Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 13 del 16 gennaio 2013 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% 2, comma 20/b - art.- 1,art.comma 1 23-12-1996,n. n. - Filiale Legge 27-02-2004, 46 -662 Filiale di Romadi Roma
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N. 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2012.
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015.
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SOMMARIO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2012. Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015. (13A00193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2012. Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare, l’articolo 6, relativo alla procedura di approvazione del bilancio di previsione; Vista la direttiva del Segretario Generale in data 19 settembre 2012 per la formulazione delle previsioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015; Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 - A.S. n. 3585; Vista la nota di variazioni al disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 - A.S. 3585/2-bis; Visto il progetto di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2013, predisposto dal Segretario generale sentita la Conferenza dei Capi Dipartimento, recante una previsione di entrata e di spesa di euro 3.181.820.982,00;
Decreta: è approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2013, quale risulta dal testo allegato al presente decreto. Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sarà inviato ai Presidenti delle Camere e sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2012 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: CATRICALÀ — 1 —
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INDICE NOTA PRELIMINARE SEZIONE I - PARTE GENERALE 1 - Premessa
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2 - Struttura del bilancio di previsione
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4 - Spese per consumi intermedi
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11
5 - Spese di personale
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11
6 - Fondo di riserva
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12
7 - Bilancio pluriennale
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13
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31 34 35 36
3 -
Sintesi del quadro economico-finanziario per l'anno 2013 e relativo triennio 20132015, ricostruzione e analisi dei flussi finanziari
Tabella 1 Riepilogo degli stanziamenti 2013 provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuna missione e programmi Tabella 2 Raffronto incidenza stanziamenti 2012-2013 provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuna missione e programmi Tabella 3 Riepilogo degli stanziamenti 2011-2013 provenienti dal bilancio dello Stato per ciascuna missione e programmi e relativo grafico Tabella 4 Ripartizione fondi Protezione civile anno 2013 Tabella 5 Spese per consumi intermedi al netto degli stanziamenti di protezione civile Tabella 6 Spese di personale al netto degli stanziamenti di protezione civile Tabella 7 Spese di personale in diretta collaborazione Grafico
Raffronto entrate 2011-2013 provenienti dal bilancio dello Stato
Elenco A Capitoli accentrati Elenco B Capitoli soppressi anno finanziario 2013
SEZIONE II- MISSIONI E PROGRAMMI -
Cdr 1 "Segretariato generale" Cdr 2 "Conferenza Stato-Regioni" Cdr 3 " Rapporti con il Parlamento" Cdr 4 "Affari europei"
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Cdr 5 "Riforme istituzionali" Cdr 6 "Funzione pubblica" Cdr 7 "Affari regionali, turismo e sport" Cdr 8 "Pari opportunità" Cdr 9 "Informazione ed Editoria" Cdr10 "Programma di governo" Cdr 11 "Programmazione e coordinamento della politica economica" Cdr 12 "Digitalizzazione della P.A. e l'innovazione tecnologica" Cdr 13 "Protezione civile" Cdr 14 "Politiche antidroga" Cdr 15 "Politiche per la famiglia" Cdr 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale"
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38 39 42 46 49 51 53 55 56 59 62 64
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NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L’ANNO 2013
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SEZIONE I PARTE GENERALE
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NOTA PRELIMINARE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L’ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013-2015
1. Premessa Il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è espressione principale dell’autonomia organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile sancita dal decreto-legislativo n. 303 del 1999. Il documento previsionale 2013 è stato redatto in coerenza con la direttiva del Segretario generale in data 19 settembre 2012, con la quale sono stati indicati ai titolari dei centri di responsabilità, nonché ai capi delle unità organizzative di primo livello, gli indirizzi per la formulazione delle previsioni di spesa per l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015; ciò nella considerazione che una corretta previsione è indispensabile per un’ efficace ed efficiente programmazione delle risorse pubbliche. Il bilancio di previsione 2013 è stato, in particolare, preceduto da un rigoroso processo di revisione dei meccanismi della spesa della Presidenza del Consiglio con l’obiettivo di assicurare una incisiva azione di contenimento, sulla base degli indirizzi indicati dal Presidente del Consiglio. Al pari delle Amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio è stata chiamata a contribuire al conseguimento degli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea. E’ stato, quindi, avviato un riesame puntuale delle effettive esigenze, con particolare riguardo alle spese discrezionali, a quelle per beni e servizi, nonché a quelle che non traggono origine da specifiche autorizzazioni legislative, procedendo, altresì, all’accorpamento di alcune tipologie di spesa su un unico centro di costo in modo da favorire il conseguimento di economie di scala, l’ottimizzazione delle scorte e la razionalizzazione dell’utilizzo del personale.
2. Struttura del bilancio di previsione Il bilancio di previsione 2013 della Presidenza del Consiglio, analogamente al bilancio dello Stato, è articolato per missioni e programmi. Quest’ultimi sono affidati a ciascun centro di responsabilità deputato alla gestione unitaria di aree funzionali omogenee secondo l’articolazione definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 20121, che ha fatto seguito alla
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Recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio a norma dell’art. 11 della legge n. 59 e successive modificazioni”.
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riduzione delle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012. In particolare, con la nuova articolazione, che ha riordinato le strutture generali della Presidenza del Consiglio, il Dipartimento della gioventù e l’Ufficio per il Servizio civile nazionale sono stati unificati nel Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, nonché il Dipartimento per gli affari regionali, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e l’Ufficio per lo sport nel Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Conseguentemente i centri di responsabilità relativi alle predette aree funzionali
sono stati
aggregati in due centri di responsabilità, rispettivamente il CR16 - “Gioventù e Servizio civile nazionale” e il CR 7 “Affari regionali, turismo e sport” . Le dotazioni del CR7 hanno dovuto altresì tener conto del disposto di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha soppresso la struttura di Missione “ Progetto Opportunità delle Regioni in Europa”(PORE) e del DPCM 10 agosto 2012 che affida tali competenze all’Ufficio di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. E’ stato, inoltre, soppresso il centro di responsabilità n. 19 - “Semplificazione normativa”. Le relative spese saranno gestite dal centro di responsabilità n. 6 - “Funzione pubblica”, ad eccezione del capitolo 131 “Spese per il funzionamento dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ”, confluito nel centro di responsabilità n. 5 - “Riforme istituzionali”. Non si è, invece, potuto procedere alla soppressione del centro di responsabilità riferito all’area funzionale del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, le cui funzioni sono state trasferite all’Agenzia Digitale dall’articolo 20 del decretolegge n. 83 del 2012, per consentire l’adozione delle procedure amministrative e contabili connesse al trasferimento delle predette funzioni. Le dotazioni del centro di responsabilità tengono, peraltro, conto del disposto recato dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha soppresso la struttura di Missione Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo. Nel corso del 2012, come già accennato, nell’ambito del processo di spending review della Presidenza del Consiglio sono state adottate alcune misure di razionalizzazione dirette ad accentrare talune tipologie di spesa, per favorire il conseguimento di opportune economie di scala, nonché l’adozione di costi standard. In particolare, nel bilancio 2013 sono state accentrate sul CR 9 “Informazione ed editoria” le spese di comunicazione istituzionale, nonché quelle per acquisto di spazi pubblicitari e pubblicazioni della Presidenza del Consiglio. L’acquisto degli spazi sui media in forma unitaria per tutta la Presidenza dovrebbe, infatti, portare a prezzi unitari più contenuti, limitando la comunicazione istituzionale a quella realmente strategica e indispensabile. Per distinguere le risorse destinate alla
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comunicazione istituzionale afferenti a ciascun centro di responsabilità è prevista l’istituzione di distinti piani gestionali all’interno del pertinente capitolo iscritto nel CR 9. Analogamente sono state accentrate sul Segretariato generale le spese per minuto funzionamento, quelle per le utenze, per la mobilità, per la manutenzione di apparecchiature, attrezzature, impianti e dei sistemi informativi, per il restauro dei mobili, nonché quelle per la pulizia e per il facchinaggio. Ciò dovrebbe consentire di eliminare duplicazioni negli acquisti correnti e di ottimizzare l’utilizzo delle scorte facilitando il monitoraggio del fabbisogno. Le spese per interpretariato sono state accentrate nell’Ufficio del cerimoniale di Stato. Sono state, altresì, accentrate (presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali) le procedure di liquidazione del trattamento accessorio del personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Conseguentemente, le relative risorse sono state allocate sui capitoli del predetto Dipartimento. L’accentramento ha riguardato anche le spese per lavoro straordinario e per i buoni pasto di competenza del Dipartimento della Funzione pubblica. Tutti i capitoli oggetto di accentramento sono stati mantenuti in bilancio per la gestione dei residui. In allegato, per maggiore chiarezza, è stato predisposto un apposito elenco dei capitoli accentrati (cfr. elenco A).
3. Sintesi del quadro economico-finanziario per l’anno 2013 e relativo triennio 2013-2015; ricostruzione e analisi dei flussi finanziari. 3.1
La formulazione delle previsioni tiene conto dei vincoli previsti dai disegni di legge di
stabilità e di bilancio all’esame del Parlamento come modificati dall’ultima nota di variazione2, che assorbe gli effetti delle ultime manovre finanziarie3 e determina gli stanziamenti previsionali delle sette missioni e dei relativi programmi e capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze che alimentano quelli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Si è, altresì, tenuto conto degli effetti derivanti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare dall’articolo 7, comma 1, che ha ridotto di 10 milioni di euro le spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio e ha previsto, a decorrere dal 2013, un risparmio a valere sulle strutture di missione e sulle politiche dei singoli Ministri non inferiore a 40 milioni di euro.
2
A.S. n. 3584 e A.S n. 3585 e relativa nota di variazione A.S. 3585- bis In particolare quelli disposti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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Le previsioni scontano, poi, le riduzioni lineari, previste dall’ articolo 7, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 95 del 20124. Eventuali variazioni di bilancio, che si rendessero necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del bilancio dello Stato, saranno apportate, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del DPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, con successivo decreto di variazione. 3.2. Le previsioni tengono, altresì, conto delle disposizioni che hanno stabilito specifici limiti per alcune tipologie di spesa, quali le spese per esperti, per incarichi di studio e consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (20% della spesa impegnata nell’anno 2009), per missioni (50% della spesa impegnata nel 2009), nonché per le spese relative all’acquisto, la manutenzione e il noleggio e l’esercizio di autovetture (50% dell’impegnato 2001). 3.3.
A legislazione vigente, gli stanziamenti provenienti dal Bilancio dello Stato risultano,
complessivamente, definiti in euro 3.181.820.982,00, di cui 2.456.059.708,00 riferiti alla protezione civile, e sono comprensivi delle spese di natura obbligatoria, di quelle per il funzionamento e per le cd. politiche di settore. Il complesso dei trasferimenti per l’anno 2013 risulta, dunque, in aumento rispetto al precedente esercizio, per un importo pari ad euro 768.819.426,00. Tale aumento è tuttavia dovuto, essenzialmente, all’incremento dei fondi stanziati per le politiche di protezione civile, in particolare, sul capitolo 2177 (di nuova istituzione) finalizzato alla ricostruzione delle zone terremotate dell’Emilia-Romagna e sul capitolo7446 relativo alle emergenze. Come per gli anni precedenti, è di seguito esposto il quadro sinottico delle entrate suddiviso per missioni, programmi e capitoli, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze afferenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. tab. 1). Nella medesima tabella è altresì riportata l’incidenza di ciascuna Missione sul totale dei trasferimenti. In particolare, emerge che la Missione Soccorso civile incide sul complesso dei trasferimenti provenienti dal MEF per il 77,19% del totale, che le risorse complessivamente destinate alle cd. politiche incidono per il 9,94% del totale e che le risorse destinate alla Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio sono pari al 12,87% del totale. Peraltro va ricordato che in quest’ultima Missione sono ricompresi i trasferimenti destinati al Servizio civile, pari ad euro 71.338.122,00; pertanto l’incidenza del programma Presidenza del Consiglio, al netto di tali trasferimenti, è pari a10,63% del totale. Nella tab. 2 è esposto il raffronto dell’incidenza delle missioni nel 2012 e 2013. Nella tab. 3, per completezza, è esposto l’andamento delle entrate nel triennio 2011-2013. 4
Assorbite dal disegno di legge di stabilità.
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Dal raffronto dei dati previsionali per il 2013 con i flussi di entrata del decorso esercizio
(tab. 2 e relativi grafici ) sotto l’aspetto della composizione delle somme assegnate, si può, inoltre, rilevare che: - lo stanziamento del cap. 2115 destinato al funzionamento della Presidenza del Consiglio passa da euro 41.834.444,00 ad euro 37.822.512,00, con una diminuzione di euro 4.011.932,00 (- 9,6 %); - le risorse destinate al sostegno dell’editoria e dei prodotti editoriali (cap. 2183 e cap. 7442) passano, complessivamente, da euro137.713.827,00 ad euro 137.472.000,00 con una diminuzione di euro 241.827,00; - le risorse complessivamente assegnate al sostegno alla famiglia (capp. 2102, 2118, 2119) passano da 33.107.010,00 ad euro 20.987.842,00 con una diminuzione di euro 12.119.168,00 (- 36,6%); va ricordato che in tali risorse sono ricomprese anche quelle destinate all’Autorità garante per l’infanzia e per l’adolescenza, che nel 2013 ammontano ad euro 1.203.842,00; - le risorse complessivamente assegnate al sostegno del turismo (capp. 2107, 2193 e 2194) passano da euro 28.662.522,00 ad euro 28.269.304,00 con una diminuzione di euro 393.218,00; - le risorse complessivamente assegnate allo sport (capp. 2111 e 7450) passano da euro 63.026.958,00 ad euro 61.200.000,00 con una diminuzione di euro 1.826.958,00. Tale diminuzione ha inciso, essenzialmente, sulle politiche per lo sport, con l’azzeramento dei fondi ad esso destinati. L’importo di euro 61.200.000,00 è, infatti, destinato all’ammortamento dei mutui già contratti per interventi infrastrutturali per le attività ricreative e lo sport; - le risorse assegnate al sostegno della gioventù (cap. 2106) passano da euro 8.180.035,00 ad euro 6.208.000,00 con una diminuzione di euro 1.972.035,00 (- 24,2 %); - le risorse assegnate al sostegno della lotta alle dipendenze (cap. 2113) rimangono sostanzialmente invariate rispetto al 2012, in quanto l’aumento è pari ad euro 218.935,00, passando da euro 6.270.803,00 ad euro 6.489.738,00; - anche le risorse assegnate per il sostegno alle politiche per le pari opportunità (cap. 2108) rimangono sostanzialmente invariate, rispetto al 2012, passando da euro 11.020.887,00 ad euro11.406.305,00 con un aumento di euro 385.418,00; - le risorse complessivamente assegnate alla protezione sociale per particolari categorie ( minoranze linguistiche - capitoli 5210 e 5211) sono passate da euro 1.823.496,00 ad euro 1.887.160,00 con un aumento di euro 63.664,00; - le risorse complessivamente assegnate ai servizi generali, formativi etc, destinati al funzionamento degli enti sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio quali il Formez, l’Aran, la Scuola
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Superiore della Pubblica Amministrazione e la Civit (capp. 2116, 2117, 5200, 52201, 5217, 5218, 5223) vedono un incremento di euro 882.786,00, passando
da euro 41.374.480,00 ad euro
42.257.266,00. 4. Spese per consumi intermedi La spesa stimata per consumi intermedi ammonta ad euro 44.871.138,00 e presenta, rispetto al bilancio di previsione 2012, una riduzione generale di 13.745.117,00 (tab.5). Tale stima in riduzione è stata possibile grazie alla puntuale attuazione delle disposizioni relative ai limiti di spesa5 , delle disposizioni di contenimento dei consumi intermedi contenute nelle recenti manovre
6
- tra le quali, l’obbligo di approvvigionarsi alla Consip e l’inapplicabilità
dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone di locazione passiva degli immobili, nonchè grazie alle misure di razionalizzazione avviate nel corso del 2012 quali l’eliminazione della duplicazione dei centri di costo, la gestione unitaria delle spese comuni, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle scorte, il rilascio di immobili in locazione e la limitazione del ricorso al turn-over delle strumentazioni informatiche e degli arredi7. E’ necessario rilevare che, per effetto del processo di accentramento, alcuni capitoli presentano un incremento cui corrisponde, peraltro, una riduzione a zero dei capitoli accentrati, mantenuti per la gestione dei residui (cfr. elenco 1 dove è esposto il quadro sinottico dei capitoli accentrati).
5. Spese di personale
La spesa per le retribuzioni e compensi del personale a vario titolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio risulta complessivamente stimata in euro 224.068.162,00. Rispetto alle previsioni 2012, le risorse stanziate nel 2013 presentano una diminuzione di euro 141.107,00 (Cfr. tab. 6). Le stime tengono necessariamente conto dell’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui disponeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, 5
Cfr pag. 3
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Si veda in particolare l’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012 e l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto che prevede
l’inapplicabilità dell’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT al canone di locazione passiva degli immobili. 7
Si vedano, in particolare, le circolari del Segretario generale del 2 agosto 2012 sul contenimento dei costi per la fotoriproduzione, la carta
istituzionale e la spedizione, del 3 agosto 2012 sulla disciplina delle abilitazioni e dell’uso delle utenze telefoniche di servizio mobili e fisse e dei personal computer, del 1° giugno 2012 sull’approvvigionamento dei beni strumentali e sulla limitazione del ricorso al turn-over delle strumentazioni informatiche e degli arredi.
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superiori a 90.000,00 euro lordi annui fossero ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000,00 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000,00 euro. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche sono pari ad euro 14.717.800,00 e presentano un lieve incremento, rispetto al 2012, pari ad euro 415.000,00 (cfr. tab.7) dovuto alla circostanza che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2012 non era stato possibile un esatta stima degli oneri non essendo ancora adottati i relativi decreti istitutivi. Come anticipato, analogamente alle spese di funzionamento, sono state accentrate presso il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali tutte le procedure di liquidazione del trattamento accessorio del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato. Conseguentemente le relative risorse sono state allocate sui capitoli del predetto Dipartimento (cfr. elenco 1 dove è esposto il quadro sinottico dei capitoli accentrati) mentre sono stati portati a zero quelli iscritti nei centri di responsabilità interessati al processo di accentramento, che vengono mantenuti per la sola gestione dei residui. Per quanto concerne le strutture di missione, va rilevato che, nel corso del 2012, si è proseguito nel processo di riordino che ha visto una riduzione delle predette strutture sia nel numero, che nei contingenti8. Le somme complessivamente stanziate per il 2013 ammontano ad euro 2.898.558,00, parametrate al primo semestre, in ragione del termine di scadenza delle strutture, collegato alla durata del Governo. L’onere è stato commisurato a quello complessivamente previsto nei rispettivi decreti istitutivi.
6. Fondo di riserva Il Fondo di riserva, in sede di previsione, è stato determinato in euro 14.510.522,00. Esso è destinato, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento, all’aumento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, nonché alle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Come nel bilancio 2012, ai fini di una migliore programmazione il Fondo di riserva è stato suddiviso in distinti piani gestionali destinati a far fronte ad interventi di natura straordinaria, ad interventi di cui si sia verificata l’indifferibilità o dei quali non era possibile prevedere la spesa in quanto legati ad elementi al momento non conoscibili.
8
Sono state in particolare soppresse la Struttura di missione per il Supporto alla delegazione italiana per la realizzazione della linea ferroviaria
Torino-Lione, la Struttura di missione per il completamento delle attività necessarie a favorire la realizzazione dell’ampliamento dell’insediamento militare americano nell’aeroporto dal Molin di Vicenza, l’Unità tecnica per le celebrazioni del 150 anniversario dell’Unità d’Italia, l’ Unità di comunicazione sull’attività di governo, la Struttura di missione per la realizzazione del PORE, la Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e l’Unità per l’e-government e la Struttura di missione per la definizione del contenzioso pendente nel comune di Castelvolturno.
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16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
E’ stato, in particolare, creato, come per l’anno 2012, un apposito piano gestionale destinato a far fronte agli effetti finanziari dei contenziosi derivanti dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie che vedono coinvolto il Governo e, quindi, la Presidenza del Consiglio come soggetto di riferimento. La limitata prevedibilità degli esiti di tali vertenze e la loro significatività sotto il profilo degli esborsi potenziali raccomandano infatti la creazione di accantonamenti. Distinti accantonamenti sono stati destinati, poi, all’eventuale rinnovo o creazione delle strutture di missione e alla composizione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio della nuova compagine governativa, al momento non ipotizzabili. Successivamente all’approvazione del bilancio si provvederà ad integrare il fondo con la parte dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di conto finanziario 2012, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 10 del regolamento sulla disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio.
7. Bilancio pluriennale Al bilancio di previsione 2013 è altresì allegato il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di cassa, relativo al triennio 2013/2015, in ossequio all’articolo 9 del regolamento. Nell’elaborazione del bilancio triennale a legislazione vigente si è tenuto conto delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato per ciascuno degli anni di riferimento. Per sua natura tale bilancio non è oggetto di specifica approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto stabilito dal richiamato articolo 9 del regolamento sull’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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Serie generale - n. 13
Tabella 1
N./MISSIONE
CAPITOLI N. PROGRAMMA ENTRATA TESORO
1 Organi costituzionali, a 1.3 PCM rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 1.3 Servizio civile
8 Soccorso civile
15 Comunicazioni
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
8.5 Protezione civile
15.4 Sostegno all'editoria 24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per particolari categorie
PREVISIONI 2013
2115
37.822.512
2120
300.423.025
2185
71.338.122
2177 2179 2184 7439 7443 7444 7445 7446 7447 7449 7459 2183 7442
6.489.738
5210
887.710
5211
999.450
24.7 Sostegno alla famiglia
2102 2118 2119
19.784.000 1.003.842 200.000
24.8 Pari opportunità
2108
11.406.305
7450
61.200.000
2106
6.208.000
2107 2193 2194 2116 2117 5200 5201 5217 5218 5223 Totale
409.583.659
550.000.000 40.000.000 2.358.000 18.907.425 795.941.917 7.583.000 2.456.059.708 1.000.000 420.275.366 391.294.000 33.100.000 195.600.000 127.722.000 137.472.000 9.750.000
2113
Attività ricreative e sport 30 Giovani e sport 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 31.1 Sviluppo e 31 Turismo competitività del turismo 32.1 Servizi generali, 32 Servizi istituzionali formativi, assistenza legale ed e generali delle approvvigionamenti amministrazioni per le pubbliche Amministrazioni pubbliche
TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
9.810.304 15.600.000 2.859.000 2.520.990 2.520.990 5.411.000 15.100.000 1.142.000 11.656.286 3.906.000 3.181.820.982
12,87
77,19
4,32
40.771.045
1,28
67.408.000
2,12
28.269.304
0,89
42.257.266
1,33
Fonte: Disegno di legge di bilancio aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis
— 14 —
% incidenza missione
N. PROGRAMMA
— 15 — 2107 2193 2194 2116 2117 5200 5201 5217 5218 5223 Totali
2106
10.020.780 15.600.000 3.041.742 2.435.943 2.435.943 5.153.236 15.100.000 861.072 11.656.286 4.092.000 2.413.001.556
41.734.480
28.662.522
1,73
1,19
2,95
2,16
5,71
69,22
17,04
% incidenza missione
409.583.659
TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
9.810.304 15.600.000 2.859.000 2.520.990 2.520.990 5.411.000 15.100.000 1.142.000 11.656.286 3.906.000 3.181.820.982
42.257.266
28.269.304
71.338.122 550.000.000 40.000.000 2.358.000 18.907.425 795.941.917 7.583.000 2.456.059.708 1.000.000 420.275.366 391.294.000 33.100.000 195.600.000 0 127.722.000 137.472.000 9.750.000 6.489.738 887.710 999.450 40.771.045 19.784.000 1.003.842 200.000 11.406.305 0 61.200.000 67.408.000 6.208.000
300.423.025
37.822.512
PREVISIONI 2013
Fonte: 2012 legge di bilancio e di stabilità; disegno di legge di bilancio 2013 aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis
32.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
24.8 Pari opportunità 30.1 Attività ricreative e sport 30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 31.1 Sviluppo e competitività del turismo
24.7 Sostegno alla famiglia
24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per particolari categorie
15.4 Sostegno all'editoria
8.5 Protezione civile
68.811.800 0 21.626.280 2.145.320 18.269.576 798.941.917 7.583.000 1.670.392.269 1.000.000 170.832.176 391.294.000 33.100.000 195.600.000 30.000.000 128.292.727 137.713.827 9.421.100 6.270.803 857.763 965.733 52.222.196 31.993.531 913.479 200.000 11.020.887 1.826.958 61.200.000 71.206.993 8.180.035
2185 2177 2179 2184 7439 7443 7444 7445 7446 7447 7449 7459 7462 2183 7442 2113 5210 5211 2102 2118 2119 2108 2111 7450
411.069.269
41.834.444 300.423.025
TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
2120
PREVISIONI 2012
2115
CAPITOLI ENTRATA TESORO
1,33
0,89
2,12
1,28
4,32
77,19
12,87
% incidenza missione
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
31 Turismo
30 Giovani e sport
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
15 Comunicazioni
8 Soccorso civile
1 Organi costituzionali, a 1.3 PCM rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 1.3 Servizio civile Ministri
N./MISSIONE
Tabella 2
16-1-2013 Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
Tabella 3
N./MISSIONE
N. PROGRAMMA
1 Organi 1.3 PCM costituzionali, a rilevanza costituzionale e 1.3 Servizio civile Presidenza del Consiglio dei Ministri
2011 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
2012 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
2013 TOTALE MISSIONE (quota parte PCM)
362.396.756
342.257.469
338.245.537
110.860.800
68.811.800
71.338.122
1.897.972.867
1.670.392.269
2.456.059.708
295.660.100
137.713.827
137.472.000
82.822.391
52.222.196
40.771.045
71.667.777
71.206.993
67.408.000
36.654.993
28.662.522
28.269.304
32.1 Servizi generali, formativi, assistenza 32 Servizi istituzionali legale ed e generali delle approvvigionamenti amministrazioni per le pubbliche Amministrazioni pubbliche
41.839.594
41.734.480
42.257.266
Totali
2.899.875.278
2.413.001.556
3.181.820.982
8 Soccorso civile
15 Comunicazioni
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
8.5 Protezione civile
15.4 Sostegno all'editoria 24.4 Lotta alle dipendenze 24.5 Protezione sociale per 24.7 Sostegno alla famiglia 24.8 Pari opportunità 30.1 Attività ricreative e sport
30 Giovani e sport
31 Turismo
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù 31.1 Sviluppo e competitività del turismo
Fonte: 2011/2012 legge di bilancio e di stabilità; disegno di legge di bilancio 2013 aggiornato con nota di variazione A.S. 3585/2-bis
— 16 —
MISSIONE
— 17 —
473257556
411069269
409583659
2011
2012
2013
1- ORGANI COSTITUZIONALI
41.839.594
32- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
2456059708
1670392269
1897972867
8- SOCCORSO CIVILE
2.899.875.278
36.654.993
31- TURISMO
2012
2013
40771045
52222196
24- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 82822391
3.181.820.982
42.257.266
28.269.304
67.408.000
40.771.045
137.472.000
2.456.059.708
67408000
71206993
71667777
30- GIOVANI E SPORT
28269304
28662522
36654993
31- TURISMO
42257266
41734480
41839594
32- SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
2011
137472000
137713827
295660100
2013 409.583.659
15COMUNICAZIONI
2.413.001.556
41.734.480
28.662.522
71.206.993
71.667.777
30- GIOVANI E SPORT
52.222.196
82.822.391
137.713.827
295.660.100
24- DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1.670.392.269
1.897.972.867
2012 411.069.269
2011 473.257.556
15- COMUNICAZIONI
8- SOCCORSO CIVILE
1- ORGANI COSTITUZIONALI
ANDAMENTO NEL TRIENNIO 2011/2013 DEGLI STANZIAMENTI PER CIASCUNA MISSIONE
16-1-2013 Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
Tabella 4
RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2013 Destinazione
Oggetto
CAP MEF
Art. 2, c. 3 octies DL 225/2010 Bonifica Bussi sul Tirino
7446/01
957
Art.11 c.1 DL 39/09 Fondo per la prevenzione rischio sismico
7459
703
Art. 7 c.6 DL 195/2009 Contributo Regione Campania TMV Acerra
7439
956
Art. 1c.84 l.311/04 Fondo solidarietà nazionale interventi indennizzatori agricoltura
7446/02
957
18.636.944
Art. 2 co.35 legge di stabilità 2013 (eventi calamitosi vari 2009-2012)
7446/01
Art. 2 co.40 legge di stabilità 2013 (eventi alluvionali nov.2012)
7447/01
7449
Giochi Mediterraneo (3 mutui) Mutui autorizzati da specifiche norme
7443
Mutui a diretto carico D.P.C.
7443
Mutui autorizzati da specifiche norme
7447
Assegnazione supplementare per tagli mutui capitoli 7446 e 7447
7443
Sisma 1984 Italia centrale
7445
Sisma 1980 Basilicata e Campania
7444
Ciclismo
7443
958
Sisma 1982 Basilicata, Calabria e Campania (mutui)
7444
980
Mutuo Castelnuovo di Porto
7447
755
TOTALE Art. 5, co 14 DL 35/2005 - acciaierie Genova Cornigliano (art. 32 bis) Art. 2, co. 276 L. 244/2007 - art. 32 bis interventi antisismici edifici scolastici (Regioni )
Fondi finalizzati
Importi
3.400.000 4.700.000 701.961.517 41.900.400 385.134.000 42.680.000 1.000.000 5.000.000 1.800.000 2.583.000 6.160.000 1.196.318.917 5.000.000 20.000.000 7.600.000 188.768 14.009.009 195.600.000 18.907.425
Mondiali di nuoto (2 mutui) - art. 1, c. 1292, L.F. 2007
Mutui
CAP DPC
7449
955
Art. 2, c. 107, L. 244/07 Sisma Umbria e Marche
7443
957
Art. 2, c. 16 bis, DL. 225/2010 Progetto GEM
7446/01
715
40.000.000
957
250.000.000
TOTALE
569.942.146
Sisma del 2029/5/2012
Art. 2 c.1 DL 74/12 Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012
2177
550.000.000
Flotta aerea
Art. 21 c.9 DL 98/11 Spese per la gestione della flotta aerea
7446/06
TOTALE 756
TOTALE Disponibilità residuali
Spese obbligatorie (stipendi personale)
2179
Spese di funzionamento (personale e attività istituzionali)
2184
Residuo disponibilità fondo per la Protezione Civile (al netto del finanziamento del fondo per gli interventi indennizzatori in agricoltura
7446/02
vari
vari TOTALE
TOTALE GENERALE
RIPARTIZIONE FONDI PROTEZIONE CIVILE
Disponibilità residuali 96.968.056 4%
Flotta aerea 42.830.589 2% Sisma 20 mag. 12 550.000.000,00 22%
Mutui 1.196.318.917 49%
Fondi finalizzati 569.942.146 23%
— 18 —
550.000.000 42.830.589 42.830.589 40.000.000 2.358.000 54.610.056 96.968.056 2.456.059.708
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Tabella 5
SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
2011
2012
2013
71.849.830
58.616.255
44.871.138
SPESE PER CONSUMI INTERMEDI AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
71.849.830
80.000.000 70.000.000
58.616.255
60.000.000 44.871.138 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0
2011
2012
2013
Tabella 6
SPESE DI PERSONALE AL NETTO DEGLI STANZIAMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
2011
2012
2013
256.984.641
224.209.269
224.068.162
SPESE DI PERSONALE COMPRENSIVE DEGLI STANZIAMENTI DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL NETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
256.984.641
300.000.000
224.209.269
224.068.162
250.000.000 200.000.000 150.000.000
100.000.000 50.000.000 0 2011
2012
— 19 —
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Tabella 7
SPESE DI PERSONALE IN DIRETTA COLLABORAZIONE
2011
2012
2013
29.060.125
14.302.800
14.717.800
SPESE DI PERSONALE IN DIRETTA COLLABORAZIONE 29.060.125 30.000.000 25.000.000
14.302.800
14.717.800
20.000.000 15.000.000
10.000.000 5.000.000
0 2011
2012
— 20 —
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
FONTE: ENTRATE DISEGNO LEGGE DI BILANCIO 2013 AGGIORNATO CON NOTA DI VARIAZIONI A.S. 3585/2-BIS
SERVIZIO CIVILE 110.860.800 120.000.000 100.000.000
71.338.122
68.811.800
80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2011
2012
2013
PROTEZIONE CIVILE 2.456.059.708
2.500.000.000
1.897.972.867
1.670.392.269 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000
0 2011
2012
2013
SOSTEGNO ALL'EDITORIA 295.660.100 300.000.000
250.000.000 137.713.827
200.000.000
137.472.000
150.000.000
100.000.000 50.000.000 0
2011
2012
— 21 —
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 51.475.151 60.000.000
50.000.000
33.107.010
40.000.000
20.987.842
30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2011
2012
2013
SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO 36.654.993 40.000.000
28.662.522
35.000.000
28.269.304
30.000.000 25.000.000 20.000.000
15.000.000 10.000.000 5.000.000
0 2011
2012
2013
ATTIVITA' RICREATIVE E LO SPORT 63.026.958 64.000.000 61.200.000
63.000.000 62.000.000 61.000.000
60.000.000
58.880.000
59.000.000
58.000.000 57.000.000 56.000.000
2011
2012
— 22 —
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU' 12.787.777 14.000.000 12.000.000
8.180.035
10.000.000
6.208.000
8.000.000
6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011
2012
2013
LOTTA ALLE DIPENDENZE 10.297.124 12.000.000 10.000.000
6.270.803
6.489.738
8.000.000
6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011
2012
2013
PARI OPPORTUNITA' 18.055.800 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
11.020.887
2011
2012
— 23 —
11.406.305
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE (MINORANZE LINGUISTICHE) 2.994.316
3.000.000 1.823.496
2.500.000
1.887.160
2.000.000 1.500.000
1.000.000 500.000
0 2011
2012
2013
SERVIZI GENERALI FORMATIVI ASSISTENZA LEGALE ED APPROVIGIONAMENTI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 41.734.480
41.839.594
42.257.266
50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000
0 2011
2012
— 24 —
2013
Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
Elenco A
CAPITOLI ACCENTRATI CDR
NUM. CAP.
