Informe de Gestión IMLP 2012 2013

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Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

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Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

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Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

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Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR MUNICIPAL BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.INGRESOS CUENTA

115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-001-000-000 115-03-01-002-000-000 115-03-01-003-000-000 115-03-01-004-000-000 115-03-01-999-000-000 115-03-02-000-000-000 115-03-02-001-000-000 115-03-02-002-000-000 115-03-02-999-000-000 115-03-03-000-000-000 115-03-03-001-000-000 115-03-03-002-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-002-000-000 115-05-03-007-000-000 115-06-00-000-000-000 115-06-03-000-000-000 115-06-03-001-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000 115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 115-08-02-000-000-000 115-08-02-001-000-000 115-08-02-002-000-000

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

SALDO PRESUPUEST.

DEUDORES PRESUPUESTARIOS TRIBUTO SOBRE EL USO DE BS Y LA REAL. DE ACTIVIDAD PATENTES Y TASAS POR DERECHO PATENTES MUNICIPALES DERECHOS DE ASEO OTROS DERECHOS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN OTRAS PERMISOS Y LICENCIAS PERMISOS DE CIRCULACIÓN LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES OTROS PARTIC. EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. 3063 PROGRAMADO IMPUESTO TERRITORIAL RE LIQUIDACIÓN IMPUESTO TERRITORIAL CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL TESORO PUBLICO RENTAS DE LA PROPIEDAD INTERESES INTERESES OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR L. MEDICAS REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345 RECUPERACIONES ATR. 12 LEY Nº 18.196.MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIA MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL MULTAS ART. Nº 6 LEY 18.695 DE

14.901.506.000 1.888.389.000

22.046.133.000 1.888.389.000

23.392.881.411 2.134.119.349

-1.346.748.411 -245.730.349

814.288.000

814.288.000

896.247.000

-81.959.000

305.062.000 196.923.000 312.303.000 0 0 889.396.000 757.781.000 109.664.000

305.062.000 196.923.000 312.303.000 0 0 889.396.000 757.781.000 109.664.000

344.340.000 201.014.000 350.893.000 0 0 1.006.068.349 848.784.760 116.072.000

-39.278.000 -4.091.000 -38.590.000 0 0 -116.672.349 -91.003.760 -6.408.000

21.951.000 184.705.000

21.951.000 184.705.000

41.211.589 231.804.000

-19.260.589 -47.099.000

109.759.000

109.759.000

108.522.287

1.236.713

74.946.000

74.946.000

123.281.713

-48.335.713

287.226.000

438.885.000

509.687.159

-70.802.159

287.226.000 20.372.000

438.885.000 419.885.000

509.687.159 419.927.182

-70.802.159 -42.182

247.854.000 0 0 0 11.719.623.000 51.100.000

0 0 0 0 12.237.034.000 51.100.000

41.393.477 0 0 0 13.477.350.402 107.742.448

-41.393.477 0 0 0 -1.240.316.402 -56.642.448

4.307.000 46.793.000

4.307.000 46.793.000

1.381.091 106.361.357

2.925.909 -59.568.357

300.069.000

300.069.000

319.232.415

-19.163.415

220.133.000

220.133.000

255.093.963

-34.960.963

2.000

2.000

1.000

1.000

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Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.INGRESOS CUENTA

115-08-02-003-000-000 115-08-02-004-000-000 115-08-02-005-000-000 115-08-02-006-000-000 115-08-02-007-000-000 115-08-02-008-000-000 115-08-03-000-000-000 115-08-03-001-000-000 115-08-03-002-000-000 115-08-03-003-000-000 115-08-04-000-000-000 115-08-04-001-000-000 115-08-04-999-000-000 115-08-99-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-000-000 115-10-00-000-000-000 115-10-01-000-000-000 115-10-01-001-000-000 115-10-03-000-000-000 115-10-03-001-000-000 115-12-00-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-12-10-001-000-000 115-13-00-000-000-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-002-000-000 115-15-00-000-000-000 115-15-01-000-000-000 115-15-01-001-000-000

DENOMINACIÓN

BENEFICIO FCM MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO DE SALUD REG. DE MULTAS NO PAGADAS DE BENEFICIO MUNICIPAL REG. DE MULTAS NO PAGADAS DE BENF. DE OTRAS MUNIC. MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE BEN. OTRAS MUN INTERESES FONDO COMÚN MUNICIPAL PARTICIPACIÓN ANUAL POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPER. AJUSTADO APORTE EXTRAORDINARIO FONDOS DE TERCEROS ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD OTROS FONDOS DE TERCEROS OTROS DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS OTROS VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS TERRENOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR INGRESOS POR PERCIBIR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL ADMIN. SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INIAL DE CAJA PRELIMINAR TOTALES

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

5.231.000

5.231.000

4.123.552

1.107.448

3.487.000

3.487.000

2.749.042

737.958

1.798.000

1.798.000

1.148.826

649.174

49.751.000

49.751.000

35.973.504

13.777.496

0

0

231.979

-231.979

19.667.000 11.270.052.000 11.270.052.000 0

19.667.000 11.787.463.000 11.787.463.000 0

19.910.549 12.986.050.126 12.986.050.126 0

-243.549 -1.198.587.126 -1.198.587.126 0

0 9.335.000 9.335.000

0 9.335.000 9.335.000

0 36.115.990 36.115.990

0 -26.780.990 -26.780.990

0 89.067.000 36.845.000

0 89.067.000 36.845.000

0 28.209.423 13.883.544

0 60.857.577 22.961.456

52.222.000 40.000.000

52.222.000 40.000.000

14.325.879 0

37.896.121 40.000.000

40.000.000 40.000.000 0 0 13.617.000 13.617.000 13.617.000 0

40.000.000 40.000.000 0 0 13.617.000 13.617.000 13.617.000 588.886.000

0 0 0 0 25.452.951 25.452.951 25.452.951 406.949.550

40.000.000 40.000.000 0 0 -11.835.951 -11.835.951 -11.835.951 181.936.450

0 0

588.886.000 588.886.000

406.949.550 406.715.423

181.936.450 182.170.577

952.651.000 952.651.000 0

6.839.322.000 6.839.322.000 0

6.839.322.000 6.839.322.000 0

0 0 0

14.901.506.000

5

22.046.133.000

INGRESO PERCIBIDO

23.392.881.411

SALDO PRESUPUEST.

-1.346.748.411


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-003-000-000 215-21-01-004-000-000 215-21-01-005-000-000 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-003-000-000 215-21-02-004-000-000 215-21-02-005-000-000 215-21-03-000-000-000 215-21-03-001-000-000 215-21-03-004-000-000 215-21-03-005-000-000 215-21-03-007-000-000 215-21-03-999-000-000 215-21-04-000-000-000 215-21-04-003-000-000 215-21-04-004-000-000

DENOMINACIÓN

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO REMUNERACIONES VARIABLES AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A CONTRATA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO REMUNERACIONES VARIABLES AGUINALDOS Y BONOS OTRAS REMUNERACIONES HONORARIOS A SUMA ALZADA REMUNERAC. REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS ALUMNOS EN PRACTICA OTRAS OTROS GASTOS EN PERSONAL DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES PRESTACIONES DE

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

14.901.506.000

22.046.133.000

16.341.093.244

5.705.039.756

4.867.707.000

5.501.221.000

5.129.280.585

371.940.415

2.775.716.000 2.254.628.000

2.806.337.000 2.254.628.000

2.706.188.162 2.186.504.846

100.148.838 68.123.154

97.513.000

100.867.000

100.866.528

472

234.937.000

234.937.000

192.513.128

42.423.872

132.638.000

159.905.000

124.076.958

35.828.042

56.000.000 559.179.000 453.884.000

56.000.000 566.998.000 457.884.000

102.226.702 557.294.466 448.327.445

-46.226.702 9.703.534 9.556.555

20.829.000

22.679.000

22.830.445

-151.445

46.987.000

46.987.000

41.024.113

5.962.887

26.279.000

28.248.000

22.477.132

5.770.868

11.200.000 163.931.000

11.200.000 179.818.000

22.635.331 150.903.827

-11.435.331 28.914.173

50.000.000

50.800.000

30.556.054

20.243.946

100.531.000

115.237.000

115.109.773

127.227

5.000.000

5.000.000

0

5.000.000

8.400.000 0 1.368.881.000

8.781.000 0 1.948.068.000

5.238.000 0 1.714.894.130

3.543.000 0 233.173.870

43.500.000

44.909.000

39.777.654

5.131.346

1.325.381.000

1.903.159.000

1.675.116.476

228.042.524

6


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-01-002-000-000 215-22-02-000-000-000 215-22-02-001-000-000 215-22-02-002-000-000 215-22-02-003-000-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-03-002-000-000 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-002-000-000 215-22-04-003-000-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-006-000-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-008-000-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-010-000-000 215-22-04-011-000-000

DENOMINACIÓN

SERVICIOS COMUNITARIOS CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ANIMALES TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO TEXTILES Y ACABADOS VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULO PARA MAQUINARIAS, EQUIP. DE PRODUCCIÓN TRACCIÓN MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES DE OFICINA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES REPUESTOS Y

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

6.175.754.000

8.304.037.000

6.527.994.911

1.776.042.089

18.659.000 16.279.000 2.380.000 38.692.000

24.576.000 19.065.000 5.511.000 48.488.000

15.380.040 11.917.011 3.463.029 13.142.216

9.195.960 7.147.989 2.047.971 35.345.784

0 34.419.000

0 40.120.000

0 8.671.628

0 31.448.372

4.273.000 87.958.000

8.368.000 116.533.000

4.470.588 102.029.932

3.897.412 14.503.068

83.023.000 4.935.000

104.523.000 12.010.000

94.715.410 7.314.522

9.807.590 4.695.478

180.136.000

232.194.000

169.214.683

62.979.317

46.244.000 9.740.000

58.107.000 12.007.000

37.122.709 6.944.537

20.984.291 5.062.463

829.000 805.000

589.000 840.000

55.668 425.786

533.332 414.214

560.000

676.000

439.419

236.581

550.000

580.000

274.990

305.010

1.892.000

2.137.000

1.816.130

320.870

0

100.000

0

100.000

44.612.000

53.414.000

43.326.815

10.087.185

15.340.000

16.678.000

15.114.108

1.563.892

16.785.000

17.981.000

14.544.773

3.436.227

7


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-04-012-000-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-014-000-000 215-22-04-015-000-000 215-22-04-999-000-000 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-006-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-008-000-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-999-000-000 215-22-07-000-000-000

DENOMINACIÓN

ACCESORIOS PARA MANT. Y REPAR. DE VEHI OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS EQUIPOS MENORES PRODUC. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES OTROS SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD AGUA GAS CORREO TELEFONÍA FIJA TELEFONÍA CELULAR ACCESO A INTERNET ENLACES DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS MANT. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS OTROS-MANTENCIÓN Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

23.501.000

37.615.000

25.309.729

12.305.271

4.975.000 9.208.000

4.994.000 17.608.000

2.931.980 15.046.504

2.062.020 2.561.496

1.548.000

4.101.000

2.599.796

1.501.204

3.547.000 1.772.090.000 1.361.057.000 278.367.000 22.235.000 12.960.000 45.710.000 20.741.000 9.410.000 21.610.000

4.767.000 2.037.151.000 1.534.488.000 349.648.000 22.235.000 17.016.000 51.204.000 22.746.000 16.073.000 23.741.000

3.261.739 1.460.269.364 1.165.307.358 183.120.232 15.942.970 9.001.186 41.199.680 16.324.385 8.668.969 20.704.584

1.505.261 576.881.636 369.180.642 166.527.768 6.292.030 8.014.814 10.004.320 6.421.615 7.404.031 3.036.416

133.433.000

151.492.000

112.917.293

38.574.707

42.510.000

46.304.000

29.315.608

16.988.392

57.379.000

67.056.000

54.942.262

12.113.738

1.500.000

1.800.000

1.249.500

550.500

1.650.000

1.852.000

1.337.217

514.783

200.000

200.000

0

200.000

22.770.000

24.491.000

20.529.116

3.961.884

7.424.000

9.789.000

5.543.590

4.245.410

56.435.000

85.354.000

47.952.880

37.401.120

8


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-07-001-000-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-003-000-000 215-22-07-999-000-000 215-22-08-000-000-000 215-22-08-001-000-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-003-000-000 215-22-08-004-000-000 215-22-08-005-000-000 215-22-08-006-000-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-008-000-000 215-22-08-010-000-000 215-22-08-011-000-000

215-22-08-999-000-000 215-22-09-000-000-000 215-22-09-001-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-10-000-000-000

DENOMINACIÓN

SERVICIOS DE PUBLICIDAD SERVICIOS DE IMPRESIÓN SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALES DEL TRÁNSITO PASAJES FLETES Y BODEGAJES SALAS CUNA Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS OTROS - SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDO DE VEHÍCULOS ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS OTROS - ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

3.000.000

3.500.000

1.709.145

1.790.855

42.975.000 3.200.000

66.054.000 3.673.000

39.670.151 1.540.251

26.383.849 2.132.749

7.260.000 3.485.083.000 1.728.745.000 214.819.000

12.127.000 3.430.412.000 2.002.478.000 258.592.000

5.033.333 2.612.510.084 1.809.035.864 223.248.153

7.093.667 817.901.916 193.442.136 35.343.847

855.344.000

210.868.000

0

210.868.000

152.951.000

242.349.000

154.559.912

87.789.088

46.975.000

50.520.000

44.640.619

5.879.381

148.560.000

208.593.000

80.177.974

128.415.026

16.524.000

24.676.000

16.795.753

7.880.247

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

6.260.000

8.256.000

6.023.470

2.232.530

53.900.000

90.301.000

36.267.056

54.033.944

258.005.000

330.779.000

241.761.283

89.017.717

214.951.000 0 3.735.000 191.603.000

307.695.000 0 5.544.000 260.922.000

258.262.859 0 3.913.608 222.143.014

49.432.141 0 1.630.392 38.778.986

10.170.000

25.793.000

20.493.372

5.299.628

9.443.000 43.184.000

15.436.000 57.991.000

11.712.865 45.993.438

3.723.135 11.997.562

9


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-10-002-000-000 215-22-10-999-000-000 215-22-11-000-000-000 215-22-11-001-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-003-000-000

215-22-12-004-000-000 215-22-12-005-000-000 215-22-12-006-000-000 215-22-12-999-000-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-001-000-000 215-24-01-004-000-000 215-24-01-005-000-000 215-24-01-006-000-000 215-24-01-007-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000 215-24-03-000-000-000 215-24-03-001-000-000

DENOMINACIÓN

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CURSOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO GASTOS MENORES GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL INTERESES MULTAS Y RECARGOS DERECHOS Y TASAS CONTRIBUCIONES OTROS CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO FONDOS DE EMERGENCIA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS VOLUNTARIADO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PREMIOS Y OTROS OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS A la Junta Nac. de Auxilio

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

33.149.000

35.910.000

35.055.053

854.947

10.035.000 126.645.000

22.081.000 215.520.000

10.938.385 120.481.201

11.142.615 95.038.799

10.045.000

31.876.000

14.660.266

17.215.734

6.800.000

12.759.000

5.685.745

7.073.255

42.100.000

47.614.000

36.345.662

11.268.338

67.700.000

123.271.000

63.789.528

59.481.472

18.488.000

1.596.631.000

1.569.840.921

26.790.079

3.500.000 2.000.000

3.900.000 2.026.000

1.995.000 189.127

1.905.000 1.836.873

0

124.000

123.636

364

11.200.000 0 1.788.000 2.065.145.000

20.991.000 2.600.000 1.566.990.000 2.701.882.000

10.800.487 2.534.384 1.554.198.287 2.694.883.149

10.190.513 65.616 12.791.713 6.998.851

689.120.000 45.000.000

870.720.000 45.000.000

808.827.540 33.306.311

61.892.460 11.693.689

33.500.000

36.631.000

30.016.841

6.614.159

447.792.000

525.592.000

525.090.381

501.619

0 151.018.000

36.497.000 201.057.000

36.497.000 167.715.218

0 33.341.782

11.810.000 0

16.685.000 9.258.000

11.196.477 5.005.312

5.488.523 4.252.688

1.376.025.000

1.831.162.000

1.886.055.609

-54.893.609

0

0

0

0

10


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-24-03-002-000-000 215-24-03-010-000-000 215-24-03-080-000-000 215-24-03-090-000-000 215-24-03-092-000-000 215-24-03-099-000-000 215-24-03-100-000-000 215-24-03-101-000-000 215-24-03-999-000-000 215-26-00-000-000-000 215-26-01-000-000-000 215-26-01-001-000-000 215-26-02-000-000-000 215-26-02-001-000-000 215-26-04-000-000-000 215-26-04-001-000-000 215-26-04-999-000-000 215-29-00-000-000-000 215-29-02-000-000-000 215-29-02-001-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-03-001-000-000 215-29-04-000-000-000

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO INICIAL

Escolar y Becas A LOS SERVICIOS DE SALUD REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS A LAS ASOCIACIONES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS A OTRAS MUNICIPALIDADES A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS EDIFICIOS EDIFICIOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS MOBILIARIO Y OTROS

11

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

3.487.000

3.809.000

2.891.194

917.806

0

0

0

0

0 473.613.000

0 477.689.000

0 529.408.080

0 -51.719.080

0

59.722.000

73.881.052

-14.159.052

54.079.000

64.477.000

54.413.865

10.063.135

0

28.413.000

28.412.224

776

844.846.000

1.197.052.000

1.197.049.194

2.806

0

0

0

0

61.086.000

77.437.000

62.267.573

15.169.427

2.000.000 2.000.000 0

2.000.000 2.000.000 15.670.000

1.307.252 1.307.252 8.745.338

692.748 692.748 6.924.662

0

15.670.000

8.745.338

6.924.662

59.086.000

59.767.000

52.214.983

7.552.017

59.086.000

59.767.000

52.214.983

7.552.017

0

0

0

0

109.936.000

420.152.000

197.846.340

222.305.660

0 0 40.237.000 40.237.000 11.827.000

116.000.000 116.000.000 125.814.000 125.814.000 16.688.000

36.000.000 36.000.000 71.771.800 71.771.800 8.798.152

80.000.000 80.000.000 54.042.200 54.042.200 7.889.848


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-29-04-001-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-002-000-000 215-29-05-999-000-000 215-29-06-000-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-002-000-000 215-29-07-000-000-000 215-29-07-001-000-000 215-29-07-002-000-000 215-30-00-000-000-000 215-30-01-001-000-000 215-31-00-000-000-000 215-31-01-001-000-000 215-31-01-002-000-000 215-31-02-000-000-000 215-31-02-001-000-000 215-31-02-002-000-000 215-31-02-003-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-999-000-000 215-35-00-000-000-000 215-35-01-000-000-000 215-35-01-001-000-000 TOTALES

DENOMINACIÓN

MOBILIARIO Y OTROS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA REDES INFORMÁTICAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN CUENTAS POR PAGAR ADQ. DE ACTIVOS FINANCIEROS DEPÓSITOS A PLAZO CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS PROYECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORÍAS TERRENOS OBRAS CIVILES OTROS GASTOS DE INVERSIÓN SALDO FINAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO FINAL - INGRESOS NO DISTRIBUIDOS TOTALES

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

11.827.000 19.986.000 2.246.000

16.688.000 48.561.000 2.398.000

8.798.152 29.536.243 2.074.499

7.889.848 19.024.757 323.501

550.000

550.000

0

550.000

17.190.000

45.613.000

27.461.744

18.151.256

19.030.000

31.033.000

14.856.226

16.176.774

19.030.000

20.583.000

14.856.226

5.726.774

0

10.450.000

0

10.450.000

18.856.000

82.056.000

36.883.919

45.172.081

18.406.000

81.606.000

36.883.919

44.722.081

450.000

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0 1.621.878.000

0 5.041.404.000

0 1.728.820.686

0 3.312.583.314

0

0

0

0

0 1.621.878.000 0

0 5.041.404.000 0

0 1.728.820.686 0

0 3.312.583.314 0

0 0 1.561.878.000 60.000.000

110.255.000 0 4.825.638.000 105.511.000

78.005.556 0 1.578.558.499 72.256.631

32.249.444 0 3.247.079.501 33.254.369

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14.901.506.000

22.046.133.000

16.341.093.244

5.705.039.756

12


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR SALUD

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

INGRESOS CUENTA

115-00-00-000-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-01-000-000-000 115-05-01-001-000-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-006-000-000 115-05-03-099-000-000 115-05-03-101-000-000 115-05-03-999-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000 115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 115-08-99-000-000-000 115-08-99-001-000-000 115-08-99-999-000-000 115-12-00-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-12-10-001-000-000

DENOMINACIÓN

INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DONACIONES DEL SECTOR PRIVADO CONVENIO UNIVERSIDADES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SERVICIO DE SALUD DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD - SERVICIOS INCORP. A SU GESTIÓN DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS OTROS INGRESOS CORRIENTES RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS REEMBOLSO ART. 4º LEY Nº 19.345 RECUPERACIÓN ART. Nº 12 LEY Nº 18.196 OTROS INGRESOS CORRIENTES OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS OTROS RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR INGRESOS POR PERCIBIR

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

SALDO PRESUPUEST.

10.850.042.000 10.236.042.000

15.237.927.000 12.179.346.000

14.484.056.852 11.663.727.660

753.870.148 515.618.340

24.961.000

24.756.000

24.755.956

44

24.961.000

24.756.000

24.755.956

44

10.211.081.000

12.154.590.000

11.638.971.704

515.618.296

9.490.682.000

11.053.683.000

10.862.389.117

191.293.883

450.865.000

801.790.000

764.773.861

37.016.139

269.534.000

299.117.000

11.808.726

287.308.274

0

0

0

0

114.000.000

362.016.000

123.763.923

238.252.077

114.000.000

339.000.000

100.352.210

238.647.790

114.000.000

114.000.000

0

114.000.000

0

225.000.000

100.352.210

124.647.790

0

23.016.000

23.411.713

-395.713

0

2.979.000

2.978.258

742

0 0

20.037.000 109.369.000

20.433.455 109.369.269

-396.455 -269

0

109.369.000

109.369.269

-269

0

109.369.000

109.369.269

-269

13


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

INGRESOS CUENTA

115-13-00-000-000-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-004-000-000 115-15-00-000-000-000 115-15-01-000-000-000 115-15-01-001-000-000

DENOMINACIÓN

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA SALDO INICIAL DE CAJA TOTALES

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

SALDO PRESUPUEST.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000.000

2.587.196.000

2.587.196.000

0

500.000.000

2.587.196.000

2.587.196.000

0

500.000.000

2.587.196.000

2.587.196.000

0

10.850.042.000

15.237.927.000

14.484.056.852

753.870.148

14


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR SALUD

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-002-000-000 215-21-01-003-000-000 215-21-01-004-000-000 215-21-01-005-000-000 215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-002-000-000 215-21-02-003-000-000 215-21-02-004-000-000 215-21-02-005-000-000 215-21-04-000-000-000 215-21-04-004-000-000 215-21-04-100-000-000 215-22-00-000-000-000 215-22-01-000-000-000 215-22-01-001-000-000 215-22-02-000-000-000 215-22-02-001-000-000 215-22-02-002-000-000 215-22-02-003-000-000 215-22-03-000-000-000 215-22-03-001-000-000 215-22-03-003-000-000

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

GASTOS GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO REMUNERACIONES VARIABLES AGUINALDOS Y BONOS PERSONAL A CONTRATA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO REMUNERACIONES VARIABLES AGUINALDOS Y BONOS OTROS GASTOS EN PERSONAL PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS COMPROMISO AÑO ANTERIOR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PARA CALEFACCIÓN

10.850.042.000 7.801.274.000 4.183.811.000 3.467.475.000 94.254.000 473.690.000

15.237.927.000 10.169.748.000 5.148.370.000 3.637.783.193 171.254.000 1.136.403.000

11.215.573.509 8.633.675.839 4.227.163.209 3.106.589.856 167.352.838 782.488.314

4.022.353.491 1.536.072.161 921.206.791 531.193.337 3.901.162 353.914.686

72.000.000

81.000.000

79.648.405

1.351.595

76.392.000 2.257.563.000 1.928.259.000 70.076.000 171.028.000

121.929.807 2.875.225.000 2.169.162.113 13.536.055 556.491.373

91.083.796 2.841.843.661 2.150.896.881 7.001.215 554.411.836

30.846.011 33.381.339 18.265.232 6.534.840 2.079.537

88.200.000

60.200.000

55.922.235

4.277.765

0 1.359.900.000 1.359.900.000

75.835.459 2.146.153.000 2.146.153.000

73.611.494 1.564.668.969 1.564.668.969

2.223.965 581.484.031 581.484.031

0

0

0

0

2.487.384.000

3.460.693.000

2.260.524.016

1.200.168.984

14.804.000 14.804.000 8.478.000

30.486.000 30.486.000 21.483.000

19.220.402 19.220.402 4.447.301

11.265.598 11.265.598 17.035.699

500.000

1.560.000

937.720

622.280

7.478.000

19.403.000

3.393.263

16.009.737

500.000 29.786.000

520.000 44.986.000

116.318 33.825.552

403.682 11.160.448

19.286.000 10.500.000

30.486.000 14.500.000

21.644.257 12.181.295

8.841.743 2.318.705

15


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-002-000-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-008-000-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-010-000-000 215-22-04-011-000-000 215-22-04-012-000-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-014-000-000 215-22-04-016-000-000 215-22-04-999-000-000 215-22-05-000-000-000 215-22-05-001-000-000 215-22-05-002-000-000 215-22-05-003-000-000 215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000 215-22-05-006-000-000 215-22-05-007-000-000 215-22-05-008-000-000 215-22-06-000-000-000

DENOMINACIÓN

MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES DE OFICINA TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES REPUESTOS Y ACCESORIOS MANTENC Y REPARAC VEHÍCULOS OTROS MATER, REPUEST Y ÚTILES DIVERSOS MANTEN Y REPARAC EQUIPOS MENORES PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS OTROS - MATERIALES DE USO Y CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS ELECTRICIDAD AGUA GAS CORREO TELEFONÍA FIJA TELEFONÍA CELULAR ACCESO A INTERNET ENLACES DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

16

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

966.884.000

1.349.620.000

851.215.124

498.404.876

43.285.000 13.397.000

73.209.000 19.515.000

34.331.216 5.434.727

38.877.784 14.080.273

538.532.000

739.534.000

543.362.238

196.171.762

288.205.000

376.780.000

199.061.582

177.718.418

20.172.000

34.361.000

16.311.666

18.049.334

800.000

2.857.000

535.137

2.321.863

29.107.000

56.092.000

34.164.617

21.927.383

26.028.000

31.423.000

12.612.930

18.810.070

2.211.000

2.263.000

1.447.351

815.649

1.919.000

2.931.000

356.574

2.574.426

2.798.000 230.000

7.100.000 2.005.000

3.379.544 217.542

3.720.456 1.787.458

0

1.200.000

0

1.200.000

200.000

350.000

0

350.000

189.569.000 102.336.000 56.400.000 11.765.000 0 0 1.460.000 100.000 0

184.959.000 87.470.000 58.233.000 16.172.000 0 0 2.538.000 2.000.000 3.500.000

138.065.845 70.085.887 39.857.947 13.957.749 0 0 2.445.377 0 1.309.000

46.893.155 17.384.113 18.375.053 2.214.251 0 0 92.623 2.000.000 2.191.000

17.429.000

263.374.000

86.538.272

176.835.728


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-06-001-000-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000 215-22-06-005-000-000 215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-07-000-000-000 215-22-07-001-000-000 215-22-07-002-000-000 215-22-07-003-000-000 215-22-07-999-000-000 215-22-08-000-000-000 215-22-08-001-000-000 215-22-08-002-000-000 215-22-08-003-000-000 215-22-08-007-000-000 215-22-08-008-000-000 215-22-08-009-000-000 215-22-08-010-000-000 215-22-08-011-000-000 215-22-08-999-000-000 215-22-09-000-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000

DENOMINACIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y OTROS MANTENIM. Y REPARAC. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENIM Y REPARAC MAQUINARIAS Y EQUIPOS PRODUCC MANTENIM. Y REPARAC. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS MANTENIM Y REPARAC EQUIPOS INFORMÁTICOS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SERVICIO DE PUBLICIDAD SERVICIO DE IMPRESIÓN SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE ASEO SERVICIOS VIGILANCIAS SERVICIOS MANTENCIÓN DE JARDINES PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS OTROS ARRIENDOS ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS DE VEHÍCULOS

17

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

51.509.000

163.596.141

24.509.857

139.086.284

15.841.000

23.788.000

12.335.636

11.452.364

0

0

0

0

500.000

500.000

440.300

59.700

1.620.000

2.620.000

1.950.267

669.733

42.829.000

67.739.859

47.302.212

20.437.647

5.130.000

5.130.000

0

5.130.000

26.494.000 12.363.000 14.131.000 0

57.268.000 28.344.000 28.924.000 0

12.693.741 4.738.520 7.955.221 0

44.574.259 23.605.480 20.968.779 0

0 223.837.000 193.513.000 3.300.000 0

0 243.284.000 184.304.787 6.344.213 6.050.000

0 200.049.449 168.703.787 1.986.166 0

0 43.234.551 15.601.000 4.358.047 6.050.000

4.518.000 4.692.000

5.225.000 12.526.000

4.041.484 10.038.652

1.183.516 2.487.348

0

0

0

0

0

0

0

0

8.000.000

17.700.000

7.099.360

10.600.640

9.814.000 135.313.000 3.250.000 132.063.000

11.134.000 201.914.000 1.950.000 199.964.000

8.180.000 166.427.100 1.950.000 164.477.100

2.954.000 35.486.900 0 35.486.900


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-09-999-000-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-11-000-000-000 215-22-11-001-000-000 215-22-11-002-000-000 215-22-11-003-000-000 215-22-11-999-000-000 215-22-12-000-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-004-000-000 215-22-12-999-000-000 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000 215-23-03-000-000-000 215-23-03-001-000-000 215-24-00-000-000-000 215-24-01-000-000-000 215-24-01-004-000-000 215-24-01-005-000-000 215-24-01-007-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000 215-26-00-000-000-000 215-26-01-000-000-000 215-26-01-001-000-000 215-29-00-000-000-000

DENOMINACIÓN

OTROS ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CURSOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS MENORES INTERESES, MULTAS Y RECARGOS OTROS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PREMIOS Y OTROS OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRIENTES DEVOLUCIONES DEVOLUCIONES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

18

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

0 4.454.000

0 10.554.000

0 3.002.330

0 7.551.670

4.454.000

10.554.000

3.002.330

7.551.670

764.506.000

1.050.115.000

744.970.493

305.144.507

0

0

0

0

72.024.000 108.130.000 584.352.000 5.830.000

48.214.000 117.265.000 884.636.000 2.650.000

19.840.000 93.964.442 631.166.051 68.407

28.374.000 23.300.558 253.469.949 2.581.593

5.830.000 0

2.550.000 100.000

0 68.407

2.550.000 31.593

0 49.901.000

0 49.901.000

0 18.883.476

0 31.017.524

49.901.000

49.901.000

18.883.476

31.017.524

49.901.000

49.901.000

18.883.476

31.017.524

0

0

0

0

0

0

0

0

114.679.000

122.539.000

94.118.070

28.420.930

114.679.000 0

122.539.000 0

94.118.070 0

28.420.930 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 114.679.000

3.807.000 118.732.000

3.802.883 90.315.187

4.117 28.416.813

0

985.000

571.883

413.117

0 0 227.822.000

835.000 835.000 578.915.000

424.704 424.704 191.123.421

410.296 410.296 387.791.579


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-29-01-000-000-000 215-29-01-001-000-000 215-29-02-000-000-000 215-29-02-001-000-000 215-29-03-000-000-000 215-29-03-001-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-04-001-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29-05-001-000-000 215-29-05-002-000-000 215-29-05-999-000-000 215-29-06-000-000-000 215-29-06-001-000-000 215-29-06-002-000-000 215-29-07-000-000-000 215-29-07-001-000-000 215-31-00-000-000-000 215-31-02-000-000-000 215-31-02-004-000-000 215-31-02-005-000-000 215-31-02-006-000-000 215-35-00-000-000-000 215-35-01-000-000-000 215-35-01-001-000-000

DENOMINACIÓN

NO FINANCIEROS TERRENOS TERRENOS EDIFICIOS EDIFICIOS VEHÍCULOS VEHÍCULOS MOBILIARIO Y OTROS MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS Y OTROS MAQUINAS Y EQUIPOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN OTRAS EQUIPOS INFORMÁTICOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS PROGRAMAS INFORMÁTICAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROYECTOS OBRAS CIVILES EQUIPAMIENTO EQUIPOS SALDO FINAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA SALDO FINAL DE CAJA TOTALES

19

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 52.987.000 52.987.000 125.977.000 12.000.000 0

0 0 0 0 45.000.000 45.000.000 187.099.000 187.099.000 264.895.000 12.000.000 0

0 0 0 0 39.439.420 39.439.420 54.085.903 54.085.903 58.111.851 904.222 0

0 0 0 0 5.560.580 5.560.580 133.013.097 133.013.097 206.783.149 11.095.778 0

113.977.000 35.858.000 35.858.000

252.895.000 69.921.000 69.921.000

57.207.629 35.944.385 35.944.385

195.687.371 33.976.615 33.976.615

0

0

0

0

8.000.000 8.000.000 123.982.000 123.982.000 123.982.000 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 10.850.042.000

12.000.000 12.000.000 855.146.000 855.146.000 855.146.000 0 0 0 0 0 15.237.927.000

3.541.862 3.541.862 16.676.804 16.676.804 16.676.804 0 0 0 0 0 11.215.573.509

8.458.138 8.458.138 838.469.196 838.469.196 838.469.196 0 0 0 0 0 4.022.353.491


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

INGRESOS CUENTA

115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000 115-03-01-000-000-000 115-03-01-003-000-000 115-05-00-000-000-000 115-05-01-000-000-000 115-05-01-001-000-000 115-05-03-000-000-000 115-05-03-003-000-000 115-05-03-004-000-000 115-05-03-005-000-000 115-05-03-099-000-000 115-05-03-101-000-000 115-08-00-000-000-000 115-08-01-000-000-000

DENOMINACIÓN

INGRESOS TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PATENTES Y TASAS POR DERECHOS OTROS DERECHOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO DONACIONES SECTOR PRIVADO DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES SENAME DE OTRAS ENTIDADES `PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD - SERVIC INCORPORAD A SU GESTI OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-99-000-000-000

RECUPERACIÓN Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS REEMBOLSO ART 4 LEY Nº 19345 ACHS ACHS REEMBOLSO ART. 12 LEY 18.196 FONASA E ISAPRES RECUPERACIÓN ART. Nº 12 LEY Nº 18.195 OTROS

115-08-99-001-000-000

OTROS INGRESOS EDUCACIÓN

115-08-99-002-000-000

DEPÓSITOS SIN IDENTIFICAR

115-08-01-001-000-000 115-08-01-002-000-000 115-08-01-003-000-000

20

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

SALDO PRESUPUEST.

7.092.592.000

10.473.607.000

9.083.408.221

1.390.198.779

6.000.000

-

-

-

6.000.000

-

-

-

6.000.000 6.756.956.000

9.466.538.000

8.332.924.123

1.133.613.877

-

-

-

-

-

-

-

-

6.756.956.000

9.466.538.000

8.332.924.123

1.133.613.877

6.181.644.000

8.540.258.000

7.406.645.655

1.133.612.345

-

-

-

-

-

-

-

-

575.312.000

926.280.000

926.278.468

1.532

229.636.000

256.202.000

137.600.271

118.601.729

229.636.000

229.636.000

109.772.452

119.863.548

4.000.000

4.000.000

-

4.000.000

225.636.000

225.636.000

109.772.452

115.863.548

-

-

-

-

-

26.566.000

27.827.819

-

3.005.000 -

3.005.117 -

-

1.261.819 117 -


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

INGRESOS CUENTA

DENOMINACIÓN

115-08-99-999-000-000

OTROS

115-12-00-000-000-000

115-15-00-000-000-000

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS POR ANTICIPO A CONTRATISTAS INGRESOS POR PERCIBIR TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SALDO INICIAL DE CAJA

115-15-01-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

115-15-01-001-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

115-12-06-000-000-000 115-12-10-000-000-000 115-13-00-000-000-000 115-13-03-000-000-000 115-13-03-004-000-000

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

SALDO PRESUPUEST.

-

23.561.000

24.822.702

-

1.261.702

-

-

9.932.480

-

9.932.480

-

-

9.932.480

-

9.932.480

-

384.834.000

236.918.347

147.915.653

-

384.834.000

236.918.347

147.915.653

-

384.834.000

236.918.347

147.915.653

100.000.000

366.033.000

366.033.000

-

100.000.000

366.033.000

366.033.000

-

100.000.000

366.033.000

366.033.000

-

7.092.592.000

10.473.607.000

9.083.408.221

1.390.198.779

TOTALES

21


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SECTOR EDUCACIÓN

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

DENOMINACIÓN

215-00-00-000-000-000 215-21-00-000-000-000 215-21-01-000-000-000 215-21-01-001-000-000 215-21-01-002-000-000

GASTOS GASTOS EN PERSONAL PERSONAL DE PLANTA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR

215-21-01-003-000-000

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO

215-21-01-004-000-000

REMUNERACIONES VARIABLES

215-21-01-005-000-000

AGUINALDOS Y BONOS

215-21-02-000-000-000 215-21-02-001-000-000 215-21-02-002-000-000

PERSONAL A CONTRATA SUELDOS Y SOBRESUELDOS APORTES DEL EMPLEADOR

215-21-02-003-000-000

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO

215-21-02-004-000-000

REMUNERACIONES VARIABLES

215-21-02-005-000-000

AGUINALDOS Y BONOS

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

215-21-03-001-000-000

HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS JORNALES REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

215-21-03-002-000-000 215-21-03-003-000-000 215-21-03-004-000-000 215-21-03-005-000-000 215-21-03-006-000-000 215-21-03-007-000-000 215-21-03-999-000-000 215-21-04-000-000-000

PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL ALUMNOS EN PRACTICA OTRAS OTROS GASTOS EN PERSONAL

22

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

7.092.592.000 5.954.697.000 3.103.138.000 2.883.276.000

10.473.607.000 6.740.924.000 3.276.212.000 2.989.076.000

7.999.188.333 6.007.441.709 2.849.211.439 2.628.177.077

2.474.418.667 733.482.291 427.000.561 360.898.923

88.000.000

88.000.000

69.242.408

18.757.592

62.862.000

109.136.000

73.406.806

35.729.194

39.500.000

39.500.000

37.633.113

1.866.887

29.500.000 1.300.748.000 1.204.221.000

50.500.000 1.558.986.000 1.428.459.000

40.752.035 1.274.503.658 1.178.139.023

9.747.965 284.482.342 250.319.977

43.000.000

43.000.000

31.490.003

11.509.997

16.027.000

21.027.000

18.230.383

2.796.617

18.000.000

18.000.000

816.549

17.183.451

19.500.000

48.500.000

45.827.700

2.672.300

1.474.587.000

1.751.677.000

1.786.992.383

(35.315.383)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.471.587.000

1.751.177.000

1.786.992.383

(35.815.383)

3.000.000

500.000

-

500.000

-

-

96.734.229

57.314.771


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-21-04-004-000-000

DENOMINACIÓN

215-22-01-000-000-000

PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS

215-22-01-001-000-000

PARA PERSONAS

215-22-02-000-000-000

215-22-02-003-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS CALZADO

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

215-22-03-001-000-000

PARA VEHÍCULOS

215-22-03-002-000-000

PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS PRODUCC, TRACCIÓN Y ELEV PARA CALEFACCIÓN PARA OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO MATERIALES DE OFICINA

215-22-00-000-000-000

215-22-02-001-000-000 215-22-02-002-000-000

215-22-03-003-000-000 215-22-03-999-000-000 215-22-04-000-000-000 215-22-04-001-000-000 215-22-04-002-000-000 215-22-04-003-000-000 215-22-04-004-000-000 215-22-04-005-000-000 215-22-04-006-000-000 215-22-04-007-000-000 215-22-04-008-000-000 215-22-04-009-000-000 215-22-04-010-000-000

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PRODUCTOS QUÍMICOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES MATERIALES PARA MANTENIM

23

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

76.224.000

154.049.000

76.224.000

154.049.000

96.734.229

57.314.771

1.008.532.000

2.055.481.000

1.008.293.466

1.047.187.534

5.500.000

22.531.000

8.553.083

13.977.917

5.500.000

22.531.000

8.553.083

13.977.917

8.738.000

17.538.000

167.421

17.370.579

-

-

-

-

8.388.000

15.188.000

164.934

15.023.066

350.000

2.350.000

2.487

2.347.513

6.040.000

15.298.000

12.385.710

2.912.290

5.840.000

15.098.000

12.385.710

2.712.290

200.000 -

200.000 -

-

200.000 -

292.179.000

727.527.000

300.095.474

427.431.526

56.179.000

131.986.000

53.681.760

78.304.240

106.764.000 -

372.686.000 -

143.982.667 -

228.703.333 -

-

-

-

-

-

-

-

-

15.962.000

16.459.000

8.766.554

7.692.446

-

-

-

-

49.700.000

94.740.000

56.799.222 34.418.987

37.940.778 58.452.013


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-04-011-000-000 215-22-04-012-000-000 215-22-04-013-000-000 215-22-04-014-000-000

DENOMINACIÓN

Y REPARAC DE INMUEBLES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN Y REPARAC VEHIC OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS EQUIPOS MENORES

215-22-04-999-000-000 215-22-05-000-000-000

PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS OTROS SERVICIOS BÁSICOS

215-22-05-001-000-000

ELECTRICIDAD

215-22-05-002-000-000

AGUA

215-22-05-003-000-000

GAS

215-22-05-004-000-000 215-22-05-005-000-000

CORREO TELEFONÍA FIJA

215-22-05-006-000-000

TELEFONÍA CELULAR

215-22-05-007-000-000

ACCESO A INTERNET

215-22-05-008-000-000

ENLACES A TELECOMUNICACIONES COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIO Y OTROS MANTENIM Y REPARACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA

215-22-04-016-000-000

215-22-05-100-000-000 215-22-05-999-000-000 215-22-06-000-000-000 215-22-06-001-000-000 215-22-06-002-000-000 215-22-06-003-000-000 215-22-06-004-000-000

24

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

53.626.000

92.871.000

-

-

-

-

8.478.000

10.978.000

589.933

10.388.067

-

1.237.000

663.911

573.089

1.170.000

6.470.000

1.192.440

5.277.560

100.000 -

100.000 -

-

100.000 -

241.157.000

266.426.000

199.671.636

66.754.364

100.000.000

105.244.000

83.031.600

22.212.400

100.000.000

118.117.000

97.252.840

20.864.160

4.406.000 -

4.406.000 -

2.341.762 -

2.064.238 -

13.865.000

14.939.000

12.106.456

2.832.544

14.315.000

15.149.000

4.938.978

10.210.022

8.571.000

8.571.000

-

8.571.000

-

-

-

-

-

-

-

-

60.669.000

190.764.000

72.828.819

117.935.181

38.675.000

141.170.000

49.559.638

91.610.362

6.300.000

10.300.000

5.006.102

5.293.898

-

-

-

-

-

-

-

-


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-06-005-000-000

DENOMINACIÓN

215-22-06-999-000-000 215-22-07-000-000-000

MANTENIM Y REPARAC MAQUINARIA Y EQUIPOS PRODUCCIÓN MANTENIM Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO MANTENIM Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS MINEDUC - MANTEN Y REPARAC ESTABLEC EDUCACIONALES OTROS PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

215-22-07-001-000-000

SERVICIO DE PUBLICIDAD

215-22-07-002-000-000

SERVICIO DE IMPRESIÓN

215-22-07-003-000-000 215-22-07-999-000-000 215-22-08-000-000-000

SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTES OTROS SERVICIOS GENERALES

215-22-08-001-000-000

SERVICIOS ASEO

215-22-08-002-000-000

SERVICIOS VIGILANCIAS

215-22-08-003-000-000

SERVICIOS MANTENCIÓN DE JARDINES PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

215-22-06-006-000-000 215-22-06-007-000-000 215-22-06-008-000-000

215-22-08-007-000-000 215-22-08-008-000-000

215-22-08-999-000-000

SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS OTROS

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

215-22-09-001-000-000 215-22-09-002-000-000 215-22-09-003-000-000

ARRIENDO DE TERRENOS ARRIENDO DE EDIFICIOS ARRIENDOS VEHÍCULOS

215-22-08-010-000-000 215-22-08-011-000-000

25

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

-

-

-

-

15.694.000

39.294.000

18.263.079

21.030.921

-

-

-

-

-

-

-

-

7.789.000

39.089.000

22.346.539

16.742.461

6.840.000

38.140.000

22.346.539

15.793.461

949.000

949.000

-

949.000

-

-

-

-

180.515.000

357.938.000

173.439.718

184.498.282

134.271.000

148.817.000

131.988.204

16.828.796

7.338.000

7.733.000

3.141.693

4.591.307

-

-

-

-

2.620.000

3.472.000

942.505

2.529.495

5.206.000

5.588.000

1.555.777

4.032.223

2.762.000

2.881.000

118.500

2.762.500

19.150.000

174.533.000

23.560.538

150.972.462

9.168.000

14.914.000

12.132.501

2.781.499

79.829.000 -

136.886.000 -

99.609.000 -

37.277.000 -

73.209.000

122.766.000

94.373.000

28.393.000


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-22-09-004-000-000 215-22-09-005-000-000 215-22-09-006-000-000 215-22-09-100-000-000 215-22-09-999-000-000 215-22-10-000-000-000 215-22-10-002-000-000 215-22-10-999-000-000 215-22-11-000-000-000

DENOMINACIÓN

ARRIENDOS DE MOBILIARIO Y OTROS ARRIENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPROMISOS AÑOS ANTERIORES OTROS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

215-22-11-001-000-000

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

215-22-11-002-000-000

CURSOS DE CAPACITACIÓN

215-22-11-003-000-000

SERVICIOS INFORMÁTICOS

215-22-11-999-000-000 215-22-12-000-000-000

OTROS OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS RESERVADOS GASTOS MENORES

215-22-12-001-000-000 215-22-12-002-000-000 215-22-12-003-000-000 215-22-12-004-000-000 215-22-12-999-000-000 215-23-00-000-000-000 215-23-01-000-000-000 215-23-01-004-000-000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL INTERESES, MULTAS Y RECARGOS OTROS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES PREVISIONALES

215-24-00-000-000-000

DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES PRESTACIONES PREVISIONALES INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

215-24-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

215-23-03-000-000-000 215-23-03-001-000-000

26

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

1.700.000

9.200.000

5.236.000

3.964.000

4.920.000

4.920.000

-

4.920.000

-

-

-

-

-

-

-

-

2.588.000

8.615.000

6.189.378

2.425.622

2.588.000 -

8.615.000 -

6.189.378 -

2.425.622 -

114.678.000

262.911.000

111.881.688

151.029.312

1.800.000

5.492.000

3.692.000

1.800.000

98.276.000

241.617.000

92.714.717

148.902.283

14.602.000 -

15.802.000 -

15.474.971 -

327.029 -

8.850.000 -

9.958.000 -

1.125.000 -

8.833.000 -

8.850.000

9.958.000

1.125.000

8.833.000

-

-

-

-

-

-

-

-

63.483.000

347.417.000

272.589.663

74.827.337

63.483.000

347.417.000

272.589.663

74.827.337

63.483.000 -

347.417.000 -

272.589.663 -

74.827.337 -

-

-

-

-

5.400.000

38.576.000

10.719.978 10.719.978

27.856.022 27.856.022


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

215-24-01-001-000-000 215-24-01-002-000-000 215-24-01-003-000-000 215-24-01-004-000-000 215-24-01-005-000-000 215-24-01-007-000-000 215-24-01-008-000-000 215-24-01-999-000-000

DENOMINACIÓN

FONDOS DE EMERGENCIA EDUCACIÓN, PERS. JURÍDICAS PRIVADAS ART.130 DFL 1 SALUD - PERS. JURÍDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1-3063 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES PREMIOS Y OTROS

215-26-00-000-000-000

OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO OTROS GASTOS CORRIENTES

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

215-26-01-001-000-000

DEVOLUCIONES

215-26-02-000-000-000

215-29-03-000-000-000 215-29-03-001-000-000 215-29-04-000-000-000

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VEHÍCULOS VEHÍCULOS MOBILIARIO Y OTROS

215-29-04-001-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

215-29-05-000-000-000

MAQUINAS Y OTROS

215-29-05-001-000-000

215-29-05-999-000-000

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN OTRAS

215-29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

215-29-06-001-000-000

EQUIPOS COMPUTACIONALES

215-26-02-001-000-000 215-29-00-000-000-000

215-29-05-002-000-000

27

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

5.400.000 -

38.576.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.400.000

38.576.000

10.719.978

27.856.022

-

-

-

-

-

14.525.000

2.417.346

12.107.654

-

12.408.000

300.760

12.107.240

-

12.408.000

300.760

12.107.240

-

2.117.000

2.116.586

414

-

2.117.000

2.116.586

414

60.460.000 -

286.260.000 -

114.058.296 -

172.201.704 -

8.711.000

82.584.000

32.639.170

49.944.830

8.711.000

82.584.000

32.639.170

49.944.830

19.499.000

70.311.000

38.067.442

32.243.558

6.458.000

7.058.000

6.063.725

994.275

-

-

-

-

13.041.000

63.253.000

32.003.717

31.249.283

31.850.000

115.726.000

43.351.684 43.351.684

72.374.316 72.374.316


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012.-

GASTOS CUENTA

DENOMINACIÓN

215-29-07-000-000-000

Y PERIFÉRICOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS

215-30-01-003-000-000 215-30-01-004-000-000 215-31-00-000-000-000

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS BONOS O PAGARES INICIATIVAS DE INVERSIÓN

215-31-01-000-000-000 215-31-02-000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS PROYECTOS

215-31-02-004-000-000

OBRAS CIVILES

215-31-02-005-000-000

EQUIPAMIENTO

215-31-03-000-000-000 215-31-03-002-000-000 215-35-00-000-000-000

PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONSULTORÍAS SALDO FINAL DE CAJA

215-35-01-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

215-35-01-001-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

GASTO DEVENGADO

SALDO PRESUPUEST.

