EJECUCIÓN del presupuesto A 30 de JUNIO de 2012
-Acuerdo del Pleno de la Corporación de 26 de julio de 2012. -Estado de Ejecución de los Presupuestos de Ingresos y Gastos -Movimientos y situación de la Tesorería. Acta de arqueo.
SesiónOrdinaria 26 de julio de2012
104HACIENDA. Ejecución del Presupuestodel ejercicio 2012y situación de la tesoreríaa 30 de junio de 2012.Dar cuenta.
Queda enterado el Pleno Provincial del informe emitido por la Sra. Interventora General, en relación con la ejecución del Presupuesto del ejercicio de 2072 y situación de la tesorería a 30 de junio de dicho año, del que se dio cuenta igualmente a la Comisión de Hacienda, Régimen Interior y Contratación y cuyo tenor literal es el siguiente : "EIECUCTÓN pil
PRESUPUESTODEL EIERCTCTO20L2y STTUACION DE LA TESORERÍAn gODE IUNrO DE 20L2
La Base34 de las de ejecucióndel presupuestode estaDiputación Provincialpara el ejercicio2012,que fue aprobadopor el Pleno de la Corporaciónen la sesióncelebradael día 23 de diciembre de 2011,estableceque en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 207 del RealDecretoLegislativo 212004, de 5 de rr.arzo,por el que se apruebael texto refundido de la Ley Reguladorade las HaciendasLocalesy la Regla 105 y 106 de la Instrucción del Modelo Normal de la Contabilidad Local (Orden 8HA1404U2004,de 29 de noviembre),la Presidenciaremitirá al Pleno en los meses de mayo, agosto y noviembre, información correspondientea la ejecuciónde los presupuestosy del movimiento y situación de la tesorería,cerradaal primer, segundoy tercertrimestre,respectivamente. Por consiguiente,de conformidad con lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta que el Pleno del mes de agostose adelantaal mes de julio, se informa al Pleno del estadode ejecucióndel Presupuestodel ejercicio2012y el movimiento y la situaciónde la tesoreríade la Entidad, referidos todos ellos al periodo comprendido entre los días 1 de eneroal 30 de junio del presenteaño, ambosinclusive,siendo su detalleel siguiente:
EUROS Créditosiniciales
178.225.450,00
Modificaciones
52.263.656,99
Créditosdefinitivos
230.489.106,99
Gastoscomprometidos
141.312.925,38
Obligacionesreconocidasnetas
75.898.780,16
Pagosrealizados
75.073.367,26 %
respectocréditosdefinitivos Gastoscomprometidos
A4
Obligacionesreconocidasnetasrespectocréditosdefinitivos
32,93
Pagosrealizadosrespectoobligaciones reconocidasnetas
98,91
2.,1
SesiónOrdinaria 26 de iulio de 2012
EUROS Previsionesiniciales
178.225.450,00 52.263.656,99
Modificaciones Previsionesdefinitivas
230.489.106,99 85.827.604,10 '11 83.504.1 ,82
Derechosreconocidosnetos Recaudaciónneta
% Derechosreconocidosnetosrespectoprevisionesdefinitivas
37,24
Recaudaciónneta respectoderechosreconocidosnetos
97,29
EUROS Cobrosrealizadosen el periodo
235.909817,21
Pagosrealizadosen el periodo
256.768.758,24
Existenciasen la tesoreríaal iniciodel ejercicio
58.705.494,71
en la tesoreríaalfinaldelperiodo Existencias
37.846.553,68
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Clasificación CAPÍTULO
2012
Fecha Obtención 03/07/2012
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Previsiones Definitivas
HASTA
Derechos Netos
30/6/2012
Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Pág.
Recaudación Líquida
Pendiente de Cobro
1
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
Previsiones Iniciales
1
Impuestos directos.
16.840.529,66
16.840.529,66
6.043.124,04
6.211.249,12
205.285,60
6.005.963,52
2
Impuestos indirectos.
17.870.310,10
17.870.310,10
7.446.212,65
8.318.811,45
872.598,80
7.446.212,65
3
Tasas, precios públicos y otros ingresos.
1.655.300,00
1.655.300,00
958.778,52
740.246,40
8.815,17
731.431,23
227.347,29
-696.521,48
4
Transferencia corrientes.
134.241.525,00
35.889,78 134.277.414,78
65.211.914,09
69.233.436,15
4.173.202,06
65.060.234,09
151.680,00
-69.065.500,69
5
Ingresos patrimoniales.
1.106.271,06
7
Transferencias de capital.
6.511.514,18
8 9
37.160,52
Estado de Ejecución -10.797.405,62 -10.424.097,45
1.106.271,06
403.907,04
394.500,48
281,08
394.219,40
9.687,64
-702.364,02
3.216.338,24
9.727.852,42
2.004.046,41
127.570,18
21.140,60
106.429,58
1.897.616,83
-7.723.806,01
Activos financieros.
33.292.252,18
33.292.252,18
Pasivos financieros.
15.719.176,79
15.719.176,79
3.759.621,35
3.759.621,35
52.263.656,99 230.489.106,99
85.827.604,10
88.785.435,13
Suma Total Ingresos. 178.225.450,00
PRESUPUESTO DE GASTOS Clasificación CAPÍTULO
Modificaciones
1/1/2012
12:35:30
-33.292.252,18 5.281.323,31
3.759.621,35
-11.959.555,44
83.504.111,82
2.323.492,28 -144.661.502,89
2012 Modificaciones
Créditos Iniciales
1
GASTOS DE PERSONAL.
56.240.901,45
1.352.803,84
57.593.705,29
26.307.930,41
26.400.906,09
26.307.770,41
160,00
31.285.774,88
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
31.826.276,14
3.955.062,65
35.781.338,79
10.386.890,40
9.744.338,15
9.744.338,15
642.552,25
25.394.448,39
3
GASTOS FINANCIEROS.
3.281.300,00
457.691,61
457.691,61
457.691,61
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
40.026.976,00
992.695,58
41.019.671,58
18.603.287,80
18.522.586,66
18.522.586,66
80.701,14
22.416.383,78
6
INVERSIONES REALES.
24.672.441,41
37.224.607,73
61.897.049,14
15.540.985,24
15.461.789,55
15.461.789,55
79.195,69
46.356.063,90
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.
6.662.055,00
8.138.487,19
14.800.542,19
2.647.731,07
2.624.927,25
2.624.927,25
22.803,82
12.152.811,12
8
ACTIVOS FINANCIEROS.
600.000,00
600.000,00
9
PASIVOS FINANCIEROS.
1.954.263,63
13.561.236,37 825.412,90 154.590.326,83
3.281.300,00
Suma Total Gastos.
Diferencia. . .
Créditos Totales
Obligaciones Reconocidas
Pagos Realizados
DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS
Reintegros de Gastos 93.135,68
Pagos Líquidos
Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
2.823.608,39
600.000,00
15.515.500,00
15.515.500,00
1.954.263,63
1.954.263,63
178.225.450,00
52.263.656,99 230.489.106,99
75.898.780,16
75.166.502,94
93.135,68
75.073.367,26
9.928.823,94
13.618.932,19
5.188.187,63
8.430.744,56
1.498.079,38
9.928.823,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
27 912
10000
19 230
10100
19 230
10101
27 912
10200
27 912
11000
27 221
11700
24 160
12000
26 170
12000
19 230
12000
20 230
12000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BASICAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL RETRIB.COMPLEMENTARI AS PERSON.DIRECTIVO.C. HOGAR PROVINCIAL GTOS.MATRÍCULAS,DCH OS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO. MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL C. HOGAR PROVINCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1.PERSONAL BIENESTAR SOCIAL
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
2.130.662,38
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
-3.633,86 2.127.028,52 1.061.697,33 1.061.697,33
1
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
49,91 1.061.697,33 49,91 1.061.697,33100,00
Estado de Ejecución
1.065.331,19
14.555,84
14.555,84
7.277,92
7.277,92
50,00
7.277,92 50,00
7.277,92100,00
7.277,92
40.249,72
40.249,72
20.124,86
20.124,86
50,00
20.124,86 50,00
20.124,86 100,00
20.124,86
1.000,00
1.000,00
1.492.192,10
-117.967,21 1.374.224,89
4.000,00
4.000,00
44.031,96
44.031,96
22.015,98
22.015,98
50,00
22.015,98 50,00
22.015,98 100,00
22.015,98
1.000,00
583.581,50
583.581,50
42,47
583.581,50 42,47
583.581,50 100,00
790.643,39
4.000,00
58.709,28
-11.090,50
47.618,78
14.699,76
14.699,76
30,87
14.699,76 30,87
14.699,76 100,00
32.919,02
146.773,20
-15.124,00
131.649,20
61.929,56
61.929,56
47,04
61.929,56 47,04
61.929,56 100,00
69.719,64
1,00
3.932.175,48
1,00
-147.815,57
3.784.359,91
1,00
1.771.326,91
1.771.326,91
46,81
1.771.326,91
46,81
1.771.326,91 100,00
2.013.033,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
23 230
12000
30 230
12000
21 330
12000
35 330
12000
22 340
12000
25 430
12000
29 450
12000
34 450
12000
01 912
12000
02 920
12000
07 920
12000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA Y EDUCACIÓN. RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
2
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
58.709,28
-11.090,50
47.618,78
14.677,32
14.677,32
30,82
14.677,32 30,82
14.677,32 100,00
32.941,46
234.837,12
-38.816,75
196.020,37
65.004,91
65.004,91
33,16
65.004,91 33,16
65.004,91 100,00
131.015,46
73.386,60
73.386,60
36.693,30
36.693,30
50,00
36.693,30 50,00
36.693,30 100,00
36.693,30
44.031,96
44.031,96
22.015,98
22.015,98
50,00
22.015,98 50,00
22.015,98 100,00
22.015,98
29.354,64
29.354,64
14.677,32
14.677,32
50,00
14.677,32 50,00
14.677,32 100,00
14.677,32
14.677,32
14.677,32
7.338,66
7.338,66
50,00
7.338,66 50,00
7.338,66100,00
7.338,66
73.386,60
-5.545,25
67.841,35
29.354,64
29.354,64
43,27
29.354,64 43,27
29.354,64 100,00
38.486,71
73.386,60
-16.242,22
57.144,38
16.221,04
16.221,04
28,39
16.221,04 28,39
16.221,04 100,00
40.923,34
58.709,28
-5.610,50
53.098,78
21.950,73
21.950,73
41,34
21.950,73 41,34
21.950,73 100,00
31.148,05
58.709,28
58.709,28
29.354,64
29.354,64
50,00
29.354,64 50,00
29.354,64 100,00
29.354,64
29.354,64
29.354,64
14.677,32
14.677,32
50,00
14.677,32 50,00
14.677,32 100,00
14.677,32
4.455.598,01
2.043.292,77
2.043.292,77
45,86
2.043.292,77 100,00
2.412.305,24
4.680.718,80
-225.120,79
2.043.292,77
45,86
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 920
12000
09 920
12000
11 920
12000
12 920
12000
13 920
12000
14 920
12000
15 920
12000
16 920
12000
17 920
12000
31 920
12000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS RETRIB. BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL GEST.DOCUM. REG.E INFORM. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL INFORMÁTICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
1,00 190.805,16
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
1,00 -20.689,52
3
Estado de Ejecución
1,00
170.115,64
67.808,68
67.808,68
39,86
67.808,68 39,86
67.808,68 100,00
102.306,96
14.677,32
7.338,66
7.338,66
50,00
7.338,66 50,00
7.338,66100,00
7.338,66
250.883,16
104.697,19
104.697,19
41,73
104.697,19 41,73
104.697,19 100,00
146.185,97
14.677,32
14.677,32
7.338,66
7.338,66
50,00
7.338,66 50,00
7.338,66100,00
7.338,66
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
14.677,32
14.677,32
7.338,66
7.338,66
50,00
7.338,66 50,00
7.338,66100,00
7.338,66
29.354,64
29.354,64
14.677,32
14.677,32
50,00
14.677,32 50,00
14.677,32 100,00
14.677,32
1,00
1,00
14.677,32
264.191,76
5.209.106,32
-13.308,60
-259.118,91
4.949.987,41
1,00
2.252.491,94
2.252.491,94
45,51
2.252.491,94
45,51
2.252.491,94 100,00
2.697.495,47
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
36 920
12000
03 930
12000
04 930
12000
06 930
12000
33 930
12000
24 160
12001
26 170
12001
19 230
12001
20 230
12001
23 230
12001
30 230
12001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL ARQUITECTURA. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
14.677,32
Modificaciones
-5.545,25
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
4
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
9.132,07
Estado de Ejecución
9.132,07
58.709,28
58.709,28
29.354,64
29.354,64
50,00
29.354,64 50,00
29.354,64 100,00
29.354,64
29.354,64
29.354,64
14.677,32
14.677,32
50,00
14.677,32 50,00
14.677,32 100,00
14.677,32
29.354,64
29.354,64
14.677,32
14.677,32
50,00
14.677,32 50,00
14.677,32 100,00
14.677,32
73.386,60
73.386,60
36.693,30
36.693,30
50,00
36.693,30 50,00
36.693,30 100,00
36.693,30
90.345,64
-5.996,90
84.348,74
38.375,75
38.375,75
45,50
38.375,75 45,50
38.375,75 100,00
45.972,99
51.626,08
-9.589,80
42.036,28
12.906,52
12.906,52
30,70
12.906,52 30,70
12.906,52 100,00
29.129,76
529.167,32
-31.405,34
497.761,98
216.162,94
216.162,94
43,43
216.162,94 43,43
216.162,94 100,00
281.599,04
51.626,08
-5.447,40
46.178,68
18.707,28
18.707,28
40,51
18.707,28 40,51
18.707,28 100,00
27.471,40
12.906,52
-4.794,90
8.111,62
387.195,60
-10.547,98
376.647,62
179.591,70
179.591,70
47,68
6.537.456,04
-332.446,48
6.205.009,56
2.813.638,71
2.813.638,71
45,34
8.111,62
179.591,70 47,68
179.591,70 100,00
197.055,92
2.813.638,71
2.813.638,71 100,00
3.391.370,85
45,34
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 330
12001
35 330
12001
22 340
12001
25 430
12001
29 450
12001
34 450
12001
01 912
12001
02 920
12001
07 920
12001
08 920
12001
09 920
12001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIB. BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
12.906,52
64.532,60
-18.256,44
1,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
5
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
12.906,52
6.453,26
6.453,26
50,00
6.453,26 50,00
6.453,26100,00
6.453,26
46.276,16
10.693,14
10.693,14
23,11
10.693,14 23,11
10.693,14 100,00
35.583,02
1,00
1,00
38.719,56
-9.589,80
29.129,76
6.453,26
6.453,26
22,15
6.453,26 22,15
6.453,26100,00
22.676,50
38.719,56
8.111,62
46.831,18
19.359,78
19.359,78
41,34
19.359,78 41,34
19.359,78 100,00
27.471,40
90.345,64
-958,98
89.386,66
43.976,89
43.976,89
49,20
43.976,89 49,20
43.976,89 100,00
45.409,77
77.439,12
77.439,12
38.719,56
38.719,56
50,00
38.719,56 50,00
38.719,56 100,00
38.719,56
1,00
1,00
12.906,52
12.906,52
6.453,26
6.453,26
50,00
6.453,26 50,00
6.453,26100,00
6.453,26
25.813,04
25.813,04
12.906,52
12.906,52
50,00
12.906,52 50,00
12.906,52 100,00
12.906,52
105.884,75 38,75
105.884,75 100,00
167.337,10
3.064.539,13
3.064.539,13 100,00
3.754.383,24
1,00
309.756,48
-36.534,63
273.221,85
105.884,75
105.884,75
38,75
7.208.597,08
-389.674,71
6.818.922,37
3.064.539,13
3.064.539,13
44,94
44,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
11 920
12001
12 920
12001
13 920
12001
14 920
12001
15 920
12001
16 920
12001
17 920
12001
31 920
12001
36 920
12001
03 930
12001
04 930
12001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL. GEST.DOC.REG.E INF RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INFORMÁTICA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
6
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
64.532,60
-4.898,35
59.634,25
23.025,95
23.025,95
38,61
23.025,95 38,61
23.025,95 100,00
36.608,30
38.719,56
-3.400,42
35.319,14
16.414,62
16.414,62
46,48
16.414,62 46,48
16.414,62 100,00
18.904,52
77.439,12
-7.595,82
69.843,30
27.849,47
27.849,47
39,87
27.849,47 39,87
27.849,47 100,00
41.993,83
12.906,52
-4.794,90
8.111,62
12.906,52
12.906,52
12.906,52
-4.794,90
1,00
64.532,60
-4.112,11
8.111,62
6.453,26
6.453,26
50,00
6.453,26 50,00
6.453,26100,00
6.453,26
8.111,62
8.111,62
1,00
1,00
60.420,49
25.813,04
25.813,04
42,72
25.813,04 42,72
25.813,04 100,00
34.607,45
1,00
1,00
1,00
116.158,68
116.158,68
58.079,34
58.079,34
50,00
58.079,34 50,00
58.079,34 100,00
58.079,34
25.813,04 43,21
25.813,04 100,00
33.924,66
3.247.987,85 100,00
4.001.179,84
64.532,60
-4.794,90
59.737,70
25.813,04
25.813,04
43,21
7.673.233,80
-424.066,11
7.249.167,69
3.247.987,85
3.247.987,85
44,80
3.247.987,85
44,80
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
06 930
12001
33 930
12001
24 160
12003
26 170
12003
19 230
12003
20 230
12003
23 230
12003
30 230
12003
21 330
12003
35 330
12003
22 340
12003
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL ARQUITECTURA. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL CENTRO HOGAR PROVIN RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIB. BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
1,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
7
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
1,00
Estado de Ejecución
1,00
90.345,64
-9.285,54
81.060,10
35.887,28
35.887,28
44,27
35.887,28 44,27
35.887,28 100,00
45.172,82
49.424,20
-7.200,20
42.224,00
14.827,26
14.827,26
35,12
14.827,26 35,12
14.827,26 100,00
27.396,74
9.884,84
-3.496,91
6.387,93
385.508,76
-36.086,36
349.422,40
143.363,84
143.363,84
41,03
143.363,84 41,03
143.363,84 100,00
206.058,56
39.539,36
-6.179,45
33.359,91
11.655,33
11.655,33
34,94
11.655,33 34,94
11.655,33 100,00
21.704,58
39.539,36
-9.834,85
29.704,51
6.125,50
6.125,50
20,62
6.125,50 20,62
6.125,50100,00
23.579,01
919.290,12
-74.935,74
844.354,38
356.677,03
356.677,03
42,24
356.677,03 42,24
356.677,03 100,00
487.677,35
79.078,72
-4.320,10
74.758,62
33.608,48
33.608,48
44,96
33.608,48 44,96
33.608,48 100,00
41.150,14
118.618,08
-21.600,60
97.017,48
29.654,52
29.654,52
30,57
29.654,52 30,57
29.654,52 100,00
67.362,96
29.654,52
-4.900,78
24.753,74
6.800,66
6.800,66
27,47
6.800,66 27,47
6.800,66100,00
17.953,08
9.434.118,40
-601.906,64
8.832.211,76
3.886.587,75
3.886.587,75
44,00
3.886.587,75 100,00
4.945.624,01
6.387,93
3.886.587,75
44,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
25 430
12003
29 450
12003
34 450
12003
01 912
12003
02 920
12003
07 920
12003
08 920
12003
09 920
12003
11 920
12003
12 920
12003
13 920
12003
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECUROS HUMANOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INF RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INFORMÁTICA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
8
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
49.424,20
-3.600,10
45.824,10
19.769,68
19.769,68
43,14
19.769,68 43,14
19.769,68 100,00
26.054,42
29.654,52
-4.781,65
24.872,87
8.703,29
8.703,29
34,99
8.703,29 34,99
8.703,29100,00
16.169,58
19.769,68
-3.462,10
16.307,58
4.942,42
4.942,42
30,31
4.942,42 30,31
4.942,42100,00
11.365,16
138.387,76
-21.600,60
116.787,16
39.539,36
39.539,36
33,86
39.539,36 33,86
39.539,36 100,00
77.247,80
49.424,20
-7.200,20
42.224,00
14.827,26
14.827,26
35,12
14.827,26 35,12
14.827,26 100,00
27.396,74
79.078,72
-14.400,40
64.678,32
19.769,68
19.769,68
30,57
19.769,68 30,57
19.769,68 100,00
44.908,64
444.817,80
-25.546,45
419.271,35
187.466,21
187.466,21
44,71
187.466,21 44,71
187.466,21 100,00
231.805,14
257.005,84
-32.895,90
224.109,94
82.768,71
82.768,71
36,93
82.768,71 36,93
82.768,71 100,00
141.341,23
69.193,88
-7.200,20
61.993,68
24.712,10
24.712,10
39,86
24.712,10 39,86
24.712,10 100,00
37.281,58
49.424,20
-7.200,20
42.224,00
14.827,26
14.827,26
35,12
14.827,26 35,12
14.827,26 100,00
27.396,74
217.466,48
-13.680,38
203.786,10
90.509,02
90.509,02
44,41
90.509,02 44,41
90.509,02 100,00
113.277,08
10.837.765,68
-743.474,82
10.094.290,86
4.394.422,74
4.394.422,74
43,53
4.394.422,74 100,00
5.699.868,12
4.394.422,74
43,53
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
12003
15 920
12003
16 920
12003
17 920
12003
31 920
12003
36 920
12003
03 930
12003
04 930
12003
06 930
12003
33 930
12003
24 160
12004
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TELECOMUNICACIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL ARQUITECTURA. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
9.884,84
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
9
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
9.884,84
4.942,42
4.942,42
50,00
4.942,42 50,00
4.942,42100,00
4.942,42
5.254,43
5.254,43
22,67
5.254,43 22,67
5.254,43100,00
17.919,91
29.654,52
-6.480,18
23.174,34
9.884,84
-3.600,10
6.284,74
6.284,74
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9.884,84
9.884,84
4.942,42
4.942,42
50,00
4.942,42 50,00
4.942,42100,00
4.942,42
108.733,24
-15.360,44
93.372,80
33.278,96
33.278,96
35,64
33.278,96 35,64
33.278,96 100,00
60.093,84
49.424,20
-10.800,30
38.623,90
9.884,84
9.884,84
25,59
9.884,84 25,59
9.884,84100,00
28.739,06
9.884,84
4.942,42
4.942,42
50,00
4.942,42 50,00
4.942,42100,00
4.942,42
9.884,84 88.963,56
-10.800,30
78.163,26
29.654,52
29.654,52
37,94
29.654,52 37,94
29.654,52 100,00
48.508,74
50.271,48
-5.992,50
44.278,98
16.757,16
16.757,16
37,84
16.757,16 37,84
16.757,16 100,00
27.521,82
11.204.354,04
-796.508,64
10.407.845,40
4.504.079,91
4.504.079,91
43,28
4.504.079,91 100,00
5.903.765,49
4.504.079,91
43,28
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
26 170
12004
19 230
12004
20 230
12004
23 230
12004
30 230
12004
21 330
12004
35 330
12004
22 340
12004
25 430
12004
29 450
12004
34 450
12004
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIB. BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERS.PROMOC.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL CARRETERAS. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
41.892,90
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
10
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
41.892,90
20.946,45
20.946,45
50,00
20.946,45 50,00
20.946,45 100,00
20.946,45
393.793,26
-80.123,85
313.669,41
86.698,87
86.698,87
27,64
86.698,87 27,64
86.698,87 100,00
226.970,54
33.514,32
-2.996,25
30.518,07
12.567,87
12.567,87
41,18
12.567,87 41,18
12.567,87 100,00
17.950,20
16.757,16
8.378,58
8.378,58
50,00
8.378,58 50,00
8.378,58100,00
8.378,58
822.788,64
215.982,04
215.982,04
26,25
215.982,04 26,25
215.982,04 100,00
606.806,60
58.650,06
58.650,06
29.325,03
29.325,03
50,00
29.325,03 50,00
29.325,03 100,00
29.325,03
8.378,58
8.378,58
4.189,29
4.189,29
50,00
4.189,29 50,00
4.189,29100,00
4.189,29
44.278,98
16.757,16
16.757,16
37,84
16.757,16 37,84
16.757,16 100,00
27.521,82
8.378,58
8.378,58
4.189,29
4.189,29
50,00
4.189,29 50,00
4.189,29100,00
4.189,29
25.135,74
25.135,74
12.567,87
12.567,87
50,00
12.567,87 50,00
12.567,87 100,00
12.567,87
50.271,48 43,08
50.271,48 100,00
66.418,47
4.965.953,84 100,00
6.929.029,63
16.757,16
1.038.943,92
50.271,48
-216.155,28
-5.992,50
125.678,70
-8.988,75
116.689,95
50.271,48
50.271,48
43,08
13.005.748,74
-1.110.765,27
11.894.983,47
4.965.953,84
4.965.953,84
41,75
4.965.953,84
41,75
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
01 912
12004
02 920
12004
07 920
12004
08 920
12004
09 920
12004
11 920
12004
12 920
12004
13 920
12004
14 920
12004
15 920
12004
16 920
12004
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL GES.DOCUM.REG.E INF RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL INFORMÁTICA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TELECOMUNICACIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
11
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
100.542,96
-17.751,74
82.791,22
25.361,50
25.361,50
30,63
25.361,50 30,63
25.361,50 100,00
57.429,72
16.757,16
-2.996,25
13.760,91
4.189,29
4.189,29
30,44
4.189,29 30,44
4.189,29100,00
9.571,62
50.271,48
-11.985,00
38.286,48
8.378,58
8.378,58
21,88
8.378,58 21,88
8.378,58100,00
29.907,90
100.542,96
-20.973,75
79.569,21
20.946,45
20.946,45
26,32
20.946,45 26,32
20.946,45 100,00
58.622,76
201.085,92
-39.113,36
161.972,56
45.920,08
45.920,08
28,35
45.920,08 28,35
45.920,08 100,00
116.052,48
67.028,64
-8.988,75
58.039,89
20.946,45
20.946,45
36,09
20.946,45 36,09
20.946,45 100,00
37.093,44
8.378,58
8.378,58
4.189,29
4.189,29
50,00
4.189,29 50,00
4.189,29100,00
4.189,29
58.650,06
58.650,06
29.325,03
29.325,03
50,00
29.325,03 50,00
29.325,03 100,00
29.325,03
125.678,70
-24.388,79
101.289,91
30.611,95
30.611,95
30,22
30.611,95 30,22
30.611,95 100,00
70.677,96
16.757,16
-469,33
16.287,83
7.909,25
7.909,25
48,56
7.909,25 48,56
7.909,25100,00
8.378,58
301.628,88
-6.514,43
295.114,45
141.227,07
141.227,07
47,86
141.227,07 47,86
141.227,07 100,00
153.887,38
14.053.071,24
-1.243.946,67
12.809.124,57
5.304.958,78
5.304.958,78
41,42
5.304.958,78
5.304.958,78 100,00
7.504.165,79
41,42
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
17 920
12004
31 920
12004
36 920
12004
03 930
12004
04 930
12004
06 930
12004
33 930
12004
19 230
12005
30 230
12005
21 330
12005
34 450
12005
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
12
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL ARQUITECTURA. RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E PERSONAL CARRETERAS.