DENOMINAZIONE
CAP. COLLEGATO
3
270
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
107
3
271
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
107
3
279
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
104
3
280
3
286
4
304
4
305
4
313
4
314
4
319
5
358
6
374
6
375
6
386
6
387
6
378
6
381
6
384
6
388
6
394
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
105 187/122 107
107
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO 104 DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL 105 PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E 187/122 DI INTERPRETARIATO SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E 187/122/190/213 DI INTERPRETARIATO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON 107 PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' PULIZIA, IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
— 25 —
107
104 105 142 156 151 155
191/198/199
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
CDR
NUM. CAP.
6
395
6
401
6
415
6
417
6
424
6
923
6
925
6
926
6
928
DENOMINAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER SPESE TELEFONICHE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE SPESE PER L'AMPLIAMNETO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADEMPIMWENTI DIRETTAMENTE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Serie generale - n. 13
CAP. COLLEGATO 187/219/902 187/122 190/193/201 213 563
902 AGENZIA DEL DEMANIO
191 909
7
440
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
7
441
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
7
449
7
450
7
436
7
453
7
457
7
461
7
480
SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
201
7
799
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
563
7
819
7
932
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE PER INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO NONCHE' SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE
— 26 —
107
107
104 105
563
187 187/122 191
198
902
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
CDR
NUM. CAP.
8
501
9
543
10
586
11
597
11
598
11
599
11
627
14
785
14
789
15
827
16
834
16
835
16
836
16
837
16
842
DENOMINAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
— 27 —
Serie generale - n. 13
CAP. COLLEGATO 187/122 187/122 187/122 107
104 105 187/122 187/122 563 187/122 107
107
104 105 187/122
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
Elenco B
CAPITOLI SOPPRESSI ANNO FINANZIARIO 2013 CAP. CDR 01 - SEGRETARIATO GENERALE
164
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 30/06/2005 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CONSEGUENTE ALL'OCCUPAZIONE E ALLA EDIFICAZIONE ABUSIVA DELLE AREE DEMANIALI IN LOCALITA' PINETAMARE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO
CAP. CDR 07 - AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT 433
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) - PORE/CIPE
482
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NORME IN RETE - REGIONI
CAP. CDR 16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 834
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
CAP. CDR 17 - SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO 797
SPESE DI RAPPRESENTANZA
800
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
801
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
802
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
803 817
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
826
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
841
MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI
888
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
CAP. CDR 18 - SPORT 720
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
724
SPESE DI RAPPRESENTANZA
725
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
727
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
728
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
730
SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI
CAP. CDR 19 - SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 602
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
603
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
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16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
604
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
606
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
607
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
608
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
609
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
611
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
612
SPESE DI RAPPRESENTANZA
615
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
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Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
SEZIONE II MISSIONI E PROGRAMMI
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Serie generale - n. 13
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
CDR 1 “Segretariato generale” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate al CDR 1 “Segretariato generale” sono pari ad euro 278.356.122,00 al netto delle risorse trasferite al CDR 16 relative al Fondo nazionale per il Servizio civile previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, pari ad euro 71.338.122,00. A decorrere dalla nuova riorganizzazione di cui al DPCM 21 giugno 2012 l’Ufficio del Servizio civile è stato infatti accorpato al Dipartimento per la gioventù che ha assunto la denominazione di Dipartimento per la gioventù e per il Servizio civile nazionale. Le rimanenti risorse attengono: a) Euro 14.510.522,00 agli oneri comuni (Fondo di riserva); b) euro 2.767.311,00 agli interventi; c) euro 2.529.365,00 agli investimenti; d) euro 258.548.924,00 al funzionamento. Nell’ambito delle risorse stanziate per il funzionamento: - la parte prevalente, per un importo complessivo pari ad euro 222.464.272,00, è destinata alle spese obbligatorie per oneri diretti e riflessi relativi ai trattamenti economici fondamentali ed accessori per il personale in servizio presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli per il personale inserito negli Uffici di diretta collaborazione; - euro 36.084.652,00 sono destinate all’acquisizione di beni e servizi, anch’essi accentrati presso il Segretariato generale. Per quanto riguarda le spese per il personale, occorre evidenziare che - a seguito del processo di accentramento delle spese relative ai trattamenti economici accessori del personale degli Uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei Sottosegretari della Presidenza del Consiglio nonchè delle spese per emolumenti per lavoro straordinario e per i buoni pasto, gestite nell’esercizio precedente, direttamente da ciascun centro di responsabilità - le relative risorse sono confluite direttamente sui
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16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
capitoli del predetto Dipartimento (capp. 107, 104, 105). I capitoli iscritti sui singoli centri vengono mantenuti per memoria. L’elenco dei capitoli oggetto di accorpamento è contenuto nell’elenco A. Relativamente alle risorse destinante all’acquisto per beni e servizi, queste ricomprendono gli affitti degli immobili in uso alla Presidenza, la manutenzione ordinaria degli immobili, nonché le spese per rappresentanza, per esperti e studi, per missioni e per convegni. Sugli stanziamenti dei relativi capitoli sono state applicate le riduzioni indicate dal Segretario generale con la direttiva del 19 settembre 2012. Significative riduzioni si registrano, in particolare sulle dotazioni relative alle spese afferenti l’organizzazione di eventi istituzionali (cap. 129 - 30% e cap.189 - 51%), le visite ufficiali per la partecipazione a vertici, congressi e conferenze, in Italia e all’estero del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa delegazione (cap. 121 - 30%), alle spese per rappresentanza (cap. 120 - 20%), a quelle per esperti (cap. 167 - 17%) nonché a quelle per le autovetture di servizio (cap. 192 - 25%) . Anche lo stanziamento per il fitto degli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio (cap. 195) presenta una forte contrazione passando da euro 12.800.000,00 ad euro 7.715.000,00 in quanto la Presidenza nell’ambito dell’azione di razionalizzazione degli immobili ha previsto, entro il 31 dicembre 2012, la dismissione delle sedi di via Po 14 frontale e tergale, via Po 16/a, Largo Teatro Valle 6 e via dei Laterani 34 ed entro il 10 luglio 2013 dell’immobile di Via della Vite 107 e l’acquisizione in locazione di una nuova sede “ Palazzo Verospi”. Le suindicate dismissioni si aggiungono a quelle già realizzate degli immobili di Piazza dei Caprettari 70, Via del Corso 184 e Piazza San Lorenzo in Lucina 4. Sui capitoli 187 relativo alle spese per beni di consumo e servizi strumentali al funzionamento degli Uffici, 191 relativo alla manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, 122 relativo alle spese per traduzione e interpretariato e 198, 201, 213 e 219 relativi rispettivamente alle spese per utenze, per facchinaggio e per la gestione e la manutenzione delle reti informatiche nonché per canoni telefonici, sono confluiti gli stanziamenti degli analoghi capitoli degli altri Dipartimenti ed Uffici, ora gestiti in forma accentrata. I capitoli iscritti nei singoli centri di responsabilità si conservano per la gestione dei residui. L’aumento delle risorse sul capitolo 139 è riconducibile al ripristino della diaria per le missioni all’estero nonché all’applicazione della deroga prevista per la spesa relativa alle missioni svolte per la partecipazione ad organismi internazionali, per la quale si è istituito un apposito piano gestionale nell’ambito del suindicato capitolo di spesa. La spesa per interventi è invece destinata per:
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16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
- euro 850.000,00 (cap. 230) in favore dei cittadini illustri che versano in particolare necessità; - euro 144.200,00 (cap. 223, cap. 225, cap. 226) ai contributi all’Associazione nazionale combattenti e reduci, al Gruppo medaglie d’oro al valor militare e all’Istituto del Nastro azzurro, in attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 93 del 1994; - euro 47.000,00 (cap. 229) alla realizzazione della IX edizione del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla legge n. 255 del 2004; - euro 685.111,00 (cap. 119) alla prosecuzione del progetto “NORMATTIVA”, affidato per la realizzazione e gestione all’Istituto Poligrafico dello Stato e diretto all’attuazione del programma di informatizzazione e classificazione della normativa statale vigente e che consente a tutti i cittadini mediante qualsiasi dispositivo fisso o mobile collegato ad internet, la consultazione libera e gratuita degli atti normativi in multi vigenza nonché la possibilità di esportarne il testo. L’incremento dello stanziamento di euro 83.111,00 è collegato all’eventuale previsione dell’aumento dell’IVA nel corso del 2013. La spesa per investimenti (capp. 901, 902, 905, 909, 910, 911 e 981) riferita all’acquisto di libri per la biblioteca Chigiana, all’acquisto di arredi d’ufficio, alla manutenzione straordinaria degli immobili e allo sviluppo delle infrastrutture di reti informatiche e di telecomunicazione, presenta una riduzione di circa il 50%, correlata all’azzeramento delle dotazioni relative alla manutenzione straordinaria ed adeguamento degli immobili, in quanto non sono previsti nel 2013 ulteriori lavori di consolidamento degli immobili, oltre quelli già avviati e finanziati negli esercizi precedenti. Anche lo stanziamento stimato per l’acquisto di arredi di ufficio, di apparecchiature e restauro mobili (cap. 901), per effetto al blocco del turn over per tali tipologie di beni, registra una consistente riduzione e ciò nonostante l’accorpamento delle risorse previste per le analoghe spese del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento degli Affari regionali, del Turismo e dello Sport.
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16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
CDR 2 “ Conferenza Stato-Regioni” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate al CDR 2 “ Conferenza –Stato-regioni” sono pari ad euro 80.381,00 e sono destinate ad assicurare il funzionamento della Conferenza Stato-regioni, la cui attività è disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In particolare, anche per il 2013, con tali risorse si assicurerà la partecipazione delle regioni, delle province autonome ai processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, assicurando il raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali. Più in particolare, le risorse relative al cap. 245, sono necessarie ad assicurare
la copertura
finanziaria delle missioni per consentire al personale della Conferenza di assistere alle riunioni degli organismi istituiti nell’ambito delle Conferenze Stato-regioni ed Unificata. Le somme previste tengono conto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente. Le risorse stanziate sul cap. 260 sono invece necessarie ad assicurare l’attività di resocontazione dei lavori delle sedute delle Conferenze e degli altri organismi operanti presso la Segreteria. Non sono previste spese per studi, indagini e rilevazioni né per esperti o incarichi speciali.
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CDR 3 “ Rapporti con il Parlamento” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate al CDR 3 “Rapporti con il Parlamento” sono pari ad euro 52.500,00 e sono destinate ad assicurare la funzionalità della struttura che fornisce il supporto al Ministro per le funzioni allo stesso delegate. In particolare, anche per il 2013, l’attività del Dipartimento riguarderà i compiti istituzionali di raccordo degli organi di Governo con il Parlamento: assegnazione e presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa; partecipazione alla programmazione dei lavori delle Assemblee delle Camere; autorizzazione alla presentazione di emendamenti governativi e proposte di legge; coordinamento della presenza governativa durante l’esame dei provvedimenti in Commissione e in Aula; coordinamento delle attività inerenti il Question Time e connesse agli atti di indirizzo e sindacato ispettivo. Il Dipartimento proseguirà nel perseguimento degli obiettivi strategici di innovazione e miglioramento, monitorando gli strumenti di raccordo tra l’attività del Governo e quella del Parlamento e razionalizzando l’organizzazione della gestione dei flussi dei dati. Non sono previste spese per convegni, studi, indagini e rilevazioni né per esperti o incarichi speciali. Le spese di minuto funzionamento e interpretariato nonché quelle per il trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione sono state accentrate sul CR 1 “Segretariato generale”. I capitoli accentrati verranno mantenuti per la gestione dei residui.
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CDR 4 “Affari Europei” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate al CDR 4 “Affari Europei” sono pari ad euro 1.486.215,00 e sono destinate ad assicurare i compiti istituzionali affidati al Dipartimento. Anche per il 2013, si continuerà nell’attività di impulso all’adeguamento dell’ordinamento italiano alle norme UE e nel miglioramento delle procedure di informazione qualificata degli attori istituzionali di cui agli articoli 3 e 5 della legge n. 11 del 2005. Si proseguirà, altresì, nel coordinamento delle amministrazioni centrali per la definizione delle politiche europee e nella predisposizione della normativa dell’Unione europea (c.d. fase ascendente) e degli obblighi collegati alla Strategia “Europa 2020” (già Strategia di Lisbona). L’attività sarà, poi, diretta a ridurre il numero delle procedure d’infrazione, a migliorare la posizione dell’Italia nello Scoreboard per il Mercato interno, e a sviluppare la cooperazione amministrativa mediante il sistema informativo del Mercato Interno (Internal Market Information System – IMI). Proseguirà, altresì l’azione d’informazione per promuovere il senso di appartenenza all’Unione europea e accrescere la consapevolezza dei diritti e dei doveri europei, nonché quella diretta a implementare e sensibilizzare il personale pubblico nei confronti del processo di integrazione europea. In particolare, euro 1.417.163,00 sono riferiti al funzionamento ed euro 69.052,00 agli interventi. Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate, principalmente, alle attività della struttura di Missione a supporto delle rappresentanze italiane negli organismi istituzionali dell’Unione europea. Lo stanziamento afferente la struttura, al fine di una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi, è stato commisurato all’onere complessivamente determinato nel decreto istitutivo, comprensivo anche degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale, per i quali è stato istituito un apposito capitolo (cap.336), oltre a quello già previsto per le spese di funzionamento (cap.334). Gli oneri sono stati, peraltro, necessariamente commisurati al primo semestre, in ragione della scadenza delle struttura correlata al mandato governativo. Le risorse relative agli interventi ( cap.333 ) sono, invece, destinate:
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all’organizzazione dell’incontro di Venezia con i responsabili dell’informazione europea
degli Stati membri e i rappresentanti delle istituzioni europee; -
alla diffusione delle iniziative riguardanti l’Anno Europeo dei Cittadini (2013) per il quale il
Dipartimento è coordinatore nazionale; -
alle attività formative per i dipendenti degli Enti locali in linea con le iniziative previste
dalla Strategia “Europa 2020” e dal Single Market Act II.
CR 4 AFFARI EUROPEI - INTERVENTI 120.510 140.000 84.360
120.000
69.052
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2011
2012
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CDR 5 “Riforme istituzionali” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate al CDR 5 “Riforme istituzionali” sono pari ad
euro
606.722,00 e sono destinate al funzionamento ordinario della struttura e allo svolgimento dei compiti istituzionali. In particolare, anche per il 2013, si provvederà ad assicurare il supporto alle funzioni di coordinamento, indirizzo e promozione di iniziative, anche normative, in materia di riforme istituzionali ed elettorali, con particolare riferimento alla riforma costituzionale in materia di autonomia regionale, alla riforma delle autonomie locali, alle disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché alla riforma delle provincie e alla contestuale istituzione delle città metropolitane di cui al decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012. Le spese di funzionamento sono principalmente destinate al funzionamento dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione” (cap.131 euro 540.000). Il capitolo di spesa è stato trasferito, a seguito della soppressione del CR. 19 “Semplificazione normativa”, al CR. 5, per effetto della delega di gestione conferita al Capo Dipartimento del centro di responsabilità. La restante parte delle spese di funzionamento si riferiscono principalmente al rimborso delle spese per missioni, a studi, indagini e rilevazioni, alla partecipazione a convegni ed altre manifestazioni, alla attività di documentazione su istituzioni estere, internazionali e comunitarie, nonché alla realizzazione del forum telematico sulle riforme istituzionali.
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CDR 6 “Funzione pubblica” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” Programma 001 “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche”
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 45.804.439,00 e sono destinate, per euro 656.173,00 al funzionamento, per euro 45.128.266,00 agli interventi e per euro 20.000,00 agli investimenti. Le spese di funzionamento si riferiscono principalmente a spese per missioni, spese di rappresentanza, compensi per esperti, spese per particolari lavori utili alla pubblica amministrazione, alla gestione di banche dati e alla partecipazione a convegni ed altre manifestazioni. Le spese di minuto funzionamento, di interpretariato nonché quelle per i compensi di lavoro straordinario, per i buoni pasto, per la manutenzione di apparecchiature e attrezzature, per lo smaltimento dei rifiuti, per la pulizia dei locali, per le spese postali, per telefonia e tipografiche, per il facchinaggio, per acquisto di mobili e, infine, per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1“ Segretariato generale”, con relativa allocazione delle risorse. Analogamente anche le spese relative al trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione saranno gestite dal CDR 1 ”Segretario generale”. Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 45.128.266,00 e sono destinati in parte ai trasferimenti delle risorse previste per legge per il funzionamento dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN (euro 3.906.000,00 - cap. 419), il funzionamento del Centro di formazione e studi FORMEZ (euro 15.100.000,00 - cap. 421 ed euro 5.411.000,00 – cap. 413) nonché per
il funzionamento della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione (euro 11.656.286,00 - cap. 422 ed euro 1.142.000,00 - cap. 418) e il funzionamento della Commissione per la valutazione la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (euro 5.041.980,00 - cap. 407). Per quest’ultimo organismo si è
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provveduto, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis, della legge 4 marzo 2009, n. 15, inserito dall’articolo 5, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ad accorpare su un unico capitolo le risorse iscritte nella tabella C) del disegno di legge di stabilità per il 2013 per il funzionamento e per il finanziamento dei progetti sperimentali ed innovativi previsti dall’articolo 3 del suindicato decreto- legge. Euro 2.450.000 (cap. 408) sono invece destinati alla realizzazione di particolari
interventi,
iniziative e progetti quali, ad esempio, il servizio Linea Amica – il più grande network europeo di relazioni con il pubblico – per una pubblica amministrazione accessibile ai cittadini e alle imprese (euro 1.200.000,00); percorsi di accompagnamento e iniziative di supporto alle amministrazioni pubbliche nella gestione del ciclo delle performance (euro 110.000,00); l’indagine ISFOL- OAC (organizzazione, apprendimento e competenze) nella pubblica amministrazione nonché attività di analisi e ricerca sui fabbisogni formativi dei dipendenti delle amministrazioni centrali e locali (euro 950.000,00); progetti volti a supportare e diffondere
le pratiche di autovalutazione delle
performance mediante utilizzo di modelli europei (euro 25.000,00); attività di promozione del portale di servizio PAQ – per un amministrazione di qualità - che costituisce lo strumento di comunicazione istituzionale del Dipartimento in tema di politiche e programmi di innovazione delle pubbliche amministrazioni, che sarà integrato dal 2013 con il portale Urp.gov.it (euro 25.000,00); progetti per il monitoraggio e la riduzione degli oneri amministrativi, anche regolatori, (euro 80.000,00); attività dirette alla consultazione anche telematica dei cittadini, delle associazioni e delle imprese nell’ambito delle proposte di semplificazione (euro 35.000,00). Anche per il 2013, si prevede, poi, l’assegnazione del Premio per l’innovazione nella P.A. per raccogliere, selezionare e promuovere pratiche e politiche innovative nella pubblica amministrazione nonché la prosecuzione delle attività dirette a diffondere e sostenere le pratiche di gestione della soddisfazione degli utenti e degli stakeholder (euro 196.000,00 cap. 400). E’ prevista infine, nell’ambito della trasparenza e dell’informatizzazione
dell’azione
amministrativa la prosecuzione del progetto Perla PA relativo all’Anagrafe delle prestazioni, GEDAP, GEPAS, CONSOC, rilevazione assenze rilevazione lavoro flessibile, permessi legge 104 etc. A tal fine è mantenuto in bilancio il capitolo 406 che vedrà la sua dotazione con specifico trasferimento dal Ministero dell’economia e delle finanze in corso d’anno. Le risorse destinate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 20.000,00 e sono destinate all’acquisto di dotazioni librarie.
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CR 6 FUNZIONE PUBBLICA - INTERVENTI 44.353.594
45.655.480
45.128.266
50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2011
2012
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CDR 7 “Affari regionali, Turismo e Sport” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 005 “Protezione sociali e per particolari categorie (minoranze linguistiche)”
MISSIONE 030 “Giovani e sport” Programma 001 “Attività ricreative e sport”
MISSIONE 031 “Turismo” Programma 001 “Sviluppo e competitività del turismo”
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 95.056.457,00 e sono destinate, per euro 1.714.174,00 al funzionamento del Dipartimento, per euro 32.142.283,00 agli interventi e per euro 61.200.000,00 agli investimenti. Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente, a spese per missioni, rappresentanza, incarichi di collaborazione, indennità ai componenti di commissioni paritetiche previste nelle regioni a statuto speciale, al funzionamento della segreteria del Comitato mondiale per l’etica del turismo, nonché alle spese per la struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia. Lo stanziamento per tale struttura al fine di una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi, è stato commisurato a quello complessivamente indicato nel decreto istitutivo, comprensivo anche degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale, per i quali è stato istituito un apposito capitolo (cap.823), oltre a quello già previsto per le spese di funzionamento (cap.854). Gli oneri sono stati, peraltro, necessariamente
commisurati al primo semestre, in ragione della
scadenza delle struttura correlata al mandato governativo. La struttura di missione “ Progetto Opportunità delle Regioni in Europa” (PORE), invece, è stata soppressa dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e il DPCM 10 agosto 2012 ha
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affidato tali competenze all’Ufficio di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. Conseguentemente il cap. 454 è stato mantenuto unicamente per la gestione residui. Le spese di minuto funzionamento, di interpretariato nonché per la manutenzione di apparecchiature e attrezzature, per restauro dei mobili, per lo smaltimento dei rifiuti, per il facchinaggio, per acquisto di mobili e dotazioni librarie verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “ Segretariato generale”, con relativa allocazione delle risorse. Analogamente i relativi capitoli accentrati sono stati mantenuti per la gestione residui. Anche le spese relative al trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione saranno gestite dal CDR 1”Segretario generale”. I relativi capitoli sono mantenuti per la gestione residui. Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a 32.142.283,00. Esse sono in parte destinate ai trasferimenti in favore di enti ed organismi quali l’Ente nazionale per il turismo ( euro 2.859.000,00 cap. 793 e cap. 15.600.000,00 cap. 864), il Club Alpino Italiano ( euro 568.116,00
- cap. 865, euro 634.143,00 - cap. 867 e euro 620.964,00 - cap. 866), la
Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo ( euro 2.000.000,00 cap. 798) , l’Osservatorio nazionale del Turismo ( euro 1.000.000,00 cap.868) Ulteriori interventi si riferiscono all’erogazione del contributo dovuto all’agenzia mondiale lotta al doping (euro 565.509,00 cap. 850) e all’erogazione di vitalizi, previsti dalla legge n. 86 del 2003, in favore degli sportivi che versano in condizione di grave disagio economico (euro 515.210,00 cap. 851), al contributo per i lavori dell’E.T.C. (European Travel Commission) di cui l’Italia è socio fondatore (euro 50.000,00 cap.852), alle attività legate alla presenza del Dipartimento nei principali organismi internazionali in materia di turismo (Vicepresidenza Comitato Turismo OCSE, Consiglio esecutivo dell’UNWTO, Comitato Consultivo Turismo UE, Past President IAI) (euro 404.015,00 cap. 855) nonchè alla tutela delle minoranze linguistiche ( euro 887.710,00 cap. 484 e euro 999.450,00 cap. 486). Parte delle risorse relative agli interventi sono, invece, destinate alla realizzazione di particolari attività e progetti quali, ad esempio, le iniziative e le attività concernenti il codice del turismo ( euro 60.000,00 cap. 796), la promozione, la formazione e l'addestramento della polizia locale a fini turistici ( euro 100.000,00 cap. 806), l’assistenza tecnica per la progettazione di interventi di promozione, sostegno e monitoraggio del settore turistico produttivo ( euro 100.000,00 cap. 808), la
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propaganda turistica e per le attività ed iniziative promozionali non di competenza delle regioni (euro 200.000,00 cap. 862) la realizzazione del portale nazionale del turismo ( euro 1.000.000,00 cap. 896). Le risorse sono, altresì, destinate alla definizione delle attività residuali dell’ex-Ente Italiano per la Montagna (EIM), ai sensi dell’art. 7, comma 19, del decreto – legge n. 78 del 2010 (euro 240.100,00 cap. 451), al progetto Gioielli d’Italia (euro 100.000,00 cap.809), ad assicurare assistenza e supporto alle imprese che operano nell’ambito turistico e alle associazioni di categoria, in particolare per quanto concerne l’aspetto della classificazione delle strutture ricettive (euro 100.000,00 cap.810), all’aggiornamento della Carta dei diritti del turista (euro 50.000,00 cap. 811), nonché ad assicurare, ai sensi dell’articolo 66 bis del decreto- legge n. 183 del 2012 la sicurezza del turismo in montagna mediante la formazione degli operatori sia pubblici che privati nel settore turistico euro (989.268,00 cap. 822), all’attuazione delle leggi n.702 del 1955 e n. 174 del 1958 (euro 1.833.798,00 cap. 869) e alla realizzazione di progetti per il rilancio dell’immagine per l’Italia (euro 665.000,00 cap. 814). Ulteriori risorse sono poi destinate per l’informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (euro 115.188,00) e di comunicazione istituzionale diretta a favorire il turismo in Italia (euro 1.323.000,00). Le risorse per tali iniziative di comunicazione sono state allocate, per effetto del processo di accentramento delle spese di comunicazione istituzionale, direttamente sul capitolo 563 iscritto nel CDR 9” Informazione ed editoria”, che gestirà unitariamente tali spese per la Presidenza del Consiglio, appostando zero sui capitoli accentrati (cap. 436 e cap.799), che vengono mantenuti per la gestione dei residui. Le risorse relative agli investimenti sono pari ad € 61.200.000,00 e sono destinate ai mutui di cui alla legge n. 65 del 1987 e successive modificazioni.
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CR 7 AFFARI REGIONALI , TURISMO E SPORT INTERVENTI 63.874.250 80000000
35.274.014
32.142.283
60000000 40000000 20000000 0 2011
2012
2013
AFFARI REGIONALI - INTERVENTI 21.492.557 30.000.000 20.000.000
2.429.050
2.127.260
10.000.000 0 2011
2012
2013
SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO - INTERVENTI 39.247.244 29.937.287 28.934.304
40.000.000 20.000.000 0 2011
2012
2013
SPORT - INTERVENTI 3.134.449
2.907.677
4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0
1.080.719
2011
2012
2013
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Serie generale - n. 13
CDR 8 “Pari opportunità” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 008: Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 11.586.736,00 e sono destinate, per euro 180.431,00 al funzionamento, per euro 11.406.305,00 agli interventi. Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate, principalmente, al rimborso delle spese per missioni e ai lavori della Commissione Pari Opportunità tra uomo e donna. Le spese per minuto funzionamento e per interpretariato verranno gestite dal CDR 1 “Segretariato generale” Le risorse relative agli interventi ammontano, complessivamente, a euro 11.406.305,00 e sono destinante: a) euro 1.900.000,00 (cap. 496), all’implementazione del Piano Nazionale contro la violenza alle donne, per la prevenzione e contrasto alla violenza di genere e allo stalking e per il sostegno alle vittime. In particolare: - si porterà a regime l’attività del numero di pubblica utilità 1522, recentemente riprogettato, per assicurare un collegamento tra centri antiviolenza, servizi presenti sul territorio, Dipartimento e numero di pubblica utilità 1522; - sarà incrementata la raccolta e la condivisione di dati sul fenomeno; - verrà assicurato il monitoraggio sull’attività del Piano nazionale; - si procederà alla predisposizione del II Piano Nazionale 2013-2016. E’ inoltre intenzione di stipulare con le Regioni un’Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative e il monitoraggio degli interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime;
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b) euro 700.000,00 (cap. 519) alle azioni dirette alla protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale. In particolare si prevede di realizzare un’attività di monitoraggio sulla concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale. Sono previste altresì iniziative di carattere informativo ed educativo nonché il mantenimento del Portale Web dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; c) euro 700.000,00 (cap. 533) al funzionamento del Servizio Emergenza Infanzia 114; d) euro 400.000,00 (cap. 832) al funzionamento dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile e della relativa banca dati sui reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori commessi in Italia; e) euro 1.379.000,00 (cap. 535) e euro 2.155.305,00 (capitolo 520) al potenziamento del sistema nazionale di protezione delle vittime di tratta e sfruttamento. In particolare tale potenziamento prevede: - un numero verde nazionale antitratta, con funzioni di raccordo dell'intero sistema di dispositivi e di gestione delle segnalazioni; - l’attuazione di progetti dedicati all’emersione del fenomeno e all’assistenza di primo livello; - l’attuazione di progetti dedicati all’assistenza di secondo livello e all’inclusione sociale; - il mantenimento della banca dati SIRIT - Sistema Informatizzato per la Rilevazione di Informazioni sulla Tratta – per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno della tratta; g) euro 200.000,00 (cap. 534) all’attività di promozione e di supporto al coordinamento unitario delle azioni e degli interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, da attuare in collaborazione con le Regioni individuati dalla Commissione per la prevenzione e il contrasto di tali pratiche; h) euro 3.972.000,00 (cap.493) a rafforzare il principio di pari opportunità nelle Istituzioni e nel mondo del lavoro ed incrementare la partecipazione attiva delle donne nei settori strategici per lo sviluppo del Paese. Le azioni saranno dirette principalmente a sostegno del principio delle pari opportunità di genere ed alla promozione dello sviluppo lavorativo e professionale delle donne, nella pubblica amministrazione e nel settore privato, ove i fenomeni della precarietà e dell’atipicità interessano soprattutto l’occupazione femminile. In particolare, nel 2013 verranno promosse iniziative a carattere formativo per la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali,
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sociali e politiche finalizzate a qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva del Paese. Saranno inoltre potenziati, nell’ambito dell’Intesa Conciliazione 2012, gli strumenti e i servizi per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle donne. Infine verranno realizzate iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sui temi rilevanti relativi ai diritti della persona ed alle pari opportunità per tutti. Le iniziative e gli interventi che si propone invece di realizzare l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull’origine etnica, espressamente previsto dall’art 29, comma 3, della legge 1 marzo 2002, n. 39, saranno specificatamente individuati solo a seguito dell’assegnazione dei fondi europei messi a disposizione attraverso il cosiddetto “Fondo di rotazione” di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, soggetti ad annuali revisioni e a possibili decurtazioni.
