Budget 2017
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Budget 2017
Indholdsfortegnelse Odder Kommunes Budget 2017 Odder Kommunes Vision og Styringskoncept
Sidetal 1 3-9
Politikker Politik for fritid og kultur Politik for børn og unge Politik for teknik og miljø Politik for sundhed og forebyggelse Politik for kommunikation og borgerinddragelse Økonomisk politik og finansiel styring
10 11 12 13 - 14 15 17 - 23
Budgetaftale 2017
25 - 31
Generelle bemærkninger
33 - 36
Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering
37 - 41 37 38 - 39 40 41
Overblik over Udvalgene Miljø og Teknikudvalget Børn-, Unge og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget
43 - 66 43 - 47 48 - 53 54 - 58 59 - 61 62 - 66
Hovedoversigt 2017-2020 Sammendrag af budget 2017-2020 Budget 2017 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)
67 69 -73 75
Budget 2017 Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Skovrejsning i Boulstrup Klima- og miljøpulje Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn Bidrag til færgesekretariat
Bemærkninger
77 78 78 78 - 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 - 81 81 81
135 - 136 137 - 138 139 139 - 142 142 142 143 144 - 146 147 147 147 148 148 - 149 149 -150 150 - 151 151
Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Juniorklubber Ungdomsklubber Ungdomsskole/fritidsundervisning Grønne områder ved Spektrum Tilskud til idrætshaller Bibliotek Musikskole Folkeoplysning Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse Tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Tildeling af budget til de enkelte institutioner Budgetteringsforudsætninger Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger PPR Fælles BFC Sundhedspleje Myndighed BFC SSP Forebyggelse Budgetregulering Folkeskolen, herunder syge-/hjemmeundervisning Specialskoler Transport til specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm
82 -86 82 - 83 83 83 84 84 84 84 - 85 85 85 85 - 86 86 - 92 86 86 86 86 - 87
87 - 92 92 92 92 - 97 92 - 93 93 - 94 94 - 97 97 - 100 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 - 100 100 - 101
102 102 - 104 102 102 - 104 104 104 - 105 104
152 - 165 153 - 155 155 155 - 156 156 156 - 157 157 - 158 159 160 - 162 162 - 163 163 - 165 166 - 176 168 - 170 170 170 170 - 173 174 -175 175 173 & 176 173 173 - 174 177 - 188 181 - 184 184 - 186 186 187 - 188 189 - 198 189 -192 192 193 193 193 194 194 194 194 195 196 195 196 196 - 198 199 - 200
201 202 - 211 202 - 205 205 205 - 208 208 209 - 211 209 - 210
Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Det specialiserede socialområde for voksne Borgerservice Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Sundhedsfremme og Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter
105 105 105 105 105 - 109 105 - 108 108 108 - 109 109 109 109 109 109 109 109 109 -110
210 210 210 210 - 211 212 - 220 213 - 217 218 219 220 221 - 222 221 221 221 222 222 223
111 111 111 111 111
224 224 224 224 224
112 112 - 113 112 112 - 113 113 113 - 114 113 114 114 114 114 114 114 - 115 115 115
225 226 - 232 227 228 - 231 231 233 - 234 233 234 234 235 236 237 238 239 240
Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste
117
241
Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg
117 117 117 117
242 242 - 243 243 243 - 244
Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner Sygedagpenge
117 118
245 - 246 246 - 247
Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Beboelse - Flygtninge Produktionsskoler Pulje Løntilskud til ledige ansat i kommunen Økonomiudvalget: Redningsberedskab Administration Administrationsbygninger Administration Budgetpuljer Byråd Byråd Kommissioner, råd og nævn Kommunalvalg Kollektiv Trafik – Hou Havn Sundhed Erhvervsfremme og Turisme Vækst og udvikling Vitapark Økonomi og Konsolidering Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):
Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløb Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Ledighedsydelse Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlænginge omfattet af integrationsprogrammet Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2016 - 2019 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster
