VALLI del VERBANO - Allegato 3

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Metodi di contribuzione degli enti as� degli enti associati sociati Modelli di funzionamento istituzionale, organizzativo e gestionale POLO VALLI DEL VERBANO

Allegato



Sommario

1

Metodo di contribuzione: versione 1 ......................................................................... 5

2

Metodo di contribuzione: versione 2 ....................................................................... 11

Metodi di contribuzione degli enti associati

3



1 Metodo di contribuzione: versione 1

Metodi di contribuzione degli enti associati

5


Gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni di A, B, C, D, E, F, G, H

Preventivo anno 20XX (approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta n. X del XX/XX/20XX)

Capitolo 1 - Stima delle spese Nel corso dell’anno in oggetto, si prevede di sostenere le seguenti spese: n. 1 unità di personale tecnico categoria D* 2) n. 1 unità di personale tecnico categoria C** 3) spese software (manutenzione) 4) spese di cancelleria, telefono, fax, ecc. (forfettario) 5) Assistenza giuridica, formazione (totale)

€ 37.321,20 € 25.272,80 € 2.500,00 € 500,00 € 3.000,00 ------------------------€ 68.594,00

(totale)

€ 5.500,00 € 0,00 ------------------------€ 5.500,00

Spese - Entrate (totale)

€ 63.094,00

1)

* Tempo dedicato ** Tempo dedicato

70% 80%

Entrate previste per l’anno in oggetto: finanziamento regionale 3) altro 1)

Percentuale 70% 80%


Stipendio € 53.316,00 1) € 31.591,00 2)

Dettaglio spese del personale n. 1 unità di personale tecnico categoria D* n. 1 unità di personale tecnico categoria C**


Capitolo 2 - Ripatizione delle spese Le spese stimate per il funzionamento dello SUAP associato sono ripartite in base ai seguentiparametri: a) b)

popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente a quello in oggetto; attività economiche esistenti nell'anno precedente a quello in oggetto (dati forniti dalla Camera di

Tabella riepilogativa dei parametri di ripartizione: Comune A B C D E F G H

totale A

attività esistenti 2.474 171 1.552 200 3.987 304 2.356 181 9.146 839 2.935 265 7.009 572 3.917 302 ----------------- -------------33.376 2.834 popolazione

Ai parametri precedentemente individuati sono assegnati i seguenti pesi: 40% 60%

popolazione residente; attività economiche esistenti;

100%

Ripartizione delle spese in relazione ai definiti parametri e popolazione residente 40% b) attività esistenti 60% a)

totale=

€ 63.094,00 € 25.237,60 € 37.856,40


Capitolo 3 - Ripartizioni parziali delle spese da sostenere da parte di ogni singolo comune

3.01

Ripartizione per popolazione residente Comune popolazione somme ripartite € 1.870,74 A 2.474 B 1.552 € 1.173,56 € 3.014,81 C 3.987 € 1.781,51 2.356 D E 9.146 € 6.915,84 € 2.219,33 2.935 F G 7.009 € 5.299,93 H 3.917 € 2.961,88 ------------------------------ ------------------------------totale 33.376 € 25.237,60

€ 25.237,60

3.02

Ripartizione in base alle attività esistenti : Comune attività somme ripartite A 171 € 2.284,21 B 200 € 2.671,59 C 304 € 4.060,81 D 181 € 2.417,79 E 839 € 11.207,31 F 265 € 3.539,85 G 572 € 7.640,74 H 302 € 4.034,10 ------------------------------ ------------------------------totale 2.834 € 37.856,40

€ 37.856,40


Capitolo 4 - Tabella riassuntiva della ripartizione delle spese da sostenere da parte di ogni singolo c

I valori di seguito riportati risultano dalla sommatoria dei parziali indicati nei precedenti paragrafi n. 3.01, n. 3.02Comune A B C D E F G H totale

Totale a preventivo Incidenza percentuale 6,59% € 4.154,95 6,09% € 3.845,15 11,21% € 7.075,62 6,66% € 4.199,30 28,72% € 18.123,15 9,13% € 5.759,18 20,51% € 12.940,67 11,09% € 6.995,98 ------------------------------ ------------------------------100,00% € 63.094,00


2 Metodo di contribuzione: versione 2

Metodi di contribuzione degli enti associati

11


Gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive Comuni di A, B, D, E, F, G, H

Preventivo anno 20XX (approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta n. X del XX/XX/20XX)

Capitolo 1 - Stima delle spese Nel corso dell’anno in oggetto, si prevede di sostenere le seguenti spese: n. 1 unità di personale tecnico categoria D* 2) n. 1 unità di personale tecnico categoria C** 3) spese software (manutenzione) 4) spese di cancelleria, telefono, fax, ecc. (forfettario) 5) Assistenza giuridica, formazione (totale)