CR 8 PARI OPPORTUNITA' - INTERVENTI 12.552.490 11.406.305
14.000.000 12.000.000 10.000.000
6.297.800
8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2011
2012
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CDR 9 “Informazione ed Editoria” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 015: “Comunicazione” Programma 004: Sostegno alla editoria”
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 178.110.253,00 e sono destinate, per euro 47.385,00 al funzionamento e per euro 178.062.868,00 agli interventi. Le risorse stanziate per il funzionamento si riferiscono ai rimborsi per le spese per missioni, nonché alle spese di rappresentanza e per la partecipazione al COM-PA e al FORUM-PA. Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato saranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “ Segretariato generale”. Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 176.634.253,00. Tali risorse sono destinate principalmente: - euro 4.530.000,00 (cap. 465) all’erogazione di provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici o che abbiano svolto attività di informazione generale; - euro 50.703.000,00 (cap. 466) all’erogazione di provvidenze previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 in favore di diverse categorie di imprese editrici di giornali quotidiani e periodici; - 2.030.000,00 (cap. 468) al rimborso delle riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica e sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione; euro 1.000.000,00 (cap. 469) ai contributi all’editoria specializzata per non vedenti; - euro 50.800.000,00 (cap. 472) al rimborso alla società Poste italiane del rateo dovuto ai sensi del decreto- legge n. 262 del 2006;
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- euro 21.000.000,00 (cap. 475) alle spese relative alle convenzioni stipulate con la Rai sulla base degli articoli 19 e 20 della legge n. 103 del 1975, per la realizzazione e la trasmissione di programmi per l’estero (RAI INTERNATIONAL) e per la trasmissione di programmi a tutela delle minoranze linguistiche; - euro 7.400.000,00 (cap. 479) alle spese derivanti dalle convenzioni coofinanziate con il Ministero degli Affari Esteri e stipulate con le agenzie italiane di informazione per servizi esteri su piano mondiale; - euro 36.000.000,00 ( cap. 560) all’acquisto di sevizi informativi dalle agenzie di stampa nazionali per soddisfare le esigenze informative delle Amministrazioni dello Stato (Ministeri, Prefetture, Tribunali, Questure, Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, capitanerie di porto, Autorità indipendenti, Ambasciate, Consolati, istituti di cultura, Corpo forestale dello Stato, etc). L’importo dello stanziamento si presenta in diminuzione del 10% rispetto all’anno 2012; - euro 3.609.948,00 (cap.563) ai progetti di comunicazione istituzionale di particolare utilità sociale e di interesse pubblico o strategico. L’incremento dello stanziamento è dovuto alla circostanza che vi sono accentrate, al fine di realizzare possibili economie di scala, anche le risorse per la comunicazione istituzionale che le altre strutture della Presidenza del Consiglio prevedono di realizzare nel corso del 2013 (Cfr. elenco 1 relativo ai capitoli accentrati); - euro 200.000,00 (cap. 566) al finanziamento dei Premi della cultura “Penna d’oro” e Libro d’oro” istituiti con DPCM in data 12 luglio 2012.
CR 9 INFORMAZIONE ED EDITORIA - INTERVENTI 237.033.100 250.000.000 174.624.850
178.062.868
200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 2011
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CDR 10 “ Programma di Governo” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme
complessivamente assegnate sono pari ad
euro 595.900,00 e sono destinate ad
assicurare la realizzazione dei compiti istituzionali e strategici dell’Ufficio per il Programma di Governo. Anche nel 2013 si provvederà alla predisposizione di elaborati riassuntivi dello stato di
del
programma di Governo ed alla raccolta delle informazioni fornite dalle singole Amministrazioni nonché alla pubblicazione dei rapporti sullo stato di attuazione del predetto programma. Si proseguirà nella predisposizione della direttiva annuale con la quale vengono formulati gli indirizzi per la programmazione strategica e le linee guida generali delle direttive dei Ministri ed all’analisi comparata dei sistemi di valutazione adottati dalle Amministrazioni pubbliche attraverso l’attività del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato. In particolare le suddette risorse afferiscono per euro 385.900,00 al funzionamento e per euro 210.000,00 agli interventi. Le risorse per il funzionamento sono destinate, principalmente, alle attività della struttura di Missione per la spending review (cap. 592 euro 175.000,00) Lo stanziamento afferente la struttura, al fine di una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi, è stato commisurato all’onere complessivamente determinato nel decreto istitutivo. Gli oneri sono stati, peraltro, necessariamente commisurati al primo semestre, in ragione della scadenza delle struttura correlata al mandato governativo. Altra parte delle risorse (cap. 584 euro 192.000,00) sono destinate al funzionamento del Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e dell’Osservatorio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico delle amministrazioni dello Stato. Le risorse relative alle spese di minuto funzionamento e di interpretariato sono state allocate, per effetto del processo di accentramento, sui pertinenti capitoli del CDR 1 “Segretariato generale”. Pertanto sui capitoli accentrati non sono state appostate risorse e si mantengono solo per la gestione dei residui.
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Le spese afferenti gli interventi sono destinate alle attività di analisi e progettazione di politiche pubbliche e per il funzionamento dell’Osservatorio sulla valutazione delle politiche governative e per il progetto “ Governo incontra” (cap. 583 euro 210.000,00).
CR 10 PROGRAMMA DI GOVERNO - INTERVENTI 1.702.900 1.800.000 1.600.000
1.192.030
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 210.000
600.000 400.000 200.000 0 2011
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CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Le somme complessivamente assegnate sul CDR 11 “Programmazione e coordinamento della politica economica” sono pari ad
euro 8.535.191,00 e sono destinate al supporto tecnico ed
amministrativo del CIPE nonché al coordinamento degli interventi per il sostegno alla competitività del Paese. Delle risorse stanziate euro 4.510.191,00 sono riferite al funzionamento ed euro 4.025.000,00 agli interventi, mentre non sono previste risorse per le spese in conto capitale. Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente, al funzionamento dell’Unità tecnica finanza di progetto ( euro 950.000,00 cap. 613), della segreteria tecnica della cabina di regia nazionale ( euro 1.250.000,00 cap. 614), del nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ( euro 800.000,00 cap. 621) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (euro 1.200.000,00 cap. 639). Le rimanenti risorse sono destinate ai rimborsi per le spese di missione, alla partecipazione a convegni o altre manifestazioni, a compensi per esperti, all’acquisto di giornali, al funzionamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio del Dipartimento. I capitoli relativi a missioni, convegni ed esperti tengono conto dei limiti di spesa imposti dalla legislazione vigente. Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato nonché quelle del trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “ Segretariato generale”. Le risorse relative agli interventi sono destinate, principalmente, al Fondo per la costituzione e il funzionamento di unità tecniche di supporto alla programmazione
alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici ( euro 4.000.000,00 cap. 632). Si tratta di risorse destinate ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle amministrazioni centrali e regionali dello Stato ai sensi dell’articolo 1 della legge. 144 del 1999.
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Le rimanenti risorse sono destinate ad attività o programmi finanziati con i Fondi dell’Unione europea
o
con
il
Fondo
per
le
aree
sottoutilizzate
(euro
25.000,00
Non sono previste risorse per spese in conto capitale.
CR 11 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA - INTERVENTI 8.161.294 9.000.000
5.712.910
8.000.000 7.000.000
4.025.000
6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2011
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cap.
631).
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CDR 12 “Digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell’innovazione tecnologica” MISSIONE 001 “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003 “ Presidenza del Consiglio dei Ministri”
Il centro di responsabilità, come già indicato nella parte generale della relazione, è stato mantenuto in bilancio al solo fine di consentire l’adozione delle procedure amministrative e contabili necessarie al trasferimento delle funzioni e dei compiti istituzionali ad esso affidati nonché delle relative risorse finanziarie, una volta quantificate, all’Agenzia digitale di cui all’articolo 20 del decreto legge n. 83 del 2012. Le somme complessivamente assegnate al CDR 12 “Digitalizzazione della pubblica amministrazione” sono pari ad euro 22.000,00 e sono dirette ad assicurare il funzionamento ordinario della struttura. In particolare sono destinati euro 7.000,00 alla realizzazione della giornata dell’innovazione (cap. 425) ed euro 15.000,00 ai rimborsi delle spese per missioni (cap. 675). Le spese per minuto funzionamento, per la gestione del sistema informativo, per il facchinaggio saranno gestite direttamente in forma accentrata dal CDR 1 “Segretariato generale” e le relative risorse sono quindi state allocate sui corrispondenti capitoli iscritti nel medesimo centro di responsabilità. Le dotazioni tengono inoltre conto del disposto recato dall’articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 che ha soppresso la struttura di missione Unità per l’e-government e l’innovazione per lo sviluppo.
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CDR 13 “Protezione civile” MISSIONE 6 “Soccorso civile” Programma 6.2 “Protezione civile”
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 2.456.059.708,00 e sono destinate per euro 85.476.646,00
al funzionamento, per euro 804.492.610,00 agli interventi e per euro
1.566.090.452,00 agli investimenti. Le spese di funzionamento si riferiscono agli oneri connessi alle spese obbligatorie ed accessorie di personale per euro 48.903.000,00 (di cui euro 40.000.000,00 per oneri connessi al trattamento economico fondamentale), alle convenzioni per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze (cap. 715) per euro 19.988.000,00 ed alle spese per il funzionamento (utenze, missioni, automezzi, locazioni, ecc.) della struttura dipartimentale per euro16.585.646,00. Le somme destinate agli interventi ammontano complessivamente ad 804.492.610,00 e saranno impiegate per le seguenti finalità: a)
euro 550.000.000,00 (cap. 706) per il finanziamento del Fondo per la ricostruzione delle
aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122; b)
euro 195.600.000,00 (cap. 703) per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del
rischio sismico ai sensi dell’art. 11, comma 5 del decreto-legge n. 39/09 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; c)
euro 6.160.000,00 (cap. 755) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui contratti
dalle Regioni per finanziare gli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali; d)
euro 42.830.589,00 (cap. 756) per la gestione della flotta aerea, ai sensi dell’articolo 21,
comma 9 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel corso del 2013 la gestione sarà trasferita al Ministero dell’interno come previsto dal decreto legge n. 59 del 2012, previa adozione di apposito decreto del Presidente della Repubblica.
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e)
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euro 3.500.000,00 (capp. 761 e 762) sono destinati al ristoro degli oneri connessi alle attività
di volontariato di protezione civile; f)
euro 2.000.000,00 (capp. 747 e 757) per le spese connesse ai beni mobili ed altre
attrezzature ed apparecchiature per la gestione delle emergenze di protezione civile; g)
euro 4.402.021,00 (cap. 742) residuano per gli ulteriori interventi destinati a fronteggiare gli
oneri connessi ad emergenze. -
Le risorse destinate agli investimenti ammontano ad € 1.566.090.452,00 e saranno impiegate
principalmente per le seguenti finalità: a)
euro 5.000.000,00 (cap. 955) per il contributo statale alla riconversione, ricostruzione e
bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano ai sensi dell’art. 5, comma 14, del decreto-legge n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; b)
euro 20.000.000,00 (cap. 955) per l’adeguamento antisismico degli edifici scolastici ai sensi
dell’art. 2, comma 276, della legge n. 244/2007; c)
euro 18.907.425,00 (cap. 956) per il contributo statale a favore della Regione Campania per
l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44; d)
euro 7.600.000,00 (cap. 957) per il contributo statale agli interventi di ricostruzione post-
terremoto nelle regioni Marche ed Umbria del 1987 ai sensi dell’art. 2, comma 107 della legge n. 244/2007; e)
euro 14.009.009,00 (cap. 957) per gli interventi di bonifica del sito d’interesse nazionale di
“Bussi sul Tirino” ai sensi dell’articolo 2, comma 3-octies del decreto-legge n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; f)
euro 18.636.944,00 (cap. 957) per il cofinanziamento di una quota, a valere sul Fondo
nazionale di protezione civile, del Fondo di solidarietà nazionale per gli indennizzi in agricoltura di cui all’art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 102/04 come modificato dall’art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; g)
euro 40.000.000,00 (cap. 957) per il finanziamento degli interventi, in conto capitale, nei
territori colpiti da vari eventi calamitosi; h)
euro 250.000.000,00 (cap. 957) per il finanziamento degli interventi in conto capitale nelle
regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012; i)
euro 1.190.158.917,00 (capp. 958 e 980) per la copertura degli oneri di ammortamento dei
mutui contratti dalle Regioni per finanziare gli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni provocati dalle maggiori calamità naturali verificatesi negli anni scorsi e per l’organizzazione dei
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“Grandi eventi”. Come previsto da decreto-legge n. 59 del 2012 la gestione dei mutui sarà nel 2013 trasferita al Ministero dell’economia e delle finanze, previa ricognizione dei mutui e delle relative risorse da formalizzare con apposito provvedimento; j)
euro 37.150,00 (cap. 978) per gli oneri connessi all’acquisto di attrezzature e beni mobili;
k)
euro 200.000,00 (cap. 961) per gli oneri connessi allo sviluppo del sistema informativo.
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CDR 14 “Politiche Antidroga” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 004: Lotta alle dipendenze
Le somme complessivamente allocate nel CDR 14 sono pari ad euro 6.243.063,00 e sono destinate, per euro 53.325,00 al funzionamento, per euro 6.189.738,00 agli interventi. Le risorse stanziate per il funzionamento sono destinate a spese per missioni, per la promozione di collaborazioni internazionali in ambito scientifico e per l’esecuzione di accordi internazionali volti a rafforzare e implementare la collaborazione bilaterale con vari Stati in materia di prevenzione, ricerca nel campo delle neuroscienze e riabilitazione delle persone dipendenti da droghe. Nel corso del 2013, inoltre, si prevede, in particolare, l’attivazione di attività internazionali con gli Stati Arabi nella sinergica opera di prevenzione, trattamento, monitoraggio e repressione del fenomeno della dipendenza. Non sono previste risorse per esperti. Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “ Segretariato generale”. Le somme relative agli interventi assegnate dal disegno di legge di stabilità ammontano complessivamente ad euro 6.489.738,00 di cui euro 300.000,00 sono state destinate alla comunicazione istituzionale ed appostate direttamente sul pertinente capitolo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che gestirà in forma accentrata le azioni di comunicazione. Le restanti risorse di euro 6.189.738,00 sono destinate: a) euro 386.310,00 (cap. 771) ad azioni di implementazione del sistema di allerta precoce, progetto “Alert Web Monitoring” (monitoraggio della vendita online di sostanze stupefacenti nonché di eventi musicali –organizzati tramite internet - ad alto rischio di utilizzo di droghe);
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c) euro 386.310,00 (cap. 773) per attività di promozione dirette al mantenimento di collaborazioni scientifiche internazionali destinate anche alla realizzazione di specifici progetti quali, ad esempio, il progetto "Policy makers" per migliorare la comprensione dei decisori del fenomeno della tossicodipendenza e arricchire e potenziare le loro conoscenze sugli interventi per prevenire l'uso di droghe, in modo da supportare gli Stati nella pianificazione, progettazione e sviluppo delle strategie per una prevenzione più efficace dell'utilizzo di sostanze stupefacenti. c) euro 4.529.018,00 (cap. 786) per la realizzazione del Piano di azione nazionale (PAN) in materia di lotta alla droga. Si tratta di un documento programmatico contenente la definizione della strategie che ciascun paese intende adottare, azioni, che prendono in considerazione trasversalmente tutti gli aspetti connessi all’uso delle droghe: dalle azioni di contrasto del narcotraffico alle previsione di nuovi strumenti normativi, dal monitoraggio alla cura, dalla prevenzione delle patologie correlate alla riabilitazione e al reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti. Per ciascuna delle cinque aree in cui è suddiviso il Piano (prevenzione, cura e diagnosi delle tossicodipendenze, riabilitazione e reinserimento, monitoraggio e valutazione, legislazione e giustizia minorile) sono previste una serie di azioni trasversali relative al coordinamento, alla cooperazione, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla valutazione degli esiti e dei costi, alla ricerca scientifica e raccolta dei dati, alla formazione e all’organizzazione. In particolare sarà assicurata: - la presenza del Governo negli organismi nazionali, comunitari e internazionali competenti in materia di lotta alla droga; - la creazione di network di ricerca, su mandato della Commissione Europea, su temi prioritari a livello europeo ed internazionale in materia di lotta agli stupefacenti; - l’organizzazione di corsi di formazione all’interno dell’Italian School of Addiction, rivolti sia ad operatori pubblici che del privato sociale accreditato nonché in collaborazione con l’Osservatorio Europeo di Lisbona; - l’informazione e l’aggiornamento scientifico su nuove tecniche di intervento e sostanze stupefacenti; - la promozione di azioni per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle patologie correlate all’uso di sostanze stupefacenti;
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- il rafforzamento del sistema per la rilevazione di fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e l’attivazione di segnalazioni alle strutture deputate alla tutela della salute; - nell’ambito della programmazione e organizzazione si potenzierà la strategia di azione integrata (accoglienza, presa in carico e cura) condivisa tra i protagonisti del sistema di intervento italiano agendo in zone le cui strutture in materia di contrasto all’uso di droghe e sostanze stupefacenti presenti particolari problemi, fermo restando il coordinamento con le programmazioni regionali; - nell’ambito delle attività di supporto e ricerca verranno promosse e sostenute iniziative di ricerca e studio nell’ambito di nuove tecniche di monitoraggio e contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, compresi il controllo dei prezzi del mercato delle droghe e la realizzazione di nuovi supporti diagnostici per il controllo dell’uso di sostanze da parte dei guidatori. Infine, verranno realizzati progetti connessi alle ulteriori priorità poste dall’indirizzo politico mirati alla prevenzione dal gioco d’azzardo e dell’attività rivolta al consumo di droghe nelle carceri. d)
euro 444.050,00 (cap. 787) per il funzionamento dell’Osservatorio nazionale sulle
tossicodipendenze in attuazione del DPR n. 309 del 1990; e) euro 444.050,00 (cap. 788) per la realizzazione della VI^ Conferenza Nazionale sulle tossicodipendenze prevista dal DPR n. 309 del 1990, da svolgersi ogni tre anni. Viene altresì mantenuto in bilancio il cap. 772 per la realizzazione di azioni connesse al Fondo contro l’incidentalità notturna. Tale Fondo, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. è alimentato attraverso il versamento delle somme relative ad alcune infrazioni al Codice della Strada, punite con una sanzione amministrativa aggiuntiva nella misura di un terzo fino alla metà di quella originale prevista per la specifica violazione. Pertanto, soltanto a seguito dell’assegnazione nel corso dell’esercizio finanziario 2013 delle somme destinate al Fondo si potranno determinare le attività o i progetti da realizzare. CR 14 ANTIDROGA - INTERVENTI 10.297.124 15.000.000
6.270.803
6.189.738
10.000.000 5.000.000 0 2011
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CDR 15 “Politiche per la famiglia” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 007: Sostegno alla famiglia
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 21.065.630,00 e sono destinate, per euro 77.788,00 al funzionamento e per euro 20.987.842,00 agli interventi. Le risorse stanziate per il funzionamento si riferiscono ai rimborsi per le spese per missioni, nonché a convegni e a spese per studi, indagini e rilevazioni. Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato saranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “Segretariato generale” mentre quelle per esperti e rappresentanza dal CR. 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale” Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 20.987.842,00. In particolare: - euro 1.203.842,00 (cap. 523 e cap. 524) sono destinati alle attività dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, titolare di specifica autonomia contabile, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168; - euro 19.784.000,00 (cap. 858) sono destinati al Fondo per le politiche della famiglia. In particolare sarà data attuazione, attraverso specifiche misure al Piano nazionale per la famiglia approvato il 7 giugno 2012 a seguito di specifica intesa con le Regioni, che prevede interventi in favore della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nonchè a sostegno delle famiglie numerose, degli anziani non autosufficienti e dei minori in condizioni di disagio.
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Sarà, altresì, proseguita la sperimentazione nazionale dello standard “Family Audit”, avviata congiuntamente alla Provincia autonoma di Trento nel 2012, e parallelamente verranno realizzati specifici interventi di promozione e diffusione sul territorio nazionale delle migliori buone pratiche finora analizzate in tema di supporto alla conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Saranno avviate misure per il superamento del disagio delle famiglie immigrate, in particolare nei grandi centri urbani, e proseguirà fino al 2014 la gestione del “Fondo nazionale di credito per i nuovi nati”. Sul piano internazionale si confermerà la partecipazione a commissioni e a gruppi di lavoro istituzionali che si occupano della famiglia in senso ampio oltre che, in modo più specifico, delle tematiche connesse alla genitorialità e alla tutela dell’infanzia. Particolare rilievo verrà, infine, riconosciuto alle attività connesse alla Commissione per le adozioni internazionali, che proseguirà nella sua opera di stipula di accordi e convenzioni con paesi stranieri, di gestione dei procedimenti di adozione, di rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie adottive e di sviluppo di specifici progetti di studio e ricerca.
CR 15 FAMIGLIA - INTERVENTI 52.466.151 60.000.000 50.000.000
33.107.010
40.000.000
20.987.842
30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2011
2012
— 63 —
2013
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
CDR 16 “Gioventù e Servizio civile nazionale” MISSIONE 001: “Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri” Programma 003: “Presidenza del Consiglio dei Ministri”
MISSIONE 030: Giovani e sport” Programma 002: Incentivazione e sostegno alla gioventù
Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 78.159.665,00 e sono destinate, per euro 586.243,00 al funzionamento e per euro 77.573.422,00 agli interventi. Le spese di funzionamento si riferiscono, principalmente, all’operatività della Struttura di missione, a supporto del Ministro, in materia di cooperazione internazionale e integrazione. Gli stanziamenti relativi alla struttura, al fine di una maggiore trasparenza e tracciabilità dei flussi, sono stati commisurati all’onere complessivamente determinato nel decreto istitutivo. L’onere è stato, peraltro, necessariamente commisurato al primo semestre, in ragione della scadenza delle struttura correlata al mandato governativo. E’ stato, inoltre, istituito un nuovo capitolo per gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale in servizio presso la struttura (cap. 821) oltre a quello già previsto per le spese di funzionamento (cap.820). Le rimanenti risorse sono destinate alle spese per la vigilanza sull’Agenzia nazionale dei giovani, alle spese per esperti, per la rappresentanza, ai rimborsi per le spese di missione nonché a convegni, studi, indagini e rilevazioni. Il Dipartimento gestirà in forma accentrata le spese per esperti e per la rappresentanza del ministro relative sia al Dipartimento per le politiche antidroga che al Dipartimento per le politiche della famiglia. Le spese di minuto funzionamento e di interpretariato nonché del trattamento economico accessorio del personale degli Uffici di diretta collaborazione verranno gestite in forma accentrata dal CDR 1 “ Segretariato generale”. Le risorse relative agli interventi ammontano, complessivamente, a euro 77.573.422,00. In particolare saranno destinati essenzialmente:
— 64 —
16-1-2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale - n. 13
- euro 71.338.122,00 al Fondo per il Servizio civile nazionale (cap. 228). A decorrere dalla nuova riorganizzazione di cui al DPCM 21 giugno 2012 l’Ufficio del Servizio civile è stato infatti accorpato al Dipartimento per la gioventù che ha assunto la denominazione di Dipartimento per la gioventù e per il Servizio civile nazionale. Tali risorse saranno utilizzate per facilitare i percorsi di cittadinanza attiva dei giovani interessati all’esperienza di servizio civile sia in Italia che all’estero, assicurando la copertura finanziaria per la realizzazione dei progetti di utilità sociale proposti dagli enti di servizio civile nel campo dell’assistenza, della tutela dell’ambiente, della protezione civile e della valorizzazione del patrimonio culturale. - euro 6.208.000,00 al Fondo per le politiche giovanili (cap. 853). Di questi circa il 60% saranno ripartiti tra le regioni e gli Enti territoriali, mediante intese sancite in Conferenza Unificata. Il rimanente 40% sarà utilizzabile per le funzioni di indirizzo e coordinamento di competenza ministeriale nonché, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 per compensare le riduzioni inerenti i trasferimenti erariali alle Regioni. CR 16 GIOVENTU' - INTERVENTI 32.909.777 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0
8.180.035
2011
2012
6.235.300
2013
CR 16 SERVIZIO CIVILE - INTERVENTI 112.994.800 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0
68.811.800
2011
2012
— 65 —
71.338.122
2013
— 66 —
0 19.806.204 615.000
0 19.806.204 615.000
1.334.340.761 615.000
1.334.340.761 615.000
SPESE IN CONTO CAPITALE
PARTITE DI GIRO
1.098.466.999
1.098.466.999
Cassa
SPESE CORRENTI
Competenza 2.432.807.760
SPESE
2.413.001.556
2.413.001.556
Previsioni inziali 2012
2.432.807.760
2.432.807.760
Cassa
Previsioni inziali 2012 Competenza
2.432.807.760
PARTE II^ - SPESA
PARTITE DI GIRO
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO
ENTRATE
PARTE I^ - ENTRATA
-15.000
295.499.056
453.514.166
749.013.222
Competenza
Variazioni
-15.000
-19.806.204
0
768.819.426
749.013.222
Competenza
Variazioni
-15.000
295.499.056
453.514.166
749.013.222
Cassa
-15.000
-19.806.204
0
768.819.426
749.013.222
Cassa
BILANCIO DI PREVISIONE 2013
600.000
1.629.839.817
1.551.981.165
3.181.820.982
Competenza
Cassa
600.000
1.629.839.817
1.551.981.165
3.181.820.982
600.000
0
0
3.181.820.982
3.181.820.982
Previsioni iniziali 2013
600.000
0
0
3.181.820.982
3.181.820.982
Cassa
Previsioni iniziali 2013 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
818
820
821
823
824
825
826
827
828
2107
2120
2113
5210
5211
2116
2117
5200
5217
807
7450
817
806
2194
2106
805
7443
816
804
7442
815
803
2184
2111
802
2185
2108
801
2183
809
800
2115
2102
PCM
MEF
Capitoli
— 67 — DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI
DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI
DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO
DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE
DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI
2.526.322 212.680 328.900
68.811.800 2.145.320 9.421.100
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
280.928
257.764
5.153.236 861.072
85.047
2.435.943
1.142.000
5.411.000
2.520.990
2.520.990
999.450
887.710
6.489.738
300.423.025
9.810.304
6.208.000
0
11.406.305
19.784.000
61.200.000
2.859.000
795.941.917
9.750.000
2.358.000
71.338.122
127.722.000
37.822.512
3.181.820.982
3.181.820.982
Previsioni iniziali 2013
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ
SOMME TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A DIFFONDERE LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI, SVILUPPARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, METODOLOGIE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE SOMME TRASFERITE ALLA PCM PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO CENTRALE PER L'ESERCIZIO INDIPENDENTE DELLE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
85.047
33.717
965.733
2.435.943
29.947
857.763
FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
218.935
6.270.803
0
300.423.025
FONDO PER LE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
-210.476
-1.972.035
-1.826.958
385.418
-12.209.531
0
10.020.780
8.180.035
1.826.958
11.020.887
31.993.531
61.200.000
-182.742
-570.727
128.292.727
3.041.742
-4.011.932
41.834.444
-3.000.000
768.819.426
798.941.917
749.013.222
2.413.001.556
Variazioni
2.432.807.760
Previsioni iniziali 2012
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PARI OPPORTUNITA' SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SPORT SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU' SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DALLE REGIONI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO
ENTRATE
Denominazione
16-1-2013 Serie generale - n. 13
637.849
18.269.576
— 68 —
SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
858
860
861
810
811
7462
5201
2177
0
0 550.000.000 0 0 0
15.100.000 0 0 0 0
FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
2 RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ
-30.000.000
30.000.000
SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LE ALTRE MISURE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
195.600.000
857
0
33.100.000
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTA' D'ARTE
0
391.294.000
FONDO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
249.443.190
170.832.176
0
0
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ IVI COMPRESE LE ATTIVITA' CONNESSE
7459
1.000.000
856
7.583.000
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA
FONDO PER L'EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO 1982 IN CALABRIA, CAMPANIA E BASILICATA
7449
851
7439
18.373.720
21.626.280
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
855
850
2179
0
200.000
7447
842
2119
90.363
913.479
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
854
841
2118
0
11.656.286
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
0
0
15.600.000 0
-186.000
Variazioni
4.092.000
Previsioni iniziali 2012
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
7446
840
5218
SOMMA DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
853
832
2114
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO
7445
830
2193
FONDO PER LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
852
829
5223
Denominazione
7444
PCM
MEF
Capitoli
0
0 0
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
550.000.000
15.100.000
0
195.600.000
33.100.000
391.294.000
420.275.366
1.000.000
7.583.000
18.907.425
40.000.000
200.000
1.003.842
11.656.286
0
15.600.000
3.906.000
Previsioni iniziali 2013
16-1-2013 Serie generale - n. 13
MEF
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO
877
878
879
— 69 —
-19.806.204 -19.806.204
19.806.204 19.806.204
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
889 (S)
895
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO
4 AVANZO DI ESERCIZIO
15.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LO SPORT
888 (S)
890
0
15.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
887 (S)
15.000
15.000
-15.000
-15.000
-15.000
0
886
15.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
0 0 0 0
885
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI
876
883
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA
875
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI
874
882
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI EUROPEI
873
881
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
872
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE CONFERENZA STATO REGIONI
871
15.000
0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0
150.000 15.000 15.000 100.000 15.000 15.000 40.000 15.000 15.000 15.000
100.000 15.000 15.000
-15.000
615.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO
870
3 PARTITE DI GIRO
0
0
814
0
0
Variazioni
SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
Previsioni iniziali 2012
SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Denominazione
812
PCM
Capitoli
0
0
0
0
15.000
0
0
0
15.000
100.000 15.000 15.000
15.000
150.000 15.000 15.000 100.000 15.000 15.000 70.000 15.000 15.000 15.000
600.000
Previsioni iniziali 2013
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
(1)
— 70 —
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
5.1 SPESE CORRENTI 5.1.1 FUNZIONAMENTO
901.900 901.900
901.900
Variazioni
-295.178 -295.178
-295.178
-15.308
-485.307
-500.615
-500.615
-759.200
-759.200
-759.200
-35.649
-35.649
-35.649
-2.479.635
-2.479.635
-50.000
-1.489.478
-495.689
-3.797.577
-5.832.744
-8.312.379
Competenza
-295.178 -295.178
-295.178
-15.308
-485.307
-500.615
-500.615
-759.200
-759.200
-759.200
-35.649
-35.649
-35.649
-2.479.635
-2.479.635
-50.000
-1.489.478
-495.689
-3.797.577
-5.832.744
-8.312.379
Cassa
Previsioni finali
606.722 606.722
606.722
69.052
1.417.163
1.486.215
1.486.215
52.500
52.500
52.500
80.381
80.381
80.381
2.529.365
2.529.365
0
14.510.522
2.767.311
258.548.924
275.826.757
278.356.122
Competenza
606.722 606.722
606.722
69.052
1.417.163
1.486.215
1.486.215
52.500
52.500
52.500
80.381
80.381
80.381
2.529.365
2.529.365
0
14.510.522
2.767.311
258.548.924
275.826.757
278.356.122
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
5 - RIFORME ISTITUZIONALI
Missione 001 :
84.360
1.902.470
4.1.2 INTERVENTI
1.986.830
SPESE CORRENTI
4.1.1 FUNZIONAMENTO
4.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
1.986.830
811.700
4 - AFFARI EUROPEI
811.700
SPESE CORRENTI
3.1.1 FUNZIONAMENTO
3.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
811.700
116.030
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
116.030
SPESE CORRENTI
2.1.1 FUNZIONAMENTO
2.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
116.030
Missione 001 :
2 - CONFERENZA STATO REGIONI
(2)
50.000 5.009.000 5.009.000
SPESE IN CONTO CAPITALE
16.000.000
1.2.3 INVESTIMENTI
1.2
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
1.1.5 ONERI COMUNI
3.263.000
262.346.501
1.1.2 INTERVENTI
281.659.501
SPESE CORRENTI
286.668.501
Previsioni iniziali 2012 Competenza
1.1.1 FUNZIONAMENTO
1.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
1 - SEGRETARIATO GENERALE
CENTRI DI RESPONSABILITA'
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
SPESE IN CONTO CAPITALE
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
— 71 —
SPESE IN CONTO CAPITALE
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
63.746.735
SPESE IN CONTO CAPITALE
9.2.3 INVESTIMENTI
9.2
0
0
174.624.850
136.550
9.1.2 INTERVENTI
174.761.400
SPESE CORRENTI
9.1.1 FUNZIONAMENTO
174.761.400
0
0
3.438.018
-89.165
3.348.853
3.348.853
-1.146.185
-182.159
-1.328.344
-1.328.344
-2.546.735
-2.546.735
-3.131.731
-1.738.817
-4.870.548
0
0
3.438.018
-89.165
3.348.853
3.348.853
-1.146.185
-182.159
-1.328.344
-1.328.344
-2.546.735
-2.546.735
-3.131.731
-1.738.817
-4.870.548
-7.417.283
-1.055.450
-1.055.450
-527.214
-3.817.957
-4.345.171
-5.400.621
0
0
178.062.868
47.385
178.110.253
178.110.253
11.406.305
180.431
11.586.736
11.586.736
61.200.000
61.200.000
32.142.283
1.714.174
33.856.457
95.056.457
20.000
20.000
45.128.266
656.173
45.784.439
45.804.439
0
0
178.062.868
47.385
178.110.253
178.110.253
11.406.305
180.431
11.586.736
11.586.736
61.200.000
61.200.000
32.142.283
1.714.174
33.856.457
95.056.457
20.000
20.000
45.128.266
656.173
45.784.439
45.804.439
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
9.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 015 : Comunicazioni Programma 004 : Sostegno all'editoria
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
Missione 001 :
12.552.490
362.590
8.1.2 INTERVENTI
12.915.080
12.915.080
63.746.735
SPESE CORRENTI
(6)
8.1.1 FUNZIONAMENTO
8.1
Programma 008 : Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Missione 024 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
8 - PARI OPPORTUNITA'
7.2.3 INVESTIMENTI
7.2
35.274.014
3.452.991
7.1.2 INTERVENTI
38.727.005
(4) (5)
-7.417.283
102.473.740
SPESE CORRENTI
-1.055.450
-1.055.450
-527.214
-3.817.957
-4.345.171
-5.400.621
1.075.450
1.075.450
7.1.1 FUNZIONAMENTO
7.1
Programma 005 : Protezione sociale per particolari categorie (minoranze linguistiche)
Missione 024 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
7 - AFFARI REGIONALI , TURISMO E SPORT
6.2.3 INVESTIMENTI
6.2
45.655.480
4.474.130
6.1.2 INTERVENTI
50.129.610
(3)
SPESE CORRENTI
51.205.060
6.1.1 FUNZIONAMENTO
6.1
Programma 001 : Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Missione 032 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
6 - FUNZIONE PUBBLICA
Missione 001 :
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
— 72 —
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Soccorso civile
13.2.3 INVESTIMENTI
1.264.509.576
1.264.509.576
301.182.385
13.1.2 INTERVENTI