118 118 118 118 - 119 119 119 119 120 120 120 120
247 - 248 248 - 249 249 250 251 252 - 253 253 253 254 254 254 - 255
120 - 121 121 121
255 256 256 - 257
123 125 - 126
259 - 262 263 - 267
127 - 132
15,5 14,7 2,2 22,1 19,9 ,2 6,5 1,0 2,9 0,0 9,5 10,1 0,0 ,0 0,0 01,3 ,0 0,0 223,7 0,8 15,2 1.556,7
213,6 211,4 121,9 110,0 96,8 92,7 90,1 35,6 31,6 20,3 18,3 6,2 13,7 5,7 4,0 3,6 2,7 1,6 1.503,6 4,0
117,8
Ældreområdet Folkeskoler Administration Sundhed Voksne handicappede Børne- og Familiecenter Børnepasning Veje og Grønne områder Fritid, Bibliotek og Kultur Økonomi og Konsolidering Kollektiv trafik og havne Byråd Arbejdsmarked Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Redningsberedskab Erhversvfremme og turisme Miljø Vækst og udvikling Drift i alt Renter Budgetforbedringspuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.520,4
Netto
4,0 2,3 2,7 1,6 1.279,9 3,3 -15,2 -36,3
5,7
198,1 196,7 119,7 87,9 76,9 92,5 83,6 34,6 28,7 20,3 8,8 -3,8 13,7
306,0
899,1 -898,4 140,5 -140,5 6,0 -6,0 271,4 -259,4 1.317,0 -1.304,3
Indtægt
423,8
12,0 12,7
0,7
Udgift
Indkomstoverførsler og forsikrede ledige
Drift:
Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter Ejendomskatter Selskabsskat Generelle tilskud fra staten Skatter, tilskud og udligning i alt
Beløb i mio.kr.
17,0 1.611,7
1.594,7
20,7
20,7
31,6 1,4 3,0 0,2 3,8 13,7 53,7
Udgift
1.611,7
1.576,0 35,7
5,7 5,7
13,7 13,7
Indtægt
Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 30,32 Grundskyldspromillen på produktionsjord er fastsat uændret til 7,2
Samlet resultat (underskud) Optagelse af lån Styrkelse af kassebeholdningen Resultat
Afdrag på lån/udlån Finansforskydninger Lån og finansforskydninger
Anlæg: Ny Skovbakkeskole og daginstitution LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler Gylling skole, renovering Handelsfagskolen, renovering Vanplansprojekt Odder Å Byggemodning/salg af jord Anlæg i alt
Beløb i mio.kr.
Budgetoplæg 2017
18,7 -35,7 17,0 0,0
20,7 -5,7 15,0
31,6 1,4 3,0 0,2 3,8 0,0 40,0
Netto
1
3
Odder Kommunes vision 2014-2018 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et aktivt og sundt liv I Odder Kommune er livet kendetegnet ved tryghed og nærhed I Odder Kommune bidrager alle til eget liv og til fællesskabet Strategiske målsætninger:
Vi vil arbejde for, at borgerne bliver mødt med anerkendelse Vi vil styrke civilsamfundets ansvar for og bidrag til fællesskabets udvikling Vi vil arbejde for et mangfoldigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen Vi vil styrke mulighederne for et aktivt og lærende børne- og ungdomsliv Vi vil styrke forebyggelsesindsatsen og gøre det sunde valg til det naturlige valg Vi vil udvikle by og land med blik for rekreative værdier, bæredygtighed og fremme af fysisk bevægelse Vi vil gøre Odder Kommune til en grøn og klimavenlig kommune
Det gode liv i Odder Kommune Odder Kommune er en dynamisk kommune. Det giver os muligheder, man ikke har andre steder. Vi har forudsætningerne for et stærkt fællesskab. Det ses for eksempel på kultur- og fritidsområdet, hvor der findes et stort udbud af foreninger og tilbud. De mange frivillige er et stort aktiv for kommunens borgere, og frivillighed øger borgernes medindflydelse. Odder Kommune vil derfor forbedre mulighederne for at være frivillig. I Odder Kommune ønsker vi at værne om og udvikle det gode børne- og ungdomsliv. Det gør vi, fordi vi ved, at en god start på livet giver de allerbedste forudsætninger for et godt liv hele livet. Dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet har derfor stor bevågenhed fra byrådet. Byrådet ønsker at børn, unge og voksne oplever, at man i Odder Kommune har mulighed for at udvikle og udfolde sig inden for de interesser man måtte have. De rekreative rum i byerne og naturlandskabet skaber glæde og giver anledning til fysisk udfoldelse hos borgerne. Byrådet har derfor fokus på udvikling af by, land og kyst.