31.850.000

115.726.000

400.000 -

17.639.000 -

-

17.639.000 -

-

990.404.000 -

583.667.875 -

406.736.125 -

-

990.404.000

583.667.875

406.736.125

-

925.704.000

520.135.613

405.568.387

-

64.700.000 -

63.532.262 -

1.167.738 -

20.000

20.000

-

20.000

20.000

20.000

-

20.000

20.000

20.000

-

20.000

7.092.592.000

10.473.607.000

7.999.188.333

2.474.418.667

TOTALES

28


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

29


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES LA PINTANA AVDA SANTA ROSA 12975 LA PINTANA SANTIAGO 65.847.840-0 Fecha : 31/12/2012 Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2012 Cuenta Contable

Valores Acumulados Débitos

Saldos

Créditos

Deudor

Inventario

Acreedor

Activo

Resultados

Pasivo

Pérdida

Ganancia

1-1-01-02-00 Banco

824.360.855

743.665.112

80.695.743

0

80.695.743

0

0

0

1-1-04-01-00 Deudores

376.724.232

371.096.232

5.628.000

0

5.628.000

0

0

0

1-1-05-01-00 Documentos por Cobrar

11.966.543

11.333.469

633.074

0

633.074

0

0

0

1-1-06-01-00 Anticipo Proveedores

49.824.641

44.069.830

5.754.811

0

5.754.811

0

0

0

1-1-06-02-00 Deudores Varios

38.991.752

36.933.094

2.058.658

0

2.058.658

0

0

0

1-1-07-01-00 Cta Cte Empleados

13.001.976

17.130.094

0

4.128.118

0

4.128.118

0

0

1-1-09-01-00 Existencias 1-1-10-01-00 IVA Crédito Fiscal 1-1-10-02-00 PPM

2.854.504

2.305.028

549.476

0

549.476

0

0

0

10.606.541

6.551.520

4.055.021

0

4.055.021

0

0

0

518.215

177.898

340.317

0

340.317

0

0

0

38.153.554

38.153.554

0

0

0

0

0

0

231.682.878

231.725.222

0

42.344

0

42.344

0

0

1.113

85.545.681

0

85.544.568

0

85.544.568

0

0

236.488.375

237.368.735

0

880.360

0

880.360

0

0

2-1-06-01-00 Sueldos por Pagar

84.242.306

84.267.506

0

25.200

0

25.200

0

0

2-1-07-01-00 IVA Debito Fiscal

6.509.372

6.509.372

0

0

0

0

0

0

2-1-07-02-00 Impuesto Unico

1.577.001

1.820.623

0

243.622

0

243.622

0

0

1-3-01-01-00 Boletas de Garantía 2-1-02-01-00 Proveedores 2-1-04-01-00 Acreedores Varios 2-1-05-01-00 Honorarios por Pagar

2-1-07-03-00 Impuesto 2ª Categoría

25.416.109

28.080.505

0

2.664.396

0

2.664.396

0

0

2-1-07-04-00 PPM por Pagar

345.278

345.278

0

0

0

0

0

0

2-1-08-01-00 AFP por Pagar

14.583.617

15.708.068

0

1.124.451

0

1.124.451

0

0

2-1-08-02-00 Isapre por Pagar

3.285.482

3.566.561

0

281.079

0

281.079

0

0

2-1-08-03-00 INP por Pagar

3.649.416

3.914.922

0

265.506

0

265.506

0

0

950.638

1.025.314

0

74.676

0

74.676

0

0

2-1-08-04-00 Mutual por Pagar 4-1-01-01-00 Municipalidad

0

506.992.000

0

506.992.000

0

0

0

506.992.000

4-1-01-02-00 Chile Deportes

5.305.614

152.652.807

0

147.347.193

0

0

0

147.347.193

4-1-01-04-00 Otros Ingresos

28.410

19.049.206

0

19.020.796

0

0

0

19.020.796

0

31.941.732

0

31.941.732

0

0

0

31.941.732

4-2-01-01-00 Ingresos Arriendo Estadio 4-2-02-01-00 Ingresos Venta Vivero 5-1-01-01-00 Honorarios

0

2.345.138

0

2.345.138

0

0

0

2.345.138

78.407.580

0

78.407.580

0

0

0

78.407.580

0

5-1-02-02-00 Transp. Alojam. Aliment. Delegaciones 5-1-02-03-00 Inscripción Competencias

4.234.002

0

4.234.002

0

0

0

4.234.002

0

2.797.500

0

2.797.500

0

0

0

2.797.500

0

5-1-02-05-00 Implementación Deportiva

5.609.208

0

5.609.208

0

0

0

5.609.208

0

29.131.340

217.989

28.913.351

0

0

0

28.913.351

0

5-1-03-01-00 Insumos Actividades 5-1-04-01-00 Honorarios ChileDeportes

3.415.152

0

3.415.152

0

0

0

3.415.152

0

5-1-04-07-00 Gastos Generales ChileDeportes

50.124.745

0

50.124.745

0

0

0

50.124.745

0

5-1-05-01-00 Honorarios ChileDeportes

56.207.569

0

56.207.569

0

0

0

56.207.569

0

5-1-05-07-00 Gastos Generales ChileDeportes

1.097.062

0

1.097.062

0

0

0

1.097.062

0

5-1-06-01-00 HONORARIOS GOBIERNO REGIONAL

5.091.111

0

5.091.111

0

0

0

5.091.111

0

30


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES LA PINTANA AVDA SANTA ROSA 12975 LA PINTANA SANTIAGO 65.847.840-0 Fecha : 31/12/2012 Balance Tributario Acumulado mes/año Diciembre/2012 Cuenta Contable

Valores Acumulados Débitos

5-1-07-01-00 Club Deportivo Municipal La Pintana 5-1-08-01-00 Asistencia Organizaciones y Clubes Deportivos 5-2-01-01-00 Estadio Municipal 5-2-01-02-00 Vivero Municipal 6-1-01-01-00 Sueldos Personal Administración 6-1-01-02-00 Honorarios Administración 6-1-02-01-00 Materiales de Uso y Consumo

Saldos

Créditos

Deudor

Inventario

Acreedor

Activo

Resultados

Pasivo

Pérdida

Ganancia

54.000.000

0

54.000.000

0

0

0

54.000.000

0

5.498.873

0

5.498.873

0

0

0

5.498.873

0

177.680.680

137.336

177.543.344

0

0

0

177.543.344

0

9.900.496

1

9.900.495

0

0

0

9.900.495

0

66.541.440

0

66.541.440

0

0

0

66.541.440

0

91.038.895

0

91.038.895

0

0

0

91.038.895

0

4.200

26

4.174

0

0

0

4.174

0

6-1-02-02-00 Conectividad y Telefonía

3.824.865

43.641

3.781.224

0

0

0

3.781.224

0

6-1-02-04-00 Mantenciones Menores

2.480.240

0

2.480.240

0

0

0

2.480.240

0

6-1-02-06-00 Computación

1.861.556

0

1.861.556

0

0

0

1.861.556

0

6-1-02-07-00 Varios Caja Chica

5.759.842

28.833

5.731.009

0

0

0

5.731.009

0

6-1-02-08-00 Arriendo Vehículos

7.243.315

0

7.243.315

0

0

0

7.243.315

0

6-1-02-09-00 Publicidad e Impresos

3.808.622

0

3.808.622

0

0

0

3.808.622

0

37.989.290

0

37.989.290

0

0

0

37.989.290

0

36.248

149.926

0

113.678

0

0

0

113.678

2.684.852.253

2.684.852.253

803.034.857

803.034.857

99.715.100

95.274.320

703.319.757

707.760.537

4.440.780

4.440.780

99.715.100

707.760.537

6-1-02-12-00 Inversiones 6-2-01-01-00 Corrección Monetaria Sub-Totales Pérdidas / Ganancias Total General

2.684.852.253

2.684.852.253

31

803.034.857

803.034.857

99.715.100

707.760.537


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

32


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

BALANCE GENERAL CLASIFICADO AL 31/12/2012.-

CÓDIGO

111-02 111-03 111-08 114-03 114-04 114-05 114-06 114-08 116-01 121-06 121-92

CUENTAS

2012

ACTIVOS

32.468.645.851

ACTIVO CIRCULANTE

17.719.970.985

BANCO ESTADO BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL ANTICIPO A RENDIR GARANTÍAS OTORGADAS APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN ANTICIPOS PREVISIONALES DE ASIGNACIONES FAMILIARES OTROS DEUDORES DOCUMENTOS PROTESTADOS DEUDORES POR RENDICIÓN DE CUENTAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

2.521.392.130 10.907.552.243 6.078.993 10.618.869 1.500.000 3.526.633.785 35.200 323.103 20.718.637 76.800.000 648.318.025

ACTIVO FIJO 141-01 141-02 141-03 141-04 141-05 141-06 141-08 141-09 142-01 149-01 149-02 149-03 149-04 149-05 149-06 149-08 149-09

5.554.467.968

EDIFICACIONES MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN INSTALACIONES MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA VEHÍCULOS MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS TERRENOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES DEP. ACUMULADA MAQ. Y EQUIP. PARA LA PRODUCCIÓN DEP. ACUMULADA INSTALACIONES DEP. ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA DEP. ACUMULADA DE VEHÍCULOS DEP. ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES DEP. ACUMULADA DE EQUIP. COMPUT. Y PERIFÉRICOS DEP. ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES

33

4.739.800.713 331.810.555 71.931.185 412.105.177 980.326.806 361.672.066 716.779.953 41.220.745 641.244.409 (1.614.400.447) (205.380.899) (19.683.827) (324.371.806) (363.544.502) (63.121.966) (128.365.482) (23.554.712)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

OTROS ACTIVOS 144-01 144-02 151-02 152-02 161-02

214-05 214-09 214-10 214-11 214-12 214-13 216-01 221-02 221-07 221-08

EDIFICACIONES EN LEASING MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN LEASING SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROYECTOS

32.468.645.851

PASIVO CIRCULANTE

5.727.902.863

ADMINISTRACIÓN DE FONDOS OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RETENCIONES PREVISIONALES OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO RETENCIONES VOLUNTARIAS RETENCIONES JUDICIALES DOCUMENTOS CADUCADOS FONDOS DE TERCEROS OBLIG. POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL OBILG. CON EL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO

ACREEDORES POR LEASING

4.677.952.773 172.426.605 408.119.071 90.426.667 112.965.297 162.921 217.654.855 147.214 6.078.993 41.968.467 1.852.527.207 1.852.527.207

PATRIMONIO 311-01 311-02 311-03

607.877.729 1.909.552.855 97.587.663 (17.198.671) 6.596.387.322

PASIVOS

PASIVO LARGO PLAZO 231-04

9.194.206.898

24.888.215.781

PATRIMONIO INSTITUCIONAL RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DEL EJERCICIO

13.419.640.917 7.468.945.758 3.999.629.106

LUIS ZENTILLI CUEVAS JEFE DE PRESUPUESTO

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PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA JUZGADO Y ASISTENCIA JUDICIAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN MUNICIPAL MONTO TOTAL APROBADO

$ 222.903.950.DESCRIPCIÓN Este Proyecto contempla la construcción de un edificio de dos pisos, con una superficie de 460 m2, cuya obra es realizada en albañilería confinada con pilares, cadenas y vigas de hormigón armado. La estructura entrepiso se ejecutara con hormigón armado tradicional. Esta obra se encuentra ubicado en la calle Baldomero Lillo Nº 1723.

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PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL

PROYECTOS FINANCIADOS POR EL MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO SAN RAFAEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN MUNICIPAL MONTO TOTAL APROBADO

$ 629.720.253.DESCRIPCIÓN Este Proyecto contempla la construcción de un parque deportivo de 1039 m2, con seis multicanchas en pavimento asfáltico, dos cancha de minifutbol con pasto sintético y cierre perimetral en estructura de acero y malla. La obra además considera áreas para : máquinas de ejercicios, skate park y juegos infantiles. Se incluye además, la construcción de una sede deportiva de 99,7 m2 en albañilería confinada con hormigón armado, lo anterior complementado con jardines que incluye mobiliario

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urbano (jardineras, asientos, basureros, etc.) e iluminación. Esta obra se encuentra ubicada en la calle Porto Alegre nº 12.665, población San Rafael.

PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PROYECTOS FONDOS EXTERNOS CON APORTE MUNICIPAL NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN PASEO PEATONAL BALDOMERO LILLO FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN MUNICIPAL- FNDR - GORE MONTO TOTAL APROBADO

$ 236.866.269.Financiamiento Municipal: $ 32.048.006.Aporte Gobierno Central / Donaciones/ Vecino $ 204.818.263.DESCRIPCIÓN Este Proyecto comprende la construcción y remodelación de 6.617 m2, con la instalación de pavimento duros, mobiliario urbano, construcción de áreas verdes, zonas de circulación con luminarias. Esta obra se ubica en Calle Baldomero Lillo entre Plaza de Armas y Porto Alegre.

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PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PROYECTOS FONDOS EXTERNOS NOMBRE DEL PROYECTO AMPLIACIÓN ESCUELA PROFESORA AURELIA ROJAS. ETAPA EJECUCIÓN, 2010 FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN MINEDUC- FNDR MONTO TOTAL APROBADO

$ 1.700.000.000.DESCRIPCIÓN Este Proyecto contempla una ampliación del establecimiento en dos niveles, la cual es diseñada fundamentalmente en hormigón armado (pilares, vigas, losas, fundaciones). La estructura tiene además elementos de aceros (pilares y cerchas de techumbre), además cuenta con muros de albañilería y tabiques de bloques sólidos. la ampliación incluye áreas de administración (aproximadamente 192,6 m2, compuesta entre otras por dirección, administración, sala de computación, casino, patios cubiertos, servicios, circulaciones y Multicancha. el programa arquitectónico del establecimiento consulta adicionalmente 23 aulas básicas, 3 multilaterales, 2 aulas, prebásicas. casa cuidador. circulaciones, patios abiertos, los recintos cerrados tienen aproximadamente 2.642,6 m2, los cubiertos 1.983,8 m2 aprox. y los abiertos 2.594,2 m2. aprox El total es de 7.220,6 m2. aproximadamente.

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PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PROYECTOS FONDOS EXTERNOS NOMBRE DEL PROYECTO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POBLACIÓN SAN RICARDO Y SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN MINVU - SERVIU MONTO TOTAL APROBADO

$ 1.051.593.000.DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la pavimentación de las siguientes vías; Población San Ricardo, pasajes: 36, 37, 35, 32B, 18, 19, 14, 2, 4, 23 ,28, 29 ,5 ,7, 25, 8A ,9 ,11,13,26,15, 30 , 8B ,12,32,34,10,6,16,17,24,20,21,31,33. Población Santiago Nueva Extremadura, calles: Los Alcaldes, Las Hermitas, La Capilla, , El Fundador , La Frontera, Plaza de Armas y Millancura.

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PRINCIPALES ACCIONES EFECTUADAS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PROYECTOS FONDOS EXTERNOS NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE LUMINARIAS VIALES EL MARISCAL, ETAPA II FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN FNDR MONTO TOTAL APROBADO

$ 154.576.794.DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la ejecución del proyecto de iluminación de la Calle El Mariscal, ubicada al sur y que conecta la comuna de La Pintana con San Bernardo y Puente Alto, el proyecto apunta a bajar los consumos de energía en un 40% usando luminarias LED de bajo consumo. El proyecto contempla la instalación de 92 luminarias LED tipo alta eficiencia, del tipo modelo LU6, o de similar calidad.

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 1.- Centro de Estimulación para el Desarrollo de la Infancia Presupuesto Inicial: M$ 40.933. Aporte Externo: M$ 8.200 JUNJI alimentación

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Contribuir a la formación integral de niños y niñas mediante la aplicación de un programa de estimulación para el desarrollo de sus capacidades cognitivas, psico-afectivas y motoras en conjunto con las familias y la comunidad del Sector El Castillo, promoviendo así las transformaciones en estilos y calidad de vida de los beneficiarios. • Objetivos específicos: -Aplicar un programa de estimulación afectiva, intelectual y psicomotora pertinente a las necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas destinatarios; -Aplicar un proyecto educativo - recreativo destinado a la comunidad y a las familias de los niños para estimular la participación de madres y padres en el desarrollo del menor -Participar y fortalecer la Red Local de la Infancia para coordinar e integrar el conjunto de servicios sociales que sirven de apoyo a las familias destinatarias del servicio de jardín infantil; Coordinar acciones con el conjunto de servicios municipales;- Coordinar servicios locales y regionales para atender las necesidades de las familias destinatarias. • Actividades: Formulación del programa de estimulación; Celebración de efemérides; Salidas pedagógicas; Evaluación de Salud; Evaluación del Programa; Escuela de Padres; Talleres de capacitación; Atención individual a familias; Desarrollo de evento para párvulos y sus familias; Participación Concejo de Desarrollo Local; Gestión de Recursos para ambos Consejo; Coordinaciones Internas; Coordinaciones con servicios locales y regionales. Beneficiarios: 100 niños preescolares del sector El Castillo.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para cumplir con el objetivo aplicar un programa de estimulación psicomotora pertinente a las necesidades del desarrollo integral de los niños y niñas se realizaron las siguientes actividades: - Diseño y desarrollo de un programa de estimulación para 100 niños de entre 3 y 4 años divididos en dos jornadas que contempla la estimulación de áreas motriz, psico-afectiva y cognitiva de los preescolares para lo cual se realizaron además los talleres de computación, para esta actividad se cumplieron el 100% de las metas; -Celebración, de fechas relevantes propias de la cultura nacional. Día del carabinero, 21 de Mayo, Día de la madre, y Día del padre; -Salidas pedagógicos donde participan 100 niños y 80 adultos quienes aprenden respecto de los lugares visitados; Evaluación de Salud a 100 menores; -Evento de fin de año y Celebración de cumpleaños del CEDIN actividad a la cual asisten sus familias; -Evaluación del programa se realiza a través de reuniones internas entre las tías de sala y las educadoras cada 30 días, revisión diaria de trabajo de los niños; -La meta alcanzada con estas actividades fue de un 100%. Para el objetivo de aplicar un proyecto educativo – recreativo destinado a la comunidad y a las familias de los niños para estimular la participación de madres y padres en el desarrollo del menor: -Se implementa una escuela para padres que consiste en un diseño de capacitación para que los padres (varones) y madres se incorporen al proceso de desarrollo de sus hijos/hijas, se realizan actividades de capacitación para padres, apoderados y comunidad interesada, los que se realizan a través de una complementariedad con otros programas de acción comunitaria, contactos con instituciones privadas y con profesionales que trabajan como voluntarios, los talleres tienen una duración de tres meses y los temas y contenidos se definen con los destinatarios:- Taller de pintura al óleo, Taller de aeróbica, Taller de VIF, Taller de salud bucal, Taller de I.R.A.; - Se realiza atención individual a las familias y/o sus representantes por demanda espontánea y Derivaciones a la red social de servicios; - Se realizan 4 eventos durante el año en el marco de hacer efectiva la participación de los niños, junto a sus familias y comunidad: Celebración de fiestas de cumpleaños del CEDIN, celebración de la navidad en el mes de diciembre,

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 44.277 Monto Total Ejecutado: M$ 55.231 Aporte Municipal: M$ 37.231 Aporte Externo: M$ 18.000


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Paseo de fin de año niños y sus familias, y Graduación y cierre de programa. La meta alcanzada fue de un 100%. Para el objetivo participar y fortalecer la Red Local de la Infancia para coordinar e integrar el conjunto de servicios sociales que sirven de apoyo a las familias destinatarias del servicio de jardín infantil se participa en: - El Consejo de Desarrollo Local Juan Pablo II y Santiago Nueva Extremadura; - Personal del equipo educativo/ directivo participa en equipo facilitador de la red comunitaria y en las asambleas. La meta se estima cumplida en un 100%. Para el objetivo coordinar acciones con el conjunto de servicios municipales: -Se realizan entrevistas con los apoderados, y se derivan de acuerdo a sus problemáticas y necesidades a: cursos de capacitación, atenciones y otras Actividades que ofrecen los programas de nivelación de estudio, deporte, Casa de la Cultura, asistente social del sector, programa de acceso a la justicia, OPD, Papás a la Pinta; La meta se estima cumplida en un 100%.. Para el objetivo coordinar servicios locales y regionales para atender las diversas necesidades de las familias, se realizaron: – Derivaciones a servicios locales tales como: IDECO, Escuelas de lenguaje, Jardines Infantiles, Hogar de Cristo, Escuelas especiales, Escuelas Municipales, Red Social, Carabineros, Consultorios, Hogares de Menores, Coordinaciones con servicios regionales como JUNJI, INTEGRA, SENAME, CENFA, CHILE DEPORTES. La Meta se estima cumplida en un 100%. Presupuesto Municipal Vigente: M$ 54.062 Monto Total Ejecutado: M$ 41.692 Aporte Municipal: M$ 41.692.-

2.- Programa de Verano en La Pintana 2012. Presupuesto Inicial : M$ 41.693-

• Objetivo general: Facilitar el acceso a los ciudadanos de La Pintana a instancias de participación plena, en actividades educativas, deportivas, ecológicas, recreativas y culturales durante el período estival. • Objetivos específicos: -Desarrollar jornadas de esparcimiento y recreación para los ciudadanos de la comuna que faciliten y promuevan lazos sociales y la protección del medio ambiente; -Contribuir al acceso de los ciudadanos de La Pintana a diversas expresiones culturales. • Actividades: Visitas programadas de organizaciones sociales a Reservas Forestales; Visitas programadas de organizaciones sociales a Camping; Cursos de Natación; Cultura en la plaza; Festival de Teatro Popular; • Beneficiarios: 14.700 personas participantes de las diversas actividades.

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Actividades realizadas por objetivos Específicos: Para lograr los objetivos específicos de este programa se realizaron las siguientes actividades y tareas: -Paseos por el día a camping ubicado en Isla de Maipo, participando 5.000 personas; Talleres de natación en Centro recrear para 400 niños; 8 presentaciones teatrales en distintos sectores de la comuna; 4 esquinas culturales en diferentes sectores de la comuna.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 3.- Programa de Invierno en La Pintana 2012. Presupuesto Municipal Inicial : M$10.015.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo general: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Pintana mediante acciones recreativas, deportivas y culturales. • Objetivos específicos: -Generar y promover las actividades culturales dirigidas a las familias en el periodo de vacaciones escolares de invierno; • Actividades: Visitas Guiadas de personas de La Pintana a Museos; Asistencia a Cines; Presentación de a obras de teatro. • Beneficiarios: Se espera que 4.100 personas sean beneficiarios directos de las actividades del programa.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para lograr el objetivo especifico de este programa, se realizaron las siguientes actividades y tareas: Paseos por el día a Museo Aeronáutico (300 personas); Paseos por el día a Parque Bicentenario de la Infancia (300 personas); Asistencia al cine Hoyts Puente Alto, 1700 personas.

4.- Programa de Participación Ciudadana. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 100.295.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 124.243 Monto Total Ejecutado: M$ Aporte Municipal: M$

Objetivo general: Fortalecer la participación de la comunidad organizada y no organizada en las distintas esferas del desarrollo de la comuna, a través de la implementación de diversas estrategias de trabajo comunitario que fortalezcan el desarrollo y autonomía de las organizaciones. Objetivos específicos: -Realizar micro diagnósticos participativos por sectores que permitan a las organizaciones elaborar planes de trabajo; Reforzar el rol gerencial a través de la generación e implementación de espacios de formación y capacitación que refuercen las habilidades y capacidades que tiene los dirigentes para ejercer su rol; Realizar y apoyar actividades masivas relacionas con intereses e hitos relevantes para la comunidad organizada; Capacitar y Asesorar a las Juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que requieren formalización y a organizaciones sociales, ya constituidas. Actividades: Identificación de las organizaciones sociales interesadas en realizar su propio micro diagnóstico; Planificación y realización de micro diagnósticos; Implementación de talleres de capacitación en los cuatro sectores de la comuna; Selección y convocatorias para talleres; Realización del taller; Acompañamiento permanente en terreno a las organizaciones sociales; Realizar a lo menos una

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con el propósito de cumplir el objetivo de realizar micro diagnósticos por sector, se trabajó, durante el primer semestre, en cada una de las mesas territoriales con los dirigentes sensibilizándolos acerca de la importancia de contar con información diagnóstica de sus territorios, la cual les permitiría focalizar la intervención comunitaria y definir planes de trabajo. Fueron 68 organizaciones de toda la comuna con las cuales se trabajó. Esta instancia permitió el ejercicio de mirar el territorio y pensar de manera conjunta en las posibles soluciones, definiendo para ello un plan de trabajo. Relevante resulta la generación de espacios de formación y capacitación que refuercen el rol que los dirigentes cumplen en su comunidad, por ello durante el año se repite la experiencia de acercar las tecnologías a través de talleres de computación e Internet ejecutados en los cuatro sectores de la comuna, donde 68 dirigentes recibieron herramientas básicas para trabajar en plataformas electrónicas, como Word, Internet y otras. También hubo talleres de formulación de proyectos y capacitación en la Ley de OOSS (19418). También los dirigentes pudieron conocer el programa Denuncio Seguro del Ministerio del Interior; la PDI también estuvo presente dando a conocer su accionar en la comuna y entregando formas de enfrentar diversas situaciones de riesgo. Importante resulta que los dirigentes conozcan el accionar de distintas Direcciones o departamentos municipales como la DIGA, ODECCO, Vivienda, Mujeres, OMIL, entre

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 18.015.Monto Total Ejecutado: M$ 8.455.Aporte Municipal: M$ 8.455.-


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA feria ciudadana por sector; Celebración del aniversario de a lo menos 4 poblaciones; Celebración día del dirigente social; Ejecución de actividades masivas; Mantener catastro actualizado de las organizaciones; Atención de la demanda espontánea de las organizaciones por asesoría; Asesorar legalmente a las organizaciones sociales constituidas; Implementar Programa de Mejoramiento Vecinal; Difundir, asesorar y acompañar a las organizaciones en la postulación a fondos externos. Beneficiarios: 200 organizaciones sociales de la comuna y 4.000 personas en la comuna.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

otros que entregan información relevante y que la comunidad debe conocer. También los dirigentes de los distintos sectores participaron de la ejecución de un catastro medioambiental ejecutado por un alumno de último año de la carrera de Licenciatura en Geografía de la PUCCH. Como una forma de consolidar espacios transversales de trabajo asociativo entre organizaciones según las características de cada sector territorial, las mesas territoriales de la comuna (4) funcionaron regularmente, en sesiones realizadas 2 veces al mes; desde esa instancia se coordinan diferentes acciones destinadas a la comunidad y a la vez se recepciona diferentes demandas específicas las cuales eran atendidas por los respectivos coordinadores territoriales y además desde estos espacios de participación colectiva emanaron actividades propias apoyadas por la OOCC.; Hubo acompañamiento en actividades de carácter masivo en todos los sectores que buscaron entregar recreación y esparcimiento a los niños, jóvenes y adultos, como por ejemplo, en el sector centro y sur la realización conjunta con la DIGA de operativos de limpieza y recuperación de espacios; apoyo en la ejecución de dos encuentros folclóricos, realización de dos campañas de salud conjunta con el CESFAN en el sector nor-oriente; realización de dos ferias ciudadanas en cada uno de los sectores en los cuales participaron diferentes departamentos municipales y también algunos servicios del nivel central y que permite difundir y poner a disposición de la comunidad toda la oferta programática de quienes se suman a la convocatoria; apoyo en los actos de celebración de algunas villas o poblaciones emblemáticas en el desarrollo histórico de la comuna, como son San Rafael, 6 de Mayo, entre otras; celebraciones de días emblemáticos como día del padre y madre, celebración del día del dirigente social en el mes de agosto, etc. Importante resulta el trabajo de asesorar y capacitar a las distintas organizaciones sociales en el proceso de postulación a los distintos fondos concursables que se encuentran a disposición, entre ellos el Fondo Presidente de la República, el Fondo Social y el Programa de Mejoramiento Vecinal, financiado, este último, íntegramente con fondos del municipio, donde se acompaña todo el proceso, este año se beneficiaron 8 organizaciones del sector sur, 13 en el sector centro, 8 organizaciones del sector norponiente y 4 organizaciones del sector nororiente. En lo relativo al objetivo de asesorar legalmente a las organizaciones, la unidad técnico legal asesoró a 146 organizaciones en distintas materias y constituyó 44 organizaciones sociales de temáticas diversas donde prevalecen los Comités de Allegados (9), los clubes


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

de adulto mayor (8) y los centro de Acción Social (8). 5.- Programa Asuntos étnicos Presupuesto Inicial: M$ 19.305.Aporte externo: M$ 100. JUNAEB; M$ 5.000 CONADI; M$ 15.000 Ministerio de Salud.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 19.255.Presupuesto ejecutado: Municipal: M$19.254.668 (Municipal) Presupuesto Externo: M$100 (JUNAEB) Presupuesto Externo: M $10.000 (CONADI)

• Objetivo General: Fomentar y Promover el desarrollo identitario y cultural de los habitantes de la comuna de La Pintana (Área Promoción) • Objetivos específicos:- Fomentar y preservar la identidad cultural de los descendientes indígenas residentes en la Pintana a través de la realización de actividades culturales, la incorporación a becas y el potencionamiento de la organización Mapuche;Apoyar el proceso de postulación a la Beca para estudiantes Indígenas de enseñanza básica, media o superior a distintos organismos estatales y/o privados nacionales e internacionales. • Actividades:- Seminario de pueblos indígenas; Celebración Año Nuevo Mapuche; Pichikeche Ñi Puken Aukantun invierno entretenido para niños indígenas; Seminario de liderazgo juvenil indígena; Día internacional de la mujer indígena; Feria cultural del 12 de octubre; Nguillatun Mapuche; Jornada Recreativa; Taller de Mapudungun e historia mapuche; Taller de Alfarería en greda; Taller de artesanía en telar; Concejo indígena de La Pintana; Intercambio cultural entre organizaciones indígenas y comunidad extranjera residente en la comuna; Entrega Simbólica Beca Indígena • Beneficiarios: 5.500 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para fomentar y preservar la identidad de los descendientes indígenas residentes en La Pintana, y apoyar las actividades de desarrollo cultural en el ámbito identitario, potenciar el uso permanente del espacio físico “Centro Ceremonial de los Pueblos Originarios de La Pintana” para el desarrollo de actividades culturales masivas y reforzar el nivel de conocimiento de la cultura se realizaron las siguientes actividades y tareas: - Proceso de renovación de la Beca Indígena, el que se inició desde el 05 de Diciembre de 2011, hasta el 27 de Enero de 2012. Renovaron su Beca más de 500 estudiantes y todos obtuvieron el beneficio; - Proceso de Postulación de la Beca Indígena, se inició desde el 30 de Enero al 30 de Marzo de 2012. Postularon más de 600 estudiantes y obtuvieron el beneficio 380 alumnos aproximadamente. Los montos de dinero otorgados por JUNAEB fueron de $93.000 para Educación básica en dos cuotas, una por semestre; $187.000 para educación media, en dos cuotas una por semestre y en educación superior fueron $617.000 en 10 cuotas mensuales. El monto total de dinero que ingreso a la comuna fue de más de $100.000.000, los que fueron otorgados de manera directa a cada beneficiado; Durante el año 2012 se realizaron diversos talleres culturales, éstos son los siguientes: Taller de Mapudungun e Historia Mapuche, el que tiene por finalidad educar a Docentes, apoderados y niños respecto a la importancia de la cosmovisión y cultura mapuche. Este Taller es dirigido a los Jardines Infantiles de la comuna y se interviene durante dos años cada uno. Este año le correspondió al Jardín Infantil Antu Liwen y se ejecutó desde Marzo hasta Diciembre por medio de una Monitora Intercultural, la Sra. Luisa Quechupán. Se realizaron los días martes y jueves, desde las 10:00 hasta las 12:00 hrs. Total de Beneficiados 300 personas. Además durante los meses de Mayo a Julio se realizó un Taller de Mapudungun, el que fue dictado por el Asesor Cultural del Oficina, Don José Painequeo y fue dirigido a jóvenes con la intención de que no se pierdan la lengua ni los hábitos ancestrales del pueblo Mapuche. La Oficina, además imparte talleres de Oficio

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Cultural como los Talleres de Telar, Greda y Orfebrería los que se ejecutaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estos talleres estuvieron a cargo de tres Monitoras Interculturales y los dos primeros se realizaron dos días a la semana, desde las 15:00 hasta las 18:00 hrs., y el último se llevó a cabo todo los días sábados de 10:00 a 13:00 hrs. éstos se realizaron en la Ruka nueva del Centro Ceremonial. Total beneficiados 60 personas; -El día 22 de Junio se celebró el Año Nuevo Mapuche para esta actividad realizamos una celebración en conjunto con las 10 Organizaciones Indígenas activas de la Comuna en el Centro Ceremonial de Los Pueblos Originarios de La Pintana también asistieron funcionarios del Municipio y Autoridades Locales llegando a un total de 400 personas; Celebración día del niño Indígena, el viernes 24 de Agosto en el Centro Ceremonial, se realizó una actividad dirigida a niños indígenas de la comuna para celebrar su día. Aquí se les brindó una tarde entretenida en la que vieron películas relacionadas con la cultura indígena, dibujaron, pintaron y jugaron. Cada uno de ellos participó de una once recibiendo una bolsa de confites, Total de beneficiados 100 personas; - Conmemoración Día Internacional de la Mujer Indígena, el 07 de Septiembre, durante todo el día se realizó la primera Expo Mujer Indígena en la comuna, en la que mujeres mapuches dieron a conocer todas su habilidades y sensibilizaron a la comuna por la relevancia del día de la mujer indígena, y en la noche se realizó una cena en el Centro Ceremonial para 60 mujeres que son dirigentes activas de la comuna y que representan a la Mujer Indígena de Esfuerzo y Lucha. A este evento asistieron Autoridades del Municipio. Total participantes 70 Personas; - El día 17 de Noviembre, en el contexto del día de la raza, se realizó la Feria Costumbrista durante todo el día en la Plazoleta, ubicada en Calle Baldomero Lillo con Porto Alegre, en dicha actividad se disfrutó de una presentación de música Indígena y Latinoamericana representada por los grupos musicales Antukai Mawen. Tumu Henua y la solista Vanessa Luna, además se presentó una muestra cultural de gastronomía típica, artesanía, entre otros. Este evento se concretó junto al Programa de Inmigrantes. De esta muestra participaron directamente 300 personas; - El 01 y 02 de Diciembre se realizó el Nguillatun Mapuche, actividad que corresponde al un día de Encuentro con la Naturaleza, y en ella participaron Organizaciones Mapuches de la Pintana y Organizaciones de otras comunas. Actividad masiva que congregó alrededor de 600 personas. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados:

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

La OFASIN al finalizar cada año realiza una evaluación, la que tiene una connotación recreativa-cultural, en esta ocasión se realizó en la Localidad de Valdivia de Paine, en el Balneario El Trébol, allí se aplicó un instrumento de medición para evaluar la gestión del programa, con la finalidad de mejorar el quehacer de éste para el año siguiente. Participaron 100 Personas de las distintas organizaciones que trabajan activamente con la oficina. Resulta interesante destacar que como Oficina de Asuntos Indígenas, durante el segundo semestre del año 2012, recibimos un aporte de dinero de M$10.000.- otorgado desde la CONADI, con el objetivo de mejorar el Centro Ceremonial, a través de capacitaciones dirigidas a las distintas personas del pueblo mapuche. (Este proyecto se ejecutará desde el mes de Marzo de 2013 en adelante). 6.- Apoyo a las Organizaciones Religiosas. Presupuesto Inicial: M$ 12.445.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 14.944. Monto Total Ejecutado: M$ 14.944 Aporte Municipal: M$ 14.944

• Objetivo General: Fomentar y Promover el desarrollo identitario y cultural de los habitantes de la comuna de La Pintana. (Área Promoción) • Objetivos Específicos: Contribuir a fortalecer el funcionamiento de las organizaciones religiosas de la comuna • Actividades:- Realizar encuentro comunal de organizaciones religiosas de La Pintana; Apoyar las actividades comunitarias de las Organizaciones religiosas a través de la postulación de proyectos al Fondo de Inversión de programas que fomenten el desarrollo identitario comunal desde su credo religioso; Apoyar la realización de Marcha para Jesús; Celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas; Encuentro de bandas cristianas juveniles comunales; Realizar Te Deum ecuménico para la celebración de Fiestas Patrias; Mantener permanentemente actualizado el catastro de organizaciones religiosas de la comuna; Efectuar reuniones con organizaciones religiosas de la comuna; Difundir las actividades de las organizaciones religiosas de la comuna a través de los medios de comunicación; Realización de seminario acerca de temas emergentes para las organizaciones religiosas; Coordinar la realización de talleres dirigidos a jóvenes y/o mujeres de las organizaciones religiosas; Realizar reuniones con Mesa de diálogo inter religiosos del programa; Ejecutar capacitación

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para contribuir a fortalecer el funcionamiento de las Organizaciones Religiosas, se realizaron las siguientes actividades y tareas: - Dos encuentros comunales de Organizaciones Religiosas. Estos se realizaron en los meses de Mayo (el día 12 en la Iglesia Casa Viva del Pan) y Noviembre ( el día 24 en la Iglesia Galilea), participaron 60 organizaciones religiosas;- Se otorgó apoyo para las actividades comunitarias de las Iglesias a través de la entrega de galvanos, refrigerios, implementación deportiva como también el arriendo de amplificación y buses para traslados; - Otra forma de apoyar esas actividades fue a través de la facilitación del uso del auditórium municipal, escenario municipal y salas de la casa de la cultura; - Se apoyo la realización de la Marcha para Jesús, el día 22 de septiembre que tuvo tres puntos de salida para las columnas de personas en el sector sur, norponiente y nororiente y un punto de encuentro en la plaza de armas de la comuna, donde se realizó una actividad al aire libre con la participaron alrededor de 800 personas; - El día 06 de octubre se realizó la celebración del Día Nacional de la Iglesia Evangélica, que consistió en una actividad Masiva realizada en el Estadio Municipal donde participaron diversos cantantes conocidos dentro del Mundo Evangélico y a la que asistieron más de 1000 personas; - Se ejecutó un encuentro de Bandas Cristianas en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera el día 25 de agosto donde participaron 8 grupos musicales; - El día 09 de septiembre, se llevó a cabo el Te Deum ecuménico para la celebración

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA para líderes de Iglesias de la comuna; Taller de formulación de proyectos; Jornada creativa para niños; Tercera corrida por Cristo; Cantar Cristiano. • Beneficiarios: Son beneficiaros del programa todas las Organizaciones Religiosas de la comuna cualquiera sea su credo religioso.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

de Fiestas Patrias el cual se realizó en la Iglesia Jehová Piedra Viva, donde asistieron 200 personas, incluidas autoridades municipales y de las diversas iglesias presentes en la comuna; -Se contactaron y visitaron en terreno a 100 organizaciones religiosas., se actualizaron las fichas de las Organizaciones Religiosas existente y se mantuvo un contacto permanente con las 3 organizaciones de pastores existentes en la comuna, estas actividades se realizaron durante los meses de marzo a diciembre, tanto en terreno como en oficina del programa; - Se efectuaron reuniones con Organizaciones Religiosas donde se planificó, coordinó y evaluó el trabajo realizado durante el año, en las cuales participaron un promedio de 40 Organizaciones Religiosas; - Se mantuvieron coordinaciones permanentes con el departamento de RRPP para la emisión de notas acerca de las actividades realizadas y también se realizó la difusión por medio de lienzos instalados en las principales avenidas de la comuna con información de actividades del programa; Además se realizó difusión por medio de folletos del programa en diversas ferias informativas y en la página web del municipio; Se ejecutaron tres seminarios acerca de temas emergentes, el primero el día 16 de Junio que trato acerca de la Ley de Culto, el segundo el 29 de septiembre trató acerca de la ley antidiscriminación y el ultimo el día 15 de diciembre se trato acerca de los ruidos molestos, todos se realizaron en el Auditórium municipal; - Conjuntamente, se continuó con los dos talleres destinados a Organizaciones Religiosas, el primero de manualidades para pastoras en la Iglesia Metodista Pentecostal y el segundo de manualidades para niños en la Iglesia Galilea, en los cuales participaron 60 personas; - Se llevaron a cabo 4 reuniones con la Mesa de Dialogo Interreligioso, de carácter ecuménico para la coordinación de actividades comunales la cual está conformada por el credo evangélico, católico ortodoxo; - Se realizaron dos capacitaciones dirigidas a jóvenes cristianos acerca de la Prevención del VIH/SIDA durante los meses de mayo y septiembre en el auditórium Municipal; -En el mes de Junio se desarrolla un taller acerca de formulación de proyectos dictado por la DOS, al cual asistieron 60 personas; - El día 02 de noviembre se realiza la 4° Corrida por Cristo en el sector sur de la comuna, donde participaron corredores de diversas comunas y asistieron en total 1200 personas; - Finalmente, el día 8 de diciembre, se realizó un cantar cristiano en la Iglesia Templo misionero Crisitano al cual asistieron alrededor de 120 personas;- Además se realizó, en colaboración con CUPREM, un Diplomado entre los meses de septiembre y noviembre acerca de la formación pastoral dirigido a


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

pastores y líderes cristianos, donde se capacitaron alrededor de 80 personas de La Pintana. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: En relación a la consecución del objetivo general, podemos señalar que este se logra a través del cumplimiento del objetivo específico, debido a que se alcanzaron el 100% de las actividades propuestas en el programa, con una alta participación de las organizaciones religiosas y sus líderes. Por tanto, la tarea ahora es apostar por la innovación y abordar nuevas temáticas dentro de este programa. 7.- Integración a personas discapacitadas organizadas de La Pintana. Presupuesto Inicial: M$ 63.221

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 63.221. Monto Total Ejecutado: M$ 80.521 Aporte Municipal: M$ 63.220 Aporte Externo: M$ 17.300 (SENADIS M$ 13.000; Gobierno Regional M$ 3.500 y otros M$800).