SPESE IN CONTO CAPITALE
104.700.308
301.580.876
301.580.876
503.310.225
-19.223.662
484.086.563
785.667.439
0
0
0
-507.240
-507.240
-507.240
0
0
-1.687.910
-868.799
-2.556.709
-2.556.709
-982.030
208.530
-773.500
-773.500
301.580.876
301.580.876
503.310.225
-19.223.662
484.086.563
785.667.439
0
0
0
-507.240
-507.240
-507.240
0
0
-1.687.910
-868.799
-2.556.709
-2.556.709
-982.030
208.530
-773.500
-773.500
1.566.090.452
1.566.090.452
804.492.610
85.476.646
889.969.256
2.456.059.708
0
0
0
22.000
22.000
22.000
0
0
4.025.000
4.510.191
8.535.191
8.535.191
210.000
385.900
595.900
595.900
1.566.090.452
1.566.090.452
804.492.610
85.476.646
889.969.256
2.456.059.708
0
0
0
22.000
22.000
22.000
0
0
4.025.000
4.510.191
8.535.191
8.535.191
210.000
385.900
595.900
595.900
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
13.2
405.882.693
SPESE CORRENTI
1.670.392.269
13.1.1 FUNZIONAMENTO
13.1
Programma 005 : Protezione civile
Missione 008 :
13 - PROTEZIONE CIVILE
12.2.3 INVESTIMENTI
0
0
12.2
SPESE IN CONTO CAPITALE
0
529.240
12.1.2 INTERVENTI
529.240
SPESE CORRENTI
529.240
12.1.1 FUNZIONAMENTO
12.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
12 - DIPARTIMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
0
11.2.3 INVESTIMENTI
5.712.910
11.1.2 INTERVENTI 0
5.378.990
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE
11.091.900
SPESE CORRENTI
11.091.900
11.1.1 FUNZIONAMENTO
11.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
1.192.030
177.370
10.1.2 INTERVENTI
1.369.400
SPESE CORRENTI
1.369.400
10.1.1 FUNZIONAMENTO
10.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO
Missione 001 :
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
— 73 — (7)
529.087
-369.862
159.225
159.225
-12.119.168
-35.612
-12.154.780
-12.154.780
-81.065
-39.732
-120.797
-120.797
529.087
-369.862
159.225
159.225
-12.119.168
-35.612
-12.154.780
-12.154.780
-81.065
-39.732
-120.797
-120.797
77.573.422
586.243
78.159.665
78.159.665
20.987.842
77.788
21.065.630
21.065.630
6.189.738
53.325
6.243.063
6.243.063
77.573.422
586.243
78.159.665
78.159.665
20.987.842
77.788
21.065.630
21.065.630
6.189.738
53.325
6.243.063
6.243.063
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
(7) COMPRENSIVO DELLO STANZIAMENTO DI EURO 68811.800,00 DEL CAP. 228 "FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE" TRASFERITO DAL CDR 1 "SEGRETARIATO GENERALE"
(6) COMPRENSIVO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI DI EURO 2.515.235,00 DEL CDR 17 "TURISMO" E DI EURO 61.200.000,00 DEL CDR 18 "SPORT"
(5) COMPRENSIVO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI DI EURO 29.937.287,00 DEL CDR 17 "TURISMO" E DI EURO 2.907.677,00 DEL CDR 18 "SPORT"
(4) COMPRENSIVO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI DI EURO 2.545.608,00 DEL CDR 17 "TURISMO" E DI EURO 58.313,00 DEL CDR 18 "SPORT"
(3) COMPRENSIVO DEGLI STANZIAMENTI INIZIALI PER UN TOTALE DI EURO 122.140,00 RELATIVI AGLI STANZIAMENTI INIZIALI DEI CAPITOLI 604 (EURO 75.000,00), 608 (EURO 30,940,00), 611 (EURO 1.200,00) E 609 (EURO 15,000,00) PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CDR 19 "SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA"
(2) COMPRENSIVO DELLO STANZIAMENTO INIZIALE DI EURO 770.000,00 DEL CAP. 131 PROVENIENTE DAL SOPPRESSO CDR 19 "SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA"
(1) NON RICOMPRENDE LO STANZIAMENTO INIZIALE DI EURO 68.811.800,00 DEL CAP. 228 "FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE" TRASFERITO AL CDR 16 "GIOVENTU'"
77.044.335
956.105
16.1.2 INTERVENTI
78.000.440
SPESE CORRENTI
78.000.440
16.1.1 FUNZIONAMENTO
16.1
Programma 002 : Incentivazione e sostegno alla gioventù
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 030: Giovani e Sport
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Missione 001 :
33.107.010
113.400
15.1.2 INTERVENTI
33.220.410
15.1.1 FUNZIONAMENTO
33.220.410
15.1 SPESE CORRENTI
Programma 007 : Sostegno alla famiglia
Missione 024:
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Missione 001 :
6.270.803
93.057
14.1.2 INTERVENTI
6.363.860
SPESE CORRENTI
6.363.860
14.1.1 FUNZIONAMENTO
14.1
Programma 004 : Lotta alle dipendenze
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 024 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
14 - POLITICHE ANTIDROGA
Missione 001 :
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SEGRETARIATO GENERALE
262.346.501
1.1.1 FUNZIONAMENTO
— 74 — 1.000.000
1.785.000
2.500.000
3.500.000
70.000
0
STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA 103 COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
104
105 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL 106 PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA 107 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E 108 DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE
112 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE (1) ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE
103
104
105
106
107
108
112
800.000
2.100.000
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI 101 VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
281.659.501
286.668.501
SPESE CORRENTI
1.1
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
101
1
2012 2013
Capitolo
0
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
258.548.924
275.826.757
278.356.122
Competenza
0
0
587.345
0
0
0
0
0
10.737.735
41.592.220
49.254.511
Residui presunti
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
258.548.924
275.826.757
278.356.122
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
-40.674
3.177.880
0
241.250
713.670
1.000.000
0
-3.797.577
-5.832.744
-8.312.379
Variazioni
Previsioni 2013
16-1-2013 Serie generale - n. 13
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER 117 LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
117
0 0 0
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED 121 ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI
122 COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI (3) COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE
123 SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO (1)
124 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE (1)
125 COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE (1)
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A VERTICI INTERGOVERNATIVI E BILATERALI IN ITALIA E 126 ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLA PROPRIA DELEGAZIONE NONCHE' PER LA GESTIONE-CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE
127 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE "UNITA' PER LA COMUNICAZIONE (2) SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO"
128 SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI ISTITUZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL 129 PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
121
122
— 75 —
123
124
125
126
127
128
129
0
-150.000
0
0
-70.000
0
0
0
141.086
-300.000
-40.303
-6.300
0
0
-6.000
Variazioni
0
350.000
45.000
0
330.000
0
0
0
197.086
700.000
159.697
14.700
550.000
0
74.000
Competenza
0
0
0
0
68.080
0
253.860
100.150
0
0
0
0
0
0
10.800
Residui presunti
Previsioni 2013
0
74.000
0
350.000
45.000
0
330.000
0
0
0
197.086
700.000
159.697
14.700
550.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
500.000
45.000
0
400.000
56.000
1.000.000
200.000
120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
120
21.000
118
118
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA
0
116 SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO (2) DELL'UNITA' D'ITALIA
116
550.000
80.000
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE, PUBBLICAZIONI SU CD, STRUMENTI DI LAVORO E DI FACILE CONSUMO E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA
114
114
0
113 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE (1) ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
113
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
220.000 106.100 95.000.000 28.380.000
SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI
132
134
135 RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI 136 RUOLO
137 ONERI PER IRAP SULLE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO
132
134
135
136
137
— 76 — 2.000.000
139 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
142 EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 (4) CCNL)
143 SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)
139
142
143
1.400.000 1.200.000
148 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE
149 BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ 150 CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
151 SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE (4)
153 EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165
155 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (4) PERSONALE
156 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE (4)
148
149
150
151
153
155
156
0
0
20.000
50.000
0
411.000
125.000
0
20.000
0
-257.573
-250.000
200.000
650.000
0
-46.314
-420.456
-1.427.230
-20.190
Variazioni
420.000
1.250.000
1.400.000
3.411.000
160.000
400.000
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.200.000
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
85.910
220.000
200.000
Competenza
0
0
0
0
0
0
0
0
8.360
23.275
90.680
0
0
53.995
500
0
0
3.335
92.730
Residui presunti
Previsioni 2013
420.000
1.250.000
1.400.000
3.411.000
160.000
400.000
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.200.000
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
85.910
220.000
200.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
400.000
3.000.000
35.000
400.000
50.000
29.950
ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI
145
145
48.142.720
FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)
144
144
850.000
350.000
138 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI
138
355.000
8.000.000
200.000
ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 130 MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
130
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
11.650.538
4.092.131
700.000
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I 159 TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. ART. 82 CCNL)
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)
161
SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, 162 NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
163 SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE
159
161
162
163
— 77 —
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 168 NECESSARIE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO MILITARE (2) AMERICANO ALL'INTERNO DELL'AREOPORTO DAL MOLIN DI VICENZA
168
171 COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL
173 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI (1)
171
173
174
175 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA (2) EX ART. 12 D.LGS. N. 322/1989
174
175
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON COMPITI DI STUDIO, ANALISI E VALUTAZIONI DELLE IMPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NONCHE' PER IL SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDUZIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
169
169
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990
167 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
167
0
-42.000
34.020
0
-300.000
0
0
-35.131
-100.000
-300.000
0
-210.000
-21.894
-62.332
-300.000
Variazioni
0
34.020
0
1.500.000
220.000
0
176.031
400.000
0
300.000
490.000
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
Competenza
15.095
0
0
0
239.590
0
94.375
99.810
0
126.105
0
0
0
60.620
57.785
Residui presunti
Previsioni 2013
0
34.020
0
1.500.000
220.000
0
176.031
400.000
0
300.000
490.000
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
42.000
0
0
1.800.000
220.000
0
211.162
500.000
COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988
166
166
300.000
S
164
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 30/06/2005 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CONSEGUENTE ALL'OCCUPAZIONE E ALLA EDIFICAZIONE ABUSIVA DELLE AREE DEMANIALI IN LOCALITA' PINETAMARE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO
300.000
300.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 158 NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ TORINO-LIONE E DELLA RELATIVA STRUTTURA DI MISSIONE (2) DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 15 DICEMBRE 2011
158
1.184.000
157
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
157
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 78 —
189 SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
190 SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI (4)
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' 191 ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI (6) LAVORO
189
190
191
193 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
193
194
195 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
194
195
CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI
192
192
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI
SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI IVI COMPRESE QUELLE CONCERNENTI PALAZZO CHIGI E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
N.I.
188
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CON COMPITI DI STUDIO, ANALISI E VALUTAZIONI DELLE IMPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI 185 NONCHE' PER IL SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDUZIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
N.I.
188
0
183 SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O (1) RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI
180
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, ED ALLE 187 ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA (5) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
0
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL 180 COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED (2) ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE
179
187
62.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE E 179 DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE
-5.085.000
50.000
0
-194.724
224.761
-27.400
-1.428.000
-20.000
360.858
371.022
0
-240.000
-12.000
5.000
Variazioni
7.715.000
200.000
105.000
572.676
5.224.761
92.600
1.362.000
20.000
1.760.858
371.022
0
0
50.000
60.000
Competenza
3.173.050
0
27.810
166.160
1.354.920
35.510
258.925
28.395
417.660
0
0
53.305
23.580
4.800
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
50.000
60.000
7.715.000
200.000
105.000
572.676
5.224.761
92.600
1.362.000
20.000
1.760.858
371.022
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
12.800.000
150.000
105.000
767.400
5.000.000
120.000
2.790.000
40.000
1.400.000
240.000
55.000
177 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
177
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 79 — 100.000 260.000
201 SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO (7)
209 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE
213 SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI (8) INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER
SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
217
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, 218 MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
219 SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI (4)
220 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL (2) RAFFORZAMENTO E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CLASSI DIRIGENTI DEL PAESE
221 SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ
856 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' TECNICA DI MISSIONE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI (2) DELL'UNITA' D'ITALIA
201
209
213
217
218
219
220
221
856
119 FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
184 SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA
206 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI GUIDA AGLI INVESTIMENTI LOCALI
222 SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE (1) FOIBE
223 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)
119
184
206
222
223
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
1.1.2 INTERVENTI
3.300.000
199 SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO (4) TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
199
187.000
0
-56.200
0
-17.000
-500.000
83.111
-495.689
-260.000
-11.730
0
90.927
0
50.000
-250.501
0
190.200
-101.269
112.770
Variazioni
0
130.800
0
41.000
1.000.000
685.111
2.767.311
0
88.270
0
1.190.926
33.000
100.000
4.608.000
20.000
960.200
3.198.731
2.412.770
Competenza
0
0
0
0
144.920
1.309.075
602.000
30.854.485
3.990
0
0
0
0
0
2.306.805
17.160
0
879.175
Residui presunti
Previsioni 2013
0
130.800
0
41.000
1.000.000
685.111
2.767.311
0
88.270
0
1.190.926
33.000
100.000
4.608.000
20.000
960.200
3.198.731
2.412.770
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
58.000
1.500.000
602.000
3.263.000
0
1.099.999
33.000
50.000
4.858.501
20.000
770.000
2.300.000
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ 198 SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE (6) RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
198
0
196 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA (1) SEGRETERIA TECNICA
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
N.I.
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
16.000.000
— 80 —
235 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (1)
234
235
2.000.000 1.000.000
905 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2)
909 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE (4)
905
909
850.000
902 ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI (6)
902
264.600
0
1.264.600
0
505.765
59.000
2.529.365
2.529.365
0
0
0
14.510.522
0
14.510.522
0
0
0
850.000
47.000
7.000
6.400
Competenza
351.935
158.640
22.055
6.170
7.662.291
7.662.291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.250
0
0
28.787.240
Residui presunti
Previsioni 2013
0
47.000
7.000
6.400
1.264.600
0
505.765
59.000
2.529.365
2.529.365
0
0
0
14.510.522
0
14.510.522
0
0
0
850.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
-2.000.000
-344.235
0
-2.479.635 59.000
-2.479.635 5.009.000
-50.000
-50.000
0
-1.489.478
0
0
0
5.009.000
50.000
901 ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.2.3 INVESTIMENTI
231 INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO (1) DI FINE RAPPORTO
50.000
0
16.000.000
901
231
234 FONDO DI RISERVA
227
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
227 VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO (1) 0
-1.489.478
0
SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E 238 CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI (1) FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)
1.1.5 ONERI COMUNI
0
0
237 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E (1) L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE
237
238
0
232 SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ (1)
232
0
850.000
FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSINO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)
230
230
0
-3.000
47.000
10.000
0 -2.600
SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)
226 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)
226
0 9.000
Variazioni
229
225 CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)
225
Previsioni iniziali 2012
229
224 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER (1) MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO
Denominazione
224
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 81 —
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
870
150.000
0
150.000
150.000
150.000
0
0
0
700.000
Competenza
0
0
0
2.145.726
3.451.300
4.940
1.521.525
Residui presunti
Previsioni 2013
150.000
150.000
150.000
0
0
0
700.000
Cassa
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO DI TUTTI I CDR CAPITOLO CHE RICOMPRENDE LO STANZIAMENTO DEL CORRISPONDENTE CAPITOLO DEL CDR 6 "FUNZIONE PUBBLICA" CAPITOLO CHE RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DI TUTTI I CDR CAPITOLO CHE RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI ISCRITTI NEL CDR 6 "FUNZIONE PUBBLICA" E CDR 7 "AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT" CAPITOLO CHE RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI ISCRITTI NEL CDR 6 "FUNZIONE PUBBLICA" E CDR 7 "AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT" E CDR 12 "DIGITALIZZZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CAPITOLO CHE RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI CORRISPONDENTI CAPITOLI ISCRITTI NEL CDR 5 "RIFORME ISTITUZIONALI", DEL CDR 6 "FUNZIONE PUBBLICA" E DEL CDR 12 "DIGITALIZZZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
870 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
N.I.
0
0
0
986 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE. INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS (2)
150.000
0
981 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE (2) CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
981
0
-400.000
Variazioni
150.000
400.000
911 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE (2) STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
911
1.3 PARTITE DI GIRO 1.3.1 PARTITA DI GIRO
700.000
SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E 910 RADIOTELEVISIONE;PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
910
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 82 —
(1)
871
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
871 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
15.000
0
0
15.000
269
0
-1.200
-33.900
15.000
0
269 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (1)
268
2.3 PARTITE DI GIRO 2.3.1 PARTITA DI GIRO
0
268 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (1)
1.200
113.000
266 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO (1)
260 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
260
-549
-35.649
1.830
-35.649
116.030
-35.649
Variazioni
116.030
116.030
Previsioni iniziali 2012
266
245 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
2.1 SPESE CORRENTI 2.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA STATO REGIONI
Denominazione
245
2
2012 2013
Capitolo
15.000
15.000
15.000
0
0
0
79.100
1.281
80.381
80.381
80.381
Competenza
0
0
0
0
0
0
18.845
0
18.845
18.845
18.845
Residui presunti
Previsioni 2013
Cassa
15.000
15.000
15.000
0
0
0
79.100
1.281
80.381
80.381
80.381
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 83 —
285 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI (1)
286 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (3)
287 SPESE DI RAPPRESENTANZA
294 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (4)
298 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (1)
280
285
286
287
294
298
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA. CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER MEMORIA
15.000
15.000
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
(4)
0
0
4.500
0
0
0
15.000
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000
44.000
0
0
52.500
52.500
52.500
(3)
15.000
15.000
15.000
0
0
4.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cassa
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
0
0
15.000 15.000
0
0
0
1.500
-20.000
0
-50.400
0
4.000
44.000
0
Residui presunti
(2)
872 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
4.000 -143.400
15.000
3.000
20.000
0
50.400
143.400
41.600
-592.500
0
52.500
52.500
52.500
Competenza
Previsioni 2013
(1)
872
0
280 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (2)
3.3 PARTITE DI GIRO 3.3.1 PARTITA DI GIRO
0
279 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (2) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
279
0
274 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
N.I.
2.400
592.500
272
271
0
-759.200
0
-759.200
811.700
-759.200
Variazioni
811.700
811.700
Previsioni iniziali 2012
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL 272 MINISTRO
271 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (2) MINISTRO
270
3.1 SPESE CORRENTI 3.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Denominazione
270 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
3
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
2013
AFFARI EUROPEI
305 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (2) MINISTRO
305
— 84 —
341 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL 334 CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE 335 SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO (2) RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE 336 L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE
328 SPESE PER L'INFORMAZIONE COMUNITARIA
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
0
0
50.860
546.210
178.000
10.000
36.270
7.600
50.400
143.400
287.230
592.500
35.600
807.001
-50.860
-307.409
-43.400
-10.000
-36.270
-7.600
-50.400
-143.400
-86.069
-592.500
0
-485.307
0
-500.615
1.902.470
-500.615
Variazioni
1.986.830
1.986.830
Previsioni iniziali 2012
35.600
807.001
0
238.801
134.600
0
0
0
0
0
201.161
0
0
1.417.163
1.486.215
1.486.215
Competenza
0
0
79.975
113.525
144.180
0
4.000
0
0
0
0
0
0
341.680
465.680
465.680
Residui presunti
Previsioni 2013
35.600
807.001
0
238.801
134.600
0
0
0
0
0
201.161
0
0
1.417.163
1.486.215
1.486.215
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
N.I.
N.I.
335
334
328
324
319
318
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
313
314
313 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (2) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
314 (2) 318 (2) 319 (3) 324 (2)
306
306
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
304 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
4.1 SPESE CORRENTI 4.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
304
4
2012
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
333
100.000
0
0
0
69.052
(3)
0
69.052
100.000
100.000
100.000
Cassa
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
0
100.000
100.000
124.000
0
124.000
Residui presunti
(2)
100.000
0
69.052
0
69.052
Competenza
Previsioni 2013
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
873 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
100.000
-15.308
0
-15.308
Variazioni
100.000
84.360
0
84.360
Previsioni iniziali 2012
(1)
873
SPESE PER LA FORMAZIONE COMUNITARIA DI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA REALIZZAZIONE DEI 333 PROGRAMMI DI FORMAZIONE DERIVANTI DA ACCORDI BILATERALI STIPULATI CON I PAESI DI ADESIONE, CANDIDATI E TERZI A VOCAZIONE O DI INTERESSE COMUNITARIO
332
4.3 PARTITE DI GIRO 4.3.1 PARTITA DI GIRO
332 SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA (1)
4.1.2 INTERVENTI
2013
Denominazione
2012
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 85 —
Serie generale - n. 13
RIFORME ISTITUZIONALI
— 86 — 0
0 0
338 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (2) MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL 339 MINISTRO
346 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (2) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
347 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (2)
352 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (2)
353 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2)
358 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (3)
361 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
363 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (4)
367 SPESE PER IL FORUM TELEMATICO SULLE RIFORME ISTITUZIONALI
368 SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE SU ISTITUZIONI ESTERE, INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
338
339
346
347
352
353
358
361
363
367
368
10.340
-3.110
-7.068
0
0
-40.000
0
-10.000
0
0
-5.000
0
0
7.230
16.492
8.000
10.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
540.000
606.722
606.722
606.722
Competenza
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.230
16.492
8.000
10.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
540.000
606.722
606.722
606.722
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
23.560
8.000
10.000
40.000
0
10.000
30.000
0
337 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (2) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
337
-230.000
-295.178
770.000
-295.178
901.900
-295.178
Variazioni
901.900
901.900
131 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE (1)
5.1 SPESE CORRENTI 5.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
131
5
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
15.000
15.000
15.000
(4)
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
0
0
0
Cassa
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
Residui presunti
(3)
15.000
15.000
15.000
Competenza
CAPITOLO TRASFERITO DAL CDR 19 "SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA"
0
0
15.000 15.000
0
15.000
Variazioni
Previsioni 2013
(2)
874 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
5.3 PARTITE DI GIRO 5.3.1 PARTITA DI GIRO
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
(1)
874
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 87 —
Serie generale - n. 13
— 88 —
FUNZIONE PUBBLICA
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
592.500 205.000 200.000 70.000 20.000 411.030 143.400
374 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
375 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (2) MINISTRO
376 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL (3) MINISTRO
378 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (4)
380 COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137
381 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE (4)
384 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE (4)
386 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (5) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
375
376
378
380
381
384
386
0
373 QUOTA ASSICURATIVA INAIL
17.577
0
0
0
70.000
0
144.360
0
0
12.304
656.173
45.784.439
45.804.439
Competenza
12.080
0
540
37.890
18.380
1.690
40.580
0
0
1.108.300
10.954.310
15.101.250
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
70.000
0
144.360
0
0
12.304
656.173
45.784.439
45.804.439
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
-143.400
-411.030
-20.000
0
-200.000
-60.640
-592.500
0
-5.273
-4.345.171 -3.817.957
4.474.130
-5.400.621
Variazioni
50.129.610
51.205.060
374
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
6.1 SPESE CORRENTI 6.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 001 : Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Missione 032 :
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
373
6
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
309.360
393 SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.L.G. 29/93)
394 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' PULIZIA, (8) IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
395 SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER (9) SPESE TELEFONICHE
398 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (10)
400 SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
401 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (11)
402 SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI
393
394
395
398
400
401
402
— 89 —
424 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (13)
424
403 SOMME RELATIVE AI PROGETTI DI METODI DI VALUTAZIONE PERSONALE (D.LGS. 150/2009)
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT. 404 CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE GRECO
403
404
54.290
421.000
2.435.943
45.655.480
0
-2.435.943
-527.214
-16.500
30.000
-336.000
-175.000
-12.600
0
0
-31.500
-309.360
-84.000
-30.000
-259.000
-1.000.000
-4.498
-56.256
-50.000
-50.400
Variazioni
0
0
421.000
0
45.128.266
37.790
30.000
0
0
29.400
3.690
3.600
73.500
0
196.000
1.200
0
0
10.500
43.829
Competenza
0
0
9.846.010
0
0
117.020
91.880
0
0
1.340
5.650
16.260
320.100
0
71.910
317.010
0
45.360
5.210
5.400
Residui presunti
Previsioni 2013
1.200
0
0
10.500
43.829
0
0
421.000
0
45.128.266
37.790
30.000
0
0
29.400
3.690
3.600
73.500
0
196.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
M.E.F. CAPP. 2116-2117-5200-5201-5217-5218-5223
P.C.M. CAP. 825-826-827-828-860-840-829
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
6.1.2 INTERVENTI
336.000
423 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
417
N.I.
0
175.000
417 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO (9)
415
42.000
3.690
3.600
105.000
31.200
259.000
1.000.000
14.998
415 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO (9)
411 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
411
410
405 SPESE DI RAPPRESENTANZA (12) SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, 410 NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
280.000
392 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (7)
392
405
50.000
388 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (4) PERSONALE
388 100.085
50.400
387 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (6)
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
387
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
418
419
418
419
— 90 — 184.652 462.798
0 0 0
925 SPESE PER L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (15) DEGLI IMMOBILI
926 ADEMPIMENTI DIRETTAMENTE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (9) E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94)
928 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (9)
929 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE (16) AMMINISTRAZIONI
930 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. (16) 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)
931 PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (4) NEL MEZZOGIORNO
925
926
928
929
930
931
378.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
11.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.142.000
5.411.000
0
2.450.000
5.041.980
Competenza
526.910
3.000.000
85.170
144.360
0
348.050
42.450
4.146.940
4.146.940
0
0
1.980.500
0
0
0
0
7.034.600
0
830.910
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
20.000
11.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.142.000
5.411.000
0
2.450.000
5.041.980
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
-378.000
-50.000
-462.798
-164.652
-1.055.450
1.075.450
923 SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
-1.055.450
0
0
0
-186.000
280.928
257.764
0
1.075.450
923
11.656.286
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.2.3 INVESTIMENTI
422
422
FONDO OCCORRENTE PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
421
15.100.000
0
4.092.000
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE
420 ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE (4)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
861.072
5.153.236
0
-1.050.000
3.500.000
0 2.606.037
0
Variazioni
2.435.943
Previsioni iniziali 2012
421
420
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO
413
413
FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
409 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN (4) ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
406 SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA (4) SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 407 DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER ALTRE INIZIATIVE PER LA 408 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E L'OMOGENEIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI PERFORMANCE AMMINISTRATIVA NELLA P.A.
Denominazione
409
408
407
406
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
ACCORPA IL CAP. 604 (CDR 19)
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
ACCORPA IL CAP. 606 (CDR 19) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
ACCORPA IL CAP. 607 (CDR 19) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
ACCORPA IL CAP. 608 (CDR 19)
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI. LO STANZIAMENTO 2013 (EURO 500.000) VIENE ACCORPATO ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO 191 (CDR 01) CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI. GESTIONE ACCENTRATA AL CDR 1
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
Cassa
15.000
15.000
15.000
— 91 —
(15) CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI. RISORSE GESTITE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO (16) CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
(14) CAPITOLO CON NUOVA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE RISORSE DESTINATE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO SONO STATE ACCENTRATE AL CDR 01 (RISORSE STRUMENTALI)
(12) ACCORPA IL CAP. 612 (CDR 19) (13) ACCORPA IL CAP. 615 (CDR 19) E VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
(10) ACCORPA IL CAP. 611 (CDR 19) (11) CAPITOLO CHE ACCORPA IL CAP. 609 (CDR 19) E CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL CDR 01 (RISORSE STRUMENTALI) MENTRE QUELLA RELATIVA ALL'INTERPRETARIATO VIENE ACCENTRATA ALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
(9)
ACCORPA IL CAP. 603 (CDR 19) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
(3)
15.000
15.000
15.000
Competenza
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA ED ACCORPA IL CAP. 602 (CDR 19)
0
0
15.000 15.000
0
15.000
Variazioni
(2)
875 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
6.3 PARTITE DI GIRO 6.3.1 PARTITA DI GIRO
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
(1)
875
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 92 —
Giovani e Sport
435 SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO
435
592.500
288.870
439 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
440 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
441 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (2) MINISTRO
442 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL (3) MINISTRO
439
440
441
442
0
301.000
438
28.000
11.500
-63.482
225.388
0
0
210.700
19.600
8.000
12.300
1.714.174
33.856.457
95.056.457
Competenza
3.000
8.940
0
25.930
0
0
0
185.170
69.020.355
146.768.495
Residui presunti
Previsioni 2013
225.388
0
0
210.700
19.600
8.000
12.300
1.714.174
33.856.457
95.056.457
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
-592.500
0
-90.300
-8.400
-3.500
-5.200
-1.738.817
17.500
-4.870.548
3.452.991
-7.417.283
Variazioni
38.727.005
102.473.740
Previsioni iniziali 2012
438
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE
431 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Programma 001 : Sviluppo e competitività del turismo 7.1 SPESE CORRENTI 7.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 031: Turismo
Programma 001 : Attività ricreative e sport
Missione 030:
Programma 005: Protezione sociale per particolari categorie (minoranze linguistiche)
Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT
Denominazione
431
7
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
143.400
50.400
42.000
449 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (4) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
450 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (5)
453 SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI (6)
454 SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA STRUTTURA DI MISSIONE "PROGETTO OPPORTUNITA' DELLE REGIONI IN (7) EUROPA"
449
450
453
454
— 93 — 42.000
460 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
461 MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E (12) RIPULITURA DEI LOCALI
463 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (13)
480 SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO (6)
N.I.