125.678,70
-3.595,50
122.083,20
57.350,97
57.350,97
46,98
57.350,97 46,98
57.350,97 100,00
64.732,23
33.514,32
-609,56
32.904,76
15.918,45
15.918,45
48,38
15.918,45 48,38
15.918,45 100,00
16.986,31
Suma
1,00
1,00
1,00
117.300,12
-8.988,75
108.311,37
46.082,19
46.082,19
42,55
46.082,19 42,55
46.082,19 100,00
62.229,18
75.407,22
-7.646,37
67.760,85
27.622,49
27.622,49
40,76
27.622,49 40,76
27.622,49 100,00
40.138,36
8.378,58
8.378,58
4.189,29
4.189,29
50,00
4.189,29 50,00
4.189,29100,00
4.189,29
33.514,32
33.514,32
16.757,16
16.757,16
50,00
16.757,16 50,00
16.757,16 100,00
16.757,16
645.000,72
-113.212,95
531.787,77
167.860,04
167.860,04
31,57
167.860,04 31,57
167.860,04 100,00
363.927,73
476.071,96
-79.272,07
396.799,89
126.563,03
126.563,03
31,90
126.563,03 31,90
126.563,03 100,00
270.236,86
53.750,06
-19.196,45
34.553,61
575.893,50
-34.360,41
541.533,09
237.890,31
237.890,31
43,93
16.197.581,74
-1.510.828,73
14.686.753,01
6.005.192,71
6.005.192,71
40,89
34.553,61
237.890,31 43,93
237.890,31 100,00
303.642,78
6.005.192,71
6.005.192,71 100,00
8.681.560,30
40,89
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 920
12005
14 920
12005
24 160
12006
26 170
12006
19 230
12006
20 230
12006
23 230
12006
30 230
12006
21 330
12006
35 330
12006
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RECURSOS HUMANOS RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO E. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PLANES Y OBRAS MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y RESID.S. RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL CENTRO HOGAR PROV. RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BIENESTAR SOCIAL RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGU ALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CENTRO DR. ESQUERDO. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERS.CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL U.MUSEO ARQUEOLÓGICO PROV.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
13
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
15.357,16
-2.376,74
12.980,42
5.301,84
5.301,84
40,84
5.301,84 40,84
5.301,84100,00
7.678,58
353.214,68
-47.009,51
306.205,17
111.519,60
111.519,60
36,42
111.519,60 36,42
111.519,60 100,00
194.685,57
44.946,46
-369,01
44.577,45
21.862,13
21.862,13
49,04
21.862,13 49,04
21.862,13 100,00
22.715,32
17.589,63
8.664,88
8.664,88
49,26
8.664,88 49,26
8.664,88100,00
8.924,75
17.589,63
351.857,79
-7.632,40
344.225,39
170.788,64
170.788,64
49,62
170.788,64 49,62
170.788,64 100,00
173.436,75
23.344,28
-251,80
23.092,48
8.554,08
8.554,08
37,04
8.554,08 37,04
8.554,08100,00
14.538,40
9.657,66
-186,33
9.471,33
4.338,50
4.338,50
45,81
4.338,50 45,81
4.338,50100,00
5.132,83
530.156,20
-16.571,94
513.584,26
255.201,50
255.201,50
49,69
255.201,50 49,69
255.201,50 100,00
258.382,76
52.437,34
-74,52
52.362,82
25.950,55
25.950,55
49,56
25.950,55 49,56
25.950,55 100,00
26.412,27
36.788,74
18.032,92
18.032,92
49,02
18.032,92 49,02
18.032,92 100,00
18.755,82
16.047.630,70
6.635.407,35
6.635.407,35
41,35
6.635.407,35 100,00
9.412.223,35
36.788,74
17.632.931,68
-1.585.300,98
6.635.407,35
41,35
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
22 340
12006
25 430
12006
29 450
12006
34 450
12006
01 912
12006
02 920
12006
07 920
12006
08 920
12006
09 920
12006
11 920
12006
12 920
12006
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERS.PROM.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS RETRIB. BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL GEST.DOCUM, REG.E INFORM. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
21.729,35
Modificaciones
-3.487,78
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
14
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
18.241,57
9.416,05
9.416,05
51,62
9.416,05 51,62
9.416,05100,00
8.825,52
16.497,26
8.031,97
8.031,97
48,69
8.031,97 48,69
8.031,97100,00
8.465,29
23.436,03
11.654,04
11.654,04
49,73
11.654,04 49,73
11.654,04 100,00
11.781,99
124.031,26
61.520,28
61.520,28
49,60
61.520,28 49,60
61.520,28 100,00
62.510,98
53.641,21
26.477,32
26.477,32
49,36
26.477,32 49,36
26.477,32 100,00
27.163,89
30.253,62
30.253,62
14.923,13
14.923,13
49,33
14.923,13 49,33
14.923,13 100,00
15.330,49
24.234,86
24.234,86
12.036,06
12.036,06
49,66
12.036,06 49,66
12.036,06 100,00
12.198,80
100.217,15
100.217,15
49.540,97
49.540,97
49,43
49.540,97 49,43
49.540,97 100,00
50.676,18
146.797,71
71.838,83
71.838,83
48,94
71.838,83 48,94
71.838,83 100,00
74.958,88
34.862,33
34.862,33
17.965,65
17.965,65
51,53
17.965,65 51,53
17.965,65 100,00
16.896,68
68.010,77
68.010,77
35.083,00
35.083,00
51,58
35.083,00 51,58
35.083,00 100,00
32.927,77
16.687.854,47
6.953.894,65
6.953.894,65
41,67
6.953.894,65 100,00
9.733.959,82
16.497,26
22.500,15
935,88
124.031,26
54.055,21
151.161,09
18.280.484,73
-414,00
-4.363,38
-1.592.630,26
6.953.894,65
41,67
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
13 920
12006
14 920
12006
15 920
12006
16 920
12006
17 920
12006
31 920
12006
36 920
12006
03 930
12006
04 930
12006
06 930
12006
33 930
12006
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INFORMÁTICA RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TELECOMUNICACIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. PARQ.MÓVIL Y TALLE RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL BOP E IMPRENTA PROV RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL SERV.ASISTENC.A MUNICIP. RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL ARQUITECTURA. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
69.583,94
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
15
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
69.583,94
34.501,67
34.501,67
49,58
34.501,67 49,58
34.501,67 100,00
35.082,27
57.715,96
-720,59
56.995,37
28.203,15
28.203,15
49,48
28.203,15 49,48
28.203,15 100,00
28.792,22
11.421,42
-3.738,25
7.683,17
3.924,74
3.924,74
51,08
3.924,74 51,08
3.924,74100,00
3.758,43
61.685,87
-1.683,79
60.002,08
30.088,68
30.088,68
50,15
30.088,68 50,15
30.088,68 100,00
29.913,40
30.554,93
-1.147,53
29.407,40
14.998,83
14.998,83
51,00
14.998,83 51,00
14.998,83 100,00
14.408,57
11.027,42
11.027,42
5.813,95
5.813,95
52,72
5.813,95 52,72
5.813,95100,00
5.213,47
2.658,34
2.658,34
1.278,34
1.278,34
48,09
1.278,34 48,09
1.278,34100,00
1.380,00
86.822,84
-105,24
86.717,60
42.867,05
42.867,05
49,43
42.867,05 49,43
42.867,05 100,00
43.850,55
43.401,06
-3,46
43.397,60
21.260,73
21.260,73
48,99
21.260,73 48,99
21.260,73 100,00
22.136,87
10.707,10
5.251,52
5.251,52
49,05
5.251,52 49,05
5.251,52100,00
5.455,58
31.185,30 49,18
31.185,30 100,00
32.231,17
7.173.268,61 100,00
9.956.182,35
10.707,10 63.980,89
-564,42
63.416,47
31.185,30
31.185,30
49,18
18.730.044,50
-1.600.593,54
17.129.450,96
7.173.268,61
7.173.268,61
41,88
7.173.268,61
41,88
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
24 160
12100
26 170
12100
19 230
12100
20 230
12100
23 230
12100
30 230
12100
21 330
12100
35 330
12100
22 340
12100
25 430
12100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO.PERS.PLANE S Y OBRAS MUNIC. RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S. RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO PERSONAL C. HOGAR PROVINC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL B.SOCIAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTI NO.PERS.IGUALDAD Y JUVENT. RETRIBUC. COMPLEMENT.C.DESTIN O PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PER.CULTUR A Y EDUC. RETRIBUC.COMPLEMENT AR. D.DESTINO PERSONAL U.MUSEO ARQU.PROV. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.DESTINO.PERS.PROM. Y DESARR.LOCAL
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
16
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
154.152,02
-10.761,57
143.390,45
62.572,61
62.572,61
43,64
62.572,61 43,64
62.572,61 100,00
80.817,84
99.351,34
-13.196,15
86.155,19
31.374,63
31.374,63
36,42
31.374,63 36,42
31.374,63 100,00
54.780,56
-146.627,58 1.062.952,62
398.510,30
398.510,30
37,49
398.510,30 37,49
398.510,30 100,00
664.442,32
1.209.580,20
75.447,82
-8.548,11
66.899,71
25.951,11
25.951,11
38,79
25.951,11 38,79
25.951,11 100,00
40.948,60
69.719,58
-12.663,15
57.056,43
17.061,89
17.061,89
29,90
17.061,89 29,90
17.061,89 100,00
39.994,54
-250.338,55 1.556.018,25
551.952,38
551.952,38
35,47
551.952,38 35,47
551.952,38 100,00
1.004.065,87
1.806.356,80
173.084,40
-16.211,60
156.872,80
64.129,59
64.129,59
40,88
64.129,59 40,88
64.129,59 100,00
92.743,21
155.363,88
-18.288,70
137.075,18
52.077,76
52.077,76
37,99
52.077,76 37,99
52.077,76 100,00
84.997,42
70.494,48
-6.348,85
64.145,63
25.798,24
25.798,24
40,22
25.798,24 40,22
25.798,24 100,00
38.347,39
68.241,00
-6.960,05
61.280,95
24.412,92
24.412,92
39,84
24.412,92 39,84
24.412,92 100,00
36.868,03
22.611.836,02
-2.090.537,85
20.521.298,17
8.427.110,04
8.427.110,04
41,07
8.427.110,04 100,00
12.094.188,13
8.427.110,04
41,07
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 450
12100
34 450
12100
01 912
12100
02 920
12100
07 920
12100
08 920
12100
09 920
12100
11 920
12100
12 920
12100
13 920
12100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTIN O PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.SECRETARIA GRAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS RETRIB.COMPL.C. DESTINO.PERSONAL GEST.DOCUM.REGIS.E INFORM. RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSON.INFORMÁTICA. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
17
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
98.082,30
-223,76
97.858,54
42.062,30
42.062,30
42,98
42.062,30 42,98
42.062,30 100,00
55.796,24
536.010,06
-40.070,57
495.939,49
212.576,52
212.576,52
42,86
212.576,52 42,86
212.576,52 100,00
283.362,97
227.639,38
-30.330,99
197.308,39
71.976,91
71.976,91
36,48
71.976,91 36,48
71.976,91 100,00
125.331,48
91.596,68
-5.584,95
86.011,73
37.979,41
37.979,41
44,16
37.979,41 44,16
37.979,41 100,00
48.032,32
105.416,48
-15.917,50
89.498,98
30.491,09
30.491,09
34,07
30.491,09 34,07
30.491,09 100,00
59.007,89
338.385,12
-32.640,60
305.744,52
123.476,16
123.476,16
40,39
123.476,16 40,39
123.476,16 100,00
182.268,36
595.077,72
-71.830,01
523.247,71
197.455,14
197.455,14
37,74
197.455,14 37,74
197.455,14 100,00
325.792,57
129.191,72
-12.738,74
116.452,98
46.957,74
46.957,74
40,32
46.957,74 40,32
46.957,74 100,00
69.495,24
229.628,42
-17.014,45
212.613,97
91.017,83
91.017,83
42,81
91.017,83 42,81
91.017,83 100,00
121.596,14
230.898,60
-12.333,71
218.564,89
98.940,30
98.940,30
45,27
98.940,30 45,27
98.940,30 100,00
119.624,59
25.193.762,50
-2.329.223,13
22.864.539,37
9.380.043,44
9.380.043,44
41,02
9.380.043,44 100,00
13.484.495,93
9.380.043,44
41,02
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
12100
15 920
12100
16 920
12100
17 920
12100
31 920
12100
36 920
12100
03 930
12100
04 930
12100
06 930
12100
33 930
12100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR RETRIB.COMPLEMENTARI AS C. DESTINO PERSONAL TELECOMUNICACION. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL. RETRIBUC.COMPLEMENT ARIAS C.DESTINO PERS.BOP E IMPRENTA PROV. RETRIBUC.COMPLEMENT .C.DESTINO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS RETRIBUC.COMPLEMENT .C.DESTINO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.DESTINO PERSONAL ARQUITECTURA.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
18
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
278.287,68
-37.456,33
240.831,35
86.422,02
86.422,02
35,88
86.422,02 35,88
86.422,02 100,00
154.409,33
36.463,56
-3.901,01
32.562,55
12.355,44
12.355,44
37,94
12.355,44 37,94
12.355,44 100,00
20.207,11
216.619,44
-10.031,74
206.587,70
94.259,94
94.259,94
45,63
94.259,94 45,63
94.259,94 100,00
112.327,76
103.115,82
-4.088,57
99.027,25
45.128,99
45.128,99
45,57
45.128,99 45,57
45.128,99 100,00
53.898,26
60.272,40
-4.403,27
55.869,13
24.238,38
24.238,38
43,38
24.238,38 43,38
24.238,38 100,00
31.630,75
14.275,52
-2.529,52
11.746,00
3.568,88
3.568,88
30,38
3.568,88 30,38
3.568,88100,00
8.177,12
250.540,24
-14.903,10
235.637,14
104.680,80
104.680,80
44,42
104.680,80 44,42
104.680,80 100,00
130.956,34
139.156,22
-11.711,03
127.445,19
53.166,56
53.166,56
41,72
53.166,56 41,72
53.166,56 100,00
74.278,63
33.220,74
16.610,37
16.610,37
50,00
16.610,37 50,00
16.610,37 100,00
16.610,37
85.920,87 46,18
85.920,87 100,00
100.144,52
9.906.395,69 100,00
14.187.136,12
33.220,74
194.629,44
-8.564,05
186.065,39
85.920,87
85.920,87
46,18
26.520.343,56
-2.426.811,75
24.093.531,81
9.906.395,69
9.906.395,69
41,12
9.906.395,69
41,12
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
24 160
12101
26 170
12101
19 230
12101
20 230
12101
23 230
12101
30 230
12101
21 330
12101
35 330
12101
22 340
12101
25 430
12101
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.ESPECÍF.PERS.PLANES Y OBRAS MUNIC. RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y R.S RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO C. HOGAR PROVINC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PERS.B.S OCIAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPE CÍFICO.PER.IGUALDAD YJUVEN. RETRIBUC.COMPLEMENT .C.ESPECIFICO PERSONAL CENTRO DR.ESQUERDO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PER.CULT URA Y ED. RETRIBUC.COMPLEMENT AR.D.ESPECÍFICO PERSONAL U.MUSEO ARQ.PROV RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES RETRIB.COMPLEMENTARI AS C.ESPECÍFICO.PERS.PRO M.Y DESARR.LOCAL
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
19
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
301.200,58
-27.432,03
273.768,55
116.482,73
116.482,73
42,55
116.482,73 42,55
116.482,73 100,00
157.285,82
179.541,48
-24.483,28
155.058,20
59.754,34
59.754,34
38,54
59.754,34 38,54
59.754,34 100,00
95.303,86
-196.513,92 1.468.009,42
565.577,68
565.577,68
38,53
565.577,68 38,53
565.577,68 100,00
902.431,74
1.664.523,34
125.953,54
-15.199,36
110.754,18
43.269,90
43.269,90
39,07
43.269,90 39,07
43.269,90 100,00
67.484,28
115.509,74
-19.049,86
96.459,88
32.282,59
32.282,59
33,47
32.282,59 33,47
32.282,59 100,00
64.177,29
-331.780,04 2.094.565,72
763.289,16
763.289,16
36,44
763.289,16 36,44
763.289,16 100,00
1.331.276,56
2.426.345,76
283.385,50
-29.395,10
253.990,40
102.586,58
102.586,58
40,39
102.586,58 40,39
102.586,58 100,00
151.403,82
231.855,46
-26.642,10
205.213,36
80.716,25
80.716,25
39,33
80.716,25 39,33
80.716,25 100,00
124.497,11
111.580,84
-10.887,82
100.693,02
40.228,12
40.228,12
39,95
40.228,12 39,95
40.228,12 100,00
60.464,90
108.811,58
-9.740,70
99.070,88
41.584,55
41.584,55
41,97
41.584,55 41,97
41.584,55 100,00
57.486,33
32.069.051,38
-3.117.935,96
28.951.115,42
11.752.167,59
11.752.167,59
40,59
40,59 11.752.167,59 100,00
17.198.947,83
11.752.167,59
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 450
12101
34 450
12101
01 912
12101
02 920
12101
07 920
12101
08 920
12101
09 920
12101
11 920
12101
12 920
12101
13 920
12101
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFI CO PERSONAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO PERSONAL CARRETERAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO.PERS.PRE SIDENCIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF PERS.SECRETRÍA GRAL RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATAC RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN. RETRIB.COMPL.C.ESPECÍ FICO PERSONAL GEST.DOCUM.REG.E INFORM. RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.INFORMÁTICA
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
20
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
168.073,70
-6.350,28
161.723,42
67.938,61
67.938,61
42,01
67.938,61 42,01
67.938,61 100,00
93.784,81
894.749,44
-78.539,11
816.210,33
345.303,06
345.303,06
42,31
345.303,06 42,31
345.303,06 100,00
470.907,27
435.516,98
-65.115,88
370.401,10
132.468,04
132.468,04
35,76
132.468,04 35,76
132.468,04 100,00
237.933,06
184.392,52
-8.779,50
175.613,02
80.500,49
80.500,49
45,84
80.500,49 45,84
80.500,49 100,00
95.112,53
154.266,26
-21.271,60
132.994,66
48.743,59
48.743,59
36,65
48.743,59 36,65
48.743,59 100,00
84.251,07
513.469,78
-48.845,04
464.624,74
191.501,67
191.501,67
41,22
191.501,67 41,22
191.501,67 100,00
273.123,07
1.018.085,48
-112.213,32
905.872,16
360.412,82
360.412,82
39,79
360.412,82 39,79
360.412,82 100,00
545.459,34
188.783,34
-16.633,50
172.149,84
72.416,30
72.416,30
42,07
72.416,30 42,07
72.416,30 100,00
99.733,54
452.970,42
-37.313,82
415.656,60
177.952,09
177.952,09
42,81
177.952,09 42,81
177.952,09 100,00
237.704,51
445.396,84
-20.020,26
425.376,58
197.555,24
197.555,24
46,44
197.555,24 46,44
197.555,24 100,00
227.821,34
36.524.756,14
-3.533.018,27
32.991.737,87
13.426.959,50
13.426.959,50
40,70
40,70 13.426.959,50 100,00
19.564.778,37
13.426.959,50
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
12101
15 920
12101
16 920
12101
17 920
12101
31 920
12101
36 920
12101
03 930
12101
04 930
12101
06 930
12101
33 930
12101
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER. RETRIB.COMPLEMENTARI AS C. ESPECÍFICO PERSONAL TELECOMUNICAC. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓV IL Y T RETRIB. COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERS.BOP E IMPRENTA P. RETRIBUC.COMPLEM.C.E SPECIFICO PERSONAL SERV.ASIST.MUNICIPIOS RETR.COMPLEMENT.C.ES PECÍFICO PERSONAL ATENC.CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERV ENCIÓN RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSONAL.TESOR. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍF ICO PERSONAL ARQUITECTURA.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
21
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
403.506,70
-56.172,94
347.333,76
124.998,19
124.998,19
35,99
124.998,19 35,99
124.998,19 100,00
222.335,57
45.878,40
-5.024,18
40.854,22
15.686,67
15.686,67
38,40
15.686,67 38,40
15.686,67 100,00
25.167,55
467.423,18
-24.461,43
442.961,75
201.524,87
201.524,87
45,49
201.524,87 45,49
201.524,87 100,00
241.436,88
155.321,26
-7.221,97
148.099,29
67.003,46
67.003,46
45,24
67.003,46 45,24
67.003,46 100,00
81.095,83
102.082,04
-11.400,69
90.681,35
36.382,33
36.382,33
40,12
36.382,33 40,12
36.382,33 100,00
54.299,02
25.265,20
-3.849,00
21.416,20
7.525,72
7.525,72
35,14
7.525,72 35,14
7.525,72100,00
13.890,48
427.076,96
-20.505,95
406.571,01
186.299,47
186.299,47
45,82
186.299,47 45,82
186.299,47 100,00
220.271,54
224.403,24
-15.496,22
208.907,02
91.439,19
91.439,19
43,77
91.439,19 43,77
91.439,19 100,00
117.467,83
56.416,84
-639,75
55.777,09
27.427,54
27.427,54
49,17
27.427,54 49,17
27.427,54 100,00
28.349,55
344.178,66
-20.414,90
323.763,76
145.658,57
145.658,57
44,99
145.658,57 44,99
145.658,57 100,00
178.105,19
38.776.308,62
-3.698.205,30
35.078.103,32
14.330.905,51
14.330.905,51
40,85
40,85 14.330.905,51 100,00
20.747.197,81
14.330.905,51
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 920
12300
09 920
12301
09 221
12700
19 230
13000
01 912
13000
11 920
13000
14 920
13000
17 920
13000
19 230
13003
01 912
13003
11 920
13003
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUC.TURNICIDAD,N OCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROVINCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.BOP E IMPRENTA PROVINC. RETRIB.COMPLEMENTARI AS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA RETRIB.COMPL.PERSONA L LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
330.000,00
1.000,00
Créditos Totales
330.000,00
80.000,00
295.000,00
1/1/2012 Gastos Autorizados
172.212,23
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
172.212,23
52,19
22
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
172.212,23 52,19
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
172.212,23 100,00
Estado de Ejecución
157.787,77
81.000,00
81.000,00
295.000,00
295.000,00
17.242,96
-400,95
16.842,01
14.827,40
-5.400,20
9.427,20
29.494,38
-1.287,93
28.206,45
12.935,86
12.935,86
45,86
12.935,86 45,86
12.935,86 100,00
15.270,59
9.254,57
4.485,85
4.485,85
48,47
4.485,85 48,47
4.485,85100,00
4.768,72
18.875,39
4.485,85
4.485,85
23,77
4.485,85 23,77
4.485,85100,00
14.389,54
20.414,48
10.207,24
10.207,24
50,00
10.207,24 50,00
10.207,24 100,00
10.207,24
9.254,57
24.268,64
-5.393,25
20.414,48
8.085,83
8.085,83
48,01
8.085,83 48,01
8.085,83100,00
8.756,18
9.427,20
24.606,52
-9.177,20
15.429,32
15.429,32
32.544,84
-1.390,76
31.154,08
14.276,59
14.276,59
45,83
39.574.962,41
-3.641.255,59
35.933.706,82
14.557.594,96
14.557.594,96
40,51
14.276,59 45,83
14.557.594,96
14.276,59 100,00
16.877,49
40,51 14.557.594,96 100,00
21.376.111,86
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
13003
17 920
13003
24 160
13100
26 170
13100
19 230
13100
20 230
13100
23 230
13100
30 230
13100
21 330
13100
35 330
13100
22 340
13100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER. RETRIB.COMPLEMENTARI AS PERSONAL LABORAL FIJO BOP E IMPR.PRV. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNIC RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIENESTAR SOCIAL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y JUVENTUD RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DR.ESQUERDO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA Y EDUCACIÓN RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL U.MUSEO ARQU.PROV. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
9.865,82
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
23
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
9.865,82
4.932,91
4.932,91
50,00
4.932,91 50,00
4.932,91100,00
4.932,91
30.196,22
-7.580,10
22.616,12
4.739,53
4.739,53
20,96
4.739,53 20,96
4.739,53100,00
17.876,59
56.600,00
71.200,40
127.800,40
111.762,21
111.762,21
87,45
111.762,21 87,45
111.762,21 100,00
16.038,19
21.100,00
54.500,00
75.600,00
42.131,16
42.131,16
55,73
42.131,16 55,73
42.131,16 100,00
33.468,84
46,98 1.153.759,47 46,98 1.153.759,47100,00
1.302.169,45
588.800,00 1.867.128,92 2.455.928,92 1.153.759,47 1.153.759,47
11.800,00
4.000,00
15.800,00
23.658,30
23.658,30 149,74
23.658,30 149,74
23.658,30 100,00
-7.858,30
24.800,00
8.300,00
33.100,00
46.844,54
46.844,54 141,52
46.844,54 141,52
46.844,54 100,00
-13.744,54
592.900,00
359.200,00
952.100,00 1.097.324,71 1.097.324,71 115,25 1.097.324,71 115,25 1.097.324,71100,00
-145.224,71
94.500,00
245.929,96
340.429,96
203.590,80
203.590,80
59,80
203.590,80 59,80
203.590,80 100,00
136.839,16
50.300,00
16.900,00
67.200,00
100.802,82
100.802,82 150,00
100.802,82 150,00
100.802,82 100,00
-33.602,82
4.700,00
1.600,00
6.300,00
9.380,10
9.380,10 148,89
9.380,10 148,89
9.380,10100,00
-3.080,10
41.060.524,45
-1.020.076,41
40.040.448,04
17.356.521,51
43,35 17.356.521,51 100,00
22.683.926,53
17.356.521,51
43,35
17.356.521,51
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
25 430
13100
29 450
13100
34 450
13100
01 912
13100
02 920
13100
07 920
13100
08 920
13100
09 920
13100
11 920
13100
12 920
13100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROM.Y DESARR.LOCAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARÍA GRAL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM .REGIST E INFORM. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
4.800,00
60.934,70
65.734,70
9.614,58
7.100,00
2.300,00
9.400,00
34.200,00
11.400,00
26.100,00
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
9.614,58
24
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
14,63
9.614,58 14,63
9.614,58100,00
56.120,12
14.043,72
14.043,72 149,40
14.043,72 149,40
14.043,72 100,00
-4.643,72
45.600,00
68.446,08
68.446,08 150,10
68.446,08 150,10
68.446,08 100,00
-22.846,08
16.650,00
42.750,00
66.614,96
66.614,96 155,82
66.614,96 155,82
66.614,96 100,00
-23.864,96
8.200,00
2.800,00
11.000,00
5.456,72
49,61
5.456,72 49,61
5.456,72100,00
5.543,28
12.400,00
4.650,00
17.050,00
24.768,19
24.768,19 145,27
24.768,19 145,27
24.768,19 100,00
-7.718,19
138.700,00
565.691,71
704.391,71
273.566,25
273.566,25
38,84
273.566,25 38,84
273.566,25 100,00
430.825,46
123.100,00
518.250,00
641.350,00
236.864,13
236.864,13
36,93
236.864,13 36,93
236.864,13 100,00
404.485,87
9.600,00
3.250,00
12.850,00
19.229,16
19.229,16 149,64
19.229,16 149,64
19.229,16 100,00
-6.379,16
29.400,00
9.800,00
39.200,00
58.858,62
58.858,62 150,15
58.858,62 150,15
58.858,62 100,00
-19.658,62
41.454.124,45
175.650,00
41.629.774,45
18.133.983,92
43,56 18.133.983,92 100,00
23.495.790,53
5.456,72
18.133.983,92
43,56
18.133.983,92
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
13 920
13100
14 920
13100
15 920
13100
16 920
13100
17 920
13100
31 920
13100
36 920
13100
38 920
13100
03 930
13100
04 930
13100
06 930
13100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TELECOMUNICACIONES. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BOP E IMPRENTA PROVINCIAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERV.ASIST.MUNIC. RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ATENC.CIUDADANOS EXTR. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
25
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
40.000,00
17.100,00
57.100,00
75.810,44
75.810,44 132,77
75.810,44 132,77
75.810,44 100,00
-18.710,44
142.500,00
41.600,00
184.100,00
276.425,92
276.425,92 150,15
276.425,92 150,15
276.425,92 100,00
-92.325,92
4.800,00
1.650,00
6.450,00
9.614,58
9.614,58 149,06
9.614,58 149,06
9.614,58100,00
-3.164,58
31.600,00
10.600,00
42.200,00
63.363,54
63.363,54 150,15
63.363,54 150,15
63.363,54 100,00
-21.163,54
41.600,00
13.850,00
55.450,00
79.009,04
79.009,04 142,49
79.009,04 142,49
79.009,04 100,00
-23.559,04
58.600,00
9.350,00
67.950,00
103.964,86
103.964,86 153,00
103.964,86 153,00
103.964,86 100,00
-36.014,86
4.800,00
9.750,00
14.550,00
23.199,14
23.199,14 159,44
23.199,14 159,44
23.199,14 100,00
-8.649,14
53.900,00
5.800,00
59.700,00
89.523,44
89.523,44 149,96
89.523,44 149,96
89.523,44 100,00
-29.823,44
21.500,00
7.200,00
28.700,00
43.030,14
43.030,14 149,93
43.030,14 149,93
43.030,14 100,00
-14.330,14
23.600,00
7.950,00
31.550,00
47.316,60
47.316,60 149,97
47.316,60 149,97
47.316,60 100,00
-15.766,60
11.800,00
4.000,00
15.800,00
18.829,65
18.829,65 119,18
18.829,65 119,18
18.829,65 100,00
-3.029,65
41.888.824,45
304.500,00
42.193.324,45
18.964.071,27
44,95 18.964.071,27 100,00
23.229.253,18
18.964.071,27
44,95
18.964.071,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
33 930
26 172
25 433
25 433
09 920
09 221
09 920
09 920
09 920
09 920
09 921
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ARQUITECTURA. 13101 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PAMER 13101 RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC 1310190 RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL AGENCIA EXPER.EMPL.Y DESAR.ALIC 13300 RETRIBUCION.TURNICIDA D,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL 13700 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL.PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL 15000 DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCT.AL PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN. 15001 FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTI SMO 15002 PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN. 15100 GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROG R.FORMACIÓN
13100
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
13.700,00
Modificaciones
4.500,00
Créditos Totales
18.200,00
1/1/2012 Gastos Autorizados
26.071,13
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
26.071,13 143,25
26
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
26.071,13 143,25
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
26.071,13 100,00
Estado de Ejecución
-7.871,13
14.250,00
14.250,00
14.250,00
100,00
100,00
100,00
27.022,01
27.022,01
14.005,68
14.005,68
51,83
14.005,68 51,83
14.005,68 100,00
13.016,33
318.000,00
318.000,00
164.448,02
164.448,02
51,71
164.448,02 51,71
164.448,02 100,00
153.551,98
50.000,00
50.000,00
109.000,00
109.000,00
55.432,34
55.432,34
50,86
55.432,34 50,86
55.432,34 100,00
53.567,66
627.225,00
627.225,00
312.838,23
312.838,23
49,88
312.838,23 49,88
312.838,23 100,00
314.386,77
730.000,00 2.224.156,00 1.082.542,05 1.082.542,05
48,67 1.082.542,05 48,67 1.082.542,05100,00