• Objetivo general: Contribuir a promover la integración social, artística y cultural de las personas con discapacidad de la comuna. (Área Integración) • Objetivos específicos:- Promover la integración social de los adultos que presenten discapacidad en la comuna desarrollando habilidades sociales a través de la atención social, la integración a talleres y vinculación a redes intra y extra comunales. • Actividades: Atención Social de casos a personas discapacitadas y sus familias; Taller de técnicas audiovisuales; Taller Deportivo; Taller de Manualidades; Taller de apreciación artística; Gestión Cultural; Jornada de recreación anual; Programa de Verano; Coordinación permanente de las tres organizaciones de discapacitados. • Beneficiarios: 150 discapacitados organizados integrantes de tres Grupos organizados.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para contribuir a la integración social, artística y cultural de las personas con discapacidad, que residen en la comuna, a la dinámica ciudadana local, se promovió la integración social de adultos que presentan discapacidad de la comuna, desarrollando habilidades sociales, a través de la atención social de casos de 270, familias de personas con discapacidad en el trascurso del año 2012, centrándose mayoritariamente estas atenciones en la articulación de la red de protección social y las redes de salud pública y privada, esto último en atención al aumento de ingresos de personas con discapacidad a las actividades del programa, así como la gestión de tecnologías asistidas entregadas por parte de SENADIS. Para promover la integración social de adultos que presentan discapacidad, se realizaron las siguientes actividades: Taller de Desarrollo Personal en donde participaron 43 personas en el trascurso del año 2012, actividad que facilitó la integración a las diferentes actividades que se desarrollan en la comunidad; Taller Deportivo, donde se dio continuidad a un proceso de desarrollo físico que facilitó la integración social a través de la práctica de disciplinas deportivas tales como, bochas, futbol, tenis de campo, tenis de mesa y atletismo. Asistieron 70 personas (aprox.), los talleres se desarrollaron en diferentes puntos de la comuna. Se participó en diferentes competencias (dependiendo de la disciplina deportiva) realizados en comunas dentro y fuera de Santiago, se realizaron estos talleres de lunes a sábado durante 9 meses;- Taller de Manualidades actividad que consistió en desarrollar un taller centrado en la

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

capacitación de técnicas manuales de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada uno de los participantes. Se contó con un taller que impartió técnicas de mosaico para 82, personas con diferentes grados de discapacidad, permitiendo la integración a la comunidad. Se realizaron 68, sesiones en 8 meses; -Taller de apreciación artística, participaron un total de 84 personas a las que se les entregó elementos técnicos que permitieron el desarrollo de habilidades artísticas. Durante el año 2012 se realizaron visitas culturales a museos y exposiciones, se realizó 1 exposición de las obras realizadas y se participó en diversos concursos. Para favorecer la integración a través de la gestión cultural se solicitaron 230 entradas a diversas manifestaciones artísticas, de acuerdo a los intereses y gustos de los participantes de esta actividad, esta actividad se realizó durante 9 meses del año informado; - En el mes de diciembre se realizó una Jornada de Recreación al Centro Rancho el Sol ubicado en Valdivia de Paine, participan 180, beneficiarios, ocasión en donde se favorece la convivencia grupal; Como otra forma de contribuir a la integración social, se realiza un Programa de Verano, donde participan 120 personas, consiste en un viaje al litoral central, comuna de Algarrobo, allí durante 10 días, se desarrollan diversas actividades tales como, fogatas, cine, caminatas, salidas a centros culturales y gastronómicos, en donde las personas en situación de discapacidad se integran a la dinámica local; Por último, se realizó una coordinación mensual permanente con las organizaciones de personas con discapacidad, (180 personas aprox. por reunión) las que tenían por finalidad, informar respecto de fondos concursables, entre otros temas de interés. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Se evalúa que durante la gestión del programa año 2012, las actividades realizadas permitieron cumplir el objetivo específico planteado que dio cumplimiento con promover la integración social, artística y cultural de las personas con discapacidad que residen en la comuna, a la dinámica ciudadana local. Se concluye con el logro de un 100% de las metas propuestas.

8.- Integración Social de niños discapacitados

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 14.023.-

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA sensoriales Presupuesto Inicial: M$ 14.023.-

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Contribuir a promover la integración social, artística y cultural de las personas con discapacidad de la comuna. (Área Integración) • Objetivos Específicos: Promover la integración social de niños que presentan discapacidad de la comuna incorporándolos a talleres artísticos y recreativos en los cuales, además, se potencia la incorporación de las familias. • Actividades: Atención social de caso a personas discapacitadas y sus familias; Taller conjunto musical; Taller de expresión corporal; Ceremonia de clausura de talleres; Gestión cultural; Coordinación permanente con las tres organizaciones de discapacitados. • Beneficiarios directos: 20 niños discapacitados sensoriales y sus familias.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con la finalidad de contribuir a promover la integración social, política, artística y cultural de los niños con discapacidad que residen en la comuna, a la dinámica ciudadana local, durante al año 2012 se realizó atención social de casos a las familias de 152, niños (con discapacidad), para acceder a la red de protección social y articular la red de salud pública local y privada en función del aumento de ingresos al programa de personas con discapacidad y gestión de tecnologías asistidas. Para promover la integración social de los niños que presenta discapacidad, en la comuna se desarrollaron las siguientes actividades: - Taller de conjunto musical, donde han participado 20, niños durante 10, meses en dos sesiones por semanas. Este taller permitió la vinculación con la comunidad, familias y otras instituciones a fines. Se realizaron 6, presentaciones durante el año;- Taller de expresión corporal, donde participaron 35 niños con discapacidad, mayoritariamente con discapacidad mental, quienes se han afianzado la relación entre los participantes, sus familias y el reconocimiento de la comunidad, en el aporte que hacen estos a la expresión cultural de la comuna. Se realizaron 32, sesiones, durante 8 meses; Ceremonia de clausura de talleres y proyectos, donde participaron 140 personas mayoritariamente a las familias de los beneficiarios, representantes del municipio y de instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad; Gestión cultural de 80 entradas a diversas manifestaciones artísticas, esto se realizo durante 9 meses; Coordinación permanente con las organizaciones de personas con discapacidad, las que tenían por finalidad, informar respecto de temas de interés.

Monto Total Ejecutado: M$ 16.273 Aporte Municipal: M$ 14.023 Aporte Externo: M$ 2.250

Evaluación de Metas cumplidas y objetivos logrados: Se evalúa que durante el desarrollo del programa año 2012, las actividades realizadas permitieron cumplir el objetivo específico planteado que permitió contribuir a promover la integración social, política, artística y cultural de los niños con discapacidad que residen en la comuna, a la dinámica ciudadana local. Se concluye con el logro de un 100% de las metas propuestas. 9. Apoyo a Inmigrantes extranjeros residentes en la comuna.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 6.787 Monto Total Ejecutado: M$ 6.786.

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Presupuesto Inicial: M$ 6.787.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Contribuir a promover la integración social, artística y cultural de las personas inmigrantes que residen en la comuna. (Área Integración) • Objetivos Específicos: Contribuir a elevar la calidad de vida de los inmigrantes residentes en la comuna promoviendo el conocimiento e información en materia de derechos económicos, sociales y culturales, previniendo la vulneración de éstos, por medio de la integración a la dinámica ciudadana local. • Actividades: Ferias informativas en cuatro sectores; Realizar reuniones de coordinación con inmigrantes; Promover los derechos de los inmigrantes en la comunidad acerca de la importancia de la no discriminación; Taller de oficio para inmigrantes extranjeros; Seminario de políticas migratorias; Conmemoración del día del inmigrante; 3ª Feria costumbrista de la comunidad inmigrante de la comuna; Realizar encuentros de diálogos por la Integración; Jornada recreativa de evaluación y cierre; • Beneficiarios: 600 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con la finalidad de conocer las necesidades de los Inmigrantes residentes en La Pintana, realizamos reuniones de coordinación mensual, los días sábados a las 18:00 hrs. en la sala azul, beneficiándose 50 personas. Para contribuir a elevar la calidad de vida de los inmigrantes en la comuna, se realizan las siguientes actividades: - Identificación y atención de situaciones migratorias, durante todo el año se realizó atención de casos personalizados y grupales a más de 30 personas por semestre; esta atención se realiza en la oficina y luego se deriva a las entidades respectivas, ya sea Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería, Intendencia de Santiago, Policía Internacional, Consulados y Embajadas. Además durante todo el año, se mantiene vigente la Campaña de Regularización de Visas para la cual se hacen charlas educativas a la comunidad con bastante difusión y material de apoyo, de igual manera se aprovechan todas las ferias informativas que realiza el Departamento de Organizaciones Comunitarias para difundir, tanto el Programa como la campaña. También en estas instancias se promueven los derechos de los inmigrantes y se da énfasis en la importancia de la Tolerancia y la NO Discriminación hacia los Inmigrantes, beneficiándose 300 personas. - Otra actividad relevante que ejecuta el Programa es la Conmemoración Día del Inmigrante que se realizó el día sábado 29 de Septiembre, en un área privada del Parque Ohiggins, facilitada por la Dirección de Deportes de la I. Municipalidad de Santiago, en esta jornada se realizó un día recreativo el que contó con un asado para todos los inmigrantes y sus familias, además de disfrutar de bailes y tradiciones típicas de sus países, participaron 70 personas; - Feria costumbrista de la comunidad inmigrantes de la comuna, el día domingo 17 de Noviembre, se realizó una feria en la plazoleta de la esquina de calle Baldomero Lillo con Porto Alegre, aquí 300 personas tanto las personas indígenas de la comuna como los inmigrantes realizaron una muestra cultural con comidas, artesanías y bailes típicos, además de disfrutar de un gran show de música Indígena y Latinoamericana, representada por los grupos Antukai Mawen, Tumu Henua, y la solista Vanessa Luna; - Para finalizar el año se realizó una Jornada recreativa de evaluación y cierre de año, ésta se llevó a cabo el día sábado de 15 de diciembre, en la localidad de Valdivia de Paine, en el Balneario El Trébol, con la finalidad de que los inmigrantes de la comuna conocieran espacios recreativos de Chile y a la vez

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Aporte Municipal: M$ 6.786


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

tuvieran una jornada de evaluación, en la que se les aplicó un instrumento de medición para apreciar cómo ellos percibían el programa, esta actividad incluyó almuerzo, once y traslado, para 60 personas. 10.- Apoyo Integral a Personas viviendo con VIH/SIDA de la comuna 2012. Presupuesto Municipal: M$ 18. 351Presupuesto externo: M$ 700

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 18.351.Monto Ejecutado M$18.351 Aporte Municipal: M$ 18.351

• Objetivo general: Propender al mejoramiento de la calidad de vida, disminuyendo los niveles de vulnerabilidad social a través de procesos de prevención dirigido a potenciar habilidades sociales, laborales y personales de niños, jóvenes y adultos de la comuna (Área Grupos Vulnerables) • Objetivos específicos: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA habitantes de la comuna de La Pintana. • Actividades: Atención social profesional a personas viviendo con VIH/SIDA de la comuna; Atención social grupal; Talleres de autocuidado; Diagnóstico social, familiar y económico; Conmemoración de días emblemáticos (vigila comunal); Conmemoración del día mundial del SIDA; Realizar paseo de fin de año; Realizar fiesta de navidad de hijos de personas con VIH; Establecer coordinaciones con la OMIL y Microempresa para promover la reinserción laboral dependiente e independiente de las personas con PVVIH; Entregar beneficio de Capital Semilla a personas PVVIH que desarrollen trabajo independiente; Apoyar en la compra de medicamentos; Realizar talleres de formación en materias de VIH/SIDA, ITS/ETS, derechos sexuales, reproductivos y climaterios a mujeres participantes del taller de oficio y a organizaciones funcionales; Realizar charlas a alumnos de enseñanza media y básica y a jóvenes organizados y no, sobre la temática de VIH/SIDA, ITS/ETS; Realizar segunda campaña comunal en prevención primaria en materia de VIH/SIDA; Realizar jornada de evaluación y cierre de fin del año 2012 • Beneficiarios: 1.000 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad se realizaron las siguientes actividades: -Atención Social profesional a Personas Viviendo con VIH/SIDA durante el año 2012 se reciben 16 nuevos ingresos, derivados del Hospital Sotero del Río, y de la Agrupación Lazos de Vida , de este universo 35 usuarios/a PVVIH, recibieron atención social. A 26 usuarios/as PVVIH se le despacharon recetas médicas y a un total de 52 usuarios/as se les entregaron cajas de mercadería; Capital Semilla cabe señalar que a 10 usuarios/as PVVIH, se les entrega este beneficio previo curso de Microemprendimiento el 08 al 28 de octubre 2012. Además, 12 usuarios/as personas recibieron Consejería, aumentó en un 26% en comparación con el año 2011; También el programa realiza Atención social grupal durante todo el año y en el año 2012 se potencia el trabajo de la Agrupación social “Agrupación Lazos de Vida”, hombres homosexuales viviendo con VIH/SIDA; -El programa entrega atención profesional para desarrollar y potenciar habilidades sociales de 21 integrantes cero positivos; -Se continuó con la realización de Mesas de Prevención Primaria en VIH/ SIDA, ITS/ETS; - Se realizaron con la colaboración de la empresa de transportes SUBUS de pendiente del TRANSANTIAGO en las comunas de La Pintana , San Bernardo y Lo Espejo alcanzando a un público de 500 personas.- En estas citas se repartieron un total de 1500 condones además de 800 cartillas del Uso Correcto del Condón. Fechas 14 de noviembre Mesa Informativa Patio San Bernardo, 21 de noviembre Mesa Informativa Patio Lo Espejo y 28 de noviembre Mesa Informativa Patio Santa Rosa (registro fotográfico); - Taller de Prevención Primaria VIH/SIDA ETS/ITS, petición realizada por la Iglesia Wesleyana de nuestra comuna, Taller realizado el día 27 de abril en las dependencia sede la iglesia sólo para mujeres un total de 55 de miembros de la congregación, se hizo entrega de preservativos, material grafico, porta condones (registro fotográfico); -Ferias Informativas en Prevención Primaria en VIH/SIDA e

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

ITS/ETS, en conjunto con el Depto. de Organizaciones Comunitarias; -Ferias informativas durante el año. Programa de verano 2012.Actividad realizada Micro Talleres de Prevención en VIH, actividad diseñada para dueñas de casa, jóvenes y dirigentes sociales, alcanzando una convocatoria de 170 personas en lo días de programa, entregando condones, material grafico, porta condones, (registro fotográfico); -Conmeracion días emblemáticos: Vigilia comunal 2012 que se realiza el día 18 de mayo 2012 en el Parque Las Américas participan alrededor de 150 personas. Organizan Programa VIH, A. Lazos de Vida, colaboran Colegio 523, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y Depto OOCC sector centro; - Instalación Memorial al recuerdo a las PVVIH fallecidas en La Pintana, actuación Coro Polifónico Iglesia metodista, además Mesa Informativa para estudiantes Liceo 523 nocturna (registro fotográfico); Día Mundial del SIDA: 03 de diciembre, el Programa Municipal hace un saludo a los funcionarios municipales para recordar tan importante fecha entregando lazos de vidas, en las solapas de cada persona, manteniendo el compromiso por la causa de VHI/SIDA .En una segunda etapa se realiza la Ceremonia de Premiación del Segundo Concurso Fotográfico de VIH/SIDA , trabajo realizado en conjunto con la Mesa Intersectorial del Hospital Sotero del Rio.; Jornada de evaluación y cierre, se realiza el da jueves 03 de enero desde las 09:00 a 19:00 hrs en Campig El Bosque, asistieron 50 PVVIH adultas, Fiesta navidad niños(as) se realizó el 19 de diciembre con la asistencia de 72 niños y 25 adultos, los niñ@s recibieron dos regalos cada uno, además de una bolsa de navidad, helados, pan de pascua , bebidas, aliados, té, café . Hubo además una obra de teatro, payasos, juegos inflables y la visita del viejo de pascua. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: La meta se cumplió en 100% pues se contribuye potenciado a través de las actividades la prevención del VIH/SIDA.

11.- Programa Integral a la Reinserción Social. Presupuesto Municipal: M$ 13.150.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 13.150 M$ 18.150 Monto Total Ejecutado: M$ 20.200

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Aporte Externo: M $ 45.970

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Propender al mejoramiento de la calidad de vida, disminuyendo los niveles de vulnerabilidad social a través de procesos de prevención dirigido a potenciar habilidades sociales, culturales, laborales y personales de niños, niñas, jóvenes y adultos de la comuna (Área Grupos Vulnerables). • Objetivos Específicos: Contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios7as que tengan antecedentes penales y residan en la comuna, esto se hará a través de una perspectiva psicosocial y familiar, mediante la vinculación con la oferta programática de la comuna, el acompañamiento individualizado y el fortalecimiento de las capacidades y habilidades laborales de cada individuo. • Actividades: Atención social Psicosocial a personas que tengan antecedentes penales; Capacitar en micro emprendimiento a 200 mujeres y/o hombres que tengan antecedentes penales; Establecer coordinación con el programa Pintana en red para capacitación de alfabetización digital a 100 mujeres y/o hombres que hayan estado privado de libertad o gozan de algún beneficio de medio libre; Establecer coordinación para el acceso de los usuarios/as a los servicios municipales; Establecer coordinación con el Patronato Local de Reos de Gendarmería de Chile; Difusión del programa de Reinserción Social; Talleres de desarrollo personal para los usuarios: • Beneficiarios: Este programa está dirigido a personas adultas de la comuna que tengan antecedentes penales. Los beneficiarios del programa alcanzan a 300 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del Programa:-Se han gestionado 231 diagnósticos prontuariales, concretando la eliminación de antecedentes en un 7%.;- Se realizaron articulaciones de red con diversas instituciones a nivel comunal se concretó la vinculación con sedes sociales para la realización de talleres y actividades, específicamente en el sector El Castillo con la Junta de Vecinos 1901, a nivel municipal se coordinaron vinculaciones de un 75% del total usuarios propuestos (200) a los programas de OMIL, Centro de la Mujer, Departamento Social, COSAM y se derivó a más de 200 beneficiarios para obtener puntaje de su Ficha de protección social, con el propósito de gestionar subsidios asistenciales y postulaciones a programas sociales a tramitar en la municipalidad, a nivel regional se ejecutaron 231 derivaciones al Patronato Local de Reos. Se participó activamente en redes relativas a la reinserción social, específicamente en la Red Inserta, donde participan diversas instituciones regionales y en el I Seminario de Reinserción Social en la Región Metropolitana, exponiendo la propuesta y los resultados del programa; - Se gestionó el convenio entre Gendarmería de Chile y la I. Municipalidad de La Pintana. Finalmente a nivel nacional/internacional el programa participó en el “VIII Curso Internacional de Capacitación en Prevención Comunitaria del Delito para Jóvenes Profesionales de América Latina” realizado en Octubre en Managua, Nicaragua, presentando el programa municipal como buena práctica de intervención en reinserción en Latinoamérica. En lo referente a la inclusión laboral informal, por medio del curso de Microemprendimiento: -Se gestionaron 54 capitales semilla equivalente a un 27% del total propuesto, presentando una baja considerable al año anterior (100% del total propuesto), lo cual se explica por el retraso de los fondos adjudicados por el Ministerio del Interior; -Se capacitó a 54 beneficiarios mediante talleres sobre desarrollo personal, apresto laboral, resolución de conflictos, habilidades (aptitudes) de empleabilidad, capacitaciones en oficio, para así acompañar al proceso integral de reinserción se otorgo un capital semilla. Esto se realizó en las dependencias municipales. El desarrollo y ejecución de los micro emprendimientos en abril, junio y noviembre. Cada taller consideró 9 sesiones al mes de 4 horas cada uno, donde se realizó un plan de negocio a través del cual se entregó un capital semilla que fluctuó entre los $100.000 a $250.000 pesos ya que dependía del

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Aporte Municipal: M$ 18.150 Aporte Externo: M$ 1.600


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

planteamiento del plan de negocio presentado La promoción de la inclusión de las comunidades pintaninas en la reinserción social fue suspendida por la falta de recursos mencionados anteriormente. Para el 2013 se comenzará con los talleres en el sector El Castillo, dirigidos a la comunidad en general, invitando a dirigentes sociales, vecinos(as), instituciones comunitarias y personas con antecedentes, proponiendo la discusión y conversación sobre los recursos disponibles en la comunidad para la reinserción social, siendo un complemento para el programa municipal. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Para Desarrollar un diagnóstico prontuarial para informar y asesorar la eliminación y omisión de antecedentes. Se gestionaron 231 diagnósticos prontuariales, cumpliendo un 100% del total de propuesto, concretando la eliminación de antecedentes efectiva en un 7% del total derivado. Para Articular y Activar el entramado de redes institucionales. A nivel municipal se coordinaron vinculaciones de un 75% del total usuarios propuestos (200) a los programas; se concretaron 2 participaciones regionales cumpliendo con el 100% del total propuesto. Se participó en una instancia internacional, siendo un objetivo no considerado y destacándose aquello. Para Facilitar el proceso de inclusión laboral. Se gestionaron 54 capitales semilla equivalente a un 27% del total propuesto, presentando una baja considerable al año anterior (100% del total propuesto). El objetivo de Promover la inclusión de las comunidades pintaninas. No fue posible cumplirla totalmente por el retraso de transferencia del Ministerio, enfocándose a la gestión de éstas para el año 2013. 12. - Programa de Apoyo Juvenil Municipal. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 8.611.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 16.611 Monto Total Ejecutado: M$ 14.611.Aporte Municipal: M$ 14.611.-

• Objetivo general: Propender al mejoramiento de la calidad de vida, disminuyendo los niveles de vulnerabilidad social a través de procesos de prevención dirigido a potenciar habilidades sociales, laborales y personales de niños, jóvenes y adultos de la comuna (Área Grupos Vulnerables). • Objetivos específicos: Potenciar el fortalecimiento de espacios juveniles a través del reconocimiento y valoración de las diversas identidades juveniles presentes en la comuna.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para Potenciar el fortalecimiento de espacios juveniles a través del reconocimiento y valoración de las diversas identidades juveniles presentes en la comuna, se realizaron las siguientes actividades y tareas: El 14 de Abril la actividad de lanzamiento del Programa en la Plaza de Armas de la comuna con la presentación de jóvenes artistas locales y alumnos de la Escuela de Dj del año 2011, participando alrededor de 1000 jóvenes de la comuna; - En los meses de abril a noviembre del 2012, una vez al mes se

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA • Actividades: Lanzamiento del programa 2012;Taller de fortalecimiento de la gestión de los centros de alumnos; “3 ro Encuentro de artes juveniles; Taller de manipulación de equipos de audio y formación DJ; Clínicas para la formulación de Talentos Juveniles; Taller de murales y grafitos; Realización de seminario de liderazgo y políticas sociales juveniles; Realización del Día Internacional de la Juventud; Coordinación para la capacitación laboral de jóvenes; Fondo de Transferencia para jóvenes de la comuna; Creación de revista económica juvenil; Actividad de Cierre del programa . • Beneficiarios: El total de beneficiarios esperados, son 800 jóvenes aproximadamente.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

13.- Escuela Circense para Jóvenes Presupuesto Municipal Inicial: M$ 9.555.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 9.555.Monto Total Ejecutado: M$ 9.554

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realizaron reuniones taller de fortalecimiento de la gestión de los CCAA, en la cual en cada una de ellas trataron temáticas relevantes para su gestión, entre las cuales se destacan: Prevención de VIH/Sida, Derechos de los Niños, ecología etc. En esta actividad participaron de forma permanente 8 colegios de la comuna; - Los fines de semana del mes de mayo se realizo el encuentro de artes Juveniles en los 4 sectores de la comuna donde se presentaron diversos artistas jóvenes de la comuna con distintas especialidades. En total en esta actividad asistieron 1000 personas; - Entre los meses de Julio a Septiembre se ejecuto el taller de manipulación de equipos de audio y formación de DJ’S. Esta actividad se realizó todos los días sábados en el Auditórium Municipal. El taller consistió en dos áreas, una de manipulación de equipos de audio y el otro en la adquisición de las técnicas propias del oficio de DJ’S. En esta taller participaron 50 jóvenes de la comuna; - El día 25 de agosto del 2012 se realizó la celebración del día internacional de la Juventud en el gimnasio municipal con una fiesta juvenil. En la actividad participaron 800 jóvenes; Durante todos los meses del año se realizaron derivaciones a la OMIL para la capacitación de jóvenes de la comuna además de la derivación directa a centros de formación técnica que se establecieron coordinaciones con este programa; Se otorgó apoyo para las actividades comunitarias de diversas Organizaciones Juveniles a través de la entrega de galvanos, refrigerios, implementación deportiva como también el arriendo de amplificación y buses para traslados; Otra forma de apoyar esas actividades, fue a través de la facilitación del uso del auditórium municipal, escenario municipal y salas de la casa de la cultura; - El 15 de diciembre se realizó actividad de cierre del programa Jóvenes en el Auditórium Municipal donde se mostraron las diversas actividades realizadas durante el año. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: En relación a la consecución del objetivo general, podemos señalar que este se logra a través del cumplimiento del objetivo específico, debido a que se alcanzaron el 100% de las actividades propuestas en el programa, con una buena participación de las organizaciones juveniles y sus líderes. Por tanto, la tarea ahora es apostar por la innovación y abordar nuevas temáticas dentro de este programa.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Aporte Municipal: M$ 9.554 • Objetivo General: Propender al mejoramiento de la calidad de vida, disminuyendo los niveles de vulnerabilidad social a través de procesos de prevención dirigido a potenciar habilidades sociales, laborales y personales de niños, jóvenes y adultos de la comuna (Área Grupos Vulnerables) • Objetivos Específicos: Potenciar el desarrollo y fortalecimiento de habilidades artísticas circenses en adolescentes y/o jóvenes entre los 11 y 25 años en condición de vulnerabilidad. • Actividades: Realizar clase magistral dirigida a la comunidad; Implementación de Talleres de arte circense en cinco especialidades; Muestra de arte circense a la comunidad; Taller de Prevención; Cierre de Escuela circense. • Beneficiarios: 100 jóvenes de la comuna participando en la Escuela y 1.500 personas beneficiarias indirectas participantes en muestras.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para lograr el objetivo especifico de este programa, se realizaron las siguientes actividades y tareas: - Talleres de especialidades de acrobacia, trapecio, malabares, payaso y teoría del circo, en el mes de abril del 2012, desarrollándose estos todos los días martes y jueves desde las 17:00 hrs. a las 19:00 hrs. en el Gimnasio Municipal, para lo cual se cuenta con el apoyo del Circo Los Tachuelas, quienes facilitan los profesionales y los implementos, y el municipio aporta con el lugar, los honorarios de los monitores, con algunos materiales para los talleres, vestuario y colaciones para los participantes:-Durante el 2012, se realizaron 4 presentaciones de la Escuela de Circo en la comunidad, en los cuatro sectores, en los meses de Junio y Septiembre; -El 1 de Diciembre se realizó la actividad de cierre de la Escuela de Circo, en la carpa de la Escuela de Circo instalada en el gimnasio Municipal, donde se presentaron todos los participantes de la escuela demostrando todas las técnicas y herramientas adquiridas durante la participación en los talleres. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: En relación a la consecución del objetivo general, podemos señalar que este se logra a través del cumplimiento del objetivo específico, debido a que se alcanzaron el 100% de las actividades propuestas en el programa, con una alta participación de niños (as), adolescentes y jóvenes, alcanzando una participación estable de 120 beneficiarios.

14.- Centro de la Mujer Zona Sur La Pintana Presupuesto Municipal Inicial: M$ 13.979

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 14.529. Monto Total Ejecutado: M$ 62.353.Aporte Municipal: M$ 13.969 Aporte Externo: M$ 48.384

• Objetivo General: Favorecer el desarrollo, autonomía e integración social de la mujer mediante un enfoque integral que permita la habilitación de espacios de prevención y atención de problemáticas específicas, la promoción de la empleabilidad y la participación comunitaria tanto a nivel local como regional. (Área Mujeres) • Objetivos Específicos: Proveer de prevención y atención en la problemática de la violencia intrafamiliar hacia la mujer a través de un trabajo en redes que apunte a una respuesta oportuna e integral, a modo de lograr una reducción de la violencia y el empoderamiento de su condición de género.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para facilitar una instancia de contención, estabilización emocional, protección y atención a mujeres que viven violencia, se desarrollaron las siguientes actividades: En el año 2012 se ingresaron 297 mujeres en el Centro de la Mujer La Pintana, en promedio cada mujer ingresada en el Centro recibió 7 atenciones por las o los profesionales del Centro en las que se brindó atención psicosocial en las que se dio estabilización emocional, contención. Para la satisfacción de necesidades básicas se entregaron 10 cajas de mercadería a mujeres, usuarias del Centro que mantenían situaciones socioeconómicas precarias generadas por la situación de violencia vivida. Para proveer

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA • Actividades: Atención psicosocial reparatoria para mujeres que vivan violencia intrafamiliar; Satisfacer necesidades básicas en mujeres que viven violencia económica por parte de sus parejas; Atención asesoría y patrocinio legal a mujeres que entablan demandas de VIF contra sus agresores; Cuidado infantil de niños/niñas hijos de usuarias del Centro de la Mujer; Ejecutar acciones complementarias al área de la mujer con organismos locales y/o regionales; Conmemoración del día internacional de la mujer; Conmemoración día de la madre; Campaña de la no violencia contra la mujer; Implementación de talleres socioeducativos en los cuatro sectores de la comuna; Formación de monitores en temas de género y discriminación. • Beneficiarios: 10.000 Mujeres de la comuna.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

a las usuarias de terapias alternativas de autocuidado, se llevaron a cabo 10 grupos terapéuticos de los cuales participaron 90 mujeres aproximadamente en los cuales se incluían estrategias y herramientas de protección. Para la atención, asesoría y patrocinio a mujeres que entablan demandas por VIF se asesoran a más de 200 mujeres en materia legal y se patrocinaron al 100% de las usuarias que presentaron violencia física severa al momento del ingreso y que no contaban con patrocinio de otra institución o particular. Para la Conmemoración del día internacional de la Mujer se realizó una feria informativa donde se dio a conocer la información del Centro y del área de la mujer en general. Para la conmemoración del día de la Madre se realizó un acto representado por una obra de teatro que dramatizo las relaciones de pareja y sus conflictos, donde asistieron más de 200 mujeres además de la entrega de un presente referente al tema. Para la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer se realizó una jornada de reflexión en donde participaron 20 mujeres aproximadamente pertenecientes al Centro. En esta actividad estuvo presente la cultura y las artes puesto a que se realizó un tour por la ciudad de Valparaíso, además de un homenaje a las mujeres víctimas de femicidio durante el año 2012. Para la implementación de talleres socioeducativos participaron, sensibilizaron e informaron a más de 350 personas pertenecientes a diferentes redes, como establecimientos educacionales, organizaciones de mujeres, entre otros. Las personas que accedieron a esta oferta programática son mujeres, jóvenes, adultos mayores y hombres. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: El objetivo de Atención psicosocial reparatoria para mujeres que viven violencia, como meta se cumplió en un 98.6%, ya que la meta a alcanzar en el año 2012 era de 301 mujeres ingresadas. El objetivo Satisfacer necesidades básicas en mujeres que viven principalmente violencia económica y que ven restringidos sus recursos por ello, como meta se cumplió en un 100%, se entregaron 10 cajas de mercadería. El objetivo Proveer a las usuarias de terapias alternativas de autocuidado, que fortalezcan la vinculación de estas con el Centro, como meta se cumplió en un 100% más de 90 mujeres participaron de las terapias grupales. El objetivo Atención, asesoría y patrocinio a mujeres que entablen demandas por VIF, como meta se cumplió en un

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

100% se atendieron a más de 200 mujeres y se patrocinaron más de 100 causas. El Objetivo Conmemoración día de la Mujer (08 de Marzo), como meta se cumplió en un 100% se dio a conocer el Centro y su oferta programática. El Objetivo Conmemoración día de la Madre (10 de Mayo), como meta se cumplió en un 100% asistieron más de 100 mujeres a este acto conmemorativo. El Objetivo Campaña de la No Violencia Contra la Mujer (25 de Nov), como meta se cumplió en un 100% participaron más de 20 mujeres en dicha conmemoración. El objetivo Implementación de talleres socioeducativos en distintos sectores de la comuna, como meta se cumplió en un 100% participaron más de 300 personas en dicho talleres. Presupuesto Municipal Vigente: M$ 23.483.Monto Total Ejecutado: M$ 23.449.Aporte Municipal: M$ 23.449.-

15.- Apoyo Integral a Mujeres de la comuna Presupuesto Municipal Inicial : M$ 23.483

• Objetivo General: Favorecer el desarrollo, autonomía e integración social de las mujeres mediante un enfoque integral que permita la habilitación de espacios y prevención y atención de problemáticas específicas, la promoción de la empleabilidad y la participación comunitaria tanto a nivel local como regional. (Área Mujeres) • Objetivos específicos: Favorecer el desarrollo y autoestima e integración social de la mujer de La Pintana, mediante un enfoque de gestión integral, que permita la promoción y habilitación de espacios de sociabilidad, desarrollo personal y participación comunitaria de la misma. • Actividades: Nivelación de estudios para mujeres; Acciones complementarias con organismos locales y regionales; Conmemoración Día de la Mujer; Conmemoración Día de la Madre; Campaña de la no violencia contra la mujer; Implementación de talleres Socio educativos; Implementación de talleres de capacitación en oficio; Cursos con certificación SENCE; Realización de Feria Expo Mujer de La Pintana; Fondo para iniciativas de mujeres organizadas; Realización de actividades recreativo-culturales; Formación de monitoras en estilos de vida saludable; Realización de Seminario sobre derechos para mujeres de la comuna. • Beneficiarias: 8.000 mujeres.

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Actividades realizadas por objetivos específicos Para el logro del objetivo planteado, se desarrollaron las siguientes actividades con sus respectivas tareas: En términos de promoción y publicidad, se realizó la presentación de líneas de trabajo en los cuatro sectores de la comuna, entregando material informativo como dípticos, calendarios, y afiches que permitieran la promoción de éste. La difusión se llevó a cabo en diversas instancias, tales como: organizaciones sociales, ferias informativas, CESFAM, en dependencias municipales, jardines infantiles e instituciones privadas presentes en la comuna. Asimismo, en la línea educativa, para la planificación, ejecución y desarrollo de nivelación de estudios, se implementó durante el año 2012 una estrategia de trabajo conjunto a colegios municipales y Provincial de educación Cordillera; esto, con el propósito de maximizar los recursos existentes y mejorar el trabajo en red. En este sentido y aspirando a contribuir con la implementación de la perspectiva de género, se realizaron derivaciones de hombres interesados en nivelar sus estudios a través de los distintos programas de nivelación educacional. En términos de acciones complementarias al Programa, se trabajó en coordinación con los distintos Departamentos y Programas Municipales para la atención específica de cada usuaria, derivando al Departamento Social, de Educación, Deportes, Salud, Vivienda, Cultura, Centro VIF, Programa Adulto Mayor, Corporación de Asistencia Judicial, COSAM, OPD, Depto. de Organizaciones Comunitarias, OMIL, Depto. Protección Civil, Desarrollo Económico, DIGA, entre otras.


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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Desde el punto de vista externo a los servicios presentes a nivel comunal, se establecieron coordinaciones con algunos OTEC (que permitieron el desarrollo de cursos con certificación SENCE para mujeres de la comuna), Servicio Nacional de la Mujer (a través de la implementación de Talleres sobre Derechos Laborales), PRODEMU, Fundación con la cual se trabajó con 3 proyectos que permitieron apoyar a mujeres que desarrollan actividades laborales de carácter independiente y dependiente adjudicándose así un monto aprox. para la comuna de M$11.000 (once millones de pesos), asimismo se realizaron seminarios laborales dependientes e independientes en conjunto a Fundación PRODEMU para 100 mujeres en casa de la cultura. En materia de conmemoración, específicamente el día de la Mujer, fue realizado en Plaza Baldomero Lillo de la Población San Rafael de la comuna. Contó con la participación de artistas y grupos folclóricos. Se realizó una convocatoria masiva a mujeres organizadas y no organizadas de la comuna, asimismo, contó con la entrega de regalos para todas las participantes y asistentes a esta celebración, así como también dípticos y calendarios alusivos al Programa de la Mujer. Se destaca además, la participación de los equipos comunales del programa Jefas de Hogar y Centro de la Mujer que conforman dicha área, así como también la participación de mujeres en la venta de productos varios en stands establecidos. Durante la actividad se realizaron concursos que permitieron participar a las mujeres asistentes que fueron alrededor de 500. Por su parte, el día de la Madre fue realizado en el Auditórium Municipal con un total de 150 invitadas que presenciaron la obra de Teatro “Matrimonio, sobrevivientes” con los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez. En forma posterior, se hizo entrega de un cóctel para quienes asistieron. En esta oportunidad las participantes fueron representantes de los tres programas que componen el área de la mujer: Programa de la Mujer, Jefas de Hogar y Centro de la Mujer. Se realiza campaña con una salida a la V Región, específicamente ciudad de Valparaíso con el propósito de reflexionar y ayudar a las mujeres víctimas de VIF que reciben intervención en el Centro de la Mujer. Se destaca que se entregaron colaciones a todas las participantes de dicha campaña. Con el propósito de fortalecer la información responsable basada en el conocimiento, toma de decisiones y ejercicio de derechos y deberes de mujeres de la comuna, se realizaron ciclos de talleres formativos con mujeres organizadas y no organizadas en cuatro sectores de la comuna. Dentro de ellos se pueden mencionar los siguientes, Derechos del

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

consumidor y Nueva Ley SERNAC Financiero, Feria informativa en rehabilitación física; Psicoeducación en Depresión, entre otros. Cabe destacar que con el objetivo de llevar a la comunidad nuevos ofrecimientos, se realizó la coordinación durante el año 2012 con nuevos programas tales como ODECCO, basado en la línea del derecho al consumidor, interviniendo a un total de 9 organizaciones de mujeres de los cuatro sectores de la comuna; así como la continuación con CCR para dictar talleres en materia de prevención y promoción de la salud llegando así a 4 organizaciones de mujeres de la comuna. De la misma forma, se realizó coordinación con psicólogo de Programa de la Mujer el cual dictó charlas psicoeducativas a 7 organizaciones de mujeres referentes a la reconocimiento y tratamiento de la enfermedad de la Depresión dentro de las familias participantes. Además, realizó seminario y terapias de relajación a la organización de mujeres Las Arañitas las cuales se adjudicaron PMV 2012. Finalmente, se cuenta con un total de al menos 500 mujeres capacitadas en las distintas áreas informadas anteriormente. Durante el año 2012, se desarrollaron 3 cursos a nivel comunal; los cuales fueron distribuidos en 12 sedes de los sectores Centro, Sur, Nor Oriente y Nor Poniente. Para ello, se utilizó una estrategia participativa con las distintas organizaciones territoriales de la comuna. Lo anterior, con el propósito de incorporar a mujeres organizadas y no organizadas. El período de capacitación para las mujeres fue de 9 meses distribuidos en clases semanales de 3 horas diarias con un promedio de 20 participantes en cada uno de ellos y dirigidos por una monitora contratada por el programa finalizando con una certificación, cóctel y entrega de regalos. Siguiendo la línea de capacitación, se realizó la coordinación con Organismos Técnicos a Nivel Metropolitano, obteniendo así, cupos para usuarias en los cursos de: Técnicas de Atención al Cliente (OTEC María Ayuda), Cuidado y Estimulación Infanto Juvenil (OTEC Esperanza), Técnicas Avanzadas para el cuidado Integral del niño (OTEC María Ayuda), Embellecimiento de Pies y manos (OTEC María Ayuda), Manicure y Pedicure (OTEC María Ayuda), Cuidado y Acompañamiento del Adulto Mayor (OTEC Esperanza), entre otros. Finalmente, se destaca que dichos cursos se realizaron dentro y fuera de la comuna, y que en cada uno de ellos se aplicó una encuesta para observar el nivel de cumplimiento tanto a nivel técnico como material de lo comprometido en forma inicial por los organismos técnicos. En forma paralela, y considerando la coordinación de trabajo establecida con Fundación

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

PRODEMU desde año 2008 a la fecha, se realizaron dos cursos de 40 mujeres que realizan trabajos desde el área independiente (micro emprendimientos), otorgándoles así un acompañamiento de 9 meses en distintas materias relativas a sus áreas (planes de negocio, contabilidad básica y un apoyo adicional con Universidad de Chile y Universidad Santo Tomás en el ámbito del manejo de sus presupuestos. Se destaca que dicho proceso finalizó con una entrega de Capital Semilla. Otra de las actividades fue la Expo Mujer, que se llevó a cabo con 100 mujeres representantes de los 12 talleres comunales y mujeres que desarrollan micro emprendimientos de las distintas organizaciones que participan con el Programa de la Mujer. Con la finalidad de promover la participación de las mujeres organizadas de la comuna, se realizó un trabajo con el Departamento de Organizaciones Comunitarias para la postulación al Proyecto PMV año 2012. De esta forma, postularon 8 organizaciones con PJ y directorio vigente, de las cuales 5 se adjudicaron dicho proyecto en distintas áreas de participación (salud, prevención en depresión, terapias alternativas, promoción de derechos). En las actividades recreativo-culturales con mujeres organizadas y no organizadas de la comuna, se destacan las visitas a Museos Villa Grimaldi, Puerto de Valparaíso, Obras de Teatro (Matrimonio sobrevivientes), día de la Madre, entre otras. En conjunto a CCR dependiente del Departamento de Salud de la Municipalidad de la Pintana, se ejecutaron en 4 organizaciones de mujeres de la comuna talleres de Prevención y Promoción de la Salud. Finalmente, y de acuerdo a la coordinación establecida con Fundación PRODEMU, se realizaron 2 seminarios con una participación de 200 mujeres en materia de Salud y Trabajo. Para ambos seminarios se contó con el financiamiento de dicha fundación para la contratación de los expositores, desayuno, almuerzo de las participantes y el pago de un bono de locomoción. En esta oportunidad se realizaron reuniones de coordinación con profesional de la Oficina de los Derechos del Consumidor (ODECCO) siendo la abogada a cargo de dicha oficina la expositora. Para el seminario de trabajo independiente con mujeres que realizan y tienen microemprendimientos se contó con la participación de Profesionales de FOSIS Metropolitano y del Departamento de Fomento Productivo de la Subdirección de Desarrollo Económico. 16. Mejorando la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres Jefas de Hogar.