461
463
480
COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
85.000
459 SPESE DI RAPPRESENTANZA (11)
459
485
10.000
458 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (10)
458
194.200
422.000
0
0
-42.000
-46.670
-422.000
4.000
-4.248
-40.064
-149.444
-7.000
0
-42.000
-50.400
-143.400
42.037
Variazioni
194.200
0
38.330
0
4.000
5.752
936
0
0
0
0
0
0
42.037
Competenza
0
0
0
9.140
0
0
220
10.660
0
3.400
16.010
660
1.890
Residui presunti
Previsioni 2013
0
38.330
0
4.000
5.752
936
0
0
0
0
0
0
42.037
194.200
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
485
41.000
457 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (9)
457
149.444
456 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (8)
456
7.000
0
0
RIMBORSO DIARIA A FAVORE DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO NON PARLAMENTARI NON RESIDENTI IN ROMA
444
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
444
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 94 — 0 0 0
445 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA (7)
446 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI (7) CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
445
446
0 164.554
437 SPESE PER I PROGETTI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO (17)
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) - PORE/CIPE
437
S
436 SPESE PER INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE (16) DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO
436
433
M.E.F. CAP. 2193 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO"
PCM CAP. 830
M.E.F. CAP. 5211 "FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" (CAP.486)
PCM CAP. 824
M.E.F. CAP. 5210 "FONDO PER LE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE" (CAP.484)
PCM CAP. 823
M.E.F. CAP. 2107 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO"
PCM CAP. 818
M.E.F. CAP. 2194 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO"
PCM CAP. 806
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
35.274.014
154.273
897 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE PER L'ETICA DEL (15) TURISMO
897
7.1.2 INTERVENTI
770.000
854 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE (15) DELL'ITALIA
854
0
102.904
823
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO NONCHÉ SPESE DA 819 SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO (14) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
N.I.
819
2012 2013
Capitolo
0
0
0
0
0
0
32.142.283
107.991
312.025
532.915
Competenza
1.647.850
45.003.000
0
0
0
68.835.185
36.040
65.450
0
3.830
Residui presunti
0
0
0
0
0
0
32.142.283
107.991
312.025
532.915
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
0
-164.554
0
-3.131.731
-46.282
-457.975
532.915
-102.904
Variazioni
Previsioni 2013
16-1-2013 Serie generale - n. 13
486 FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
793 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (15)
484
486
793
0
— 95 — 0 0 0 130.098 0 0
807 FORMAZIONE PER MANAGER INNOVAZIONE TURISTICA (20)
808 ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE, SOSTEGNO E (15) MONITORAGGIO DEL SETTORE TURISTICO PRODUTTIVO AI FINI DELL'ATTRAZIONE DI FONDI
809 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA COOPERAZIONE CON LE (15) REGIONI, PROVINCE ED ENTI LOCALI
810 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA, DELLA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI CON (15) IL MONDO DELL'IMPRESA E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
811 CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA (15)
812 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO (19)
806
807
808
809
810
811
812
0
-346.929
50.000
100.000
-30.098
100.000
0
100.000
-1.214.252
0
-1.890.000
2.000.000
-1.335.988
-182.742
33.717
29.947
-98.000
0
-102.900
Variazioni
0
0
50.000
100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0
2.000.000
60.000
2.859.000
999.450
887.710
0
0
240.100
Competenza
0
0
0
1.880
0
0
0
1.618.000
0
578.340
0
0
0
29.040
21.160
648.450
199.150
13.981.240
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
50.000
100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0
2.000.000
60.000
2.859.000
999.450
887.710
0
0
240.100
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
346.929
1.214.252
806 SPESE PER LA PROMOZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DI POLIZIA LOCALE A FINI TURISTICI (15)
805
0
805 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CONTACT CENTER PER TURISTI (19)
804
1.890.000
0
1.395.988
3.041.742
965.733
857.763
98.000
0
343.000
Previsioni iniziali 2012
804 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DERIVANTI DALLE POLITICHE COMUNITARIE (19)
799
798
796
484 SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
483
796 SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO (15) SOMME DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL 798 TURISMO (ART. 67 D.L. 183/2012) 799 SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (18)
483 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PER LE OPPORTUNITÀ DELLE REGIONI IN EUROPA" (7)
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NORME IN RETE - REGIONI
S
447 FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI (7) SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX 451 E.I.M.)
Denominazione
482
451
447
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
N.I.
— 96 — 0 15.600.000 468.116
156.118
230.275 593.190
862 SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' E INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA (15) DELLE REGIONI
863 FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO (19)
864 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (15)
865 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO (15)
CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO 866 NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO E PER LA RELAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI (15) COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CORPO STESSO
867 CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL (15) SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
868 SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESE LE SPESE DI (15) FUNZIONAMENTO
869 CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI (15)
890 SOMME FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI BUONI VACANZE (19)
862
863
864
865
866
867
868
869
890
0
0
532.814
406.810
403.868
464.846
100.000
0
0
48.219
0
404.015
6.634
0
0
1.833.798
1.000.000
634.143
620.964
568.116
15.600.000
0
200.000
0
404.015
50.000
515.210
565.509
0
989.268
665.000
Competenza
8.000
0
281.930
0
0
0
0
0
0
0
80.000
0
36.000
0
0
0
242.050
4.449.155
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
1.833.798
1.000.000
634.143
620.964
568.116
15.600.000
0
200.000
0
404.015
50.000
515.210
565.509
0
989.268
665.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
1.300.984
151.781
0
861 SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA (20) REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO
43.366
0
515.210
-1.826.958
989.268
0
861
855
0
-1.235.000
Variazioni
565.509
1.826.958
0
0
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
0
1.900.000
Previsioni iniziali 2012
SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' E A ORGANISMI INTERNAZIONALI
852
851
850
849 (22) 850 (23) 851 (23) 852 (15) 855 (15)
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA (ART. 66 BIS D.L. 822 183/2012)
849
814 (15)
814
PROGETTI PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE PER L'ITALIA
CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 813 DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, (21) COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Denominazione
813
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 97 —
983
984 POLITICHE PER LO SPORT (21)
987 MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED (23) INTEGRAZIONI
988 FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE (21)
989 SOMME PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E (19) DELLA PROMOZIONE DI FORME DI TURISMO ECOCOMPATIBILE
990 SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO (19)
SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD 991 OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O (22) INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT
983
984
987
988
989
990
991
0
-2.515.235
0
-1.800.000
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
61.200.000
0
0
0
0
0
61.200.000
61.200.000
1.000.000
Competenza
0
4.201.260
51.656.145
3.600.000
13.228.940
3.200.000
0
0
1.861.795
0
77.748.140
77.748.140
9.940
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
0
61.200.000
0
0
0
0
0
61.200.000
61.200.000
1.000.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
2.515.235
0
1.800.000
59.400.000
0
0
0
FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA 982 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN (22) OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI
982
FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. 183/2012)
0
933 FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI (7)
933
-31.500
-2.546.735
63.746.735
31.500
-474.448 -2.546.735
1.474.448
Variazioni
63.746.735
932 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E (6) DOTAZIONI LIBRARIE
CAP. 2107 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO"
PCM CAP. 818
M.E.F. CAP. 7450 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT" (parte capitale)
PCM CAP. 807
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
PCM CAP. 800
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.2.3 INVESTIMENTI
896 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO (15)
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
932
896
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
876 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE (24)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
30.000
30.000
40.000
40.000
0 30.000
0
Variazioni
40.000
Previsioni iniziali 2012
0
70.000
70.000
70.000
Competenza
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
0
Cassa
0
70.000
70.000
70.000
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA ED ACCORPA IL CAP. 800 (CDR 17) ACCORPA IL CAP. 801 (CDR 17) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI ACCORPA I CAPP. 817 (CDR 17) E 720 (CDR 18) ACCORPA IL CAP. 802 (CDR 17) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI ACCORPA IL CAP. 803 (CDR 17) E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI. RISORSE ACCENTRATE AL CDR 1 (RISORSE STRUMENTALI) CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA ED ACCORPA IL CAP. 730 (CDR 18) CAPITOLO COMPRENSIVO DEGLI STANZIAMENTI DEI CAPP. 826 (CDR 17) E 725 (CDR 18) CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL CDR 01 (RISORSE STRUMENTALI) MENTRE QUELLA RELATIVA ALL'INTERPRETARIATO VIENE ACCENTRATA ALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) ACCORPA IL CAP. 728 (CDR 18) - VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA ACCORPA I CAPP. 797 (CDR 17) E 724 (CDR 18) CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI ED ACCORPA IL CAP. 841 (CDR 17). RISORSE ACCENTRATE AL CDR 01 (RISORSE STRUMENTALI) ACCORPA I CAPP. 888 (CDR 17) E 727 (CDR 18) CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 17 CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI E RISORSE TRASFERITE AL CDR 01 (RISORSE STRUMENTALI) CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 17 RISORSE ACCENTRATE AL DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA E SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 17 CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI E RISORSE TRASFERITE AL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 17 CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 17 CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 18 CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 18 CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO GIA' ISCRITTO NEL CDR 18 RICOMPRENDE GLI STANZIAMENTI DEI SOPPRESSI CAPP. 887 (CDR 17) E 816 (CDR 18)
7.3 PARTITE DI GIRO 7.3.1 PARTITA DI GIRO
876
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Denominazione
SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 66 D.L. 183/2012)
992
992
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 98 —
Serie generale - n. 13
PARI OPPORTUNITA'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
362.590
8.1.1 FUNZIONAMENTO
— 99 — 21.020
503 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (1)
507 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
509 SPESE DI RAPPRESENTANZA (1)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ 510 TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI
513 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (3)
501
503
507
509
510
513
-38.415
-75.000
0
0
-21.020
-47.724
0
0
0
0
0
-182.159
-1.328.344
-1.328.344
Variazioni
16.585
75.000
0
2.496
0
0
0
0
86.350
0
0
180.431
11.586.736
11.586.736
Competenza
0
0
2.390
0
0
0
0
0
6.180
0
0
8.570
41.538.115
41.538.115
Residui presunti
Previsioni 2013
16.585
75.000
0
2.496
0
0
0
0
86.350
0
0
180.431
11.586.736
11.586.736
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
55.000
150.000
0
2.496
47.724
501 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (2)
0
498 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1)
0
498
497
86.350
489
490
0
489 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (1) MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL 490 MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 497 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (1) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
0
488 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
12.915.080
12.915.080
SPESE CORRENTI
8.1
Programma 008 : Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Missione 024 :
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
488
8
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 100 —
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA 535 RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)
536 SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA (4)
535
536
VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
15.000
15.000
15.000
400.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
(3) (4)
0
0
0
0
1.236.180
63.680
4.038.535
0
1.179.410
3.202.850
2.874.070
15.786.640
13.148.180
0 11.406.305
Cassa
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
15.000
15.000
15.000
400.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
0 41.529.545
Residui presunti
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
0
0
15.000 15.000
0
400.000 15.000
0
-31.865
0
-204.250
-11.100
-883.248
-927.943
700.000
316.752
-504.531
0 11.406.305
Competenza
Previsioni 2013
(2)
877 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
8.3 PARTITE DI GIRO 8.3.1 PARTITA DI GIRO
31.865
0
1.583.250
211.100
1.583.248
3.083.248
0
1.583.248
4.476.531
0 -1.146.185
0
Variazioni
12.552.490
Previsioni iniziali 2012
(1)
877
832
537
534 FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
534
537 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA (4) RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA 832 MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI
533 SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA
533
519 SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA
519
520
496 SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
496
FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN 520 FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003)
493 FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'
M.E.F. CAP. 2108 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA' "
P.C.M. CAP. 815
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
8.1.2 INTERVENTI
532 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (1)
Denominazione
493
532
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 101 — 0 0 50.000 36.000
544 SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE (2)
545 SPESE DI RAPPRESENTANZA
557 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2)
558 PARTECIPAZIONE A COM-PA E FORUM PA
562 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (2)
544
N.I
557
558
562
465 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE
466 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI
467 SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, (3) N. 350
465
466
467
M.E.F. CAP. 2183 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA"
P.C.M. CAP. 801
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
9.1.2 INTERVENTI
40.000
543
0
3.581.273
-1.995.822
3.438.018
-36.000
-15.000
0
5.000
0
-40.000
-3.165
0
50.703.000
4.530.000
178.062.868
0
35.000
0
5.000
0
0
7.385
47.385
178.110.253
178.110.253
Competenza
0
30.419.620
198.620
101.716.660
0
0
0
0
0
0
0
0
101.716.660
101.716.660
Residui presunti
Previsioni 2013
0
50.703.000
4.530.000
178.062.868
0
35.000
0
5.000
0
0
7.385
47.385
178.110.253
178.110.253
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
47.121.727
6.525.822
174.624.850
0
10.550
-89.165
543 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (1)
3.348.853
136.550
3.348.853
Variazioni
174.761.400
174.761.400
521 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
M.E.F. CAP. 2183 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA"
P.C.M. CAP. 801
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Programma 004 : Sostegno all'editoria 9.1 SPESE CORRENTI 9.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 015 : Comunicazioni
INFORMAZIONE ED EDITORIA
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
521
9
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 102 — 0 7.600.000
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DEL RATEO DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 262/2006
473 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE, NONCHÉ A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESTENSIONE AL TERRITORIO DI TRIESTE DELLA 475 CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIRCOLARI DI RADIOAUDIZIONE E DI TELEVISIONE
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA 476 RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO FIRMATA A ROMA IL 23 (3) OTTOBRE 1987
SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO AGENZIE ITALIANE DI INFORMAZIONE CON RETE DI SERVIZI ESTERI SU PIANO MONDIALE
472
479
487 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA TRA IL (2) GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E 540 GRAFICI; ACQUISTI, MANUTENZIONI, FORNITURE E MACCHINARI SPECIALI. ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
472
473
475
476
479
487
540
SPESE PER L'ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E AUDIOVISIVI E PER LA 542 DISTRIBUZIONE DEL RELATIVO MATERIALE CON ESCLUSIONE DI QUELLE EFFETTUATE DALL'IPZS; SPESE PER SONDAGGI
556 PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA (2)
542
556
560
561 PROGETTI SPERIMENTALI SULLA MULTIMEDIALITA' RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED AL (2) SETTORE EDITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO SUL MERCATO EDITORIALE
560
561
SPESE PER I SERVIZI DI STAMPA E DI INFORMAZIONE IVI COMPRESE LE SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'INFORMAZIONE
541
541
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E LE PUBBLICAZIONI SU ASPETTI DELLA VITA ITALIANA E SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA P.A.
0
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI 471 ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI (2) COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI
471
0
0
0
-69.303
-56.000
-4.800
0
-200.000
0
-1.500.000
0
0
0
0
2.030.000
Variazioni
0
36.000.000
0
425.720
344.000
11.200
0
7.400.000
0
21.000.000
9.000
50.800.000
0
1.000.000
2.030.000
Competenza
0
0
0
0
0
0
19.502.680
0
296.560
46.275
0
0
2.714.940
0
48.490.135
Residui presunti
Previsioni 2013
0
36.000.000
0
425.720
344.000
11.200
0
7.400.000
0
21.000.000
9.000
50.800.000
0
1.000.000
2.030.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
36.000.000
0
495.023
400.000
16.000
0
22.500.000
9.000
50.800.000
1.000.000
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE
0
469
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI 468 ENERGIA ELETTRICA E SUI CANONI DI NOLEGGIO E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO IVI COMPRESI I SISTEMI VIA SATELLITE
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
469
468
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 103 —
15.000
0
15.000
15.000
15.000
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
3.609.948
Cassa
(2) (3)
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
47.830
Residui presunti
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
878 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
0
0
0
0
200.000
3.609.948
Competenza
Previsioni 2013
(1)
878
0
0
15.000
0
938 FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE (2)
938
0
0
0
0
200.000
1.452.670
Variazioni
15.000
0
936
9.3 PARTITE DI GIRO 9.3.1 PARTITA DI GIRO
0
FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI 936 CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA (2) STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
935
0
0
0
2.157.278
Previsioni iniziali 2012
935 CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE (2) EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990
9.2.3 INVESTIMENTI
M.E.F. CAP. 7442 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA"
P.C.M. 804
SPESE IN CONTO CAPITALE
566 PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI
566
9.2
563
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, RITENUTI DI PARTICOLARE UTILITÀ SOCIALE O DI INTERESSE PUBBLICO
Denominazione
563
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
PROGRAMMA DI GOVERNO
177.370
— 104 — 0
0 0 73.186
29.798
0 0
576 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (1) MINISTRO
577 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
581 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (1) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
582 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELL'OSSERVATORIO PER IL 584 COORDINAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (D.LGS. 286/99)
586 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (2)
587 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
589 SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA SPENDING REVIEW, ISTITUITA CON 592 DPCM DEL 7 MAGGIO 2012, IVI COMPRESI GLI ONERI PER IL COORDINATORE, PER IL PERSONALE E PER GLI EVENTUALI COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI
576
577
581
582
584
586
587
589
592
3.335
33.000
0
575 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI (1) UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
1.369.400
SPESE CORRENTI
1.369.400
10.1.1 FUNZIONAMENTO
10.1
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
575
10
2012 2013
Capitolo
175.000
0
3.500
0
192.000
0
0
13.000
0
0
385.900
595.900
595.900
Competenza
86.830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.830
224.400
224.400
Residui presunti
175.000
0
3.500
0
192.000
0
0
13.000
0
0
385.900
595.900
595.900
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
175.000
0
165
-29.798
118.814
0
0
-20.000
0
0
208.530
-773.500
-773.500
Variazioni
Previsioni 2013
16-1-2013 Serie generale - n. 13
596
0
0
0
137.570
137.570
0
0
(3)
2.400
0
15.000
15.000
15.000
210.000
210.000
Cassa
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA.
15.000
15.000
15.000
210.000
210.000
Residui presunti
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
0
0
15.000
0
15.000
-982.030
15.000
1.192.030
-982.030
1.192.030
0 2.400
Competenza
Previsioni 2013
(2)
879 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
10.3 PARTITE DI GIRO 10.3.1 PARTITA DI GIRO
SPESE PER L'ANALISI E LA PROGETTAZIONE DI POLITICHE PUBBLICHE PER IL FUNZIONAMENTO 583 DELL'OSSERVATORIO SULLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE GOVERNATIVE E PER IL PROGETTO DI "GOVERNOINCONTRA" IVI INCLUSO IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
361
-36.012
Variazioni
2.039
36.012
Previsioni iniziali 2012
(1)
879
583
596 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (3)
10.1.2 INTERVENTI
595 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (1)
Denominazione
595
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 105 —
Serie generale - n. 13
2013
— 106 —
614 SPESE PER LA SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE
614
621
622 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
623 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
627 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (2)
628 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA
629 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
621
622
N.I.
627
628
629
SPESE PER IL NUCLEO DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
613 SPESE PER L'UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO
613
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
600 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
597 (1) 598 (1) 599 (1)
998
-11.000
-42.000
4.000
500
0
0
0
20.003
-50.400
-143.400
-592.500
-868.799
-2.556.709
-2.556.709
Variazioni
112.228
10.000
0
4.000
32.000
800.000
1.250.000
950.000
40.303
0
0
0
4.510.191
8.535.191
8.535.191
Competenza
54.960
0
8.250
0
14.300
64.130
265.935
291.105
0
0
0
0
1.188.230
13.103.260
13.103.260
Residui presunti
Previsioni 2013
112.228
10.000
0
4.000
32.000
800.000
1.250.000
950.000
40.303
0
0
0
4.510.191
8.535.191
8.535.191
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
111.230
21.000
42.000
0
31.500
800.000
1.250.000
950.000
20.300
50.400
143.400
592.500
5.378.990
11.1.1 FUNZIONAMENTO
P.C.M. CAP. 800
11.091.900
11.091.900
Previsioni iniziali 2012
SPESE CORRENTI
11.1
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
Denominazione
600
599
598
597
11
2012
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
630 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (3)
633 SPESE DI RAPPRESENTANZA
639 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
630
633
639
632
941 SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO (4)
632
941
0
0
0
0
0
0
0
0
11.915.030
0
11.915.030
307.830
181.720
Residui presunti
— 107 —
(3)
2.390
24.270
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.000.000
25.000
4.025.000
85.000
1.200.000
Cassa
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.000.000
25.000
4.025.000
85.000
1.200.000
2.390
24.270
Competenza
(4)
0
0
15.000 15.000
0
15.000
0
0
0
0
0
-1.670.000
-17.910
-1.687.910
0
5.670.000
42.910
0
0
0
-55.000
Variazioni
Previsioni 2013
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
895 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
11.3 PARTITE DI GIRO 11.3.1 PARTITA DI GIRO
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.2.3 INVESTIMENTI
FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
5.712.910
140.000
1.200.000
2.390
24.270
Previsioni iniziali 2012
(1) (2)
895
631
631
11.1.2 INTERVENTI
642
642
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO
2013
Denominazione
2012
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
18.540
0 0 0 0 0 0 0
657 SPESE PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLO SCRUTINIO DELLE ELEZIONI 2006 (2)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE "UNITÀ TECNICA PER L'E-GOVERNMENT PER 669 LO SVILUPPO" NONCHÉ SPESE INERENTI ALLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE ED (1) ESECUZIONE DEI PROGETTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO BENEFICIARI DEGLI STESSI PROGETTI
675 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
676 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI (2)
677 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (3)
678 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (4)
685 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO (1)
692 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO (1)
693 SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER (1) SPESE TELEFONICHE
655
657
669
— 108 —
675
676
677
678
685
692
693
500.700
0
10.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
7.000
22.000
22.000
22.000
Competenza
0
0
0
0
0
0
0
395.450
0
0
0
395.450
395.450
33.636.600
Residui presunti
Previsioni 2013
Cassa
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
7.000
22.000
22.000
22.000
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
0
0
0
0
15.000
-500.700
0
-18.540
-3.000
-507.240
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER 655 L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE A MEZZO DELLA STAMPA E DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PIÙ (1) IDONEI
-507.240
529.240
-507.240
Variazioni
529.240
529.240
425 SPESE OCCORRENTI PER LA GIORNATA DELL'INNOVAZIONE
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
12.1 SPESE CORRENTI 12.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
425
12
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
674
— 109 —
VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
(3) (4)
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.455
0
4.516.390
28.644.305
33.241.150
33.241.150
Residui presunti
Previsioni 2013
Cassa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
0
(2)
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
Competenza
(1)
881 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
964
0
0
15.000
964 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DDI (1)
963
881
0
963 SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI (1) LIBRARIE
962
0
0
0
SPESE OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 962 CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 16-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, (1) CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2
954
0
0
0
954 FONDO ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE (2)
953
0
0
0
953 SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI (1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA
952
15.000
0
952 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. (1) 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)
12.3 PARTITE DI GIRO 12.3.1 PARTITA DI GIRO
0
0
0
0
674 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO AI SENSI (1) DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69
673
0
0
0
673 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PC ALLE FAMIGLIE" (2)
672
0
0
0
0
0
0
672 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "UN CAPPUCCINO AL GIORNO" (1)
671
Variazioni
0
0
671 SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PC AI GIOVANI 2006" (2)
12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 12.2.3 INVESTIMENTI
0
670 PIANO DI AZIONE E-GOVERNMENT (2)
670
0 0
12.1.2 INTERVENTI
667 SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INCLUSE NEL PIANO E-GOVERNMENT FINANZIATO (2) CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE LICENZE UMTS
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
667
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 110 —
P.C.M. CAP. 850
13.1 SPESE CORRENTI 13.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAPP. 7439-7443-7444-7445-7446-7447-7449-7459-7462 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"
P.C.M. CAP. 851-805-852-853-854-855-856-857-858
M.E.F. CAP. 2184 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"
P.C.M. CAP. 803
M.E.F. CAP. 2179 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
686 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
686
688 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
689 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
688
689
694
695 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
694
695
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
687
687
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
683 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
684 SPESE PER INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA ED ALTRE SOMME DOVUTE PER RITARDATO PAGAMENTO
-300.000
-300.000
-845.354
0
0
0
0
0
0
0
-5.000.000
-19.223.662
484.086.563
785.667.439
Variazioni
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
85.476.646
889.969.256
2.456.059.708
Competenza
215
390
0
0
0
520.515
0
2.000
0
0
0
59.849.210
142.644.630
262.398.260
Residui presunti
Previsioni 2013
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
85.476.646
889.969.256
2.456.059.708
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
1.000.000
1.800.000
2.000.000
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI
683
681
681
2.500.000
45.000.000
104.700.308
405.882.693
1.670.392.269
Previsioni iniziali 2012
EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
684
680
680
679
PROTEZIONE CIVILE
Missione 008 : Soccorso civile Programma 005 : Protezione civile
Denominazione
STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 679 30/7/1999, N. 303
13
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
697
700 SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
697
700
— 111 — 700.000
7.000.000 300.000
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, 726 TERRITORIO NAZIONALE
SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' 729 DI VISITE E DELEGAZIONI
733 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO 734 DI VIGILANZA E SICUREZZA, NONCHÉ QUELLE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE
735
737 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
726
729
733
734
735
737
-3.000.000
0
0
-182.000
0
0
-50.000
-344
-28.964
-9.012.000
0
500.000
0
-100.000
-5.000
-1.000.000
Variazioni
100.000
300.000
7.000.000
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
19.988.000
800.000
3.000.000
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
Competenza
6.505.020
95.635
795.080
0
70.800
758.060
0
0
263.380
47.676.335
22.485
1.554.335
104.975
886.615
0
865
Residui presunti
Previsioni 2013
100.000
300.000
7.000.000
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
19.988.000
800.000
3.000.000
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
3.100.000
320.000
400.000
100.000
723 ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE
723 LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL
28.344
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
719
29.000.000
719
715
800.000
1.028.964
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E 715 MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI
710
2.500.000
ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO
SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI 710 PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
708
717
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI 708 TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI
300.000
1.600.000
20.000
2.000.000
Previsioni iniziali 2012
717
704
704
SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO
EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E NELL'ORGANIZZAZIONE 696 DEI GRANDI EVENTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 LUGLIO 2006 N. 3536
Denominazione
696
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
703 FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN 705 RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA
706 SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012
703
705
N.I.
— 112 —
755
756
757
755
756
757
6.160.000 105.600.000
1.000.000
SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI
SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI
0
ONERI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI STIPULATI DIRETTAMENTE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
751
0
0
SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA, LA PROGETTAZIONE, LA PIANIFICAZIONE, 751 L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI GRANDI EVENTI DI CUI ALLA LEGGE 401/2001
3.000.000
0
1.922.385
0
0
150.000.000
1.000.000
42.830.589
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
4.402.021
550.000.000
0
195.600.000
0
804.492.610
700.000
100.000
Competenza
4.199.145
50.509.155
0
352.000
0
1.644.360
10.365.920
1.785.500
710.125
0
1.046.670
504.000
7.253.095
82.795.420
3.330
589.175
Residui presunti
Previsioni 2013
1.000.000
42.830.589
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
4.402.021
550.000.000
0
195.600.000
0
804.492.610
700.000
100.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
-62.769.411
0
0
0
0
-2.000.000
0
2.479.636
550.000.000
0
45.600.000
-30.000.000
503.310.225
30.000.000
301.182.385
100.000
0
0
Variazioni
700.000
Previsioni iniziali 2012
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012
750
750
754
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE
747
747
754
SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE
743
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA
SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, 742 ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO
743
742
702
702
13.1.2 INTERVENTI
745
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, 741 NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
Denominazione
745
741
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
761
— 113 —
766
FONDI PER INTERVENTI A TUTELA DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI VERIFICATISI NELL'ULTIMO TRIENNIO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA 955 RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE 956 FONDO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
25.000.000
978
959 960 961 972 974
959 960 961 972 974
200.000
10.000.000 0 200.000 0 0
1.144.257.000
ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DALLE REGIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
958
958
0
-162.850
-10.000.000 0 0 0 1.541.007
43.319.917
266.245.953
637.849
0
0
0
37.150
0 0 200.000 0 1.541.007
1.187.576.917
330.245.953
18.907.425
25.000.000
0
1.566.090.452
1.566.090.452
0
0
0
1.000.000
2.500.000
Competenza
0
0
0
9.587.110 0 163.020 11.107.600 0
83.010.160
11.201.045
0
890.495
0
119.753.630
119.753.630
0
0
0
233.885
4.191.240
325
Residui presunti
Previsioni 2013
0
0
0
37.150
0 0 200.000 0 1.541.007
1.187.576.917
330.245.953
18.907.425
25.000.000
0
1.566.090.452
1.566.090.452
0
0
0
1.000.000
2.500.000
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI AEREI SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E 978 DOTAZIONI LIBRARIE
64.000.000
18.269.576
0
301.580.876 0
1.264.509.576
SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I 957 NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI, PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ, ANCHE DI CARATTERE ANTROPICO
951
0
0
0
0
0
0
0
0
301.580.876
Variazioni
1.264.509.576
0
0
0
1.000.000
957
956
955
951
ONERI DERIVANTI DA ACCORDI DI COOPERAZIONE CON GLI STATI ESTERI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE 766 CIVILE
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.2.3 INVESTIMENTI
764
SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
763 ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" NELLA CITTA' DI L'AQUILA (1)
764
763
SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990
CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 761 CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA
762
0
760 ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA (1)
760
762
0
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O 759 RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO (1) RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997
759
2.500.000
0
Previsioni iniziali 2012
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI 758 EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE (1) REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997
Denominazione
758
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
980
(1)
882
CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE 980 CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
882 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
13.3 PARTITE DI GIRO 13.3.1 PARTITA DI GIRO
979 FONDO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
Denominazione
979
2012 2013
Capitolo
0
0
0
0
100.000
0
100.000
-1.000
Variazioni
100.000
2.583.000
Previsioni iniziali 2012
0
100.000
100.000
100.000
2.582.000
Competenza
0
0
0
0
3.794.200
Residui presunti
Previsioni 2013
0
100.000
100.000
100.000
2.582.000
Cassa
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 114 —
Serie generale - n. 13
POLITICHE ANTIDROGA
6.658
795 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999 (2)
795
— 115 —
P.C.M. CAP. 821
4.269.849
0 434.990 695.984
772 FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA (2)
SPESE PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI IN AMBITO 773 SCIENTIFICO E DELLE POLITICHE ANTIDROGA
SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI 786 DOCUMENTAZIONE E STUDIO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
SPESE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE
787
788 SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA
789 SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE (3)
771
772
773
786
N.I.