1.141.613,95
100.000,00
1.494.156,00
380.000,00 147.250,00
45.042.505,45
1.166.022,01
50.000,00
480.000,00
232.166,22
232.166,22
48,37
232.166,22 48,37
232.166,22 100,00
247.833,78
147.250,00
40.905,50
40.905,50
27,78
40.905,50 27,78
40.905,50 100,00
106.344,50
46.208.527,46
20.892.480,44
20.892.480,44
45,21
45,21 20.892.480,44 100,00
25.316.047,02
20.892.480,44
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 920
15101
24 160
16000
26 170
16000
19 230
16000
20 230
16000
23 230
16000
30 230
16000
21 330
16000
35 330
16000
22 340
16000
25 430
16000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
GRATIFICACIONES PERSONAL TRABAJOS PROY."HOLON T4T" CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PLANES Y OBRAS MUN. CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y R.SÓLIDOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y JUVENTUD CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CENTRO DR.ESQUERDO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CULTURA Y EDUCACIÓN CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.U.MUSEO ARQU.PROV. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PROM.Y DESARR.LOCAL Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
1.840,39
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
1.840,39
1.840,39
189.583,00
96.748,76
96.748,76
112.933,00
43.483,51
1.582.110,00
279.500,00 1.861.610,00
91.309,00
78.567,00
110.933,00
2.100.542,00
208.822,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
1.840,39 100,00
1.840,39100,00
51,03
96.748,76 51,03
96.748,76 100,00
92.834,24
43.483,51
38,50
43.483,51 38,50
43.483,51 100,00
69.449,49
876.592,44
876.592,44
47,09
876.592,44 47,09
876.592,44 100,00
985.017,56
91.309,00
35.705,82
35.705,82
39,10
35.705,82 39,10
35.705,82 100,00
55.603,18
78.567,00
33.988,96
33.988,96
43,26
33.988,96 43,26
33.988,96 100,00
44.578,04
67.000,00 2.167.542,00 1.090.329,82 1.090.329,82
50,30 1.090.329,82 50,30 1.090.329,82100,00
1.077.212,18
20.000,00
189.583,00
2.000,00
1.840,39 100,00
27
228.822,00
131.786,63
131.786,63
57,59
131.786,63 57,59
131.786,63 100,00
97.035,37
187.309,00
187.309,00
89.220,16
89.220,16
47,63
89.220,16 47,63
89.220,16 100,00
98.088,84
80.435,00
80.435,00
29.725,80
29.725,80
36,96
29.725,80 36,96
29.725,80 100,00
50.709,20
28.700,79 39,92
28.700,79 100,00
43.197,21
45,54 23.350.603,52 100,00
27.929.772,33
70.898,00
1.000,00
71.898,00
28.700,79
28.700,79
39,92
49.743.013,45
1.537.362,40
51.280.375,85
23.350.603,52
23.350.603,52
45,54
23.350.603,52
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 450
16000
34 450
16000
01 912
16000
27 912
16000
02 920
16000
07 920
16000
08 920
16000
09 920
16000
11 920
16000
12 920
16000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCI A CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN.RECURSOS HUMANOS CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.GEST.DOCUM.R .E INFOR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
28
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
101.647,00
101.647,00
48.224,43
48.224,43
47,44
48.224,43 47,44
48.224,43 100,00
53.422,57
710.472,00
710.472,00
308.676,46
308.676,46
43,45
308.676,46 43,45
308.676,46 100,00
401.795,54
241.708,00
241.708,00
105.212,46
105.212,46
43,53
105.212,46 43,53
105.212,46 100,00
136.495,54
527.428,00
307.094,78
307.094,78
58,22
307.094,78 58,22
307.094,78 100,00
220.333,22
83.163,00
83.163,00
36.089,72
36.089,72
43,40
36.089,72 43,40
36.089,72 100,00
47.073,28
91.783,00
91.783,00
42.431,94
42.431,94
46,23
42.431,94 46,23
42.431,94 100,00
49.351,06
506.872,00
506.872,00
278.123,26
278.123,26
54,87
278.123,26 54,87
278.123,26 100,00
228.748,74
675.284,00
675.284,00
357.230,82
357.230,82
52,90
357.230,82 52,90
357.230,82 100,00
318.053,18
148.432,00
148.432,00
65.241,14
65.241,14
43,95
65.241,14 43,95
65.241,14 100,00
83.190,86
275.668,00
275.668,00
113.486,88
113.486,88
41,17
113.486,88 41,17
113.486,88 100,00
162.181,12
54.642.832,85
25.012.415,41
25.012.415,41
45,77
45,77 25.012.415,41 100,00
29.630.417,44
737.428,00
53.315.470,45
-210.000,00
1.327.362,40
25.012.415,41
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
13 920
16000
14 920
16000
15 920
16000
16 920
16000
17 920
16000
31 920
16000
36 920
16000
38 920
16000
03 930
16000
04 930
16000
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TELECOMUNICACIONES. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BOP E IMPR.PROV. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.ASIST.MUNIC. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. ATENC.CIUDADANOS EXTR CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
29
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
304.816,00
304.816,00
133.320,84
133.320,84
43,74
133.320,84 43,74
133.320,84 100,00
171.495,16
335.058,00
335.058,00
189.858,58
189.858,58
56,66
189.858,58 56,66
189.858,58 100,00
145.199,42
40.481,00
40.481,00
16.502,66
16.502,66
40,77
16.502,66 40,77
16.502,66 100,00
23.978,34
327.898,00
327.898,00
153.745,95
153.745,95
46,89
153.745,95 46,89
153.745,95 100,00
174.152,05
157.992,00
157.992,00
79.828,30
79.828,30
50,53
79.828,30 50,53
79.828,30 100,00
78.163,70
84.481,00
84.481,00
54.184,51
54.184,51
64,14
54.184,51 64,14
54.184,51 100,00
30.296,49
21.501,00
21.501,00
11.019,91
11.019,91
51,25
11.019,91 51,25
11.019,91 100,00
10.481,09
18.326,00
18.326,00
25.298,65
25.298,65 138,05
25.298,65 138,05
25.298,65 100,00
-6.972,65
309.921,00
309.921,00
133.436,08
133.436,08
43,05
133.436,08 43,05
133.436,08 100,00
176.484,92
151.355,00
151.355,00
71.739,05
71.739,05
47,40
71.739,05 47,40
71.739,05 100,00
79.615,95
56.394.661,85
25.881.349,94
25.881.349,94
45,89
45,89 25.881.349,94 100,00
30.513.311,91
55.067.299,45
1.327.362,40
25.881.349,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
06 930
33 930
26 172 25 433
25 433
09 921
16 221
16 221
09 221 09 221
09 221
09 221
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO. 16000 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA. 16001 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PAMER CUOTAS S.SOCIAL 16001 AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE 1600190 CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE 16200 GTOS.MATRÍCULA,DCHO S.INSCRIP.ASISTENC.CU RSOS PERSONAL DIPUT. 16202 SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 1620290 SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 16203 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR 16204 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES. 16205 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO 16206 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN. 16000
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
42.665,00
42.665,00
20.835,15
20.835,15
48,83
20.835,15 48,83
20.835,15 100,00
21.829,85
222.231,00
222.231,00
96.798,48
96.798,48
43,56
96.798,48 43,56
96.798,48 100,00
125.432,52
5.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
8.867,77
8.867,77
3.892,24
3.892,24
43,89
3.892,24 43,89
3.892,24100,00
4.975,53
20.000,00
20.000,00
3.302,14
3.302,14
16,51
3.302,14 16,51
3.302,14100,00
16.697,86
104.698,00
104.698,00
102.231,97
102.231,97
97,64
32.418,28 30,96
32.418,28 100,00
72.279,72
8.827,25
8.827,25
8.827,25 100,00
8.827,25 100,00
8.827,25100,00
190.000,00
190.000,00
81.072,24
81.072,24
42,67
81.072,24 42,67
81.072,24 100,00
108.927,76
370.975,00
370.975,00
79.050,50
79.050,50
21,31
79.050,50 21,31
79.050,50 100,00
291.924,50
95.000,00
95.000,00
91.826,61
91.826,61
96,66
71.114,10 74,86
71.114,10 100,00
23.885,90
30.051,00
30.051,00
8.827,25
56.148.019,45
1.345.057,42
57.493.076,87
30.051,00
26.369.186,52
26.369.186,52
45,86
26.278.660,32
45,71 26.278.660,32 100,00
31.214.416,55
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 221
09 221
34 453 06 933
08 920
16 920
26 172
09 921
08 134
26 172
33 336
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
1620690 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN. 16209 MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CELEBR.STA.RITA 20200 ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS 20200 ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO 20300 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I. 20400 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER 20401 ALQUILER TRANSPORTE TRASLADO PERSONAL MEJ.EMPL.RURAL (PAMER) 20900 GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB. 21000 REPARACIÓN Y MANTENIM.TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVIN. 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS 21000 MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
7.746,42
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
7.746,42
7.746,42
92.882,00
92.882,00
21.523,67
21.523,67
80.000,00
80.000,00
73.067,24
262.100,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
245.000,00
17.100,00
1.339.946,00
320.837,00
58.242.784,45
1.369.903,84
7.746,42 100,00
31
7.746,42 100,00
7.746,42100,00
23,17
21.523,67 23,17
21.363,67 99,26
160,00
71.358,33
73.067,24
91,33
36.614,48 45,77
35.013,24 95,63
1.601,24
43.385,52
239.159,01
239.159,01
91,25
106.552,15 40,65
106.552,15 100,00
155.547,85
2.323,24
2.323,24
46,46
2.323,24 46,46
2.323,24100,00
2.676,76
1.339.946,00 1.339.946,00 1.339.946,00 100,00
501.739,99 37,44
385.717,66 76,88
102.258,80 31,87
102.258,80 100,00
320.837,00
306.776,37
306.776,37
95,62
59.612.688,29
28.359.728,47
28.359.728,47
47,57
27.057.419,07
45,39 26.939.635,50
99,56
116.022,33
838.206,01
218.578,20
117.783,57
32.555.269,22
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
26 172
34 453
34 453
34 453
34 453
08 231
08 237
08 333
08 336
08 491
08 933
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2100090 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS 21001 GASTOS EN CONSERVACION Y REPARACION RED VIARIA PROVINCIAL 2100190 GASTOS EN CONSERVACION Y REPARACION RED VIARIA PROVINCIAL 21002 GTOS.CONSERV.SEÑALIZ AC.Y BALIZAMIENTO. RED VIARIA PROVINCIAL 2100290 GTOS.CONSERV.SEÑALIZ AC.Y BALIZAMIENTO. RED VIARIA PROVINCIAL 21200 REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.EDIFICIO C. HOGAR PROVINCIAL 21200 REPARACIÓN,MANTEMIE NTO Y CONSERV.DEL EDIFIC.C.DR. ESQUERDO 21200 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MUBAG 21200 REP.,MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS DIPUT. 21200 REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V. 21200 REPARAC.MANTENIMIEN TO Y CONSER.PALAC.OF.TEC. Y OTR.INMUEBLES
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
227.854,48
3.542.100,00
1.275.790,00
Créditos Totales
227.854,48
1/1/2012 Gastos Autorizados
227.854,48
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
227.854,48 100,00
32
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
227.854,48 100,00
227.854,48 100,00
200.000,00 3.742.100,00 3.636.981,88 3.534.321,88
94,45
290.942,35
7,77
255.306,64 87,75
652.763,38
652.016,79
99,89
600.830,95 92,04
600.830,95 100,00
51.932,43
-100.000,00 1.175.790,00 1.128.544,35 1.128.544,35
95,98
193.211,50 16,43
193.211,50 100,00
982.578,50
39.057,08 100,00
39.057,08 100,00
39.057,08 100,00
8.996,75 10,58
8.996,75100,00
76.003,25
39.057,08
652.763,38
652.016,79
35.635,71
Estado de Ejecución
3.451.157,65
39.057,08
39.057,08
85.000,00
85.000,00
8.996,75
8.996,75
10,58
60.000,00
60.000,00
4.679,39
4.679,39
7,80
4.679,39
7,80
4.679,39100,00
55.320,61
18.000,00
18.000,00
127,44
127,44
0,71
127,44
0,71
127,44 100,00
17.872,56
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00
100,00
100,00
60.000,00
60.000,00
4.689,20
4.689,20
7,82
4.689,20
65.675.353,23
34.062.675,83
33.960.015,83
51,71
28.427.808,21
63.285.774,45
2.389.578,78
7,82
4.689,20100,00
43,29 28.274.388,93
99,46
55.310,80
153.419,28
37.247.545,02
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 933
08 336
08 933
09 221
08 231
08 237
08 333
35 336
22 342
08 425
29 452
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2120090 REPARAC.MANTENIMIEN TO Y CONSER.PALAC.OF.TEC. Y OTR.INMUEBLES 21201 OBRAS REFORM.REPAR.CONSER V.MANT.INMUEBL.CEDIDO S FUND. MARQ 21201 REPARACIÓN,MANT.Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUT.PROV. 21300 REPARACIÓN, MANTENIM.Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.R. LABOR. 21300 REPARACIÓN,MANTENIMI ENTO Y CONS. MAQU. E INST. C.HOGAR PROV. 21300 REPAR.MTº. Y CONSERV.,MAQUIN., E INSTAL.CENTRO DR.ESQUERDO 21300 REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG 21300 REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.U.MUSEO ARQU. 21300 REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEP ORTIVAS Y COMPLEM.DIPUT. 21300 REPAR.MANTEN.Y CONS.C.TRANSFORMACI ÓN Y LINEAS MEDIA TENSIÓN 21300 REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HID RAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
486,00
Créditos Totales
486,00
1/1/2012 Gastos Autorizados
486,00
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
486,00 100,00
33
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
486,00 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
486,00 100,00
4.000,00
4.000,00
40.000,00
40.000,00
2.640,00
2.640,00
79.552,00
79.552,00
36.723,95
36.723,95
46,16
24.241,46 30,47
24.241,46 100,00
55.310,54
91.216,00
91.216,00
30.419,11
30.419,11
33,35
17.307,03 18,97
17.307,03 100,00
73.908,97
29.000,00
29.000,00
10.076,21
10.076,21
34,75
3.731,12 12,87
3.731,12100,00
25.268,88
1.000,00
5.841,20
5.841,20
14,60
5.841,20 14,60
5.841,20100,00
34.158,80 2.640,00
1.996,00
1.996,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
433,83
433,83
4,34
567.400,00
567.400,00
565.400,00
565.400,00
99,65
66.502.643,23
34.712.056,13
34.609.396,13
52,04
64.111.582,45
996,00
4.000,00
2.391.060,78
433,83
4,34
433,83 100,00
9.566,17
142.631,94 25,14
142.631,94 100,00
424.768,06
28.622.480,79
43,04 28.469.061,51
99,46
153.419,28
37.880.162,44
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 453
21300
08 491
21300
08 920
21300
14 920
21300
16 920
21300
17 920
21300
38 928
21300
08 231
2130090
08 237
2130090
08 333
2130090
29 452
2130090
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS REPARAC.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONE S DE REEMISORES T.V. REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC .Y OTR. REPARAC.,MANTEN.Y CONSERV, MAQUIN.,INST.Y UTILL.RÉGIMEN INT. REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTIL LAJE Y EXTINTOR.P.MÓVIL Y T. REPARACIÓN Y CONSERV.DE MAQUINARIA. BOP E IMPRENTA PROV. REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRÁF.IMAGEN Y PROM.INS REPARACIÓN,MANTENIMI ENTO Y CONS. MAQU. E INST. C.HOGAR PROV. REPAR.MTº. Y CONSERV.,MAQUIN., E INSTAL.CENTRO DR.ESQUERDO REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HID RAUL.INSTL.SISTEM.Y UTILL. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
34
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
10.000,00
10.000,00
6.997,40
6.997,40
69,97
2.332,46 23,32
2.332,46100,00
7.667,54
15.000,00
15.000,00
1.863,40
1.863,40
12,42
1.863,40 12,42
1.863,40100,00
13.136,60
170.843,00
170.843,00
60.549,08
60.549,08
35,44
29.994,50 17,56
29.994,50 100,00
140.848,50
6.000,00
6.000,00
2.732,77
2.732,77
45,55
2.732,77 45,55
2.732,77100,00
3.267,23
9.500,00
9.500,00
764,23
764,23
8,04
8,04
764,23 100,00
8.735,77
92.000,00
92.000,00
37.462,07
37.462,07
40,72
37.462,07 40,72
29.012,98 77,45
3.000,00
3.000,00
64.417.925,45
764,23
8.449,09
54.537,93
3.000,00
119,00
119,00
119,00
119,00 100,00
117,52 98,76
117,52 100,00
1,48
141,00
141,00
141,00
141,00 100,00
138,97 98,56
138,97 100,00
2,03
73,00
73,00
73,00
73,00 100,00
72,99 99,99
72,99 100,00
0,01
15.495,86
15.495,86
15.495,86
15.495,86 100,00
15.495,86 100,00
15.495,86 100,00
2.406.889,64
66.824.815,09
34.838.253,94
34.735.593,94
51,98
28.713.455,56
42,97 28.551.587,19
99,44
161.868,37
38.111.359,53
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 453
08 920
15 920
15 920
15 920
21 334
16 920
19 231
07 920
08 920
07 920
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2130090 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERVACIÓN INSTALAC.EN VIAS PÚBLICAS 2130090 REPAR.MANT.Y CONS.MAQUINARIA E INSTALAC.PALAC.OF.TEC .Y OTR. 21301 REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF. Y RADIOCOMUNICAC.DIP. 21302 CONTR.CONSERV.Y MANT.INTEGRAL SIST.INFORMÁTICOS RED COM. 21303 CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES 21400 REPARACIÓN, MANTENIM. Y CONSERV. PLATAFORMA CULTURAL MOVIL 21400 REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y TALLER 21500 REPAR.Y CONSEV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINCIAL 21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. 21500 REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB. 2150090 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
35
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
58,00
58,00
58,00
58,00 100,00
57,43 99,02
57,43 100,00
0,57
5.451,14
5.451,14
5.451,14
5.451,14 100,00
5.450,24 99,98
5.450,24100,00
0,90
19.000,00
19.000,00
2.951,44
2.951,44
15,53
2.951,44 15,53
2.679,14 90,77
254.000,00
254.000,00
232.632,62
232.632,62
91,59
105.742,10 41,63
105.742,10 100,00
141.600,00
141.600,00
141.600,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
45.000,00
45.000,00
15.049,64
15.049,64
33,44
15.049,64 33,44
15.049,64 100,00
29.950,36
10.000,00
10.000,00
5.338,62
5.338,62
53,39
5.338,62 53,39
5.338,62100,00
4.661,38
35.000,00
35.000,00
9.860,35
9.860,35
28,17
9.860,35 28,17
9.860,35100,00
25.139,65
100,00
100,00
64.923.925,45
272,30
16.048,56 148.257,90
100,00
6.802,98
6.802,98
5.923,60
5.923,60
87,07
2.419.201,76
67.343.127,21
35.115.519,35
35.012.859,35
51,99
5.923,60 87,07
28.863.828,98
5.923,60100,00
42,86 28.701.688,31
99,44
879,38
162.140,67
38.479.298,23
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
13 920
21600
13 927
21600
35 336
21900
08 920
21900
19 231
22000
30 237
22000
07 920
22000
24 160
22001
26 170
22001
19 230
22001
20 230
22001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO REPARACIÓN MANTEN. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CENTRO DR. ESQUERDO ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. PLANES Y OBRAS MUNICP. ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES M.AMBIENTE ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HO GAR PROV. ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENES TAR SOCIAL Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
36
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
476.759,00
476.759,00
301.439,87
301.439,87
63,23
63.201,59 13,26
63.201,59 100,00
413.557,41
64.800,00
64.800,00
60.401,59
60.401,59
93,21
26.393,15 40,73
26.393,15 100,00
38.406,85
6.000,00
6.000,00
635,46
635,46
10,59
635,46 10,59
635,46 100,00
5.364,54
3.000,00
3.000,00
20.000,00
20.000,00
492,38
492,38
2,46
2.000,00
2.000,00
580,10
580,10
61.000,00
61.000,00
44.245,29
500,00
500,00
1.000,00
3.000,00 2,46
492,38 100,00
19.507,62
29,01
580,10 29,01
580,10 100,00
1.419,90
44.245,29
72,53
15.502,97 25,41
14.404,00 92,91
58,00
58,00
11,60
58,00 11,60
58,00 100,00
442,00
1.000,00
142,27
142,27
14,23
142,27 14,23
142,27 100,00
857,73
1.500,00
1.500,00
451,36
451,36
30,09
451,36 30,09
451,36 100,00
1.048,64
1.400,00
1.400,00
373,82
373,82
26,70
373,82 26,70
373,82 100,00
1.026,18
67.981.086,21
35.524.339,49
35.421.679,49
52,11
65.561.884,45
2.419.201,76
492,38
28.971.660,08
42,62 28.808.420,44
99,44
1.098,97
163.239,64
45.497,03
39.009.426,13
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
23 230
22001
30 230
22001
21 330
22001
35 330
22001
22 340
22001
25 430
22001
29 450
22001
34 450
22001
01 912
22001
02 920
22001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y JUVENTUD ADQUIS. DE REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. C.DR.ESQUERDO ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTUR A Y ED. ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICACIONES.U.MUSE O ARQU. ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y PUBLICAC.PROMOC.Y DESARR.LOCAL ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CICLO HÍDRICO. ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CARRET ERAS ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESID ENC. ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
37
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
100,00
100,00
4.000,00
4.000,00
1.616,52
1.616,52
40,41
30.000,00
6.793,32
6.793,32
22,64
893,64
1.200,00
1.200,00
692,95
692,95
57,75
600,00
600,00
600,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
300,00
300,00
32,00
32,00
10,67
32,00 10,67
32,00 100,00
268,00
1.500,00
437,52
437,52
29,17
437,52 29,17
437,52 100,00
1.062,48
6.300,00
3.042,46
3.042,46
48,29
3.042,46 48,29
3.042,46100,00
3.257,54
68.027.586,21
35.536.954,26
35.434.294,26
52,09
10.000,00
1.000,00
20.000,00
500,00
6.300,00
65.587.884,45
2.439.701,76
100,00
1.616,52 40,41
1.616,52100,00
2.383,48
2,98
893,64 100,00
29.106,36
692,95 57,75
692,95 100,00
507,05
28.978.375,17
42,60 28.815.135,53
99,44
163.239,64
39.049.211,04
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
07 920
22001
08 920
22001
09 920
22001
11 920
22001
12 920
22001
13 920
22001
15 920
22001
16 920
22001
17 920
22001
36 920
22001
38 920
22001
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBL.CONTRATACION ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I. ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM. REG.E INFORM. ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID. ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INFORM ATICA ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM. ADQUIS.REVISTAS,LIBRO S Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE MOVIL. ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BOP E IMPRENTA ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDAD ANOS EXTR. ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMA GEN Y PROM.INST. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
38
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
792,00
792,00
792,00
400,00
400,00
400,00
6.160,00
6.160,00
3.900,31
3.900,31
63,32
3.900,31 63,32
3.900,31100,00
2.259,69
150,00
150,00
108,00
108,00
72,00
108,00 72,00
108,00 100,00
42,00
4.500,00
4.500,00
3.071,89
3.071,89
68,26
3.071,89 68,26
3.071,89100,00
1.428,11
500,00
500,00
118,50
118,50
23,70
118,50 23,70
118,50 100,00
381,50
500,00
500,00
140,40
140,40
28,08
140,40 28,08
140,40 100,00
359,60
396,00
396,00
221,52
221,52
55,94
221,52 55,94
221,52 100,00
174,48
500,00
500,00
70,00
70,00
14,00
70,00 14,00
70,00 100,00
430,00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
65.603.382,45
2.439.701,76
68.043.084,21
35.544.584,88
35.441.924,88
52,09
28.986.005,79
42,60 28.822.766,15
99,44
163.239,64
39.057.078,42
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 921
01 928 03 930
04 930
06 930
33 930
21 330
13 920
01 928 13 920
15 920
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN 22001 ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ADQU.REVISTAS, LIBROS 22001 Y OTRAS PUBLICACIONES.INTERV ENCIÓN 22001 ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORE RIA ADQUISICIÓN 22001 REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIM ONIO 22001 ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC.ARQUITE CTURA 2200190 ADQUIS. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CULTUR A Y ED. 2200190 ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.INFORM ATICA 2200190 ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 22002 MATERIAL AUXILIAR DE INFORMATICA NO INVENTARIABLE 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECO MUNICACIONES. 22001
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
39
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
17.500,00
17.500,00
5.158,31
5.158,31
29,48
4.430,31 25,32
4.430,31100,00
13.069,69
55.000,00
55.000,00
50.000,00
50.000,00
90,91
10.180,56 18,51
10.180,56 100,00
44.819,44
3.000,00
3.000,00
783,94
783,94
26,13
783,94 26,13
783,94 100,00
2.216,06
2.200,00
2.200,00
968,54
968,54
44,02
968,54 44,02
968,54 100,00
1.231,46
400,00
400,00
800,00
800,00
155,00
1.500,00
1.500,00
13.680,00
4.676,41
400,00
19,38
155,00 19,38
155,00 100,00
1.500,00
1.500,00 100,00
1.500,00 100,00
1.500,00100,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00 100,00
13.680,00 100,00
13.680,00 100,00
4.676,41
4.676,41
4.676,41 100,00
4.676,41 100,00
4.676,41100,00
121.750,00
121.750,00
87.647,46
38.087,46 31,28
8.587,67 22,55
500,00
500,00
65.804.532,45
2.459.558,17
68.264.090,62
155,00
38.087,46
31,28
645,00
29.499,79
83.662,54 500,00
35.709.154,54
35.556.934,54
52,09
29.060.468,01
42,57 28.867.728,58
99,34
192.739,43
39.203.622,61
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
16 920
13 920
19 231
30 237
21 333
08 920
19 231
19 231
30 237
21 333
08 920 08 920 19 231
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVILY TALLER. 22003 SUSCRIPCIONES A SERVICIOS DE INFORMACION ELECTRONICA 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CENTRO DOCTOR ESQUERDO 22100 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG 22100 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV. 2210090 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA C.HOGAR PROVINCIAL 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL. 22101 SUMINISTRO DE AGUA PARA EL CENTRO DOCTOR ESQUERDO 22101 SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA 22101 SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL 2210190 SUMINISTRO AGUA DIPUTACION PROVINCIAL 22102 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 22002
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
40
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
396,00
396,00
396,00
26.144,00
26.144,00
4.448,84
4.448,84
17,02
4.448,84 17,02
4.448,84100,00
21.695,16
210.238,22
264.800,00
31.832,00
296.632,00
163.123,51
163.123,51
54,99
86.393,78 29,12
86.393,78 100,00
205.200,00
19.557,00
224.757,00
122.156,07
122.156,07
54,35
78.823,25 35,07
57.196,41 72,56
151.000,00
17.433,00
168.433,00
92.932,13
92.932,13
55,17
47.107,33 27,97
47.107,33 100,00
121.325,67
672.000,00
63.606,00
735.606,00
394.169,32
394.169,32
53,58
257.964,33 35,07
257.964,33 100,00
477.641,67
45,90
45,90
45,90
45,90 100,00
45,90 100,00
45,90 100,00
115.000,00
115.000,00
38.777,76
38.777,76
33,72
38.777,76 33,72
38.777,76 100,00
76.222,24
85.000,00
85.000,00
28.684,87
28.684,87
33,75
28.684,87 33,75
28.684,87 100,00
56.315,13
3.100,00
3.100,00
1.080,52
1.080,52
34,86
1.080,52 34,86
1.080,52100,00
2.019,48
70.000,00
70.000,00
20.708,20
20.708,20
29,58
20.708,20 29,58
20.708,20 100,00
49.291,80
1.162,84
1.162,84
1.162,84 100,00
347,76 29,91
347,76 100,00
815,08
17.500,00
7.310,42
7.310,42
41,77
7.310,42 41,77
7.310,42100,00
10.189,58
70.007.867,36
36.583.754,92
36.431.534,92
52,04
1.162,84 17.500,00
67.414.672,45
2.593.194,91
29.632.160,97
42,33 29.417.794,70
99,28
21.626,84
214.366,27
145.933,75
40.375.706,39
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
30 237
22102
19 231
22103
30 237
22103
08 920
22103
16 920
22103
09 221
22104
19 231
22104
30 237
22104
21 333
22104
35 336
22104
34 453
22104
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUMINISTRO DE GAS PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL C.HOGAR PROVINC. VESTUARIO DEL PERSONAL DEL CENTRO DOCTOR ESQUERDO VESTUARIO DEL PERS.DE CONSERV.Y RESTAURACIÓN B.ARTES Y MUBAG VESTUARIO PERSONAL UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL. VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. CARRETERAS
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
30.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
41
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
30.000,00
11.135,92
11.135,92
37,12
11.135,92 37,12
11.135,92 100,00
18.864,08
240.600,00
134.400,00
134.400,00
55,86
128.014,41 53,21
128.014,41 100,00
112.585,59
135.000,00
135.000,00
64.000,00
64.000,00
47,41
63.462,74 47,01
63.462,74 100,00
71.537,26
2.000,00
2.000,00
199.930,00
199.930,00
880,00
880,00
4.400,00
4.400,00
2.108,90
2.108,90
47,93
2.108,90 47,93