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 11.900.Monto Total Ejecutado: M$ 26.445


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Presupuesto Municipal Inicial: M$ 11.900.-

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Favorecer el desarrollo, autonomía e integración social de las mujeres mediante un enfoque integral que permita la habilitación de espacios, prevención y atención de problemáticas específicas, la promoción de la empleabilidad y la participación comunitaria tanto a nivel local como regional. (Área Mujeres) • Objetivos específicos: Contribuir en mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de las mujeres jefas de hogar a través de una intervención integral, que combine el desarrollo de las capacidades y habilidades de las usuarias y la articulación de redes institucionales de apoyo. • Actividades: Acciones complementarias con organismos locales y regionales; Conmemoración Día de la Mujer; Conmemoración Día de la Madre; Campaña de la no violencia de la mujer; Cursos con certificación SENCE; Postulación Fondo Capital semilla para mujeres jefas de hogares emprendedoras; Realización de actividades recreativo – culturales con perspectiva de género. • Beneficiarios: 200 mujeres Jefas de Hogar y sus familias.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para el logro del objetivo planteado, se desarrollaron las siguientes actividades con sus respectivas tareas: Se realizó la presentación de líneas de trabajo y componentes del programa en los cuatro sectores de la comuna, entregando material informativo tales como dípticos y afiches que permitieran la promoción de éste a nivel comunal. La difusión se llevó a cabo en diversas instancias, tales como: organizaciones sociales, ferias informativas, en dependencias municipales, jardines infantiles, CESFAM entre otras. Para el cumplimiento de las acciones complementarias al Programa, se realizaron coordinaciones con los distintos Departamentos y Programas Municipales pertinentes a los requerimientos del PMJH. Entre ellos destacamos el Departamento de Salud, (otorgando atención dental gratuita a más de 70 mujeres del Programa y 42 cupos para atención oftalmológica), Centro VIF (capacitando en los 10 grupos de talleres de Habilitación Laboral a mujeres en materia de prevención y conocimiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar), Jardines Infantiles (para la obtención de cupos preferenciales para hijos de usuarias del Programa), CESFAM de la Comuna (realizando coordinación directa para el componente de salud, específicamente en operativos de salud y derivaciones), Organismos Técnicos de Capacitación, Fundación PRODEMU, Pintana en Red, entre otros (todos ellos para el cumplimiento del componente de capacitación en oficios y alfabetización digital.). En materia de conmemoración, específicamente el día de la Mujer, fue realizado en Plaza Baldomero Lillo de la Población San Rafael de la comuna. Contó con la participación de artistas y grupos folclóricos. Se realizó una convocatoria masiva a mujeres organizadas y no organizadas de la comuna; asimismo, contó con la entrega de regalos para todas las participantes y asistentes a esta celebración, así como también dípticos y calendarios alusivos al Programa de la Mujer. Se destaca además, la participación de los equipos comunales del programa Jefas de Hogar y Centro de la Mujer que conforman dicha área, así como también la participación de mujeres en la venta de productos varios en stands establecidos. Durante la actividad se realizaron concursos que permitieron participar a las mujeres asistentes que fueron alrededor de 500. Por su parte, el día de la Madre fue realizado en el Auditórium Municipal con un total de 150 invitadas que

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Aporte Municipal: M$ 11.895 Aporte Externo: M$ 14.550


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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

presenciaron la obra de Teatro “Matrimonio, sobrevivientes” con los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez. En forma posterior, se hizo entrega de un cóctel para quienes asistieron. En esta oportunidad las participantes fueron representantes de los tres programas que componen el área de la mujer: Programa de la Mujer, Jefas de Hogar y Centro de la Mujer. Se realiza campaña con una salida a la V Región, específicamente ciudad de Valparaíso con el propósito de reflexionar y ayudar a las mujeres víctimas de VIF que reciben intervención en el Centro de la Mujer. Se destaca que se entregaron colaciones a todas las participantes de dicha campaña. Durante el año 2012 se realizó una serie de cursos de capacitación dirigido a Mujeres participantes del Programa Jefas de Hogar; esto, con el objetivo de adquirir conocimientos en diversos oficios y así contar con nuevas herramientas para enfrentar el mundo laboral. Dentro de éstos, destacan los derivados desde el Servicio Nacional de la Mujer (2) y los gestionados por el equipo comunal (6) a través de distintos Organismos Técnicos de Capacitación. Se destaca además la incorporación de una monitora de cuidado infantil para el cuidado de los hijos de las participantes mientras se ejecutaron dichos cursos. Se informa además del establecimiento de redes con la Subdirección de Desarrollo Económico para la incorporación de las participantes del programa en capacitaciones sobre Microempresa Familiar a través de los diversos Talleres de Habilitación Laboral realizados desde Marzo a Diciembre. Otra de las actividades realizadas, fue el desarrollo del Fondo Capital Semilla, beneficio que llegó a 30 mujeres participantes del programa, las cuales postularon al mismo, realizaron un plan de negocios (previa capacitación por parte del equipo comunal) y el apoyo de profesionales de Fundación PRODEMU quienes establecieron una alianza con el Programa para capacitar y promocionar los productos de las beneficiarias quienes recibieron además un monto de $100.000.- c/u para la compra de insumos y/0 materiales que apoyaran los emprendimientos que desarrolla cada una de ellas. Se destaca la entrega de informes de sistematización de la actividad al Servicio Nacional de la Mujer. Durante el año 2012, se desarrollaron diversas actividades recreativas culturales con mujeres organizadas y no organizadas de la comuna. Dentro de ellas se destacan las visitas a Museos (Villa Grimaldi, Puerto de Valparaíso, Día Internacional de la Mujer desarrollado por el Servicio Nacional de la Mujer, Obras de Teatro (Matrimonio Sobrevivientes), día de la Madre, entre otras.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

17 - Pintana en Red “Ejerciendo Ciudadanía. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 14.925.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 14.925.Monto Total Ejecutado: M$ 14.925.Aporte Municipal: M$ 14.925.-

• Objetivo general: Fortalecer la participación comunitaria de las personas excluidas social y tecnológicamente de la comuna de La Pintana, a través de la entrega permanente de servicios sociales y la aplicación de tecnologías de información y comunicación, como herramienta de operación transversal al desarrollo. (Área Fortalecimiento) • Objetivos específicos: Constituir un espacio de uso, reflexión y sensibilización acerca de las necesidades de fomentar y adaptar el uso de los TICS (Tecnología de Información y Comunicación) en las políticas, programas y proyectos para el desarrollo. Impulsando además prácticas de trabajo en redes para la cooperación al desarrollo. • Actividades: Creación de taller de capacitación alfabetización digital, Nivel básico internet y Word; Creación de taller de capacitación alfabetización digital, Nivel básico Excel y Power Point; Capacitación en alfabetización Digital y Manejo de Internet en plataformas de acceso a proyectos dirigido a dirigentes sociales y micro emprendedores; Implementación en infraestructura y tecnológica de salas de capacitación en computación, en infocentros y conexión a Internet; Creación de Aldea digital colonias infantiles digitales para niños y niñas; Aplicación de conocimientos en TIC básicos con metodología tecnología y comunidad Intel, juegos relacionados al uso de tecnologías y actividades digitales; Creación de un nuevo Infocentro; Celebración día del Internet; Campaña de sensibilización en temáticas de uso y seguridad de internet: • Beneficiarios: 1500 beneficiarios.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para incentivar a los vecinos en el uso de la computación y capacitarlos en el uso de los sitios web relacionados con trámites, negocios, estado, información y comunidad, creamos 20 Talleres de Capacitación en: Alfabetización Digital, manejo Nivel básico de Internet y Word Dirigido a pobladores (as) de la comuna. Creación Taller de Capacitación en Alfabetización Digital, Nivel básico Excel y Power Point dirigido a pobladores (as) de la comuna. Taller Creación de aplicaciones y acceso a Redes Sociales en la web: Blogs, Facebook. Messenger, e.mail.. en Alfabetización Digital, y manejo de Internet en plataformas de acceso a proyectos, dirigido a Dirigentes Sociales y Micro emprendedores(as) de la comuna. En alianza con el Programa de la Mujer y PRODEMU facilitamos las dependencia del Infocentro para le realización de 6 talleres de formación en TIC propios a su necesidad de negocios. Esto desde el mes de abril a diciembre. Los y las beneficiarias de estos talleres son vecinos y vecinas de entre los 18 a 70 años de edad. Cada término de Taller se entrega un certificado por alumno indicando su participación y logros. - Para integrar a los niños y jóvenes de la comuna en el uso “inteligente” de la Internet y el pensamiento crítico, una vez más creamos las Colonias Infantiles Digitales en el formato de ALDEA DIGITAL para niños(as) de la comuna, por dos días y una noche de compartir talleres de computación, cuenta cuentos, juegos deportivos, cine y recreación en grupo; como la presentación de proyectos de mejoramiento vecinal y social, guiados por voluntarios capacitados en TIC comunidad. Esta oportunidad el Colegio seleccionado fue Juan de Dios Aldea, con la presencia de 25 niños y 8 monitores para cada área de apoyo. Considerando colaciones permanentes y alojamiento en formato campamento. Como resultado obtuvimos Proyectos de mejoramiento social visto por los niños y niñas asistentes. En esta oportunidad tuvimos el apoyo de Empresas como Nestlé, Pepsodent, VTR. Y potenciamos nuestra alianza con la INTEL y Red Enlaces del Ministerio de Educación lo que permitió entregar mejores beneficios a los alumnos participantes.;- En el mes de octubre, en alianza con el Centro de Extensión de la Universidad católica de Chile montamos la 2ª Muestra de Ilustración de animación digital - EXPO MANGA 2012-, en La Pintana. Motivando a

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

los visitantes a mirar las Tic desde un punto de vista cultural y creativo. Esta exposición permaneció abierta al público por el período de un mes tanto en el Hall Central de la Casa de La Cultura como en la DIDECO de la Municipalidad. Expusimos 30 láminas . Para entregar un servicio ampliado a los vecinos, el Infocentro Pintana en Red presta atención permanente a los usuarios que solicitan atención de forma espontánea en el uso de los computadores para efectuar tareas, currículum, navegación en redes sociales, trámites, pagos etc.; - Como importante propósito de difusión y generación de lazos, tuvimos una participación activa como relatores de experiencia “TIC Comunitaria en Municipios” en “Telecentre INTEL Aprender, Latinoamérica y El Caribe Diciembre 4 y 5 en Santiago, Chile, con la intervención de países como Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala, Chile entre otros; Continuando con la generación de instancias de participación en el acceso y uso de las Tic, creamos e implementamos un nuevo Infocentro comunitario en la Junta de Vecinos 21-2 San Ricardo. Entregando a su Directiva la capacitación para la mantención y uso de las Tic en beneficio de su comunidad. Se les entregará internet por el período de un año, promoviendo en ellos la autosustentabilidad y generación de materias relacionadas a las Tic en beneficio de su comunidad y se postuló al Programa de Chile Enter, Comunidades Digitales 2012/13, para incorporar 4 computadores. Para proporcionar mayor motivación de crecimiento como programa, celebramos junto a los vecinos que nos han apoyado de forma voluntaria, los 10 Años del Programa Pintana en Red al servicio en Tic comunitario. Se entregaron reconocimiento a personas destacadas. En 2012, reafirmamos nuestra participación como Miembros de la Red de telecentre.org (Communities Skills Technology People- telecentre.org es un programa global que apoya la creación, la sostenibilidad y el crecimiento de los telecentros, que ofrecen servicios de TIC para desarrollar oportunidades para millones de personas en todo el mundo). Apoyo tecnológico en sala de computación “Pequeño clic” Jardín Infantil CEDIN, potenciando los Talleres de computación preescolar desarrollados por las educadoras. 100 niños de entre los 3 a 5 años de edad. Para tener un referente en relación a como las personas

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usan las Tic se realizó una encuesta a los usuarios, dando resultados que nos permiten perfilar de mejor modo sus carencias y sus conocimientos con respecto al uso de la internet. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: En relación al objetivo general, podemos señalar que este se logra a través del cumplimiento del objetivo específico, debido a que se alcanzaron altos porcentajes de afectividad esperada en relación a los talleres y a las actividades propuestas en el programa. Consiguiendo alta convocatoria e interés de las personas beneficiadas. 18.-Programa de Apoyo al Desarrollo de las organizaciones de Adultos Mayores Presupuesto Municipal: M$ 40.830.Aporte externo: M$ 35.419 MIDEPLAN

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 49.489 Monto Total Ejecutado: M$ 47.627.Aporte Municipal: M$ 47.627.-

• Objetivo General: Fortalecer la participación comunitaria de las personas excluidas social y tecnológicamente de la comuna de La Pintana, a través de la entrega permanente de servicios sociales y la aplicación de tecnologías de información y comunicación como herramienta de operación transversal al desarrollo. (Área Fortalecimiento) • Objetivos Específicos: Contribuir a un envejecimiento activo e inclusivo, por medio de acciones y espacios que promuevan el bienestar físico, social y recreativo de los y las mayores de la comuna. • Actividades: Entrega de canastas de alimentos; Entrega de medicamentos; Entrega de Apoyo técnico (Órtesis y prótesis); Complementar el trabajo de las Organizaciones Sociales mediante la entrega de alimentos para apoyo de onces familiares; Capacitar a Organizaciones Sociales de Adulto Mayor en postulación a Fondos Concursables; Actualización dirigencia; Jornada de Capacitación para dirigentes; Taller de Atención y cuidado de AM frágiles y dependientes; Taller de Memoria; Ciclo de Charlas Informativas y capacitaciones para mayores; Campaña de Sensibilización “Por el respeto y buen trato a los adultos mayores de La Pintana”; Seminario Adulto mayor por un envejecimiento activo y saludable; Taller cultivos de plantas medicinales; Talleres deportivos y recreativos; Actividades recreativas y de ocio Bailables – Bingos – Ciclos de Cine Itinerante; Celebración Mes de los grandes; Encuentro artístico y Deportivo Vivir la Vida;

Actividades realizadas por objetivos específicos Para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa de Apoyo a las Organizaciones de Adultos Mayores en la Comuna, se realizaron las siguientes actividades: -4 entregas bimensuales de apoyo en alimentos para onces semanales a 66 clubes de mayores en la comuna, que benefician a 1820 socio/as. El total de la entrega incluye: 1672 kilos de leche, 849 kilos de azúcar, 858 cajas de té, 130 tarros de café y 700 mermeladas; -35 organizaciones de mayores fueron capacitadas en proyectos. 21 lograron adjudicarse casi quince millones de pesos del Fondo Nacional Concursable del SENAMA.; -5 reuniones informativas con dirigentes de los clubes y 3 capacitaciones para adultos mayores organizados y no organizados, con una participación total de 500 personas; Se realizaron actividades recreativas donde participaron en total 4.350 personas mayores: (1) tres bailables, con 600 personas; (2) tres bingos, con 400 personas; (3) dos cines foro, con 100 personas; (4) elección de la reina, con 350 personas; (5) el encuentro “Vivir la Vida Toda La Vida”, con 250 mayores; (6) paseo anual de adultos mayores de la Comuna, con 1800 personas beneficiadas; (7) dieciséis paseos al litoral de Valparaíso, con 650 personas y (8) cinco actividades de gimnasia de bajo impacto para los mayores, con 200 personas; -Se actualizó el catastro de las organizaciones de adultos mayores, conformándose 3 nuevos clubes, y se actualizó la caracterización– georefenciada- del 100% de las mismas; - Atención de casos sociales a adultos/as mayores en situación de vulnerabilidad social, se logro: (1) apoyar en médicamente a 25 personas mayores. (2) Realizar más de 290 visitas

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Atención podológica; Entrega de apoyo a organizaciones sociales de adultos mayores por el fallecimiento de socios; Entrega de apoyo a organizaciones sociales de personas mayores para la realización de talleres de manualidades. • Beneficiarios: Son beneficiarios del programa aquellas personas mayores de 60 años.

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domiciliarias. (3) Realizar más de 700 atenciones de casos sociales en oficina. (4) Entregar 150 canastas de alimentos a adultos mayores vulnerables y sus familias, en la mayoría de los casos en sus domicilios. (5) apoyar de forma permanente a 40 mayores con pañales para adultos, entregando 200 paquetes de pañales. Todos estos aportes, con previo diagnóstico, informe social y seguimiento; -Se fortalecieron convenios y alianzas que refuerzan el capital social de la Oficina del Adulto mayor con el resto de los actores institucionales de la comuna, concretamente: (1) se logró 1 práctica profesional anual de Trabajo Social para la intervención comunitaria con organizaciones, en el marco del Convenio “Puente UC”. Evaluación de las metas cumplidas y objetivos logrados: La meta se cumplió en un 100%, consolidando el envejecimiento activo e incluso de 4615 adultos y adultas mayores.

19.- Programa Diversidad en la Inclusión Social Presupuesto Municipal Inicial: M$ 2.935.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 2.935.Monto Total Ejecutado: M$ 2.934 Aporte Municipal: M$ 2.934

• Objetivo general: Fortalecer la participación comunitaria de las personas excluidas social y tecnológicamente de la comuna de La Pintana, a través de la entrega permanente de servicios sociales y la aplicación de tecnologías de información y comunicación como herramienta de operación transversal al desarrollo. (Área Fortalecimiento) • Objetivos específicos: Potenciar la asociatividad, integración y participación de la población homosexual de la comuna a través de acciones culturales, recreativas y de capacitación. • Actividades: Realización de Taller sicosocial; social; Preparación de la marcha del orgullo gay, regional; Realización paseo anual; Celebración aniversario del programa y organización • Beneficiarios: 100 beneficiados.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para capacitar a las organizaciones sociales y redes de prevención, instituciones públicas y privadas se realizo el “Taller de Derechos Humanos y Salud de las Personas Transexuales, Transgéneros, Travestis e Intersex” en conjunto con Organización de Transexuales por la dignidad de la diversidad durante el Mes de Junio, la Actividad permitió sensibilizar a las redes acerca de la diversidad sexual. Para Informar acerca de la red municipal, comunal y regional se realizaron reuniones con la OTD (Organización de Transexuales por la dignidad de la diversidad), MOVHIL, IGUALES, para realizar trabajo en conjunto con respecto a la derivación de beneficiarios del programa se realizan charlas a jóvenes organizados y no organizados de la comuna. Para Impulsar la Difusión y Promoción se trabaja desde variadas estrategias como: Ferias informativas de los cuatro sectores de la Pintana entre los meses de abril a noviembre, participar en el canal 39 en el Programa a su Servicio hablando sobre temas de la diversidad sexual.Para Impulsar la Promoción de la diversidad sexual y la no discriminación en el Mes de Abril en la Casa de la Cultura se Realiza la Ordenación Sacerdotal del primer sacerdote gay en chile el Sr. Francisco Castro de la misión Sacerdotal Tercermundista por el Arzobispo Alejandro Soria,

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asistieron una delegación de la Misión tercermundista de Brasil y Argentina. Para Impulsar la Difusión ,en el mes de Agosto se realiza la celebración de los 10 años de trabajo del programa en la comuna y se presenta la obra de teatro “Las Maracas del Mambo”, Un montaje dramático y cómico a la vez que muestra como a través de tres comediantes transformistas un mundo mucho más común y conocido que lo que la mayoría piensa Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados Para el objetivo Especifico Realizar acciones de capacitación, la meta se cumplió en un 100% pues asistieron las 70 personas convocadas al Taller de Derechos Humanos y Salud de las Personas Transexuales, Transgéneros, Travestis e Intersex. Para el objetivo Especifico Informar acerca de la red municipal, comunal y regional, facilitando el acceso a ella a beneficiarios/as del programa, la meta se cumplió en un 100% el programa fue promovido entre las instituciones.Para el Objetivo Específico Impulsar la promoción y difusión acerca de la igualdad de oportunidades para la diversidad sexual y la no discriminación, la meta se cumplió en un 70% , pues por el bajo presupuesto nos falto dinero para hacer mayor difusión en trípticos del programa 20.- Beca Municipal para Estudiantes de Educación Superior de la Comuna Presupuesto Municipal Inicial : M$ 28.640

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 28.640.Monto Total Ejecutado: M$ 28.242

• Objetivo general: Fomentar y apoyar la educación de los y las estudiantes, generando a su vez modelos positivos a imitar por estudiantes de educación básica. • Objetivos específicos: Incentivar la permanencia en el sistema educacional de los y las estudiantes de educación superior; Fomentar el buen rendimiento académico de los y las estudiantes de Educación Superior; Motivar a los niños y niñas participantes del proyecto respecto de la importancia de continuar la educación formal; Fomentar el desarrollo de modelos positivos a imitar por los y las niñas de enseñanza básica. • Actividades: Proceso de difusión, Proceso de selección; Entrega de becas; Selección de ahijados; Actividades de apadrinamiento. • Beneficiarios: 55 Estudiantes de educación superior becados; 55 Estudiantes de enseñanza básica.

Actividades realizadas por objetivos específicos Para incentivar la permanencia de los y las alumnas de enseñanza superior, se desarrollaron las siguientes actividades: proceso de Difusión que se llevó a cabo a través variadas estrategias, tales como: atención social en sector, demanda espontánea en módulo de informaciones de este Departamento Social, canal experimental de televisión de la comuna. Durante los meses de febrero y marzo, se otorgó horas para entrevista social a los alumnos postulantes, las que se desarrollaron durante los meses de marzo y abril, Actividad que permitió realizar efectivamente la selección de los alumnos de enseñanza superior, beneficiarios del programa. Para fomentar el buen rendimiento académico de los estudiantes de educación superior, el día 27 de septiembre, se desarrolló la Ceremonia de entrega de becas, la que tuvo lugar en el salón principal de La Casa de La Cultura de esta comuna, contando con la participación de la más alta

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autoridad comunal, como también con una importante asistencia de los alumnos becados y sus familias. El pago de la beca a través de la oficina Tesorería Municipal, a cada uno de los alumnos de enseñanza superior beneficiados. Las actividades desarrolladas fueron efectivas, dado que el 100% de los alumnos de enseñanza superior seleccionados fue beneficiado con el pago de la beca, contribuyendo a fomentar el buen rendimiento académico de los alumnos. Para propiciar la participación de los jóvenes en espacios de acción social, se desarrolló la asignación de un ahijado, por cada becado. Para ello, se coordinó con el Departamento de Educación y los directores de establecimientos municipalizados de la comuna, quienes entregaron las nóminas de los posibles niños beneficiarios. Durante los meses de abril y mayo, se realizaron visitas domiciliarias a los padres o apoderados de los niños para invitar a los niños a participar del apadrinamiento permitiendo contar con la totalidad de los niños a apadrinar. Las actividades desarrolladas contribuyeron al logro del objetivo propuesto dado que permitió que los becado desarrollaran actividades en beneficio de la comunidad con su principal herramienta que es la educación. Para fomentar el desarrollo de modelos positivos a imitar por los niños y niñas de enseñanza básica, los padrinos desarrollan tutorías a sus ahijados enfocados en el apoyo académico y en la transmisión de experiencias positivas contribuyendo positivamente en la apreciación de los niños acerca de la necesidad de educación. Para motivar a los niños y niñas participantes del proyecto respecto de la importancia de continuar la educación formal, el día martes 19 de diciembre se desarrolló la actividad grupal de finalización la que tuvo lugar en Granja Educativa de Lonquén. El desarrollo de la actividad contribuyó a la integración entre los niños y los becados. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Al finalizar la ejecución del programa y evaluar el cumplimiento de las metas, se concluye que las actividades desarrolladas contribuyen al cumplimiento de los objetivos específicos y consecuentemente al logro del objetivo general, fomentando y apoyando la educación de los alumnos de educación superior, generando modelos positivos a imitar por niños de educación básica.

21.- Programa Mejoramiento Imagen Comunal. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 24.428-.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 24.428.Monto Total Ejecutado: M$ 24.508.-

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Aporte Municipal: M$ 24.508.• Objetivo General: Posicionar a la comuna de La Pintana, en el ámbito regional y nacional, como un lugar que con el trabajo municipal ha logrado un desarrollo sustentable de su territorio y un mejoramiento de la calidad de vida de su población. • Objetivos específicos: Que la comunidad organizada de la comuna tenga un conocimiento acabado y actualizado de la gestión que realiza el municipio en las áreas que le competen y en materias generales del quehacer comunal; Que en los mega proyectos que se están realizando en la comuna se reconozca la participación y gestión municipal y sean asociados por el resto del país, como cambios profundos y trascendentales en la calidad de vida de los habitantes de la comuna; Que las noticias locales de alta trascendencia en el mejoramiento de la imagen comunal tengan cobertura asegurada en los medios de comunicación masiva. • Actividades: Encuentros con la Comunidad organizada • Beneficiarios: Este programa está dirigido a todos los habitantes de la comuna.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para lograr que la comunidad organizada de la comuna de La Pintana tenga un conocimiento acabado y actualizado de la gestión que realiza el municipio en las áreas que le competen y en materias generales del quehacer comunal se llevan a cabo una serie de acciones conjuntas, entre ellas destacan:- Elaboración del periódico comunal “A La Pinta”, en el año 2012 se publicaron 6 ediciones en los meses de enero, abril, junio, septiembre, noviembre y diciembre. En cada uno de estos números se informó a la comunidad el trabajo que está realizando el municipio para mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes en todos los ámbitos que son de su competencia. Es así, como se dieron a conocer los avances en infraestructura, salud, educación, medio ambiente, transporte público, vivienda, cultura, etc.; - Publicación en la página web municipal www.pintana.cl de noticias que dan cuenta de la gestión municipal, enfocada en brindar un mejor servicio y oportunidades de desarrollo y superación a la comunidad local. Para lograr que en los megaproyectos que se están realizando en la comuna se reconozca la participación y gestión municipal, y sean asociados por el resto del país con cambios profundos y trascendentales en la calidad de vida de los habitantes de la comuna se utilizan los mecanismos de acción señalados en el objetivo específico 1, sumado a campañas informativas centradas principalmente en la publicidad a través de gigantografías, lienzos, folletos, etc. Para lograr que las noticias locales de alta trascendencia en el mejoramiento de la imagen comunal, tengan cobertura asegurada en los medios de comunicación masiva, el Departamento de Prensa y Relaciones Públicas efectúa gestiones periodísticas ante los medios de comunicación ofreciéndoles noticias comunales que puedan ser atractivas de reportear y a su vez logren visualizar a La Pintana como un territorio donde suceden hechos positivos, revirtiendo en parte la imagen comunicacional de la comuna asociada por lo general a acontecimientos delictuales y violencia. De este modo, lograron difundirse en los medios de comunicación hechos relevantes para la comuna, entre los que destacan el Espectáculo Pirotécnico del 25 de diciembre, el Sexto Festival de Documentales, Pintacanes, el Desfile Cívico Social y Miss Pintana 2012, entre otros. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados:

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Al evaluar los objetivos indicados en este Programa, es posible indicar que se cumplieron. La comunidad pintanina tuvo conocimiento de los avances comunales en materia de infraestructura y servicios que se lograron a través de la gestión municipal como también de los megaproyectos que se están ejecutando en La Pintana y del rol desempeñado por la Municipalidad. La comunidad nacional también conoció de los logros de La Pintana mediante la presencia en los medios de comunicación de noticias que destacaron la labor municipal y el rol de los habitantes de la comuna. 22.- Promoción Turística para los habitantes de La Pintana. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 16.649.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 24.849.Monto Total Ejecutado: M$ 24.849.Aporte Municipal: M$ 24.849.-

• Objetivo General: Promover la participación de vecinos de la comuna en actividades de turismo comunal. • Objetivos Específicos: Mantener y actualizar periódicamente un sistema de información respecto de la oferta turística para los habitantes de la comuna; Fomentar la inscripción y participación de los vecinos en actividades de turismo que se realizan; Mantener y fortalecer coordinaciones con instituciones y organizaciones sociales para la difusión del turismo en la comuna; Fomentar el circuito municipal rescatando los lugares característicos de la comuna; Fomentar el turismo cultural y/o visitas guiadas rescatando los lugares característicos de la Región Metropolitana; Crear y promover actividades de turismo de intereses especiales, enfocadas a diversos grupos de la comuna; Mantener y fortalecer las actividades de turismo cultural. • Actividades: Actualización y revisión de un catastro de ofertas turística; Promoción de paquetes turísticos; Crear folletos informativos de la oferta turística; Difundir los paquetes turísticos; Coordinar la realización de los viajes; Visitar instituciones y organizaciones sociales; Coordinación permanente con lugares característicos de la comuna; Coordinación permanente con lugares característicos e interesantes de la Región Metropolitana; Coordinar reuniones con grupos específicos de la comuna; Coordinación y reuniones con grupos específicos; Coordinación con distintos operadores; Ejecución de viajes para grupos específicos; Día del Patrimonio

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para Promover la participación de vecinos de la comuna en actividades de turismo comunal, nacional e internacional, se realizaron las siguientes actividades y tareas: Generación de un sistema de información respecto de la oferta turística para los habitantes de la comuna que consistió en la creación y revisión de ofertas turísticas de 18 distintos operadores, creación de 12 paquetes turísticos, realización de 32 viajes por el día a 09 destinos diferentes donde participaron 1.321 personas y realización de viajes de larga distancia a 5 destinos diferentes con la participación de 310 personas, cumpliéndose en 100% la meta fijada; - Fomentar el turismo local a través del circuito Municipal, con la participación de 146 personas que conocieron la historia de la casa patronal donde actualmente funciona la I Municipalidad de la Pintana, visita a Alcaldía, Salón de Sesiones del Concejo Municipal, Mini Zoológico y Museo Interactivo mediante un recorrido guiado, museos y centros culturales; Fomentar el Turismo Cultural a través de visitas a distintos museos de la Región Metropolitana, con la participación de 126 personas. - Participación en la red de trabajo municipal a cargo de SERNATUR, lo que nos ha permitido estar en informado de las ofertas turísticas de otras comunas y participar en un espacio de intercambio, a través de la participación en ocho reuniones de coordinación; -Incorporación del adulto mayor en la actividad turística, para lo cual se participó en el Programa Turismo Social dirigido especialmente a la tercera edad, que cumplan con el requisito de ser mayor de 60 años y un puntaje de ficha de protección social igual o inferior a 14.000 puntos, que son subvencionados en un 80% por el gobierno central y en 20% por el Municipio, en esta

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Nacional de la Comuna. • Beneficiarios: 2000 personas.

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23.- Convenio SENAME Promoción y Protección de Derechos del Niño (OPD) Presupuesto Municipal Inicial : M$ 31.697 Aporte SENAME de M$ 84.071

Presupuesto Municipal Vigente : M$ 31.697 Monto Total Ejecutado: M$ 26.415 Aporte Municipal: M$ 26.415

• Objetivo General: La Oficina de Protección de Derechos del Niño (OPD) en la comuna se plantea como objetivo el Brindar una atención especializada a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están siendo vulnerados y, trabajar con la comunidad sensibilizando y promoviendo el reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes con el objetivo de desarrollar una cultura de derecho en el ámbito local • Objetivos Específicos: Promover la Elaboración participativa de una Política Local de Infancia con un enfoque de derechos que permita, entre otros aspectos, la integración del tema en instrumentos de gestión municipal, los sectores que se encuentran bajo la responsabilidad del gobierno comunal, particularmente educación y salud; Desarrollar y fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores u actores locales vinculados a la infancia que permitan generar un lenguaje común, intercambiar información, aunar criterios y desarrollar intervenciones comunes; Contribuir al desarrollo de mecanismos eficaces de derivación desde las redes locales, que faciliten a NNA y sus familias el acceso efectivo a los programas, servicios y recursos disponibles; Incentivar la participación activa de los NNA, la familia y la comunidad, en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de NNA; Ofrecer directamente la protección especial, que sea necesaria, en caso de vulneración de derechos cuando la derivación a un programa no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de una situación que

Actividades realizadas por objetivos específicos Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron las siguientes actividades: -Recolección y sistematización de información para la elaboración de un diagnóstico Comunal de Infancia; - Elaboración de una Política Comunal de Infancia;Realización de acciones en post del fortalecimiento de la Red de Infancia; Actualización y difusión de Catastro de Instituciones que trabajan con la infancia; -Realización de atención psicológica, social y jurídica a 573 NNA convenidos con SENAME; 989 Visitas Domiciliarias a NNA ingresados, desde Enero a Diciembre.

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oportunidad se realizaron 3 viajes a Pichilemu, con una duración de 7 días y 6 noches cada viaje; - Promoción y difusión del trabajo que realiza la Oficina de Promoción Turística, meta que se cumplió en un 100 %, a través confección de folletos informativos, promoción de los diferentes paquetes turísticos a través del canal 39 y el Diario “A la Pinta”, realización de 12 reuniones informativas con los potenciales usuarios, promoción y exhibición de las ofertas turísticas en: Juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, colegios, consultorios , etc.

Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: 71% de las acciones para la elaboración del documento de Diagnóstico, son realizadas; - 40% de las actividades para la elaboración Política Local de Infancia, son realizadas. 100% de los datos existentes en el catastro de la RIJ 2011 son actualizados; 100% de las reuniones programadas con la red SENAME, realizadas (PPC, PIB, PIE, FAE); 33% de redes sectoriales de la RIJ diseñan y difunden un Dispositivo de Alerta Temprana con énfasis en los ejes de Educación y Salud (DAT sectorial); Al menos el 50% de los sectores se la comuna se ejecuta una actividad de promoción de derechos desde la RIJ; 75% de los sectores de la comuna realizan encuentro con Centros de Alumnos (CCAA) existentes en el territorio, cumpliendo el 100% de la meta; El 24% de los Centros de Alumnos (CCAA) de la comuna participan de un encuentro Comunal, en el marco de la conformación de los Consejos Consultivos; El 100% de las acciones para conformar un Consejo Consultivo inclusivo son realizadas; 100% de las actividades de promoción de derechos programadas por la OPD, son difundidas a través de medios de comunicación de masas;


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, del NNA y el fortalecimiento de los roles parentales del grupo familiar o adulto responsables del NNA atendido/a. Actividades: Gestionar la incorporación de actividades del Plan comunal de la Infancia – Adolescencia 20112014, en al menos un instrumento de gestión de salud o educación; Participar en reuniones y actividades de las instancias intersectoriales existentes en la comuna; Realizar reuniones de planificación con la mesa de explotación sexual, comercial de niños y niñas y adolescentes; Realizar reuniones de coordinación de casos con instituciones que trabajan el tema de la infancia en la comuna; Realización evento masivo de celebración “Día del Niño y Niña”; Realizar 8 talleres de derechos y habilidades sociales con NNA de los 4 sectores de la comuna; Realizar gestiones con el zoológico metropolitano, museo interactivo Mirador y otros para obtención de entradas liberadas para NNA y familias; Participar en actividades promocionales de la comuna; Realizar atención psicológica, social y jurídicas; Elaborar informes a tribunales; Realizar visitas domiciliarias solicitadas al área de protección; Realizar seguimiento en tribunales de casos judicializados; Ejecutar 10 talleres modulares de fortalecimiento de competencias parentales, orientados a padreas, madres y/o cuidadores de niños ingresados al programa. Beneficiarios: Niños, niñas y adolescentes de la comuna.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

24 .- Aporte Municipal PREVIENE Presupuesto Municipal Inicial: M$ 4.547.Aporte CONACE: M$ 28.007.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 4.547

• Objetivo General. Este programa es un aporte Municipal para complementar la ejecución del Plan Comunal de Prevención de Drogas 2012, y se materializa en la contratación de una secretaria para el programa comunal 3 insumos para actividades de coordinación con las redes locales. El objetivo general de CONACE es fortalecer las instituciones para el cumplimiento de la estrategia de favorecer el accionar descentralizado de los organismos del Estado. • Objetivos Específicos: Fortalecer y potenciar la capacitad de la familia como agente protector: Evitar y disminuir el consumo de drogas en niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas; Realizar la primera acogida, detección, derivación y seguimiento

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron las siguientes actividades: Identificación de líderes y actores claves para estructuración de las mesas de trabajo en 9 establecimientos educacionales (marzo); Capacitación inicial en enfoque de factores de riesgo y factores protectores dirigido a docentes de 9 establecimientos educacionales (marzo); Difusión, acompañamiento y seguimiento técnico a 6 establecimientos en el marco de postulación del Programa de Certificación Escuelas Preventivas (mayo-octubre); Alumnos son encuestados para identificar las conductas riesgo, factores de riesgo y factores protectores asociados al consumo de drogas y alcohol, violencia y deserción escolar (abril); Reuniones de

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El 100 % de las actividades programadas para la creación de material periodístico de promoción realizado por niños, niñas y adolecentes, son ejecutadas; 2.500 personas participan en actividad masiva relacionada con la promoción de los Derechos de los NNA; 100% de casos convenidos por SENAME se les brinda atención psicosocial y/o jurídica (573 NNA); 100% de los NNA ingresados a OPD son Visitados en su domicilio por Profesional de OPD (989 Visitas realizadas);A lo menos 17 NNA usuarios/as del área de Protección, identifican factores protectores por medio de la asistencia a uno de los cuatro talleres; 100% de casos de OPD que se requieren son derivados asistidamente a programa pertinente; 100% de las medidas de protección que sean necesarias según los planes de intervención individual serán solicitadas a los tribunales de familia; 100% de asistencia de abogado a audiencias preparatorias y de juicio de causas en tramitación por medidas de protección en que la OPD sea parte como requirente o curador ad litem; 100 % de los informes solicitados por Tribunales de Familia son respondidos (477 informes realizados); 100% de las reuniones programadas de coordinación y colaboración con cada Tribunal de Familia de la jurisdicción, son realizadas. Una reunión de coordinación y colaboración con cada Tribunal de Familia de la jurisdicción; A lo menos 28 padres/madres, usuarios del área de protección, fortalecen sus competencias parentales/marentales, por medio de su asistencia a uno de los cuatro Talleres programados; 50% de los sectores realizan Escuela para padres y madres en un establecimiento educacional por sector.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA de casos de personas consumidoras y no consumidoras de drogas; Implementación de la Red de Integración socio laboral constituida por los centros con convenio CONACE- MINSAL; Disminuir el consumo de drogas de personas que laboran en instituciones privadas y públicas; Aumentar la sensibilidad, el conocimiento y compromiso de la comunidad para abordar el consumo y tráfico de drogas; Promover la asociatividad y/o trabajo en red con las distintas organizaciones sociales e instituciones locales que abordan la temática de drogas; Promover e instalar una política de drogas en instrumentos de planificación municipal; Elaborar planes de trabajo acordes a la actualización del diagnóstico comunal; Generar instancia de trabajo intersectorial. • Actividades: 12 Jornadas de trabajo de la redes intersectoriales; Acciones preventivas. • Beneficiarios: Niños, niñas y jóvenes de la comuna.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

25.- Desarrollo de la Capacitación para MYPIMES, Jóvenes de 18 A 29 años y usuarios de la comuna en

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 26.409.Monto Total Ejecutado: M$ 23.322.-

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mesa de trabajo en nueve establecimientos educacionales para la priorización de 3 a 5 factores de riesgo y factores protectores a trabajar, según criterios técnicos de magnitud, sinergia, gravedad y valoración comunitaria (abril); 265 Sesiones del programa continuo preventivo con niños/as y adolescentes de nueve establecimientos educacionales (may - nov). Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: 100% de los establecimientos educacionales instalan el Sistema Integrado de Prevención Chile Previene en la Escuela generando procesos preventivos sistemáticos y graduales que fortalecieron y desarrollaron competencias preventivas, habilidades personales y grupales de los actores claves para la planificación y ejecución de acciones articuladas y coherentes al interior de los establecimientos educacionales. 100 % de los establecimientos educacionales son diagnosticados respecto a los niveles de consumo de drogas y alcohol, violencia escolar y deserción escolar, permitiendo conocer y priorizar la intervención de los factores de riesgo y factores protectores que disminuirán el desarrollo de las conductas de riesgo. 100% de los establecimientos educacionales diseñan un plan de prevención para la disminución de los factores de riesgo y potenciación de los factores protectores, definiendo la focalización de la intervención programática en prevención según las necesidades y priorización realizada por los establecimientos educacionales; 100% de los establecimientos educacionales implementan y realizan el seguimiento de los planes de acción y estrategias preventivas, empoderando a las comunidades en la ejecución y seguimiento de estrategias y programas preventivos que abordan: 1) Factores riesgo: Baja percepción de riesgo del consumo de alcohol y drogas, actitud favorable hacia el consumo de alcohol y drogas, bajo manejo e involucramiento familiar, factores constitucionales (hiperactividad, problemas de ánimo, búsqueda de sensaciones peligrosas), bajo compromiso escolar y de cumplimiento de normas en la escuela; 2) Factores Protectores: Habilidades sociales, apego familiar, oportunidades a la participación prosocial en la familia y la escuela;


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA general. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 26.409 Aporte externo: M$ 182.000

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo general: Mejorar las condiciones de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo económico de los habitantes de la comuna por medio de la capacitación permanente del capital humano, con recursos institucionales y externos. • Objetivos específicos: Entregar mediante los subsidios que el Estado tiene para la capacitación, las competencias necesarias para desarrollar habilidades y condiciones técnicas de los usuarios, de modo de facilitar su incorporación al mundo laboral o realizar emprendimiento por cuenta propia; Promover las disposiciones de la ley 19.496 sobre derechos y deberes del consumidor mediante los servicios que presta la oficina de información del consumidor. • Actividades: Firma de convenios con instituciones de capacitación; Cursos de franquicia tributaria; Gestión en capacitación; Realización de Tutoriales de capacitación; Feria de Empleo y Capacitación; Talleres a consumidores y vendedores; Atención a ciudadanos por vulneración de derechos al consumidor, • Beneficiarios: 2.600 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos específicos se realizaron las siguientes actividades: Fueron inscritos 829 personas en cursos de capacitación. Se realizaron cuestionarios de habilidades e interés a 141 usuarios inscritos. Estos cuestionarios buscan establecer las reales necesidades de la población con el objeto que la deserción a los cursos disminuya significativamente, ya que hemos observado que nuestros estudiantes muestran importantes dificultades para terminar el proceso completo de capacitación en los organismos a los cuales son derivados. Se derivan a la Red FORJAR un total de 236 estudiantes y se derivan a capacitación en ONG y OTEC un total de 206 estudiantes. Los cursos de la Red FORJAR, son en oficios y tienen una duración aproximada de 5 meses más 1 mes de práctica, poseen un bono de locomoción y alimentación. Estos oficios están relacionados con: Asistente Administrativo, Atención de cuidados de enfermos, Operador logístico, Telefonía Básica, Paneles foto voltaico, Recepcionista, Secretariado jurídico, Ayudante de mecánico automotriz, entre otros. Los cursos derivados a ONG y OTEC, se relacionan con los programas SENCE, 1. Bono Trabajador Activo y 2. Bono Empresa y Negocio, estos son cursos breves de no más de 90 horas. El total de derivados a cursos de capacitación es de 442 estudiantes. No se derivan por falta de requisitos 389 usuarios. Curso realizados por la Unidad de Capacitación. Se realizan 3 cursos de capacitación: 1. Economías Domésticas para 30 estudiantes y 2. Gestión de Negocios para 10 estudiantes, ambos cursos con su respectiva certificación. Se realizaron gestiones con las OTIC para que liciten con Franquicia Tributaria cursos en la comuna de La Pintana, proceso que está en evaluación de las instituciones respectivas.