788
789
434.990
0
434.990
SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI 771 COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
0
770 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN (2) PRECEDENZA COSTITUITI
770
M.E.F. CAP. 2113 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA"
6.270.803
10.220
785
14.1.2 INTERVENTI
76.179
-695.984
0
444.050
444.050
4.529.018
386.310
0
386.310
0
6.189.738
0
0
53.325
53.325
6.243.063
6.243.063
Competenza
545.535
32.995
0
4.798.875
195.495
0
486.000
223.550
6.282.450
0
0
0
0
6.282.450
6.282.450
Residui presunti
Previsioni 2013
0
444.050
444.050
4.529.018
386.310
0
386.310
0
6.189.738
0
0
53.325
53.325
6.243.063
6.243.063
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
9.060
444.050
259.169
-48.680
0
-48.680
0
-81.065
-6.658
-10.220
-22.854
-39.732
785 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (1)
-120.797
93.057
-120.797
Variazioni
6.363.860
6.363.860
781 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 024 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 004 : Lotta alle dipendenze 14.1 SPESE CORRENTI 14.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
781
14
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
15.000
15.000
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LE SPESE DI COMUNICAZIONE VENGONO ACCENTRATE AL DIPARTIMENTO INFORMAZIONE ED EDITORIA
0
15.000
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
15.000
0
0
(3)
0
15.000
15.000
(2)
15.000
0
15.000
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
883 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
15.000
(1)
883
14.3 PARTITE DI GIRO 14.3.1 PARTITA DI GIRO
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 116 —
Serie generale - n. 13
— 117 —
829 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
831 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2)
833 SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI
829
831
833
SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI 518 MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI (3) MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
523 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
524 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
518
523
524
M.E.F. CAP. 2119 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
M.E.F. CAP. 2118 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
M.E.F. CAP. 2102 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"
P.C.M. CAP. 809-841-842
15.1.2 INTERVENTI
828 SPESE DI RAPPRESENTANZA
828
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
827 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (1)
824
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
15.1 SPESE CORRENTI 15.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 007 : Sostegno alla famiglia
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Denominazione
827
824
15
2012 2013
Capitolo
200.000
0
90.363
0
-12.119.168
0
0
-9.430
0
-13.020
200.000
1.003.842
0
20.987.842
3.600
19.280
0
0
0
54.908
77.788
21.065.630
21.065.630
Competenza
0
0
4.781.290
92.683.325
0
0
0
575
5.200
0
5.775
92.689.100
92.689.100
Residui presunti
Previsioni 2013
200.000
1.003.842
0
20.987.842
3.600
19.280
0
0
0
54.908
77.788
21.065.630
21.065.630
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
913.479
0
33.107.010
3.600
19.280
9.430
0
13.020
-13.162
-35.612
68.070
-12.154.780
113.400
-12.154.780
Variazioni
33.220.410
33.220.410
Previsioni iniziali 2012
16-1-2013 Serie generale - n. 13
0
0 0
857 FONDO PER PROMUOVERE E INCENTIVARE FORME DI ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (4) VOLTE A CONCILIARE TEMPO DI VITA E DI LAVORO
858 FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
859 FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI (4)
880 SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA (4)
538
857
858
859
880
— 118 —
0
0
15.000
15.000
0 0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
19.784.000
Competenza
0
0
0
0
0
0
0
24.321.985
0
0
0
63.580.050
Residui presunti
VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA
(2)
(3)
(4)
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
19.784.000
Cassa
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01)
885 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.3 PARTITE DI GIRO 15.3.1 PARTITA DI GIRO
0
0
0
0
0
-12.209.531
Variazioni
Previsioni 2013
(1)
885
899
898
0
538 FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI (3)
526
898 FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI (4) 899 SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO (3) POLITICHE PER LA FAMIGLIA
0
526 INTERVENTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO, ANCHE (4) PROVENIENTI DA ALTRI PAESI
31.993.531
0
525 SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E (3) DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
525
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 119 — 0
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE A SUPPORTO DEL 821 MINISTRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
820
N.I.
837 ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE (1)
836
837
838
842 SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO (2)
843 SPESE DI RAPPRESENTANZA
844 COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
846 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (3)
838
842
843
844
846
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
143.400
836 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL (1) PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
1.275
0
43.095
-2.100
-14.000
0
-50.400
-143.400
-592.500
0
263.974
163.800
-42.331
4.000
1.275
55.615
2.900
0
49.730
0
0
0
0
263.974
163.800
44.949
4.000
586.243
78.159.665
78.159.665
Competenza
0
500
0
4.775
19.695
9.790
77.005
96.100
0
0
0
3.200
0
211.065
25.989.110
25.989.110
Residui presunti
Previsioni 2013
1.275
55.615
2.900
0
49.730
0
0
0
0
263.974
163.800
44.949
4.000
586.243
78.159.665
78.159.665
Cassa
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
12.520
5.000
14.000
49.730
50.400
592.500
835 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL (1) MINISTRO
835
0
S
834
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
0
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE A SUPPORTO DEL MINISTRO IN MATERIA DI 820 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
791
87.280
SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA 791 PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA
0
159.225 -369.862
956.105
159.225
Variazioni
78.000.440
78.000.440
790 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
16.1 SPESE CORRENTI 16.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 002 : Incentivazione e sostegno alla gioventù
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 030: Giovani e Sport
GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
N.I.
16
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 120 — 0 0
891 FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE (4) AUTONOMIE LOCALI
892 SOMMA OCCORRENTE PER L'ISTITUZIONE DEI FONDI PREVISTE DALLE LETTERE A) B) C) DELL'ART. 72 DELLA (4) LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247
893 FONDO DI GARANZIA PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA (4)
884
891
892
893
0
0
0
0
333.330
0
0
0
25.444.715
0
0
0
(3)
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
27.300
6.208.000
0
0
71.338.122
77.573.422
Cassa
CAPITOLO CHE SI ISCRIVE PER MEMORIA CAPITOLO TRASFERITO DAL CDR 1 "SEGRETARIATO GENERALE" CAPITOLO PROVENIENTE DALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
27.300
6.208.000
0
0
71.338.122
0 25.778.045
Residui presunti
(4) (5) (6)
0
0 15.000
15.000
0 77.573.422
Competenza
CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI CAPITOLO CHE SI MANTIENE PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IN QUANTO LA SPESA RELATIVA AL MINUTO FUNZIONAMENTO VIENE ACCENTRATA AL DIPARTIMENTO POLITICHE DI GESTIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E STRUMENTALI (CDR 01) MENTRE LE RISORSE DESTINATE ALLE SPESE DI INTERPRETARIATO VENGONO GESTITE DALL'UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO (CDR 01) VARIATA LA DENOMINAZIONE IN QUANTO LE SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE VERRANNO GESTITE IN MODO UNIFICATO DAL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
886 ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
0
0
0
-25.200
-1.972.035
0
0
2.526.322
15.000
52.500
0 529.087
Variazioni
Previsioni 2013
(1) (2)
886
0
884 FONDO NAZIONALE PER LE COMUNITA' GIOVANILI
860
16.3 PARTITE DI GIRO 16.3.1 PARTITA DI GIRO
0
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E 860 SPERIMENTALI PER FACILITARE L'ACCESSO DEI GIOVANI AL DIRITTO ALLA PRIMA CASA NONCHE' L'ACCESSO (6) AL CREDITO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI
8.180.035
853 FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI
853
0
0
68.811.800
77.044.335
0
848 FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI (4)
228 FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (5) SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, INCLUSE 840 INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI, IN TERRITORI CARATTERIZZATI DA CONDIZIONI DI (4) FRAGILITA' ED EMERGENZA
M.E.F. CAP. 2106 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'"
P.C.M. CAP. 817
M.E.F. CAP. 2185 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE"
P.C.M. CAP. 802
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" (LIMITATAMENTE AL CAP. 860)
P.C.M. CAP. 800
16.1.2 INTERVENTI
847 SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI (4)
Denominazione
Previsioni iniziali 2012
848
840
228
847
2012 2013
Capitolo
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
0 0 600.000
0 600.000
AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO
— 121 — 1.629.839.817 600.000
1.629.839.817 600.000
SPESE IN CONTO CAPITALE
PARTITE DI GIRO
1.551.981.165
1.551.981.165
SPESE CORRENTI
Cassa 3.181.820.982
Competenza 3.181.820.982
SPESE
PARTE II^ - SPESA
PARTITE DI GIRO
Previsioni 2013
3.181.820.982
0
ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO
3.181.820.982
3.181.820.982
3.181.820.982
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI
ENTRATE
PARTE I^ - ENTRATA
600.000
1.329.047.043
1.580.576.951
2.909.623.994
Competenza
Cassa
600.000
1.329.047.043
1.580.576.951
2.909.623.994
Cassa
600.000
0
0
2.909.623.994
2.909.623.994
Previsioni 2014
600.000
0
0
2.909.623.994
2.909.623.994
Competenza
Previsioni 2014
BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015
600.000
1.329.955.742
979.929.071
2.309.884.813
Competenza
Cassa
600.000
1.329.955.742
979.929.071
2.309.884.813
600.000
0
0
2.309.884.813
2.309.884.813
Previsioni 2015
600.000
0
0
2.309.884.813
2.309.884.813
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
816
817
818
820
821
823
824
825
2106
2107
2120
2113
5210
5211
2116
806
2194
815
805
7443
2111
804
7442
2108
803
2184
809
802
2185
2102
801
2183
807
800
2115
7450
PCM
MEF
Capitoli
2.859.000
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO
— 122 — 2.520.990
SOMME TRASFERITE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FINANZIARE PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A DIFFONDERE LE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE TRA LE AMMINISTRAZIONI, SVILUPPARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, METODOLOGIE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA SODDISFAZIONE DEI CITTADINI E MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
2.699.308
1.070.145
950.501
6.948.775
300.423.025
9.383.631
6.858.000
0
12.280.376
21.184.000
61.200.000,00
3.164.000,00
796.141.917,00
10.440.000
2.592.000
77.025.122
132.255.000
42.590.496
2.909.623.994
2.909.623.994
Competenza
2.699.308
1.070.145
950.501
6.948.775
300.423.025
9.383.631
6.858.000
0
12.280.376
21.184.000
61.200.000
3.164.000
796.141.917
10.440.000
2.592.000
77.025.122
132.255.000
42.590.496
2.909.623.994
2.909.623.994
Cassa
Previsioni 2014
2.725.378
1.080.480
959.680
7.015.889
300.423.025
9.466.667
6.748.000
0
12.398.987
21.389.000
61.200.000,00
3.113.000,00
796.141.917,00
10.541.000
2.589.000
77.647.005
133.533.000
41.837.173
2.309.884.813
2.309.884.813
Competenza
2.725.378
1.080.480
959.680
7.015.889
300.423.025
9.466.667
6.748.000
0
12.398.987
21.389.000
61.200.000
3.113.000
796.141.917
10.541.000
2.589.000
77.647.005
133.533.000
41.837.173
2.309.884.813
2.309.884.813
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
2.520.990
999.450
999.450
FONDO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
6.489.738
6.489.738
887.710
300.423.025
300.423.025
9.810.304
887.710
FONDO PER LE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA
9.810.304
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO
0
0 6.208.000
11.406.305
11.406.305
6.208.000
19.784.000
61.200.000
2.859.000
795.941.917
9.750.000
19.784.000
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA' SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLO SPORT
61.200.000
795.941.917
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT
9.750.000
2.358.000
2.358.000
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DALLE REGIONI A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI
71.338.122
127.722.000
127.722.000 71.338.122
37.822.512
3.181.820.982
37.822.512
3.181.820.982
Cassa 3.181.820.982
3.181.820.982
Competenza
Previsioni 2013
FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA
FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO
ENTRATE
Denominazione
16-1-2013 Serie generale - n. 13
851
852
853
854
855
856
7444
7445
7446
7447
7449
840
5218
7439
832
2114
850
830
2193
2179
829
5223
842
828
5217
2119
827
5200
841
826
2117
2118
PCM
MEF
Capitoli
— 123 —
3.906.000 15.600.000 0
3.906.000 15.600.000 0
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ FONDO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTA' D'ARTE
420.275.366
391.294.000
33.100.000
391.294.000
33.100.000
1.000.000
420.275.366
1.000.000
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA
18.907.425
18.907.425 7.583.000
40.000.000
40.000.000
7.583.000
200.000
1.003.842
200.000
1.003.842
11.656.286
1.142.000
1.142.000
11.656.286
5.411.000
2.520.990
Cassa
5.411.000
2.520.990
Competenza
Previsioni 2013
SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER INTERVENTI CONNESSI AGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO 1982 IN CALABRIA, CAMPANIA E BASILICATA
FONDO PER L'EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FONDO PER LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO SOMMA DA ASSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE DAL CONI AI FINI SPORTIVI QUALE QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
SOMME TRASFERITE ALLA PCM PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO CENTRALE PER L'ESERCIZIO INDIPENDENTE DELLE FUNZIONI DI VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Denominazione
33.100.000
391.294.000
126.047.095
1.000.000
7.583.000
20.386.444
40.000.000
200.000
1.095.564
11.656.286
0
15.600.000
3.906.000
1.222.000
5.928.000
2.699.309
Cassa
33.100.000
391.294.000
127.801.569
1.000.000
7.583.000
20.854.397
40.000.000
200.000
1.079.980
8.656.286
0
15.600.000
3.906.000
1.235.000
5.840.000
2.725.380
Competenza
33.100.000
391.294.000
127.801.569
1.000.000
7.583.000
20.854.397
40.000.000
200.000
1.079.980
8.656.286
0
15.600.000
3.906.000
1.235.000
5.840.000
2.725.380
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
33.100.000
391.294.000
126.047.095
1.000.000
7.583.000
20.386.444
40.000.000
200.000
1.095.564
11.656.286
0
15.600.000
3.906.000
1.222.000
5.928.000
2.699.309
Competenza
Previsioni 2014
16-1-2013 Serie generale - n. 13
857
858
860
861
7459
7462
5201
2177
100.000 15.000 15.000 70.000 15.000 15.000 15.000 15.000 100.000 15.000 15.000
100.000 15.000 15.000 70.000 15.000 15.000 15.000 15.000 100.000 15.000 15.000 15.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI EUROPEI
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RIFORME ISTITUZIONALI
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE FUNZIONE PUBBLICA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PARI OPPORTUNITÀ
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE INFORMAZIONE ED EDITORIA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMA DI GOVERNO
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROTEZIONE CIVILE
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE ANTIDROGA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE POLITICHE PER LA GIOVENTU'
873
874
— 124 —
875
876
877
878
879
881
882
883
885
886
15.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
70.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
600.000 150.000
0
0
0
0 0
550.000.000
15.100.000
0
195.600.000
Competenza
15.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
70.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
600.000 150.000
0
0
0
0 0
550.000.000
15.100.000
0
195.600.000
Cassa
Previsioni 2014
15.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
70.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
600.000 150.000
0
0
0
0 0
0
15.100.000
0
145.100.000
Competenza
15.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
15.000
15.000
70.000
15.000
15.000
100.000
15.000
15.000
600.000 150.000
0
0
0
0 0
0
15.100.000
0
145.100.000
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
15.000
15.000
15.000
0 600.000 150.000
0 600.000 150.000
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
0
0
872
0
0
15.000
0 0
15.000
550.000.000
0 0
15.100.000
0
195.600.000
Cassa
550.000.000
15.100.000
0
195.600.000
Competenza
Previsioni 2013
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE CONFERENZA STATO REGIONI
2 RESTITUZIONE, RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI VARI ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 1^ FASCIA SOMME RELATIVE AI COMPENSI PER INCARICHI CONFERITI AI DIRIGENTI DI 2^ FASCIA SOMME PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE 3 PARTITE DI GIRO RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE SEGRETARIATO
FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012
FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DEL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ
SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LE ALTRE MISURE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Denominazione
871
870
814
812
811
810
PCM
MEF
Capitoli
16-1-2013 Serie generale - n. 13
MEF
890
895
PCM
Capitoli
4 AVANZO DI ESERCIZIO AVANZO DI ESERCIZIO PRESUNTO
RECUPERO ANTICIPAZIONE AL CASSIERE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
Denominazione
15.000 0 0
0 0
Cassa
15.000
Competenza
Previsioni 2013
0 0
15.000
Competenza
Cassa
Previsioni 2014
0 0
15.000 0 0
15.000
Competenza
Cassa
Previsioni 2015
0 0
15.000
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 125 —
Serie generale - n. 13
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
SPESE IN CONTO CAPITALE
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
52.500
3 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
— 126 —
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
5.1 SPESE CORRENTI 5.1.1 FUNZIONAMENTO
606.722 606.722
606.722
606.722 606.722
606.722
69.052
1.417.163
1.486.215
1.486.215
52.500
52.500
52.500
80.381
80.381
80.381
2.529.365
2.529.365
0
14.510.522
2.767.311
258.548.924
275.826.757
278.356.122
631.156 631.156
631.156
71.833
1.441.738
1.513.571
1.513.571
54.614
54.614
54.614
83.619
83.619
83.619
2.631.233
2.631.233
0
15.868.900
3.618.507
260.115.020
279.602.427
282.233.660
631.156 631.156
631.156
71.833
1.441.738
1.513.571
1.513.571
54.614
54.614
54.614
83.619
83.619
83.619
2.631.233
2.631.233
0
15.868.900
3.618.507
260.115.020
279.602.427
282.233.660
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
627.396 627.396
627.396
71.394
1.437.854
1.509.248
1.509.248
54.281
54.281
54.281
83.106
83.106
83.106
2.615.139
2.615.139
0
15.654.240
3.483.963
259.867.585
279.005.788
281.620.927
627.396 627.396
627.396
71.394
1.437.854
1.509.248
1.509.248
54.281
54.281
54.281
83.106
83.106
83.106
2.615.139
2.615.139
0
15.654.240
3.483.963
259.867.585
279.005.788
281.620.927
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
5 - RIFORME ISTITUZIONALI
Missione 001 :
69.052
1.417.163
4.1.2 INTERVENTI
1.486.215
SPESE CORRENTI
4.1.1 FUNZIONAMENTO
4.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
1.486.215
52.500
4 - AFFARI EUROPEI
52.500
SPESE CORRENTI
3.1.1 FUNZIONAMENTO
3.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
80.381
Missione 001 :
80.381
SPESE CORRENTI
80.381
2.529.365
2.529.365
2.1.1 FUNZIONAMENTO
2.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
2 - CONFERENZA STATO REGIONI
1.2.3 INVESTIMENTI
1.2
0
14.510.522
1.1.5 ONERI COMUNI
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
2.767.311
258.548.924
1.1.2 INTERVENTI
275.826.757
SPESE CORRENTI
278.356.122
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
1.1.1 FUNZIONAMENTO
1.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
1 - SEGRETARIATO GENERALE
CENTRI DI RESPONSABILITA'
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
SPESE IN CONTO CAPITALE
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
61.200.000
— 127 —
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
SPESE IN CONTO CAPITALE
9.2.3 INVESTIMENTI
9.2
0
0
178.062.868
47.385
0
0
178.062.868
47.385
178.110.253
178.110.253
11.406.305
180.431
11.586.736
11.586.736
61.200.000
61.200.000
32.142.283
1.714.174
33.856.457
95.056.457
20.000
20.000
45.128.266
656.173
45.784.439
45.804.439
0
0
183.158.680
49.293
183.207.973
183.207.973
12.280.376
187.699
12.468.075
12.468.075
61.200.000
61.200.000
32.234.074
1.761.748
33.995.822
95.195.822
20.805
20.805
46.197.488
682.600
46.880.088
46.900.893
0
0
183.158.680
49.293
183.207.973
183.207.973
12.280.376
187.699
12.468.075
12.468.075
61.200.000
61.200.000
32.234.074
1.761.748
33.995.822
95.195.822
20.805
20.805
46.197.488
682.600
46.880.088
46.900.893
0
0
184.510.376
48.992
184.559.368
184.559.368
12.398.987
186.549
12.585.536
12.585.536
61.200.000
61.200.000
32.272.987
1.754.233
34.027.220
95.227.220
20.678
20.678
43.156.367
678.424
43.834.791
43.855.469
0
0
184.510.376
48.992
184.559.368
184.559.368
12.398.987
186.549
12.585.536
12.585.536
61.200.000
61.200.000
32.272.987
1.754.233
34.027.220
95.227.220
20.678
20.678
43.156.367
678.424
43.834.791
43.855.469
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
9.1.2 INTERVENTI
178.110.253
SPESE CORRENTI
178.110.253
9.1.1 FUNZIONAMENTO
9.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 015 : Comunicazioni Programma 004 : Sostegno all'editoria
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
9 - INFORMAZIONE ED EDITORIA
Missione 001 :
11.406.305
180.431
8.1.2 INTERVENTI
11.586.736
SPESE CORRENTI
11.586.736
8.1.1 FUNZIONAMENTO
8.1
Programma 008 : Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Missione 024 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
8 - PARI OPPORTUNITA'
7.2.3 INVESTIMENTI
61.200.000
7.2
SPESE IN CONTO CAPITALE
32.142.283
1.714.174
7.1.2 INTERVENTI
33.856.457
SPESE CORRENTI
95.056.457
20.000
20.000
7.1.1 FUNZIONAMENTO
7.1
Programma 005 : Protezione sociale per particolari categorie (minoranze linguistiche)
Missione 024 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
7 - AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT
6.2.3 INVESTIMENTI
6.2
45.128.266
656.173
6.1.2 INTERVENTI
45.784.439
SPESE CORRENTI
45.804.439
6.1.1 FUNZIONAMENTO
6.1
Programma 001 : Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Missione 032 :
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
6 - FUNZIONE PUBBLICA
Missione 001 :
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
210.000
10.1.2 INTERVENTI
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
— 128 —
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Soccorso civile
SPESE IN CONTO CAPITALE
13.2.3 INVESTIMENTI
1.566.090.452
1.566.090.452
1.566.090.452
1.566.090.452
804.492.610
85.476.646
889.969.256
2.456.059.708
0
0
0
22.000
22.000
22.000
0
0
4.025.000
4.510.191
8.535.191
8.535.191
210.000
385.900
595.900
595.900
1.265.195.005
1.265.195.005
813.060.805
85.488.646
898.549.451
2.163.744.456
0
0
0
22.886
22.886
22.886
0
0
4.187.105
4.691.836
8.878.941
8.878.941
218.458
394.395
612.853
612.853
1.265.195.005
1.265.195.005
813.060.805
85.488.646
898.549.451
2.163.744.456
0
0
0
22.886
22.886
22.886
0
0
4.187.105
4.691.836
8.878.941
8.878.941
218.458
394.395
612.853
612.853
1.266.119.925
1.266.119.925
215.382.125
83.961.833
299.343.958
1.565.463.883
0
0
0
22.746
22.746
22.746
0
0
4.161.493
4.663.137
8.824.630
8.824.630
217.121
393.052
610.173
610.173
1.266.119.925
1.266.119.925
215.382.125
83.961.833
299.343.958
1.565.463.883
0
0
0
22.746
22.746
22.746
0
0
4.161.493
4.663.137
8.824.630
8.824.630
217.121
393.052
610.173
610.173
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
13.2
804.492.610
85.476.646
13.1.2 INTERVENTI
889.969.256
SPESE CORRENTI
2.456.059.708
13.1.1 FUNZIONAMENTO
13.1
Programma 005 : Protezione civile
Missione 008 :
13 - PROTEZIONE CIVILE
12.2.3 INVESTIMENTI
0
0
12.2
SPESE IN CONTO CAPITALE
0
22.000
12.1.2 INTERVENTI
22.000
SPESE CORRENTI
22.000
12.1.1 FUNZIONAMENTO
12.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
12 - DIPARTIMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
0
11.2.3 INVESTIMENTI
4.025.000
11.1.2 INTERVENTI 0
4.510.191
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE
8.535.191
SPESE CORRENTI
11.1.1 FUNZIONAMENTO
11.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Missione 001 :
8.535.191
385.900
11 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
595.900
SPESE CORRENTI
595.900
10.1.1 FUNZIONAMENTO
10.1
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
10 - PROGRAMMA DI GOVERNO
Missione 001 :
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
16-1-2013 Serie generale - n. 13
15 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
— 129 — 77.573.422
586.243
16.1.2 INTERVENTI
78.159.665
SPESE CORRENTI
78.159.665
16.1.1 FUNZIONAMENTO
16.1
Programma 002 : Incentivazione e sostegno alla gioventù
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 030: Giovani e Sport
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
16 - GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Missione 001 :
20.987.842
77.788
15.1.2 INTERVENTI
21.065.630
15.1.1 FUNZIONAMENTO
77.573.422
586.243
78.159.665
78.159.665
20.987.842
77.788
21.065.630
21.065.630
21.065.630
15.1 SPESE CORRENTI
Programma 007 : Sostegno alla famiglia
Missione 024:
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
6.189.738
53.325
6.243.063
6.243.063
6.189.738
53.325
14.1.2 INTERVENTI
6.243.063
SPESE CORRENTI
6.243.063
14.1.1 FUNZIONAMENTO
14.1
Programma 004 : Lotta alle dipendenze
Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 024 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
14 - POLITICHE ANTIDROGA
Missione 001 :
83.911.521
599.222
84.510.743
84.510.743
22.479.564
80.920
22.560.484
22.560.484
6.948.775
55.473
7.004.248
7.004.248
PREVISIONI 2013 - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
83.911.521
599.222
84.510.743
84.510.743
22.479.564
80.920
22.560.484
22.560.484
6.948.775
55.473
7.004.248
7.004.248
84.423.231
597.171
85.020.402
85.020.402
22.668.980
80.426
22.749.406
22.749.406
7.015.889
55.133
7.071.022
7.071.022
84.423.231
597.171
85.020.402
85.020.402
22.668.980
80.426
22.749.406
22.749.406
7.015.889
55.133
7.071.022
7.071.022
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
258.548.924
1.1.1 FUNZIONAMENTO
2.100.000
2.000.000
2.498.670 1.041.250
2.500.000
6.677.880
29.326
0
0
RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
STIPENDI DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE, DEGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI CON DELEGA DEL PRESIDENTE
TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE E ACCESSORIO DEL PERSONALE, NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DELLE AUTORITA' POLITICHE E DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVAMENTE RICONDUCIBILI AL SEGRETARIATO GENERALE
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO A TUTTI GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' POLITICHE
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO AL SEGRETARIATO GENERALE E AI DIPARTIMENTI
103
104
105
106
107
108
112
113
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
275.826.757
278.356.122
— 130 — 0
0
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
260.115.020
279.602.427
282.233.660
0
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
260.115.020
279.602.427
282.233.660
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
259.867.585
279.005.788
281.620.927
0
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
259.867.585
279.005.788
281.620.927
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
29.326
6.677.880
2.500.000
1.041.250
2.498.670
2.000.000
2.100.000
258.548.924
275.826.757
278.356.122
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
SPESE CORRENTI
1.1
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
SEGRETARIATO GENERALE
Denominazione
101
1
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
0
550.000
14.700 159.697
700.000
SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE/REALIZZAZIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI RIGUARDANTI L'O.M.R.I. E L'ARALDICA PUBBLICA
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VISITE UFFICIALI NONCHÉ PER LA PARTECIPAZIONE A VERTICI, CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMITATI, INCONTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI
116
117
118
120
121
350.000
200.000
220.000 85.910
SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE
COMPENSI PER INCARICHI AD ESPERTI E CONSULENTI PRESSO LE STRUTTURE DI MISSIONE
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A VERTICI INTERGOVERNATIVI E BILATERALI IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DELLA PROPRIA DELEGAZIONE NONCHE' PER LA GESTIONE-CONDUZIONE DELL'ALLOGGIO PRESIDENZIALE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE "UNITA' PER LA COMUNICAZIONE SULL'ATTIVITA' DI GOVERNO"
SPESE PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A EVENTI ISTITUZIONALI IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, E DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ONERI PER IRAP SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE PER LEGGE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, AGLI EVENTUALI VICE PRESIDENTI, AI MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE CONNESSE ALL'EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO AEREO PER ESIGENZE DI STATO, PER RAGIONI SANITARIE D'URGENZA E PER FINALITA' DI SICUREZZA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI
123
124
125
— 131 —
126
127
128
129
130
132
134
45.000
0
330.000
0
0
0
COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITÀ DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO IVI COMPRESO IL RIMBORSO DEGLI ONERI DOCUMENTATI RELATIVI AD EVENTUALI TRASFERTE
122
197.086
74.000
85.910
85.910
228.860
200.000
364.096
46.812
0
343.291
0
0
0
205.024
728.192
159.697
15.292
550.000
0
76.980
85.910
228.860
200.000
364.096
46.812
0
343.291
0
0
0
205.024
728.192
159.697
15.292
550.000
0
76.980
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
85.910
227.460
200.000
361.869
46.526
0
341.191
0
0
0
203.769
723.738
159.697
15.198
550.000
0
76.509
85.910
227.460
200.000
361.869
46.526
0
341.191
0
0
0
203.769
723.738
159.697
15.198
550.000
0
76.509
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
220.000
200.000
350.000
45.000
0
330.000
0
0
0
197.086
700.000
159.697
14.700
550.000
0
74.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE, PUBBLICAZIONI SU CD, STRUMENTI DI LAVORO E DI FACILE CONSUMO E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA
Denominazione
114
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
2.200.000
EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO IN SERVIZIO (ART. 84 CCNL)
SPESE PER INDENNITA' AL PERSONALE NON MINISTERIALE (EX ART. 85 CCNL)
FONDO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)
142
143
144
400.000 160.000
1.400.000 1.250.000
0
11.588.206
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI DEL PERSONALE
BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROVVIDENZE AL PERSONALE
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE
EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITÀ TORINO-LIONE E DELLA RELATIVA STRUTTURA DI MISSIONE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 15 DICEMBRE 2011
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. ART. 82 CCNL)
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER I TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO (FONDO UNICO PRESIDENZA - F.U.P. - ART. 82 CCNL)
148
149
150
151
— 132 —
153
155
156
157
158
159
161
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
420.000
1.250.000
1.400.000
3.411.000
160.000
400.000
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.200.000
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
436.915
1.300.343
1.456.384
3.411.000
166.444
416.110
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.288.604
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
436.915
1.300.343
1.456.384
3.411.000
166.444
416.110
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.288.604
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
434.243
1.292.389
1.447.476
3.411.000
165.426
413.564
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.274.605
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
4.070.237
11.588.206
0
1.184.000
434.243
1.292.389
1.447.476
3.411.000
165.426
413.564
70.000
29.950
47.885.147
600.000
2.274.605
1.000.000
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
4.070.237
1.184.000
420.000
3.411.000
70.000
ONERI PER IRAP SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI VICESEGRETARI GENERALI
145
29.950
47.885.147
600.000
1.000.000
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
139
355.000
7.953.686
27.959.544
93.572.770
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE E DEGLI EVENTUALI VICESEGRETARI GENERALI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO ONERI PER IRAP SULLE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DI RUOLO
Denominazione
138
137
136
135
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
34.020
0 60.000 50.000
0
0
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE CON COMPITI DI STUDIO, ANALISI E VALUTAZIONI DELLE IMPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NONCHE' PER IL SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDUZIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA GARANZIA DELL'INFORMAZIONE STATISTICA EX ART. 12 D.LGS. N. 322/1989
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE E DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI TUTTI GLI APPROFONDIMENTI DI CARATTERE AMBIENTALE, SANITARIO ED ECONOMICO RELATIVI ALL'ASSE FERROVIARIO TORINO-LIONE
SPESE PER ESECUZIONI SENTENZE IN MATERIA DI PERSONALE NONCHE' PER INTERESSI LEGALI O RIVALUTAZIONE MONETARIA SULLE RETRIBUZIONI
173
174
175
177
179
180
183
0
1.500.000
COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE EX ART. 99 CCNL
220.000
0
171
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DELL'INSEDIAMENTO MILITARE AMERICANO ALL'INTERNO DELL'AREOPORTO DAL MOLIN DI VICENZA
168
176.031
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 27 LEGGE N. 241/1990
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
167
400.000
0
300.000
490.000
— 133 — 0
0
50.000
60.000
0
34.020
0
1.500.000
220.000
0
176.031
400.000
0
300.000
490.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
169
COMPENSI AI COMMISSARI E AI VICE COMMISSARI STRAORDINARI DI GOVERNO NOMINATI EX ART. 11 LEGGE N. 400/1988
166
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ATTO DI TRANSAZIONE DEL 30/06/2005 PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CONSEGUENTE ALL'OCCUPAZIONE E ALLA EDIFICAZIONE ABUSIVA DELLE AREE DEMANIALI IN LOCALITA' PINETAMARE NEL COMUNE DI CASTELVOLTURNO
163
S
SPESE PER LE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE
162
Denominazione
SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
Cap.