2.108,90100,00
2.291,10
20.000,00
20.000,00
19.514,55
19.514,55
97,57
2.747,63 13,74
2.747,63100,00
17.252,37
100,00
100,00
100,00
300,00
300,00
300,00
15.000,00
15.000,00
1.845,52
1.845,52
12,30
70.656.077,36
36.903.914,42
36.751.694,42
52,01
203.600,00
68.025.882,45
37.000,00
2.630.194,91
2.000,00
87.154,61
87.154,61
43,59
87.154,61 43,59
87.154,61 100,00
112.775,39
880,00
1.845,52 12,30
29.928.630,70
1.845,52100,00
42,36 29.714.264,43
99,28
13.154,48
214.366,27
40.727.446,66
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 920
14 920
15 920
16 920
17 920
14 920
14 920
19 231
30 237
19 231
30 237
19 231
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I 22104 VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR 22104 VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES 22104 VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PARQUE MOVIL Y TALLER 22104 VESTUARIO DEL PERSONAL BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA. 2210490 VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE REGIMEN INTERIOR 2210499 C.R.VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE RÉGIMEN INTERIOR. 22105 SUMINIS.PRODUC.ALIME NTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL 22105 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO DR. ESQUERDO 22106 SUMIN.PROD.FAMACEUTI COS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV 22106 SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y SANITARIOS C.DR.ESQUERD 22110 SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL 22104
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
42
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
11.000,00
11.000,00
11.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
880,00
880,00
880,00
600,00
600,00
600,00
1.964,28
1.964,28
98,21
1.964,28 98,21
1.964,28100,00
35,72
11.968,26
11.968,26
11.968,26
11.968,26 100,00
11.596,81 96,90
11.596,81 100,00
339,84
339,84
339,84
339,84 100,00
339,84 100,00
339,84 100,00
440.000,00
440.000,00
396.554,09
396.554,09
90,13
143.036,38 32,51
143.036,38 100,00
600.000,00
600.000,00
516.684,08
516.684,08
86,11
157.263,76 26,21
148.377,42 94,35
40.000,00
40.000,00
12.136,58
12.136,58
30,34
12.136,58 30,34
12.136,58 100,00
27.863,42
30.000,00
30.000,00
5.315,61
5.315,61
17,72
5.315,61 17,72
5.315,61100,00
24.684,39
40.000,00
40.000,00
29.917,07
29.917,07
74,79
15.232,23 38,08
15.232,23 100,00
24.767,77
71.833.365,46
37.878.794,23
37.726.574,23
52,52
69.190.862,45
2.642.503,01
30.275.516,19
42,15 30.052.263,58
99,26
371,45
296.963,62 8.886,34
223.252,61
442.736,24
41.557.849,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
30 237
22110
16 920
22110
16 920
22111
15 920
22112
15 920
22114
24 169
22199
09 221
22199
08 231
22199
19 231
22199
08 237
22199
30 237
22199
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DR. ESQUERDO SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRA NSP.PARQ.MOVIL SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS. ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN R.LABORALES SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECI AL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV. SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL SUMINISTRO MATERIAL TEC. ESPEC. Y FUNG. CENTRO DR.ESQUERDO SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
18.632,47
2.100,00
2.100,00
2.100,00
48.000,00
48.000,00
35.145,04
35.145,04
73,22
15.000,00
15.000,00
1.450,44
1.450,44
9,67
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.040,00
7.040,00
1.741,65
1.741,65
24,74
1.741,65 24,74
1.741,65100,00
5.298,35
26.000,00
26.000,00
7.770,26
7.770,26
29,89
7.770,26 29,89
7.770,26100,00
18.229,74
45.000,00
45.000,00
21.760,80
21.760,80
48,36
9.930,34 22,07
9.930,34100,00
35.069,66
30.000,00
30.000,00
8.749,32
8.749,32
29,16
8.749,32 29,16
8.749,32100,00
21.250,68
170.000,00
170.000,00
114.998,04
114.998,04
67,65
26.258,26 15,45
26.258,26 100,00
143.741,74
72.232.505,46
38.091.142,25
37.938.922,25
52,52
2.100,00 100,00
2.636,41
Pagos Líquidos
50.000,00
2.642.503,01
37,26
30/6/2012
50.000,00
69.590.002,45
18.632,47
43
5,27
2.636,41100,00
47.363,59
341,80 16,28
341,80 100,00
1.758,20
18.395,97 38,32
18.395,97 100,00
29.604,03
1.450,44
30.352.790,64
9,67
1.262,60 87,05
42,02 30.129.350,19
99,26
187,84
223.440,45
13.549,56
41.879.714,82
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 333
22199
08 334
22199
21 335
22199
35 336
22199
22 341
22199
29 452
22199
34 453
22199
08 920
22199
17 920
22199
38 928
22199
33 933
22199
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST. ALM.B.ARTES Y MUBAG SUMINISTRO MATER.TÉCN.Y ESPEC.PARA ACTOS SOCIO CULTURALES SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. FONOTECA PROVINCIAL. ADQU.MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL UNID.MUSEO ARQU.PROV. ADQUIS.MATERIAL DEPORTIVO,TROF.Y OTROS ART.COMPL.ACTV.DEPOR . SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HIDRICO. ADQUIS.HERRAMIENT.Y UTILL.NO INVENTARIABL.Y MATERIAL TÉCNICO SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPEC.Y FUNGIBLE D.C.E.I SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. BOP E IMPRENTA. SUM.MATERIAL TÉCNICO IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
6.000,00
Modificaciones
3.700,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
44
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
9.700,00
3.911,09
3.911,09
40,32
3.911,09 40,32
3.911,09100,00
5.788,91
3.000,00
528,54
528,54
17,62
528,54 17,62
528,54 100,00
2.471,46
3.000,00
685,58
685,58
22,85
685,58 22,85
685,58 100,00
2.314,42
6.000,00
6.000,00
1.659,79
1.659,79
27,66
1.659,79 27,66
1.659,79100,00
4.340,21
45.000,00
45.000,00
11.340,43
11.340,43
25,20
11.340,43 25,20
9.841,83 86,79
4.000,00
4.000,00
2.397,27
2.397,27
59,93
2.397,27 59,93
2.397,27100,00
10.000,00
10.000,00
4.069,50
4.069,50
40,70
4.069,50 40,70
4.039,69 99,27
29,81
5.930,50
50.000,00
50.000,00
12.318,62
12.318,62
24,64
12.318,62 24,64
12.055,46 97,86
263,16
37.681,38
125.000,00
125.000,00
96.944,90
96.944,90
77,56
24.320,31 19,46
24.292,98 99,89
27,33
100.679,69
10.500,00
10.500,00
218,17
218,17
2,08
2.600,00
2.600,00
911,72
911,72
35,07
72.501.305,46
38.226.127,86
38.073.907,86
52,51
3.000,00
2.000,00
69.854.102,45
1.000,00
2.647.203,01
218,17
1.498,60
33.659,57
1.602,73
2,08
218,17 100,00
10.281,83
911,72 35,07
911,72 100,00
1.688,28
30.415.151,66
41,95 30.189.892,31
99,26
225.259,35
42.086.153,80
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
01 928
19 231
30 237
21 333
13 920
14 920
15 920
31 927
21 333
13 920
14 920
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2219990 SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO PRENSA,IMAGEN Y FOTOGRAFÍA 22200 SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 22200 SERVICIO DE COMUNICACIONES CENTRO DR. ESQUERDO 22200 SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG 22200 SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 22200 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL 22200 SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC. 22200 SERVICIO COMUNICACIONES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNIC. 2220090 SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG 2220090 SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS. 2220090 COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
196,89
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
196,89
196,89
25.000,00
25.000,00
24.229,77
24.229,77
39.000,00
39.000,00
38.477,48
14.500,00
14.500,00
130.000,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
196,89 100,00
196,89 100,00
96,92
10.095,70 40,38
10.095,70 100,00
14.904,30
38.477,48
98,66
13.486,02 34,58
13.486,02 100,00
25.513,98
13.899,98
13.899,98
95,86
4.633,28 31,95
4.633,28100,00
9.866,72
130.000,00
128.813,01
128.813,01
99,09
53.861,52 41,43
53.861,52 100,00
76.138,48
160.000,00
160.000,00
58.790,36
58.790,36
36,74
58.790,36 36,74
58.790,36 100,00
101.209,64
317.000,00
317.000,00
316.620,19
316.620,19
99,88
129.189,02 40,75
129.189,02 100,00
187.810,98
40.000,00
40.000,00
39.658,07
39.658,07
99,15
16.523,93 41,31
13.219,16 80,00
126,25
126,25
126,25
126,25 100,00
126,25
1.268,85
1.268,85
1.268,85
1.268,85 100,00
1.268,85
22.612,36
22.612,36
22.612,36
22.612,36 100,00
2.671.407,36
73.251.009,81
38.870.821,07
70.579.602,45
196,89 100,00
45
38.718.601,07
52,86
22.611,99 100,00
30.724.540,37
3.304,77
22.611,99 100,00
41,94 30.495.976,25
99,26
23.476,07
0,37
228.564,12
42.526.469,44
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
14 920
16 231
19 231
16 920 16 231
16 920
06 933
06 933
06 933
16 920
06 933
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN 2229990 SERVICIOS DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN 22300 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR 22300 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV. 22300 TRANSPORTES Y PEAJES 22299
2230090 SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR 22400 SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC. 22400 SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPONS.CIVIL/PATRIMO NIAL DIPUT. 22500 TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 22502 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V. 22502 TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
20.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
46
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
20.000,00
20.000,00
20.000,00 100,00
2.175,37 10,88
1.710,96 78,65
902,00
902,00
902,00 100,00
892,57 98,95
892,57 100,00
9,43
139.803,00
139.803,00
139.801,92
81.337,92
58,18
52.706,65 37,70
52.706,65 100,00
87.096,35
8.000,00
8.000,00
2.333,15
2.333,15
29,16
2.333,15 29,16
2.333,15100,00
5.666,85
21.000,00
21.000,00
7.163,25
7.163,25
34,11
7.163,25 34,11
5.661,72 79,04
10.589,80
10.589,80
10.589,80 100,00
10.589,80 100,00
10.589,80 100,00
235.000,00
235.000,00
233.439,90
233.439,90
99,34
233.439,90 99,34
233.439,90 100,00
395.000,00
395.000,00
387.357,48
387.357,48
98,07
387.357,48 98,07
387.299,65 99,99
70.000,00
70.000,00
13.136,90
13.136,90
18,77
13.136,90 18,77
13.136,90 100,00
300,00
300,00
26.000,00
26.000,00
4.030,52
4.030,52
15,50
4.030,52 15,50
4.030,52100,00
21.969,48
194.409,66 61,72
194.409,66 100,00
120.590,34
902,00
10.589,80
464,41
Estado de Ejecución
1.501,53
17.824,63
13.836,75
1.560,10
57,83
7.642,52
56.863,10 300,00
290.000,00
25.000,00
315.000,00
194.409,66
194.409,66
61,72
71.784.705,45
2.707.899,16
74.492.604,61
39.883.985,65
39.673.301,65
53,26
31.632.775,62
42,46 31.402.187,73
99,27
230.587,89
42.859.828,99
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
06 933
27 912
26 172
20 231
23 234
23 235
21 333
21 334
22 341
25 433
29 452
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2250299 C.R.TRIBUTOS LOCALES A CARGO DIPUTACIÓN PROVINCIAL GTOS.REPRESENTAC.CO 22601 RPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS 22602 CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDAD ES.DPTO. M. AMBIENTE 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BI ENESTAR SOCIAL 22602 CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.D E ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MAT ERIA JUVENTUD 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG 22602 CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDAD ES DPTO. CULTURA 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPT O.DEPORTES 22602 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.PRO MOC.Y DES.LOCAL 22602 CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.DPTO.CICLO HÍDRICO Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
5.720,53
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
5.720,53
50.000,00
50.000,00
18.047,22
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
125.000,00
125.000,00
41.572,03
41.572,03
33,26
41.572,03 33,26
41.406,83 99,60
165,20
83.427,97
100.000,00
100.000,00
29.345,40
29.345,40
29,35
29.345,40 29,35
24.424,23 83,23
4.921,17
70.654,60
20.000,00
20.000,00
7.865,35
7.865,35
39,33
7.865,35 39,33
7.336,71 93,28
528,64
12.134,65
20.000,00
20.000,00
4.843,90
4.843,90
24,22
4.843,90 24,22
4.843,90100,00
15.000,00
15.000,00
9.609,57
9.609,57
64,06
9.609,57 64,06
8.599,49 89,49
74.883.325,14
40.003.286,23
39.792.602,23
53,14
72.169.705,45
2.713.619,69
18.047,22
2.296,58
36,09
22,97
5.720,53 100,00
5.720,53100,00
18.047,22 36,09
15.850,39 87,83
Estado de Ejecución
5.720,53
2.296,58
5.720,53 100,00
47
2.296,58 22,97
2.196,83
2.296,58100,00
31.952,78
7.703,42
10.000,00
31.752.076,20
42,40 31.512.666,39
99,25
15.156,10
1.010,08
5.390,43
239.409,81
43.131.248,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 453
22602
13 920
22602
36 924
22602
01 928
22602
20 231
2260290
23 234
2260290
21 333
2260290
22 341
2260290
34 453
2260290
36 924
2260290
01 928
2260290
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.MODERNIZACIÓN CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.D PTO.CIUDADANOS EXTR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN. CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BI ENESTAR SOCIAL CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MAT ERIA IGUALDAD CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN DE ACTIVID.MUBAG CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.DPT O.DEPORTES ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.D PTO.CIUDADANOS EXTR CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
25.000,00
25.000,00
280,84
280,84
1,12
12.000,00
12.000,00
2.100,40
2.100,40
17,50
6.000,00
6.000,00
140.000,00
140.000,00
20.298,27
931,60
931,60
7.920,16
72.352.705,45
48
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
1,12
280,84 100,00
2.100,40 17,50
1.569,40 74,72
280,84
Estado de Ejecución
24.719,16
531,00
9.899,60
6.000,00 20.298,27
14,50
20.298,27 14,50
17.938,27 88,37
931,60
931,60 100,00
931,60 100,00
931,60 100,00
7.920,16
7.920,16
7.920,16 100,00
6.740,11 85,10
6.740,11100,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00
1.475,00 100,00
1.475,00 100,00
1.475,00100,00
870,25
870,25
870,25
870,25 100,00
752,25 86,44
752,25 100,00
2.699,84
2.699,84
2.699,84
2.699,84 100,00
2.699,84 100,00
2.699,84100,00
1.151,68
1.151,68
1.151,68
1.151,68 100,00
1.151,68 100,00
1.151,68100,00
12.224,80
12.224,80
12.224,80
12.224,80 100,00
12.224,80 100,00
12.224,80 100,00
2.740.893,02
75.093.598,47
40.053.239,07
39.842.555,07
53,06
31.800.730,99
42,35 31.558.430,18
99,24
2.360,00
119.701,73
1.180,05
118,00
242.300,81
43.292.867,48
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
07 920
22603
09 920
22603
12 920
22604
20 231
22605
21 334
22605
35 336
22605
12 920
22605
26 172
22606
20 232
22606
30 237
22606
35 336
22606
25 433
22606
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN ANUNCIOS DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS GTS.JURIDICOS NOTARIALES,REGISTRAD ORES DE LA PROPIEDAD Y AN. GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION GTOS.DERIVADOS CONVOCATORIAS,BECAS Y CONCURSOS,MARQ GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL JORNADAS,ENCUENTRO S,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL ORGANZ.JORNADAS,ENC UENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MEN TALES GTOS.DERIV.ACTIV.DIRE CTAS U.MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.E TC. JORNADAS, ENCUENTROS Y ASISTENCIA A FERIAS. PROM.Y DES.LOCAL Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
49
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
530,00
530,00
530,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
2.500,00
2.500,00
100.000,00
20.650,00
408,20
408,20 16,33
408,20 100,00
2.091,80
120.650,00
88.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
420,20
7.000,00
7.000,00
7.000,00
24.000,00
24.000,00
23.419,60
28.000,00
28.000,00
5.400,00
10.000,00
10.000,00
8.587,81
70.000,00
70.000,00
14.185,40
75.448.334,47
40.175.015,28
2.761.543,02
16,33
120.650,00
88.000,00
72.686.791,45
408,20
62.355,00
9.452,07
10,74
9.452,07 10,74
9.452,07100,00
78.547,93 1.000,00
420,20
21,01
420,20 21,01
7.000,00 100,00
7.000,00 100,00
23.419,60
97,58
10.274,40 42,81
420,20 100,00
1.579,80 7.000,00
10.274,40 100,00
13.725,60 28.000,00
2.587,81
25,88
2.587,81 25,88
2.587,81100,00
7.412,19
70.000,00
39.885.842,95
52,87
31.830.873,67
42,19 31.581.572,86
99,22
249.300,81
43.617.460,80
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 452
29 452
26 162
26 172
20 231
20 232
23 236
30 237
01 912
09 921
36 924
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
GTOS.ORGANIZ.JORNAD AS,FERIAS Y CONGRESOS,MAT.RECU R.HÍDRICOS 2260690 GTOS.ORGANIZ.JORNAD AS,FERIAS Y CONGRESOS,MAT.RECU R.HÍDRICOS 22608 SERVICIO DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 22608 ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL 22608 PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL 22608 PROG.CIRCUITO SOLIDARIO:EXP.Y CAMPAÑAS PROMOCIÓN SOLIDARIDAD 22608 ACTIVIDADES RELACIONADAS PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS 22608 PROYECT.INTERV.SOCIA L SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MEN TAL 22608 ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS 22608 GTOS.ORGANIZ.CURSOS. PROGR. FORMACION Y OTRAS ACTVD.COMPLEMN. ACTIVIDADES 22608 RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS. 22606
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
50
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
7.000,00
7.000,00
3.301,63
47,17
3.301,63 47,17
3.301,63100,00
3.698,37
5.630,96
5.630,96
5.630,96 100,00
5.366,64 95,31
5.366,64100,00
264,32
42.600,00
42.600,00
34.898,40
4.298,40 10,09
4.298,40100,00
38.301,60
6.000,00
6.000,00
6.000,00
16.350,00
16.350,00
7.000,00
5.630,96
22.000,00
-5.650,00
34.898,40
81,92
37.000,00
37.000,00
8.988,00
8.988,00
24,29
79.800,00
79.800,00
22.400,00
8.400,00
10,53
8.400,00 10,53
8.400,00100,00
71.400,00
2.000,00
2.000,00
280,00
280,00
14,00
280,00 14,00
280,00 100,00
1.720,00
50.000,00
50.000,00
21.253,30
21.253,30
42,51
21.253,30 42,51
20.665,66 97,24
587,64
28.746,70
801.675,00
801.675,00
285.577,52
285.577,52
35,62
192.762,52 24,04
173.890,36 90,21
18.872,16
608.912,48
70.000,00
70.000,00
19.310,40
76.566.390,43
40.580.353,86
73.804.866,45
2.761.523,98
37.000,00
70.000,00
40.254.172,76
52,57
32.066.536,16
41,88 31.797.775,55
99,16
268.760,61
44.499.854,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
38 928
01 928
20 232
23 235 21 323
21 334
21 339
22 341
23 235 21 334
21 339
26 172
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
ACTIV.DIRECTAS Y ADQU.MAT.PROMOCIONA L.IMAGEN Y PROMOC.INST. 2260890 ACTIV.DIRECT.GAB.COMU NICACIÓN Y ADQU.MAT.PROMOCIONA L 2260899 C.R. PROGR.CIRCUITO SOLID:EXPOSIC.Y CAMPAÑAS PROM.SOLIDARID. 22609 CAMPAÑA DE ESQUÍ
22.000,00
ACTIVIDADES A REALIZAR EN CENTROS DOCENTES 22609 ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATR O,MUSICA,A.PLAST) Y OTRAS 22609 ACTIV.CULTUR. FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 22609 GTOS.ORGANIZACIÓN ETAPA VUELTA CICLISTA A LA C. VALENCIANA 2260990 CAMPAÑA DE ESQUÍ
22608
22609
2260990 ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL(TEATR O,MUSICA,A.PLAST) Y OTRAS 2260999 C.R.ACTIV.CULTURALES FOMENTO VALENCIANO Y NORMALIZ.LINGÜÍST. 22610 ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
22.000,00
2.328,13
2.328,13
10,58
2.328,13 10,58
2.328,13100,00
1.686,96
1.686,96
1.686,96
1.686,96 100,00
1.686,96 100,00
1.686,96100,00
2.444,96
2.444,96
2.444,96
2.444,96 100,00
2.444,96 100,00
2.444,96100,00
26.782,00
26.782,00
23.782,00
21.982,00 82,08
21.982,00 100,00
100,00
100,00
1.010.000,00
1.010.000,00
660.388,08
202.909,59
20,09
145.413,35 14,40
138.213,35 95,05
30.000,00
30.000,00
8.750,00
8.750,00
29,17
5.750,00 19,17
5.750,00100,00
100,00
100,00
74.943.848,45
19.671,87
4.800,00
7.200,00
864.586,65
24.250,00
100,00
1.320,00
1.320,00
131.414,85
131.414,85
131.214,85
3.900,00
3.900,00
3.900,00
50.000,00
50.000,00
77.846.139,20
41.466.168,84
2.902.290,75
88,80
Estado de Ejecución
100,00
1.320,00
50.000,00
23.782,00
51
1.320,00 100,00
1.320,00 100,00
1.320,00100,00
99,85
122.474,44 93,20
122.474,44 100,00
3.900,00 100,00
3.900,00 100,00
3.900,00100,00
131.214,85
8.940,41
50.000,00
40.632.509,25
52,20
32.373.836,00
41,59 32.097.875,39
99,15
275.960,61
45.472.303,20
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 232
23 234
23 235
30 237
20 232
23 234
20 239 22 341
22 341
22 341
26 172
21 334
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ACTUACIONES COLAB.MAT.REINSERCIÓ N SOCIAL DELITOS TRÁFICO 22610 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 22610 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD 22610 ACTIVID.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL PARA USUAR.C.DR.ESQUER. GTS. RELATIVOS 22611 REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL 22611 GTOS.DERIVAD.ORGANIZ. CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 22611 PROGRAMA ESPACIOS MAYORES. 22612 ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT. 2261290 ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT. 2261299 C.R. ACTUACIONES EN LA PROMOC.,FOMENTO Y FORMAC.ACTV.DEPORT. 22613 JORNADAS Y CONFER "AGENDA 21 LOCAL" A REALIZAR EN MUNICIPIOS 22614 PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID 22610
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
52
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
7.200,00
7.200,00
7.200,00
4.050,00
56,25
4.050,00 56,25
2.400,00 59,26
184.055,00
184.055,00
95.923,00
47.578,36
25,85
38.828,36 21,10
38.828,36 100,00
145.226,64
254.000,00
254.000,00
107.684,12
107.684,12
42,40
2,86
7.259,36100,00
246.740,64
80.000,00
80.000,00
13.959,08
13.959,08
17,45
13.959,08 17,45
13.699,08 98,14
25.000,00
25.000,00
9.544,10
9.131,10
36,52
9.131,10 36,52
9.131,10100,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
220.000,00
220.000,00
190.052,00
1.540,00
1.540,00
859,82
859,82
102.538,21
7.259,36
46,61
76.170,56 34,62
70.538,21 92,61
1.540,00
1.540,00 100,00
1.540,00 100,00
1.540,00100,00
859,82
859,82 100,00
859,82 100,00
859,82 100,00
1.650,00
260,00
3.150,00
66.040,92 15.868,90
5.632,35
143.829,44
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
76.048.103,45
2.904.690,57
78.952.794,02
41.892.930,96
40.919.849,94
51,83
32.525.634,28
41,20 32.242.131,32
99,13
283.502,96
46.427.159,74
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
24 169
26 172
20 231
29 452
34 453
09 920
12 920
29 452
24 169
34 169
26 172
19 231
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS 22698 EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVID. PLAN ACT. MEJ.EMPL.RURAL (PAMER) 22698 OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL 22698 GTOS.PROY."SIRIUS":GE ST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF. 22698 CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 22698 INDEMNIZACIONES Y EJECUCION SENTENCIAS MATERIA DE PERSONAL 22698 DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 2269890 GTOS.PROY."SIRIUS":GE ST.SOST.REGAD.Y GOB.CUENCAS HIDROGRAF. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES. 22699 GTOS.FUNC.COM.SEGU.Y CONTR.SEGUR.Y SALUD OBRAS DIPUTAC. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS DE MEDIO AMBIENTE 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 22698
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
53
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
229,63
9.629,77
9.629,77
9.629,77
1.700,00
1.700,00
1.621,25
26.400,00
2.000,00
6.000,00
16.557,93
229,63
1.621,25
229,63 100,00
770,37
95,37
1.621,25 95,37
1.621,25100,00
78,75
28.400,00
28.400,00
6.000,00
6.000,00
16.557,93
16.557,93
535,20
500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.600,00
2.600,00
585,24
585,24
65.000,00
65.000,00
6.899,14
79.136.681,72
41.978.453,92
2.923.248,50
229,63 22,96
9.629,77
500,00
76.213.433,22
22,96
3,23
535,20
3,23
535,20 100,00
16.022,73
500,00 50.000,00 100,00
16.666,68 33,33
16.666,68 100,00
33.333,32
22,51
585,24 22,51
585,24 100,00
2.014,76
6.899,14
10,61
6.899,14 10,61
6.899,14100,00
58.100,86
40.979.720,40
51,78
32.552.171,42
41,13 32.268.668,46
99,13
283.502,96
46.584.510,30
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 231
22699
23 234
22699
30 237
22699
21 334
22699
35 336
22699
22 342
22699
25 433
22699
29 452
22699
34 453
22699
08 920
22699
09 920
22699
11 920
22699
12 920
22699
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
GTOS.PRESTAC.SERV.PR OV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIAR.B.SOCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y JUVENTUD OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DR. ESQUERDO OTROS GASTOS DIVERSOS.CULTURA Y EDUCACIÓN OTROS GASTOS DIVERSOS. UNIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL GASTOS DIVERSOS FUNCIONAMIENTO PISCINA DEL HOGAR PROVINCIAL OTROS GASTOS DIVERSOS, PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS. OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I. OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM. OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
1.176.650,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
1.176.650,00 1.176.647,37 1.176.647,37 100,00
1.300,00
1.300,00
90,58
90,58
6,97
30.000,00
30.000,00
10.031,02
10.031,02
33,44
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
159,22
159,22
7,96
75.181,33
50.389,80
50.389,80
67,02
4.000,00
4.000,00
179,93
179,93
4,50
1.000,00
1.000,00
593,69
593,69
10.000,00
10.000,00
4.415,93
1.000,00
1.000,00 25.896,00
59.793,00
5.896,00
15.388,33
20.000,00
Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
395.085,68 33,58
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
395.085,68 100,00
781.564,32
6,97
90,58 100,00
1.209,42
10.031,02 33,44
10.031,02 100,00
19.968,98
90,58
7,96
159,22 100,00
1.840,78
33.892,25 45,08
33.892,25 100,00
41.289,08
4,50
179,93 100,00
3.820,07
59,37
428,69 42,87
428,69 100,00
571,31
4.415,93
44,16
4.415,93 44,16
4.415,93100,00
5.584,07
335,20
335,20
33,52
335,20 33,52
335,20 100,00
664,80
2.017,99
2.017,99
7,79
2.017,99100,00
23.878,01
1.000,00
500,00
500,00
328,63
328,63
65,73
80.466.209,05
43.223.643,28
42.224.909,76
52,48
2.958.636,83
30/6/2012
1.000,00
1.000,00
77.507.572,22
54
159,22
179,93
2.017,99
7,79
1.000,00
328,63 65,73
32.999.136,54
328,63 100,00
41,01 32.715.633,58
99,14
171,37
283.502,96
47.467.072,51
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
14 920
15 920
16 920
17 920
09 921
09 924
31 927
38 928
03 931
06 933
33 933
34 453
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
OTROS GASTOS DIVERSOS REGIMEN INTERIOR 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS.BOLETÍN OFICIAL PROVINCIA E IMPRENTA. 22699 GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION 22699 GTOS.DIVERS.FUNCIONA MIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA. 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS. 22699 GTOS.DIVERSOS REALIZACIÓN DOCUMEN.Y OTROS GTOS.DIVERSOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN 22699 GASTOS COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIP.Y OTROS GASTOS DIVERSOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA 2269990 OTROS GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DE CARRETERAS. 22699
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
50,00
10,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
50,00 10,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
50,00 100,00
Estado de Ejecución
500,00
500,00
500,00
500,00
3.080,00
3.080,00
441,19
441,19
14,32
441,19 14,32
441,19 100,00
350,00
350,00
184,06
184,06
52,59
184,06 52,59
133,59 72,58
12.000,00
12.000,00
2.546,32
2.546,32
21,22
2.546,32 21,22
2.546,32100,00
9.453,68
3.571,00
3.571,00
235,15
235,15
6,58
235,15
6,58
235,15 100,00
3.335,85
29.000,00
29.000,00
212,74
212,74
0,73
212,74
0,73
212,74 100,00
28.787,26
1.000,00
1.000,00
192,06
192,06
19,21
192,06 19,21
192,06 100,00
807,94
3.000,00
3.000,00
1.418,95
1.418,95
47,30
1.418,95 47,30
1.397,23 98,47
10.000,00
10.000,00
3.416,23
3.416,23
34,16
3.416,23 34,16
3.416,23100,00
6.583,77
880,00
880,00