26. Potenciación y Desarrollo del Emprendimiento Presupuesto Municipal Inicial: M$ 27.945 Presupuesto externo: M$ 168.000 Fondos a postular

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 27.945 Monto Total Ejecutado: M$ 27.318.Aporte Municipal: M$ 27.318.-

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Aporte Municipal: M$ 23.322.-


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Diseñar e implementar una estrategia comunal de desarrollo económico local continúo que involucre al sector micro empresarial y emprendedor de la comuna, mediante la ejecución y evaluación permanente de variadas línea de acción dirigida en forma focalizada a la población objetivo del programa. • Objetivos Específicos: Identificar, caracterizar y categorizar a los micro empresarios y emprendedores de la comuna; Entregar asesorías técnicas específicas para el desarrollo del sector empresarial en los focos de comercialización, financiamiento, gestión, calidad y diseño, uso de tecnología digital, Portal Chile Compra; Facilitar y estimular la creación y formalización de microempresas familiares en la comuna; Fomentar el desarrollo empresarial sostenible asociativo, entre los microempresarios de los rubros de comercio, mueblistas, metalmecánico y artesanos; Ejecutar proceso de inscripción y realización de programas adjudicados para la comuna, vía FOSIS.. • Actividades: Diagnóstico situacional de microempresas y actividades emprendedoras; Implementar asesorías técnicas; Orientar y acompañar a las MEF en el proceso de formalización; Capacitar a los participantes de programas sociales que inician MEF; Fortalecimiento de la mesa de desarrollo económico local; Participación en la Mesa Técnica territorio Sur Nor oriente; Implementación de proceso de inscripción del programa FOSIS. • Beneficiarios: 600 usuarios perfil FOSIS.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para Identificar, caracterizar y categorizar a los micro empresarios y emprendedores, se trabaja mensualmente sobre el rol de patentes existente el Departamento de Rentas, a éste se le aplica nomenclaturas específicas que permiten identificarlos y categorizarlos para luego georeferenciar los microempresarios. Lo anterior permite separar por sectores territoriales a cada uno de ellos de duplas de profesionales quienes realizan la intervención particular. La entrega de asesorías a los microempresarios de la comuna, tales como Planes de Negocio, Ergonomía, Charlas de Tranquilidad Financiera, Capital Semilla, Polo Software, facturación electrónica, ferias de comercialización, gestión de negocios. En la tarea de facilitar y estimular la creación y formalización de microempresas familiares, se gestionaron 286 patentes de microempresas familiares a través de la atención de público diaria. Además a través de un programa municipal especial se entregó orientación a 1.000 actividades económicas que se desarrollaban sin patente MEF. Todo lo anterior en coordinación permanente con el Departamento de Rentas, Inspección y la DIGA. Y se entregó capacitación a 172 participantes de programas sociales que incluyen el componente de trabajo independiente. En cuanto al fomento del desarrollo empresarial sostenible asociativo se realizan acciones de asesoría técnica, participación en ferias de comercialización, postulación a fondos externos se trabaja con la asociación de huerteros, ASIP, Ferias libres y agrupación de mujeres. Finalmente se informa que se inscribieron a 2.339 personas a los programas de emprendimiento y empleabilidad del FOSIS. De los cuales y según la cobertura asignada a la comuna, fueron beneficiadas 422 personas, lo cual se tradujo en una inversión ascendiente a $ 154.444.785.-

27.- Apoyo a la Inserción Laboral de los habitantes de la comuna. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 12.844.--.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 13.844.Monto Total Ejecutado: M$ 11.879.Aporte Municipal: M$ 11.879.-

• Objetivo General: Diseñar y ejecutar acciones tendientes a aumentar las posibilidades de inserción laboral de los habitantes de la Pintana inscritos en la bolsa nacional de empleo, mediante la integración de servicios de acercamiento, información, capacitación, orientación ocupacional y gestión de empleo. • Objetivos Específicos: Acercar los servicios y la oferta

Actividades realizadas por objetivos específicos: Se realizaron las siguiente actividades realizadas por objetivos específicos: Atención de la OMIL en sectores de la comuna, se inscribieron en sistema Bolsa Nacional de Empleo (B.N.E) a un total de 142 personas y en la atención diaria de oficina se atendieron a 2.213 personas cesantes; .Se aplicó perfil laboral, según tipo de empleo, al 100% de las personas inscritas en la OMIL; -A partir de la

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA programática laboral a los distintos sectores de la comuna captando más usuarios potenciales para la oficina municipal de información laboral; Generar herramientas de perfil laboral de acuerdo a las necesidades de los usuarios y del mercado laboral; Diseñar y ejecutar instrumentos de capacitación en el ámbito psicolaboral para los usuarios; Generar instancias de cooperación y alianzas con empresas a fin de agilizar el proceso de inserción laboral. • Actividades: Atención de la OMIL en sectores de la comuna; Aplicar perfil laboral; Sistematización de las ofertas laborales; Vinculación y coordinación con las empresas locales y externas; Talleres de apresto laboral; Feria de empleo y capacitación. • Beneficiarios: 800 personas.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

28.-Programa Comunal de Defensa y Promoción de los Derechos del Consumidor Presupuesto Municipal Inicial: M$ 31.117

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 28.632.Monto Total Ejecutado: M$ 25.511.Aporte Municipal: M$ 25.511.-

• Objetivo General: Promover el ejercicio y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de servicios básicos de los habitantes de la comuna de La Pintana. A través de asesoría individualizada y la difusión de derechos y obligaciones reguardadas por ley. • Objetivos específicos: Otorgar asesoría legal a las personas de la comuna, vulneradas en sus derechos derivados de su calidad de consumidor y/o usuario de servicios básicos; Difundir al interior de la comuna la instalación del programa de defensa del consumidor; Ejecutar plan comunal de difusión, hacia la comunidad de La Pintana, relacionada con los derechos y obligaciones del consumidor y usuarios de servicios básicos. • Actividades: Realización de atención de público permanente; Realización de coordinaciones y gestiones judiciales en defensa de derechos del consumidor, transgredidos; Confección e implementación del Plan Comunal de Difusión. • Beneficiarios: 2.000 personas.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Se entregó atención diaria al público, otorgando asesoría legal y orientación a las personas y proveedores de la comuna ante vulneración de derechos derivados de su calidad de consumidor y/o usuarios de servicios básicos. El apoyo profesional fue a través de una atención personalizada, de reclamos ante los organismos competentes como: Ingreso de reclamos y consultas en la plataforma SERNAC, Superintendencias y Juzgados de Policía Local, alcanzándose la suma de 235 personas atendidas (considerar que el programa se inicia en junio). A través de la elaboración e implementación de un Plan Comunal de Difusión y promoción de la oficina, se realiza lanzamiento con acto municipal, se distribuyen en organizaciones sociales, programas sociales y la presencia en ferias libres volantes y afiches, con el apoyo del Departamento de Relaciones Públicas se realiza y difunde en el canal 39 una cápsula de descripción del programa, también se difunde mediante el diario comunal, se participa con mesa informativa en 03 ferias ciudadanas realizadas en diversos sectores de la comuna.

sistematización permanente de las ofertas laborales hacia la comuna, se concluye la necesidad de ampliar la cartera de de empresas lo cual se logra ampliando a 162 nuevas empresas; .-Realización de talleres de Apresto Laboral, se aprestaron 108 personas en 29 talleres y se realizó una Feria de Empleo, con la participación de 26 empresas y la asistencia de 500 personas aproximadamente. Se menciona además que la OMIL implementó en forma conjunta con el CCR dependiente de la dirección de salud el programa de “Rehabilitación Integral en la Red de Salud”, que perseguía la inserción y re inserción laboral de personas con discapacidad, lográndose colocar en forma exitosa a 15 personas. Finalmente se informa que a través del SENCE se financia el “Fortalecimiento OMIL 2012”, traspasando al municipio la suma de $14.000.000, utilizado en el fortalecimiento de las acciones propias de la OMIL, los cuales fueron utilizados en la contratación de 01 sicólogo laboral.

Se confeccionó y ejecutó plan comunal de capacitación hacia la comunidad de La Pintana con contenidos de los derechos y obligaciones del consumidor y usuarios de

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

servicios básicos y puesta en marcha del SERNAC financiero; realizándose 21 talleres, 658 personas. 29.- Asistencia Técnica a los Huertos Familiares de La Pintana, en conjunto con INDAP Presupuesto Municipal Inicial : M$ 4.135. Aporte Externo: M$ 21.404 (INDAP-PRODESAL)

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 5.189.-.Monto Total Ejecutado: M$ 26.593.Aporte Municipal: M$ 5.189.Aporte Externo: M$ 21.404.-

• Objetivo general: El objetivo del programa es cumplir con brindar los recursos necesarios para llevar a cabo el Convenio con PRODESAL • Objetivos específico: Apoyar en la asistencia técnica y económica a entre 100 y 120 familias de los sectores Huertos José de La Maza, Mapuhue y Villa Las Rosas; Incrementar los ingresos y la calidad de vida de las 100 a 120 familias adscritas al Programa de Desarrollo Local PRODESAL. • Actividades: Financiar parcialmente la contratación de personal técnico y administrativo; Atención a los usuarios de la Unidad Operativa conformada; Canalizar los subsidios sociales y servicios básicos, prestados por el municipio, hacia los usuarios del programa; Apoyar y fomentar la articulación con otras instituciones de fomentos locales. • Beneficiarios: Entre 100 y 120 Familias

Actividades realizadas por objetivos específicos: Se realizaron las siguientes actividades para cumplir con los objetivos del programa: A partir de la planificación y organización del trabajo ha sido posible cumplir con todos nuestros usuarios, lo que se ve reflejado en la evaluación final anual que representantes de los agricultores realizan en INDAP de San Bernardo. Si bien algunas actividades no se pudieron realizar, estamos satisfechos con lo logrado ya que al tratarse de un Programa Agrícola, muchas veces estamos condicionados a factores imposibles de manejar en terreno, como el clima.

30.- Acceso a una solución habitacional para los ciudadanos de la comuna de La Pintana. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 53.330.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 53.330.-

• Objetivo General: Colaborar en la superación del déficit habitacional comunal, y en el mejoramiento de barrios, diagnosticando, planificando, interviniendo y postulando a la comunidad de la Pintana, a subsidios para viviendas. Entregando para esto asesoría especializada para el acceso a vivienda, construcción de barrios y entornos sustentables, de manera de reconocer a la Pintana como una comuna en donde las personas se desarrollan en un barrio amigable y con sentido de permanencia. • Objetivos Específicos: Orientar a la comunidad de la Pintana, sobre el acceso a los distintos tipos de subsidios gubernamentales de vivienda; Orientar, postular y acompañar en el proceso de postulación al subsidio de adquisición de viviendas construidas usadas, a la comunidad de la Pintana que requieren adquirir una vivienda en la comuna o otra comuna de

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del Programa se realizaron las siguientes actividades obteniéndose los productos indicados: - Atención individual permanente por medio de tres módulos de atención presencial a 150 personas diarias, atención que se realiza en las Dependencias del Departamento de Vivienda, por medio de módulos, desde las 8:30 a las 13:40 hrs. de lunes a viernes, 3.000 atenciones mensuales, aprox.; Atender las consultas y requerimientos de la comunidad de manera personalizada y multidisciplinaria sobre el acceso a los diferentes programas que contempla la política habitacional y requisitos de postulación a subsidios de vivienda; -Asesoría de los diversos profesionales del Depto. orientada a profundizar las condiciones de cada postulante una vez que han sido atendidos por los funcionarios de los módulos que tienen por objeto resolver impedimentos

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Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Con todas las actividades, asesorías y proyectos hemos cumplido el objetivo general del Programa que es Apoyar a los Beneficiarios de INDAP en el desarrollo de sus capacidades técnicas y productivas, con aportes de ambas instituciones, en conformidad con las Normas Técnicas y Procedimientos Operativos del PRODESAL.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA la región metropolitana; Orientar, organizar y acompañar a la comunidad para acceder al programa protección del patrimonio familiar, financiado y coordinado por el SERVIU metropolitano, de manera que la comunidad pueda ampliar y mejorar sus viviendas; Orientar, organizar, postular y acompañar a la comunidad, en los proyectos de sitios residentes, actualmente en ejecución y en diseño, en los cuales las personas pueden construir viviendas nuevas en su terreno propio; Realizar habilitación social de las familias pertenecientes a los proyectos de viviendas CNT (Construcción de nuevos terrenos) y CSR (construcción de sitios residentes) ya adjudicados y en proceso de adjudicación en la comuna, así como también las familias que se encuentren en proceso de postulación a estos proyectos mediantes distintas EGIS. • Actividades: Generar líneas estratégicas de trabajo para la implementación de la política de vivienda; Reuniones informativas dentro y fuera del municipio dando a conocer a la comunidad las políticas de vivienda del municipio; Diseño y confección de material visual acerca de los programas estatales de viviendas; Atención individual de orientación general y especifica en la política habitacional; Catastros de Comité de allegados; Reuniones con comités de allegados; Determinación de los proyectos para los comités de allegados; Incentivar la creación de nuevos comités de allegados; Generar base de datos y enviar a encuestar a aquellos sin FPS; Realizar postulaciones del programa de vivienda; Realizar atención individual a personas que presenten problemas sociales y legales; Diseñar e implementar un sistema de registro computacional de atención de público, seguimiento y control; Realizar encuesta de satisfacción de usuarios; Chequeo de todos los antecedentes sociales básicos del Jefe de familia ; Diseño de proyecto de arquitectura según tipología; Diseño y elaboración de Plan de Acción social; Estudio de antecedentes legales del postulante; Organización y estructuración de grupos de trabajo para aquellos beneficiarios de “Construcción en nuevos terrenos”.• Beneficiarios: 60.000 personas.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

sociales, técnicos o legales de la postulación; -Entrega de cartillas informativas desglosadas de los programas y formularios de postulación, conforme a lo exigido por SERVIU;- Confección y distribución diaria de cartillas informativas a cada habitante de la comuna que requiera información respecto de cada programa habitacional y que responde al cómo, cuándo y dónde postular; - Elaboración de 2000 dípticos; - Participar en calidad de Entidad Receptora de postulaciones a subsidios en los diversos llamados efectuados por SERVIU. La participación dependerá de la existencia de llamados a postulación a subsidios para los programas habitacionales; -Atención de 1.400 personas aproximadamente por cada postulación; Apoyo y asesoría a las organizaciones funcionales que pretendan postular a algún beneficio de programa de construcción, si corresponde; -Realización de dos Asambleas informativas mensuales, en cada territorio comunal y participación en Mesa de Desarrollo Comunal. 500 personas mensuales aprox.; -Postulación de proyecto al Fondo de Proyectos SERVIU; - Recopilación de información legal y social de cada postulante o de la propiedad que habita en el caso de proyectos de construcción tipología sitio propio, registro de familias en RUKAN, preparación del proyecto y su ingreso a SERVIU, si corresponde, cuando exista un llamado al programa conforme a lo establecido en el Convenio Marco 2012; Contratación de obras, si corresponde y ejecución del contrato; -Coordinación con Dirección Jurídica para la elaboración del contrato bajo los términos establecidos por SERVIU, gestión ante el Servicio para su aprobación y coordinación con la Dirección de Obras Municipales para la entrega de terreno y actividades con los postulantes beneficiados. Cuando proceda; -Desarrollar el Plan de Habilitación Social de los proyectos en ejecución; -Realizar una charla mensual con el grupo, abordando temas como elementos esenciales del programa, intervención de las viviendas, plazos de ejecución, derechos y deberes del Propietario, etc. Desarrollar la asesoría legal del proyecto. Resolución de impedimentos legales para la obtención del beneficio que se hayan producido durante la vigencia del subsidio, elaboración de escrituras de compraventa, constituciones de prohibiciones, posesiones efectivas, cesiones de derechos hereditarios, estudios de títulos, etc., según corresponda. Solicitar a SERVIU el pago de los servicios de asistencia técnica. El cobro a SERVIU va a depender del estado del proyecto, dado que cada área considera un pago distinto que compone el total. Realización de Asambleas por Sector Comunal a los grupos organizados funcionalmente sobre las diversas políticas


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

habitacionales. Dos reuniones mensuales en terreno, entrega de listados RUKAN, subsanación de observaciones si corresponde. 500 personas mensuales aprox. Subir todos y cada uno de los antecedentes de los asociados al Comité a la Plataforma UMBRAL para la obtención del Certificado de Grupo Creado, que los habilite a postular. Depende directamente de la demanda de comités a su necesidad de postular a un llamado y del cumplimiento de los nuevos requisitos de conformación que exige la normativa. 300 personas mensuales aprox. ó de acuerdo a la demanda. Entrega de información a la comunidad sobre el acceso a beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF). La Información personal se entrega diariamente a través de los módulos y colectiva en terreno, dependiendo de la demanda. Realización de una asamblea al mes y lograr que la comunidad se vea motivada a postular al programa en cualquiera de sus títulos. Creación de vínculo con un representante o delegado de condominios de viviendas sociales para entregarles la información que requieran para acceder organizados a los beneficios del programa. Realizar visitas a terreno según necesidad y elaboración de catastro de condición de cada propietario de unidad. Una reunión mensual para organizar a los grupos, informarles sobre los beneficios del programa y acompañarlos en el proceso de conformación como tal. Actualizar catastro de dirigentes que representan a grupos interesados en postular al programa. Informe trimestral. Confección de un Registro de PSAT interesados en trabajar en la comuna de La Pintana para este PPPF. Informe semestral. Conformación de Grupos para postular a los distintos títulos del Programa PPPF. Según demanda. Confección de Registro actualizado del estado de postulaciones de cada grupo. Contacto vía telefónica y presencial con cada dirigente que es responsable de un proyecto y realización de asambleas según demanda. Informe semestral. Trabajo sectorizado en la comuna, con los comités de allegados que desean postular en SERVIU Metropolitano al DS Nº 49 con y sin proyecto. A través de duplas se intervienen cada uno de los sectores asignados (sector Sto. Tomás, sector El Roble, sector El Castillo y sector Centro) en conjunto con el dirigente a cargo del comité. Se efectúan asambleas en terreno y reuniones en oficina de forma semanal. 6 asambleas mensuales aprox. Evaluación de Metas y Objetivos logrados: Los 5 objetivos específicos fueron cumplidos en un 100% por la Unidad y sus funcionarios.

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 31.- Apoyo a la comunidad para el conocimiento del Plan Regulador. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 2.602.-

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Objetivo General: Apoyar el proceso de participación ciudadana en las exposiciones del plan regulador comunal, incorporando a los grupos de interés y actores relevantes de la comunidad. Objetivos Específicos: Motivar y apoyar a la comunidad en el entendimiento e importancia de lo que es una herramienta como el Plan Regulador Comunal; Generar un debate y llegar a consensos entre los diferentes actores, los que se materializarán en un registro físico de los talleres de participación ciudadana para el conocimiento del plan regulador. Actividades: Contactar a los grupos de interés, Apoyo a la realización de talleres de participación ciudadana. Beneficiarios: Los diferentes grupos de interés.

No informado.

32. Apoyo a la Implementación del Programa Puente en la comuna. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 75.560.Presupuesto externo: M$ 604.347.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 75.560.-

• Objetivo General: Apoyar el desarrollo del Programa “Puente” en la comuna de La Pintana, en convenio con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), para la atención de familias en situación de indigencia en la comuna. • Objetivos Específicos: Ingresar, durante el año 2012, 1.000 familias al Programa Puente; Apoyar el desarrollo de procesos de cambio en las personas que viven en situación de vulnerabilidad en la comuna; Apoyar en conjunto con el FOSIS el egreso exitoso de aproximadamente 1.461 familias que ingresaron al programa en el año 2010 en la comuna de La Pintana; Promover el conocimiento y desarrollo de los Apoyos Familiares que trabajan con las familias, a través de capacitaciones en temas relacionados con la intervención familiar que desarrollan y el auto cuidado, aportando de mejor manera al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas; Promover en las familias que finalizaron el proceso de intervención del Programa Puente, la mantención de aquellos “mínimos” que al momento de egresar se encontraban cumplidos; Apoyar a las familias que egresan del Programa Puente y que continúan en el sistema Chile Solidario (3 años).

Actividades realizadas por objetivos específicos: Durante el periodo de Marzo a Diciembre, en concordancia con el Plan de Cobertura realizado en el mes de enero 2012 por la unidad en conjunto con el FOSIS, se contactó 1274 familias quedando de ellas 910 familias activas en el Programa, las que se agregan a las familias ingresadas en el año 2010 y que egresarán el año 2012 del programa puente para pasar al Chile solidario por tres años más. Para lograr desarrollar todas estas actividades en el mes de enero se re contrató a 18 apoyos familiares que vienen trabajando en el programa y de rediseñaron sus jornadas para maximizar el trabajo de la oficina. Para el ingreso de familias nuevas, se contó con nóminas a partir del mes de Mayo, listado que es actualizado cada dos meses, ingresando 240 familias en cada oportunidad logrando la cobertura de contacto y sobrepasarla. Durante el periodo de Enero a Diciembre se realizó supervisiones en terreno y revisión de paneles , del trabajo con las familias de los Apoyos familiares, para lo que se realizo un muestreo al azar de 6 familias por apoyo, resultando un total de 108 familias visitadas, además de 2 evaluaciones al año, que realiza la Jefatura en conjunto con FOSIS. Se realizaron 4 talleres en 4 sectores de la comuna, cuyo

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 2.602.-


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA • Actividades: Contratación de 14 Apoyos Familiares para la atención de familias; Coordinación con el MIDEPLAN para la selección de familias; Apoyos Familiares FOSIS y Municipales abordan 55 familias mensuales; Supervisión en terreno del desempeño de los Apoyos familiares; Supervisar familias de cada uno de los apoyos familiares; Desarrollo de un Plan anual de intervención familiar; Coordinación con el Departamento de Salud, Educación, Salud Ambiental y Asistencia Social para el cumplimiento por parte de las familias de los mínimos requeridos en las distintas áreas señaladas; Realización de 2 capacitaciones a los apoyos familiares; Desarrollar a lo menos 2 jornadas de reflexión y análisis en UIF; Coordinar con la JUIF la entrega de información de las personas que van egresando del Programa Puente; Realizar 2 jornadas de evaluación de Chile Solidario con familias egresadas del programa puente y que estén a punto de de egresar de Chile Solidario; Realizar atención de público; Gestionar con otros departamentos e instituciones apoyo para las familias Chile solidario; Fortalecer la articulación de la red local de intervención para que las familias Chile Solidario puedan acceder a los distintos servicios; Gestionar la realización de talleres informativos para los apoyos familiares y equipo de trabajo de Puente y Chile Solidario, con distintos actores de la red local y externa. • Beneficiarios directos: De acuerdo a Plan de cobertura diseñada por el FOSIS.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

objetivo fue reforzar aquellas dimensiones de intervención y que abarcaron los temas de habitabilidad, Dinámica Familiar, Salud, Educación, Redes Comunitarias entre otros. Durante el año 2012 se ejecutó el Programa de Habitabilidad denominado “Mejorando la Habitabilidad de las Familias Chile Solidario en la comuna” el que entregó 255 soluciones para 181 familias con una inversión total de M$ 93.489.918. De acuerdo al proyecto presentado y aprobado se realizaron intervenciones para dar solución h4, h5, h6, h7, h8 y h9. Como complemento a las soluciones se realizaron talleres con las familias favorecidas con este programa, dentro de las temáticas a trabajar estaba el objetivo de crear hábitos de limpieza e higiene dentro del hogar. Durante el 2012 egresaron del programa puente 836 familias las que actualmente y hasta el año 2015 serán parte del Chile solidario, las que sumadas a las egresadas durante los años 2008, 2009 y 2010 alcanzan a un total de 2.938. Familias. Del total de familias egresadas aproximadamente un 70% egresó en forma exitosa, es decir alcanzó el cumplimiento de los mínimos que establece el programa en su fase de intervención, siendo los mínimos T1, I4, H6 y H8 los que muestran mayor cantidad de familias que egresaron en situación de “a trabajar” y, que están directamente relacionados con la Inversión que el Ministerio realiza en las familias. Aproximadamente el 90% logró cumplir con los mínimos habilitantes que son los que están directamente relacionados con la gestión de los Apoyos familiares y la intervención que estos realizan. Para las familias que egresaron del proceso de intervención del Programa Puente que al momento de egresar quedaron con mínimos “A Trabajar” , se logró coordinar con Ministerio FOSIS y la JUIF incorporar a Programas PAAE, PAME y Desarrollo social a un número importante (255) de familias egresadas del Programa Puente. Se estima una población de 10.500 personas que requieren constantemente el apoyo de orientación, documentación, acreditación para la obtención de ingreso ético, becas de enseñanza Superior, resolución de conflictos por pagos, no reconocimiento de derechos o casos de bulling en los colegios. Todo este quehacer representa una emisión importante de Informes Sociales que se estiman en más menos 150 Informes Sociales al mes. En conjunto con el registro Civil, se otorga beneficio de cédulas de identidad a integrantes de familias Puente-Chile Solidario, beneficiando a 1200 cupos. Como parte del ingreso ético se trabajó en la acreditación de las familias beneficiarias, en el control del niño sano y


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

escolares, recepcionando e ingresando la documentación para el pago de beneficios, realizando acreditación a niños de familias Puente y Chile Solidario, ya sea por matrículas o, que estén con los controles de salud al día. Estos niños fueron beneficiados con el bono adicional que fue cancelado en marzo y agosto 2012. Total de beneficiarios en el 2012: 5.200. Al 31 de Diciembre, se amplió la acreditación a las familias recientemente incorporadas al Programa, cuyos beneficios, se cancelaran en Marzo del 2013. 33.- Apoyar a la comunidad en materias de seguridad vial y transporte Público. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 11.119.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 11.418.Monto Total Ejecutado: M$ 11.266 Aporte Municipal: M$ 11.266

• Objetivo General: Socializar y educar a organizaciones de la comuna en materias de seguridad vial y riesgos de accidentabilidad y transporte público. • Objetivos Específicos: Capacitar y apoyar a la comunidad organizada usuarios de las vías (peatón, conductor o pasajero) en las normativas y medidas de mitigación, relacionadas con la prevención de accidentes del tránsito; Analizar comportamientos viales en cruces regulados con semáforos y corredor Santa Rosa en horas punta mañana y tarde, para observar conflictos viales y riesgos de accidentabilidad; Apoyar a la comunidad en el diagnostico y gestión de mejoramiento de los servicios de transporte público, con las instituciones correspondientes. • Actividades: Organizar charlas educativas organizacionales; Análisis de conflictos viales; Representar a la comunicad con actores relevantes del Transantiago. • Beneficiarios: Toda la comuna

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron las siguientes actividades: -Reuniones Técnicas: Ministerio de Transporte, Operadores de servicios, MINVU relacionadas con el permanente monitoreo y mejoramiento del sistema de transporte público; Reuniones masivas con dirigentes vecinales de la comuna relacionadas con necesidades de mejorar la seguridad vial en intersecciones o tramos de vías, áreas verdes con juegos infantiles entre otras necesidades planteadas por la comunidad; -Apoyo mediático a la comunidad en general: Portal Web La Pintana, Canal 39, Diario Comunal y presencial.

34.- Curso de conductores para vehículos motorizados clase profesional. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 13.170.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 19.620

• Objetivo general: Capacitar a 150 jóvenes o adultos de la comuna de La Pintana, en curso de conducción profesional clase A2 - A4, para transporte de pasajeros o de carga. • Objetivo especifico: Otorgar capacitación a 150 jóvenes en escuela de conductores profesional, clase A2 – A4; Facilitar la incorporación de jóvenes o adultos de la comuna de La Pintana, al mundo

Actividades realizadas por objetivos específicos: Este programa benefició directamente a 150 habitantes de la comuna, que lograron acreditar cumplimiento de los requisitos de disponer, a lo menos, de dos años de licencia clase B (vehículos livianos) y residir en la comuna, pudiendo optar al curso de capacitación y posteriormente a la obtención de licencia profesional clase A2 o A4 (transporte de pasajeros o carga respectivamente). Este

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA laboral, que cuenten a lo menos, de 2 años de antigüedad en clase “B”, y que requieran postular a trabajos de conductor de vehículos de transporte de pasajeros, como taxis, radio taxi, colectivos y a otros que requieran conducir camiones simples sobre 3.500 kg. • Actividades: Curso de conducción clase profesional para 150 jóvenes; • Beneficiarios: 150 personas

35.- Segundo Curso de conductores para vehículos motorizados clase profesional. Presupuesto asignado: M$ 21.015 • Objetivo general: Capacitar a 175 jóvenes o adultos de la comuna de La Pintana, en curso de conducción profesional clase A2 - A4, para transporte de pasajeros o de carga. • Objetivos específicos: Otorgar capacitación a 175 jóvenes o adultos en escuela de conductores profesional, clase A2 – A4; Facilitar la incorporación de jóvenes o adultos de la comuna de La Pintana, al mundo laboral, que cuenten a lo menos, de 2 años de antigüedad en clase “B”, y que requieran postular a trabajos de conductor de vehículos de transporte de pasajeros, como taxis, radio taxi, colectivos y a otros que requieran conducir camiones simples sobre 3.500 kg. • Actividades: Curso de conducción clase profesional para 175 personas. • Beneficiarios: 175 personas

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

curso se adjudicó mediante licitación pública a la Escuela de Conductores Profesionales Vera y Jorquera Ltda., “Escuela San Francisco”, ubicada en la comuna de Maipú, razón por la cual fue necesario disponer de buses municipales para facilitar el transporte de los alumnos seleccionados hacia el recinto de instrucción, en todo el período de clases de lunes a viernes.(ida y vuelta). Las clases teóricas y prácticas fueron dictadas desde mediados de septiembre hasta fines de octubre del 2012. Posteriormente y una vez “Certificados” los respectivos postulantes por la Escuela de Conducción Profesional, se dio inicio a la fase de rendición de pruebas y evaluaciones de acuerdo a la legislación vigente, por parte de la Dirección de Tránsito (Teórico, médico y práctico). Aprobaron el proceso de evaluación antes indicado un total de 112 conductores. Tanto la dictación del curso de conducción profesional, así como el traslado a las dependencias de la escuela y la propia licencia de conducir, fueron asumidos por el municipio, sin costo alguno para los beneficiarios. Finalmente con fecha 12 de diciembre del 2012 y en ceremonia de clausura del programa, el municipio dispuso la entrega formal de las licencias de conducir aprobadas. Presupuesto Vigente: M$ 21.015

Actividades realizadas por objetivos específicos: Dada la gran acogida observada y demandada por la comunidad, fue necesario ampliar la cobertura inicial del primer curso, aprobándose la dictación de un segundo curso de similares características, ampliándose además a las especialidades clases A3 y A5. Este programa benefició directamente a 175 habitantes de la comuna, que lograron acreditar cumplimiento de los requisitos de disponer, a lo menos, de dos años clase de conducción B o Licencia Profesional, según fuese el caso y residir en la comuna, pudiendo optar al curso de capacitación y posteriormente a la obtención de licencia profesional clase A2, A3, A4 o A5 (en el caso de A3 y A5 se refiere a la conducción de transporte de pasajeros o carga respectivamente, sin restricción alguna). Este curso se adjudicó mediante licitación pública a la Escuela de Conductores Profesionales Vera y Jorquera Ltda. “Escuela San Francisco”, ubicada en la comuna de Maipú, razón por la cual fue necesario disponer de buses municipales para facilitar el transporte de los alumnos seleccionados desde el municipio hacia el recinto de instrucción, en todo el período de clases de lunes a viernes


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

(ida y vuelta). Las clases teóricas fueron dictadas desde mediados de noviembre y hasta fines de diciembre del 2012. Posteriormente y una vez “certificados” los respectivos postulantes por la Escuela de Conducción Profesional, se dio inicio a la fase de rendición de pruebas y evaluaciones de acuerdo a la legislación vigente, por parte de la Dirección de Tránsito. (Teórico, médico y práctico). Aprobaron el proceso de evaluación antes indicado un total de 92 conductores. Tanto la dictación del curso de conducción profesional, así como el traslado a las dependencias de la “Escuela San Francisco” y la propia licencia de conducir, fueron asumidos por el municipio, sin costo alguno para los beneficiarios. Finalmente con fecha 27 diciembre del 2012 y en ceremonia de clausura del programa, el municipio dispuso la entrega formal de las licencias de conducir aprobadas. 36.- Identificación y Esterilización Canina Presupuesto Municipal Inicial: M$ 26.236.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 26.236.Monto Total Ejecutado: M$ 25.760.Aporte Municipal: M$ 25.760.-

• Objetivo General: Fomentar la Tenencia responsable de mascotas identificando y esterilizando los animales existentes en la comuna. • Objetivos Específicos: Registrar e identificar a las mascotas de la comuna; Disminuir los problemas derivados de la sobrepoblación de animales domésticos. • Actividades: Crear un archivo de fichas clínicas con datos de las mascotas y sus dueños; Introducir un Microchip de radiofrecuencia bajo la piel del animal; Realizar 140 esterilizaciones mensuales; Entregar un servicio oportuno a precio de costo a los habitantes de la comuna; Optimizar la infraestructura, el material quirúrgicos y los recursos humanos disponibles. • Beneficiarios directos: 4.320 dueños de mascotas

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con el objetivos de Registrar e identificar a las mascotas se realizan las siguientes actividades: -Se crea un archivo digital de fichas clínicas que contenga los datos de la mascota y la residencia e identidad de su dueño; -Se implanta microchip de radio frecuencia bajo la piel del animal esterilizado; Para cumplir con el objetivo de Disminuir los problemas derivados de la sobrepoblación de animales domésticos: Se realizan 140 esterilizaciones mensuales (20 díasx7 esterilizaciones diarias); - Se entrega un servicio oportuno a precio de costo a los habitantes de la comuna y sus mascotas; - Se optimiza la infraestructura, el material quirúrgico y los recursos humanos disponibles. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: -Durante el año 2012, se realizaron 163 registros para cumplir con el objetivo de Registrar las mascotas; - Se realizaron 3.638 esterilizaciones: 1.898 a hembras caninas, 241 a machos caninos, 1.140 a hembras felinas y 359 a machos felinos para disminuir los problemas derivados de la sobrepoblación de animales domésticos.

37.- Gestión ambiental Local, Educación y Comunicación Ambiental” Presupuesto Municipal Inicial: M$ 38.411.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 38.411.Monto Total Ejecutado: M$ 34.285.Aporte Municipal: M$ 34.285.-

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Fortalecer la cultura y gestión ambiental local mediante el fomento de la comunicación y participación ciudadana. • Objetivos Específicos: Transferir conocimientos en gestión ambiental a la comunidad organizada y no organizada a través de un proceso de sensibilización que genere cambios de hábitos; Evaluar el comportamiento de la población con relación al programa de separación de origen; Fortalecer el proceso de producción limpia como apoyo al desarrollo empresarial comunal; Generar actividades de gestión ambiental para apoyar en el cumplimiento de la matriz de auto diagnóstico Sistema Nacional de Certificación Ambiental Educacional; Impulsar acciones que permitan dar a conocer el trabajo de la Dirección de Gestión Ambiental. • Actividades: Talleres de valorización de residuos y salud pública; Restaurar módulos educativos; Analizar tonelaje recolectado por sectores; Asesorar en materias ambientales a las empresas de la comuna; Capacitar a encargados ambientales de cada colegio; Relaciones con el entorno; Realizar concurso de educación ambiental; Diseñar una estrategia comunicacional. • Beneficiarios directos: Serán beneficiarios de este programa dueñas de casa, estudiantes y profesores, dirigentes sociales y comunidad en general.

Actividades realizadas por objetivos específicos: El fortalecimiento de la cultura y la gestión ambiental local, también debe realizarse mediante el fomento de la comunicación participativa, siendo el objetivo el cambio de hábitos se propicia entonces instancias de participación de la ciudadanía organizada y no organizada además de la trasferencia en materia de gestión ambiental, para lo cual se realizaron: -5 sesiones de capacitación a dirigentes vecinales del sector sur poniente (Mapuhue y Huertos José Maza) relativos a la Fiscalización Ambiental Ciudadana; -Se realizó un taller de 6 sesiones a 15 jóvenes de la villa Nueva Gabriela, en temas relacionados con la elaboración de papel reciclado, confección de alcancías con globos y hojas de diario y charlas relativas a la eficiencia hídrica y energética. El taller finalizó con la recuperación de un espacio público en las cercanías de la Junta de Vecinos “Nueva Gabriela”; -En Villa Observatorio II, se dictó una charla a 20 niños y sus padres, sobre el cuidado del medio ambiente; -Se colaboró activamente en el programa “Barrios Verdes”, en la Villa Padre Hurtado, donde se capacitó a 32 vecinos en temas de eficiencia energética e hídrica, entre los meses de julio y septiembre. Esta labor se desarrolló en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente; -Durante todo el año se realizó el programa “Desde mi jardín”, emitido por el canal 39, en el que se capacitó a vecinos en temas de huertas urbanas, diseño y mantenimiento de jardines. El trabajo práctico se desarrolló en los jardines de los vecinos participante; - Como una forma de transferir conocimientos entre los meses de enero y febrero, en el marco de sensibilización de vecinos del programa “Separación en Origen”, en el sector Centro se visitaron 6.064 viviendas, entregándose un total de 3.646 contenedores de 35 litros; - Entre los meses de junio a octubre, con el mismo objetivo anterior, en el sector El Castillo se visitaron 4.565 viviendas, entregándose 2.657 contenedores de 35 litros; -En Santo Tomás se visitaron las 100 viviendas de la nueva villa San Ambrosio; -Respecto de las viviendas en altura, se incorporaron a este programa 46 block, entregándose una cantidad de 92 contenedores de 340 litros y 510 contenedores de 35 litros. Asimismo, los programas sociales requieren retroalimentarse permanentemente de información respecto a su funcionamiento. Por lo tanto, se realiza una Encuesta “puerta a puerta” para evaluar participación y el comportamiento de la población, con relación al programa de separación en origen. En esta ocasión se entrevistó a 100 familias de la Villa Padre Hurtado.

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Los 13 establecimientos educacionales municipales se inscribieron en la Certificación Ambiental calificando todos ellos en el Nivel Básico.. Se realizó un concurso de Educación Ambiental invitando a participar a los 12 establecimientos educacionales municipalizados. De éstos sólo participaron 4 colegios, a saber, Mariano Latorre; Víctor Jara; Simón Bolívar y Capitán Ávalos. Resultó ganador el proyecto “IlumiLed nuestros aprendizajes en el Centro Educacional Municipal Mariano Latorre”, presentado por el C. E. M. Mariano Latorre, adjudicándose un premio de $ 1.000.000 Se continúo con el fortalecimiento en los procesos de producción limpia, como apoyo al desarrollo empresarial de la comuna. Se asesoró a empresas en materias medio ambientales siendo 30 las empresas asistidas en el Núcleo Industrial Sur. Durante el año 2012 se mantuvieron los puntos verdes establecidos en la comuna, como son: Dirección de Gestión Ambiental; Edificio Consistorial; Centro de Atención Primaria “Juan Pablo II”, Centro de Atención de mascotas “El Roble”; Consultorio Santo Tomás; y Huertos José Maza (calle Los Paltos). Con el fin de impulsar acciones que permitan dar a conocer el trabajo de la Dirección de Gestión Ambiental, se diseñó una estrategia comunicacional consistente: 5 cápsulas “Minizoo”; 12 cápsulas “Silvicultura Urbana”; Cursos: “Producción de hongos comestibles”; “Conserjería ambiental, compostaje y lombricultura”; “Comportamiento cívico ambiental”; “Agricultura Urbana” y “Poda en el arbolado urbano”. Videos: “Eficiencia hídrica”; “Plantaciones urbanas”; y “Desde mi jardín”, 500 volantes de difusión: Generación de Escombros; 400 volantes de difusión: Producción de Compost; 400 volantes de difusión: Producción de Biodiesel; 400 volantes de difusión: Producción de Humus; 500 volantes de difusión: “Separación en Origen”. 100 afiches de difusión “Separación en Origen”, texto de capacitación: “Curso de habilidades comunitarias: Jardinería y Conserjería Ambiental” Durante el año 2012 se recibieron 1.211 visitantes quienes recorrieron los diferentes módulos en gestión ambiental que realiza esta Dirección. La DIGA participó en las siguientes ferias medioambientales: Reciclaje de residuos electrónicos, Municipalidad de Providencia; Cuidado y Conservación del Medio Ambiente, Municipalidad de Los Andes; y 2ª Feria Ecológica y Medio Ambiente, Puente Alto. 38.- Contribuir al mejoramiento de la salud ambiental

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 60.607.-


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA de la población de Santo Tomás. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 60.607.-

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

• Objetivo General: Educar a la población del sector Santo Tomás en la temática salud y problemas ambientales con la finalidad de generar un Banco de Programas y Proyectos a postular a financiamiento externo, tanto a nivel nacional como internacional, además de fomentar la fiscalización ciudadana, con respecto a focos de insalubridad, vertederos ilegales, disposición ilegal de residuos. • Objetivos Específicos: Capacitar a la población del sector Santo Tomás, a través de talleres de capacitación en los temas ambientales como salubridad pública, focos de insalubridad, vertederos ilegales, disposición ilegal de residuos; Crear un Banco de Proyectos y Programas viables, capaz de postular a financiamiento externo, producto de talleres, en temas ambientales priorizados por los pobladores; Capacitar a la población con el fin de contribuir a la fiscalización y erradicación de focos de insalubridad que existen en su sector. • Actividades: Reuniones con los vecinos con la finalidad de capacitar a la población en temas ambientales que afecten directamente su sector; Diagnóstico de la situación actual; Formulación de proyectos de acuerdo a las necesidades; Creación de un Banco de Proyectos y Programas; Capacitar a la población a través de talleres participativos. • Beneficiarios: 5.469 habitantes.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Capacitar al Sector Santo Tomás a través de talleres de capacitación en los temas ambientales como: salubridad pública, focos de insalubridad, vertederos ilegales, disposición ilegal de residuos y el empoderamiento de la población en torno a la auto fiscalización y sistema de denuncias de problemas ambientales. A través de talleres de capacitación en los temas ambientales como: salubridad pública, focos de insalubridad, vertederos ilegales, disposición ilegal de residuos y medidas preventivas y de control. Se realizaron 18 reuniones con los vecinos con la finalidad de capacitar a la población en temas ambientales que afectan directamente a su sector, se cumplió con cubrir los sectores: Población la Opera Sector 1 y 2; Población Madre Teresa; Villa Concierto n° 3; Villa Cordillera Los beneficiarios directos fueron 35 vecinos o monitores ambientales, 15 en Población la Opera Sector 1 y 2; 10 en Villa Concierto n° 3; 4 en Villa Cordillera; 6 en Población Madre Teresa. Estos vecinos han sido capacitados para detectar la magnitud y la gravedad de los problemas ambientales. La difusión de las acciones de la Dirección de Gestión Ambiental a través de la entrega domiciliaria de cartillas ambientales a la población del sector Santo Tomás. Los monitores ambientales de la Dirección de Gestión ambiental reparten cartillas ambientales y educan en terreno a la población en materia de servicios que ofrece la Dirección y se difunden acciones preventivas tales como evitar la poda de los árboles urbanos y las problemáticas asociadas a la acumulación de escombros en la vía pública.