€ 37.321,20 € 25.272,80 € 2.500,00 € 500,00 € 3.000,00 -------------------------€ 68.594,00

(totale)

€ 0,00 € 0,00 -------------------------€ 0,00

Spese - Entrate (totale)

€ 68.594,00

1)

* Tempo dedicato ** Tempo dedicato

70% 80%

Entrate previste per l’anno in oggetto: finanziamento regionale 3) altro 1)


Dettaglio spese del personale Percentuale Stipendio 70% € 53.316,00 1) n. 1 unità di personale tecnico categoria D* 80% € 31.591,00 2) n. 1 unità di personale tecnico categoria C**


Capitolo 2 - Ripatizione delle spese Le spese stimate per il funzionamento dello SUAP associato sono ripartite in base ai seguentiparametri: a) b) c) d)

popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente a quello in oggetto; attività economiche esistenti nell'anno precedente a quello in oggetto (dati forniti dalla Camera di SCIA presentate nell'anno precedente a quello in oggetto; autorizzazioni evase nell'anno precedente a quello in oggetto.

Tabella riepilogativa dei parametri di ripartizione: Comune A B C D E F G H

totale A

attività esistenti 2.474 171 1.552 200 3.987 304 2.356 181 9.146 839 2.935 265 7.009 572 3.917 302 ----------------- ----------------33.376 2.834 popolazione

SCIA

Autorizzazioni

171 200 304 181 839 265 572 302 ----------------2.834

171 200 304 181 839 265 572 302 ----------------2.834

Ai parametri precedentemente individuati sono assegnati i seguenti pesi: popolazione residente; attività economiche esistenti; 20% SCIA presentate; 30% autorizzazioni evase. 20% 30%

100%

Ripartizione delle spese in relazione ai definiti parametri e pesi: popolazione residente 20% b) 30% attività esistenti c) SCIA presentate 20% d) autorizzazioni evase 30% a)

totale=

€ 68.594,00 € 13.718,80 € 20.578,20 € 13.718,80 € 20.578,20


Capitolo 3 - Ripartizioni parziali delle spese da sostenere da parte di ogni singolo comune

3.01

3.02

3.03

3.04

€ 13.718,80

Ripartizione per popolazione residente popolazione Comune A 2.474 B 1.552 C 3.987 D 2.356 E 9.146 F 2.935 G 7.009 H 3.917 ------------------------------totale 33.376

somme ripartite € 1.016,91 € 637,93 € 1.638,81 € 968,41 € 3.759,35 € 1.206,40 € 2.880,96 € 1.610,04 ------------------------------€ 13.718,80

Ripartizione in base alle attività esistenti : attività Comune A 171 B 200 C 304 D 181 E 839 F 265 G 572 H 302 ------------------------------totale 2.834

somme ripartite € 1.241,66 € 1.452,24 € 2.207,40 € 1.314,27 € 6.092,13 € 1.924,21 € 4.153,40 € 2.192,88 ------------------------------€ 20.578,20

Ripartizione in base al numero delle SCIA presentate: Comune SCIA A 171 B 200 C 304 D 181 E 839 F 265 G 572 H 302 ------------------------------totale 2.834

somme ripartite € 827,78 € 968,16 € 1.471,60 € 876,18 € 4.061,42 € 1.282,81 € 2.768,93 € 1.461,92 ------------------------------€ 13.718,80

Ripartizione in base al numero autorizzazioni evase: Comune autorizzazioni A 171 B 200 C 304 D 181 E 839 F 265 G 572 H 302 ------------------------------totale 2.834

somme ripartite € 1.241,66 € 1.452,24 € 2.207,40 € 1.314,27 € 6.092,13 € 1.924,21 € 4.153,40 € 2.192,88 ------------------------------€ 20.578,20

€ 20.578,20

€ 13.718,80

€ 20.578,20


Capitolo 4 - Tabella riassuntiva della ripartizione delle spese da sostenere da parte di ogni singolo comune

I valori di seguito riportati risultano dalla sommatoria dei parziali indicati nei precedenti paragrafi n. 3.01, n. 3.02, n. 3.03, n. 3.04, Comune A B C D E F G H totale

Totale a preventivo € 4.328,01 € 4.510,56 € 7.525,21 € 4.473,14 € 20.005,04 € 6.337,63 € 13.956,69 € 7.457,71 ------------------------------€ 68.594,00

Incidenza percentuale 6,31% 6,58% 10,97% 6,52% 29,16% 9,24% 20,35% 10,87% ------------------------------100,00%



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