210,10
210,10
23,88
210,10 23,88
210,10 100,00
669,90
110,57
110,57
63,13
63,13
57,10
63,13 57,10
63,13 100,00
47,44
2.958.747,40
80.530.200,62
43.232.613,21
42.233.879,69
52,44
77.571.453,22
50,00
HASTA
55
450,00 500,00
33.008.106,47
40,99 32.724.531,32
99,14
2.638,81 50,47
21,72
283.575,15
165,94
1.581,05
47.522.094,15
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 453
31 927
06 933
09 221
08 920
08 920
14 920
08 933
14 920
08 933
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
2269999 C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS. DEPARTAMENTO DE CARRETERAS 2269999 C.R.OTROS GASTOS DIVERSOS: SERVICIO ASISTENCIA A MUNICIPIOS 2269999 C.R.GTOS.COMUNID.PRO PIET.INMUEBLES DE DIPUTAC. Y OTROS GTOS. 22700 SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALE S 22700 SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUT ACIÓN 2270090 SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUT ACIÓN 22701 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR. 22701 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTA C. 2270190 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTURAL 2270190 MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONTRA INCEND.DEPEND.DIPUTA C.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
4,39
4,39
156,20
156,20
1.146,27
1.146,27
264,00
Gastos Autorizados
4,39
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
4,39 100,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
4,39 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
156,20
1.146,27
1.146,27 100,00
1.146,27 100,00
1.146,27100,00
264,00
4.190.744,00 2.313.221,06 2.313.221,06
331,00
2.343.755,00
56.000,00
331,00
Estado de Ejecución
4,39100,00
264,00
4.190.744,00
84.162.216,22
Créditos Totales
1/1/2012
56
331,00
55,20 1.309.965,73 31,26
981.802,18 74,95
328.163,55
2.880.778,27
331,00 100,00
329,98 99,69
329,98 100,00
1,02
2.343.755,00 2.343.754,21 2.343.754,21 100,00
907.118,64 38,70
907.118,64 100,00
1.436.636,36
32.330,62
56.000,00
41.221,63
41.221,63
73,61
23.669,38 42,27
23.669,38 100,00
17.042,77
17.042,77
17.042,77
17.042,77 100,00
17.042,77 100,00
17.042,77 100,00
216,00
216,00
216,00
216,00 100,00
215,67 99,85
215,67 100,00
2.977.644,03
87.139.860,25
47.949.550,54
46.950.817,02
53,88
35.267.599,30
40,47 34.655.860,60
98,27
0,33
611.738,70
51.872.260,95
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 333
06 933
26 172
23 234 29 452
09 920
29 452
31 927
24 169
26 172
09 221
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓ N INFOR.AUTENT.ADQU.OB RAS ARTE 22702 VALORACIONES,PERITAJ ES Y TASACIONES:GTOS.INFO RMES EXTERNOS 22703 ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, TOPOGRAFICOS ETC.DE M.AMBIENTE 22703 PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD 22703 CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFIC ACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD 2270390 CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFIC ACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS 2270399 C.R.PROGR."PUNTOS ACCESO INTERNET"(TELECENTRO S.ES)GTOS.CTES. 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 22706 EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R. LABORALES 22702
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
57
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
100,00
100,00
100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
110.000,00
110.000,00
75.215,84
75.215,84
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
326.000,00
326.000,00
263.069,20
53.680,00
53.680,00
263.069,20
68,38
80,70
35.880,80 32,62
18.809,87
5,77
74.119,20
18.809,87 100,00
307.190,13
53.680,00
174.886,63
174.886,63
174.886,63 100,00
35.522,22 20,31
20.029,10
20.029,10
20.029,10
20.029,10 100,00
20.029,10 100,00
700.000,00
700.000,00
401.941,81
5.000,00
5.000,00
26.000,00
26.000,00
14.247,24
14.247,24
54,80
88.568.555,98
48.908.940,36
47.910.206,84
54,09
3.172.559,76
3.151,47
10.000,00
174.886,63
85.395.996,22
32.729,33 91,22
401.941,81
57,42
63.835,85
9,12
35.522,22 100,00
139.364,41
20.029,10
63.835,85 100,00
636.164,15 5.000,00
6.459,14 24,84
35.448.136,28
6.459,14100,00
40,02 34.813.217,01
98,21
19.540,86
634.919,27
53.120.419,70
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 231
22706
23 234
22706
23 235
22706
23 236
22706
21 333
22706
21 334
22706
21 335
22706
35 336
22706
22 341
22706
26 425
22706
25 433
22706
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ESTUDIOS,TRAB.TECN.P UBL.Y EDICIONES.BIENESTAR SOCIAL Y S.S. ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACION ES Y EDICIONES: IGUALDAD ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉ CNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES :JUVENTUD ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNIC OS, INVESTIG.Y PUBLICAC.:DROGODEPE NDEN. ASIST.TÉCNICA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,E DIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLICACIONES Y EDIC.U.MUSEO ARQU.PROV. ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES ESTUDIOS TÉCNICOS S/SOSTEN.ENERGÉTICA AMB.PROV.ALICANTE ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOEC ONOM. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
58
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
24.000,00
24.000,00
24.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
100,00
100,00
100,00
6.454,61
554,61
2,77
554,61
2,77
554,61 100,00
19.445,39
50.000,00
-20.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
260.742,69
261.742,69
261.742,69
31.000,00
31.000,00
9.019,92
9.019,92
29,10
10.000,00
10.000,00
2.500,00
2.500,00
25,00
20.000,00
20.000,00
14.000,00
14.000,00
863,20
863,20
6,17
863,20
88.995.398,67
48.927.778,09
47.923.144,57
53,85
35.450.854,09
85.582.096,22
3.413.302,45
1.300,00
4,19
1.300,00100,00
29.700,00
10.000,00 20.000,00 6,17
863,20 100,00
39,83 34.815.934,82
98,21
13.136,80
634.919,27
53.544.544,58
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 452
22706
34 453
22706
34 454
22706
13 491
22706
01 912
22706
08 920
22706
09 920
22706
11 920
22706
12 920
22706
13 920
22706
15 920
22706
32 920
22706
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. DEPARTAMENTO CICLO HÍDRICO ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS. EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS. ESTUDIOS Y TRABAJ.TÉC.: "PLATAFORMA G.V.A.ADMÓN.ELECTRONI CA" ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDIC. PRESIDENCIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM .,REG. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
170.000,00
Modificaciones
Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
145.017,91
145.017,91
78,39
32.476,86 17,56
29.344,86 90,36
440.000,00
440.000,00
258.221,85
139.662,85
31,74
62.076,88 14,11
62.076,88 100,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
70.800,00
38.500,00
38.500,00
38.225,20
100,00
100,00
100,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
152.523,14
377.923,12 10.000,00
100.000,00
38.225,20
99,29
15.927,15 41,37
15.927,15 100,00
22.572,85
29.370,00
4.720,00
4.720,00
16,07
4.720,00 16,07
4.720,00100,00
24.650,00
131.001,00
131.001,00
62.761,57
62.761,57
47,91
24.691,41 18,85
24.691,41 100,00
106.309,59
3.000,00
3.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
54.500,00
99,09
90.001.169,67
49.562.524,62
48.368.032,10
53,74
86.547.627,22
25.240,00
3.132,00
Estado de Ejecución
185.000,00
4.130,00
15.000,00
Créditos Totales
1/1/2012
59
3.453.542,45
3.000,00 55.000,00
35.590.746,39
39,54 34.952.695,12
98,21
638.051,27
54.410.423,28
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 921
22706
24 923
22706
36 924
22706
31 927
22706
38 928
22706
03 931
22706
06 933
22706
33 933
22706
24 16905 2270690
24 16907 2270690
24 16908 2270690
24 16909 2270690
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUB LIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR. ASIST.PARA PRESTACIÓN SERV.FINANCIERO SERV. ASIST.MUNICIPIOS ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST. ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLANES Y OBRAS MUNICIPALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
60
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
12.000,00
12.000,00
12.000,00
100,00
100,00
100,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
21.200,00
21.200,00
40.000,00
40.000,00
51.608,00
51.608,00
7.000,00
7.000,00
50.000,00
50.000,00
14.151,74
2.823,58
2.823,58
2.823,58
2.823,58 100,00
1.089,08
1.089,08
1.089,08
1.089,08 100,00
1.089,08 100,00
1.089,08100,00
16.674,75
16.674,75
16.674,75
16.674,75 100,00
8.970,33 53,80
8.970,33100,00
7.704,42
130.361,56
130.361,56
130.361,56
130.361,56 100,00
45.919,78 35,22
45.919,78 100,00
84.441,78
3.604.491,42
90.366.026,64
49.769.633,33
86.761.535,22
21.122,00
21.122,00
99,63
8.800,85 41,51
7.040,68 80,00
1.760,17
12.399,15
40.000,00
20.886,00
20.886,00
40,47
6.962,00 13,49
6.962,00100,00
44.646,00
7.000,00 14.151,74
48.575.140,81
28,30
53,75
14.151,74 28,30
14.151,74 100,00
35.848,26 2.823,58
35.676.640,17
39,48 35.036.828,73
98,21
639.811,44
54.689.386,47
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
24 16910 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 24 16911 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 09 221 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R. LABORALES 21 33510 2270690 ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL 29 452 2270690 ESTUDIOS,TRABJ.TÉCNIC OS,PUBLICAC.Y EDICIONES C.HIDRICO 34 453 2270690 ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS. 34 454 2270690 EST.Y DIREC.OBRAS CAMINOS Y VIAS CICLISTA TIT.NO PROV.AYTOS. 11 920 2270690 ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM .,REG. 13 920 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA 01 928 2270690 ESTUD.TRAB.TÉC.PUBLIC .Y EDICIONES PRENSA,IMAG.Y FOTOGRAFIA 03 931 2270690 ESTUD.Y TRABAJOS TECNIC.REALIZADOS OTRAS EMPRES.INTERVENCION 33 933 2270690 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
86.761.535,22
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
61
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
265.168,21
265.168,21
264.801,05
264.801,05
99,86
64.392,93 24,28
64.392,93 100,00
200.775,28
502.475,06
502.475,06
498.532,21
498.532,21
99,22
168.774,71 33,59
168.774,71 100,00
333.700,35
1.604,87
1.604,87
1.604,87
1.604,87 100,00
1.604,87 100,00
1.604,87100,00
10.574,12
10.574,12
10.574,12
10.574,12 100,00
76.447,56
76.447,56
76.447,56
76.447,56 100,00
202.965,96
202.965,96
194.635,16
4.995,00
4.995,00
11.973,41
10.574,12
25.791,73 33,74
25.791,73 100,00
50.655,83
95,90
115.666,58 56,99
115.666,58 100,00
87.299,38
4.995,00
4.995,00 100,00
4.995,00 100,00
4.995,00100,00
11.973,41
11.973,41
11.973,41 100,00
155.205,70
155.205,70
155.205,70
155.205,70 100,00
147.535,70 95,06
147.535,70 100,00
7.670,00
3.958,11
3.958,11
3.958,11
3.958,11 100,00
3.775,31 95,38
3.775,31100,00
182,80
3.481,00
3.481,00
3.481,00
3.481,00 100,00
3.481,00 100,00
3.481,00100,00
30.732,34
30.732,34
30.732,34
30.732,34 100,00
4.874.072,76
91.635.607,98
51.026.573,86
194.635,16
49.832.081,34
54,38
11.973,41
893,34
36.213.551,34
2,91
893,34 100,00
39,52 35.573.739,90
98,23
29.839,00
639.811,44
55.422.056,64
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
30 237
21 335
20 231
30 237
35 336
29 463
29 463
26 172
19 231
30 237
35 336 08 920
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ASISTENC.TÉCNIC:INV.C OMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO 22707 ESTUD.TRAB.TÉCNICOS, PUBL.Y EDICIONES.FONOTECA PROVINCIAL 2270790 ASISTENC.TECN:INV.RESI D.Y CENTRO OCUP.PERSONAS DISCAP INTEL. 2270790 ASISTENC.TÉCNIC:INV.C OMPLEJO RESID.SALUD MENTAL DR. ESQUERDO 22798 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS UNIDAD MUSEO ARQUEOLO 22798 MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC. 2279890 MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRV.ALIC. 22799 SERV.ELIMINACIÓN RESIDUOS VEGETALES.MEJ.EMPLE O RURAL (PAMER) 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN. 22799 OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA C.DR.ESQU. 22799 EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 22799 GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I. 22707
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
93.005,00 29.760,00
Créditos Totales
93.005,00
1/1/2012 Gastos Autorizados
93.004,76
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
93.004,76 100,00
62
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
50.146,04 53,92
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
50.146,04 100,00
Estado de Ejecución
42.858,96
-7.000,00
22.760,00
33.879,15
33.879,15
33.879,15
33.879,15 100,00
237.783,37
237.783,37
237.783,37
237.783,37 100,00
12.500,00
12.500,00
12.145,91
12.145,91
97,17
12.500,00
55.016,37
55.016,37
50.996,90
50.996,90
92,69
55.016,37
19.147,64
19.147,64
19.147,64 100,00
19.147,64
22.760,00
33.879,15 100,00
33.879,15 100,00
237.783,37
11.965,34 62,49
11.965,34 100,00
7.182,30
6.000,00
6.000,00
95.000,00
95.000,00
9.122,79
9.122,79
9,60
210.000,00
210.000,00
34.892,60
34.892,60
16,62
53.000,00
53.000,00
3.849,97
7,26
3.849,97
7,26
3.849,97100,00
49.150,03
40.000,00
504,80
504,80
1,26
504,80
1,26
504,80 100,00
39.495,20
92.513.699,51
51.571.051,78
50.327.409,23
54,40
36.357.912,03
50.000,00
3.000,00
40.000,00
87.352.816,59
5.160.882,92
6.000,00
9.122,79
9,60
9.122,79100,00
34.892,60 16,62
32.504,40 93,16
39,30 35.715.712,39
98,23
85.877,21
2.388,20
642.199,64
175.107,40
56.155.787,48
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 920
22799
17 920
22799
08 933
22799
12 151
2279990
19 231
2279990
30 237
2279990
08 933
2279990
17 920
2279999
27 912
23000
09 920
23020
09 921
23020
27 912
23100
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA PROVINC. MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA SERV.ASESORAM.URBAN IST.ENCOM.GEST.SDAD.P ROAGUAS S.A. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.C.HOGAR PROVIN. OTR.TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA C.DR.ESQU. MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA C.R. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. BOP E IMPRENTA. DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
167.500,00
Modificaciones
11.200,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
63
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
178.700,00
177.272,83
177.272,83
99,20
87.710,82 49,08
87.710,82 100,00
90.989,18
5.000,00
5.000,00
1.304,59
1.304,59
26,09
1.304,59 26,09
1.304,59100,00
3.695,41
36.000,00
36.000,00
25.309,82
25.309,82
70,31
6.327,46 17,58
6.327,46100,00
29.672,54
96.000,00
96.000,00
96.000,00
96.000,00 100,00
6.425,10
6.425,10
6.425,10
6.425,10 100,00
6.425,05 100,00
6.425,05100,00
411,31
411,31
411,31
411,31 100,00
411,31 100,00
411,31 100,00
315,00
315,00
315,00
315,00 100,00
314,73 99,91
314,73 100,00
132,16
132,16
132,16
132,16 100,00
132,16 100,00
132,16 100,00
35.000,00
35.000,00
8.367,30
8.367,30
23,91
8.367,30 23,91
8.367,30100,00
26.632,70
239.308,00
239.308,00
128.438,52
128.438,52
53,67
128.438,52 53,67
128.438,52 100,00
110.869,48
16.000,00
16.000,00
2.565,63
2.565,63
16,04
2.565,63 16,04
2.565,63100,00
13.434,37
33.077,37 44,10
33.077,37 100,00
41.922,63
35.000,00
40.000,00
75.000,00
33.077,37
33.077,37
44,10
87.886.624,59
5.315.366,49
93.201.991,08
52.050.671,41
50.807.028,86
54,51
96.000,00
36.632.986,97
39,30 35.990.787,33
98,25
0,05
0,27
642.199,64
56.569.004,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
09 920
23120
09 921
23120
23 235
23300
21 334
23300
27 912
23300
09 920
23300
12 920
23300
27 912
23301
04 011
31000
04 011
31001
04 934
31100
04 934
35200
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA INTERESES DE PRÉSTAMOS DE ENTES DE FUERA DEL SÉCTOR PÚBLICO. INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERIA. GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS. INTERESES DE DEMORA.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
77.453,00
77.453,00
18.286,54
18.286,54
23,61
18.286,54 23,61
17.865,71 97,70
18.000,00
18.000,00
3.955,41
3.955,41
21,97
3.955,41 21,97
3.955,41100,00
1.800,00
1.800,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
-7.500,00
64
420,83
Estado de Ejecución
59.166,46
14.044,59
1.800,00 36.927,43
32.986,22
82,47
32.986,22 82,47
32.894,44 99,72
91,78
2.500,00
7.013,78 2.500,00
17.600,00
17.600,00
15.600,00
15.600,00
15.600,00
100,00
100,00
100,00
3.247.800,00
6.605,67
3.247.800,00 3.247.800,00
6.605,67
457.691,61
37,53
14,09
6.605,67 37,53
457.691,61 14,09
6.605,67100,00
10.994,33
457.691,61 100,00
2.790.108,39
6.000,00
6.000,00
6.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
91.348.477,59
5.307.866,49
96.656.344,08
55.364.246,46
51.326.554,31
53,10
37.152.512,42
38,44 36.509.800,17
98,27
642.712,25
59.503.831,66
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
37 231
21 334
39 432
25 419
21 323
21 323
21 323
21 323
24 169
21 323
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
APORTACIÓN O.O.A.A..INST.FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO" APORTAC. AL INSTITUTO 41000 ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT 41000 APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE TURISMO 45300 CONV.UNIV.MIGUEL HERNÁNDEZ:EST.VIAB.C ULTIVO CÁÑAMO Y ALGODÓN 45388 SUBV.PATRON.C.ASOC.D ENIA UNED.EXT.BENIDORM:EN S.ORD.Y CUR.EX. 4538890 SUBV.PATRON.C.ASOC.D ENIA UNED.EXT.BENIDORM:EN S.ORD.Y CUR.EX. 45389 SUBV.PATRON.C.ASOCIA DO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR. 4538990 SUBV.PATRON.C.ASOCIA DO DENIA UNED:ENSEÑ.ORDINAR.Y CURS.EXTR. 45390 CONV.COLAB.UNIVERS.A LICANTE PARA BECAS.DPTO.PLANES Y OBRAS M 45390 SUBV.PATRON.C.ASOCIA DO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRA OR 41000
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
65
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
882.500,00
882.500,00
441.250,00
441.250,00
50,00
441.250,00 50,00
441.250,00 100,00
441.250,00
1.170.000,00
1.170.000,00
585.000,00
585.000,00
50,00
585.000,00 50,00
585.000,00 100,00
585.000,00
4.215.000,00
4.215.000,00 2.107.500,00 2.107.500,00
50,00 2.107.500,00 50,00 2.107.500,00100,00
2.107.500,00
27.000,00
27.000,00
25.000,00
25.000,00
92,59
27.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00 100,00
36.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00 100,00
245.357,00
245.356,18
245.356,18 100,00
61.339,05
61.339,05
61.339,05 100,00
9.000,00
245.357,00
61.339,05
8.000,00
8.000,00
101.200,00
101.200,00
101.200,00
98.033.534,59
5.378.205,54 103.411.740,13
58.975.891,69
9.000,00 100,00
9.000,00100,00
245.357,00
61.339,05 100,00
61.339,05 100,00
8.000,00
101.200,00 100,00
54.938.199,54
53,13
75.900,00 75,00
40.432.501,47
75.900,00 100,00
39,10 39.789.789,22
98,41
25.300,00
642.712,25
62.979.238,66
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 452
09 921
21 323
32 169
26 172
32 172
20 231
23 234
23 235
32 334
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
CONV.COLAB.UNIV.ALIC.B ECAS MAT.RECUR.HÍDRIC.E INFR.HIDRÁUL. 45390 CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALIC ANTE PARA BECAS.DPTO FORMACIÓN 4539090 SUBV.PATRON.C.ASOCIA DO ELCHE UNED-MEC ENSEÑ.ORD.CURS.EXTRA OR 46200 SUBV.M.C.CONCEDER PRESIDENCIA A AYTOS.MATERIA BIENESTAR COM. 46200 SUBV.AYTOS.,PLANES ACCIÓN LOCAL EN MARCO DE AGENDA 21 LOCAL 46200 SUBV.M.C.CONCEDER PRESIDENCIA A AYTOS.MATERIA MEDIOAMBIENTAL 46200 SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. 46200 SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO 46200 SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD SUBV.M.C.A CONCEDER 46200 PRESIDENCIA AYTOS.MATERIA DE CULTURA 45390
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
8.400,00
8.400,00
5.600,00
5.600,00
66,67
11.925,00
11.925,00
740,00
740,00
6,21
25.300,00
25.300,00
25.300,00
25.300,00 100,00
66
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
3.500,00 41,67
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
3.500,00100,00
4.900,00
6,21
740,00 100,00
11.185,00
25.300,00 100,00
25.300,00 100,00
740,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
53.000,00
53.000,00
3.000,00
3.000,00
5,66
53.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
31.500,00
98.993.859,59
5.456.505,54 104.450.365,13
59.642.031,69
600.000,00
31.500,00 105,00
55.004.339,54
52,66
12.700,00 42,33
40.474.741,47
12.700,00 100,00
38,75 39.832.029,22
98,41
17.300,00
642.712,25
63.975.623,66
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
22 341
32 341
25 433
32 439
34 441
29 452
21 463
36 924
23 235
32 241
25 433
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM) 46200 SUBV.M.C.A CONCEDER PRESIDENCIA AYTOS.,MATERIA DE DEPORTES 46200 SUBV. A AYTOS.REALIZACIÓN ACTUAC.DESARR.SECTO RES PRODUCTIVOS 46200 SUBV.M.C.A CONCEDER PRESIDENCIA AYTOS,ACTUAC.CARÁCT. ECONÓM. 46200 SUBV.AYTO.BENILLOBA,T RANSP.REG.USO ESP.BENIMASOT-COCEN TAINA 46200 SUBV.A AYTOS.REPARAC.EN INST.E INFRAESTR.HIDRÁULICAS 46200 SUBV.AYTO.SAX:PREMIO S ALBERTO SOLS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 46200 SUBV.M.C.AYTOS.ACTIVI DADES MATERIA CIUDADANOS EXTRANJEROS 4620090 SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD 4620090 SUBV.AYTOS.PROV.ALIC., POTENC.EMPLEO MUNIC.HASTA 2.000 HAB. 4620090 SUBV. A AYTOS.REALIZACIÓN ACTUAC.DESARR.SECTO RES PRODUCTIVOS 46200
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
570.000,00
570.000,00
570.000,00
60.000,00
60.000,00
33.148,07
360.000,00
360.000,00
360.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
33.500,00
33.500,00
200.000,00
119.000,00
319.000,00
9.016,00
9.016,00
112.000,00
100.359.359,59
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
67
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
570.000,00
33.148,07
55,25
3.400,00
5,67
2.200,00 64,71
1.200,00
56.600,00
360.000,00
40.000,00 133,33
4.100,00 13,67
1.700,00 41,46
2.400,00
25.900,00
33.500,00
200.000,00
189.472,36
59,40
31.370,90
9,83
31.370,90 100,00
287.629,10
9.016,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00 100,00
2.500,00 100,00
2.500,00100,00
28.696,32
28.696,32
28.696,32
28.696,32 100,00
28.696,32 100,00
28.696,32 100,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00 100,00
24.957,53 99,83
24.957,53 100,00
5.640.717,86 106.000.077,45
61.013.376,08
55.323.156,29
52,19
40.569.766,22
38,27 39.923.453,97
98,41
42,47
646.312,25
65.430.311,23
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
01 441
32 924
20 232
23 234
23 236
21 334
25 433
25 433
21 334
21 334
26 172
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
4620090 SUBV.AYTO.BENILLOBA,T RANSP.REG.USO ESP.BENIMASOT-COCEN TAINA 4620090 SUBV.MENOR CUANTÍA A AYTOS.PARA ACTIVIDADES 46201 SUBV.M.C.AYTOS.ACTIV. PROMOC.SOCIAL COLECTIVOS VULNERABLES 46201 SUBV. AYTOS PARA IMPLANTACIÓN PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO. 46201 SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVID. DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA 46201 SUBV.AYTO.SAN VICENTE,"XXV SEMANA MUSICAL VICENTE LILLO" 46201 PLAN AYUDAS AYTOS.IMPULSAR GEST.AGENCIAS DESARROLLO LOCAL 4620190 PLAN AYUDAS A AYTOS.POTENCIACIÓN AGENCIAS DESARROLLO LOCAL 46202 SUBV.AYTO.AGOST PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO ALFARERIA 46203 SUBV.AL PATRONATO MUNICIPAL CERTAMEN INT.HABANERAS TORREVJ. 46204 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
125.000,00
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
11.386,94
11.386,94
11.386,94
11.386,94 100,00
11.386,94 100,00
11.386,94 100,00
55.417,80
55.417,80
55.417,80
55.417,80 100,00
44.943,46 81,10
44.943,46 100,00
40.000,00
165.000,00
116.873,00
116.873,00
68
Estado de Ejecución
10.474,34
70,83
165.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
62.700,00
62.700,00
62.700,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
6.000,00
6.000,00
6.160,00
6.160,00
6.160,00
20.000,00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
100.924.219,59
5.753.522,60 106.677.742,19
61.500.213,82
6.000,00
11.000,00 100,00
11.000,00 210.000,00
6.000,00 100,00
5.900,30 98,34
5.900,30100,00
99,70
6.160,00 20.000,00
70.000,00
55.523.834,03
52,05
40.631.996,92
38,09 39.985.684,67
98,41
646.312,25
66.045.745,27
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 334
26 172
21 334
21 334
21 334
21 334
26 172
21 335
33 336
26 425
29 463
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV AYUNTAMIENTO DE ALCOY PARA MUESTRA DE TEATRO 46205 SUBV.AYTO.PENÁGUILA, MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE SANTOS 46206 SUBV.INST.MUNICIPAL DE CULTURA ELCHE PARA FESTIVAL MEDIEVAL 46208 SUBVENCION AYTO. DE CAÑADA, REPRESENTACION AUTO SACRAMENTAL 46209 SUBV.AYTO.ELDA REALIZ. CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA" 4620990 SUBV.AYTO.ELDA REALIZ.I CONCURSO INTERN.CANTO "CIUDAD ELDA" 46250 SUBV.MANT.JARDINES MARQUÉS DE FONTALBA, GEST.AYTO.JACARILLA 46250 SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS. 46250 SUBV.ESTABLEC.SERV MUSEÍSTICO.GEST.AYTO CASTELLS DE CASTELLS 46250 SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS .Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT. 46250 SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL"GEST.AYTO S.INF.1.000 H 46204
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
6.000,00
6.000,00
55.000,00
55.000,00
8.800,00
8.800,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
69
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
6.000,00 55.000,00
55.000,00 100,00
55.000,00 8.800,00
5.000,00
5.000,00 100,00
5.000,00 100,00
5.000,00100,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00 100,00
19.521,33 97,61
19.521,33 100,00
478,67
55.000,00
55.000,00
55.000,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
34.380,00
34.380,00
28.421,00
34.380,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
99.500,60
79,60
101.528.399,59
5.773.522,60 107.301.922,19
62.088.634,82
55.787.035,43
51,99
55.000,00 83.700,80
32,19
1.592,00
0,61
31.516,00 25,21
40.689.626,25
1.592,00
17.162,00 54,45
37,92 40.027.368,00
98,37
258.408,00
14.354,00
93.484,00
662.258,25
66.612.295,94
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
11 927
46250
21 335
4625090
26 425
4625090
29 463
4625090
26 162
46300
20 231
46300
20 232
46300
23 234
46300
25 431
46300
36 924
46300
26 162
4630090
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS. SUBV.REALIZ.INVEN.EMIS .Y PLAN ENERG.PACTO ALCALDES,GEST.AYT. SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL"GEST.AYTO S.INF.1.000 H SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U. SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. SUBV.M.C.MANCOMUNID ADES ACTIV.PROM.SOCIAL COLECT.VULNERABLES SUBV.M.CUANTIA MANCOM.IGUALDAD OPORTUN.Y PREV.VIOL.GENERO SUBV. MANCOMUNIDADES FOMENTO COMERCIO Y ARTESANÍA. SUBV.M/CUANTIA MANCOMUNIDADES ACTIV.EN MATERIA CIUDAD.EXTR. SUBV. MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
12.320,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
70
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
12.320,00
Estado de Ejecución
12.320,00
15.052,42
15.052,42
15.052,42
15.052,42 100,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00
28.500,00 100,00
12.312,00
12.312,00
12.312,00
12.312,00 100,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00 100,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
70.000,00
22.500,00
22.500,00
32,14
70.000,00
15.000,00
15.000,00
6.000,00
6.000,00
40,00
15.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
110.000,00
-40.000,00
43.172,65
102.172.719,59
43.172,65
43.172,65
5.832.559,67 108.005.279,26
62.686.171,89
6.535,01 43,42
6.535,01100,00
8.517,41
28.500,00 9.041,00 73,43
9.041,00100,00
3.271,00
200.000,00 270.000,00
43.172,65 100,00
56.114.572,50
51,96
43.172,65 100,00
40.748.374,91
43.172,65 100,00
37,73 40.086.116,66
98,37
662.258,25
67.256.904,35
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
26 162
46301
26 162
46302
26 162
4630290
26 162
46303
26 162
4630390
25 431
4630390
26 162
46304
26 162
46305
26 162