39.- Curso de habilidades Comunitarias, Jardinería y Consejería Ambiental Presupuesto Municipal Inicial: M$ 1.041.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 1.041.Monto Total Ejecutado: M$ 802 Aporte Municipal: M$ 802

• Objetivo General: Entregar conocimientos teóricos y prácticos de propagación y mantenimiento de plantas ornamentales a los vecinos de la Pintana, para fortalecer su capacidad de auto cuidado del entorno, tanto particular (jardín, jardineras, maceteros) como colectivo (veredones, frente de plaza) motivando la valorización de las especies vegetales presentes en la comuna, potenciando e incentivando al ejercicio de esta actividad en forma productiva independiente y de tal manera mejorar la calidad de vida de la

Actividades realizadas por objetivos específicos: Se realizaron cursos con la finalidad de entregar conocimientos básicos de Jardinería, Agricultura Orgánica y Conserjería Ambiental, mediante 10 sesiones, de 3 horas de duración cada una de ellas. Se confecciona para dicha instancia apuntes para cada sesión de trabajo en materias de: Reconocimiento de plantas ornamentales; Suelos, sustratos y enmiendas; Agua y sistemas de riego; Control de plagas y enfermedades; Lombricultura y Compostaje; Silvicultura Urbana; Propagación Vegetativa; Diseño y

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Monto Total Ejecutado: M$ 60.606.Aporte Municipal: M$ 60.606.-


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ciudadanía. Además se impartirán conocimientos teóricos y prácticos para que los vecinos puedan actuar como conserjes ambientales en el sector en que habitan. Serán capacitados en manejo integral de residuos, minimización 3R y eficiencia energética. • Objetivos Específicos: Capacitar grupos de jóvenes y adulto de la comunidad, en gestión ambiental y en técnicas de propagación y mantenimiento de especies vegetales ornamentales nativas y exóticas en áreas verdes privadas y públicas, incluido el arboleado urbano. – Apoyar las actividades del proyecto de silvicultura urbana proyectando una disminución de las solicitudes de mantenimiento de árboles en calles y pasajes.- Difundir los servicios que ofrece la municipalidad a la comunidad, a través de su dirección ambiental, - Apoyar las actividades de recolección de residuos domiciliarios, para ordenar la acumulación y retiro de residuos e involucrar a los vecinos en el mejoramiento del medioambiente local. • Actividades: Difusión del Curso de Jardinería Básica; Entrega de conocimientos básicos de Jardinería; Difundir técnicas apropiadas de manejo del follaje en árboles ornamentales; Entrega de información de servicios de la Diga a la comunidad; Ceremonia de finalización de cursos. • Beneficiarios: 120 beneficiados

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

40- Apoyo a la comunidad para la canalización de información y demandas al Concejo Municipal Presupuesto Municipal: M$ 30.610.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 30.610 Monto Total Ejecutado: M$ 30.032 Aporte Municipal: M$ 30.032

• Objetivo General: Apoyar a la gestión municipal en el sentido de tener una comunicación eficaz y eficiente para dar respuesta a las demandas de la comunidad que están relacionadas con el Concejo Municipal. • Objetivos Específicos: Realizar atenciones a personas para canalizarles sus planteamientos en materias de subvención, atención social, problemas de infraestructura comunal, relaciones de vecinos por problemas urbanísticos y otros, para brindarles una asesoría asertiva a sus inquietudes y requerimientos que plantean y que además se relacionan con el

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para alcanzar el objetivo general se ha requerido el apoyo de seis administrativos, que han permitido canalizar en formar efectiva y eficiente en el Municipio, las demandas que la comunidad plantea a los Concejales. Se atendió diariamente a personas de la comunidad en la Oficina de Concejo que requerían audiencia con alguno de los Concejales y se realizaron visitas a terreno cuando el caso a solucionar lo requería, por lo tanto se disminuyó significativamente los reclamos por falta de este tipo de atención, en general mensualmente se atendieron

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Construcción de Jardines; Agricultura Orgánica Urbana y Elementos de Conserjería Ambiental Comunitaria. Esta capacitación se imparte en dependencias de la Dirección de Gestión Ambiental, Avenida Santa Rosa Nº 13.345 y en el Vivero Municipal, Avenida Santa Rosa Nº 12.975. Se conformaron 7 cursos con 137 alumnos en total, de éstos 68 recibieron un diploma de reconocimiento por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, DIGA, en una ceremonia efectuada el día 8 de enero del 2013. Asimismo se difunden los servicios que ofrece la Municipalidad de La Pintana a la comunidad, diseñando e imprimiendo dípticos informativos (1.000), afiches (250) y 5 lienzos cruza-calles. Por otra parte, el Departamento de Educación Ambiental, visita colegios, jardines infantiles, juntas de vecinos y consultorios de salud, oportunidad en que se realiza la difusión del curso, los servicios que ofrece la municipalidad y se distribuye el material publicitario. La instalación de lienzos se efectúa en lugares estratégicos de la comuna. En el desarrollo del curso se va generando conductas y hábitos que permiten aumentar la participación de los vecinos en la separación de residuos del material potencialmente reciclable en sus hogares, especialmente lo referido a la fracción vegetal, insumo básico utilizado en el compostaje y lombricultura. Se genera a lo largo del curso, actitudes y conocimientos que permiten difundir hacia la población local, conductas proactivas tendientes a disminuir las solicitudes de intervenciones de árboles en calles y pasajes. Difundir los derechos y obligaciones de los vecinos respecto del arbolado urbano establecido en la vía pública, así como también, destacar los beneficios que implica disponer de una cubierta vegetal.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Concejo Municipal. • Actividades: Capacitar a las personas; Fomentar las visitas a terreno

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

41.- Programa Papás a la Pinta Presupuesto Municipal Inicial: M$ 44.362

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 44.362.-

• Objetivo General: Brindar asistencia jurídica gratuita de calidad a hombres y padres de la comuna de La Pintana, que deseen iniciar, que ya se encuentre o que hayan concluido un proceso judicial en materias de competencia de los tribunales de familia, y Brindar asistencia psicosocial especializada a hombres y padres de la comuna, durante y posterior al proceso judicial. • Objetivos específicos: Representar a hombres y padres de la comuna, como parte de su defensa en tribunales de familia; Asesorar, en materia de Derecho de Familia, a hombres y padres de la comuna, para que logren un empoderamiento en el proceso judicial que se lleve a cabo en cuanto a deberes y derechos; Complementar, estratégicamente, la asistencia jurídico – judicial con la intervención de profesionales del área psicosocial en aquellos litigios que así lo requieran; Promover habilidades personales, familiares y recursos de la red social que permitan a los beneficiarios del programa cumplir de manera adecuada y conforme a la ley, las sentencias judiciales y el desarrollo del rol parental; Generar, en la comuna un espacio de contención, acogida e intervención psicosocial a hombres y padres que les permita desarrollar mayores competencias parentales y mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas durante y al término de un proceso judicial de tipo familiar. • Actividades: Diseñar estrategias de litigio y asumir la defensa de los usuarios ante los tribunales; Informar prácticas de derechos y deberes del padre en materias de familia; Programación de terapias grupales; Programación de actividades padre e hijos. • Beneficiarios: Hombres y padres Pintaninos.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con el objetivo de Representar a hombres y padres de la comuna, como parte de su defensa en Tribunales de Familia se realizaron las siguientes actividades: -Diseñar y asumir estrategias de litigio y defensa de los usuarios ante los tribunales de familia; Recopilación, exhaustiva, de la documentación y antecedentes de los usuarios (etapa investigativa); Confección demandas, requerimientos y contestaciones, demandas reconvencionales; presentación de escritos judiciales; - Comparecencia a audiencias preparatorias, de juicio y especiales; -Preparación de minutas de audiencias; derivación a peritajes psicosociales; Coordinar las asistencia de los peritos del área psicosocial a las audiencias que correspondan. Para cumplir con el objetivo de Asesorar, en materia de Derecho de Familia, a hombres y padres de la comuna de La Pintana, para que logren un empoderamiento en el proceso judicial que se lleve a cabo en cuanto a deberes y derechos, se realizaron las siguientes actividades: -Se entregó información práctica de derechos y deberes del padre en materias de familia; - Difusión, en las entrevistas personales de los usuarios, de los derechos y deberes como padre; -Acercamiento a la comunidad masculina comunal de la normativa vigente en materia de familia y que dice relación específicamente con la relación paterno-filial (colegios, centros comunales). Para Promover habilidades personales, familiares y recursos de la red social que permitan a los beneficiarios del programa cumplir, de manera adecuada y conforme a la Ley, las sentencias judiciales y el desarrollo de su rol parental, se realizó: -una Programación de talleres temáticos; - Ejecución de los talleres temáticos; Seguimiento de casos; -Controlar la asistencia de los usuarios a los talleres comprometidos; -Fomentar la

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alrededor de doscientas personas y se realizaron alrededor de cien visitas a terreno. Se contrataron seis apoyos administrativos encargados de atender las demandas de la comunidad, realizar visitas a terreno, ordenar la documentación de Concejo para cada sesión, coordinar las actividades y requerimientos de la comunidad con los Concejales y realizar todas las labores de apoyo y asesoría que se encomendaron. Con las actividades realizadas se logró el 100% del objetivo general con que se diseñó este programa.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

cooperación en la realización de pericias sociales y psicológicas; -Vinculación del usuario con el resto de los programas de la red comunal; -Confección de ficha de derivación, en la primer entrevista, una vez establecido los requerimientos del diagnóstico del beneficiario; Confección de ficha de derivación, en la primer entrevista, una vez establecido los requerimientos del diagnóstico del beneficiario. Para Generar un espacio de contención, acogida e intervención psicosocial a hombres y padres que les permita desarrollar mayores competencias parentales y mejorar su calidad de vida y la de sus hijos e hijas durante y al término de un proceso judicial de tipo familiar, se hizo: una Programación de talleres temáticos y actividades recreativas padres-hijos: Ejecución de talleres temáticos; Realización de actividades para el Día del padre; Actividades deportivas padre-hijo; -Salidas fuera de la comuna a lugares públicos de esparcimiento.

PROGRAMAS CULTURALES 1.- Programa Cultural Casa de la Cultura Presupuesto Municipal Inicial: M$ 48.519-. Aporte Externo: M$ 12.000 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; M$5.000 DIBAM; M$7.000 Fundaciones • Objetivo General: Fortalecer la integración cultural de la comunidad de La Pintana. • Objetivos Específicos: Acercar mega eventos de extensión cultural hacia nuestra comuna; Lograr la transmisión cultural de seis disciplinas artísticos culturales a través de escuelas trimestrales, escuelas de verano y escuelas anuales (guitarra, pintura, canto, danza, teatro, y batería); Difundir las diversas manifestaciones del arte y la cultura en los distintos estamentos de la comunidad a través de una red de organizaciones culturales; Insertar positivamente a nuestra comuna en los medios de comunicación. • Actividades: Concierto de Verano; Teatro de Verano;, Inicio del año cultural; Encuentro teatral; Presentación Ballet; Festival de Invierno; Exposición Plástica; Gran Muestra Musical del “Canto con Historia”; Encuentro de rock y hip-hop; Encuentro folclórico; Encuentro de dos mundos; Festival Aniversario Comunal; Cierre del año cultural; Encuentro de música docta; Encuentro de danza nacional e internacional; Concurso literario comunal;

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Presupuesto Municipal Vigente: M$ 48.519.Monto Total Ejecutado: M$ Aporte Municipal: M$ Aporte Externo: M$ Actividades realizadas por objetivos específicos: Con el objetivo de Acercar mega eventos de extensión cultural hacia nuestra comuna se realizaron las siguientes actividades: Concierto de Verano: Actividades Esquinas Culturales; 2000 personas, Teatro de Verano: Ciclo de Teatro “Teatro a mil” “El tren de la vida” “, 1000 personas, Inicio Año Cultural “Concierto musical Desde Las Raíces” 2.000 personas; Encuentro Teatral, “Presentación Musical y teatral “El Libro Fuente del Saber”, 800 personas; Presentación Ballet Ballet ALCI , 200 personas; Concierto de otoño “Charo Cofré”, 400 personas; Festival de la voz de invierno, 600 personas; Presentación Obra de teatro “La Población”; Festival de Arte Popular, 1.000 personas; Exposición Fotográfica “Mezcla de mundos”, 1.000 personas; Encuentro Folclórico Agrupación “Las Rosas y El Clavel”, “Grupo Preludio”, “Ismael Oddó”, 1200 personas; Encuentro de dos mundos Concierto “De lo docto al HipHop”, Conmemoración día de la raza, 1.000 personas; Festival Aniversario Comunal Grupo; Cierre Año Cultural Concierto centenario Grupo Ventisca, 400 personas ; Graduación Talleres Culturales Anuales (260 personas) y


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA Campaña de promoción de actividades culturales a realizar en la Casa de la Cultura; Escuelas trimestrales por sector y Realizar Escuelas Artísticas anuales sede Casa de la Cultura. • Beneficiarios directos: 1.200 personas aproximadamente.

2.- Centro de Divulgación y Conservación de la Fauna. Presupuesto Municipal Inicial: M$ 11.981.-

• Objetivo General: Fomentar una cultura ambiental local que permita otorgar a la comunidad de La Pintana un espacio de recreación, esparcimiento y acercamiento con la fauna y avifauna presentes en parte de los terrenos ocupados por el Edificio Consistorial. • Objetivos Específicos: Realizar circuitos ambientales que permitan a la comunidad de La Pintana, un

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Sectoriales (420 personas); Exposiciones fotográficas y literarias: Exposición fotográfica: “Chile y Australia en el Pacifico”, 1.500 personas; Exposición “Don Quijote”; Encuentro de música docta: Francisco Villa, 300 personas; Encuentro de Danza Nacional e internacional, Presentación artística de Grupos: Tierra Bella y Voces de América y Max Berrú. 700 personas. Durante el año se presentó la Orquesta Filarmónica de Santiago en distintas ocasiones. Para difundir y promocionar las actividades culturales a realizar en la Casa de la Cultura se difundió a través de la prensa escrita, televisiva y radial las distintas actividades que mensualmente organiza nuestra Casa de la Cultura. También se difundió a través de afiches, lienzos, Facebook y página web. Se presta apoyo en la difusión y en la producción de los eventos organizados por las agrupaciones, en sus correspondientes sectores como en la Casa de la Cultura. De enero a diciembre Beneficiándose distintas organizaciones sociales como por ejemplo Agrupación Causa Legal, entre otras, o Grupos como Esclavos del metal, Fusión Nativa, entre otras. El objetivo de lograr la transmisión cultural de 6 disciplinas se consiguió a través de: Escuelas trimestrales por sector (organizaciones culturales y colegios) que consiste en la implementación de cinco talleres itinerantes y con una duración de tres meses cada uno, que se realizarán en los colegios y centros culturales de la comuna, se realizan durante los meses de marzo, junio y septiembre y se imparten las siguientes disciplinas: Guitarra, Teatro, Danza, Canto, Pintura, beneficiándose 265 personas. Se realizan las Escuelas artísticas anuales implementación de seis talleres artísticos con una duración de un año cada uno, que se realizarán en la Casa de la Cultura desde marzo a diciembre, Las disciplinas son las siguientes: Guitarra, Teatro, Danza, Canto, Pintura, Folclore y batería. se beneficiaron 220 personas. Presupuesto Municipal Vigente: M$ 11.981.Monto Total Ejecutado: M$ 10.868.Aporte Municipal: M$ 10.868.Aporte Externo: M$ Actividades realizadas por objetivos específicos: Para fomentar una cultura ambiental local que permita otorgar a la comunidad de La Pintana un mayor y mejor conocimiento de algunas especies animales exóticas y nativas, así como también, un espacio de recreación y acercamiento con la fauna y avi-fauna, se han creado circuitos ambientales en el mini zoológico que permitan a la comunidad un contacto directo con las especies. Para


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA mayor conocimiento de las especies presentes; Fortalecer el Centro de Observación de la fauna y avifauna como un recurso pedagógico para los estudiantes y docentes de la comuna de La Pintana; Mantener en buen estado de salud y conservación a los animales, alimentándolos y controlándolos adecuadamente, especialmente las especies exóticas (monos); Difundir las principales características de hábitat, morfológicas y de género de las especies presentes. • Actividades: Reparación, mantenimiento y construcción de infraestructura; Realización de actividades de observación; Realización de actividades pedagógicas al aire libre; Controlar el estado sanitario de los animales; Alimentación diaria de las especies; Control de la población de animales; Diseña e imprimir folletos. • Beneficiarios: Toda la comuna.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

03.- Señal Experimental de Televisión On – Line Presupuesto Municipal Inicial : M$ 88.392.-

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 88.392.Monto Total Ejecutado: M$ 87.892.Aporte Municipal: M$ 87.892.Aporte Externo: M$

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ello, se cuenta con un espacio dedicado a los animales domésticos como Llamas, ovejas de Somalia, cabra de Angora, conejos, gansos, gallinas de la pasión, entre otros. Un segundo espacio dedicado a reptiles y roedores. Un tercer espacio dedicado a diversas especies de pájaros, como cacatúas, inseparables, ninfas, palomas, perdices, etc. Finalmente, se dispone de un recinto que alberga 2 familias de monos Cai. Mención aparte merece el recinto que alberga las tortugas acuáticas. Se realizan procedimientos para mantener en buen estado de salud y conservación a los animales, para lo cual se cuenta con atención veterinaria. La alimentación y dieta de los animales está dada por: 1.200 kg de fruta fresca (plátanos, manzana, peras, kiwis, naranjas, zanahorias y pepinos); 360 fardos de alfalfa; 1.100 kg de maíz entero y chancado; 75 libras de alimento peletizado, especialmente formulado para los monos Cai; y 10 libras de alimento peletizado para las tortugas semiacuáticas. Por otra parte y con el propósito de fortalecer el centro de observación como un recurso pedagógico para los docentes de la comuna de La Pintana, se realizan actividades de observación, talleres de avistamiento de aves e identificación de la fauna presente en el mini zoológico. Con ello, la comunidad identifica las principales características de estos animales además de recibir información en volantes de difusión y educación. A lo largo del año se recibieron 366 visitantes, siendo alguna de éstos provenientes de los colegios: El Vergel; Juan Pablo Duarte; Ciudad de Frankfort; San Miguel de la Nueva Extremadura; El Encuentro; Hernán Larraín Peró; José Maza Fernández; y Celestín Freinet. Otras de los municipios de: Palmilla; La Florida, San Joaquín; Providencia; Peñalolén y Lo Espejo. También se hicieron presente un grupo de Scout, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Norte; el Taller Ecológico Padre Hurtado y Carauma.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA • Objetivo General: Contribuir a la educación de la comunidad pintanina a través de la emisión de una parrilla programática con contenido educativo y en la que se informe sobre la gestión municipal. • Objetivo Específico: Realizar un noticiero comunal tres veces por semana; Realizar programas educativos e informativos y continuidades donde se difunda la gestión municipal y los servicios que el municipio entrega a la comunidad; Mantener un registro actualizado de los hechos y actividades relevantes que lleva a cabo la Municipalidad de La Pintana. • Actividades: Realizar un noticiero comunal tres veces a la semana; Elaborar un programa deportivo; Elaborar un programa social; Elaborar un programa sobre avances en infraestructura comunal; Elaborar programa sobre educación municipal; Elaborar programa sobre salud municipal; Elaborar programa con un comentario del Alcalde sobre un tema de relevancia para la comunidad pintanina; Grabar los hechos relevantes del quehacer comunal e incorporarlos a los distintos programas de la señal on line. • Beneficiarios: La población comunal.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con relación al primer objetivo general se puede establecer que en gran medida se cumplió con dicha directriz cuestión que se puede constatar en la consecución de los objetivos específicos. Consiguientemente, de acuerdo con el primer objetivo específico de realizar un noticiero comunal, informamos que esta meta fue cumplida en un 70%, ya que se realizaron entre los meses de enero y diciembre del 2012, 109 noticieros comunales, de veinte minutos cada uno (aprox.), lo que nos deja un margen de 47 noticieros que no se hicieron. Es importante señalar que este cálculo se hace sin la consideración establecida en este objetivo, es decir no se toman en cuenta feriados, problemas técnicos (corte de luz) y la temporada estival, periodo en el cual el desarrollo de eventos noticiosos es menor en la comuna. En lo que respecta al segundo objetivo de realizar programas educativos e informativos y continuidades donde se difunda la gestión municipal y los servicios que el municipio entrega a la comunidad, informamos que se realizaron programas para difundir las principales iniciativas del área de educación (“Estrellas de la Ciencia”), salud (“Vida Sana”), Deportes (“100% deportes”), social “A su servicio” y “Municipio en acción”), Emprendimiento (“Dato Aviso” y “Hecho en La Pintana”), Cultura y Fomento de lectura (“Archivo y Documentales”, Pura Literatura”, “Cuenta Cuentos”, “Memoria Musical”) . Si bien no se logró realizar un programa sobre avances en infraestructura, se cumplió el objetivo de promover esta área de la gestión municipal a través de notas para el noticiero local y continuidades varias. En relación al objetivo tres de mantener un registro actualizado de los hechos y actividades relevantes que lleva a cabo la Municipalidad de La Pintana informo que de las actividades municipales donde se solicitó cobertura del canal local, éstas fueron cubiertas en un 99%. Para contamos con un respaldo de cerca de 240 cintas donde están registrados estos eventos y alrededor de un terabite de e registro digital. Con relación a los eventos especiales, el objetivo fue cumplido en un 100% al darle a cada uno de los eventos especiales una cobertura especial, habiendo caso como el desfile cívico-social de Fiestas patrias, el Espectáculo Pirotécnico y las elecciones municipales donde incluso se transmitió en vivo y en directo.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

PROGRAMAS DE SALUD 1. Programa COSAM Presupuesto Municipal: M$88.140 Aporte Externo: M$ 227.753 • Objetivos: Responder a la demanda de problemas de salud mental de población adulta. Responder a la demanda de problemas de salud mental en población infantojuvenil. Implementar acciones tendientes a disminuir la ocurrencia y el impacto de la violencia intrafamiliar, integrando acciones de orientación clínica y psicosocial; Implementar acciones tendientes a disminuir la ocurrencia y el impacto del maltrato infantil y el abuso sexual, integrando acciones de orientación clínica y psicosocial; Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas consultantes por consumo problemático o dependencia a las drogas lícitas o ilícitas, mediante un tratamiento multidisciplinario y multidimensional. Beneficiarios: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la comuna que presentan algún tipo de trastorno de salud mental o algún problema psicosocial relevante.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 88.140 Monto ejecutado total: M$307.695

2. Programa de Espacios amigables para Adolescentes Presupuesto Municipal Inicial: M$4.700 Presupuesto externo: M$ 3.368

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 4.700

• Objetivo General: Facilitación del acceso a los servicios de salud para los adolescentes de la comuna de La Pintana; Lograr el reconocimiento y validación del programa de salud integral por parte de los adolescentes de la comuna y comunidad en general; Fomentar la promoción de salud y prevención de

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para lograr los objetivos del programas se realizó Atención de salud de adolescentes en centros de salud y colegios de la comuna

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Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron las siguientes actividades: Consulta psiquiátrica; Consulta de salud mental; Consulta psicológica; Intervención psicosocial individual; Intervención psicosocial grupal; Psicoterapia individual; Psicoterapia de grupo; Psicodiagnóstico (incluye aplicación de test psicológicos si corresponde); Elaboración de informes; Visitas domiciliarias; Reuniones de coordinación. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Personas Ingresadas a Programa de Salud Mental de Adultos: 76% de cumplimiento; Personas Ingresadas a Programa de Salud Mental Infanto Juvenil: 154 % de cumplimiento; Personas Ingresadas a Programa de Violencia de Parejas: 69% de cumplimiento Personas Ingresadas a Programa de Maltrato y Abuso Sexual Infantil: 135% de cumplimiento; Personas Ingresadas a Programa de Tratamiento de Drogas: 172% de cumplimiento; Prestaciones Otorgadas por Programa de Salud Mental de Adultos: 100% de cumplimiento; Prestaciones Otorgadas por Programa de Salud Mental Infanto Juvenil: 117% de cumplimiento; Prestaciones Otorgadas por Programa de Violencia de Parejas: 114 % de cumplimiento; Prestaciones Otorgadas por Programa de Maltrato y Abuso Sexual Infantil: 163% de cumplimiento: Prestaciones Otorgadas por Programa de Tratamiento de Drogas: 131 % de cumplimiento: Cumplimiento general COSAM: 123% de cumplimiento.

Evaluación de Metas cumplidas y objetivos logrados: 1094 atenciones de salud


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA patologías mediante intervenciones individuales y comunitarias, con un enfoque en educación de salud; Fomentar la promoción de ambientes saludables en busca de protección de salud para los jóvenes de la comuna. • Beneficiarios: Adolescentes de la comuna.

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

3.-Programa Campaña de Cuidados para el Adulto Mayor en los Centros de Salud de la Comuna de La Pintana Presupuesto Municipal: M$5.359.-

Monto ejecutado total: M$5.359. Aporte municipal: M$5.359.-

• Objetivo general: Mejorar la atención para los adultos mayores que se atienden en los Centros de Salud de la comuna. Y entregar un servicio de alimentación complementaria para los adultos mayores de escasos recursos. • Beneficiarios: Adultos Mayores de la comuna de La Pintana.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con el objetivo del programa se realizaron las siguientes actividade:Entre los meses de junio a septiembre 2012 este programa entregó a hombres y mujeres mayores de 60 años desayunos consistente en un vaso de leche caliente sola o con algún agregado (chocolate bajo en calorías y sin azúcar, café descafeinado, etc.), sandwich saludables y un paquete de mini galletas. Evaluación de Metas cumplidas y objetivos logrados: Durante el año 2012 se entregaron aproximadamente 17.850 desayunos

4.-Servicio de Urgencia Comunal Presupuesto Municipal Inicial: M$78.552 Presupuesto externo: M$ 281.181

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 78.552

• Objetivo General: El servicio de urgencia comunal es el eje principal de la red de urgencia comunal, es el centro de derivación de todos los SAPUS y Centros de Salud de la comuna. Es una entidad orientada a mejorar el acceso oportuno y equitativo de la población, ofreciendo la resolución de sus problemas de urgencia/emergencia en la Atención Primaria de Salud.Está enfocado en aplicar tratamientos y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el agravamiento de pacientes en situaciones de emergencia/urgencia. • Beneficiarios: todos los usuarios de la comuna.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programas durante los meses de abril a septiembre se realizaron 25.000 atenciones con un promedio diario de 150 atenciones

5.- Programa de Sala de Rayos Presupuesto Municipal Inicial: M$ 30.000 Aporte externo: M$ 29.892

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 30.000

• Objetivo General: Garantizar equidad y calidad en el proceso de toma de radiografías realizado a los

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron

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Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: El programa considera gastos en personal (refuerzo medico en los meses de abril a septiembre), compra de insumos médicos y productos farmacéuticos


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA usuarios de la comuna de La Pintana adscritos a los 6 Centros de Salud. • Objetivos Específicos: Fomentar en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) el desarrollo de mecanismos que mejoren la calidad de la atención a los usuarios; Asegurar la competencia de los profesionales que realizan los exámenes radiológicos a los cuales es sometido el paciente; Complementar los diagnósticos médicos.; Aumentar la resolutividad en la comuna; Aumentar la satisfacción usuaria en el nivel primario de atención; Garantizar equidad y calidad en el proceso de toma de radiografías realizado a los usuarios de la comuna de La Pintana adscritos a los 6 Centros de Salud; Fomentar en los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) el desarrollo de mecanismos que mejoren la calidad de la atención a los usuarios; Asegurar la competencia de los profesionales que realizan los exámenes radiológicos a los cuales es sometido paciente; Complementar los diagnósticos médicos; Aumentar la resolutividad en la comuna; Aumentar la satisfacción usuaria en el nivel primario de atención; Mejorar las condiciones de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo económico de los habitantes de la comuna por medio de la capacitación permanente del capital humano, con recursos institucionales y externos. • Beneficiarios: todos los usuarios de la comuna. 6.- Programa de Control Sano con Masajes Presupuesto Municipal: M$ 4.035

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

actividades relacionadas con Actividades realizadas: Toma de Radiografía de pelvis, osteo musculares y pulmonares. Evaluación de metas y objetivos logrados: Se realizaron 4534 radiografías de torax.

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 4.035 Monto Total Ejecutado: M$ 4.035

• Objetivo general: Mantener el masaje en el calendario de control sano como estrategia para mejorar la calidad de vida de los niños en los centros de salud de la comuna de La Pintana. • Beneficiarios: Niños de la comuna de la Pintana.

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del Programa se realizaron las siguientes actividades: Trabajo con las madres en los centros de salud para enseñanza de estimulación precoz; Entrega de manual de masaje y porta documento Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Compra de 1200 manuales de enseñanza de técnicas de masaje para estimulación del bebe. Compra de 1200 porta documentos para el carnet de control del niño. Compra de dvd interactivos para estimulación temprana. Compra de material de oficina para trabajo con las madres (laminas de termolaminado, resmas de hojas, cartulinas, plastificadora, lápices, etc).

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 7.- Salud en Tu Barrio Presupuesto Municipal: M$10.697.• Objetivo general: Realizar atención por profesional médico, matrona y enfermera a sectores de la población con difícil acceso de la comuna de La Pintana. Difundir las actividades que se realizan en los centros de salud, con el propósito de promover en la comunidad la consulta oportuna y orientada según necesidades del usuario. • Beneficiarios:

8 .- Programa de Actividad Física Terapéutica Presupuesto Municipal: M$ 24.000 • Objetivo general: Contribuir a la prevención del sedentarismo y control de factores de riesgo de salud para disminuir la morbi-mortalidad de enfermedades crónicas tales como: obesidad, hipertensión, dislipidemia, diabetes, depresión para así mejorar la calidad de vida en la población en riesgo. • Beneficiarios: Pacientes crónicos de todos los centros de salud, incluido el Centro de Salud Mental. Usuarios entre 16 y 64 años derivados de los centro de salud, como complemento a los tratamientos farmacológicos.

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Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Presupuesto Municipal Vigente: M$ 10.697 Monto Ejecutado: M$10.697.Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con los objetivos del programa se realizaron las siguientes actividades:- Atenciones médicas por demanda espontánea en población infantil, adolescente, adultos y adultos mayores; Se entregan y/o administran fármacos e inyectables según indicación médica; Se realiza toma de PAP a aquellas mujeres que por diversas razones no pueden concurrir a los centros de salud comunales en horario de funcionamiento normal. Para esto se acondiciona una de las ambulancias que presta funciones en servicio, generando un ambiente de box de atención ginecológica; Se realizan exámenes preventivos, priorizando ciertos grupos de la población, como por ejemplo, hombres entre 20 y 44 años y mujeres entre 45 y 64 años. Dicho examen por lo general está a cargo de una enfermera y en caso contrario por matrona; Se realizan un total de 13 operativos distribuidos en distintos puntos de la comuna. Evaluación de Metas cumplidas y objetivos logrados: Se realizaron un total de 520 atenciones por médico, 104 PAP Y 156 EMPAS; Mediante la entrega de periódicos comunales y folletos informativos se realizó promoción de los programas y beneficios que entregan los centros de salud de la comuna. Presupuesto Municipal Vigente: M$ 24.000 Monto ejecutado: M$ 24.000.Actividades realizadas por objetivos específicos: Para cumplir con el objetivo del programa se realizaron las siguientes actividades:-Ingresos de pacientes en el cual se entrega educación, se hacen mediciones y se calcula índice de masa corporal; Sesiones de actividad física de 1 hora de duración con una frecuencia de 3 veces a la semana durante 4 meses; Se realizan ingresos durante los meses de marzo-abril, julio y octubre. Evaluación de metas cumplidas y objetivos logrados: Del total de usuarios asistentes al programa un 71% de ellos bajaron alrededor de 2 kilos de peso, más del 50% de los usuarios disminuyeron su grasa corporal y su circunferencia abdominal; Se realiza encuesta de satisfacción usuaria con resultado de 100% de satisfacción con el programa. El programa considera gastos en personal, implementación, mantención de maquinarias, adquisición de materiales de oficina, aseo, uniformes.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

1.-Programa: “intervención social y comunitaria con personas mayores en situación de vulnerabilidad social” - condominio villa La Primavera, de la comuna de La Pintana. Presupuesto asignado (SENAMA): M$ 8.204 (100%) Período: Marzo – Diciembre 2012 Objetivo general: Contribuir a la calidad de vida de las personas mayores residentes del “Condominio Villa La Primavera” (CVP), mediante un Plan Social que estimule el envejecimiento activo Objetivo específicos:Realizar un Plan de Atención Social directo e individualizado; Promover la integración familiar, social, vecinal y/o comunitaria, a partir del diagnóstico de necesidades y demandas de los mayores; Instalar un equipamiento que complemente el Plan Social de intervención y mejore las condiciones del entorno correspondiente al Condominio; Informar a las personas mayores residentes en el Condominio, sobre sus derechos ciudadanos y la oferta pública de bienes y servicios locales. Actividades: Actualización del diagnóstico de necesidades y demandas de los residentes del Condominio; Elaboración de un Plan de Atención Socio-comunitaria; Actualización de Catastro y Perfil Social de los residentes del condominio; Presentación a SENAMA de informes mensuales de seguimiento del Plan Social, y la rendición final de los fondos del Proyecto; Participación en actividades de evaluación semestral generadas por SENAMA para conocer el estado de avance del Proyecto; Compra de equipamiento complementario para fortalecer la dimensión socio-comunitaria del Condominio. • Beneficiarios directos: 43 Adultos mayores residentes del Condominio Villa La Primavera. Beneficiarios indirectos: 43 familias/ 172 personas.

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Presupuesto Ejecutado: M$ 7.865. (95,86%)

Actividades realizadas por objetivos específicos: Con relación al objetivo de Realizar un Plan de Atención Social directo e individualizado: Se realizó un proceso de levantamiento de información en el Condominio Villa La Primavera, que permitió elaborar diagnóstico actualizado de necesidades individuales y comunitarias de los residentes de las viviendas; - Se elaboró un Catastro y Perfil social del 100% de los adultos mayores que viven en el Condominio. Con relación al objetivo Promover la integración familiar, social, vecinal y/o comunitaria, se realizaron: - 10 talleres con los adultos mayores del Condominio, en temáticas orientados a la promoción de buenas prácticas de convivencia, el fortalecimiento de la organización social y de habitabilidad de la vivienda, con una participación en todos los casos, de más de 50% de los residentes; un total de 400 visitas domiciliaras, para el seguimiento de la situación individual y familiar del 100% de los adultos mayores del Condominio; -Se apoyo la creación y fortalecimiento de un club de adultos mayor a lo interno del Condominio, que recibe apoyo de la Oficina del Adulto Mayor para participar en actividades recreativas y en alimentación paras las onces semanales. Con relación al objetivo Instalar un equipamiento que complemente el Plan Social de intervención y mejore las condiciones del entorno: - Se realizaron acciones para el rescate de los espacios comunitarios y hermoseamiento en el Condominio: Se arborizó en conjunto con la DIGA, espacios comunes y se crearon jardineras comunes; Se realizaron operativos de retiro de escombros fumigación y desratización. En conjunto con la DIGA se gestionaron estos operativos de salubridad al interior del condominio Con relación al objetivo Informar a las personas mayores residentes en el Condominio, sobre sus derechos ciudadanos y la oferta pública de bienes y servicios locales.:-Se realizaron talleres y operativos de salud.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

Siendo beneficiados el 100% de los residentes del Condominio en talleres con temáticas de salud y bienestar. Al igual que un operativo de salud gestionado en conjunto con la Fundación Levantemos Chile; -Se realizaron gestiones de apoyo e información para los adultos mayores, logrando alianzas con el Hogar de Cristo y los Consultorios del Sector El Castillo; Se hizo acompañamiento y asesoría en la postulación e implementación del proyecto FOSIS Juntos en Ejercicio, Juntos en comunidad. Logrando implementar un gimnasio de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores. Evaluación de las metas cumplidas y objetivos logrados: Realizar un Plan de Atención Social directo e individualizado. La meta se cumplió en un 100 %, logrando realizar 43 planes de atención social. Promover la integración familiar, social, vecinal y/o comunitaria, a partir del diagnóstico de necesidades y demandas de los mayores. La meta se cumplió en un 100%, fortaleciendo las redes de los 43 adultos y adultas mayores beneficiarios y creando un Club de Adultos Mayores dentro del Condominio. Instalar un equipamiento que complemente el Plan Social de intervención y mejore las condiciones del entorno correspondiente al Condominio. La meta se logró en un 100%, implementando mejoras ornamentales y estructurales al entorno. Informar a las personas mayores residentes en el Condominio, sobre sus derechos ciudadanos y la oferta pública de bienes y servicios locales. La meta se logró en un 100%, realizando 12 actividades que apuntaron a informar a los adultos mayores sobre diversos temas. 2.- Programa Apoyo Integral Al Adulto Mayor, Chile Solidario, Habitabilidad Vinculos, 5ta. Versión, Año 2011. Presupuesto asignado (MIDEPLAN): M$ 12.928. Período: Enero - Mayo 2012 • Objetivo general: Potenciar las Habilidades de Desarrollo, inclusión e integración social de los adultos mayores del Sistema de Protección Social Chile Solidario, a partir del cumplimiento de condiciones mínimas de calidad de vida de la Dimensión de Habitabilidad Vínculos. • Objetivo especifico: Entregar a adultos mayores atendidos por el Programa, el equipamiento doméstico básico, que les permita cumplir con las condiciones mínimas de la Dimensión Habitabilidad Vínculos.

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Presupuesto Ejecutado: M$12.529

Actividades realizadas por objetivos específicos: En relación al cumplimiento de objetivos y metas de este Programa, pueden señalarse como los principales resultados:- La entrega al 100% de los adultos mayores del programa, a través de visitas domiciliarias, de un equipamiento básico para garantizar sus condiciones mínimas de habitabilidad, constituido de 1.353 artículos: equipamiento de camas, enseres de cocina , enseres del hogar. Beneficiando de esta manera, a 75 familias Pintaninas; Se realizaron actividades de difusión y


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA • Actividades: Levantamiento de necesidades de habitabilidad de los adultos mayores; Elaboración y presentación del proyecto; Entrega de equipamiento a los adultos mayores beneficiarios del Programa en la Comuna; Elaboración de informes técnicos y financieros; Difusión del Programa. • Beneficiarios directos:75 adultos mayores Beneficiarios indirectos: 75 familias/ 300 personas. 3.- Programa apoyo integral al adulto mayor, chile solidario, vínculos, 6ta. Versión, año 2011 – 2012. Presupuesto asignado (MIDEPLAN): M$ 14.288. Período: Agosto 2011 – Julio 2012 Objetivo general: Contribuir a las generación de condiciones que permitan que las personas mayores de 65 años de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad, cuenten con los subsidios que les correspondan en conformidad con la Ley, accedan en forma preferente al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y estén integradas a la red comunitaria de protección social Objetivo específico: Otorgar apoyo psicosocial a los beneficiarios del Programa; Ingresar a los beneficiarios al Sistema de Protección Social Chile Solidario; -Garantizar subsidios que les corresponden a los beneficiarios del Programa, y su acceso preferente a las prestaciones sociales disponibles en la red pública. Actividades: Apoyo psicosocial a través de visitas domiciliarias; Realización de encuentros grupales; Ingresar a la plataforma del sistema los registros correspondientes a la intervención; Entregar de informes de técnicos y financieros; Realizar actividades de difusión y comunicación de programa; Instalar y/o fortalecer una de red de apoyo local a los adultos mayores; Informar de sus derechos y de la oferta local a los adultos mayores. Beneficiarios directos:138 adultos mayores Beneficiarios indirectos: 138 familias/ 552 personas

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012 Comunicación, informando a la comunidad de la Pintana sobre los objetivos y logros alcanzados por el Programa; Evaluación de s metas cumplidas y objetivos logrados: Entregar a adultos mayores atendidos por el Programa, el equipamiento doméstico básico, que les permita cumplir con las condiciones mínimas de la Dimensión Habitabilidad Vínculos. La meta se cumplió en un 100%, entregando un total de 1.353 artículos a 75 adultos mayores de la comuna. Presupuesto Ejecutado: M$ 14.060

Actividades realizadas por objetivos específicos: Desde el Programa Vínculos, se realizaron las siguientes actividades que dan cuenta del cumplimiento de la metas y objetivos del programa: Con relación al objetivo Otorgar apoyo psicosocial a los beneficiarios del Programa:-El equipo profesional del Programa realizo 828 visitas domiciliaras, y 14 talleres correspondiente a la fase de encuentros grupales entre los adultos mayores, por lo cual, se cumplió al 100% el proceso de apoyo psicosocial que compromete el Programa; -Se levantó un diagnóstico individual de las condiciones de habitabilidad de los adultos mayores del Programa, en función de futuros equipamientos. Con relación al objetivo Ingresar a los beneficiarios al Sistema de Protección Social Chile Solidario:- Se ingresó la información correspondiente de los 135 adultos mayores beneficiarios, al Sistema Chile Solidario. Con relación al objetivo Garantizar subsidios que les corresponden a los beneficiarios del Programa: Se realizaron las siguiente actividades: - Difusión y comunicación del Programa con las redes locales; Reuniones de coordinación y articulación del Programa a lo largo del 2012 para garantizar su funcionamiento y pertinencia, a favor de los adultos/as mayores; Evaluación de las metas cumplidas y objetivos logrados: Otorgar apoyo psicosocial a los beneficiarios del Programa. La meta se logró en un 100 %, logrando beneficiar a 138 adultos mayores que recibieron apoyo psicosocial durante todo el proyecto.

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012 Ingresar a los beneficiarios al Sistema de Protección Social Chile Solidario. La meta se logró en un 100 %, se suministró en su totalidad la información, requerida por el Sistema, de los 138 adultos mayores. Garantizar, subsidios que les corresponden a los beneficiarios del Programa, y su acceso preferente a las prestaciones sociales disponibles en la red pública. La meta se logró en un 90%, al finalizar el programa los 138 adultos mayores contaban con PBS, PACAM y enseres del hogar de forma gratuita; mientras que 106 adultos mayores obtuvieron del Subsidio de Agua Potable.

4.- PIE Programa de Intervención Especializada La Pintana: Creciendo con sus niños, niñas y adolescentes, Sector El Castillo. Presupuesto externo: M$ 73.712 Período: Enero – Diciembre 2012 • Objetivo general: Contribuir a la interrupción de situaciones de vulneración de derechos y prácticas transgresoras de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta complejidad provenientes preferentemente del PSI: 24 Horas • Objetivo específico: Desarrollar procesos de intervención a nivel individual asociados a la interrupción de vulneraciones de derechos y la reparación de daños asociados a dichas vulneraciones; Desarrollar procesos de intervención orientados al fortalecimiento de las funciones parentales normativas y de cuidado, en las familias o referente adulto de los NNAs atendidos por el proyecto; Desarrollar acciones de coordinación y colaboración permanente con dispositivos de intervención complementaria al PIE u otros que forman parte del programa Vida Nueva o de la red de atención, en aquellos casos de niños, niñas o adolescentes y/o las familias lo requieran. • Actividad: Atención psicosocial, socioeducativa y psicológica individual a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al Proyecto PIE 24 horas El Castillo de la comuna de La Pintana; Socio educación a nivel familiar en torno a las funciones parentales normativas y de cuidados en los NNAS; Orientación Psicológica a nivel familiar; Derivación a las redes pertinentes en caso que de sea pertinente; Derivación a programas según las necesidades de los NNAS; Realización de seguimiento y monitoreo del caso, a través de reuniones de coordinación con los diversos equipos profesionales; Socio educación constante a los NNAs y sus familias en torno a los procesos iniciados con los distintos programas a los que son derivados

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Presupuesto Ejecutado: M$ 73.712

Actividades realizadas por objetivos específicos: Para Contribuir a la interrupción de las situaciones de vulneración de derechos y practicas transgresoras de Niños, Niñas y Adolescentes en situaciones de alta complejidad provenientes preferentemente del listado PSI 24 horas, se establecieron tres líneas de acción tendientes a otorgar una atención de carácter interdisciplinaria y complementaria, desde una visión holística y situacional, dado el perfil de cada uno de los usuarios del programa. En primera instancia y en función del cumplimiento del Objetivo Desarrollar procesos de intervención a nivel individual asociados a la interrupción de vulneraciones de derechos y la reparación de daños asociados a dichas vulneraciones, se desarrollaron actividades de carácter individual de carácter psicosocial, psicoeducativo y psicológico con el 100% (50) de los Niños, Niñas y/o adolescentes participantes en el programa, estableciendo un cronograma de trabajo que permitió brindar una frecuencia semanal de atención a los NNAs. Cabe destacar que los procesos de intervención psicoeducativos son liderados en su totalidad por los cuatro educadores sociales del programa, y en ellos se fortalecen factores personales que fomentan en ellos la reducción de la conducta transgresora. Respecto a la atención psicoterapéutica, ésta es brindada por los profesionales psicólogos del centro y busca desde esa dimensión resolver los conflictos interpersonales y relacionales que motivan a los NNAs a incurrir en conductas de riesgo y a brindar procesos de reparación oportuna en los casos vulneración de derechos. Finalmente es necesario precisar que las atenciones se verifican en dependencias del programa o domicilios de los beneficiarios.


