Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Programa de formación: Nombre del programa de formación
Fecha: Octubre de 2010 Versión 1.0
Sistema de Gestión de la Calidad
GUIA DE APRENDIZAJE (nombre de la guía)
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Nombre del Proyecto:
Fase del Proyecto: Unidad 4: Creación borrador de control interno.
Duración en horas 40 Duración en horas 10
Actividad de Proyecto Unidad 4: Usted tiene el reto de elaborar un plan de control interno con base en los temas vistos en las anteriores semanas. Competencia: Resultados de Aprendizaje Duración en horas de la actividad No aplica Crear los elementos mínimos 10 para llevar a cabo un control interno sobre sistemas informáticos.
2. PRESENTACION El curso de control interno en los sistemas informáticos desarrollará en el aprendiz la capacidad de analizar los potenciales riesgos en la inversión y seguridad de los sistemas informáticos, y en general TIC’s de un negocio. Para ello es necesario conocer con anterioridad manejo de plataforma virtual y de algunos programas básicos como procesador de texto y programa de modelado de grafos, tales como DIA o Visio Viewer, con el objetivo de que sirvan como herramientas de apoyo en el proceso. El trabajo colaborativo será muy importante ya que a través de la discusión de la temática mediante el uso de foros construiremos paso a paso los conceptos necesarios para generar unas políticas básicas de control interno en informática en una empresa cualquiera. Para este proceso la retroalimentación y solución de dudas será también un factor determinante que el aprendiz podrá explotar en su favor solicitando al Instructor aclaraciones y conceptos cada vez que lo crea conveniente. Espero pues que el material incluido en el curso sea de su agrado, que tengamos una fluida y eficaz comunicación y que logremos las metas trazadas para el curso. 3. CONOCIMIENTOS PREVIOS Conocimiento básico de herramientas ofimáticas básicas, como procesador de texto, hoja electrónica de cálculo, presentador de ideas, Visio Viewer, DIA, navegador web y browser. Conocer teóricamente el uso, aplicación e implicaciones de los frameworks ITIL, ISO 2700X y VALIT. Conocer los fundamentos técnicos para elaborar un inventario software – hardware y un mapa de riesgos IT de una empresa. 4. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Descripción: (dónde, cómo y para qué) Para evidenciar esta actividad usted debe: 1. Ir a la opción MATERIALES, leer y observar los contenidos propuestos con el objeto de identificar los elementos constituyentes básicos y necesarios para la construcción de una estrategia de control interno para IT de una empresa. Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard Material (es) requerido: Incluidos todos en el link Materiales del Curso (en la persiana derecha):
1. MÉTODO DELPHI Método para definir recursos, técnicas y productos bajo juicio experto. 2. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Definición, clasificación, objetivos y requerimientos. 3. GUÍA PARA LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO Componentes del control interno, actividades del control interno, roles y responsabilidades. 4. TÉCNICAS ESPECIALES DE AUDITORÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Tips y ejemplos de guías, ponderación, modelos, evaluación, diagramas, listas y otros. 5. CONTROL INTERNO BASADO EN COSO Alcance, objetivos, gestión del riesgo y conceptos metodológicos. 5. EVIDENCIAS Y EVALUACION Producto entregable:
1. Foro temático 4: En este foro daremos nuestra opinión personal acerca de cuáles son las implicaciones de generar un plan de control interno, lo aprendido individualmente en el curso, sugerencias y cómo nos ha parecido el proceso de desarrollar elementos de Control Interno. 2. Elabore los siguientes documentos: PRODUCTO ESPERADO PROCEDIMIENTO 1. En la empresa seleccionada Políticas de control interno IT en su localidad (o donde en la sección seleccionada de un negocio (Cómo mínimo 5 usted labora) dentro del políticas) área de sistemas, genere un documento de políticas a aplicar para el cuidado y control de las herramientas de IT (Hardware y software) – Si es posible incluya
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Forma de entrega:
Criterios de Evaluación:
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elementos de red. 1. Elabore Una lista de Documento revisión y chequeo para hacer control seguimiento de políticas de control interno en IT y seguimiento a las políticas IT implementadas. 1. Elabore una matriz o tablero Tablero de control de control en la cual podamos observar el comportamiento de las nuevas políticas implementadas. 3. Presentación prueba 4: 5 Preguntas referentes a la Semana 3. 1. El foro temático presentación On-line. 2. Los documentos solicitados en archivo de texto (Word). 3. Vía electrónica a través del link correspondiente a PRUEBA 4, en el menú ACTIVIDADES. No Aplica
6. BIBLIOGRAFIA
CONTROL DEL DOCUMENTO
Autores
Nombre Diego Mauricio Torres Arias
Cargo Tutor Virtual
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Dependencia Centro de Comercio y Turismo, SENA Regional Quindío
Fecha 14/02/2011