4630590
40 135
46700
26 162
46701
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP.GEST. DE R.S.U. SUBV.MANCOMUNIDAD DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN R.S.U. SUBV.MANCOMUNIDAD DE LA BONAIGUA PARA LA GESTIÓN R.S.U. SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U. SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U. SUBV.MANCOMUN.INTER M."LA RECTORÍA",PROM.COME RCIO Y ARTESANÍA SUBV.MANCOM.SERV.SO C.DE BENEIXAMA,C.DE MIRRA Y CAÑADA.R.S.U. SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U. SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U. APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EX T.INCEN.Y SALVAMENTO ALICANTE APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.DE RESIDUOS ZONA XV GTOS.CORRIENTES
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
96.800,00
96.800,00
96.800,00
88.000,00
88.000,00
88.000,00
12.725,58
12.725,58
12.725,58 100,00
7.928,93 62,31
26.400,00
26.400,00
26.400,00 100,00
6.814,48 25,81
3.041,51
3.041,51
3.041,51
3.041,51 100,00
3.041,51 100,00
3.041,51100,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
6.000,00 100,00
6.000,00100,00
49.747,00
49.747,00
49.747,00
49.747,00 100,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00
70.400,00 100,00
23.466,66 33,33
4.066,67
4.066,67
4.066,67 100,00
4.066,67 100,00
12.725,58 26.400,00
4.066,67
19.079.055,00
57.368,00
121.640.489,59
96.800,00 100,00
Estado de Ejecución
96.800,00 88.000,00 7.928,93100,00
4.796,65 6.814,48
54.768,00
45.694,88
45.694,88
83,43
5.855.793,43 127.496.283,02
82.168.102,53
75.508.503,14
59,22
19.585,52
49.747,00 23.466,66
22.847,44 41,72
50.362.068,10
46.933,34
4.066,67100,00
19.079.055,00 19.079.055,00 19.079.055,00 100,00 9.539.527,50 50,00 9.539.527,50100,00
-2.600,00
71
9.539.527,50
22.847,44 100,00
39,50 49.669.528,71
98,62
31.920,56
692.539,39
77.134.214,92
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 334
25 433
26 162
25 433
26 162
26 162
22 342
22 342
20 238
20 238
20 231
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID 46701 APORT.CONSORC.RECUP .ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA) 46702 APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIII.GTOS.CORRIENTES 46702 APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA) 46703 APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XIV.GTOS.CORRIENTES 46704 APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL ZONA XVII.GTOS.CORRIENTES 47200 SUBV.MANT.EQUILIB.FINA NCIER.CONTR.GEST.PISC .CUBIERT.HOGAR P. 4720090 SUBV.MANT.EQUILIB.FINA NCIER.CONTR.GEST.PISC .CUBIERT.HOGAR P. 48000 SUBV.ONGD FINAN.PROYECTOS COOPER.INTERNACIONA L AL DESARROLLO 48001 SUBV.ONG PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Y POSTEMERGEN. 48100 PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCR EATIV.Y OTR. 46701
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
72
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
20.000,00
20.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
31.202,00
31.166,34
150.000,00
150.000,00
150.000,00
43.512,00
43.512,00
56.299,00
56.299,00
56.298,84
-15.388,33
14.611,67
7.467,42
7.467,42
51,11
14.611,67
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00 100,00
8.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
27.000,00
27.000,00
27.000,00
122.595.902,59
5.851.005,10 128.446.907,69
82.998.035,13
28.602,00
30.000,00
2.600,00
20.000,00 150.000,00 100,00 31.166,34
150.000,00 100,00
99,89
15.583,17 49,94
150.000,00 100,00
150.000,00 100,00
150.000,00 100,00 15.583,17
15.618,83
150.000,00 100,00
43.512,00
56.298,84 100,00
28.149,42 50,00
28.149,42 100,00
28.149,58
400.000,00
50.000,00
27.000,00
75.911.435,74
59,10
50.705.800,69
39,48 49.997.678,13
98,60
708.122,56
77.741.107,00
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
23 235
21 333
21 334
35 336
21 339
22 341
11 920
12 920 38 928
21 333
19 231
20 231
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD 48100 BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES. 48100 PREMIO FESTIVALES, ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC. 48100 BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA, BIBLIOT.Y RESTAURACIÓN 48100 DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA 48100 PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN 48100 BECAS FORMACIÓN ARCHIVOS LICENCIADOS HISTORIA Ó GEOGR.E HIST 48100 DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI 48100 BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 4810090 BECAS DE FORMACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA DE B. ARTES. 48101 AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR. 48101 PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL RAFAEL ALTAMIRA 48100
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
73
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
21.600,00
30.000,00
13.200,00
13.200,00
12.500,00
7.500,00
56,82
7.500,00 56,82
7.500,00100,00
5.700,00
82.172,00
82.171,96
81.721,96
99,45
31.321,96 38,12
31.321,96 100,00
50.850,04
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00 100,00
17.000,00 100,00
17.000,00 100,00
36.000,00
36.000,00
33.000,00
43.200,00
43.200,00
41.457,92
13.000,00
13.000,00
28.850,00
28.850,00
14.418,18
6.666,00
6.666,00
86.400,00
-4.228,00
6.666,00
17.050,00
15.000,00
122.915.602,59
36.000,00
41.457,92
95,97
16.228,89 37,57
16.228,89 100,00
26.971,11
13.000,00 10.818,18
37,50
9.015,15 31,25
9.015,15100,00
19.834,85
6.666,00 100,00
4.166,25 62,50
4.166,25100,00
2.499,75
17.050,00
17.050,00
-15.000,00
5.838.443,10 128.754.045,69
83.246.849,19
76.076.599,80
59,09
50.791.032,94
39,45 50.082.910,38
98,61
708.122,56
77.963.012,75
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
23 234 21 334
22 341
12 920
19 231
21 334 12 920
21 334 32 172
20 231
20 232
23 234
23 235
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
DOTACIÓN PREMIOS ACTIVA 48101 PREMIOS ALERTO SOLS INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 48101 PREMIOS Y BECAS CERTAMEN LUCES Y ESTRELLAS DEPORTES 48101 CONV.COLEG.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFEC.Y FORMAC.JURÍDICA PER. 4810190 AYUDAS Y BECAS ESTUD.UNIV.Y DEPORTISTAS DE ÉLITE.C.HOGAR PR. 48102 BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL 48102 CONV.COL.ABOGADOS,B ECAS J.VIDAL,FORMACIÓN JURID.DEL PERSONAL 48110 DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA 48300 SUBV.M.C.CONCEDER PRESIDENCIA A ENT.S/F.L.MAT.MEDIOAM BIENTAL 48300 SUBV.INST.S/F LUCRO PROG.EN FAVOR INCLUSIÓN SOC.MAT.B.SOC. 48300 SUBV. FAGA PARA PREV. E INSERCIÓN EDUC.MENORES ETNIA GITANA 48300 SUBV.M.CUANT.ENT.S/F L.IGUALDAD OPORT.Y PREV.VIOLENC.GÉNERO 48300 SUBV.M.CUANTIA ENTIDAD.S/F LUCRO.ACTIV.EN MATER. DE JUVENTUD 48101
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
15.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
74
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
15.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
2.500,00 41,67
2.500,00100,00
21.577,57
21.577,57
21.577,57 100,00
8.565,75 39,70
4.096,12 47,82
9.016,00
-9.016,00
21.577,57
10.000,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
5.000,00 41,67
5.000,00100,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00
68.000,00 100,00
68.000,00 100,00
68.000,00 100,00
6.000,00
3.500,00 4.469,63
13.011,82
10.000,00 7.000,00
6.000,00
6.000,00
390.880,00
390.880,00
390.880,00
390.880,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00
58.800,00 100,00
90.000,00
90.000,00
48.100,00
48.100,00
53,44
1.500,00
100.000,00
100.000,00
64.250,00
64.250,00
64,25
2.617,56
123.775.298,59
5.857.004,67 129.632.303,26
83.916.456,76
76.355.327,37
58,90
50.926.256,25
47.040,00 80,00
47.040,00 100,00
11.760,00
1,67
1.500,00100,00
88.500,00
2,62
2.617,56100,00
97.382,44
39,29 50.213.664,06
98,60
712.592,19
78.706.047,01
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 239
48300
21 323
48300
32 334
48300
22 341
48300
32 341
48300
25 419
48300
25 433
48300
32 439
48300
20 463
48300
09 920
48300
36 924
48300
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUB.M.C.ENT.Y ASOC.PER.MAYORES ACTIV.FORM.TERAP.Y DE CONVIV. SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS. Y SEM. SUBV.M.C.A CONCEDER PRESID.A INST.S/F.LUCRO,MATERIA CULTURA PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC) SUBV.M.C.A CONCEDER PRESIDENCIA ENT.S/F.LUCRO MATERIA DEPOR. APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE PESCA (AECIPE) SUBV.ASOC.EMPR.FAMILI AR ALIC.,CONV.PREM.ANUAL ES Y ACT.FORM. SUBV.M.C.A CONCEDER PRESIDENCIA A ENT.ACTUAC.CARÁCT.EC ONÓM. SUBV.ASOC.INVESTIG.EN GASTROENTEROLOGIA PROY.INVEST.CLÍNICA BECAS CONV.COLABOR.COLEG. OFICIAL GRADUADOS SOCIALES. R.HUM. SUBV.M/CUANTIA A ENT.S/F LUCRO ACTIV.MATER.CIUDAD.EX TR. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
130.000,00
130.000,00
64.864,00
17.600,00
17.600,00
20.000,00
20.000,00
15.925,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
30.000,00
30.000,00
28.500,00
6.000,00
6.000,00
10.000,00
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
64.864,00
49,90
75
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
9.100,00
7,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
7.000,00 76,92
2.100,00
Estado de Ejecución
120.900,00
17.600,00
15.925,00
79,63
5.907,88 29,54
4.500,00 76,17
1.407,88
14.092,12
200.000,00 28.500,00
95,00
11.252,47 37,51
10.152,47 90,22
6.000,00
6.000,00 100,00
6.000,00 100,00
6.000,00100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
20.000,00
20.000,00
8.100,00
30.000,00
30.000,00
21.600,00
21.600,00
36.000,00
36.000,00
124.296.498,59
5.857.004,67 130.153.503,26
8.100,00
1.100,00
18.747,53
10.000,00
40,50
2.500,00 12,50
2.500,00
17.500,00
30.000,00
30.000,00 100,00
12.000,00 40,00
12.000,00 100,00
18.000,00
21.600,00
21.600,00 100,00
8.766,63 40,59
8.766,63100,00
12.833,37
36.000,00
84.301.445,76
76.540.316,37
58,81
50.981.783,23
39,17 50.262.083,16
98,59
719.700,07
79.171.720,03
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
01 927
48300
32 927
48300
03 931
48300
04 934
48300
23 234
4830090
23 235
4830090
20 239
4830090
22 341
4830090
32 924
4830090
20 231
48301
23 235
48301
20 238
48301
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROV. APORTACIÓN A LA ASOCIACIÓN "PARTENALIA A.I.S.B.L" BECAS CONVENIO COLAB. COLEG. OF. ECONOMISTAS INTERVENCIÓN BECAS CONV.COLABORACIÓN COLEGIO OF. ECONOMISTAS TESORERÍA SUBV.M.CUANT.ENT.S/F L.IGUALDAD OPERT.Y PREV.VIOLENC.GÉNERO SUBV.M.CUANTIA ENTIDAD.S/F LUCRO.ACTIV.EN MATER. DE JUVENTUD SUBV.M.C. ACTIV. FORMT.ENCUENT.TALL.C URS.ASOC.PERSON.MAY ORES PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE (PAC) SUBV.MENOR CUANTÍA A INST.S/F.LUCRO PARA ACTIVIDADES SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFOR M.ORIENT.Y ASESOR. SUBV.JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO" SUBV.AS.DAR AL KARAMA,"CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHARAUIS"GTO.CTE. Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
100.000,00
Modificaciones
8.891,35
Créditos Totales
108.891,35
1/1/2012 Gastos Autorizados
108.891,35
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
108.891,35 100,00
76
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
100.000,00 91,83
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
100.000,00 100,00
Estado de Ejecución
8.891,35
3.500,00
3.500,00
3.500,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
9.900,00
91,67
4.500,00 41,67
4.500,00100,00
6.300,00
10.800,00
10.800,00
9.000,00
9.000,00
83,33
4.500,00 41,67
4.500,00100,00
6.300,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00 100,00
1.500,00 100,00
1.500,00100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00 100,00
2.003,63 66,79
2.003,63100,00
996,37
3.966,64
3.966,64
3.966,64
3.966,64 100,00
2.766,64 69,75
2.766,64100,00
1.200,00
2.671,00
2.671,00
2.671,00
2.671,00 100,00
1.392,40 52,13
1.392,40100,00
1.278,60
32.892,47
32.892,47
32.892,47
32.892,47 100,00
30.119,31 91,57
30.119,31 100,00
2.773,16
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00 100,00
10.000,00 50,00
10.000,00 100,00
10.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
124.459.598,59
5.909.926,13 130.369.524,72
84.503.167,22
9.000,00 9.000,00 100,00
76.741.137,83
58,86
4.500,00 50,00
51.143.065,21
4.500,00100,00
39,23 50.423.365,14
98,59
4.500,00
719.700,07
79.226.459,51
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 323
21 334
25 422
20 232
25 241
21 323
22 341
25 422
01 927
01 927
20 232
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.FED.PROV.AA.PP.A A.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM. 48301 SUBV.FEDERACIÒ FOGUERES SANT JOAN,CELEBR.FOGUERE S S.JOAN 48301 SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-: PROMOCIÓN DEL SECTOR 48302 SUBV.ORG.SIND.PROGR.I NSERC.LABORAL PER.SITUAC.VULNER.SO CIAL 48302 SUBV.DEF.PSQUI.(APSA), PROY.FORM Y EMPLEO PERS.CON DISCAPAC. 48302 SUB.ASOC.MADRES Y PADR.ALUMNOS PROV.ALIC.:CAMP.I RUTA MUSEOS 48302 SUBV.FEDER.TERR.V.MO TOCICLISMO:ACTIV.TRIAL ,MOTOCROS,SUPERM. 48302 SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.,PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR 48302 APORTACIÓN A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV. 4830299 C.R.APORTAC.A LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROV. 48303 SUV.M.C.INST S/F.L.PARA ACTIV.TALL.CURSOS Y JORN.CAR.FORM.S. 48301
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
77
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
17.600,00
17.600,00
17.600,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
40.000,00
40.000,00
35.000,00
60.000,00
60.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00 100,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
10.000,00
35.257,00
385.257,00
385.257,00
385.257,00 100,00
350.000,00 90,85
350.000,00 100,00
202.572,52
202.572,52
202.572,52
202.572,52 100,00
202.572,52 100,00
202.572,52 100,00
240.000,00
240.000,00
198.558,95
198.558,95
82,73
6.296,40
125.319.198,59
6.147.755,65 131.466.954,24
85.461.555,69
77.592.526,30
59,02
51.701.934,13
350.000,00
5.000,00 100,00
5.000,00
107.000,00
35.000,00
87,50
40.000,00 60.000,00
2,62
4.260,00 67,66
39,33 50.980.197,66
98,60
35.257,00
2.036,40
233.703,60
721.736,47
79.765.020,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
21 334
25 419
25 422
20 232
21 334
20 232
23 234
22 341
25 419
25 431
25 433
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.PATRON.NACION.M ISTER.ELCHE REPRESENT.ORD.DEL MISTERIO APORTACIONES A 48303 ASOCIACIONES. PROM.Y DESARR.LOCAL 48303 SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABR IC.JUGUETES,PARA PROMOCIÓN SECTOR 4830390 SUV.M.C.INST S/F.L.REALIZ.ACTIV.TALL. CURSOS Y JORN.CAR.FORM. 4830390 SUBV.PATRON.NACION.M ISTER.ELCHE REPRESENT.ORD.DEL MISTERIO 48304 SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE. 48304 SUBV.MENSAJER.PAZ PROG.REINSERC.MUJER. VICT.VIOLEN.DOMESTICA 48304 SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA S.PEDRO" 48304 APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQ UEÑ.Y MED.CUID.VITIVINICOLAS (ACEVIN) 48304 SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD. 48304 SUBV.C.EUROP.EMPRES.I NNOVADORAS DE ELCHE:FOM.CREAC. EMPRESAS 48303
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
78
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00 100,00
24.078,00
24.078,00
24.078,00
24.078,00 100,00
5.088,00 21,13
5.088,00100,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00 100,00
24.000,00 100,00
24.000,00 100,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00 100,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00 100,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00 100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 100,00
30.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00 100,00
11.000,00
6.195.833,65 131.786.032,24
85.751.633,69
1.000,00
30.000,00 12.000,00
125.590.198,59
-1.000,00
77.882.604,30
59,10
9.000,00 18.990,00
70.000,00
44.800,00 40,00
44.800,00 100,00
67.200,00 9.000,00
1.000,00 100,00
51.776.822,13
1.000,00100,00
39,29 51.055.085,66
98,61
721.736,47
80.009.210,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 232
22 341
25 422
25 431
22 341
20 232
25 419
25 431
25 433
20 232
25 419
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.UPAPSA REALIZACIÓN JORNADAS PROV.DEPORTE ADAPTADO 48305 SUBV.FED.TENIS C.VALENC.:CIRCUIT.ALIC ANT.TENIS.TROF.DIPUTA C. 48305 SUBVENCIÓN UNIFAM, PARA PROMOCIÓN DEL SECTOR 48305 SUBV.C.R.I.G.P. JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PRODUC. 4830590 SUBV.FED.TENIS C.VALENC.:CIRCUIT.ALIC ANT.TENIS.TROF.DIPUTA C. 48306 SUBV.FONS VALENCIÁ PER LA SOLIDARIT.:PROGR.SENS IB.PROV.ALIC. 48306 SUBV.FEDER.PROV.COFR ADIAS PESCADORES ACTUAC.DE PROMOCIÓN 48306 SUBV.AL C.R.I.G.P. CEREZAS ALICANTE,PROM.Y COMER.PRODUCTOS 48306 SUV.ENT.S/F.LUCRO,FOM ENTO DE SECTORES PRODUCTIVOS 48307 SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS 48307 SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGRÍCOLA 48305
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
79
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
11.000,00
11.000,00
11.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00 100,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
6.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00 100,00
15.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00 100,00
9.000,00
12.000,00
120.000,00
-30.000,00
10.000,00 100,00
10.000,00 100,00 20.000,00
12.000,00 100,00
12.000,00 100,00
90.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
125.828.198,59
6.177.833,65 132.006.032,24
90.000,00 25.000,00
25.000,00 100,00
13.750,00 55,00
13.750,00 100,00
11.250,00
10.000,00
85.848.633,69
77.979.604,30
59,07
51.812.572,13
39,25 51.090.835,66
98,61
721.736,47
80.193.460,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
25 431
20 232
20 231
25 431
25 433
20 231
21 334
25 419
25 431
25 419
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COMER.PRODUC. 4830790 SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS 48308 SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS PROV.AL. 48308 SUBV.AL C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.Y COM.PROD. 48308 SUBV.CENTRO EUR.EMP.INNOV.DE ALCOY:FOM.CREACIÓN Y CONS.EMPR 48309 SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHA B. Y REINSERC. 48309 SUBV.UNIÓN NAC.ENTD.FESTER.MOR OS Y CRISTIAN.PARA EDIC.REVST. 48309 SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.REVISTA ASAJA 2012 48309 SUBV.AL C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM. Y COM.PROD. 4830990 SUBV.JÓVENES AGRICULT.ALIC.:EDIC.Y REALIZ.REVISTA ASAJA 2011 48307
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
10.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
10.000,00
7.000,00
80
Estado de Ejecución
10.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00 100,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00 100,00
23.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
6.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00 100,00
11.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00 100,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
10.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
6.191.833,65 132.112.032,24
85.940.633,69
10.000,00
1.000,00
6.000,00
125.920.198,59
7.000,00 100,00
8.500,00 50,00
7.000,00100,00
8.500,00100,00
8.500,00
4.000,00
78.071.604,30
59,09
6.000,00 100,00
51.834.072,13
6.000,00100,00
39,23 51.112.335,66
98,61
721.736,47
80.277.960,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 232
21 334
20 232
21 334
25 419
21 334
21 334
21 334
22 341
21 334
22 341
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.INST.S/F LUCRO,ACTIV.PROM.CON V.A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE 48310 SUBV.ASOC.CULT.PATR. DEL TRACTAT D´ALMIZRA,REPREST.AN UAL 4831090 SUB.ACTIVD.PROM.CONV IV.A TRAVES OCIO T.LIBRE GEST.INST.S/F L 48311 SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIO S LIT. 48311 SUBV.CMDAD. REGANTES RIEGOS LEV. MARGEN DCHA.RIO:FOMEN.AGRIC 48312 SUBV.ASOC.EMPR.LIBRE ROS Y PAPELEROS PROV. PARA FERIA LIBRO 48313 SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS 48315 SUBV. ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC. GALAS LIRICAS 48316 SUBV.CLUB BALON.ALIC.:PROGR.PRO M.BALON.NIÑOS SÍNDR.DOWN-2012 48317 SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE 4831890 SUBV.CLUB RUGBY VILLAJ.:PARTIC.LIGA NAC.DIV.HONOR 2010-2011 48310
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
81
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
128.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
6.160,00
6.160,00
6.160,00
6.160,00
5.955,00
5.955,00
5.955,00 100,00
7.920,00
7.920,00
7.920,00
7.920,00 100,00
6.000,00
6.000,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
5.600,00
5.600,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
30.000,00
30.000,00
6.227.788,65 132.332.467,24
86.149.468,69
5.955,00
30.000,00
126.104.678,59
5.955,00 100,00
5.955,00100,00 7.920,00
6.000,00
5.600,00
15.000,00 100,00
15.000,00
4.400,00 30.000,00 100,00
78.130.479,30
59,04
30.000,00 100,00
51.870.027,13
30.000,00 100,00
39,20 51.148.290,66
98,61
721.736,47
80.462.440,11
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 231
48400
20 239
48400
21 334
48400
21 336
48400
25 422
48400
26 425
48400
25 433
48400
25 441
48400
26 172
48401
21 334
48401
21 336
48401
25 433
48401
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUB.FUND.BENÉF.BCO.AL IM.ALIC.:ADQU.ALIM.BÁSI COS Y TRANSP. SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL REMEDIO APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ SUBV.FUND.UNIV.INVEST G.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA APORT.FUNDAC.C.V."AGE NCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE" SUBV.FUNDEUN:FORMAC IÓN AGENTES DESARROLLO LOCAL. APORTAC.A LA FUNDACION PUERTO DE ALICANTE DE LA COM.VALEN. APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO SUBV.FUND.CULT.M.HER NANDEZ CERTAM.PREM.INTER.PO ESIA M.H. APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ". SUBV.A FUNDESEM: CURSO FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
82
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00 100,00
12.021,00
12.021,00
12.021,00
40.400,00
40.400,00
40.400,00
18.030,00
18.030,00
18.030,00
206.000,00
206.000,00
205.734,49
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00 100,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00 100,00
1.000,00
56.087,00
56.087,00
56.086,26
56.086,26 100,00
6.011,00
6.011,00
2.400.000,00
99,87
1.676,92
205.734,49 99,87
56.086,26 100,00
205.734,49 100,00
265,51
56.086,26 100,00
0,74
6.011,00
408.000,00
30.000,00
6.257.788,65 135.169.016,24
10.323,08 35.000,00
2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 1.992.000,00 83,00 1.992.000,00100,00
30.000,00
128.911.227,59
205.734,49
1.676,92 13,97
Estado de Ejecución
30.000,00
88.879.289,44
80.860.300,05
59,82
54.125.524,80
40,04 53.402.111,41
98,66
723.413,39
81.043.491,44
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
20 232
30 235
26 172
21 335
25 433
01 927
31 161
27 912 09 924 30 235
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
4840190 SUBV.CITMI-CITE CC.OO PV:INSER.POB.SITUAC.V ULNERAB.SOCIAL 4840190 APORT.SOCIOS PARTICIPANTES.PROY."IT ER" FUNDACIONES 48402 APORT.A LA FUND.DE LA C. VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE 48402 APORT.FUND.COMUNITA T VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA" 48403 SUBV.FUNDEUN:CONV.A NUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO APORTACIÓN A LA 48403 FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL. 48500 SUBV.COMUND.GRAL.US UAR.ALTO VINALOPO.CUOTAS PREST.CONTR.AGUA 48500 DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS 48500 SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES 4900190 APORTACIÓN A LOS SOCIOS PARTICIPANTES PROYECTO ITER
26 172
60900
21 334
60900
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00 100,00
8.137,62
8.137,62
5.740,76
5.740,76
6.000,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
6.000,00 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
6.000,00100,00
70,55
8.137,62
6.000,00
2.300.000,00
83
6.000,00
2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00 1.541.000,00 67,00 1.541.000,00100,00
759.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
8.505,00
8.505,00
8.505,00
8.505,00 100,00
10.000,00
10.000,00
105.000,00
105.000,00
103.512,33
103.512,33
98,58
52.512,33 50,01
52.512,33 100,00
52.487,67
22.721,00
22.721,00
22.258,09
22.258,09
97,96
22.258,09 97,96
22.258,09 100,00
462,91
28.635,80
21.004,90
21.004,90
73,35
91.358.310,52
83.339.321,13
60,53
28.635,80
12.000,00
8.505,00 100,00
8.505,00100,00
10.000,00
28.635,80
Total de operaciones corrientes:
131.375.453,59
6.300.562,07 137.676.015,66
INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR. ÁREAS RECR.Y OTRAS OBRAS SEÑALIZACIÓN CAMINO DEL CID, PROVINCIA DE ALICANTE
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
131.379.453,59
6.300.562,07 137.680.015,66
Suma
91.358.310,52
83.339.321,13
60,53
55.755.800,22
55.755.800,22
40,50 55.032.386,83
40,50 55.032.386,83
98,70
98,70
723.413,39
723.413,39
81.920.215,44
81.924.215,44
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 452
60900
34 453
60900
26 172
6090090
29 452
6090090
34 45304 6090090 34 45306 6090090 34 45307 6090090 34 45308 6090090 34 45309 6090090 34 45310 6090090 34 45311 6090090 26 172
60901
34 453
6090190
34 453
60902
34 45309 6090290
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL, 2012 INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR. ÁREAS RECR.Y OTRAS INVERS.EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y PLAN TELECONTROL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL DOTAC.ACOND.INFRAEST R.APOYO AL TRANSP.PÚBLIC.DESARR. CARRET. INV.EN LA RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENER.VALENCIANA INV.EN LA RED VIARIA PROV.FINANCIADAS GENERALITAT VALENCIANA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
20.000,00
2.835.100,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
20.000,00
Estado de Ejecución
20.000,00
-100.000,00 2.735.100,00 1.829.086,45
76.083,54
2,78
31.472,48
1,15
31.472,48 100,00
2.703.627,52
209.447,54
209.447,54
209.447,54
209.447,54 100,00
159.211,68 76,02
159.211,68 100,00
50.235,86
36.605,55
36.605,55
36.605,55
36.605,55 100,00
7.800,18 21,31
7.800,18100,00
28.805,37
253.804,91
253.804,91
253.804,91
253.804,91
9.709,54
9.709,54
9.709,54
9.709,54
9.726,05
9.726,05
9.726,05
275.445,86
275.445,86
275.445,86
43.915,62
15,94
22.585,81
8,20
17.583,52 77,85
442.982,76
442.982,76
442.982,76
62.478,10
14,10
57.366,67 12,95
57.366,67 100,00
385.616,09
62.731,67
62.731,67
62.731,67
33.377,23
53,21
3.772,99100,00
58.958,68
93,48 1.257.340,06 55,23 1.257.340,06100,00
1.019.047,94
9.726,05 100,00
2.276.388,00 2.276.388,00 2.127.867,01 2.127.867,01 25.000,00
134.259.553,59
84
9.726,05
3.772,99
6,01
5.002,29
25.000,00
252.860,05
25.000,00
68.221,39
68.221,39
48.590,59
448.747,34
448.747,34
83.904,46
83.904,46
83.904,46
10.378.277,14 144.637.830,73
96.748.212,91
48.590,59
71,22
48.590,59 71,22
48.590,59 100,00
19.630,80
448.747,34 83.904,46 100,00
86.071.316,82
59,51
83.904,46 100,00
57.427.845,14
83.904,46 100,00
39,70 56.699.429,46
98,73
728.415,68
87.209.985,59
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 453
34 453
19 231
21 333
35 336
06 933 19 231
26 172
19 231
21 335
35 336
34 453
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6090299 C.R.INV.RED VIARIA PROV.CONVENIO CON LA GENERALITAT VALENC. 60903 DOT.PROY.MODIF.CERT.F IN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.JERC.ANT. 62200 INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 62200 INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG) 62200 INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL ADQUISICIÓN INMUEBLES 62200 DIPUTACIÓN PROVINCIAL 6220090 INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL 62300 ADQ.HERRAMIENT.MECA NICAS PLAN ACT.MEJ.EMPL.RURAL (PAMER) 62300 INVERS.EN MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV. 62300 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO TÉCNICO.FONOTECA PROVINCIAL 62300 INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. U.MARQ 62300 ADQU.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE DPTO.CARRETERAS.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