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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012 Con el objeto de dar cumplimiento al objetivo Desarrollar procesos de intervención orientados al fortalecimiento de las funciones parentales normativas y de cuidado, en las familias o referente adulto de los NNAs atendidos por el proyecto, se desarrollaron actividades de carácter individual y colectivas con los adultos responsables de los NNAs ingresados al programa, en este sentido, la atención psicoterapéutica y psicoeducativa de carácter individual se llevo a cabo con el 90% (45 padres, madres o adultos responsables) de las familias beneficiarias del programa, dichas atenciones se verificaron de manera alternada y con frecuencia quincenal tanto en las dependencias del programa como en el domicilio de los usuarios. Respecto a las atenciones colectivas, estas remitieron a la ejecución de dos talleres, uno de habilidades parentales, el cual fue orientado a 15 adultos responsables durante los meses de julio y agosto, con una participación de 10 personas promedio por sesión, verificando un logro de participación del 66,6%. El segundo taller se enfoco en el desarrollo de habilidades de comunicación como factor primordial, siendo convocados 10 adultos, y verificando una participación promedio del 90%, dicha acción ejecutada los meses de octubre y noviembre. Cabe mencionar que ambas actividades fueron desarrolladas en la sala multiuso facilitada por la dirección del colegio Simón Bolívar. Respecto al cumplimiento del objetivo Desarrollar acciones de coordinación y colaboración permanente con dispositivos de intervención complementaria al PIE u otros, este contemplo una fase diagnostica de detección de necesidades en los ámbitos de reinserción educativa y prevención y rehabilitación del consumo de drogas y/o alcohol y su posterior derivación a los programas complementarios PDE y PDC respectivamente, es necesario precisar que se realizó la derivación del 100% de los casos que requirieron atención por parte de estos programas, lo que constituye un 42% de la cobertura total del programa, desglosándose en un 32% al dispositivo de reinserción educativa y un 10% al complementario de drogas. Respecto a las acciones de seguimiento, cabe mencionar que se programaron reuniones de carácter mensual para llevar a cabo el monitoreo y corrección de las acciones tendientes a subsanar las dificultades de los NNAs y promover la participación activa en estas instancias, en este sentido, se llevaron a cabo el 100% de las coordinaciones programadas. En relación a los procesos socioeducativos, estos buscaron reforzar la participación en los programas complementarios y sensibilizar a los NNAs y sus familias

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ESTADO DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO EJECUCIÓN AÑO 2012 NOMBRE PROGRAMA Objetivos / Actividades / Beneficiarios APROBADAS EN LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA

Actividades Realizadas y Metas Logradas en el año 2012

respecto a la necesidad de adherir de manera constante a los procesos de intervención, en este sentido se puede mencionar que solo el 15% de los NNAs derivados a los dispositivos complementarios no llevaron a cabo procesos integrales, es decir, presentaron una permanencia en dichos programas menor a 8 meses, consecuentemente con lo anterior, igual porcentaje de NNAs fueron egresados del programa antes del tiempo mínimo de intervención que establece el Servicio nacional de Menores en bases técnicas,, no obstante cuando se realiza el análisis con el total de la cobertura, los casos solo se remiten al 5%.

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PROYECTOS EJECUTADOS 2012 CON FINANCIAMIENTO MUNICIPAL (En pesos $ dic. 2012)

Nombre del Proyecto de inversión

1

Reemplazo de Dos Tableros Eléctricos Generales Auxiliares y Un Alimentador Edificio Consistorial.(SEC) Diseño de Ingeniería de Calles y Pasajes de la Comuna - Convenio SERVIU

2

Monto Total Proyecto

Sector

Modalidad de Ejecución Ejecución Directa

5.099.000

Institucional

45.700.000

Comunitario

Contrato Externo

3

Cubicación y presupuestación de las obras para la Rehabilitación del Gimnasio Municipal

13.000.000

Deportivo

Contrato Externo

4

Diseño de proyecto de especialidades de las obras para la rehabilitación del Gimnasio

16.500.000

Deportivo

Contrato Externo

110

Descripción

Este Proyecto comprende el reemplazo de Dos Tableros Eléctricos Generales Auxiliares y Un Alimentador Edificio Consistorial. El proyecto consiste en traspaso de recursos al SERVIU para que éste último efectúe labores de asesoría técnica y administrativa para la elaboración de proyectos de ingeniería de pavimentación para las vías de los siguientes sectores que a continuación se indican: 2 psjs. correspondiente a 4.086 m2 en Población Salvador Allende, 11 psjs. correspondiente a 20.412 m2 en Población San Rafael, 18 psjs. correspondiente a 9.979 m2 en Población Pablo de Rokha, 16 psjs. correspondiente a 11.562 en Villa Santa Magdalena, 2 psjs. correspondiente a 1.269 m2 en Población Raúl del Canto, 3 psjs. correspondiente a 3.198 m2 en Villa Gabriela, 1 psjs. correspondiente a 300 m2 en Villa La Ópera, 10 psjs. correspondiente a 6.039 m2 en Villa Concierto, 1 psjs. correspondiente a 1.764 m2 en Villa Los Eucaliptos, 1 calle en Villa Concierto correspondiente a 1.050 m2, 1 calle en Santo Tomás correspondiente a 2.400 m2, 3 calles en San Rafael correspondiente a 10.276 m2, 1 Calle en el Mariscal correspondiente a 2.800 m2, Calle el Parque correspondiente a 3.600 m2. El proyecto contempla la asesoría técnica para la cubicación y presupuestación del proyecto de Rehabilitación del Gimnasio Municipal, incluyendo la cubicación y presupuesto respectivo de los proyecto de refuerzo estructural y los proyectos de especialidades. El contrato incluye la elaboración de los proyectos de especialidad para el Gimnasio. Estos proyectos son: Proyecto de Alcantarillado y Revacuación de Aguas Lluvias, Proyecto de Agua Potable, Proyecto de Instalación Eléctrica y coordinación de especificaciones técnicas de arquitectura con especialidades.


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

5

Informe Actualizado de Estudio Acústico del Gimnasio Municipal

1.250.000

Deportivo

6

Revisor de arquitectura independiente diseño proyecto de especialidades de las obras de rehabilitación

1.555.556

Deportivo

111

Modalidad de Ejecución Contrato Externo

Contrato Externo

Descripción

En el marco del proyecto de Habilitación de Gimnasio Cubierto La Pintana, este contrato consiste en conseguir asesoría profesional para el desarrollo del “INFORME ACTUALIZADO DEL ESTUDIO ACÚSTICO DEL GIMNASIO MUNICIPAL” y particularmente la solución de ingeniería acústica, que surge a raíz de los nuevos requerimientos de diseño y estructura que el edificio presenta. El estudio acústico corresponde a la revisión del diseño del proyecto original elaborado para el Gimnasio, teniendo como premisa rescatar los valores arquitectónicos que posee el edificio, además de generar planimetrías nuevas, en conjunto con la contraparte municipal, en relación a las modificaciones tanto normativas como de nuevos requerimientos, que el proyecto tenga a raíz de la revisión del estudio. Cabe mencionar que dicho estudio acústico se realizó de acuerdo a normativa vigente, en relación con los nuevos requerimientos del edificio y según criterios del proyecto de arquitectura. El proyecto consiste en la contratación de servicios profesionales de “REVISOR DE ARQUITECTURA INDEPENDIENTE DISEÑO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN” y particularmente revisar, de acuerdo a la normativa vigente, toda modificación que el proyecto GMLP presenta a raíz de los nuevos requerimientos de diseño y estructura del mismo. El llamado consiste en definir el contrato para la asesoría de revisión independiente del proyecto de arquitectura en relación a la Habilitación del Gimnasio Cubierto La Pintana, en base a los antecedentes existentes del permiso de edificación aprobado sin recepción final con el cual cuenta el edificio. La revisión de Arquitectura que se desarrolló corresponde a la revisión de las superficies asociadas a la ampliación del edificio, correspondientes a 985m2, además de revisar las modificaciones de las superficies existentes en el permiso de edificación del proyecto primitivo aprobado, con el fin de indicar posibles aspectos a complementar en el proyecto. Todo esto según la normativa vigente.


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

7

Informe Revisión Independiente de Estructura de Las Obras de Rehabilitación

1.249.286

Deportivo

8

Remodelación Casino Municipal

4.830.715

Institucional

Contrato Externo

9

Construcción Edificio para Juzgado y Asistencia Judicial

222.903.950

Institucional

Contrato Externo

10

Construcción Parque Deportivo San Rafael

629.720.253

Deportivo

Contrato Externo

112

Modalidad de Ejecución Contrato Externo

Descripción

Este contrato corresponde a la adquisición de asesoría profesional en relación al “REVISOR DE CÁLCULO INDEPENDIENTE DEL PROYECTO DE ESTRUCTURAS DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN”, para el Gimnasio Municipal de la Pintana. La revisión de cálculo que se generó corresponde a la revisión del proyecto de estructuras desarrollado por la oficina de Rafael Gatica Ureta, el cual debía ser visado se manera externa para cumplir con los requisitos normativos en relación a la presentación del expediente de permiso de edificación de la obra. Este Proyecto comprende en la remodelación del casino existente en el edificio consistorial, dividiendo el casino en dos sectores, el primero habilitando oficinas y equipado para el funcionamiento de las labores del personal del municipio y el segundo reduciendo el casino, manteniendo el equipamiento ya existentes. Este Proyecto contempla la construcción de un edificio de dos pisos, con una superficie de 460 m2, cuya obra es realizada en albañilería confinada con pilares, cadenas y vigas de hormigón armado. La estructura entrepiso se ejecutara con hormigón armado tradicional. Esta obra se encuentra ubicado en la calle Baldomero Lillo Nº 1723. Este Proyecto contempla la construcción de un parque deportivo de 1039 m2, con seis multicanchas en pavimento asfáltico, dos cancha de minifutbol con pasto sintético y cierre perimetral en estructura de acero y malla. La obra además considera áreas para : máquinas de ejercicios, skate park y juegos infantiles. Se incluye además, la construcción de una sede deportiva de 99,7 m2 en albañilería confinada con hormigón armado, lo anterior complementado con jardines que incluye mobiliario urbano (jardineras, asientos, basureros, etc.) e iluminación. Esta obra se encuentra ubicada en la calle Porto Alegre nº 12.665, población San Rafael.


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

11

Ampliación de dormitorios Personal y Construcción Sala de Roperillos 41º, 2011 Comisaría

19.206.422

Comunitario

12

Iluminación con Wi-Fi más Internet Básico diferentes sectores de la comuna

40.983.674

Comunitario

Contrato Externo

13

Reposición de Alumbrado Público en Calle Tucapel y Lo Blanco

918.678

Alumbrado Público

Contrato Externo

14

Cambio de lámparas viales calles Baldomero Lillo y Porto Alegre

15.964.986

Alumbrado Público

Contrato Externo

15

Iluminación Parque Pablo de Rokha

3.446.248

Alumbrado Público

Ejecución Directa

16

Construcción de Aceras Bahía Catalina

10.883.609

Pavimentación

Contrato Externo

113

Modalidad de Ejecución Contrato Externo

Descripción

El proyecto contempla Construcción y Habilitación de edificación para uso Dormitorios, superficie aproximada 75 m2, incluye área de dormitorios y área de baño, edificación de albañilería reforzada, estructura de techumbre de metalcom, cubierta de plancha de teja colonial, terminación interior de muros de estuco, pasta y pintura, cielos en vulcanita con terminación invisible y pintura, puertas , ventanas de aluminio , pavimento cerámico, baño con 03 lavamanos, 02 wc y 02 duchas con revestimiento cerámico, se incluye instalaciones de agua potable, alcantarilladlo y electricidad. Ejecución de un cobertizo cubierto para estacionamiento de Motos, ubicada en Baldomero Lillo Nº 1.901 Sector Centro de la Comuna. El proyecto consiste en la contratación de un enlace híbrido de comunicación de datos inalámbrico que considere los equipamientos y software necesario para la implementación, entre el edificio consistorial de la Municipalidad de la Pintana y plazas de la comuna y hogares colindantes y su operación por espacio de doce meses. Provisión de dos postes de 8,7 mts con ganchos L-400 y equipos de iluminación vial en 250W SAP, para proteger paso de vehículos y peatones entre las calles Tucapel y Lo Blanco, sector Centro de la comuna. El proyecto consiste en el reemplazo de las luminarias 250 WSAP existentes en Baldomero Lillo por 35 equipos LED en 150W. Adquisición de 17 proyectores de área en 400W de Haluro Metal, para apoyar la iluminación del parque Pablo de Rocka, instalados en postes existentes viales alrededor del parque, sector Centro de la comuna Construcción de aceras en todo el ancho del Bandejón poniente de calle Bahía Catalina, aproximadamente 340 mt2, comprendido en el tramo entre Santo Tomás y Pasaje Fernández


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

17

Mejoramiento Multicancha Villa Zarzuela

6.943.971

Deportivo

18

Señalización Paraderos Avda. Santa Rosa/ Gabriela/Mariscal

7.556.500

Comunitario

Contrato Externo

19

Mejoramiento Intersección Caletera Acceso - Sur Batallón Chacabuco

2.255.645

Seguridad

Contrato Externo

20

Mantención de emergencia vías pavimentadas 2012

64.000.000

Pavimentación

Ejecución Directa

114

Modalidad de Ejecución Contrato Externo

Descripción

El proyecto consiste en el cambio de la totalidad de la malla de la Multicancha ubicada en Santo Tomás con La Orquesta, de malla acma por malla biscocho nº 14/10. El proyecto consiste en la provisión e instalación de señales históricas de paradas (n° de paradero) en los ejes de Avda. Santa Rosa, Gabriela y El Mariscal, con un total de 37 señales informativas, de una altura aprox. De 6 metros con una placa con logo y colores institucionales. Con este proyecto se devolvió este importante referente urbano a la comunidad, los cuales por diversas obras de mejoramiento especialmente el corredor de Transantiago habían sido retirados o destruidos. La señalética indicada, busca orientar a conductores y pasajeros que acceden a la comuna , así como a nuestra propia comunidad. El proyecto consiste en el mejoramiento integral de seguridad vial de esta intersección con el objeto de reducir las condiciones de riesgo de accidentabilidad del cruce, para lo cual disminuyó la capacidad de la calzada poniente de la caletera con el fin de mitigar el conflicto de interposición de vehículos. Se procedió a la instalación de 40 tachones doble cara reflectantes, 54 m2 de demarcación de reductores de velocidad y 1.000 mts. de líneas de prohibición de estacionamiento. El proyecto se abordó atendiendo los índices de accidentabilidad del cruce y por demandas ciudadanas mientras se materializa la instalación del dispositivo semafórico aprobado para esta intersección por la UOCT. El proyecto consiste en la reparación y mantención de vías de la comuna, a nivel de bacheos en asfalto, a través de una cuadrilla de emergencia de ejecución directa y bajo la responsabilidad de la dirección de tránsito, priorizando los puntos que generen alto riesgo de accidentabilidad de tránsito de vehículos motorizados y peatones. Apoyando a demás la reparación y construcción de resaltos para prevenir accidentes de tránsito, considerando 2.800 m2 de reparación de vías públicas en asfalto.


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

21

Construcción Sitio Residente Sector Centro y Sector El Esfuerzo (cancelación CNR y traslado de empala

3.287.285

Comunitario

22

Mejoramiento Instalaciones Deportivas Multicancha 22 de julio

2.856.000

Deportivo

Contrato Externo

23

Provisión e Instalación de Señales R - 29

15.404.558

Seguridad

Contrato Externo

24

Instalación de Módulos de Ejercicios (set 6 máquinas) en diferentes sectores de la comuna

115.238.052

Comunitario

Contrato Externo

115

Modalidad de Ejecución Contrato Externo

Descripción

El proyecto consiste en la cancelación de la deuda de 30 beneficiarios del sector El Esfuerzo y pago del traslado de empalme eléctrico. El contrato incluye la reparación de fisuras en la carpeta de piso, sello wall top y demarcación de la multicancha, El proyecto se emplaza en la multicancha ubicada en la esquina sur poniente de la intersección de las calles José Manuel Balmaceda e Isabel Riquelme, Población San Rafael El proyecto consiste en otorgar cobertura a calles o vías principales de la comuna, donde por el deterioro o actos vandálicos no se encuentra instalada la señalización que identifica el sector y nombre de sus calles. Estas instalaciones se realizan en toda la comuna, y totalizó 495 puntos de instalación en la comuna. El proyecto consiste en la provisión e instalación de 24 circuitos con máquinas de ejercicios en distintos puntos de la comuna, Sector Nor-Poniente: Las Loicas con Los Canarios 4 máquinas, Celanova con San Francisco de Asís 4 máquinas, Antonio Machado con Vicuña 6 máquinas, Los Almendros Poniente con Vicente Llanos 4 máquinas, Antonio Machado con Santa Rosario 4 máquinas. Sector NorOriente: Las Parcelas Poniente entre Rábido y los Zapotecas 4 máquinas, Gabriela Figueroa entre Pedro Hunneus y Jorge Hunneus 6 máquinas, José Santos González con José Donoso 6 máquinas, Calle San Miguel con Psj. Arquen 6 máquinas, La Orquesta/Luisa Fernanda/Maruxa/Santo Tomás 6 máquinas, El Bosquecito con El Tayú 6 máquinas; Sector Centro: José Edwards Bello con Enrique Soto 6 máquinas, Padre Hurtado con Psj. Iquique 6 máquinas, Sótero del Rio entre Padre Hurtado y José Toribio Medina 6 máquinas, John Kennedy con Pisagua 6 máquinas, Psj. 34 con Psj. 10 6 máquinas, Baldomero Lillo con Psj. 24 6 máquinas, Lagar con Selva Austral 4 máquinas, Patagonia con Rey Don Felipe 6 máquinas; Sector Sur-Oriente: Plaza de Armas con el Mañío 6 máquinas, El Ombú


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Nombre del Proyecto de inversión

Monto Total Proyecto

Sector

Modalidad de Ejecución

Descripción

con el Hualle 6 máquinas, Inés de Suarez con Alonso Escobar 4 máquinas, Saturnino Retamales con Violeta Parra 6 máquinas, Caletera Valle del Elqui entre Martiniano Urriola y Tte. Mateo Bravo 6 máquinas. 25

Instalación de Red de Datos Categoría 6, en las nuevas dependencias del Juzgado de Policía Local de La Pintana

7.566.600

Institucional

Ejecución Directa

26

Instalación de Redes Telefónicas en Nuevo Edificio Juzgado de Policía Local

3.927.688

Institucional

Contrato Externo

27

Limpieza de Techumbres CESFAM SAN RAFAEL CESFAM SANTO TOMÁS e instalación de antivectores.

9.520.000

Salud

Contrato Externo

Total $

1.271.768.676

116

El proyecto consiste en la instalación de red de datos en cada una de las oficinas y/o puestos de trabajo de los usuarios de dicho departamento, de acuerdo a las nuevas tecnologías en la modalidad de categoría 6 (giga Ethernet). El proyecto consiste en la contratación para el servicio de instalación de servicios telefónicos en edificio que albergará al Juzgado de Policía Local de la comuna de La Pintana. El proyecto consiste en intervención en las cubiertas de los Centros de Salud Familiar: Santo Tomás y San Rafael. Se limpiaron fecas de paloma de las cubiertas, canales y bajadas de aguas lluvia. Se instaló un sistema que evita que las aves de posen en las cubiertas, las obras se emplazan en CESFAM San Rafael ubicado enPortoalegre Nº12.577 y CESFAM Santo Tomás ubicado en Av. Santo Tomás Nº0987, comuna de La Pintana.


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A. PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS O COMPARTIDOS En el cuadro siguiente se presentan los Proyectos de inversión física y promoción social aprobados con fondos externos (FNDR, inversiones sectoriales de asignación regional, del subsidio de agua potable y otros recursos provenientes de terceros) que se encuentran ejecutados y en ejecución. a) Proyectos Inversión Física ejecutados al 31 de diciembre de 2012

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

AMPLIACIÓN ESCUELA PROFESORA AURELIA ROJAS. ETAPA EJECUCIÓN, 2010 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MALLA DE CANCHA EL OMBÚ, 2011 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MALLA DE MULTICANCHAS, 2011 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIO X, SANTO TOMÁS RECONSTRUCCIÓN SEDE VILLA SANTA MAGDALENA II, 2012

MINEDUC FNDR

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO TOTAL APORTE APORTE DIC 2012 APROBADO MUNICIPAL, EXTERNO $ VECINOS Y $ LOCAL $ 1.700.000.000 0 1.700.000.000 100%

FRIL

37.650.390

0

37.650.390

100%

FRIL

9.465.694

0

9.465.694

100%

PMU-IRAL MUNICIPAL

44.418.381

1.218.560

43.199.821

48.451.832

1.856.400

46.595.432

FNDR MUNICIPAL

236.866.269

32.048.006

204.818.263

PMU - EMERGENCIA

30.785.495

0

30.785.495

100%

0

24.897.253

100%

SSMSO

24.897.253

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CESFAM PABLO DE ROKHA Y F.F.

SSMSO

9.594.256

0

9.594.256

100%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS 15-1 SEDE SOCIAL EL FUNDADOR SECTOR 1

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU)

75.820.069

3.640.492

72.179.577

76.536.171

0

76.536.171

100%

79.413.737

0

79.413.737

100%

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN PASEO PEATONAL BALDOMERO LILLO, 2011 REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES AMPLIACIÓN SAPU CONSULTORIO EL ROBLE

SEDE SOCIAL INES DE SUAREZ

PMU-IRAL MUNICIPAL

100% 100%

100%

100%

117


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NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

RECUPERANDO LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS DEL BARRIO EN MULTICANCHA EL OMBÚ 1 Y2 PROYECTO, RECUPERACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA POBLACIÓN RAÚL DEL CANTO, DE LA COMUNA DE LA PINTANA. MEJORAMIENTO LUMINARIAS Y MULTICANCHAS E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DEPORTIVOS EN PLAZAS DEL SECTOR DANIEL REBOLLEDO Y TTE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ PROYECTO RECUPERACIÓN DEL ENTORNO URBANO, DE PLAZAS DE VILLA JORGE ALESSANDRI II Y VILLA LA PRIMAVERA.MEJORAMIENTO REPOSICIÓN CALZADAS CALLE GENERAL FRANCISCO FRANCO. ETAPA DISEÑO, -2010 MEJORAMIENTO CALZADA CALLE SAN FRANCISCO, COMUNA DE LA PINTANA. ETAPA DISEÑO, 2010 ADQUISICIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y EQUIPOS, 2010

BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR CENTRO, 2011 CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR EL CASTILLO, 2011

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO TOTAL APORTE APORTE DIC 2012 APROBADO MUNICIPAL, EXTERNO $ VECINOS Y $ LOCAL $ 46.997.196 0 46.997.196 100%

17.680.709

0

17.680.709

100%

BARRIO EN PAZ, MINISTERIO DEL INTERIOR

11.126.644

0

11.126.644

100%

FNDR

38.850.000

0

38.850.000

100%

FNDR

33.300.000

0

33.300.000

100%

0

37.018.000

100%

FONDO SEGURIDAD PÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR

FNDR 37.018.000 FNDR

0 95.811.422

FNDR

100% 95.811.422

0 46.721.423

118

100% 46.721.423


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO TOTAL APORTE APORTE DIC 2012 APROBADO MUNICIPAL, EXTERNO $ VECINOS Y $ LOCAL $ 0 100% 55.098.785 55.098.785

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR EL ROBLE, 2011 CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR SANTO TOMÁS, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PÁRVULOS LICEO VÍCTOR JARA, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ALUMNOS COLEGIO NERUDA, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO MARCELO ASTORECA CORREA, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA D523, 2011 MEJORAMIENTO DE CUBIERTA LICEO CAPITÁN ÁVALOS MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO PABLO DE ROKHA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO VIOLETA PARRA

FNDR

FRIL - FIE

26.054.278

0

26.054.278

100%

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

51.558.648

0

51.558.648

100%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO EL ROBLE

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

33.757.075

0

33.757.075

100%

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO PABLO DE ROKHA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO VÍCTOR JARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO NERUDA

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

64.217.800

0

64.217.800

100%

49.874.507

0

49.874.507

100%

15.126.385

0

15.126.385

100%

FNDR

0 52.671.780

100% 52.671.780 100%

18.424.310

2.437.418

15.986.892

0

46.940.621

PMU FIE FRIL - FIE

100%

46.940.621 FRIL -FIE

0 49.403.460

FRIL - FIE

100% 49.403.460

0 39.835.345

FRIL - FIE

100% 39.835.345

0 28.444.027

119

100% 28.444.027


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

CONVENIO PROYECTO EQUIPAMIENTO TP CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRE TALLER DE ALIMENTACIÓN CONVENIO PROYECTO EQUIPAMIENTO TP CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRE – CONTABILIDAD CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE LUMINARIAS VIALES EL MARISCAL, ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE PASAJES SANTA ANA CON SANTA VALENTINA, 2012 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POBLACIÓN SAN RICARDO Y SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA MANTENCIÓN VIAL COMUNAL. CARPETEO Y FRESADO PAVIMENTO. DESPEJE FAJA Y TRASLADO DE CIERRO CICLOVÍA MANTENCIÓN DE VARIAS CALLES COMUNALES (CARPETEO, FRESADO Y LOSAS DE HORMIGÓN), 2012 TOTAL

MINEDUC

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO TOTAL APORTE APORTE DIC 2012 APROBADO MUNICIPAL, EXTERNO $ VECINOS Y $ LOCAL $ 40.019.648 0 40.019.648 100%

MINEDUC

24.294.000

0

24.294.000

100%

FNDR

154.576.794

0

154.576.794

100%

6.976.753

0

6.976.753

100%

MINVU-SERVIU

1.051.593.000

0

1.051.593.000

100%

MINVU - SERVIU

166.409.600

0

166.409.600

100%

MINVU-SERVIU

200.000.000

0

200.000.000

100%

MINVU-SERVIU

1.200.000.000

0

1.200.000.000

100%

6.076.681.757

41.200.876

6.035.480.881

PMU-IRAL

120


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

b) Proyectos de Inversión Física con asignación de recursos que se encuentran en ejecución. NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

CONSTRUCCIÓN SAPU SANTO TOMAS, 2011 MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PASAJE EL MACHITÚN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO D523 RECUPERANDO MULTICANCHA EL LINGUE – VILLA JORGE ALESSANDRI II

PMU-IRAL MUNICIPAL PMU – IRAL

ADQUISICIÓN VEHÍCULOS LABORES OPERATIVAS, LA PINTANA, 2011 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN RECINTOS DEPORTIVOS ESTADIO MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE SINTÉTICA Y CAMARINES CANCHA 2, ESTADIO MUNICIPAL, 2010 PLAZA LOS NIÑOS PLAZA ECO DEPORTIVA EL FUNDADOR SECTOR 2 PLAZOLETAS DEPORTIVAS FUNDADOR SECTOR SUR PASAJE LONGOMAVICO CON CATACINGO Y ESQUINA PASAJE ANTONIO ULLOA PLAZOLETAS DEPORTIVAS FUNDADOR SECTOR NORTE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (SELECCIÓN Y LISTA ESPERA). PASAJES SANTO TOMÁS Y LAUTARO ORIENTE

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO APORTE APORTE DIC 2012 TOTAL MUNICIPAL, EXTERNO APROBADO VECINOS Y $ $ LOCAL $ 52.405.833 9.830.833 42.575.000 25% 49.606.000

0

49.606.000

0%

41.441.000

0

41.441.000

1%

73.488.231

0

73.488.231

0%

896.197.520

43.936.520

852.261.000

50%

FNDR

623.325.866

0

623.325.866

35%

CHILEDEPORTES MUNICIPAL

246.500.000

47.659.000

294.159.000

26%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) MINVU - SERVIU

58.745.735

0

58.745.735

60%

41.020.878

0

41.020.878

60%

44.440.914

0

44.440.914

60%

40.052.649

0

40.052.649

10%

32.318.799

0

32.318.799

10%

300.000.000

0

300.000.000

80%

2da cuota 2012 PMU – FIE 2012 PROGRAMA “BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL” DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA. FNDR MUNICIPAL

121

NOTAS

(1)

(1)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

CONSTRUCCIÓN CICLOVÍA Y PAISAJISMO CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS SITIO RESIDENTE SECTOR CENTRO II, 58 BENEFICIARIOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO 22, 2012 OBRAS MITIGATORIAS CARRETERA DE ACCESO SUR (CICLOVIA, PAVIMENTACIÓN AV. LA SERENA, MEJORAMIENTO DE BANDEJONES, ILUMINACIÓN BANDEJÓN CENTRAL AV. LA SERENA, INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS, PAVIMENTACIÓN DE PASAJES, MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS, CONSTRUCCIÓN SEDES SOCIALES) INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN BATALLÓN CHACABUCO CON ACCESO SUR

MINVU - SERVIU

MEJORAMIENTO Y CIERRO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL VILLA LAS ROSAS RECUPERANDO EL ENTORNO URBANO VILLA JORGE ALESSANDRI II (PLAZA IDECO) Y VILLA PRIMAVERA (3 NAVES), EL MARCO PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL.

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO APORTE APORTE DIC 2012 TOTAL MUNICIPAL, EXTERNO APROBADO VECINOS Y $ $ LOCAL $ 300.000.000 0 300.000.000 0%

MINVU – SERVIU

484.880.000

0

484.880.000

28%

MINVU – SERVIU

2.107.000.000

300.000.000

1.800.000.000

0%

MOPCONCESIONARIA

1.500.000.000

0

1.500.000.000

60%

60.000.000

0

60.000.000

0%

97.807.880

0

97.807.880

0%

20.150.371

0

20.150.371

0%

UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO FUNDACIÓN SAN CARLOS DEL MAIPO MINISTERIO DEL INTERIOR - BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL

NOTAS: (1) Se encuentra en proceso de licitación (2) Se encuentra en proceso de adjudicación. (3) Toma Razón Contraloría (4) Coordinaciones finales para su ejecución entre empresa Auter y Concesionaria Autopista Acceso Sur.

122

NOTAS

(1)

(3)

(4)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

c) Proyectos de Promoción Social ejecutados o en ejecución 2011-2012 NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

REINSERCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN LA COMUNA DE LA PINTANA, 2011 -2012

FONDO NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA. MINISTERIO INTERIOR SENAME

PDC LA PINTANA. CRECIENDO EN NUEVAS VIDAS, 2010 -2011 PDC LA PINTANA. CRECIENDO EN NUEVAS VIDAS, 2011 -2012 FORTALECIMIENTO OMIL, 2011 PROGRAMA HABITABILIDAD VÍNCULOS VERSIÓN, 2011 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VÍNCULOS 2011 PROYECTO “INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL – CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA”. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL CONTRATO LLAMADO ESPECIAL, 38 BENEFICIARIOS, VIVIENDAS SOLIDARIAS PIE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA, LA PINTANA: CRECIENDO CON MIS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SECTOR EL CASTILLO, 2012 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR EN COLEGIOS MUNICIPALES JUAN DE DIOS ALDEA Y MARCELO ASTORECA, 2012 -2013 CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO APORTE APORTE TOTAL MUNICIPAL, EXTERNO APROBADO VECINOS Y $ $ LOCAL $ 64.570.000 18.600.000 45.970.000 100%

68.560.000

0

68.560.000

100%

SENAME

65.560.000

0

65.560.000

100%

SENCE

11.500.000

0

11.500.000

100%

MIDEPLAN

12.927.375

0

12.927.375

100%

MIDEPLAN

14.288.000

0

14.288.000

100%

MIDEPLAN

9.500.000

0

9.500.00

100%

FONDO CONCURSABLE PARA VIVIENDAS SOLIDARIAS (SERVIU) SENAME

12.996.000

0

12.996.000

100%

73.711.800

0

73.711.800

60%

BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR

35.400.000

5.400.000

30.000.000

90%

SENDA

24.978.644

0

24.978.644

100%

123

NOTAS


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

FORTALECIMIENTO OMIL 2012 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR SANTO TOMÁS, 2011 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR SANTO TOMÁS, 2012 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR EL CASTILLO, 2011 MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS PUENTE EN LA PINTANA 2011

SENCE

MIRANDO MI FUTURO CONSTRUYO MI PRESENTE PROYECTO DE EVALUACIÓN SOCIO-DELICTUAL DE DERIVACIÓN DE USUARIOS VECINOS EN RED PLAN CHILE SEGURO PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO – VÍNCULOS PROGRAMA HABITABILIDAD, VÍNCULOS 2012 PREVENCIÓN SELECTIVA DEL CONSUMO DE ALCOHOL PROYECTO TERAPIA MULTI – SISTÉMICA

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO APORTE APORTE TOTAL MUNICIPAL, EXTERNO APROBADO VECINOS Y $ $ LOCAL $ 14.000.000 0 14.000.000 100%

SENAME

70.587.000

70.587.000

100%

SENAME

73.711.800

0

73.711.800

60%

SENAME

70.587.000

0

70.587.000

100%

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SENDA

92.000.000

0

92.000.000

100%

18.320.239

0

18.320.239

100%

39.401.914

8.400.000

31.001.914

90%

22.000.000

0

22.000.000

50%

14.873.100

0

14.873.100

60%

21.511.737

0

21.511.737

50%

8.208.000

0

8.208.000

100%

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

55.873.328

0

55.873.328

80%

124

NOTAS


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO O INSTITUCIÓN

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS CEREMONIALES 2012

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS PUENTE EN LA PINTANA 2012

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO AVANCE EJECUCIÓN MONTO APORTE APORTE TOTAL MUNICIPAL, EXTERNO APROBADO VECINOS Y $ $ LOCAL $ 10.000.000 0 10.000.000 50%

91.300.000

0

91.300.000

50%

PROYECTO FNSP-RS EN EL MARCO DEL FONDO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL AÑO 2012 REINSERCIÓN SOCIAL INTEGRAL

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

52.550.000

18.550.000

34.000.000

50%

PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS LA PRIMAVERA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2012

SENAMA

8.204.000

0

8.204.000

100%

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

12.000.000

0

12.000.000

50%

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

2.000.000

0

2.000.000

100%

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL; MANTENCIÓN DE EXCELENCIA

125

NOTAS


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

B. TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS A FONDOS EXTERNOS Y OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 2011 - 2012 Total proyectos presentados a fondos FNDR y sectoriales, diferenciando entre aprobados, en trámite y los que se presentarán durante el año. Además se incluyen los proyectos a otras instituciones nacionales e internacionales. NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

INGRESOS SOLICITADOS $ 42.575.000 9.830.833 49.606.000

MONTO TOTAL $ 52.405.833

CONSTRUCCIÓN SAPU SANTO TOMAS, 2011 MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PASAJE EL MACHITÚN MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO D-523 RECUPERANDO MULTICANCHA EL LINGUE – VILLA JORGE ALESSANDRI II

A

PMU-IRAL MUNICIPAL PMU – IRAL 2DA CUOTA 2012 PMU – FIE 2012

41.441.000

41.441.000

73.488.000

73.488.000

p

PROGRAMA “BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL” DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA PMU – FIE 2012

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO PABLO DE ROKHA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO SIMÓN BOLÍVAR MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO VIOLETA PARRA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO NERUDA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN PASEO PEATONAL BALDOMERO LILLO, 2011 AMPLIACIÓN ESCUELA PABLO DE ROKHA ETAPA EJECUCIÓN, 2011-2012

38.968.000

38.968.000

P

PMU – FIE 2012

33.719.000

33.719.000

P

PMU – FIE 2012

47.331.000

47.331.000

P

PMU – FIE 2012

44.907.000

44.907.000

RS A

FNDR MUNICIPAL

205.271.269 31.595.000

236.866.269

RS

MINEDUC FNDR

336.033.000 1.084.601.000

1.420.634.000

AMPLIACIÓN ESCUELA PROFESORA AURELIA ROJAS. ETAPA EJECUCIÓN, 2010-2011 CONSTRUCCIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LA PINTANA. ETAPA DISEÑO Y EJECUCIÓN, 2009-2010

RS A

MINEDUC FNDR

480.966.000 1.219.034.000

1.700.000.000

FNDR

772.172.000

1.472.172.000

700.000.000

REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR PABLO DE ROKHA. ETAPA DISEÑO Y EJECUCIÓN CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO COMUNAL. OBRAS Y EQUIPAMIENTO, 2011-2012

FI

CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES Y LA CULTURA FNDR MINSAL

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN RECINTOS DEPORTIVOS ESTADIO MUNICIPAL, 2009 -2011

RS A

A A A

FI

FNDR

58.000.000 2.250.108.000

49.606.000

2.308.108.000

981.079.000 981.079.000

FNDR

126

623.325.866

623.325.866

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO FNDR

INGRESOS SOLICITADOS $ 37.018.000

MONTO TOTAL $ 37.018.000

ADQUISICIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO Y EQUIPOS, 2011 REPARACIÓN DIVERSAS MULTICANCHAS

AD A P

FNDR

701.700.000

701.700.000

REPOSICIÓN LUMINARIAS ÁREAS VERDES

P

FNDR

129.308.000

129.308.000

MEJORAMIENTO CANCHA LAS ROSAS

P

FNDR

198.284.000

198.284.000

CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE SINTÉTICA Y CAMARINES CANCHA 2, ESTADIO MUNICIPAL, 2010 MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO HONORINO LANDA

AD A

FNDR MUNICIPAL

246.500.000 47.659.000

294.158.798

P

FNDR

1.036.000.000

1.036.000.000

REPOSICIÓN CON TRASLADO BODEGA MUNICIPAL

P

FNDR

821.348.000

821.348.000

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR CENTRO, 2011

AD A

FNDR

95.811.422

95.811.422

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR EL CASTILLO, 2011

AD A

FNDR

46.721.423

46.721.423

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR EL ROBLE, 2011

AD A

FNDR

55.098.785

55.098.785

CONSERVACIÓN MOBILIARIO PLAZAS SECTOR SANTO TOMÁS, 2011

AD A

FNDR

52.671.780

52.671.780

MEJORAMIENTO REPOSICIÓN CALZADAS CALLE GENERAL FRANCO. ETAPA DISEÑO, -2010 CONSTRUCCIÓN CALZADAS CALLE SAN FRANCISCO. ETAPA DISEÑO, 2010

RS A

FNDR

38.850.000

38.850.000

RS A

FNDR

33.300.000

33.300.000

INSTALACIÓN LUMINARIAS CALLE EL MARISCAL, ETAPA II, 2011 ADQUISICIÓN VEHÍCULOS LABORES OPERATIVAS, LA PINTANA, 2011

RS A AD A

FNDR

154.576.794

154.576.794

FNDR MUNICIPAL

852.261.000 43.936.520

896.197.520

INSTALACIÓN ILUMINACIÓN RECINTOS DEPORTIVOS ESTADIO MUNICIPAL

RS A

FNDR

623.325.866

623.325.866

CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE SINTÉTICA Y CAMARINES CANCHA 2, ESTADIO MUNICIPAL, 2010 DESPEJE FAJA Y TRASLADO DE CIERRO CICLOVÍA

RS A

CHILEDEPORTES MUNICIPAL

246.500.000 47.659.000

294.159.000

A

MINVU-SERVIU

200.000.000

200.000.000

(A)

CONSTRUCCIÓN CICLOVIA Y PAISAJISMO

P

MINVU - SERVIU

300.000.000

300.000.000

(A)

127

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

MANTENCION VIAL COMUNAL. CARPETEO Y FRESADO PAVIMENTO, 2011 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS POB SAN RICARDO Y EL SANTIAGO NUEVO EXTREMO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS (SELECCIÓN Y LISTA ESPERA). PASAJES SANTO TOMÁS Y LAUTARO ORIENTE MANTENCIÓN DE VARIAS CALLES COMUNALES (CARPETEO, FRESADO Y LOSAS DE HORMIGÓN), 2012 MANTENCIÓN DE VÍAS PLANTA ASFÁLTICA, 2012

A

MINVU - SERVIU

950.000.000

950.000.000

(A)

A

MINVU - SERVIU

1.050.593.000

1.050.593.000

(A)

A

MINVU - SERVIU

300.000.000

300.000.000

(A)

A

MINVU-SERVIU

1.200.000.000

A

MINVU-SERVIU

300.000.000

300.000.000

ADQUISICIÓN INMUEBLE PARA USO RECREATIVO, COMUNA DE LA PINTANA (CAJA 18 DE SEPTIEMBRE), 2011-2012 CONSTRUCCIÓN PARQUE SUBCENTRO, SEGUNDA ETAPA, 2011

P

FNDR

2.101.000.000

2.101.000.000

FI

FNDR

811.234.000

811.234.000

CONSTRUCCIÓN CALZADAS CALLE AMADOR NEGHME, 2011

FI

FNDR

2.500.000.000

2.500.000.000

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS SITIO RESIDENTE SECTOR CENTRO II, 58 BENEFICIARIOS REPARACIÓN Y CAMBIO DE MALLA DE CANCHA EL OMBÚ, 2011 REPARACIÓN Y CAMBIO DE MALLA DE MULTICANCHAS, 2011 CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PIO X, SANTO TOMÁS

A

MINVU – SERVIU

484.880.000

484.880.000

A

FRIL

37.650.390

37.650.390

A

FRIL

9.465.694

9.465.694

A

PMU-IRAL MUNICIPAL

43.199.821

44.418.381

RECONSTRUCCIÓN SEDE VILLA SANTA MAGDALENA II, 2012

A

PMU-IRAL MUNICIPAL

1.218.560 46.595.432 1.856.400

48.451.832

REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES AMPLIACIÓN SAPU CONSULTORIO EL ROBLE SISTEMA DE ILUMINACIÓN CESFAM PABLO DE ROKHA Y F.F.