0
0
52.014
62.416
0
35.390
0
1.560.412
228.860
0
176.031
400.000
0
300.000
509.734
0
0
52.014
62.416
0
35.390
0
1.560.412
228.860
0
176.031
400.000
0
300.000
509.734
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
51.696
62.035
0
35.174
0
1.550.867
227.460
0
176.031
400.000
0
300.000
506.617
0
0
51.696
62.035
0
35.174
0
1.550.867
227.460
0
176.031
400.000
0
300.000
506.617
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
371.022
1.760.858
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE CON COMPITI DI STUDIO, ANALISI E VALUTAZIONI DELLE IMPLICAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI NONCHE' PER IL SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDUZIONALI RELATIVI AL CONTENZIOSO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, ED ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI E DI DECORO DELLE AUTORITÀ POLITICHE PRESENTI PRESSO LE SEDI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE PER PROGETTAZIONI, STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI IVI COMPRESE QUELLE CONCERNENTI PALAZZO CHIGI E IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
SPESE RELATIVE AD EVENTI ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
185
187
188
189
105.000 200.000
2.412.770
3.198.731
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO
CANONI PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
CONSUMI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E PER ASSICURARE LE FINALITA' ISTITUZIONALI
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE URBANE E DELLA SEGRETERIA TECNICA
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ABBONAMENTI TELEVISIVI NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SPESE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE, DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI IMMOBILI, LAVAGGIO TENDE E TAPPETI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIE TECNICO-SPECIALISTICHE
191
192
— 134 —
193
194
195
196
198
199
201
209
20.000
20.000
960.200
3.198.731
2.412.770
0
7.715.000
200.000
105.000
572.676
5.224.761
92.600
1.362.000
20.000
20.805
998.872
3.327.558
2.509.943
0
8.025.717
200.000
109.229
572.676
5.435.185
96.329
1.416.854
20.805
1.831.776
371.022
20.805
998.872
3.327.558
2.509.943
0
8.025.717
200.000
109.229
572.676
5.435.185
96.329
1.416.854
20.805
1.831.776
371.022
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
20.678
992.762
3.307.204
2.494.590
0
7.976.625
200.000
108.561
572.676
5.401.939
95.740
1.408.187
20.678
1.820.571
371.022
20.678
992.762
3.307.204
2.494.590
0
7.976.625
200.000
108.561
572.676
5.401.939
95.740
1.408.187
20.678
1.820.571
371.022
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
960.200
0
7.715.000
572.676
5.224.761
SPESE PER FORNITURE E LAVORI TIPOGRAFICI, STAMPATI SPECIALI
190
92.600
1.362.000
20.000
1.760.858
371.022
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
Denominazione
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI TELECOMUNICAZIONI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL RAFFORZAMENTO E ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE CLASSI DIRIGENTI DEL PAESE
SPESE PER PREMI ASSICURATIVI ED ONERI DI MOBILITÀ
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' TECNICA DI MISSIONE PER LE CELEBRAZIONI DEI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA
218
219
220
221
856
47.000 850.000 0 0
SPESE PER PROGETTI SETTORIALI E PER EVENTI DI PROMOZIONE DI NATURA CELEBRATIVA
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI GUIDA AGLI INVESTIMENTI LOCALI
SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UN RICONOSCIMENTO AI CONGIUNTI DELLE VITTIME DELLE FOIBE
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMBATTENTI E REDUCI (R.D.24/6/1923 N. 850)
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE PER ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'OTTO PER MILLE IRPEF DI PERTINENZA DELLO STATO
CONTRIBUTO AL GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE (L. 28/12/1995 N. 549)
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NASTRO AZZURRO (L. 28/12/1995 N. 549)
SOMME PER I PREMI INTITOLATI A GIACOMO MATTEOTTI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E PER LA PROMOZIONE DEI PREMI (L. 5/10/2004 N. 255 ART. 2)
FONDO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSINO IN STATO DI PARTICOLARE NECESSITÀ (L. 8/8/1985 N. 440 - L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1277)
SOMME DA DESTINARE AL RESTAURO DEL BLOCCO N. 21 DEL CAMPO DI AUSCHWITZ
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE IN RETE E L'INFORMATIZZAZIONE DEI CENTRI DI RISORSE BIOLOGICHE
206
— 135 —
222
223
224
225
226
229
230
232
237
7.000
6.400
0
130.800
0
41.000
1.000.000
FONDO PER L'INFORMATIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE
184
685.111
2.767.311
0
88.270
0
1.190.926
119
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
1.1.2 INTERVENTI
100.000
SPESE INERENTI AL CONTENZIOSO RELATIVO AL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
217 33.000
4.608.000
0
0
850.000
48.893
7.282
6.658
0
136.068
0
42.651
1.814.252
712.703
3.618.507
0
88.270
0
1.238.890
33.000
104.027
4.793.585
0
0
850.000
48.893
7.282
6.658
0
136.068
0
42.651
1.814.252
712.703
3.618.507
0
88.270
0
1.238.890
33.000
104.027
4.793.585
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
850.000
48.594
7.237
6.617
0
135.236
0
42.390
1.685.545
708.344
3.483.963
0
88.270
0
1.231.312
33.000
103.391
4.764.263
0
0
850.000
48.594
7.237
6.617
0
135.236
0
42.390
1.685.545
708.344
3.483.963
0
88.270
0
1.231.312
33.000
103.391
4.764.263
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
850.000
47.000
7.000
6.400
0
130.800
0
41.000
1.000.000
685.111
2.767.311
0
88.270
0
1.190.926
33.000
100.000
4.608.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
213
Denominazione
SPESE PER L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DELLE RETI INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE E DEL SERVIZIO CALL CENTER
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SOMME DESTINATE ALLA CONCESSIONE DI UNA MEDAGLIA D'ONORE AI CITTADINI ITALIANI MILITARI E CIVILI DEPORTATI E INTERNATI NEI LAGER NAZISTI E AI FAMILIARI DEI DECEDUTI NONCHE' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO (L. 27/12/2006 N. 296 ART. 1 C. 1274/1276)
238
0
INDENNITÀ PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
— 136 —
SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI INFORMATICHE, DI TELECOMUNICAZIONE E RADIOTELEVISIONE;PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI APPARATI INCLUSI LE CENTRALI TELEFONICHE, TERMINALI E APPARATI MULTIMEDIALI
SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEDI DOVUTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI DELLE AUTORITA' E DELLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DELLE INIZIATIVE CONNESSI ALLE CELEBRAZIONI PER IL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE. INTERVENTI ED INIZIATIVE COFINANZIATI DALLA SOCIETA' ARCUS
910
911
981
986
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
150.000
150.000
150.000 150.000
0 150.000
0
0
0
700.000
1.264.600
0
150.000
700.000
1.264.600
0
505.765
59.000
150.000
150.000
150.000
0
0
0
728.192
1.315.531
0
526.134
61.376
2.631.233
2.631.233
0
0
0
15.868.900
0
15.868.900
0
0
150.000
150.000
150.000
0
0
0
728.192
1.315.531
0
526.134
61.376
2.631.233
2.631.233
0
0
0
15.868.900
0
15.868.900
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
150.000
150.000
150.000
0
0
0
723.738
1.307.484
0
522.916
61.001
2.615.139
2.615.139
0
0
0
15.654.240
0
15.654.240
0
0
150.000
150.000
150.000
0
0
0
723.738
1.307.484
0
522.916
61.001
2.615.139
2.615.139
0
0
0
15.654.240
0
15.654.240
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
870
0
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E L'ACQUISTO DI SOFTWARE
909
1.3 PARTITE DI GIRO 1.3.1 PARTITA DI GIRO
0
SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
905
505.765
ACQUISTO DI ARREDI DI UFFICIO, DI RAPPRESENTANZA, DI APPARECCHIATURE NONCHE' RESTAURO ARREDI
902
59.000
2.529.365
ACQUISTO DI LIBRI ED ALTRE PUBBLICAZIONI PER LA DOTAZIONE DELLA BIBLIOTECA CHIGIANA
2.529.365
2.529.365
0
0
0
14.510.522
0
14.510.522
0
2.529.365
901
1.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.2.3 INVESTIMENTI
0
1.1.6 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI
231
0
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI
235
14.510.522
FONDO DI RISERVA
234
0
VERSAMENTO ALL'ENTRATA DELLO STATO
14.510.522
0
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
227
1.1.5 ONERI COMUNI
Denominazione
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA CONSULTA STATO-REGIONI DELL'ARCO ALPINO
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
266
268
269
871
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI
260
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
2.3 PARTITE DI GIRO 2.3.1 PARTITA DI GIRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
2.1 SPESE CORRENTI 2.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA STATO REGIONI
Denominazione
245
2
Cap.
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
0
0
0
79.100
15.000
0
0
0
79.100
1.281
80.381
1.281
80.381
80.381
80.381
80.381
80.381
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
0
82.286
1.333
83.619
83.619
83.619
15.000
15.000
15.000
0
0
0
82.286
1.333
83.619
83.619
83.619
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
0
81.782
1.324
83.106
83.106
83.106
15.000
15.000
15.000
0
0
0
81.782
1.324
83.106
83.106
83.106
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 137 —
Serie generale - n. 13
— 138 —
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI E PER LE ATTIVITA' PARLAMENTARI
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
272
274
279
280
285
286
287
294
298
872
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
3.3 PARTITE DI GIRO 3.3.1 PARTITA DI GIRO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
3.1 SPESE CORRENTI 3.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Denominazione
271
270
3
Cap.
15.000
15.000 15.000
15.000 15.000
0
0
4.500
0
0
0
0
4.000
44.000
0
15.000
0
0
4.500
0
0
0
0
4.000
44.000
0
0
52.500
0
52.500
52.500
52.500
52.500
52.500
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
4.681
0
0
0
0
4.161
45.772
0
0
54.614
54.614
54.614
15.000
15.000
15.000
0
0
4.681
0
0
0
0
4.161
45.772
0
0
54.614
54.614
54.614
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
4.653
0
0
0
0
4.136
45.492
0
0
54.281
54.281
54.281
15.000
15.000
15.000
0
0
4.653
0
0
0
0
4.136
45.492
0
0
54.281
54.281
54.281
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
AFFARI EUROPEI
— 139 —
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER L'INFORMAZIONE COMUNITARIA
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE
SPESE PER SONDAGGI, RILEVAZIONI, ANALISI STATISTICHE, DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE ATTA A PREVENIRE L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO E A RAFFORZARE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
4.1.2 INTERVENTI
318
319
324
328
334
335
336
341
333
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
314
SPESE PER LA FORMAZIONE COMUNITARIA DI OPERATORI PUBBLICI E PRIVATI E PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DERIVANTI DA ACCORDI BILATERALI STIPULATI CON I PAESI DI ADESIONE, CANDIDATI E TERZI A VOCAZIONE O DI INTERESSE COMUNITARIO
35.600 69.052
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
313
SPESE PER I PROGETTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
238.801
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
306
69.052
0
807.001
0
0
0
0
0
0
69.052
0
69.052
35.600
807.001
0
238.801
134.600
0
0
0
0
0
201.161
0
71.833
0
71.833
37.034
807.001
0
248.419
140.021
0
0
0
0
0
209.263
0
0
1.441.738
1.513.571
1.513.571
71.833
0
71.833
37.034
807.001
0
248.419
140.021
0
0
0
0
0
209.263
0
0
1.441.738
1.513.571
1.513.571
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
71.394
0
71.394
36.807
807.001
0
246.899
139.164
0
0
0
0
0
207.983
0
0
1.437.854
1.509.248
1.509.248
71.394
0
71.394
36.807
807.001
0
246.899
139.164
0
0
0
0
0
207.983
0
0
1.437.854
1.509.248
1.509.248
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
332
134.600
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO 201.161
0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
305
0
1.417.163
0
1.486.215
1.417.163
1.486.215
1.486.215
1.486.215
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
4.1 SPESE CORRENTI 4.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
304
4
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
873
Cap.
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
4.3 PARTITE DI GIRO 4.3.1 PARTITA DI GIRO
Denominazione
100.000
100.000
100.000 100.000
100.000
100.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
100.000
100.000
100.000 100.000
100.000
100.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 140 —
Serie generale - n. 13
RIFORME ISTITUZIONALI
— 141 —
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER IL FORUM TELEMATICO SULLE RIFORME ISTITUZIONALI
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE SU ISTITUZIONI ESTERE, INTERNAZIONALI E COMUNITARIE
339
346
347
352
353
358
361
363
367
368
874
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
5.3 PARTITE DI GIRO 5.3.1 PARTITA DI GIRO
0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
338
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
7.230
16.492
8.000
10.000
0
0
0
0
0
25.000
0
0
15.000
7.230
16.492
8.000
10.000
0
0
0
0
0
25.000
0
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
337
606.722 540.000
606.722
606.722
606.722
606.722
606.722
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
540.000
5.1 SPESE CORRENTI 5.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITA' PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA' DELLA REGOLAZIONE
131
5
Cap.
15.000
15.000
15.000
7.520
17.156
8.322
10.403
0
0
0
0
0
26.007
0
0
561.748
631.156
631.156
631.156
15.000
15.000
15.000
7.520
17.156
8.322
10.403
0
0
0
0
0
26.007
0
0
561.748
631.156
631.156
631.156
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
7.475
17.051
8.271
10.339
0
0
0
0
0
25.948
0
0
558.312
627.396
627.396
627.396
15.000
15.000
15.000
7.475
17.051
8.271
10.339
0
0
0
0
0
25.948
0
0
558.312
627.396
627.396
627.396
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 142 —
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
0
0 0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
COMPENSI PER ESPERTI NOMINATI AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
374
375
376
378
380
381
384
386
387
0
0
0
0
70.000
0
144.360
0
0
12.304
656.173
45.784.439
45.804.439
0
0
0
0
72.819
0
150.174
0
0
12.800
682.600
46.880.088
46.900.893
0
0
0
0
72.819
0
150.174
0
0
12.800
682.600
46.880.088
46.900.893
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
0
0
72.374
0
149.255
0
0
12.721
678.424
43.834.791
43.855.469
0
0
0
0
72.374
0
149.255
0
0
12.721
678.424
43.834.791
43.855.469
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
70.000
0
144.360
0
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
12.304
656.173
45.784.439
45.804.439
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
QUOTA ASSICURATIVA INAIL
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
6.1 SPESE CORRENTI 6.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 001 : Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
Missione 032 :
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
FUNZIONE PUBBLICA
Denominazione
373
6
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 143 —
0 0
3.600 3.690
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI GIARDINI ANNESSI NONCHE' PULIZIA, IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER SPESE TELEFONICHE
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
SPESE PER PARTICOLARI LAVORI UTILI ALLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE PER LA GESTIONE DELLE BANCHE DATI ISTITUZIONALI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
393
394
395
398
400
401
402
405
410
411
415
417
423
424
SOMME RELATIVE AI PROGETTI DI METODI DI VALUTAZIONE PERSONALE (D.LGS. 150/2009)
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ISTITUTO EUROPEO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI MAASTRICHT. CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ADESIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE GRECO
SPESE PER IL PROGETTO PERLA PA
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
403
404
406
407
M.E.F. CAPP. 2116-2117-5200-5201-5217-5218-5223
P.C.M. CAP. 825-826-827-828-860-840-829
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
6.1.2 INTERVENTI
10.500
SPESE DI FUNZIONAMENTO E COMPENSI AI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI (ART. 21 D.L.G. 29/93)
5.041.980
0
5.041.980
0
421.000
0
45.128.266
37.790
30.000
0
0
29.400
3.690
3.600
73.500
0
196.000
1.200
0
0
10.500
43.829
0
5.398.617
0
437.913
0
46.197.488
39.312
31.208
0
0
30.584
3.839
3.745
76.460
0
203.894
1.248
0
0
10.923
45.594
0
0
5.398.617
0
437.913
0
46.197.488
39.312
31.208
0
0
30.584
3.839
3.745
76.460
0
203.894
1.248
0
0
10.923
45.594
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
5.450.758
0
435.240
0
43.156.367
39.072
31.017
0
0
30.397
3.815
3.722
75.992
0
202.647
1.241
0
0
10.856
45.315
0
0
5.450.758
0
435.240
0
43.156.367
39.072
31.017
0
0
30.397
3.815
3.722
75.992
0
202.647
1.241
0
0
10.856
45.315
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
421.000
0
45.128.266
37.790
30.000
0
0
29.400
73.500
0
196.000
1.200
43.829
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
392
0
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
388
Denominazione
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
1.142.000 3.906.000
15.100.000 11.656.286
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA COMPLEMENTARI A QUELLI POSTI IN ESSERE CON LA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO
FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
ATTIVITA' PROGETTUALI PER L'ANTICORRUZIONE
SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE
FONDO OCCORRENTE PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
408
409
413
418
419
420
421
422
— 144 —
PROGRAMMA TRIENNALE DI RAFFORZAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEL MEZZOGIORNO
930
931
875
0
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)
929
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
0
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
928
0
15.000
0
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
926
0
15.000
0
ADEMPIMENTI DIRETTAMENTE CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA SUI LUOGHI DI LAVORO (DECRETO LEGISLATIVO N. 626/94)
925
15.000
0
SPESE PER L'AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, IL RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
20.805
20.805
20.805
11.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.222.000
5.928.000
0
2.548.672
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
20.805
20.805
20.805
11.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.222.000
5.928.000
0
2.548.672
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
20.678
20.678
20.678
8.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.235.000
5.840.000
0
2.533.083
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
20.678
20.678
20.678
8.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.235.000
5.840.000
0
2.533.083
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
6.3 PARTITE DI GIRO 6.3.1 PARTITA DI GIRO
0
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
11.656.286
15.100.000
0
3.906.000
1.142.000
5.411.000
0
2.450.000
20.000
0
0
2.450.000
923
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
6.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.2.3 INVESTIMENTI
5.411.000
SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER ALTRE INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E L'OMOGENEIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI PERFORMANCE AMMINISTRATIVA NELLA P.A.
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
Denominazione
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 145 —
Giovani e Sport
0 0
42.037 0
0 0
SPESE PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLE MINORANZE SLOVENE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COMMISSARIATI DI GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO
RIMBORSO DIARIA A FAVORE DEI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO NON PARLAMENTARI NON RESIDENTI IN ROMA
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI
SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LA STRUTTURA DI MISSIONE "PROGETTO OPPORTUNITA' DELLE REGIONI IN EUROPA"
438
439
440
441
442
444
449
450
453
454
0
0
0
0
42.037
225.388
0
0
210.700
19.600
8.000
0
0
0
0
43.730
234.465
0
0
219.186
20.389
8.322
12.795
1.761.748
33.995.822
95.195.822
Competenza
0
0
0
0
43.730
234.465
0
0
219.186
20.389
8.322
12.795
1.761.748
33.995.822
95.195.822
Cassa
Previsioni 2014
0
0
0
0
43.463
233.031
0
0
217.845
20.265
8.271
12.717
1.754.233
34.027.220
95.227.220
Competenza
0
0
0
0
43.463
233.031
0
0
217.845
20.265
8.271
12.717
1.754.233
34.027.220
95.227.220
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
225.388
210.700
19.600
8.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA STATO-CITTA'
12.300
1.714.174
12.300
33.856.457
1.714.174
95.056.457
Cassa
33.856.457
95.056.457
Competenza
Previsioni 2013
435
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Programma 001 : Sviluppo e competitività del turismo 7.1 SPESE CORRENTI 7.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 031: Turismo
Programma 001 : Attività ricreative e sport
Missione 030:
Programma 005: Protezione sociale per particolari categorie (minoranze linguistiche)
Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
AFFARI REGIONALI, TURISMO E SPORT
Denominazione
431
7
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 146 — 312.025 107.991
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO
COMPENSI AI COMPONENTI DI NOMINA STATALE DELLE COMMISSIONI PARITETICHE PREVISTE DAGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA PERMANENTE DEL COMITATO MONDIALE PER L'ETICA DEL TURISMO
459
460
461
463
480
485
819
823
854
897
0 0
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) - PORE/CIPE
SPESE PER INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO
433
436
32.142.283
0
194.200
0
38.330
0
4.000
5.752
936
0
4.000
5.752
936
0
0
0
0
32.142.283
107.991
312.025
532.915
0
194.200
0
38.330
Cassa
0
0
0
0
32.234.074
112.340
324.592
532.915
0
202.021
0
39.874
0
4.161
5.984
974
Competenza
0
4.161
5.984
974
0
0
0
0
32.234.074
112.340
324.592
532.915
0
202.021
0
39.874
Cassa
Previsioni 2014
0
0
0
0
32.272.987
111.653
322.606
532.915
0
200.786
0
39.630
0
4.136
5.947
968
Competenza
0
4.136
5.947
968
0
0
0
0
32.272.987
111.653
322.606
532.915
0
200.786
0
39.630
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
M.E.F. CAP. 2193 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO"
PCM CAP. 830
M.E.F. CAP. 5211 "FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE" (CAP.486)
PCM CAP. 824
M.E.F. CAP. 5210 "FONDO PER LE SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE" (CAP.484)
PCM CAP. 823
M.E.F. CAP. 2107 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO"
PCM CAP. 818
M.E.F. CAP. 2194 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO DEL TURISMO"
PCM CAP. 806
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
PCM CAP. 800
7.1.2 INTERVENTI
532.915
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
458
0
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
0
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
Competenza
Previsioni 2013
457
Denominazione
456
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE
FONDO DI SVILUPPO PER LE ISOLE MINORI
SPESE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78 (EX E.I.M.)
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NORME IN RETE - REGIONI
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PER LE OPPORTUNITÀ DELLE REGIONI IN EUROPA"
SPESE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
FONDO NAZIONALE PER LATUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODICE DEL TURISMO
446
447
451
482
483
484
486
793
796
100.000 100.000 100.000
0
0
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DERIVANTI DALLE POLITICHE COMUNITARIE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CONTACT CENTER PER TURISTI
SPESE PER LA PROMOZIONE, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DI POLIZIA LOCALE A FINI TURISTICI
FORMAZIONE PER MANAGER INNOVAZIONE TURISTICA
ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO DEL SETTORE TURISTICO PRODUTTIVO AI FINI DELL'ATTRAZIONE DI FONDI
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA, DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA COOPERAZIONE CON LE REGIONI, PROVINCE ED ENTI LOCALI
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA, DELLA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI CON IL MONDO DELL'IMPRESA E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
CARTA DEI DIRITTI DEL TURISTA
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO
CONTRIBUTI RELATIVI ALLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AMMESSE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 5, LETTERA C.BIS DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
799
804
805
806
807
— 147 —
808
809
810
811
812
813
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
849
0
665.000 989.268
PROGETTI PER IL RILANCIO DELL'IMMAGINE PER L'ITALIA
FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO PER LA SICUREZZA DEL TURISMO IN MONTAGNA (ART. 66 BIS D.L. 183/2012)
822
0
0
0
0
0
989.268
665.000
0
0
50.000
100.000
100.000
100.000
0
100.000
0
0
0
2.000.000
60.000
2.859.000
999.450
887.710
0
0
240.100
Cassa 0
0
0
0
0
946.240
691.782
0
0
47.825
95.650
95.650
95.650
0
95.650
0
0
0
1.913.015
57.389
3.164.000,00
1.070.145
950.501
0
0
249.770
Competenza 0
0
0
0
0
946.240
691.782
0
0
47.825
95.650
95.650
95.650
0
95.650
0
0
0
1.913.015
57.389
3.164.000
1.070.145
950.501
0
0
249.770
Cassa
Previsioni 2014
0
0
0
0
0
954.615
687.551
0
0
48.250
96.497
96.497
96.497
0
96.497
0
0
0
1.929.940
57.900
3.113.000
1.080.480
959.680
0
0
248.242
Competenza
0
0
0
0
0
954.615
687.551
0
0
48.250
96.497
96.497
96.497
0
96.497
0
0
0
1.929.940
57.900
3.113.000
1.080.480
959.680
0
0
248.242
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
814
50.000
0
100.000
0
0
0
SOMME DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO (ART. 67 D.L. 183/2012)
798
2.000.000
60.000
2.859.000
999.450
887.710
0
0
240.100
0
0
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA
0 0
SPESE PER I PROGETTI A FINANZIAMENTO COMUNITARIO
Competenza
Previsioni 2013
445
Denominazione
437
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 148 — 620.964 634.143
SPESE PER LA PROPAGANDA TURISTICA E PER ATTIVITA' E INIZIATIVE PROMOZIONALI NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA PER IL CONSUMATORE DI PACCHETTO TURISTICO
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO
CONTRIBUTO ANNUO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER L'ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGO E PER LA RELAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CORPO STESSO
CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO PER LE ATTIVITA' DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
SOMME DESTINATE ALL'OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO IVI COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO
CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI
SOMME FINALIZZATE ALL'EROGAZIONE DI BUONI VACANZE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL TURISMO
862
863
864
865
866
867
868
869
890
896
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE
FONDO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE NEGLI ENTI LOCALI
932
933
0
0
0
0
61.200.000 61.200.000
61.200.000
1.000.000
0
1.833.798
1.000.000
634.143
620.964
568.116
15.600.000
0
200.000
0
61.200.000
1.000.000
0
1.833.798
1.000.000
15.600.000
0
200.000
0
404.015
50.000
515.210
565.509
Cassa
0
0
61.200.000
61.200.000
956.510
0
1.754.040
956.510
606.565
593.960
543.410
15.600.000
0
191.300
0
386.442
47.825
535.960
588.285
Competenza
0
0
61.200.000
61.200.000
956.510
0
1.754.040
956.510
606.565
593.960
543.410
15.600.000
0
191.300
0
386.442
47.825
535.960
588.285
Cassa
Previsioni 2014
0
0
61.200.000
61.200.000
964.972
0
1.769.565
964.972
611.930
599.215
548.215
15.600.000
0
192.990
0
389.865
48.250
532.681
584.686
Competenza
0
0
61.200.000
61.200.000
964.972
0
1.769.565
964.972
611.930
599.215
548.215
15.600.000
0
192.990
0
389.865
48.250
532.681
584.686
Cassa
Previsioni 2015
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
CAP. 2107 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO"
PCM CAP. 818
M.E.F. CAP. 7450 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT" (parte capitale)
PCM CAP. 807
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
PCM CAP. 800
7.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 7.2.3 INVESTIMENTI
568.116
SPESE DERIVANTI DALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA SULLA COOPERAZIONE IN CAMPO TURISTICO
861
404.015
855
50.000
SPESE DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' E A ORGANISMI INTERNAZIONALI
515.210
565.509
Competenza
Previsioni 2013
PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PROPAGANDA TURISTICA EUROPEA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE - AGENZIA MONDIALE ANTIDOPING - PER LA PROMOZIONE DELLA LOTTA AL DOPING SOMMA DA EROGARE PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO VITALIZIO INTITOLATO GIULIO ONESTI
Denominazione
852
851
850
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
0
0 0
FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA A TUTTE LE ETA' E TRA TUTTI GLI STRATI DELLA POPOLAZIONE (ART. 64 D.L. 183/2012)
POLITICHE PER LO SPORT
MUTUI RELATIVI AD INTERVENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 65/1987 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
FONDO PER GLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
SOMME PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'OFFERTA DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE E DELLA PROMOZIONE DI FORME DI TURISMO ECOCOMPATIBILE
983
984
987
988
989
990
— 149 —
992
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
70.000
0
SOMME DA DESTINARE ALLA CREAZIONE DI RETI DI IMPRESA E DI FILIERA TRA LE AZIENDE DEL COMPARTO TURISTICO DEL TERRITORIO NAZIONALE (ART. 66 D.L. 183/2012)
991
876
0
SOMMA DA EROGARE ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE O LA RISTRUTTURAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE AD OSPITARE, CON CARATTERE DI CONTINUITA', ATTIVITA' O EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DESTINATI A SEDE DEL MUSEO DELLO SPORT
7.3 PARTITE DI GIRO 7.3.1 PARTITA DI GIRO
0
SOMME PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
61.200.000
0
0
Competenza
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
61.200.000
Cassa
Previsioni 2013
FONDO PER L'ATTIVITA' DELLA "FONDAZIONE 20 MARZO 2006" RELATIVAMENTE ALL'UTILIZZO E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COSTITUITO DAI BENI REALIZZATI, AMPLIATI O RISTRUTTURATI IN OCCASIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI IX GIOCHI PARALIMPICI
Denominazione
982
Cap.
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
61.200.000
Competenza
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
61.200.000
Cassa
Previsioni 2014
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
61.200.000
Competenza
0
0
0
70.000
0
0
0
0
0
61.200.000
Cassa
Previsioni 2015
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
PARI OPPORTUNITA'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
180.431
8.1.1 FUNZIONAMENTO
— 150 — 0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA IVI COMPRESI I COMPENSI AGLI ESPERTI ED AI CONSULENTI
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
489
490
497
498
501
503
507
509
510
513
532
0
0
16.585
75.000
0
2.496
0
0
0
0
86.350
0
0
180.431
11.586.736
11.586.736
0
17.253
78.021
0
2.597
0
0
0
0
89.828
0
0
187.699
12.468.075
12.468.075
0
17.253
78.021
0
2.597
0
0
0
0
89.828
0
0
187.699
12.468.075
12.468.075
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
17.147
77.543
0
2.581
0
0
0
0
89.278
0
0
186.549
12.585.536
12.585.536
0
17.147
77.543
0
2.581
0
0
0
0
89.278
0
0
186.549
12.585.536
12.585.536
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
16.585
75.000
0
2.496
0
0
0
0
86.350
0
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
11.586.736
11.586.736
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
SPESE CORRENTI
8.1
Programma 008 : Promozione dei diritti e delle pari opportunità
Missione 024 :
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
488
8
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 151 —
SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA
FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI (ART. 12 LEGGE 228/2003)
SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA
FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)
SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA
519
520
533
534
535
536
877
832
15.000 15.000
15.000 15.000
8.3 PARTITE DI GIRO 8.3.1 PARTITA DI GIRO
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.000
400.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
11.406.305
15.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
11.406.305
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
400.000
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI
SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
537
FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'
496
M.E.F. CAP. 2108 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA' "
P.C.M. CAP. 815
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
8.1.2 INTERVENTI
Denominazione
493
Cap.
15.000
15.000
15.000
430.652
0
0
1.484.673
215.326
753.640
2.320.467
753.640
2.045.598
4.276.380
12.280.376
15.000
15.000
15.000
430.652
0
0
1.484.673
215.326
753.640
2.320.467
753.640
2.045.598
4.276.380
12.280.376
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
434.812
0
0
1.499.015
217.405
760.920
2.342.880
760.920
2.065.355
4.317.680
12.398.987
15.000
15.000
15.000
434.812
0
0
1.499.015
217.405
760.920
2.342.880
760.920
2.065.355
4.317.680
12.398.987
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 152 —
SPESE PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PEDOFILIA
FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA E SFRUTTAMENTO NONCHÉ DELLE ALTRE FINALITÀ DI PROTEZIONE
SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL NUMERO VERDE DI PUBBLICA UTILITA' 114 EMERGENZA INFANZIA
FONDO PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DI PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI ASSISTENZA PER GARANTIRE, IN VIA TRANSITORIA, ADEGUATE CONDIZIONI DI ALLOGGIO, DI VITTO E DI ASSISTENZA SANITARIA PER LE VITTIME DEI REATI RELATIVI ALLA RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O SERVITÙ OVVERO ALLA TRATTA DI PERSONA (ART. 13 LEGGE 228/2003)
SPESE RELATIVE AI PROGETTI VOLTI A RIDURRE IL DISAGIO SOCIALE DELLA DONNA
519
520
533
534
535
536
877
832
537
SOMME DA DESTINARE AL PIANO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
8.3 PARTITE DI GIRO 8.3.1 PARTITA DI GIRO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA E SULL'ORIGINE ETNICA SOMME DA DESTINARE ALL'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE E PER L'ATTUAZIONE E L'AVVIO DELLA RELATIVA BANCA DATI
FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'
496
M.E.F. CAP. 2108 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA' "
P.C.M. CAP. 815
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
8.1.2 INTERVENTI
Denominazione
493
Cap.