4
Odder Kommune skaber gode betingelser for vækst gennem målrettede indsatser og ved at udvikle samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner I Odder Kommune ydes en effektiv erhvervsservice og kommunen er kendt som et godt sted at etablere og drive virksomhed I Odder Kommune har det lokale erhvervsliv den nødvendige arbejdskraft med de rette kompetencer I Odder Kommune opleves befolkningstilvækst
Strategiske målsætninger:
Vi vil tiltrække nye virksomheder ved at samarbejde med erhvervsfremmesystemet både lokalt og regionalt Vi vil sikre gode rammer for iværksættere og eksisterende virksomheder Vi vil sikre en infrastruktur, der understøtter vækstmulighederne Vi vil sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft Vi vil udnytte kommunens styrkepositioner Vi vil inddrage virksomhederne i udviklingen af kommunens erhvervsservice Vi vil tiltrække flere borgere Vi vil sikre udnyttelsen af det store potentiale i turismeerhvervene
Vækst og udvikling Erhvervsstrukturen i Odder Kommune består af små virksomheder og til dels af mellemstore virksomheder inden for mange forskellige brancher. I Odder Kommune er erhvervsstrukturen præget af de to sektorer ”Forretningsservice” (rådgivning, konsulentfirmaer og finansiering) og ”Undervisning og Sociale Institutioner” (uddannelsesinstitutioner, højskoler, efterskoler med flere). I Odder Kommune findes et varieret handelsliv. Det skaber i liv i byerne og bidrager til vækst og udvikling. Tunø er et unikt øsamfund der skal udvikles. Vi har spændende kystlinjer og landskaber. Hertil kommer en nærhed til Aarhus, der indebærer store potentialer for vækst og udvikling. Vores mange potentialer skal udnyttes til at tiltrække virksomheder, arbejdspladser og skabe bosætning med plads til både erhverv og natur. Vi har fokus på, at vækst og udvikling sker bæredygtigt. Der er stor pendling mellem byerne i det østjyske bybånd. Særligt Aarhus er en vigtig og naturlig samarbejdspartner for Odder Kommune. Udviklingen af infrastrukturen i kommunen har derfor stor betydning og skal udvikles i samspil med Aarhus Kommune.
5
Beliggenheden ved Aarhus og Horsens betyder, at en stor palette af uddannelser findes inden for en overkommelig afstand. Nærheden til uddannelsesinstitutionerne er en stor gevinst for borgerne og erhvervslivet. Den service, som erhvervslivet modtager i Odder Kommune, har stor betydning for udviklingen af eksisterende virksomheder og tiltrækningen af nye. Byrådet i Odder Kommune har fokus på at udvikle og tilbyde god erhvervsservice og sikre en dynamisk erhvervsudvikling. Odder Kommune vil indgå i en tæt dialog med erhvervslivet for at styrke den lokale erhvervsservice og erhvervsudvikling. Odder Kommune har med sin smukke natur, gode bosætningsmuligheder og rige kultur- og fritidsliv mange kvaliteter som borgere efterspørger. Den tætte beliggenhed til Aarhus giver gode muligheder for at tiltrække borgere, der søger nye rammer for udfoldelse. Byrådet vil derfor skabe øget kendskab til Odder Kommune blandt potentielle tilflyttere.
6
Odder Kommune skaber økonomisk udvikling gennem mod, inddragelse og udsyn I Odder Kommune findes der en sund og balanceret økonomi I Odder Kommune skabes der rum for udvikling gennem optimering og rationalisering I Odder Kommune investeres der i udviklingen af velfærdssamfundet
Strategiske målsætninger
Vi vil skabe rammebetingelser for flere arbejdspladser Vi vil anvende vores ressourcer således, at der skabes merværdi i samfundet Vi vil anvende nye teknologier, metoder og digitalisering Vi vil anvende udbud som ét middel til at opnå den rigtige pris og kvalitet Vi vil prioritere samarbejde og netværk Vi vil tiltrække flere borgere
Udvikling og liv i Odder Kommune Byrådet ønsker at skabe en levende kommune i stadig udvikling. Som kommune er det vores opgave at skabe muligheder for udvikling. Byrådet vil derfor arbejde for en kommune i økonomiske balance, hvor der er råderum til at iværksætte tiltag og projekter, der sikrer en positiv udvikling. En sund økonomi går hånd i hånd med udviklingen af ”det gode liv” og vækst i Odder Kommune. Succes på et område vil have positiv indvirkning på de andre.
