Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto: (proyecto de formación en el cual se enmarca la Duración en horas guía) 40 Fase del Proyecto: Duración en horas Unidad 1: Control Interno en Informática 10 Actividad de Proyecto Unidad 1: 1. Elabore un paralelo entre los términos: Auditoría sistemas, Gobierno IT, Arquitectura empresarial, Control Interno (Analice entre ellos: características, similitudes, diferencias e interacciones). De dos ejemplos de la aplicación de cada concepto. Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad No aplica Conocer los conceptos de 10 Gobierno IT, Control interno, auditoría de sistemas y Arquitectura Empresarial
2. PRESENTACION El curso de control interno en los sistemas informáticos desarrollará en el aprendiz la capacidad de analizar los potenciales riesgos en la inversión y seguridad de los sistemas informáticos, y en general TIC’s de un negocio. Para ello es necesario conocer con anterioridad manejo de plataforma virtual y de algunos programas básicos como procesador de texto y programa de modelado de grafos, tales como DIA o Visio Viewer, con el objetivo de que sirvan como herramientas de apoyo en el proceso. El trabajo colaborativo será muy importante ya que a través de la discusión de la temática mediante el uso de foros construiremos paso a paso los conceptos necesarios para generar unas políticas básicas de control interno en informática en una empresa cualquiera. Para este proceso la retroalimentación y solución de dudas será también un factor determinante que el aprendiz podrá explotar en su favor solicitando al Instructor aclaraciones y conceptos cada vez que lo crea conveniente. Espero pues que el material incluido en el curso sea de su agrado, que tengamos una fluida y eficaz comunicación y que logremos las metas trazadas para el curso. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Conocimiento básico de herramientas ofimáticas básicas, como procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, presentador de ideas, Visio Viewer, DIA, navegador web y browser. 4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción: (dónde, cómo y para qué) Para evidenciar esta actividad usted debe: 1. Ir a la opción MATERIALES, leer y observar los contenidos propuestos con el objeto de identificar el significado, contexto y aplicabilidad de los términos Auditoría, Control interno, Gobierno TI y Arquitectura Empresarial. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard Material (es) requerido: Incluidos todos en el link Materiales del Curso (en la persiana derecha): 1. EL MARCO DE RIESGO IT: Diapositivas acerca de identificación, Gobierno y administración de riesgos IT 2. PORTAFOLIO_PRODUCTOS_SERVICIOS_SEGURIDAD_INFORMÁTICA: portafolio de productos y servicios de seguridad informática (tips).
3. Audita y audita 2: Portafolio de servicios en Auditoría integrada. 4. PLAN ESTRATEGICO AUDITORÍA Y CONTROL: Plan estratégico de auditoría y control (Modelo aplicado).
5. DOCUMENTACION DE PROCESOS, ORGANIGRAMA Y REINGENIERIA: Documentación de procesos, organigrama y reingeniería (El por qué de los procesos y su reingeniería).
6. Evaluación del control interno en sistemas informáticos: Evaluación del control interno en sistemas informáticos (Lo que debe saber el auditor).
7. CONSEJOS PARALA AUDITORÍA DE SISTEMAS: Consejos para la auditoría de sistemas (Tips a tener en cuenta).
8. Control Interno Informático: Control Interno Informático (Objetivos y elementos para estos controles) 9. Soa (presentación): el SOA y la Arquitectura empresarial (Reseña)
Video1: http://www.youtube.com/watch?v=hEVo4fwFMvQ Implementación sistema control interno Introducción a la metodología para la implementación de un Sistema de Control Interno Efectivo
Video2: http://www.youtube.com/watch?v=rzL8r6qZuho Gobierno TI (Qué es y sus implicaciones) Video3: http://www.youtube.com/watch?v=u3L3C7qaMaE Auditoría de sistemas Explicaciones acerca de la auditoría de sistemas
5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
1. Participación en foro temático, (1) una de opinión personal y dos (2) de interacción/discusión con dos (2) de sus compañeros. 2. Envío de paralelo de los conceptos Auditoría, Control interno, Gobierno TI y Arquitectura Empresarial, en el cual especifique para cada uno: a) Sus características. B) Sus similitudes con los otros tres términos (si las hay). C) Diferencias con los otros tres
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Forma de entrega:
Criterios de Evaluación:
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términos. D) Interacciones posibles con los otros términos. 3. Realizar la prueba 1 de la unidad 1 1. El foro temático presentación On-line. 2. El paralelo en archivo de texto (Word). 3. Vía electrónica a través del link correspondiente a PRUEBA 1, en el menú ACTIVIDADES. No Aplica
6. BIBLIOGRAFIA
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Diego Mauricio Torres Arias
Cargo Tutor Virtual
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Dependencia Centro de Comercio y Turismo, SENA Regional Quindío
Fecha 14/02/2011