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
400.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
11.406.305
15.000
400.000
0
0
1.379.000
200.000
700.000
2.155.305
700.000
1.900.000
3.972.000
11.406.305
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
15.000
15.000
15.000
430.652
0
0
1.484.673
215.326
753.640
2.320.467
753.640
2.045.598
4.276.380
12.280.376
15.000
15.000
15.000
430.652
0
0
1.484.673
215.326
753.640
2.320.467
753.640
2.045.598
4.276.380
12.280.376
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
434.812
0
0
1.499.015
217.405
760.920
2.342.880
760.920
2.065.355
4.317.680
12.398.987
15.000
15.000
15.000
434.812
0
0
1.499.015
217.405
760.920
2.342.880
760.920
2.065.355
4.317.680
12.398.987
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
— 153 —
SPESE DI PUBBLICITÀ LEGALE
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
PARTECIPAZIONE A COM-PA E FORUM PA
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
544
545
557
558
562
2.030.000
1.000.000
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI
SOMME DA DESTINARE AL CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARTA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350
SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E SUI CANONI DI NOLEGGIO E DI ABBONAMENTO AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI QUALSIASI TIPO IVI COMPRESI I SISTEMI VIA SATELLITE
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'EDITORIA SPECIALE PERIODICA PER NON VEDENTI PRODOTTA CON CARATTERI TIPOGRAFICI NORMALI SU NASTRO MAGNETICO E IN BRAILLE
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SPEDIZIONI POSTALI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ISCRITTE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC) NONCHÉ ALLE IMPRESE EDITRICI DI LIBRI
467
468
469
471
0
1.000.000
2.030.000
0
50.703.000
4.530.000
178.062.868
0
35.000
0
5.000
0
0
0
1.037.990
2.107.120
0
52.629.370
4.702.110
183.158.680
0
36.410
0
5.201
0
0
7.682
49.293
183.207.973
183.207.973
0
1.037.990
2.107.120
0
52.629.370
4.702.110
183.158.680
0
36.410
0
5.201
0
0
7.682
49.293
183.207.973
183.207.973
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
1.048.020
2.127.490
0
53.137.980
4.747.550
184.510.376
0
36.187
0
5.170
0
0
7.635
48.992
184.559.368
184.559.368
0
1.048.020
2.127.490
0
53.137.980
4.747.550
184.510.376
0
36.187
0
5.170
0
0
7.635
48.992
184.559.368
184.559.368
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
50.703.000
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE ED ALLE IMPRESE TELEVISIVE
466
4.530.000
178.062.868
0
35.000
0
5.000
0
0
7.385
47.385
7.385
178.110.253
47.385
178.110.253
178.110.253
178.110.253
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
465
M.E.F. CAP. 2183 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA"
P.C.M. CAP. 801
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
9.1.2 INTERVENTI
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
M.E.F. CAP. 2183 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DELL'EDITORIA"
P.C.M. CAP. 801
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Programma 004 : Sostegno all'editoria 9.1 SPESE CORRENTI 9.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 015 : Comunicazioni
INFORMAZIONE ED EDITORIA
Denominazione
543
521
9
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 154 — 344.000
425.720
0
3.609.948
SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO AGENZIE ITALIANE DI INFORMAZIONE CON RETE DI SERVIZI ESTERI SU PIANO MONDIALE
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA RADIOTELEVISIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA
SPESE INERENTI I SERVIZI TECNICI DEL CENTRO AUDIOVISIVI E CINETECA, RADIOELETTRICI, TELEX E GRAFICI; ACQUISTI, MANUTENZIONI, FORNITURE E MACCHINARI SPECIALI. ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E LE PUBBLICAZIONI SU ASPETTI DELLA VITA ITALIANA E SULL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA P.A.
SPESE PER L'ACQUISTO DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E AUDIOVISIVI E PER LA DISTRIBUZIONE DEL RELATIVO MATERIALE CON ESCLUSIONE DI QUELLE EFFETTUATE DALL'IPZS; SPESE PER SONDAGGI
PROGETTI DI COMUNICAZIONE FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA
SPESE PER I SERVIZI DI STAMPA E DI INFORMAZIONE IVI COMPRESE LE SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DI ACCORDI E PROGRAMMI DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELL'INFORMAZIONE
PROGETTI SPERIMENTALI SULLA MULTIMEDIALITA' RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED AL SETTORE EDITORIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO SUL MERCATO EDITORIALE
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE A CARATTERE PUBBLICITARIO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, RITENUTI DI PARTICOLARE UTILITÀ SOCIALE O DI INTERESSE PUBBLICO
PREMI E SOVVENZIONI PER SCRITTORI, EDITORI, LIBRAI
476
479
487
540
541
542
556
560
561
563
566
0 0
0
9.2.3 INVESTIMENTI
FONDO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
935
936
0
200.000
36.000.000
0
11.200
0
21.000.000
CONTRIBUTI SUI MUTUI CONCESSI DAGLI ISTITUTI ED AZIENDE DI CREDITO IN FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI PER L'ESTINZIONE DEI DEBITI EMERGENTI DAL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1990
M.E.F. CAP. 7442 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELL'EDITORIA"
P.C.M. 804
SPESE IN CONTO CAPITALE
7.400.000
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA RADIO-TELEVISIVA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO FIRMATA A ROMA IL 23 OTTOBRE 1987
475
9.2
0
SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA RAI PER I SERVIZI SPECIALI AGGIUNTIVI A QUELLI IN CONCESSIONE, NONCHÉ A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE PER L'ESTENSIONE AL TERRITORIO DI TRIESTE DELLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CIRCOLARI DI RADIOAUDIZIONE E DI TELEVISIONE
9.000
50.800.000
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DELLA STAMPA ESTERA
472
0
0
0
0
0
208.055
3.443.254
0
36.000.000
0
442.866
357.854
11.651
0
7.681.150
0
21.797.860
9.340
52.730.060
0
0
0
0
208.055
3.443.254
0
36.000.000
0
442.866
357.854
11.651
0
7.681.150
0
21.797.860
9.340
52.730.060
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
0
0
206.782
3.422.192
0
36.000.000
0
440.157
355.665
11.580
0
7.755.380
0
22.008.510
9.430
53.239.640
0
0
0
0
206.782
3.422.192
0
36.000.000
0
440.157
355.665
11.580
0
7.755.380
0
22.008.510
9.430
53.239.640
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
0
200.000
3.609.948
0
36.000.000
0
425.720
344.000
11.200
0
7.400.000
0
21.000.000
9.000
50.800.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
473
Denominazione
RIMBORSO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA DEL RATEO DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 262/2006
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
878
938
Cap.
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
9.3 PARTITE DI GIRO 9.3.1 PARTITA DI GIRO
FONDO PER LE AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE
Denominazione
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
0
15.000
0
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
15.000
15.000
15.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
15.000
15.000
15.000
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 155 —
Serie generale - n. 13
Denominazione
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMA DI GOVERNO
385.900
— 156 — 0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DELL'OSSERVATORIO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO (D.LGS. 286/99)
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA SPENDING REVIEW, ISTITUITA CON DPCM DEL 7 MAGGIO 2012, IVI COMPRESI GLI ONERI PER IL COORDINATORE, PER IL PERSONALE E PER GLI EVENTUALI COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI ESPERTI
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
576
577
581
582
584
586
587
589
592
595
596
2.400
2.400
0
175.000
0
3.500
0
192.000
0
0
13.000
0
0
385.900
595.900
595.900
2.497
0
175.000
0
3.641
0
199.733
0
0
13.524
0
0
394.395
612.853
612.853
2.497
0
175.000
0
3.641
0
199.733
0
0
13.524
0
0
394.395
612.853
612.853
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
2.481
0
175.000
0
3.619
0
198.511
0
0
13.441
0
0
393.052
610.173
610.173
2.481
0
175.000
0
3.619
0
198.511
0
0
13.441
0
0
393.052
610.173
610.173
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
175.000
0
3.500
0
192.000
0
0
13.000
0
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
575
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
595.900
SPESE CORRENTI
595.900
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
10.1.1 FUNZIONAMENTO
10.1
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
10 P.C.M. CAP. 800
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
879
583
Cap.
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
10.3 PARTITE DI GIRO 10.3.1 PARTITA DI GIRO
SPESE PER L'ANALISI E LA PROGETTAZIONE DI POLITICHE PUBBLICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE GOVERNATIVE E PER IL PROGETTO DI "GOVERNOINCONTRA" IVI INCLUSO IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
10.1.2 INTERVENTI
Denominazione
15.000 15.000 15.000
15.000 15.000
210.000
210.000
15.000
210.000
210.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
15.000 15.000
15.000
218.458
218.458
15.000 15.000
15.000
218.458
218.458
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000 15.000
15.000
217.121
217.121
15.000 15.000
15.000
217.121
217.121
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 157 —
Serie generale - n. 13
11.1.1 FUNZIONAMENTO
— 158 —
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE DI RAPPRESENTANZA
SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
630
633
639
622
629
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
621
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO INTERMINISTERIALE PER LA MONTAGNA
SPESE PER IL NUCLEO DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
614
628
SPESE PER LA SEGRETERIA TECNICA DELLA CABINA DI REGIA NAZIONALE
613
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
SPESE PER L'UNITA' TECNICA FINANZA DI PROGETTO
600
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
599
623
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
598
627
0
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
2.390 1.200.000
1.200.000
2.390
24.270
112.228
10.000
0
4.000
32.000
800.000
1.250.000
950.000
40.303
0
0
1.248.329
2.486
25.247
116.748
10.403
0
4.161
33.289
832.220
1.300.343
988.261
41.926
0
0
0
4.691.836
8.878.941
8.878.941
1.248.329
2.486
25.247
116.748
10.403
0
4.161
33.289
832.220
1.300.343
988.261
41.926
0
0
0
4.691.836
8.878.941
8.878.941
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
1.240.693
2.471
25.093
116.034
10.339
0
4.136
33.085
827.129
1.292.389
982.216
41.670
0
0
0
4.663.137
8.824.630
8.824.630
1.240.693
2.471
25.093
116.034
10.339
0
4.136
33.085
827.129
1.292.389
982.216
41.670
0
0
0
4.663.137
8.824.630
8.824.630
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
24.270
112.228
10.000
0
4.000
32.000
800.000
1.250.000
950.000
40.303
0
0
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
0
4.510.191
P.C.M. CAP. 800
8.535.191
4.510.191
8.535.191
8.535.191
8.535.191
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
SPESE CORRENTI
11.1
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA
Denominazione
597
11
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
895
941
FONDO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UNITA' TECNICHE DI SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA VALUTAZIONE ED AL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
632
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
11.3 PARTITE DI GIRO 11.3.1 PARTITA DI GIRO
SPESE INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEI FORNITORI DI OPERE DI LEGGE OBIETTIVO
11.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.2.3 INVESTIMENTI
SPESE PER ATTIVITA' O PROGRAMMI FINANZIATI CON FONDI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE
11.1.2 INTERVENTI
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI STRUMENTI DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL DIPARTIMENTO
Denominazione
631
642
Cap.
85.000
85.000
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
4.000.000
25.000
4.025.000
0
4.000.000
25.000
4.025.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza 88.423
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.161.098
26.007
4.187.105
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.161.098
26.007
4.187.105
88.423
Cassa
Previsioni 2014 Competenza 87.882
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.135.645
25.848
4.161.493
15.000
15.000
15.000
0
0
0
4.135.645
25.848
4.161.493
87.882
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 159 —
Serie generale - n. 13
— 160 — 0
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE, LAVORI TIPOGRAFICI, FACCHINAGGIO
685
692
693
PIANO DI AZIONE E-GOVERNMENT
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PC AI GIOVANI 2006"
S
S
S
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "PC ALLE FAMIGLIE"
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "UN CAPPUCCINO AL GIORNO"
SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INCLUSE NEL PIANO E-GOVERNMENT FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE LICENZE UMTS
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.604
0
0
0
7.282
22.886
22.886
22.886
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.604
0
0
0
7.282
22.886
22.886
22.886
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.509
0
0
0
7.237
22.746
22.746
22.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.509
0
0
0
7.237
22.746
22.746
22.746
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
672
0
12.1.2 INTERVENTI
0
0 0
SPESE PER MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E RESTAURO DI MOBILI NONCHE' PER SPESE TELEFONICHE
0
0
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
678
0
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
0
15.000
677
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
675
S
0
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE "UNITÀ TECNICA PER L'E-GOVERNMENT PER LO SVILUPPO" NONCHÉ SPESE INERENTI ALLE ATTIVITÀ TECNICHE NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO BENEFICIARI DEGLI STESSI PROGETTI
669
0
7.000
22.000
7.000
22.000
22.000
22.000
22.000
22.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
0
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE A MEZZO DELLA STAMPA E DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PIÙ IDONEI
SPESE OCCORRENTI PER LA GIORNATA DELL'INNOVAZIONE
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
12.1 SPESE CORRENTI 12.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Denominazione
SPESE PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLO SCRUTINIO DELLE ELEZIONI 2006
S
655
425
12
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DDI
964
881
0
SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE
963
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
962
12.3 PARTITE DI GIRO 12.3.1 PARTITA DI GIRO
0
FONDO ROTATIVO PER L'INNOVAZIONE
SPESE OCCORRENTI PER L'ATTRIBUZIONE AI CITTADINI DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AI SENSI DELL'ART. 16-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2
0
953
S
0
0
SOMME DESTINATE DAL CIPE AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI RELATIVI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
0
0
0
0
0
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
952
12.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 12.2.3 INVESTIMENTI
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO AI SENSI DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69
Denominazione
SOMME DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI NEL SETTORE INFORMATICO (ART. 27, C. 1 E 2 LEGGE N. 3/2003)
674
Cap.
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
15.000
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 161 —
Serie generale - n. 13
PROTEZIONE CIVILE
P.C.M. CAP. 850
Missione 008 : Soccorso civile Programma 005 : Protezione civile
Denominazione
700.000 800.000
1.154.646 1.500.000
EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE A SITUAZIONI EMERGENZIALI
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE
SPESE PER INTERESSI, RIVALUTAZIONE MONETARIA ED ALTRE SOMME DOVUTE PER RITARDATO PAGAMENTO
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITÀ FISICA SUBITA PER INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
EMOLUMENTI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E NELL'ORGANIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI AI SENSI DELL'ART. 22 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 LUGLIO 2006 N. 3536
SPESE PER ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER I CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
SPESE PER LA PULIZIA E IGIENE DEGLI UFFICI NONCHE' LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE - FACCHINAGGIO
680
681
683
684
686
— 162 —
687
688
689
694
695
696
697
700
704
300.000
1.500.000
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
85.488.646
898.549.451
2.163.744.456
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
85.488.646
898.549.451
2.163.744.456
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
83.961.833
299.343.958
1.565.463.883
300.000
1.500.000
15.000
1.000.000
700.000
1.500.000
1.154.646
1.000
1.000
1.000.000
1.000
800.000
700.000
2.500.000
40.000.000
83.961.833
299.343.958
1.565.463.883
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
15.000
1.000.000
700.000
1.000
1.000
1.000.000
1.000
2.500.000
EMOLUMENTI ACCESSORI AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.LGS 30/3/2001 N. 165 IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
40.000.000
85.476.646
STIPENDI ED EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 9-TER DEL D.LGS 30/7/1999, N. 303
889.969.256
85.476.646
2.456.059.708
889.969.256
2.456.059.708
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
679
13.1 SPESE CORRENTI 13.1.1 FUNZIONAMENTO
M.E.F. CAPP. 7439-7443-7444-7445-7446-7447-7449-7459-7462 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INVESTIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"
P.C.M. CAP. 851-805-852-853-854-855-856-857-858
M.E.F. CAP. 2184 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE"
M.E.F. CAP. 2179 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
13 P.C.M. CAP. 803
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 163 —
SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI E MONITORAGGI FINALIZZATI ALLA PREVISIONE ED ALLA PREVENZIONE DI CALAMITÀ NONCHÉ PER LA SORVEGLIANZA TECNICO-SCIENTIFICA DEI FENOMENI NATURALI
ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO NONCHÉ INSTALLAZIONE DI ACCESSORI, PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI - IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI AL PERSONALE IN MISSIONE IN OCCASIONE DELLE EMERGENZE - E COPERTURA RISCHI DEL CONDUCENTE E DEI TRASPORTATI. SPESE PER PERMESSI COMUNALI DI ACCESSO A ZONE A TRAFFICO LIMITATO
SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, IVI COMPRESA LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
ACQUISTO DI BANDIERE, DISTINTIVI, MEDAGLIE
SPESE PER LA DOCUMENTAZIONE, TERRITORIO NAZIONALE
SPESE PER L'ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO. ONERI PER L'OSPITALITA' DI VISITE E DELEGAZIONI
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
715
717
719
723
726
729
733
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO LA REGIONE ABRUZZO
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA UMANITARIA NEL TERRITORIO NAZIONALE IN RELAZIONE ALL'ECCEZIONALE AFFLUSSO DI CITTADINI APPARTENENTI AI PAESI DEL NORD AFRICA
702
703
705
13.1.2 INTERVENTI
0
0
0
195.600.000
0
195.600.000
0
813.060.805
700.000
100.000
100.000
300.000
7.000.000
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
20.000.000
800.000
3.000.000
0
195.600.000
0
813.060.805
700.000
100.000
100.000
300.000
7.000.000
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
20.000.000
800.000
3.000.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
145.100.000
0
215.382.125
700.000
100.000
100.000
300.000
5.473.187
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
20.000.000
800.000
3.000.000
0
145.100.000
0
215.382.125
700.000
100.000
100.000
300.000
5.473.187
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
20.000.000
800.000
3.000.000
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
195.600.000
0
700.000 804.492.610
700.000 804.492.610
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
745
100.000
100.000
741
100.000
100.000
300.000
300.000
SPESE PER ONORARI E INDENNITA' DI MISSIONE AVVOCATURA DELLO STATO E AVVOCATI DELEGATI, NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI, INDENNITÀ A TESTIMONI, ONORARI E INDENNITÀ DI MISSIONE A CONSULENTI TECNICI
7.000.000
7.000.000
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
1.000.000
19.988.000
800.000
3.000.000
MANUTENZIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI
FITTO LOCALI ED ONERI ACCESSORI, IVI COMPRESE LE SPESE PER LE ASSICURAZIONI, IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA, NONCHÉ QUELLE DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE NONCHÉ PER TELECOMUNICAZIONI DI EMERGENZA IVI COMPRESE QUELLE VIA SATELLITE
138.000
400.000
700.000
50.000
28.000
800.000
3.000.000
737
735
734
1.000.000
SPESE INERENTI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI COMITATI DI RIENTRO DALL'ORDINARIO PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
710
LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE NEL
19.988.000
SPESE RELATIVE ALLE UTENZE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONI E ABBONAMENTI TELEVISIVI, NONCHÉ SPESE DA SOSTENERSI IN APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE, DI REGOLAMENTI IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI RIFIUTI SPECIALI
708
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
Denominazione
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
0
0
SOMME DA TRASFERIRE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012
SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DEL GIGLIO (GR) IN RELAZIONE AL NAUFRAGIO DELLA NAVE COSTA-CONCORDIA
SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI RADAR METEREOLOGICI E COFINANZIAMENTO DELLE RETI DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DI INTERESSE NAZIONALE FIDUCIARIE DI PROTEZIONE CIVILE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CO-FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROTEZIONE CIVILE
SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA, LA PROGETTAZIONE, LA PIANIFICAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI GRANDI EVENTI DI CUI ALLA LEGGE 401/2001
706
742
743
747
750
751
42.830.589
1.000.000
0
0
2.500.000
1.000.000
ONERI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI STIPULATI DIRETTAMENTE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI AEREI
SISTEMI ABITATIVI, BENI MOBILI E DI TELECOMUNICAZIONE DI EMERGENZA. SPESE PER ACQUISTO, ADEGUAMENTO, LEASING, NOLEGGIO, ESERCIZIO, MANUTENZIONE - ANCHE STRAORDINARIA RIPARAZIONI, RECUPERO, ALIENAZIONE, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, SPOSTAMENTO, SORVEGLIANZA, STOCCAGGIO, NONCHÉ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SITI E DELLE INSTALLAZIONI
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DANNEGGIATI PER EFFETTO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E CALABRIA NELL'ANNO 1996 E NELLE REGIONI UMBRIA E MARCHE NEL SETTEMBRE E OTTOBRE 1997 COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 449/1997
CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE PROVVEDONO ALLA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ANCHE RURALI O DI OPERE PUBBLICHE UBICATI NELLE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO, COME PREVISTO DALL'ART. 12 - COMMA 3 DELLA LEGGE N. 449/1997
ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" IN ITALIA
CONTRIBUTI AI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL D.M. 12/6/1990 PER L'ACQUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO IN CASO DI EMERGENZA
SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO, IVI COMPRESI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI, LA PARTECIPAZIONE A CORSI E/O CONVEGNI NAZIONALI DEI COMPONENTI DEI GRUPPI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CENSITI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 12 GIUGNO 1990
ONERI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL VERTICE "G8" NELLA CITTA' DI L'AQUILA
755
756
757
758
759
760
— 164 —
761
762
763
0
1.000.000
2.500.000
0
0
0
1.000.000
42.830.589
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
4.402.021
550.000.000
0
1.000.000
2.500.000
0
0
0
1.000.000
47.071.095
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
8.729.710
550.000.000
0
1.000.000
2.500.000
0
0
0
1.000.000
47.071.095
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
8.729.710
550.000.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
1.000.000
2.500.000
0
0
0
1.000.000
47.012.569
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
11.609.556
0
0
0
1.000.000
2.500.000
0
0
0
1.000.000
47.012.569
6.160.000
0
0
0
1.000.000
0
11.609.556
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
0
6.160.000
SPESE DIRETTE A FRONTEGGIARE LO STATO DI EMERGENZA IN RELAZIONE AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 E 30 MAGGIO 2012
754
0
1.000.000
0
4.402.021
550.000.000
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
Denominazione
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 165 —
882
980
979
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
13.3 PARTITE DI GIRO 13.3.1 PARTITA DI GIRO
CONTRIBUTI E/O FINANZIAMENTI PER FRONTEGGIARE INTERVENTI DI DIVERSA NATURA CONNESSI ALLE CALAMITÀ NATURALI ED ANTROPICHE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO NAZIONALE, COME DISCIPLINATO DA SPECIFICHE NORME
SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI AEREI SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DOTAZIONI LIBRARIE FONDO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NAZIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
978
SISTEMA NAZIONALE INTEGRATO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
957
960 961 972 974
SPESE RELATIVE ALLE RICORRENTI EMERGENZE RIGUARDANTI GLI EVENTI SISMICI, ALLUVIONALI, I NUBIFRAGI, I VULCANI, LE MAREGGIATE, LA DIFESA DEL SUOLO, DELLE OPERE CIVILI, PUBBLICHE E PRIVATE, DELLE FORESTE ED ALTRE CALAMITÀ, ANCHE DI CARATTERE ANTROPICO
959
FONDO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
956
ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI DALLE REGIONI A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PRIORITARIAMENTE CONNESSI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PER FAR FRONTE AD EVENTI STRAORDINARI NEI TERRITORI DEGLI ENTI LOCALI, DELLE AREE METROPOLITANE E DELLE CITTÀ D'ARTE
955
958
FONDI PER INTERVENTI A TUTELA DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI VERIFICATISI NELL'ULTIMO TRIENNIO
951
13.2 SPESE IN CONTO CAPITALE 13.2.3 INVESTIMENTI
100.000
100.000
100.000 100.000
100.000
100.000
2.582.000
0
2.582.000
37.150
0
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.576.917
330.245.953
18.907.425
25.000.000
37.150
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.576.917
330.245.953
18.907.425
25.000.000
0
1.566.090.452
1.566.090.452 0
0 1.566.090.452
0
766
0
1.566.090.452
0
ONERI DERIVANTI DA ACCORDI DI COOPERAZIONE CON GLI STATI ESTERI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
764
Denominazione
SOMME PROVENIENTI DA DONAZIONI PRIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
Cap.
100.000
100.000
100.000
2.582.000
0
37.150
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.776.917
27.671.487
20.386.444
25.000.000
0
1.265.195.005
1.265.195.005
0
0 0
0
100.000
100.000
100.000
2.582.000
0
37.150
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.776.917
27.671.487
20.386.444
25.000.000
0
1.265.195.005
1.265.195.005
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
100.000
100.000
100.000
2.582.000
0
37.150
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.776.917
28.128.454
20.854.397
25.000.000
0
1.266.119.925
1.266.119.925
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
2.582.000
0
37.150
0 200.000 0 1.541.007
0
1.187.776.917
28.128.454
20.854.397
25.000.000
0
1.266.119.925
1.266.119.925
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
POLITICHE ANTIDROGA
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
795
— 166 —
SPESE PER L'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DI COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI IN AMBITO SCIENTIFICO E DELLE POLITICHE ANTIDROGA
SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE E DALL'ALCOOLDIPENDENZA CORRELATA NONCHE' SPESE RELATIVE AD ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE E STUDIO PER LE POLITICHE ANTIDROGA E PER LE CONVENZIONI ISTITUZIONALI ANCHE CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
SPESE PER LA GESTIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE TOSSICO DIPENDENZE, MONITORAGGIO E FLUSSO DATI NONCHE' PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO E REPORTISTICA ISTITUZIONALE
SPESE PER LA CONFERENZA TRIENNALE SUI PROBLEMI CONNESSI ALLA TOSSICODIPENDENZA
SPESE PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
773
786
787
788
789
883
444.050
FONDO PER L'INCIDENTALITA' NOTTURNA
772
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
0
0
15.000
15.000
15.000 15.000
0 15.000
0
444.050
444.050
4.529.018
386.310
15.000
444.050
386.310
386.310
0
6.189.738
0
0
15.000
15.000
15.000
0
498.500
498.500
5.084.415
433.680
0
433.680
0
6.948.775
0
0
55.473
55.473
7.004.248
7.004.248
15.000
15.000
15.000
0
498.500
498.500
5.084.415
433.680
0
433.680
0
6.948.775
0
0
55.473
55.473
7.004.248
7.004.248
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
503.320
503.320
5.133.509
437.870
0
437.870
0
7.015.889
0
0
55.133
55.133
7.071.022
7.071.022
15.000
15.000
15.000
0
503.320
503.320
5.133.509
437.870
0
437.870
0
7.015.889
0
0
55.133
55.133
7.071.022
7.071.022
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
14.3 PARTITE DI GIRO 14.3.1 PARTITA DI GIRO
4.529.018
SPESE PER INTERVENTI SPECIFICI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA PRECOCE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO
771 386.310
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPEGNI PREGRESSI PER FINANZIARE I RAPPORTI GIA' IN PRECEDENZA COSTITUITI 0
6.189.738
0
0
53.325
53.325
53.325
6.243.063
53.325
6.243.063
6.243.063
6.243.063
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
770
M.E.F. CAP. 2113 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ANTIDROGA"
P.C.M. CAP. 821
14.1.2 INTERVENTI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO
785
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
Missione 024 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 004 : Lotta alle dipendenze 14.1 SPESE CORRENTI 14.1.1 FUNZIONAMENTO
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri
Denominazione
781
14
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
— 167 —
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI
827
828
829
831
833
0
0 0
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
SOMME DA DESTINARE ALLE INIZIATIVE RELATIVE ALL'ANNO EUROPEO DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO E DELLA SOLIDARIETA' TRA LE GENERAZIONI
INTERVENTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO, ANCHE PROVENIENTI DA ALTRI PAESI
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI
523
524
525
526
538
0
0
0
0
200.000
1.003.842
0
20.987.842
3.600
19.280
0
0
0
0
0
200.000
1.095.564
0
22.479.564
3.745
20.056
0
0
0
57.119
80.920
22.560.484
22.560.484
0
0
0
200.000
1.095.564
0
22.479.564
3.745
20.056
0
0
0
57.119
80.920
22.560.484
22.560.484
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
0
0
200.000
1.079.980
0
22.668.980
3.722
19.934
0
0
0
56.770
80.426
22.749.406
22.749.406
0
0
0
200.000
1.079.980
0
22.668.980
3.722
19.934
0
0
0
56.770
80.426
22.749.406
22.749.406
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
0
200.000
1.003.842
SPESE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA ALL'AJA IL 29 MAGGIO 1993 PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE. SPESE IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
0
20.987.842
3.600
19.280
0
0
54.908
77.788
54.908
21.065.630
77.788
21.065.630
21.065.630
21.065.630
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
518
M.E.F. CAP. 2119 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
M.E.F. CAP. 2118 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"
M.E.F. CAP. 2102 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA"
P.C.M. CAP. 809-841-842
15.1.2 INTERVENTI
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
15.1 SPESE CORRENTI 15.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 007 : Sostegno alla famiglia
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 024: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Denominazione
824
15
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI PER ATTIVITA' DI COMPETENZA STATALE RELATIVE AL FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA
898
899
885
0
SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA TECNICA PER I SERVIZI DI CURA ALLA PERSONA
880
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
15.3 PARTITE DI GIRO 15.3.1 PARTITA DI GIRO
0
FONDO PER PIANO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
859
0
0
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
0
0
0
0
19.784.000
15.000
0
0
19.784.000
FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
858
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
857
Denominazione
FONDO PER PROMUOVERE E INCENTIVARE FORME DI ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA VOLTE A CONCILIARE TEMPO DI VITA E DI LAVORO
Cap.
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
21.184.000
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
21.184.000
Cassa
Previsioni 2014 Competenza 0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
21.389.000
0
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
21.389.000
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
— 168 —
Serie generale - n. 13
— 169 — 163.800 263.974 0 0 0
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE A SUPPORTO DEL MINISTRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA DI MISSIONE A SUPPORTO DEL MINISTRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON PROVENIENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ONERI PER IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, IVI COMPRESE QUELLE DEL MINISTRO E DEL PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE
SPESE VARIE DI MINUTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DI INTERPRETARIATO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
COMPENSI PER ESPERTI E PER INCARICHI SPECIALI EX ART. 9 D.LGS. N. 303/1999
SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI
SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI
791
820
821
834
835
836
837
838
842
843
844
846
847
0
1.275
0
1.275
55.615
2.900
0
49.730
0
0
0
0
263.974
163.800
44.949
0
1.326
57.855
3.017
0
51.733
0
0
0
0
263.974
170.397
46.759
4.161
599.222
84.510.743
84.510.743
0
1.326
57.855
3.017
0
51.733
0
0
0
0
263.974
170.397
46.759
4.161
599.222
84.510.743
84.510.743
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
0
1.318
57.501
2.998
0
51.416
0
0
0
0
263.974
169.355
46.473
4.136
597.171
85.020.402
85.020.402
0
1.318
57.501
2.998
0
51.416
0
0
0
0
263.974
169.355
46.473
4.136
597.171
85.020.402
85.020.402
Cassa
Previsioni 2015 Competenza
Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE
55.615
2.900
0
49.730
0
44.949
SPESE PER LA VIGILANZA SULL'AGENZIA NAZIONALE GIOVANI (DECISIONE N. 1719/2006/CE) COMPRESA LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CONVOCATE DALL'UNIONE EUROPEA
4.000
586.243
4.000
78.159.665
586.243
78.159.665
78.159.665
78.159.665
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
SPESE PER ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI
M.E.F. CAP. 2120 "FONDO PER LE SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 820
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"
P.C.M. CAP. 800
16.1 SPESE CORRENTI 16.1.1 FUNZIONAMENTO
Programma 002 : Incentivazione e sostegno alla gioventù
Missione 001 : Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Programma 003 : Presidenza del Consiglio dei ministri Missione 030: Giovani e Sport
GIOVENTU' E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Denominazione
790
16
Cap.
16-1-2013 Serie generale - n. 13
M ARCO M ANCINETTI , redattore
— 170 —
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' IN ORDINE AD INIZIATIVE INNOVATIVE E SPERIMENTALI PER FACILITARE L'ACCESSO DEI GIOVANI AL DIRITTO ALLA PRIMA CASA NONCHE' L'ACCESSO AL CREDITO PER L'AVVIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI
FONDO NAZIONALE PER LE COMUNITA' GIOVANILI
FINANZIAMENTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLE REGIONI ED AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
SOMMA OCCORRENTE PER L'ISTITUZIONE DEI FONDI PREVISTE DALLE LETTERE A) B) C) DELL'ART. 72 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247
FONDO DI GARANZIA PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA
853
860
884
891
892
893
886
0
FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI
848
ANTICIPAZIONI AL CASSIERE
16.3 PARTITE DI GIRO 16.3.1 PARTITA DI GIRO
0 0
FONDO PER IL CREDITO AI GIOVANI
840
15.000
15.000
15.000 15.000
15.000
0
0
0
0
27.300
6.208.000
0
0
71.338.122
77.573.422
15.000
0
27.300
6.208.000
0
0
SPESE PER INTERVENTI E PROGETTI FINALIZZATI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, INCLUSE INIZIATIVE RELATIVE ALLE POLITICHE GIOVANILI, IN TERRITORI CARATTERIZZATI DA CONDIZIONI DI FRAGILITA' ED EMERGENZA
71.338.122
77.573.422
Cassa
Previsioni 2013 Competenza
FONDO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
M.E.F. CAP. 2106 "SOMME ASSEGNATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LE POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'"
P.C.M. CAP. 817
M.E.F. CAP. 2185 "FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI DEL SERVIZIO CIVILE"
P.C.M. CAP. 802
M.E.F. CAP. 2115 "FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI" (LIMITATAMENTE AL CAP. 860)
P.C.M. CAP. 800
16.1.2 INTERVENTI
Denominazione
228
Cap.
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
28.399
6.858.000
0
0
77.025.122
83.911.521
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
28.399
6.858.000
0
0
77.025.122
83.911.521
Cassa
Previsioni 2014 Competenza
15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
28.226
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Cassa
Previsioni 2015 Competenza
16-1-2013 Supplemento ordinario n. 5 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 13
13A00193
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2013-SON-001) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.