A

PMU - EMERGENCIA

30.785.495

30.785.495

A

SSMSO

24.897.253

24.897.253

A

SSMSO

9.594.256

9.594.256

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO JUNTA DE VECINOS 15-1

A

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU)

72.179.577 3.640.492

75.820.069

SEDE SOCIAL EL FUNDADOR SECTOR 1

A

76.536.171

76.536.171

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU)

128

INGRESOS SOLICITADOS $

MONTO TOTAL $

1.200.000.000

NOTAS (2)

(A) (A)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

SEDE SOCIAL INÉS DE SUAREZ

A

RECUPERANDO LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS DEL BARRIO EN MULTICANCHA EL OMBÚ 1 Y2

A

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO, RECUPERACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA POBLACIÓN RAÚL DEL CANTO, DE LA COMUNA DE LA PINTANA

A

PROYECTO RECUPERACIÓN DEL ENTORNO URBANO, DE PLAZAS DE VILLA JORGE ALESSANDRI II Y VILLA LA PRIMAVERA.MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PÁRVULOS LICEO VÍCTOR JARA, 2011

A

MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ALUMNOS COLEGIO NERUDA, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO MARCELO ASTORECA CORREA, 2011 MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA D-523, 2011 MEJORAMIENTO DE CUBIERTA LICEO CAPITÁN ÁVALOS

A

FRIL - FIE

A

FRIL -FIE

MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO PABLO DE ROKHA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO VIOLETA PARRA

A

FONDO SEGURIDAD PÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR BARRIO EN PAZ, MINISTERIO DEL INTERIOR

A

INGRESOS SOLICITADOS $ 79.413.737

MONTO TOTAL $ 79.413.737

46.997.196

46.997.196

17.680.709

17.680.709

11.126.644

11.126.644

PMU FIE

18.424.310 15.986.892 2.437.418 46.940.621

46.940.621

49.403.460

49.403.460

39.835.345

39.835.345

28.444.027

28.444.027

FRIL - FIE

26.054.278

26.054.278

A

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

51.558.648

51.558.648

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO EL ROBLE

A

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

33.757.075

33.757.075

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO PABLO DE ROKHA

A

64.217.800

64.217.800

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO VÍCTOR JARA

A

49.874.507

49.874.507

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LICEO NERUDA

A

MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III MINEDUC- PLAN DE REPARACIONES MENORES III

15.126.385

15.126.385

A

FRIL - FIE

A

FRIL - FIE

129

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO MINEDUC

INGRESOS SOLICITADOS $ 40.019.648

MONTO TOTAL $ 40.019.648

CONVENIO PROYECTO EQUIPAMIENTO TP - CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRE - TALLER DE ALIMENTACIÓN CONVENIO PROYECTO EQUIPAMIENTO TP - CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRE – CONTABILIDAD CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE LUMINARIAS VIALES EL MARISCAL, ETAPA II CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE PASAJES SANTA ANA CON SANTA VALENTINA, 2012 PLAZA LOS NIÑOS

A

PLAZA ECO DEPORTIVA EL FUNDADOR SECTOR 2

A

PLAZOLETAS DEPORTIVAS FUNDADOR SECTOR SUR

A

PASAJE LONGOMAVICO CON CATACINGO Y ESQUINA PASAJE ANTONIO ULLOA PLAZOLETAS DEPORTIVAS FUNDADOR SECTOR NORTE

A

A

MINEDUC

24.294.000

24.294.000

A

FNDR

154.576.794

154.576.794

A

PMU-IRAL

6.976.753

6.976.753

A

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (SERVIU) MINVU – SERVIU

58.745.735

58.745.735

41.020.878

41.020.878

44.440.914

44.440.914

40.052.649

40.052.649

32.318.799

32.318.799

PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS, LLAMADO 22, 2012 OBRAS MITIGATORIAS CARRETERA DE ACCESO SUR (CICLOVIA, PAVIMENTACIÓN AV. LA SERENA, MEJORAMIENTO DE BANDEJONES, ILUMINACIÓN BANDEJÓN CENTRAL AV. LA SERENA, INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS, PAVIMENTACIÓN DE PASAJES, MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS, CONSTRUCCIÓN SEDES SOCIALES) INSTALACIÓN DE SEMÁFORO EN BATALLÓN CHACABUCO CON ACCESO SUR MEJORAMIENTO Y CIERRO PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL VILLA LAS ROSAS RECUPERANDO EL ENTORNO URBANO VILLA JORGE ALESSANDRI II (PLAZA IDECO) Y VILLA PRIMAVERA (3 NAVES), EL MARCO PROGRAMA BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL.

A

1.800.000.000 300.000.000 1.500.000.000

2.107.000.000 1.500.000.000

(A)

60.000.000

60.000.000

(C)

97.807.880

97.807.880

(D)

20.150.371

20.150.371

A

A

A A

MOPCONCESIONARIA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO (UOCT) FUNDACIÓN SAN CARLOS DEL MAIPO MINISTERIO DEL INTERIOR - BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL

130

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

INGRESOS SOLICITADOS $ 45.970.000 18.600.000

MONTO TOTAL $ 64.570.000

REINSERCIÓN SOCIAL INTEGRAL EN LA COMUNA DE LA PINTANA, 2011 -2012

A

PDC LA PINTANA. CRECIENDO EN NUEVAS VIDAS, 2010 -2011 PDC LA PINTANA. CRECIENDO EN NUEVAS VIDAS, 2011 -2012 FORTALECIMIENTO OMIL, 2011

A

FONDO NACIONAL SEGURIDAD CIUDADANA. MINISTERIO INTERIOR MUNICIPAL SENAME

68.560.000

68.560.000

A

SENAME

65.560.000

65.560.000

A

SENCE

11.500.000

11.500.000

PROGRAMA HABITABILIDAD VÍNCULOS VERSIÓN, 2011 APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR VÍNCULOS 2011 PROYECTO “INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL – CONDOMINIO VILLA PRIMAVERA”. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL CONTRATO LLAMADO ESPECIAL, 38 BENEFICIARIOS, VIVIENDAS SOLIDARIAS

A

MIDEPLAN

12.927.375

12.927.375

A

MIDEPLAN

14.288.000

14.288.000

A

MIDEPLAN

9.500.000

9.500.000

A

12.996.000

12.996.000

PIE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA, LA PINTANA: CRECIENDO CON MIS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SECTOR EL CASTILLO, 2012 PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR EN COLEGIOS MUNICIPALES JUAN DE DIOS ALDEA Y MARCELO ASTORECA, 2012 -2013

A

FONDO CONCURSABLE PARA VIVIENDAS SOLIDARIAS (SERVIU) SENAME

73.711.800

73.711.800

30.000.000 5.400.000

35.400.000

CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA FORTALECIMIENTO OMIL 2012 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR SANTO TOMÁS, 2011 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR SANTO TOMÁS, 2012 PIE - CRECIENDO CON SUS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES SECTOR EL CASTILLO, 2011 MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS PUENTE EN LA PINTANA 2011

A A A

BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL MINISTERIO DEL INTERIOR MUNICIPAL SENDA SENCE SENAME

24.978.644 14.000.000 70.587.000

24.978.644 14.000.000 70.587.000

A

SENAME

73.711.800

73.711.800

A

SENAME

70.587.000

70.587.000

A

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

92.000.000

92.000.000

A

131

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

MIRANDO MI FUTURO CONSTRUYO MI PRESENTE

A

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

18.320.239

18.320.239

PROYECTO DE EVALUACIÓN SOCIODELICTUAL DE DERIVACIÓN DE USUARIOS

A

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

31.001.914 8.400.000

39.401.914

VECINOS EN RED PLAN CHILE SEGURO

A

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

22.000.000

22.000.000

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO – VÍNCULOS

A

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

14.873.100

14.873.100

PROGRAMA HABITABILIDAD, VÍNCULOS 2012

A

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

21.511.737

21.511.737

PREVENCIÓN SELECTIVA DEL CONSUMO DE ALCOHOL PROYECTO TERAPIA MULTI – SISTÉMICA

A

SENDA

8.208.000

8.208.000

A

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO - MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

55.873.328

55.873.328

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS CEREMONIALES 2012

A

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA

10.000.000

10.000.000

MEJORANDO LA HABITABILIDAD DE LAS FAMILIAS PUENTE EN LA PINTANA 2012

A

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

91.300.000

91.300.000

PROYECTO FNSP-RS EN EL MARCO DEL FONDO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD EN EL AÑO 2012 REINSERCIÓN SOCIAL INTEGRAL

A

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

34.000.000 18.550.000

52.550.000

PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS LA PRIMAVERA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL SUBSISTEMA CHILE CRECE CONTIGO 2012

A

SENAMA

8.204.000

8.204.000

A

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

12.000.000

12.000.000

132

INGRESOS SOLICITADOS $

MONTO TOTAL $

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

NOMBRE PROYECTO

ESTADO (1)

FUENTE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL; MANTENCIÓN DE EXCELENCIA

A

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

INGRESOS SOLICITADOS $ 2.000.000

MONTO TOTAL $ 2.000.000

NOTAS: (1) A: Aprobado, Proyecto tiene asignación recursos; P: Postulado; NA: no aprobado; NS: no seleccionado para análisis por el Gobierno Regional; RS: Proyecto recomendado técnicamente por MIDEPLAN, pero no tiene asignación de recursos; FI: En trámite, pero faltan antecedentes para su recomendación técnica; SE: Seleccionado para análisis, en proceso de obtención de admisibilidad de Gobierno Regional; RE: En reevaluación. (2) (A) Proyecto gestionado por la Municipalidad, pero ejecutado y financiado con recursos sectoriales del MINVU (B) Postulados por los vecinos a través de ejes privadas. (C) Proyecto gestionado por la Municipalidad, pero ejecutado y financiado con recursos sectoriales de UOCT (D) Proyecto gestionado por la Municipalidad, pero ejecutado y financiado con recursos de la Fundación

133

NOTAS (2)


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

C. ORIENTACIONES GLOBALES 1.

Plan de Desarrollo Comunal

El Plan de Desarrollo Comunal fue aprobado por el Honorable Concejo Municipal en la Sesión 97 Ordinaria del 14 de marzo de 2012 para el período 2012-2016. 2.

Políticas y Proyectos de Inversión

Las municipalidades tienen como uno de los objetivos primordiales generar en sus territorios requerimientos asociados a la equidad, la integración social y la superación de la pobreza. Es precisamente en donde ha estado trabajando el municipio en los últimos años, que a través de recursos propios y externos, ha buscado la manera de incorporar a la población dentro del desarrollo del país. Así, se ha enfocado a la presentación, evaluación y gestión de diversos programas y proyectos de inversión con financiamiento externo, las postulaciones al FNDR, a los fondos de inversión sectorial de asignación regional y los fondos de inversión regional de asignación local. También se han generado una serie de programas municipales y acciones de gestión de apoyo a los grupos más vulnerables y a los emprendedores. Todas estas acciones tienen como propósito final materializar proyectos y programas sinérgicos que permitan avanzar decididamente en el mejoramiento de la habitabilidad de los espacios públicos, aumentar las posibilidades de inserción de los pobladores de la comuna dentro del mercado de trabajo de la ciudad, mejorar los niveles de educación de los niños, jóvenes y adultos, entre otros, y así, de esta forma contribuir finalmente a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en La Pintana. 3.

Proyectos que se postularán a financiamiento externo.

Los proyectos que se postularán o se encuentra postulados al Proceso Presupuestario de Inversiones 2013, son los siguientes: Nombre del Proyecto Adquisición Inmueble para Uso Recreativo, Comuna de La Pintana (Caja 18 de Septiembre), Construcción Parque Subcentro, Segunda Etapa

Monto M$ 2.101.000 811.234

Construcción Calzadas Calle Amador Neghme

2.500.000

Mejoramiento Cancha Las Rosas, Comuna de La Pintana

198.284

Construcción Salón Multiuso comunal La Pintana

981.079

Reparación Diversas Multicancha, Comuna de La Pintana

701.700

Reposición Luminarias Áreas Verdes

129.308

Mejoramiento Complejo Deportivo Honorino Landa

1.036.000

Reposición con Traslado Bodega Municipal

821.348

Construcción Parque el Roble, Comuna de La Pintana

725.870

Reposición Centro de Salud Familiar Pablo de Rokha. Etapa diseño y ejecución

134

58.000 2.250.108


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

Ampliación Escuela Pablo de Rokha, Etapa Ejecución

1.700.000

Reposición de Veredas Diversos Sectores, Comuna de La Pintana

1.000.000

Construcción Calzadas Calle San Francisco, La Pintana

1.700.000

Reposición Calzadas Av. General Franco, La Pintana

1.857.286

Construcción Calzadas Calle Lo Blanco, La Pintana

1.200.000

Construcción Pavimentos en Plazas, La Pintana

500.000

Reposición Luminarias a LED Diversas Calles de la Comuna, La Pintana

1.500.000

Construcción Segunda Calzada Lo Martínez (Diseño y Ejecución )

1.700.000

Construcción Bandejón Lateral Avda. Gabriela Construcción Bandejón Lateral Los Limoneros Reconstrucción Pista de Patinaje Estadio Municipal Remodelación para Aumento de Cobertura Preescolar Liceo D-523 Remodelación para Aumento de Cobertura Preescolar Liceo Capitán Ávalos Barrio: Población Millaray II Barrio: Ignacio Carrera Pinto – Eje Batallón Chacabuco y calles principales TOTAL Fuente: SECPLAC La Pintana, 2013

33.997 35.665 38.271 45.272 47.894 674.103 627.880 24.974.299

135


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

136


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

137


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

138


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

CONVENIOS CELEBRADOS DURANTE EL AÑO 2012 CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/02/04 03.01.2012

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA N° 2633 (23.12.11)

GORE Metropolitano

07.11.11

Apruébase el Convenio Mandato suscrito con el Gobierno Regional Metropolitano, para la ejecución del proyecto denominado "Instalación Iluminación Recintos Deportivos Estadio Municipal La Pintana", por un monto de $ 623.497.000.-

SERNAC

09.11.11

Aprueba Convenio de Cooperación Mutua suscrito con el Servicio Nacional del Consumidor y la I. Municipalidad de la Pintana

1900/03/05 03.01.2012

NO HAY

SEREMI

10.08.11

Apruébase la modificación del Convenio de transferencia de recursos de fecha 10.08.11 "Programa actualización ficha de protección social "

1900/07/03 03.01.2012

N° 997 (06.12.2011)

SEREMI

10.08.11

Apruébase la Modificación de Convenio de Transferencia de Recursos "Programa Actualización Ficha de Protección Social"

1900/34/052 11.01.2012

Nº 1146 (27.12.11)

S.S.M.S.O.

02.11.11

Apruébase el Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud 2011.

1900/39/78 16.01.2012

Nº 004644 (23.12.11)

GORE Metropolitano

18.11.11

1900/41/96 17.01.2012

Nº 26 (10.01.12)

CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR

16.01.12

Aprueba convenio denominado CONSTRUCCIÓN SISTEMA LUMINARIAS VIALES EL MARISCAL, ET.II, LA PINTANA, por un monto de $123.173.000.Aprueba convenio de colaboración para el uso de las dependencias de la Casa de Retiro El Yeco, ubicada en Algarrobo.

1900/43/99 18.01.2012

NO HAY

SERVIU

23.12.12

1900/55/161 23.01.12

Nº 007745 (26.12.11)

GORE Metropolitano

29.11.11

Aprueba convenio mandato para efectuar labores de asesoría técnica y administrativa para elaboración de proyectos de ingeniería de pavimentación para vías que se señalan, por un monto de $45.700.000.Aprueba convenio mandato par ejecución de los proyectos denominados MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO NERUDA, MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO MARCELO ASTORECA CORREA, MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA D-523, MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO CAPITÁN AVALOS, MEJORAMIENTO CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PABLO DE ROKHA.

1900/57/159 23.01.12

Nº 2735 Y Nº 2736 (ambos de fecha 27.12.11)

139


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/68/240 07.02.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA N° 006222 (26.12.11.)

Servicio Nacional de la Discapacidad

20.12.11

Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos y Ejecución, suscrito con SENADIS, por un monto de $44.100.000.

SERNAM

30.12.11

Apruébase el Convenio de continuidad y ejecución del programa "Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar" , por un monto $15.317.000.-

1900/69/245 09.02.12

Nº22 (02.01.12)

SSMSO

29.12.11

Aprueba Addendum "Convenios Programas 2011" , por un monto de $7.965.000.- y un plazo de ejecución de 50 días corridos.

1900/79/251 10.02.12

Nº 004699 (29.12.11)

SSMSO

15.09.11

1900/80/252 10.02.12

N° 4700 (29.12.11.)

SSMSO

24.11.11

1900/81/253 10.02.12

N° 4737 (30.12.11.)

SEREMI

05.07.11

1900/86/261 16.02.12

Nº0022

Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS

02.01.12

1900/91/271 20.02.12

Nº 00208 (27.01.12)

SERVIU

19.01.12

Aprueba Convenio Programa Apoyo a la gestión Nivel Local en Atención Primaria Municipal, suscrito con SSMSO, por un monto de $2.160.000. Aprueba Convenio "Programa Desarrollo de Recursos Humanos en Atención Primaria Municipal", suscrito con SSMSO, por un monto de $3.045.000. Aprueba la Ampliación del plazo de ejecución del "Programa Habitabilidad Subsistema Chile Solidario Vínculos", aprobado conjuntamente con el convenio de transferencia de recursos, de fecha 05.07.11. Aprueba el convenio de transferencia de Recursos para la Ejecución del Programa "Puente, entre La Familia y sus Derechos" por un monto de $76.284.496.-y un plazo de ejecución hasta 31 de diciembre. Apruébase el Convenio "Programa Pavimentos Participativos Serviu Metropolitano y Municipalidad de la Pintana"

1900/99/288 23.02.12

NO HAY

SERVIU

13.01.12

Apruébase el "Convenio Marco Único Regional para Programas Habitacionales" Suscrito con fecha 13.01.12, entre éste municipio y el SEREMI.

1900/100/289 23.02.12

Nº 0280 ( 13.02.12)

SERNAM

02.01.12

Aprueba convenio en el marco del programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar Centro de La Mujer, por un monto de $47.076.965.-

1900/131/405 16.03.12

Nº 53 (06.01.12)

MINISTERIO EDUCACIÓN

29.12.11

Aprueba convenio con el objeto de financiar el equipamiento para el proceso de enseñanza y aprendizaje en el establecimiento educacional "Centro Educacional Mariano Latorre, por un monto de $64.699.124.-

1900/136/429 22.03.12

D.E. Nº 0564 (03.02.12)

140


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ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/137/430 22.03.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA Nº 428 (27.12.11)

MINISTERIO DEL INTERIOR

27.07.12

MINISTERIO DEL INTERIOR

06.02.12

SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

08.11.11

SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

08.11.11

MEDICAL POLICENTER PUENTE S.A..

10.02.12

OPKO CHILE S.A...

27.03.12

Aprueba convenio para la ejecución del proyecto denominado Prevención de violencia escolar en colegios municipales Juan De Dios Aldea y Marcelo Astoreca, en el marco del Programa Barrio en Paz Residencial, por un monto de $30.000.000.Aprueba convenio para la ejecución del proyecto de evaluación de Riego SocioDelictual y Derivación de Usuarios, en el marco del Programa Vida Sana, por un monto de $31.001.914.Aprueba convenios para la ejecución del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de Funcionarios que se desempeñan en Atención Primaria de Salud (Luisa Teresa Carrasco Santander, Mónica Magdalena Carvajal Donoso y Patricia Angélica Ruiz Sánchez) Aprueba convenios para la ejecución del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento de Funcionarios que se desempeñan en Atención Primaria de Salud (María Soledad Díaz Abarca, Luz Angélica Ramos Jerez, Ernesto Gonzalo Agular Espin, Ruth Miranda Larenas, Gloria del Carmen Currihual Carrasco y Carolina Alejandra Urrea Zaldívar) Aprueba convenio de suministro MAMOGRAFÍAS CONVENIO EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA A TRAVÉS DEL CICLO VITAL EN APS, el plazo de ejecución del contrato será hsta el 31 de diciembre de 2012. Aprueba convenio suministro denominado MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE LA PINTANA, plazo de ejecución será de 36 meses a contar de la fecha de suscripción.

1900/138/431 22.03.12

Nº 275 (09.02.12)

1900/140/414 22.03.12

NO HAY

1900/143/417 22.03.12

NO HAY

1900/149/409 22.03.12

ID 2274-1213SE11

1900/160/514 03.04.12

ID 2274-416-LP11

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN R.M. LABORATORIO CHILE S.A...

19.03.12

Aprueba modificación de convenio Actualización Ficha Protección Social, que se extenderá como máximo hasta el 30 de mayo de 2012

1900/161/511 03.04.12

Nº 0226 (26.03.12)

14.03.12

Aprueba convenio suministro denominado MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE LA PINTANA, plazo de ejecución será de 36 meses a contar de la fecha de suscripción.

1900/162/515 03.04.12

ID 2274-416-LP11

141


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ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/168/521 04.04.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA Nº 001142 (21.02.12)

SERVIU

19.01.12

Aprueba convenio programa Pavimentos Participativos, que implican una inversión aproximada para el Serviu de $210.009.830.-

CORPORACIÓN PROGRESO Y DESARROLLO DE LA PINTANA - J.V. 3-5 VILLAS LOS EUCALIPTUS - CLUB REHABILITADOR DE ALCOHOL Y DROGAS EL NIDO DE LOS PÁJAROS ALEGRES S.S.M.S.O.

15.03.12

Apruébanse los convenios de colaboración

1900/172/517 03.04.12

NO HAY

13.02.12

Aprueba convenio en el marco del programa Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa, por un monto de $98.341.152.-

1900/173/548 04.04.12

Nº 0434 (15.03.12)

S.S.M.S.O.

24.01.12

Aprueba convenio en el marco del programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU Pablo de Rocka), por un monto de hasta $104.843.747.-

1900/174/549 04.04.12

Nº 0413 (14.03.12)

S.S.M.S.O.

24.01.12

Aprueba convenio en el marco del programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU Santo Tomas), por un monto de hasta $104.843.747.-

1900/175/550 04.04.12

Nº 0409 (14.03.12)

S.S.M.S.O.

24.01.12

Aprueba convenio en el marco del programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU El Roble), por un monto de hasta $104.843.747.-

1900/176/551 04.04.12

Nº 0412 (14.03.12)

FACULTAD DE MEDICINA CLÍNICA ALEMANA DE SANTIAGOUNIVERSIDAD DEL DESARROLLO S.S.M.S.O.

04.11.11

Aprueba el addendum convenio de Mutuo Apoyo para actividades Asistenciales, por un monto de $16.000.000.- correspondiente al aporte efectuado por esta ultima institución.

1900/177/552 04.04.12

Nº 0413 (14.03.12)

20.02.12

Aprueba convenio en el marco del Programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria, por un monto de $98.115.966.-

1900/178/553 04.04.12

Nº 0442 (15.03.12)

S.S.M.S.O.

24.01.12

Aprueba convenio en el marco del programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU San Rafael), por un monto de hasta $104.843.747.-

1900/180/555 04.04.12

Nº 0408 (14.03.12)

142


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ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/181/556 04.04.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA Nº 003237 (13.04.11)

SECRETARIA MINISTERIAL REGIONAL DE EDUCACIÓN

07.03.11

Aprueba convenio en el marco del Programa de Integración Escolar (PIE).

Fundación Creando Futuro

05.04.12

Aprueba el Convenio de Colaboración, en el marco de la exposición denominada "Visito mi Historia". Aprueba convenio en el marco del programa Atención Primaria de Urgencia (SAPU S.N.E.), por un monto de hasta $281.181.293.-, con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba convenio y proyecto para la realización de la CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE SINTÉTICA Y CAMARINES CANCHA NUMERO DOS ESTADIO MUNICIPAL DE LA PINTANA, por un monto total de $246.500.000.- cuyo plazo de ejecución será hasta el día 31.08.2012. Aprueba convenio programa Laboratorio Complementario GES en Atención Primaria Municipal, por un monto de hasta $94.179.470., vigente hasta el 31 diciembre del año en curso. Aprueba convenio programa GES Odontológico Familiar, por un monto de $87.000.000.-, vigente hasta el 31 diciembre de 2012.

1900/190/562 09.04.12

NO HAY

S.S.M.S.O.

24.01.12

1900/191/569 10.04.12

Nº 0160 (16.03.12)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

26.12.11

1900/196/583 12.04.12

Nº 5022 (27.12.2011.)

S.S.M.S.O.

28.02.12

1900/200/586 12.04.12

Nº 0624 (02.04.12)

S.S.M.S.O.

01.02.12

1900/201/587 12.04.12

Nº 0623 (02.04.12)

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

11.01.12

Apruébase convenio de financiamiento directo, para la ejecución del proyecto "Plan de Intervención Social en el Condominio de Viviendas Tituladas La Primavera, por un monto de $8.204.000.- con un plazo de 12 meses. Aprueba convenio Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes Estrategia: Espacios Amigables para Adolescentes en Atención Primaria Municipal, por un monto de $3.368.700.-, vigente hasta el 31 diciembre de 2012. Aprueba convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud, por un monto de $49.212.246.-, vigente hasta el 31 diciembre de 2012. Apruébase la Renovación de Convenio para la ejecución del Programa de Desarrollo de Acción Local "PRODESAL", por un monto de $21.404.342, con un plazo hasta el 31.12.2012, correspondiente al aporte efectuado por el Instituto de Desarrollo Agropecuario.Apruébase el Convenio para la ejecución del Proyecto denominado "OPD- Oficina de Protección de Derechos La Pintana", por un monto de $84.416.339.- , vigente hasta el 01.03.2014.-

1900/207/591 13.04.12

Nº 681 (23.02.12)

S.S.M.S.O.

20.02.12

1900/211/602 16.04.12

Nº 0535 (22.03.12.)

S.S.M.S.O.

28.02.12

1900/212/603 16.04.12

Nº 0625 (02.04.12)

INDAP

26.03.12

1900/213/598 16.04.12

Nº 046359 (05.04.12)

SENAME

01.03.12

1900/215/605 17.04.12

Nº 339 (01.03.12.)

143


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/216/604 17.04.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA Nº 1066 (22.03.12.)

SENAME

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol

Apruébase el Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la implementación de Sistema Integrado de Prevención "Chile Previene en la Escuela", por un monto de $24.978.644.-

Glaxosmithkline Chile Farmacéutica Ltda.

13.04.12

Aprueba convenio suministro denominado MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE LA PINTANA, plazo de ejecución será de 36 meses a contar de la fecha de suscripción. Aprueba convenio de suministro MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE LA PINTANA, el plazo de ejecución del convenio será de 36 meses a contar de la fecha de suscripción. Apruébase el convenio programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial en al Red Asistencial, por un monto de $144.000.000.- con una vigencia hasta el 31.12.2012.

1900/219/617 18.04.12

ID 2274-416-LP11

LABORATORIOS RIDER LTDA.

13.04.12

1900/224/629 23.04.12

ID 2274-416LP11

S.S.M.S.O.

09.03.12

1900/225/636 24.04.12

Nº 0842 (13.04.12)

S.S.M.S.O.

24.02.12

Apruébase el convenio programa de Rehabilitación Integral en Red de Salud, por un monto de $23.059.984.- con una vigencia hasta el 31.12.2012. Apruébase el convenio programa GES Odontológico Adulto, por un monto de $119.770.952.- con una vigencia hasta el 31.12.2012. Apruébase el convenio programa de Imágenes Diagnosticas en Atención Primaria, por un monto de $75.506.730.- con una vigencia hasta el 31.12.2012. Apruébase el convenio para la Realización de exámenes de laboratorio para beneficiarios de consultorios comuna de La Pintana, por un monto de $75.506.730.- con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba el Convenio "Programa Consultorios de Excelencia en Atención Primaria comuna de La Pintana", por un monto de $80.000.000.Aprueba el Convenio "Programa Odontológico Integral", por un monto de $95.816.510.Aprueba convenios y proyectos PIE La Pintana: Creciendo con sus niños, niñas y adolescentes, El Castillo y PIE- Creciendo con sus niños, niñas y Adolescentes, Santo Tomas.

1900/226/637 24.04.12

Nº 0627 (02.04.12)

S.S.M.S.O.

05.03.12

1900/227/638 24.04.12

Nº 0834 (12.04.12)

S.S.M.S.O.

05.03.12

1900/228/639 24.04.12

Nº 0833 (12.04.12)

S.S.M.S.O.

15.02.12

1900/229/640 24.04.12

Nº 01036 (13.04.12)

S.S.M.S.O.

14.03.12

1900/242/730 08.05.12

N° 0959 (23.04.12.)

S.S.M.S.O.

05.03.12

1900/243/731 08.05.12 1900/280/796 28.05.12

N° 0958 (23.04.12.) Nº 669 (09.04.12)

SENAME

09.04.12

144


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

CHEMOPHARMA S.A..

24.05.12

S.S.M.S.O.

26.03.12

S.S.M.S.O.

27.03.12

S.S.M.S.O.

12.03.12

S.S.M.S.O.

07.03.12

S.S.M.S.O.

05.03.12

S.S.M.S.O.

24.04.12

S.S.M.S.O.

16.04.12

S.S.M.S.O.

03.04.12

CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA CENTRO NACIONAL DE LA FAMILIA CENFA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

23.04.12

Aprueba convenio suministro denominado MEDICAMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES DE LA PINTANA, plazo de ejecución será de 36 meses a contar de la fecha de suscripción. Aprueba convenio Programa Ley de Alcoholes Nº 19.925, 2012, por un monto de $8.219.532. Aprueba convenio Programa Apoyo Diagnostico Radiológico en el Nivel Primario de Atención para la Resolución Eficiente de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), por un monto de $21.902.440. Aprueba convenio Programa de Control Enfermedades Respiratorias del Adulto E.R.A., por un monto de $113.825.856.Aprueba Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria, por un monto de $79.942.549.-, con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba Convenio Programa Piloto Vida Sana Intervención en obesidad en Niños, Adolescentes y Adultos 2012., por un monto de $16.926.790.-, con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en Atención Primaria de Salud., por un monto de $29.527.348.- con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba Convenio Programa Piloto Vida Sana Alcohol y Tabaco en Atención Primaria 2012, por un monto de $38.387.407.-, con una vigencia hasta el 31.12.2012. RESOLUCIÓN Nº 1174 de fecha 17.05.2012. Aprueba Convenio Programa Ges Preventivo en Salud Bucal en población Preescolar en Atención Primaria, por un monto de $20.283.375.-, con una vigencia hasta el 31.12.2012. Aprueba Convenio Marco de Cooperación

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/285/831 31.05.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA ID 2274-416-LP11

1900/286/832 31.05.12 1900/287/833 31.05.12

Nº 1017 (02.05.12) Nº 0982 (26.04.12)

1900/288/834 31.05.12

Nº 0983 (26.04.12)

1900/306/931 11.06.12

Nº 1146 14.05.2012.

1900/307/932 11.06.12

Nº 1146 14.05.2012.

1900/308/933 11.06.12

Nº 1174 17.05.2012.

1900/309/934 11.06.12

Nº 1174 17.05.2012.

1900/316/935 13.06.12

Nº 1171 17.05.2012.

1900/328/949 15.06.12

30.05.12

Aprueba convenio de colaboración, donde el municipio cancelara los consumos básicos de luz, agua potable, teléfono y aseo.

1900/332/1000 27.06.12

27.12.11

Aprueba convenio en el marco del Plan de Reparaciones Menores Regional, Tercer Llamado.

1900/336/994 27.06.12

145

D.E. Nº 3258 30.12.11.


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

17.11.11

JUNTA DE VECINOS 19-8 LAURA ROSA MÉNDEZ

29.06.12

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA R.M. S.S.M.S.O.

25.06.12

Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado para la constitución de la Mesa Técnico Regional y ejecución del Plan de Acción del Programa de Turismo Municipal. Aprueba convenio para facilitar las instalaciones ubicadas en pasaje Latue Nº 13.883, para la ejecución de las actividades del Censo 2012, el plazo del convenio será desde el 05.03.12 y hasta el 30.06.12 Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos y Programa "Aplicación de Ficha de Protección Social y del Nuevo Cuestionario 2012".

S.S.M.S.O.

12.03.12

S.S.M.S.O.

31.01.2012

S.S.M.S.O.

07.05.2012

COLEGIO POLIVALENTE NUEVA NAZARETH DE LA PINTANA EMERES

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA SEREMI de Desarrollo Social R.M.

11.05.12

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/347/1052 04.07.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA Nº 791 30.04.12

1900/353/1074 05.07.12

1900/356/1073 04.07.12

Nº 0626 de fecha 18.06.2012.

Aprueba convenio Programa de Desarrollo de Recursos Humanos Capacitación Funcionaria para la Atención Primaria Municipalizada 2012. , por un monto de $15.208.988.Aprueba convenio Programa Apoyo a Planes de Tratamiento y Rehabilitación de Personas con Consumo Problemático de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas 2012., por un monto de $123.912.960.Aprueba convenio Programa Salud Mental PPV OH y Drogas en la Atención Secundaria 2012 COSAM La Pintana, por un monto de $94.837.782.Aprueba convenio Programa de Infecciones Respiratorias Infantiles IRA año 2012, por un monto de $8.367.915.-

1900/371/1128 13.07.12

Nº 0801 09.04.12

1900/372/1129 13.07.12

Nº 1019 02.05.12

1900/373/1122 13.07.12

Nº 1310 05.06.12

1900/374/1121 13.07.12

Nº 1312 05.06.12

26.03.12

Aprueba Convenio de Colaboración

1900/378/1119 13.07.12

31.07.12

Aprueba Convenio para la ejecución del servicio de disposición final de escombros municipales, de la construcción y otros asimilables, provenientes de micro basurales en el territorio de la comuna de La Pintana. Aprueba convenio y proyecto denominado "VECINOS EN RED".

1900/397/1226 31.07.12

Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del "Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile SolidarioVínculos", por un monto de $14.873.100.

1900/439/1421 29.08.12

05.03.12

08.06.12

146

1900/413/1327 10.08.12

RESOLUCION EXENTA Nº 802, de fecha 23.07.12.


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

SENDA

24.04.12

S.S.M.S.O.

05.03.12

S.S.M.S.O.

28.03.12

SEREMI SALUD R.M.

14.06.12

Aprueba Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la Implementación del Programa de Prevención Selectiva del Consumo de Drogas y Alcohol "A TIEMPO", por un monto de $8.208.000. Aprueba Convenio Mandato "Programa Misiones de Estudio para la Formación de Médicos Especialistas", por un monto de $6.800.000. Aprueba el "Convenio de Apoyo a Establecimientos de Atención Primaria por Vacunación Antiinfluenza 2012", por un monto de $890.716. Aprueba el "Convenio Promoción de Salud", por un monto de $14.006.121.

S.S.M.S.O.

03.04.12

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

05.07.12

Agencia Chilena de Eficiencia Energética

24.01.12

Club de Leones La Pintana Centro

31.08.12

Instituto Nacional de Deportes de Chile

12.11.10

Instituto Nacional de Deportes de Chile

12.11.10

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/443/1500 05.09.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1968, de fecha 15.06.12.

1900/444/1501 05.09.12

RESOLUCION EXENTA Nº 01719, de fecha 19.07.12. RESOLUCION EXENTA Nº 01638, de fecha 11.07.12. DECRETO EXENTO Nº 00097, de fecha 23.07.12 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02079, de fecha 23.08.12. RESOLUCIÓN Nº 0236, de fecha 07.08.12.

1900/445/1502 05.09.12

1900/446/1503 05.09.12

Aprueba el Convenio "Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención Primaria 2012", por un monto de $22.012.000. Aprueba Convenio para la Ejecución del Proyecto de Construcción Nuevo Centro Cultural para la Comuna de La Pintana, por el cual se trasferirá a la Municipalidad la suma de $700.000.000, y su plazo será hasta la total ejecución de todas las obligaciones emanadas del mismo. Aprueba Convenio de Colaboración para desarrollar actividades enfocadas a la difusión de la eficiencia energética y cuidado al medio ambiente y a la colaboración mutua en actividades relacionadas con estos temas.

1900/447/1504 05.09.12

Aprueba Modificación de Convenio de Colaboración, en el sentido de prorrogar el plazo de vigencia del convenio hasta el 30 de noviembre de 2012. Aprueba el Convenio de Administración de fecha 12 de noviembre de 2012, del Recinto Deportivo denominado "Estadio Raúl del Canto". Aprueba el Convenio de Administración de fecha 12 de noviembre de 2012, del Recinto Deportivo denominado "Centro Deportivo Las Rosas".

1900/460/1555 12.09.12

147

1900/451/1550 11.09.12

1900/452/1527 07.09.12

1900/465/1573 21.09.12

1900/466/1574 21.09.12

RESOLUCION EXENTA Nº 001765 de fecha 03.12.2010 RESOLUCION EXENTA Nº 001754 de fecha 30.11.10


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

SEREMI Desarrollo Social R.M.

06.07.12

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

23.04.12

Fundación de Beneficencia Cristo Vive

12.09.12

SEREMI Desarrollo Social R.M.

08.06.12

Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

30.07.12

Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física Instituto Nacional del Fútbol, Deporte y Actividad Física

26.09.12

Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, para la ejecución del Programa "Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil Subsistema Chile Crece Contigo 2012", para lo que trasferirá a la Municipalidad la suma de $12.000.000, y su plazo será hasta el 30 de junio de 2013. Aprueba Modificación de Convenio de Colaboración, para la ejecución del Proyecto denominado "Prevención de Violencia Escolar en Colegios Municipales Juan de Dios Aldea y Marcelo Astoreca Correa", en el marco del Programa Barrio en Paz Residencial, en el sentido de ampliar el plazo de vigencia de 11 a 14 meses, y su plazo de ejecución se amplía de 09 a 12 meses. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 995, de fecha 12.06.12. Aprueba Modificación de Convenio de Administración, en el sentido de asignar el N° 14.091, del Pasaje Pehuenche, respecto de la propiedad entregada en administración. Aprueba Convenio de Transferencia Programa de Habitabilidad Subsistema Chile Solidario Vínculos, para la ejecución del Proyecto del Programa "Habitabilidad Vínculos Convocatoria 2012", para lo que trasferirá a la Municipalidad la suma de $21.511.737, y su plazo será hasta el 30 de junio de 2013. Aprueba Convenio Interinstitucional de Colaboración Financiera, para la ejecución del Proyecto "Terapia Multisistémica", para lo que trasferirá a la Municipalidad la suma de $55.873.328.Aprueba el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Fútbol en La Pintana, bajo el lema "Fútbol a la Pinta", a llevarse a cabo entre los años 2012 y 2016. Aprueba el Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Fútbol en La Pintana, bajo el lema "Fútbol a la Pinta", a llevarse a cabo entre los años 2012 y 2016.

SERVIU Metropolitano

05.07.12

SERVIU Metropolitano

05.07.12

26.09.12

Aprueba la resciliación del Convenio de ejecución de obras Programa Recuperación de Barrios, para la ejecución del "Proyecto Plaza de los Niños Sector 1" Aprueba la resciliación del Convenio de ejecución de obras Programa Recuperación de Barrios, para la ejecución del "Proyecto Plaza Ecodeportiva El Fundador Sector 2".

148

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/468/1576 21.09.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0903, de fecha 16.08.12.

1900/469/1577 21.09.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 995, de fecha 12.06.12.

1900/470/1578 21.09.12 1900/471/1579 21.09.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0889, de fecha 14.08.12.

1900/477/1616 28.09.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1608, de fecha 30.08.12.

1900/480/1653 01.10.12

1900/480/1653 01.10.12

1900/483/1656 01.10.12

1900/484/1657 01.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA N° 005303, del 06.09.2012. RESOLUCIÓN EXENTA N° 005278, del 06.09.2012.


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

SERVIU Metropolitano

05.07.12

Ministerio del Interior

15.05.12

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

11.06.12

Leonardo Danilo Cabezas Contreras CONAF

27.09.12

S.S.M.S.O.

03.07.12

Aprueba la resciliación del Convenio de ejecución de obras Programa Recuperación de Barrios, para la ejecución del "Proyecto Plazoletas Deportivas Fundador Sector Sur". Aprueba Modificación de Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto "Mirando mi Futuro construyo mi Presente: Fortaleciendo el Proyecto de Vida para Estudiantes del Sistema Vespertino de Educación del Liceo Marcelo Astoreca Correa, en La Pintana", suscrito con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en el sentido de modificar la cláusula 4ta. del convenio original de fecha 08.08.11, por el cual el Senda no transferirá los recursos que correspondían a la 2da. parcialidad comprometida, ascendente a la cantidad de $18.320.239. Aprueba Modificación de Convenio de Transferencia de Recursos para la ejecución del proyecto "Recuperando los Espacios Públicos y Deportivos del Barrio en Multicanchas El Ombú 1 y 2" en el Marco del Programa Barrio en Paz Residencial", en el sentido de ampliar el plazo de vigencia, de 11 a 17 meses y asimismo, ampliar el plazo de ejecución de 9 a 15 meses. Aprueba el Convenio para la ejecución de suministro "Prestación de Servicios Funerarios" y su plazo será de dos años. Aprueba el Convenio de Arborización Urbana en la Región Metropolitana de Santiago. Aprueba Convenio en el marco del "Programa Control de Salud Joven Sano 2012" , por un monto de $3.081.829.-

CONADI

01.08.12

Aprueba Convenio Operativo para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de los Centros Ceremoniales de la Región Metropolitana" , por un monto de $10.000.000.-

1900/510/1734 16.10.12

SEREMI Desarrollo Social R.M.

12.07.12

Aprueba Convenio de Transferencia Proyecto Comunal Convocatoria 2012 "Mejorando la Habitabilidad de las Familias Puente en La Pintana 2012" , por un monto de $10.000.000.-

1900/511/1735 16.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0960, de fecha 14.09.2012.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

14.06.12

Aprueba convenio y proyecto con código FNSP12-RS2 en el marco del programa de Gestión en Seguridad Ciudadana 2012, por un monto de $34.000.000.-, correspondiente al aporte del Ministerio del Interior.

1900/527/1862 07.11.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1710 de fecha 11.09.12

27.07.12

149

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/485/1658 01.10.12

1900/488/1661 01.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA RESOLUCIÓN EXENTA N° 005282, del 06.09.2012. RESOLUCIÓN EXENTA N° 2817, del 09.08.2012.

1900/489/1662 01.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1435, del 12.08.2012.

1900/490/1663 01.10.12

ID 2273-956LE12.

1900/491/1664 01.10.12 1900/509/1733 16.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02105 de fecha 27.08.2012. RESOLUCIÓN EXENTA Nº 681 de fecha 01.08.2012.


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

ENTIDAD

FECHA

NOMBRE DEL CONVENIO

S.S.M.S.O

05.03.12

S.S.M.S.O.

05.03.12

Aprueba convenio transferencia Programa de Especialistas Básicos par la APS, por un monto de $16.503.396.- con una vigencia de un año. Aprueba convenio mandato Programa de Especialistas básicos para la APS.

S.S.M.S.O.

23.07.12

Aprueba convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.

1900/541/1930 20.11.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02271 de fecha 11.09.12

S.S.M.S.O.

05.09.12

Aprueba convenio Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal.

1900/542/1931 20.11.12

S.S.M.S.O.

23.08.12

Aprueba convenio Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas-Salud Municipal año 2012.

1900/543/1932 20.11.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02493 de fecha 03.10.12 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02585 de fecha 17.10.12

S.S.M.S.O.

01.08.12

Aprueba convenio Addendum Programa de Atención Integral de Salud mental en Atención Primaria 2012. Aprueba modificación de convenio de fecha 16.10.12, suscrito con el GORE, en virtud del cual se modifica cláusula primera del Convenio Mandato para la ejecución del proyecto denominado ADQUISICIÓN VEHÍCULOS LABORES OPERATIVAS, LA PINTANA. Aprueba convenio de colaboración que implican un aporte de parte del Ministerio, ascendente a la suma de $2000.000.-

1900/545/1941 21.11.12

Aprueba convenio marco de colaboración mutua dentro del marco de actividades de liderazgo para escolares de establecimientos de educación publica, como para estudiantes de la universidad.-

1900/564/2119 14.12.12

GORE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

jul-12

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

14.11.12

150

DECRETO APROBATORIO MUNICIPAL 1900/530/1873 08.11.12 1900/540/1929 20.11.12

1900/550/1978 29.11.12

1900/563/2120 14.12.12

RESOLUCIÓN EXENTA QUE LO APRUEBA RESOLUCIÓN Nº 02633 de fecha 23.10.12 RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02581 de fecha 17.10.12

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 02263 de fecha 11.09.12


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

151


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MODIFICACIONES EFECTUADAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2012.-

DENOMINACIÓN

DEBE

HABER

$

$

ACTIVOS VEHÍCULOS

119.791.715

AUTOMÓVIL CHEVROLET AVEO SEDAN AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT

6.298.000

AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT

7.195.918

7.195.918

FURGÓN HYUNDAI H1

12.523.792

FURGÓN HYUNDAI H1

12.523.792

CAMIÓN 3/4 CARROZADO CON TOLVA ESTANCA CAMIÓN 3/4 CARROZADO CON TOLVA ESTANCA MINIBÚS MODELO HIGH (FAGEM)

32.736.900 32.736.900 8.580.495

EDIFICACIONES Y TERRENOS EDIFICIOS

147.696.584 147.696.584

TERRENOS

OTROS BIENES

CONTENEDOR EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO

276.205.072 8.603.700 51.442.023

152


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

SOFTWARE

61.079.772

EQUIPOS MÉDICOS

25.017.820

MOBILIARIO (RED ENLACE)

3.300.000

EQUIPAMIENTO (LEY SEP)

50.326.539

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y MOBILIARIO FAGEM

12.906.666

CONTAINER ( SALUD MENTAL )

3.760.400

MOBILIARIO EDUCACIÓN Y SALUD

27.639.092

EQUIPOS COMPUTACIONALES

32.129.060

PATRIMONIO

TOTALES $

543.693.371

543.693.371

JUAN PIZARRO SOTO JEFE DE PRESUPUESTO

153

543.693.371

543.693.371


Municipalidad de La Pintana – Secretaría de Planificación Comunal – SECPLAC 2013

154


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