85
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
2.328.299,30 2.328.299,30 2.328.299,30 2.328.299,30 100,00 2.328.299,30 100,00 2.328.299,30100,00 430.000,00 313.190,00
-37.000,00
430.000,00
300.017,61
300.017,61
69,77
276.190,00
260.245,11
260.245,11
94,23
295.395,94 68,70
295.395,94 100,00
134.604,06 276.190,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
500,00
500,00
500,00
152.941,44
152.941,44
1.500,00
1.500,00
27.300,00
27.300,00
6.000,00
152.941,44
152.941,44 100,00
11.004,85
7,20
11.004,85 100,00
141.936,59 1.500,00
331,33
331,33
1,21
331,33
1,21
331,33 100,00
26.968,67
6.000,00
6.000,00
11.200,00
11.200,00
27,92
27,92
0,25
27,92
0,25
27,92 100,00
11.172,08
45.000,00
45.000,00
620,90
620,90
1,38
620,90
1,38
620,90 100,00
44.379,10
135.289.243,59
12.828.517,88 148.117.761,47
99.790.696,52
89.113.800,43
60,16
60.063.525,38
40,55 59.335.109,70
98,79
728.415,68
88.054.236,09
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
08 491
08 920
15 920
17 920
38 928
15 920
15 920
16 920
16 920
19 231
35 336
07 920
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE T.V. 62300 INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OFIC.TÉCN.Y OTROS 62300 ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN. 62300 ADQUISICIÓN MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE. BOP E IMPRENTA 62300 ADQUISICIÓN MAQUIN. INST. Y UTILL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST. 62301 AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT. Y SUS REDES INTER. 62302 ADECUACIÓN RED RADIOCOMUNICACIONES TRUNKING A TOPOL. DIGITAL 62400 ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL 6240090 ADQUISICIÓN VEHICULOS PARQUE MOVIL PROVINCIAL 62500 ADQUISICIÓN DE MOBILIAR. Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV. 62500 ADQU.MOBILIARIO Y ENSERES.UNID.MUSEO ARQU.PROVINCIAL ADQU.MOBILIAR.EQUIPO 62500 S OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT. 62300
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
86
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
6.000,00
6.000,00
6.000,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
15.000,00
15.000,00
14.927,00
14.927,00
99,51
14.927,00 99,51
14.927,00 100,00
73,00
40.000,00
40.000,00
35.075,02
8.075,02
20,19
8.075,02 20,19
8.075,02100,00
31.924,98
60.000,00
60.000,00
60.000,00
100,00
100,00
100,00
1.450,00
45.450,00
45.450,00
200.600,00
200.600,00
200.600,00
10.000,00
1.064,97
332,00
332,00
63.000,00
6.109,29
6.109,29
9,70
6.109,29
13.030.799,88 148.726.243,47 100.048.804,80
89.344.908,71
60,07
60.094.033,66
44.000,00
10.000,00
100,00 63.000,00
135.695.443,59
232,00
200.600,00 100,00 1.064,97
200.600,00
10,65
1.064,97 10,65
1.064,97100,00
332,00 100,00
332,00 100,00
332,00 100,00
9,70
8.935,03
6.109,29100,00
40,41 59.365.617,98
98,79
56.890,71
728.415,68
88.632.209,81
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
31 927
62500
35 336
62600
13 920
62600
13 920
6260090
13 920
62601
13 920
6260190
13 920
62602
13 920
6260290
20 231
62700
30 237
62700
21 335
62700
20 231
6270090
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQUIS. MOBILIARIO Y ENSERES PARA AGENCIAS GESTOR.Y CENTRAL ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN DE MARQ ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES ADQUISICIÓN E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE REDES RENOVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. RENOVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. INVERS.RESID.Y C.OCUPACIONAL PERSON.CON DISCAP. INTELECTUAL INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO" INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL INVERS.RESID.Y C.OCUPACIONAL PERSON.CON DISCAP. INTELECTUAL Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
87
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
141,60
141,60
0,71
141,60
0,71
141,60 100,00
19.858,40
170.000,00
170.000,00
83.994,93
13.994,93
8,23
13.994,93
8,23
13.994,93 100,00
156.005,07
30.000,00
30.000,00
30.000,00 100,00
30.000,00 100,00
30.000,00 100,00
30.000,00
725,70
17.000,00
17.000,00
30.000,00 30.000,00
17.000,00
95.000,00
448.000,00
725,70
2,42
17.000,00 100,00
725,70
2,42
725,70 100,00
17.000,00 100,00
17.000,00 100,00
29.274,30
95.000,00
95.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
28.882,00
96,27
28.882,00 96,27
28.882,00 100,00
1.118,00
210.000,00
658.000,00
315.936,03
315.936,03
48,01
255.853,11 38,88
255.853,11 100,00
402.146,89
2.015.291,63
2.015.291,63 2.015.291,63 2.015.291,63 100,00
1.000,00
2.015.291,63
1.000,00 959.023,20
138.475.735,22
1.000,00
959.023,20
1.000,00 959.023,20
14.276.823,08 152.752.558,30 103.500.917,89
959.023,20 100,00
92.725.903,80
60,70
959.022,43 100,00
61.399.653,43
959.022,43 100,00
40,20 60.671.237,75
98,81
0,77
728.415,68
91.352.904,87
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
33 231
30 23710
30 23711
21 33509
21 33510
21 33511
35 336
11 920
24 169 26 172
09 221
20 231
21 333
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6270090 INVERSIONES EN LA REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ 6270090 INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO" 6270090 INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO" 6270090 INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL 6270090 INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL 6270090 INVERSIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO PROVINCIAL 62800 ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA. MARQ 62800 ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP. 62900 ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 62900 INVER.MEDIOAMBIENTAL ES EQUP.FINCAS DE LA DIPUTACIÓN Y OTRAS. 62900 ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICI O PREV.R.LABORALES 62900 ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL 62900 ADQUISICION DE OBRAS DE ARTE CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
261.468,41
Créditos Totales
261.468,41
1/1/2012 Gastos Autorizados
261.468,41
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
261.468,41 100,00
88
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
81.647,13 31,23
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
81.647,13 100,00
179.821,28
1.605.450,79 1.605.450,79 1.605.450,79 1.605.450,79 100,00 1.027.390,10 63,99 1.027.390,10100,00
578.060,69
2.854.890,23 2.854.890,23 2.854.890,23 2.854.890,23 100,00 5.815,36
2.854.890,23
5.815,36
5.815,36
3.501.667,06 3.501.667,06
869.128,90
869.128,90
24,82
2.256.116,63 2.256.116,63
141.432,23
141.432,23
6,27
6.000,00
6.000,00
3.228,35
3.228,35
53,81
1.503,00
1.503,00
18,00
18,00
1,20
1.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
25.000,00
25.000,00
138.525.238,22
5.940,00
5.940,00
99,00
517.469,06 14,78
517.469,06 100,00
124.963,90
5,54
119.063,90 95,28
5.900,00
2.131.152,73
3.228,35 53,81
2.708,10 83,88
520,25
2.771,65
18,00
1,20
5.940,00 99,00
2.984.198,00
18,00 100,00
1.485,00
5.940,00100,00
60,00 4.000,00
25.000,00
24.762.231,56 163.287.469,78 109.267.474,80
25.000,00
98.467.460,71
60,30
63.160.309,97
38,68 62.425.474,04
98,84
734.835,93
100.127.159,81
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
35 336
62900
25 433
62900
29 452
62900
34 453
62900
01 912
62900
08 920
62900
11 920
62900
15 920
62900
16 920
62900
09 921
62900
38 928
62900
06 933
62900
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
ADQU.OBRAS ARTE Y OTR.INMOV.CARÁCTER HISTÓRICO-ARTÍSTICO. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.PROM. Y DESARR. LOCAL ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.G EST.Y EDIC.DATOS HIDR. INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I. ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM. REGISTR.E INF. ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST. ADQU.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
89
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
100,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
3.250,00
139,00
139,00
13,90
139,00 13,90
139,00 100,00
861,00
1.000,00 15.925,62
15.925,62
17,70
90.000,00
1.800,00
139,95
139,95
7,78
10.000,00
10.000,00
2.165,30
2.165,30
21,65
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
138.643.088,22
-1.450,00
100,00
24.760.781,56 163.403.869,78 109.285.844,67
98.485.830,58
60,27
139,95
7,78
139,95 100,00
1.660,05
2.165,30 21,65
2.165,30100,00
7.834,70
63.162.754,22
38,65 62.427.918,29
98,84
734.835,93
100.241.115,56
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 453
21 333
24 923
24 923
24 923
21 334
25 433
38 928
21 334
21 335
35 336
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6290090 INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS INVERSIONES EN OTRO 62901 INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG 62901 INV.ACTUALIZ.INVENTARI O Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC. 6290190 INV.ACTUALIZ.INVENTARI O Y ENCUESTA INFRAESTRUCTURAS PROV.AL. 62902 ACTUALIZ."BASE C.VECTORIAL BCV05".CONV.INST.CART OGRAF.VALENC 64000 GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS 64000 INV.DE CARÁCATER INMATERIAL.PROM. Y DESARROLLO LOC. 64000 GTOS.COMPOSICIÓN,CR EACIÓN Y EDIC.OBRAS LITER.Y MUSICALES 64001 INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. CULTURA Y EDUCACIÓN 64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL 64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS UNIDAD MUSEO ARQU.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
5.000,00
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
42.591,25 100,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
42.591,20 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
42.591,25
-3.700,00
1.300,00
1.300,00
300.000,00
300.000,00
0,05
122.033,89
122.033,89
122.033,89
122.033,89 100,00
100,00
177.917,24
178.017,24
178.017,24
178.017,24 100,00
10.300,00
-2.950,00
7.350,00
7.350,00
6.000,00
-1.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
2.950,00
2.950,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
27.000,00
27.000,00
100,00 2.950,00
138.994.588,22
76.271,18 62,50
42.591,20 100,00
Estado de Ejecución
42.591,25
300.000,00
42.591,25
HASTA
90
76.271,18 100,00
45.762,71
178.017,24
7.503,70
7.503,70
27,79
253,70
25.098.623,94 164.093.212,16 109.635.990,75
98.835.976,66
60,23
63.281.870,30
0,94
253,70 100,00
38,56 62.547.034,37
98,84
26.746,30
734.835,93
100.811.341,86
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
29 452
13 920
38 928
29 452
13 920
13 491
13 927
13 920
24 151
24 169
26 172
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INV.APLIC.INFORMÁTICA S GEST.TRATAM.EDIC.Y DIFUS.DATOS HIDR. 64100 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN 64100 ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST. 6410090 INV.APLIC.INFORMÁTICA S GEST.TRATAM.EDIC.Y DIFUS.DATOS HIDR. 6410090 INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN 64101 PROY."IMPLANT.SERV.AC CESO ELECTR.CIUDADANOS SERV.PÚBLICOS" 64101 INV.APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA ASISTENCIA A MUNICIPIOS 6410190 PORTAL WEB DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 65000 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.ALC OCER PLANES 65000 PLANES OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL, 2011-2012, EJEC.PARA AYTOS. 65000 INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT. AR.RECR.P.PÚBL.Z.VERD ES AYTOS.Y OTROS 64100
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
4.000,00 336.298,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
61.034,48
397.332,48
317.130,93
Pag/Obl Pendiente de Pago
317.130,93
79,82
15.108,72
15.108,72
15.108,72
15.108,72 100,00
126.826,40
126.826,40
126.826,40
126.826,40 100,00
120.000,00
70.800,00
325.433,00
325.433,00
5.972,80
5.972,80
325.433,00
185.000,00 46,56
185.000,00 100,00
212.332,48
15.108,72 52.370,76 41,29
52.370,76 100,00
74.455,64
100.000,00
120.000,00
155.433,00
47,76
155.433,00 47,76
155.433,00 100,00
170.000,00
5.972,80 100,00
-545.150,00 4.997.571,36 4.746.864,02 2.932.122,79
324.000,00
Estado de Ejecución
1.000,00
120.000,00
145.428.580,38
Pagos Líquidos
1.000,00
100.000,00
324.000,00
Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
4.000,00
100.000,00
5.542.721,36
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012
4.000,00
1.000,00
5.972,80
HASTA
91
58,67
5.972,80
545.207,44 10,91
545.207,44 100,00
4.452.363,92
324.000,00
25.081.876,54 170.510.456,92 115.568.126,62 102.388.571,30
324.000,00
60,05
64.219.881,50
37,66 63.485.045,57
98,86
734.835,93
106.290.575,42
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
26 425
65000
29 452
65000
24 151
6500090
24 16908 6500090
24 16909 6500090
24 16910 6500090
24 16911 6500090
29 45208 6500090
29 45210 6500090
29 45211 6500090
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INV.AHORRO Y EFICIENCIA ENERG.Y ENERG.RENOVABLE,EJE C.AYTOS. INV.INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS,2011-2012, A EJEC.PARA AYTOS REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.ALC OCER PLANES PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL, A EJECUTAR PARA AYTOS. PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL, A EJECUTAR PARA AYTOS. PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL, A EJECUTAR PARA AYTOS. PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL, A EJECUTAR PARA AYTOS. INVERS.EN INFRAESTRUC.HIDRÁULI CAS GESTION.PARA AYUNTAMIENTOS INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS GESTION.PARA AYTOS. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS GESTION.PARA AYTOS.
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
20.000,00
380.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
20.000,00
20.000,00
-3.696,04
376.303,96
295.448,66
20.904,80
20.904,80
20.904,80
20.904,80 100,00
129.808,71
129.808,71
129.808,71
129.808,71 100,00
383.336,46
383.336,46
383.336,46
110.888,50
793.780,49
793.780,49
793.780,49
770.352,62
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
20.000,00
212.750,47
6.484.189,78 6.484.189,78 6.330.134,45 4.401.694,01
145.828.580,38
92
56,54
52.930,66 14,07
52.930,66 100,00
323.373,30 20.904,80
129.808,71 100,00
129.808,71 100,00
28,93
91.627,05 23,90
91.627,05 100,00
291.709,41
97,05
614.799,81 77,45
614.799,81 100,00
178.980,68
67,88 1.876.565,30 28,94 1.876.565,30100,00
4.607.624,48
6.201,02
6.201,02
6.201,02
6.201,02 100,00
6.201,02 100,00
6.201,02100,00
62.131,82
62.131,82
62.131,82
62.131,82 100,00
50.698,98 81,60
50.698,98 100,00
11.432,84
646.969,00
646.969,00
646.969,00
175.025,55 27,05
175.025,55 100,00
471.943,45
311.635,20
48,17
33.605.502,58 179.434.082,96 124.256.842,03 108.414.938,45
60,42
67.217.538,58
37,46 66.482.702,65
98,91
734.835,93
112.216.544,38
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
24 169
24 151
29 161
29 452
34 454
24 151
29 45206
29 45208
29 45210
29 45211
24 151
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6500099 C.R.PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL 2011-2012 EJEC. AYTOS 65001 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.BAL ONES 65001 PROGR.CONSTR.Y ACOND.ESTACIONES DEPUR.E.D.A.R.,EJEC.AY TOS. 65001 PROGR.CONSTR.INFRAE STRUCT.HIDRAULIC.ABAS T.SANEM.EJEC.AYTOS. 65001 INVERS.CAMINOS TITULAR.NO PROV.GEST.AYTOS Y OTROS ENTES 6500190 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.BAL ONES 6500190 PROGR.CONSTR.INFRAE ST.HIDRAUL.GEST.A .AYTOS. 6500190 PROGR.CONSTR.INFRAE ST.HIDRAUL.ABAST.Y SANEAM.GEST.A .AYTOS. 6500190 PROGR.CONSTR.INFRAE STRUCT.HIDRAULIC.ABAS T.SANEM.G.AYTOS. 6500190 PROGR.CONSTR.INFRAE STRUCT.HIDRAULIC.ABAS T.SANEM.G.AYTOS. 65002 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URGANA,EJEC.AYTO.DE BENILLUP
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
74.064,31
5.972,80
97.620,00
1.000.000,00 1.800.000,00
5.972,80
148.640.525,98
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
74.064,31
74.064,31
74.064,31 100,00
5.972,80
5.972,80
5.972,80 100,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
74.064,31 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
74.064,31 100,00
5.972,80
97.620,00
1.000.000,00
93
97.620,00
904.772,37
145.435,63
14,54
133.038,74 13,30
132.272,22 99,42
766,52
-5.133,26 1.794.866,74 1.400.000,00
866.961,26 1.794.866,74
20.904,80
20.904,80
20.904,80
20.904,80 100,00
20.904,80
125.636,13
125.636,13
125.636,13
125.636,13 100,00
125.636,13 100,00
125.636,13 100,00
67.176,33
67.176,33
67.176,33
67.176,33 100,00
67.176,33 100,00
67.176,33 100,00
227.810,38
227.810,38
226.125,88
226.125,88
99,26
106.739,26 46,85
106.739,26 100,00
424.726,94
424.726,94
422.995,46
422.995,46
99,59
233.459,13 54,97
233.037,71 99,82
5.972,80
5.972,80
121.071,12 421,42
5.972,80 100,00
34.638.308,21 183.278.834,19 127.510.462,91 109.509.222,59
59,75
191.267,81 5.972,80
67.957.652,48
37,08 67.221.628,61
98,92
736.023,87
115.321.181,71
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
24 169
65002
29 452
65002
24 151
6500290
24 169
6500290
24 151
65003
24 169
65003
29 452
65003
24 151
6500390
34 454
6500390
24 151
65004
24 151
6500490
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INVER.EN OBRAS Y REPARACIONES DE COOPER.MUNIC.GESTION .AYTOS. INV.INFRAESTR.HIDRAULI CAS,2012-2012, A EJECUTAR PARA AYTOS. REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URGANA,EJEC.AYTO.DE BENILLUP INVER.EN OBRAS REPAR.Y EQUIP. DE COOPER.MUNIC.GESTION .AYTOS. REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.FAC HECA INV."REHAB.PARQUE EN AVDA.MEDITERRANEO."A EJEC.AYTO ELDA DOT.PROY.MODIF.Y CERT.FINALES INV.INFR.HIDR.,EJER.ANT .AYTOS. REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.FAC HECA INV.CAM.L'ASSEGADOR,V .D'AGRES,CARRAS.V.BOC AIR.Y MAL.ALFAFARA REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.LA VALL D'ALCALÁ REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.LA VALL D'ALCALÁ Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
440.000,00
Modificaciones
200.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
94
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
640.000,00
440.000,00
640.000,00
750.000,00
492.127,69
750.000,00
20.904,80
20.904,80
20.904,80
721.876,97
721.876,97
696.632,68
5.972,80
5.972,80
5.972,80
120.000,00
120.000,00
120.000,00
750.000,00
100,00
374.666,94
51,90
20.904,80
366.147,29 50,72
366.147,29 100,00
355.729,68
5.972,80 100,00
5.972,80
120.000,00
5.489,86
5.589,86
20.904,80
20.904,80
20.904,80
20.904,80 100,00
74.340,00
74.340,00
74.340,00
74.340,00 100,00
5.972,80
5.972,80
5.972,80 100,00
5.972,80
20.904,80
20.904,80
20.904,80 100,00
20.904,80
5.972,80
20.904,80
149.962.571,58
20.904,80 100,00
5.589,86
35.702.729,44 185.665.301,02 129.408.223,28 110.032.889,53
59,26
20.904,80
74.340,00 100,00
68.398.139,77
74.340,00 100,00
36,84 67.662.115,90
98,92
736.023,87
117.267.161,25
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6500490 INV.REASFALTADO TRAMO 1 CAMÍ DELS ALGUERS,EJ.AYTO.ALFAZ PÍ 24 151 65005 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, EJEC.AYTO.DE FAMORCA 24 169 65005 PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUN.COFINANC.MA P.2012 EJEC.AYTOS 24 151 6500590 REDAC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA, EJEC.AYTO.DE FAMORCA 24 16909 6500590 PLAN PROV.COOPER.LAS OBRAS Y SERV.MUNP.COFINANC.M AP.EJ.AYTOS 24 16911 6500590 PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNP.COFINANC.M AP.A EJEC.AYTOS 34 454 6500590 INV.REFUERZO CAMINO LA MARCHAL,EJEC.AYTO.AL MUDAINA 24 151 65006 REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.CAÑ ADA 24 151 6500690 REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN URBANA,EJEC.AYTO.CAÑ ADA 24 169 65008 INVERSIONES Y PROYECTOS A EJECUTAR POR S.M. PROAGUAS COSTAB.
Créditos Iniciales
Modificaciones
74.480,42
34 454
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
5.972,80
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
74.480,42
74.480,42
74.480,42 100,00
5.972,80
5.972,80
5.972,80 100,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
74.480,42 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
5.972,80
5.196.038,41
20.904,80
20.904,80
20.904,80
20.904,80 100,00
2.215,24
2.215,24
2.215,24
2.215,24 100,00
20.904,80
2.215,24 100,00
2.215,24100,00
1.973.266,05 1.973.266,05 1.973.266,05 1.973.266,05 100,00 1.441.749,05 73,06 1.441.749,05100,00
5.972,80
20.904,80
100,00
153.749.617,18
73.675,03
72.495,03
5.972,80
20.904,80
Estado de Ejecución
74.480,42 100,00
3.775.000,00 1.421.038,41 5.196.038,41 3.336.877,49
73.675,03
95
72.495,03
531.517,00
98,40
73.675,03
5.972,80
5.972,80 100,00
5.972,80
20.904,80
20.904,80 100,00
20.904,80
100,00
39.289.214,19 193.038.831,37 134.921.312,71 112.209.101,47
100,00
58,13
69.916.584,48
36,22 69.180.560,61
98,95
736.023,87
123.122.246,89
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 454
26 172
34 454
24 16910
24 16911
24 16910
24 16911
34 454
24 169
34 454
24 169
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6500890 INV.ACOND.Y MEJ.CAMINOS CAÑÁ CATALINA,EMB.Y TOLOMÓ ALTO,ASPE 65009 INV.TRATAM.MEJORA OLMO MILENARIO,EJEC.AYTO.D E MILLENA 6500990 INV.ACOND.CAMINO RURAL LA SOLANA,EJEC.AYTO.BAN YERES MARIOLA 6501090 INV.PARK.A.RECR.Y REOR.PZAS.PALAU E IGLESIA A EJ.ALCOLEJA 6501090 INV.PARK.A.RECR.Y REOR.PZAS.PALAU E IGLESIA A EJ.ALCOLEJA 6501190 INV.NUEVO EDIF.AYUNTAMIENTO A EJEC.AYTO.CAMPO DE MIRRA 6501190 INV.NUEVO EDIF.AYUNTAMIENTO A EJEC.AYTO.CAMPO DE MIRRA 6501190 INV.ADEC.CAMIN.LAUI,RI U,FITA-ALCOCER,FORIN.Y QUER.BENIARRÉS 6501290 RED.PROY.E INV.URB.ENTORNO Y ACC.EDIF.USOS MÚTIPLES,BALONES 6501290 INV.ACOND.CAMINO RURAL PLANTAES,EJEC.AYTO.B ENIDOLEIG 6501390 PROY.Y ESTUD.ESTATAL"PLAN ESTÍMULO ECON.Y EMPLEO"EJ.PROAGUAS Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
74.626,72
Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
74.400,00
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
99,70
Estado de Ejecución
74.626,72
74.400,00
7.000,00
7.000,00
57.486,00
57.486,00
57.486,00
155.170,18
155.170,18
155.170,18
134.618,00
134.618,00
134.618,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00 100,00
269.020,60
269.020,60
269.020,60
269.020,60 100,00
269.020,60
78.470,00
78.470,00
78.470,00
78.470,00 100,00
78.470,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00
73.000,00 100,00
24.038,05
24.038,05
24.038,05
24.038,05 100,00
7.000,00
153.756.617,18
Créditos Totales
1/1/2012
96
74.626,72
7.000,00
57.486,00 100,00
6.726,57 11,70
100.185,61 66,79
6.726,57100,00
50.759,43
100.185,61 100,00
49.814,39
120.000,00
40.425.643,74 194.182.260,92 135.774.727,36 112.935.516,12
58,16
73.000,00 100,00
73.000,00 100,00
24.038,05
70.096.496,66
36,10 69.360.472,79
98,95
736.023,87
124.085.764,26
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Créditos Iniciales
24 16909 6501490 DOTAC.PROY.MOD.Y CERT.FIN.PLAN OBRAS Y EQUIP.DIP.EJC.AYTOS. 24 16910 6501490 DOTAC.PROY.MOD.Y CERT.FIN.PLAN OBRAS Y EQUIP.DIP.EJC.AYTOS. 34 454 65018 DOT.CERT.FINAL INV.REHAB.CAMINO BROVALET,EJEC.AYTO.F ACHECA 34 454 6501890 INV.REHABILITACIÓN CAMINO BROVALET A EJEC.AYTO.FACHECA 34 454 6501990 IN.CAMINO ENMEDIO:OCIOPIA-TRAS V.,ERMITA Y ARENAL,EJ.ORIHUELA 34 454 6502090 INV.ACOND.CAMINO DEL MAS DEL LINO,EJEC.AYTO.BENIFAL LIM 34 454 6502190 INV.MEJORAS EN CAMINO DEL PARTEGAT,EJEC.AYTO.B ENIFATO 34 454 6502290 INV.ACOND.CAMINO PARTIDA L'ALER,EJEC.AYTO.DE BIAR 34 454 6502390 INV.PAVIMENTACIÓN CAMINOS EN DISEMINADO,HONDÓN NIEVES 24 16910 6502490 INV.CONST.NAVE ALM.MUNIC. POL.INDUST. EJEC. AYTO. BENEIXAMA 24 16911 6502490 INV.CONST.NAVE ALM.MUNIC. POL.INDUST. EJEC. AYTO. BENEIXAMA
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
153.756.617,18
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
97
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
34.334,25
34.334,25
34.334,25
34.334,25 100,00
34.334,25 100,00
34.334,25 100,00
1.120,89
1.120,89
1.120,89
1.120,89 100,00
1.120,89 100,00
1.120,89100,00
5.133,26
5.133,26
59.423,43
59.423,43
59.423,43
59.423,43 100,00
59.423,43 100,00
59.423,43 100,00
271.400,00
271.400,00
271.400,00
271.400,00 100,00
271.400,00 100,00
271.400,00 100,00
65.108,46
65.108,46
65.018,61
65.018,61
78.143,78
78.143,78
78.143,78
78.143,78 100,00
78.143,78 100,00
78.143,78 100,00
38.073,80
38.073,80
38.073,80
38.073,80 100,00
38.073,80 100,00
38.073,80 100,00
74.979,61
74.979,61
74.800,00
74.800,00
52.631,58
52.631,58
52.631,58
52.631,58
221.236,64
221.236,64
221.236,64
221.236,64
5.133,26
41.327.229,44 195.083.846,62 136.670.910,34 113.557.830,88
99,86
65.108,46
99,76
58,21
74.979,61
70.578.992,81
36,18 69.842.968,94
98,96
736.023,87
124.504.853,81
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6502490 INV.PAVIMENTACIÓN CAMINO MOTOR,EJEC.AYTO.HON DÓN FRAILES 24 16910 6502590 INV.REMOD.DE LA C/ BENIMAGRELL,EJEC.AYT O SANT JOAN D´ALACANT 24 16911 6502590 INV.REMOD.DE LA C/ BENIMAGRELL,EJEC.AYT O SANT JOAN D´ALACANT 34 454 6502590 INV.ACOND.Y PAVIMENTACIÓN CAMÍ MOLLÓ,EJEC.SANET Y NEGRALS 24 169 65026 REDAC.PROY."NUEVO AYUNTAMIENTO",A EJEC.AYTO.HONDÓN NIEVES 34 454 6502690 INV.PAVIMENTACIÓN CAMINO SERELLA-SOLANA,EJEC. BENASAU 34 454 6502790 INV.REPARACIÓN CAMINO CARASOL-BUITRERA, EJEC.AYTO.AGRES 24 169 6502890 INV.INST.CONTENEDORE S SOTERRADOS RECOG.RESIDUOS,EJEC. SENIJA 34 454 6502890 INV.ACOND.Y MEJORA CAMINO SOLANES,EJEC.PARA AYTO.BENIGEMBLA 34 454 6502990 INV.ACOND.Y MEJ.CAMINOS ABELLÓN,BºDOLORES Y T.PAVOS,CATRAL 24 169 65030 PLAN DE OBRAS ESPECIAL 2009-2013, A EJECUTAR PARA .AYTOS.
Créditos Iniciales
34 454
Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
103.466,82
153.860.084,00
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
36.851,18
36.851,18
36.851,18
36.851,18 100,00
36.851,18 100,00
36.851,18 100,00
14.469,49
14.469,49
14.469,49
14.469,49 100,00
14.469,49 100,00
14.469,49 100,00
327.150,92
327.150,92
327.150,92
327.150,92 100,00
103.285,31 31,57
103.285,31 100,00
3.571,88
3.571,88
3.571,88
3.571,88 100,00
3.571,88 100,00
3.571,88100,00
51.964,43
51.964,43
51.964,43
51.964,43 100,00
75.179,98
75.179,98
75.179,98
75.179,98 100,00
48.895,31 65,04
48.895,31 100,00
29.995,12
29.995,12
29.995,12
29.995,12 100,00
29.995,12 100,00
29.995,12 100,00
139.963,71
139.963,71
138.886,00
138.886,00
99,23
86.737,01
86.737,01
86.140,00
86.140,00
99,31
74.533,82
74.533,82
74.450,00
74.450,00
99,89
103.466,82
103.466,82
42.167.646,98 196.027.730,98 137.613.036,16 114.396.489,88
98
Estado de Ejecución
223.865,61
51.964,43
26.284,67
139.963,71
86.140,00 99,31
86.140,00 100,00
597,01
74.533,82
103.466,82
58,36
70.902.201,10
36,17 70.166.177,23
98,96
736.023,87
125.125.529,88
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación Prog. Econ.
34 454
24 169
34 454
24 169
34 454
24 169
34 454
24 169
34 454
34 454
34 454
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
6503090 INV.ACOND.CAMINO VARIANTE II,V.BLANCA,EJEC.LOS MONTESINOS 65031 PLANES DE OBRAS:COMPLEM. Y ESPECIAL 2012-2013,A EJEC.AYTOS. 6503190 INV.ACOND.CAMINO RURAL VIEJO DE SAX, A EJEC.AYTO.ONIL 65032 DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL COS Y ESP,EJER.ANT.,EJEC.AYT OS 6503290 INV.MEJ.Y AMPLIAC.FIRME CAMINO CULEBRÓN A ÚBEDA,EJEC.PINOSO 65033 DOT.PROY.MODIF.Y CERTIF.FINAL OYS COF.MAP,EJER.ANT.,A AYTOS 6503390 INV.PAVIMEN.CAMINO RURAL DE LA ESCORRATA,EJEC.AYTO. REDOVÁN 65034 OBRAS DE EMERGENCIA, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS 6503490 INV.ACONDIC.CAMINO RURAL DEL PALMENRA,A EJEC.AYTO.SAN ISIDRO 6503590 INV.ADEC.Y MEJ.CAMIN.LA MANUELA Y LA SIERRA,EJEC.BENIMASS OT 6503690 INV.ACONDIC.CAMÍ FONDO LLINARES,A EJEC.AYTO.DE SELLA Suma
12:38:39
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Org.
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
75.549,50
1.653.811,00
100.000,00
175.000,00
250.000,00
156.038.895,00
Créditos Totales
75.549,50
1/1/2012 Gastos Autorizados
75.549,50
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
75.549,50 100,00
99
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
75.549,50 100,00
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
75.549,50 100,00
611.531,96 2.265.342,96 1.224.661,51
2.265.342,96
107.500,00
107.500,00
107.500,00
107.500,00 100,00
107.500,00 100,00
107.500,00 100,00
72.504,90
172.504,90
40.709,76
40.709,76
23,60
30.611,76 17,75
30.611,76 100,00
99.260,24
99.260,24
99.000,00
99.000,00
99,74
99.260,24
-71.135,02
103.864,98
17.299,51
17.299,51
16,66
103.864,98
66.718,64
66.718,64
66.585,21
66.585,21
99,80
-30.000,00
220.000,00
56.538,97
56.538,97
56.538,97
56.538,97 100,00
25.187,42
25.187,42
25.187,42
25.187,42 100,00
25.187,42 100,00
25.187,42 100,00
76.093,10
76.093,10
76.093,10
76.093,10 100,00
76.093,10 100,00
76.093,10 100,00
66.585,21 99,80
141.893,14
66.585,21
133,43
220.000,00
43.257.396,69 199.296.291,69 139.402.161,14 114.960.953,35
57,68
56.538,97
71.283.728,09
35,77 70.481.119,01
98,87
802.609,08
128.012.563,60
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
26 172
65037
34 454
6503790
34 454
6503890
34 454
6503990
34 454
6504090
37 231
71000
39 432
71000
24 169
76200
32 172
76200
25 433
76200
29 452
76200
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
INV.TRATAM.MEJORA DE ÁRBOL MONUMENTAL,EJEC.AYT O.DE BIAR INV.OBRAS REP.Y ACOND.CAMÍ DE LA CUNA,EJEC.LA VALL DE LAGUAR INV.ACOND.CAMINO VIEJO DE SALINAS,A EJEC.AYTO.VILLENA INV.MEJ.VIALES ALQU.DE COLOMER Y CAM.CEMENTERIO,JESÚS POBRE INV.ACOND.Y PAV.PERÍMETRO AULA MEDIOAMB.PJ.CAUTIV.,LA NUCÍA APORTAC.O.O.A.A.INST.D E LA FAM."DR.PEDRO HERRERO" OP.CAPITAL APORTAC.PATRONATO PROV.TURISMO OPERACIONES DE CAPITAL PLANES DE OBRAS:COMPLEM.Y ESPECIAL. 2011-2012,SUBVENCIONE S SUBV.M.C. CONCEDER PRESIDENCIA A AYTOS.MATERIA MEDIOAMBIENT. SUBV.AYTOS.INVERSION ES DESARROLLO SECTORES PRODUCTIVOS SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRAULICAS E INSTALAC.,2011-2012 Suma
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
9.000,00
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
12:38:39 100
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
9.000,00
9.000,00
90.000,00
90.000,00
87.300,00
87.300,00
97,00
90.000,00
92.476,59
92.476,59
92.200,00
92.200,00
99,70
92.476,59
72.239,15
72.239,15
70.071,98
70.071,98
97,00
72.239,15
13.057,37
13.057,37
13.057,37
13.057,37 100,00
500,00
500,00
250,00
250,00
15.000,00
15.000,00
7.500,00
7.500,00
755.149,84
810.000,00
-54.850,00
755.150,00
80.000,00
-59.000,00
21.000,00
200.000,00
900.000,00
158.053.395,00
9.000,00
13.057,37 100,00
13.057,37 100,00
50,00
250,00 50,00
250,00 100,00
250,00
50,00
7.500,00 50,00
7.500,00100,00
7.500,00
755.149,84 100,00
21.000,00
200.000,00
200.000,00
766.000,00
736.467,26
200.000,00
736.467,26
96,14
43.277.319,80 201.330.714,80 141.373.157,59 116.722.949,80
57,98
-134.000,00
755.150,00
258.664,76 33,77
71.563.200,22
258.664,76 100,00
35,55 70.760.591,14
98,88
507.335,24
802.609,08
129.767.514,58
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
24 16905 7620090 PLANES OO. Y SS.: SUBVENCIONES 24 16909 7620090 PLANES DE OBRAS:COMPLEMENTARI O Y ESPECIAL. SUBVENCIONES 24 16910 7620090 PLANES DE OBRAS:COMPLEMENTARI O Y ESPECIAL. SUBVENCIONES 24 16911 7620090 PLANES DE OBRAS:COMPLEMENTARI O Y ESPECIAL. SUBVENCIONES 22 34203 7620090 PROGRAMA PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2009 22 34207 7620090 PROGRAMA PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2009 22 34208 7620090 PROGRAMA PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001-2009 24 425 7620090 SUBV.INVERS.MEJORA ELECTRIFICACIÓN RURAL. CONV.G.VALENCIANA 25 433 7620090 SUBV.AYTOS.INVERS.MA TERIA PROMOC.ECONÓMICA Y DESARR.LOCAL 29 452 7620090 SUBV.AYTOS.PARA OBRAS INFRAESTRUCT.HIDRAULI CAS E INSTALAC. 32 924 7620090 SUBV.MENOR CUANTÍA A AYTOS. PARA GASTOS DE INVERSIÓN 24 169 76201 SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL Suma
03/07/2012
Créditos Iniciales
220.000,00
158.273.395,00
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
12:38:39 101
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
14.423,14
14.423,14
14.423,14
14.423,14 100,00
14.423,14
27.225,00
27.225,00
27.225,00
27.225,00 100,00
27.225,00
1.091.751,66 1.091.751,66 1.091.751,66 1.091.751,66 100,00
301.363,97 27,60
301.363,97 100,00
790.387,69
1.772.379,80 1.772.379,80 1.772.379,80 1.772.379,80 100,00
187.269,66 10,57
187.269,66 100,00
1.585.110,14
20.334,08
20.334,08
20.334,08
20.334,08 100,00
20.334,08
2.475,76
2.475,76
2.475,76
2.475,76 100,00
480.844,58
480.844,58
480.844,58
480.844,58 100,00
480.844,58
115.207,91
115.207,91
115.207,91
115.207,91 100,00
115.207,91
10.682,50
10.682,50
10.682,50
10.682,50 100,00
443.773,03
443.773,03
442.455,53
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.000,00
620.000,00
220.000,00
2.475,76 100,00
2.475,76100,00
10.622,76 99,44
10.622,76 100,00
59,74
99,70
170.653,13 38,46
170.653,13 100,00
273.119,90
10.000,00 100,00
6.000,00 60,00
6.000,00100,00
4.000,00
442.455,53
88.986,26
14,35
47.666.417,26 205.939.812,26 145.580.937,55 120.799.716,02
58,66
620.000,00
72.241.585,50
35,08 71.438.976,42
98,89
802.609,08
133.698.226,76
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
21 336
22 342
29 452
24 169
22 342
24 169
20 231
21 334
24 169
21 334
21 334
21 335
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.AYTOS PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIAS Y MONUMENTOS 76201 PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2012 76201 SUBV.AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRAULICAS E INSTALAC.,2012-2013 7620190 SUBV.PARA INV.EN OBRAS, REPAR.Y EQUIP.DE COOP.MUNICIPAL 7620190 PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2011 76202 SUBV.AYTO.DE TIBI:AMPLIACIÓN NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL 76202 SUBV.M.C.AYTOS.EQU.Y OTR.GROS.INV.AFINES CENTR.Y OTR.USO S. 76202 SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES 76203 PLAN PROV.COOPER.A OBRAS Y SERV.MUNIC.COFINAN.M AP,2012:SUBV. 76203 PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES 7620390 PLAN PROVINCIAL DE INSTALACIONES CULTURALES 76206 SUBV.AL AYTO.SANTA POLA PARA OBRAS DEL CENTRO DE LAS ARTES 76201
Suma
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
220.000,00
220.000,00
122.000,00
122.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
215.432,61
503.272,06
503.272,06
503.272,06
503.272,06 100,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00 100,00
30.000,00
30.000,00
12:38:39 102
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
220.000,00
Estado de Ejecución
220.000,00
122.000,00 71,81
300.000,00 137.124,65 27,25
137.124,65 100,00
366.147,41
225.000,00 30.000,00
170.600,00
170.600,00
92.241,00
92.241,00
54,07
180.000,00
180.000,00
180.000,00
100,00
100,00
100,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
159.406.095,00
10.000,00
10.000,00
3,17
2.500,00 46,30
2.900,00
165.200,00 180.000,00
1.089.583,68 1.089.583,68 1.089.583,68 1.089.583,68 100,00 10.000,00
5.400,00
199.046,10 18,27
199.046,10 100,00
890.537,58
10.000,00 100,00
49.514.273,00 208.920.368,00 148.201.034,29 122.935.245,37
58,84
10.000,00
72.583.156,25
34,74 71.777.647,17
98,89
805.509,08
136.337.211,75
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
24 169
21 335
24 169
24 169
24 169
24 169
24 169
25 433
25 433
24 169
24 169
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
7620690 SUBV.AYTO.ORIHUELA OBRAS REMOD.Y AJARD.PLAZA CAPUCHINOS 7620690 SUBV.AL AYTO.SANTA POLA PARA OBRAS DEL CENTRO DE LAS ARTES 7620790 SUB.AYTO.PETRER:INV.P ROY.ROTONDA Y ACOND.TALUDES C/LA HUERTA 76208 SUBV.AYTO.SAX: INV.CONSTRUCCIÓN AUDITORIO Y CASA DE CULTURA 7620890 SUBV.AYTO.SAX: INV.CONSTRUCCIÓN AUDITORIO Y CASA DE CULTURA 7620990 SUBV.AYTO.VILLENA:INV ERS.EQUIPOS SONIDO PARA PLAZA DE TOROS 76210 PLANES DE OBRAS:COMPLEMENTARI O Y ESPECIAL, 2012-2013, SUBV. PLAN AYUDAS 76210 AYTOS.INVERSIONES EN AGENCIAS DESARROLLO LOCAL 7621090 PLAN AYUDAS AYTOS.POTENCIACIÓN AGENC.DESARR. LOCAL:INVERSION 76211 SUB.AYTO.PINOSO:INV.N UEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL"MAXI BENEGAS" 7621190 SUB.AYTO.PINOSO:INV.N UEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL"MAXI BENEGAS" Suma
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
Créditos Totales
1/1/2012 Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
12:38:39 103
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
162.700,04
162.700,04
162.700,04
162.700,04 100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100,00
235.294,85
235.294,85
235.294,85
235.294,85 100,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00 100,00
300.000,00
48.735,15
48.735,15
48.735,15
48.735,15 100,00
48.735,15
44.921,57
44.921,57
44.921,57
44.921,57 100,00
44.921,57
300.000,00
162.700,04 100,00
Pagos Líquidos
162.700,04 100,00
10.000,00 235.294,85 100,00
235.294,85 100,00
100,00
100,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00 100,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00 100,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00 100,00
50.000,00
12.000,00
100.000,00
50.000,00
159.956.195,00
100,00
150.000,00
50.077.924,61 210.034.119,61 149.314.685,90 123.898.896,98
58,99
10.483,51 87,36
72.991.634,65
10.483,51 100,00
34,75 72.186.125,57
98,90
1.516,49
805.509,08
137.042.484,96
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
24 169
76212
22 342
76216
24 169
7621690
22 34208 7621690
22 34210 7621690
22 34211 7621690
24 169
7621990
24 169
76250
26 172
76250
11 927
76250
33 336
7625099
26 172
76260
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
SUBV.AYTO.AGOST,OBRA S REHAB.EDIF.PÚBL.C/TEU LERÍA Y MONFORTE PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2012 SUBV.AYTOS.INV.RESTIT. DAÑOS LLUVIAS TORR.INFRAES.MUNICIPA LES PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2012 PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2012 PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2012 SUB.AYTO.ROMANA:RED. PROY.Y OBRA"DEPEND.MUNIC.SO CIO-ASIST." SUBVENC.PARA EQUIPAMIENTO DE COOPER.MUNICIP.GEST. PARA AYTOS. SUBV.DOTACIÓN JUEGOS INFANTILES,GESTIONADA S PARA AYUNTAMIEN. SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.A YTOS. C.R.SUBV.ESTABL.SERV. MUSEISTICO,GEST.AYTO. CASTELLS DE CAST. SUBV.ADQU.CONTENED. PAPELER.DOT.P.PUBL.Y MOB.URB.GEST.AYTOS. Suma
03/07/2012
Créditos Iniciales
Modificaciones
71.673,49
Créditos Totales
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
2.282.705,00
189.347,62
189.347,62
213.934,02
213.934,02
213.934,02
213.934,02 100,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00 100,00
42.328,46
42.328,46
42.328,46
42.328,46 100,00
27.812,40 65,71
27.812,40 100,00
596.528,27
596.528,27
596.528,27
596.528,27 100,00
278.055,79 46,61
258.151,97 92,84
538.500,00
538.500,00
538.500,00
538.500,00 100,00
289.595,12 53,78
289.595,12 100,00
100,00
50.000,00
50.000,00
4.000,00
4.000,00
6.480,56
71.673,49 100,00
8,29
104
30/6/2012
71.673,49
100,00
162.343.000,00
Gastos Autorizados
HASTA
71.673,49
2.282.705,00
50.000,00
1/1/2012
12:38:39
Estado de Ejecución
71.673,49
66.916,35
2,93
66.916,35 100,00
213.934,02 100,00
213.934,02 100,00
2.215.788,65
42.000,00 14.516,06 19.903,82
318.472,48 248.904,88
100,00
50.000,00
50.000,00
4.000,00
6.480,56
6.480,56
50.000,00
50.000,00
6.480,56 100,00
51.589.369,41 213.932.369,41 151.115.478,32 125.599.689,40
6.480,56 100,00
6.480,56100,00 50.000,00
58,71
73.874.428,89
34,53 73.049.015,99
98,88
825.412,90
140.057.940,52
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE GASTOS
Fecha Obtención
2012
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE Clasificación Org.
Prog. Econ.
20 231
20 232
20 238
20 239
32 924
20 231
20 231
01 491
31 161
04 011
04 011
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
03/07/2012
Créditos Iniciales
SUBV.M.C.MANCOMUNID. 24.000,00 ADQU.EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AFINES SUBV.CRUZ ROJA 30.000,00 78000 DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES SUBV.ASOC.DAR AL 2.500,00 78000 KARAMA"CASA ACOG.NIÑOS SAHARAUIS ENF"INVER. SUB.HOG.ANCIANOS 15.000,00 78000 JIJONA HERM.AN.DESAMP.:EQUI P.HOG.VTE.CABR. 7800090 SUBV.MENOR CUANTÍA A INST.S/F.L.PARA GTOS.DE INVERSIÓN SUBV.M.C.INST 279.200,00 78001 S/F.LUCRO AMBT.B.S.,EQUIPAM.Y OTR.GTOS.INV.AF. 7800190 SUBV.M.C.INST S/F.LUCRO AMBT.B.SOCIAL.INVERSI ON EN EQUIPAM. APORT.EXTR.INCREM.DO 78400 T.FUNDAC.DE FUND.VALENC.SDAD.INF OR.OVSI SUBV.C.GRAL.USUAR.ALT 16.250,00 78500 O VINALOPÓ:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST. CONCESIÓN PRÉSTAMO 82120 A L/P. A "PROAGUAS COSTABLANCA,S.A." AMORTIZ. DE 15.515.500,00 91300 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PÚB.
Modificaciones
46.849.996,41
Suma
178.225.450,00
Gastos Autorizados
HASTA
Gastos Comp/Ctos Comprometidos
105
30/6/2012 Obligaciones Obl/Ctos Reconocidas
Pagos Líquidos
Pag/Obl Pendiente de Pago
Estado de Ejecución
24.000,00
19.098,00
19.098,00
79,58
24.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 100,00
30.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00 100,00
2.500,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00 100,00
15.000,00 100,00
15.000,00 100,00
2.950,00
2.950,00
2.950,00 100,00
2.950,00 100,00
2.950,00100,00
279.200,00
81.866,32
81.866,32
46.337,58
46.337,58
46.337,58
46.337,58 100,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
16.250,00
16.250,00
600.000,00
600.000,00
76300
Total de operaciones de capital:
Créditos Totales
1/1/2012
12:38:39
2.950,00
600.000,00
29,32
12.327,32
4,42
12.327,32 100,00
266.872,68
39.810,32 85,91
39.810,32 100,00
6.527,26
15.515.500,00 15.515.484,08 15.515.484,08 100,00 1.954.263,63 12,60 1.954.263,63100,00
45.963.094,92
92.813.091,33
75.470.403,78
13.561.236,37
57.973.604,25
62,46
20.142.979,94
21,70 20.040.980,43
99,49
101.999,51
72.670.111,39
52.263.656,99 230.489.106,99 166.828.714,30 141.312.925,38
61,31
75.898.780,16
32,93 75.073.367,26
98,91
825.412,90
154.590.326,83
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación
10000 17100 21000 22000 22001 22003 22004 22006
31100 32500 32900 32901 32902
34100
34300
34400 34900
34901 38900
Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Previsiones Iniciales
CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS RECARGO PROVINCIAL SOBRE EL I.A.E Y CUOTAS NACIONAL Y PROV. CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS TASA PRESTAC.SERV.C.HOGAR PROV.RESPEC.ANCIANOS ACOGIDOS TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS TASA POR LICENCIAS DE OBRAS TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN PRECIO PÚBL.ESTANC.RESID.PERSONAS MAYORES DEP.HOGAR PROV. PRECIO PÚBLICO UTILIZ.INSTALAC.DEPORTIVAS DEL HOGAR PROVINC. PRECIO PÚBLICO VENTA ENTRADAS ASISTENCIA ACTIV.CULTURALES PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL. PRECIO PÚBLICO SERV.ALOJAM.Y MANUTENC.EN INST.C.HOGAR PROV. REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES Suma
12:37:51
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Econ.
03/07/2012
Modificaciones
Previsiones Definitivas
1/1/2012
Derechos Netos
Der/Prev
HASTA Ingresos Realizados
11.540.529,66
11.540.529,66
3.846.843,20
33,33
4.052.128,80
5.300.000,00
5.300.000,00
2.196.280,84
41,44
2.159.120,32
11.639.344,07
11.639.344,07
4.849.976,75
41,67
5.675.568,39
248.187,83
248.187,83
103.411,60
41,67
86.823,94
86.823,94
36.176,65
3.300.069,66
3.300.069,66
2.590.549,22
1
30/6/2012 Devoluciones de Ingresos 205.285,60
Recaudación Líquida
Rec/Der
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
3.846.843,20
100,00
2.159.120,32
98,31
825.591,64
4.849.976,75
100,00
-6.789.367,32
107.040,72
3.629,12
103.411,60
100,00
-144.776,23
41,67
36.251,37
74,72
36.176,65
100,00
-50.647,29
1.375.029,05
41,67
1.402.104,13
27.075,08
1.375.029,05
100,00
-1.925.040,61
2.590.549,22
1.079.395,50
41,67
1.095.565,18
16.169,68
1.079.395,50
100,00
-1.511.153,72
5.335,38
5.335,38
2.223,10
41,67
2.281,66
58,56
2.223,10
100,00
-3.112,28
144.000,00
144.000,00
87.287,11
60,62
41.738,82
41.738,82
47,82
2.300,00
2.300,00
922,58
40,11
922,58
922,58
100,00
-1.377,42
10.000,00
10.000,00
6.477,25
64,77
6.477,25
6.477,25
100,00
-3.522,75
200.000,00
200.000,00
103.040,14
51,52
110.941,24
102.126,07
99,11
914,07
-96.959,86
900.000,00
900.000,00
515.412,83
57,27
349.462,20
349.462,20
67,80
165.950,63
-384.587,17
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
6.000,00
9.447,77
157,46
2.018,13
2.018,13
21,36
10.000,00
10.000,00
10.399,38
103,99
10.399,38
10.399,38
100,00
54.000,00
54.000,00
12.199,36
22,59
10.143,32
10.143,32
83,15
2.056,04
-41.800,64
36.078.139,76
36.078.139,76
14.250.748,11
39,50
15.078.388,49
13.991.688,92
98,18
259.059,19
-21.827.391,65
8.815,17
-7.693.686,46 37.160,52
45.548,29
-3.103.719,16
-56.712,89
-1.000,00
16.225,00
162,25
16.225,00
16.225,00
6.225,00
100,00
-30.000,00
1.086.699,57
7.429,64
3.447,77
399,38
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación
38901
Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Previsiones Iniciales
39300
REINTEGRO DERIV.ACUERDO EDITORIAL PLANETA,S.A.,PREMIO AZORÍN INTERESES DE DEMORA
39900
RECURSOS EVENTUALES
39901
39902
INGRESOS COMPEN.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.SERV.T.ESPAÑA S.A OTROS INGRESOS DIVERSOS
39903
INDEMNIZACIONES
42010
PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES SUBV.INSTIT.NACIONAL ADMÓN.PÚBLICA PLAN FORMACIÓN CONTÍNUA SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL SUBV.MAP FINANC.REPARACIÓN DAÑOS POR LLUVIAS TORRENCIALES PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS BENEFICAS SUBVENCIÓN G.V. "PROGRAMA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA" SUBV.G.V.MANT.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.-2º CICLOTRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL:INTERESES PRÉSTAMOS SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.ESTAT UD D'AUTONOMIA Y PROM.AUT. SUBV.G.V.SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL C.HOGAR PROV. SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE (AEDL) SUBV.G.V.ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEO RURAL (PAMER) SUBV.G.V. PREMIO DE TEATRO BREVE EVARIST GARCÍA SUBV.G.V.MANTEN.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.-1º CICLO-
131.000.000,00
Suma
170.607.664,76
42020 42090
42091 42092 42300 45002 45030 45060
45061 45080 45081 45082 45083 45084
12:37:51
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Econ.
03/07/2012
Modificaciones
10.000,00
Previsiones Definitivas 10.000,00
1/1/2012
Derechos Netos 5.448,62
Der/Prev
HASTA Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Rec/Der
Pendiente de Cobro 5.448,62
54,49
2.517,29
2
30/6/2012
2.517,29
Estado de Ejecución -4.551,38
2.517,29
100,00
2.517,29
38.000,00
38.000,00
14.709,39
38,71
14.709,39
14.709,39
100,00
-23.290,61
240.000,00
240.000,00
168.938,80
70,39
168.938,80
168.938,80
100,00
-71.061,20
5.753,00
5.753,00
100,00
5.753,00
64.002.947,89
100,00
-66.997.052,11
122.841,61
100,00
122.841,61
5.753,00
131.000.000,00
64.002.947,89
48,86
122.841,61 700.000,00
68.158.835,05
4.155.887,16
122.841,61
700.000,00
-700.000,00
-17.314,90
17.314,90
-17.314,90
100,00
-17.314,90
1.935.769,00
1.935.769,00
782.213,82
40,41
782.213,82
782.213,82
100,00
-1.153.555,18
323.100,00
323.100,00
103.087,76
31,91
103.087,76
103.087,76
100,00
-220.012,24
13.044,06
13.044,06
100,00
13.044,06
13.044,06
252.800,00
252.800,00 35.889,78
29.856,00
35.889,78
151.680,00
151.680,00
60,00
-101.120,00
35.889,78
-35.889,78
29.856,00
-29.856,00
170.643.554,54
79.606.615,45
46,65
84.450.329,27
5.259.901,63
79.190.427,64
99,48
416.187,81
-91.036.939,09
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación
49100
49700 49703 49705 52000 55000 55900 55901 55902 59900
Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Previsiones Iniciales
SUBV.U.E. PROY.INNOVATE-MED:ACC.INNOV.PAR A COM.Y EMP. SUBVENCIÓN DE UNIÓN EUROPEA PROYECTO "HOLON" SUBV.U.E.PROGRAMA DAPHNE III PROYECTO "PERSPECTIVE" SUBV.UE.PYTO."SIRIUS":GEST.SOST.R EGADÍO Y DEL GOB.CUEN.HIDR. INTERESES DE DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGIO PROV.MARQ OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROV.DE ALICANTE ADDA INDEMNIZACIONES DAÑOS BIENES PROVINCIALES Total de operaciones corrientes:
72000
72001 72008 72009 75060 75061 75062
75063 75064
SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIPALES SUBV.ESTADO AL PLAN MEJORA RED VIARIA PROVINCIAL SUB.MAP.FINANC.INV.RESTITUC.DAÑO S POR LLUVIAS TORRENCIALES SUBV.MINISTERIO POLÍTICA TERRITORIAL PROYECTO "CRIDA" SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R. SUBV.DE LA G.V.PARA FINANCIAR INVERSIONES EN CARRETERAS SUBVENCIÓN G.V.PROGR.INSTALACIONES DEPORTIVAS 2001/2009 SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HIDRÁU LICAS ABASTEC.Y SANEAMIENTO SUBV.GENERALIT.VALENCIANA PROGRAMA INST.DEPORTIVAS 2007-2012 Suma
12:37:51
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Econ.
03/07/2012
Modificaciones
Previsiones Definitivas
1/1/2012
Derechos Netos
Der/Prev
HASTA Ingresos Realizados
3
30/6/2012 Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Rec/Der
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
31.355,17
31.355,17
31.355,17
100,00
31.355,17
7.051,38
7.051,38
7.051,38
100,00
7.051,38
15.007,30
15.007,30
15.007,30
100,00
15.007,30
371.923,03
100,00
-165.576,97
14.531,73
60,00
537.500,00
537.500,00
371.923,03
69,19
372.204,11
16.930,00
16.930,00
24.219,37
143,06
14.531,73
30.000,00
30.000,00
-30.000,00
21.841,06
21.841,06
-21.841,06
500.000,00
500.000,00
-500.000,00 7.764,64
7.764,64
171.713.935,82
35.889,78
171.749.825,60
80.063.936,34
46,62
1.310.857,42
215.726,45
1.526.583,87
176.421,79
11,56
561.796,04
121.635,15
683.431,19
84.898.243,60
5.260.182,71
7.764,64
100,00
79.638.060,89
99,47
9.687,64
7.289,37
7.764,64 425.875,45
-91.685.889,26
176.421,79
-1.350.162,08
-683.431,19 -20.141,88
20.141,88
-20.141,88
-20.141,88
100,00
58.572,00
58.572,00
-58.572,00
51.855,81
51.855,81
-51.855,81
756.689,12
756.689,12
2.047.514,00
2.047.514,00
176.390.792,40
281,08
483.679,19
176.874.471,59
603.794,39
79,79
38.775,65
38.775,65
6,42
565.018,74
-152.894,73 -2.047.514,00
80.824.010,64
45,70
84.937.019,25
5.280.324,59
79.656.694,66
98,56
1.167.315,98
-96.050.460,95
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación
75065 75066 75067 75068 76200
76202
76204
76206 76207 76212
76213 76214
79100 79101
79102 87000 87010
91300
Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Previsiones Iniciales
SUBV.G.V.PARA LA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTURAL AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS SUBVENCIÓN G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO GENERAL SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL APORTAC.MUNICIPALES PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL APORTAC.MUNICIPALES PROGR.CONSTR.INFRAESTR.HIDR.ABA ST.Y SAN. APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO PROVINC. APORT.MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL APORTAC.MUNICIPALES INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS APORT.MUNIC.AL PROGR.PROV.COMPLEMENTARIO AL OPERATIVO LOCAL APORT.MUNICIPALES AL PLAN DE OBRAS Y EQUIPAM.DE DIPUTACIÓN APORT.MUNICIPALES PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNIC.COF.MAP SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA FINANCIAR P.O.L. SUBV.U.E.(FEDER) ACTUALIZ.ENCUESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL SUBV.UE.(FEDER)DOTAC.Y ACOND.INFR.APOY.TPTE.P.CARR.DIP. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA PTMOS.FINANCIAR PLANES OBRAS:COMPLEMENTARIO Y ESPECIAL Suma
12:37:51
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Econ.
03/07/2012
Modificaciones
Previsiones Definitivas
1/1/2012
Derechos Netos
Der/Prev
HASTA Ingresos Realizados
Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Rec/Der
100.000,00 1.379.703,88
1.419.772,84
64.953,72
210.000,00
178.225.450,00
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
100.000,00
100.000,00
2.799.476,72
662.554,78
23,67
10.960,40
10.960,40
1,65
651.594,38
-2.136.921,94
64.953,72
81.589,21
125,61
18.759,94
18.759,94
22,99
62.829,27
16.635,49
249.278,88
249.278,88
-249.278,88
364.876,03
364.876,03
73.533,02
20,15
6.210,42
139.621,78
349.621,78
92.323,12
26,41
51.633,51
998,72
6.210,42
8,45
67.322,60
-291.343,01
50.634,79
54,85
41.688,33
-257.298,66
2.280,09
2.280,09
230.461,63
-475.086,02
2.280,09 180.000,00
4
30/6/2012
526.777,91
706.777,91
231.691,89
68.221,39
68.221,39
-68.221,39
31.024.126,95
31.024.126,95
-31.024.126,95
2.268.125,23
2.268.125,23
-2.268.125,23
4.487.801,80
4.487.801,80
1.924.386,87
42,88
1.924.386,87
41.032.282,00
219.257.732,00
83.992.369,62
38,31
86.950.200,65
32,78
1.230,26
1.230,26
5.281.323,31
0,53
1.924.386,87
100,00
-2.563.414,93
81.668.877,34
97,23
2.323.492,28 -135.265.362,38
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE PRESUPUESTO DE INGRESOS
Fecha Obtención
2012
Clasificación
91301 91302 91304
91305
91307 91308
Org.
DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Previsiones Iniciales
PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINC. PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL PTMOS.FINANC.INV.RESID.Y C.OCUPACIONAL PERS.DISCAPACID.INT. PTMOS.FINANC.INV.COMPLEJO RESIDENC.SALUD MENTAL DR.ESQUERDO PTMOS.FINANCIAR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS PTMOS.FINANCIAR INVERS.REHABILITACIÓN DE LA CASA PRITZ Total de operaciones de capital:
Suma
12:37:51
Pág.
ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE
Econ.
03/07/2012
Modificaciones
Previsiones Definitivas
1/1/2012
Derechos Netos
Der/Prev
HASTA Ingresos Realizados
5
30/6/2012 Devoluciones de Ingresos
Recaudación Líquida
Rec/Der
Pendiente de Cobro
Estado de Ejecución
2.855.061,82
2.855.061,82
1.355.061,82
47,46
1.355.061,82
1.355.061,82
100,00
-1.500.000,00
2.363.745,77
2.363.745,77
480.172,66
20,31
480.172,66
480.172,66
100,00
-1.883.573,11
959.023,20
959.023,20
-959.023,20
4.287.436,90
4.287.436,90
-4.287.436,90
504.638,89
504.638,89
-504.638,89
261.468,41
261.468,41
-261.468,41
6.511.514,18
52.227.767,21
58.739.281,39
5.763.667,76
9,81
3.887.191,53
21.140,60
3.866.050,93
67,08
1.897.616,83
178.225.450,00
52.263.656,99
230.489.106,99
85.827.604,10
37,24
88.785.435,13
5.281.323,31
83.504.111,82
97,29
2.323.492,28 -144.661.502,89
-52.975.613,63
Fecha Obtención
12/07/2012 1 3 : 1 5 : 3 7
Ir-*CIAL E.XCM¡T. DIPUTACIO\PR,OV D[t At.rcANf[..
Pá9.1
c I F Piliúffilx),$
2012 PRESUPUESTO
ACTA DE ARQUEO
Periodo desde
anterior Existencia al periodo
1t1
a 30/6
58.705.494,71
INGRESOS De Presupuesto. no Presup. Por operaciones Por Reintegros de Pago. De Recursosde Otros Entes.
78.105.296,43 86.677.789,35 93.135,68 0,00
Por Movimientos lnternos.
71.033.595,75
De Operaciones Comerciales
TOTALINGRESOS SumanExistencias+ Ingresos PAGOS De Presupuesto no Presup. Por operaciones de Ingresos. Por Devolucion De Recursosde OtrosEntes. Por Movimientos lnternos De Ooeraciones Comerciales Por diferencias de redondeodel Euro
0,00
235.909.817,21 294.615.311,92
92.224.576,66 88.229.262.52
5 2 8 13 2 3 , 3I1
0,001 71.033.5e5,75 i 0,00
0,00 I
TOTALPAGOS Existencias a fin del periodo
256.768.758,24:
37.846.553,68 i