Det Gode Liv
Vækst og Udvikling
Økonomi
7
Udbuddet af arbejdspladser i Odder Kommune har indflydelse på de muligheder som kommunen har for at levere og udvikle serviceydelse. Virksomhederne og de tilknyttede arbejdspladser skaber liv i kommunen og er med til at synliggøre kommunens mange kvaliteter. Lokale arbejdspladser vil kunne tiltrække flere indbyggere til kommunen og betyder flere, der bidrager aktivt til fællesskabet. Byrådet vil arbejde for tiltrækningen af flere borgere og virksomheder. Nye borgere og virksomheder er med til at skabe positiv økonomisk udvikling og giver nye muligheder for udvikling af vores lokalsamfund. Odder Kommune har i en årrække haft fokus på at gøre tingene bedre, smartere og mere bæredygtigt. Odder Kommune er med til at udbrede brugen af digitalisering og ser store muligheder for herigennem at frigøre ressourcer til udvikling af de kommunale ydelser og tilbud. Byrådet vil bruge konkurrenceudsættelse og udbud som et værktøj til at sikre, at kommunen får mest muligt ud af ressourcerne. Nye teknologier og metoder skal tages i anvendelse, hvor det er muligt. Odder Kommune har nogle klare fordele som vi skal udnytte. Vi har blandt andet en fleksibel tilgang til opgaveløsning og vi kan hurtigt omstille os. Ikke kun kommunen, men hele lokalsamfundet, bør have fokus på at løse opgaver smartere og bedre. Vi kan se, at vores omgivelser har forbedret produktivitet og effektivitet og oplevet øget vækst og udvikling som følge heraf. Odder Kommune vil derfor støtte op om lokalsamfundets arbejde med at forbedre produktivitet og effektivitet. Odder Kommune skal finde og udnytte de muligheder, der byder sig til i en verden, der bliver stadig mere global. Byrådet lægger derfor vægt på at indgå i samarbejder og netværk lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
8
Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et styringskoncept bestående af en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og – strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.
Byrådets Styringsværktøj
Direktionens styringsværktøj
Vision
Ledelsesgrundlag
Politikker
Organisationspolitikker
Strategier og handleplaner
Organisationsstrategier
Ledelsesaftale
Institutionernes styringsværktøj
Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse
I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt.
9
Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker, samt Odder Kommunes vækststrategi vedtaget af Byrådet i 2011. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk. Politik for voksenservice. Politik for Borgerservice og forvaltning, samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme er ikke udarbejdet endnu. Nævnte politikker afventer den evaluering af styringskonceptet.
10
Politik for Fritid og Kultur
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.
Dialog og samarbejde
- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.
Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.
Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.
Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.
Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.
Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.
Aktivt fritidsliv
Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.
Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse
Nærhed
Resultatmål
Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.
Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.
Læring
Branding
Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.
Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres
Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.
Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.
Sammenhæng i kulturtilbud
Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.
Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.
Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.
Rugekasse Aktiv talentudvikling.
Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.
Foreningsby Odder brandes som foreningsby.
At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.
11
Politik for Børn og Unge
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.
Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde
Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.
Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.
Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.
Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).
Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge
Resultatmål
Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.
Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.
Effektmål:
Aktivitetsmål:
At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015
At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:
2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”
At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen
12
Politik for Teknik og Miljø
Indsatsområder
Pejlemærker
Vision
vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv
Rent vand til alle – også de næste generationer
Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030
Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand
Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi
For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning
Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet
Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes
Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning
Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv
Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes
Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle
Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd
Resultatmål
Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv
At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)
13
Politik for Sundhed og forebyggelse
Mål
Indsatsområder
Mission
vedtaget af Byrådet den 10. juni 2013
Vi understøtter borgerne i at mestre deres hverdagsliv Vi forebygger, at sygdom opstår Vi gør det sunde valg til det lette valg Vi er opsøgende overfor borgere, der ikke selv opsøger sundhedsfremmende og forebyggende tilbud
Borgere i bevægelse
Andelen af fysisk inaktive voksne reduceres fra 16 % til 10 % Andelen af voksne der dyrker regelmæssig motion øges fra 55 % til 65 %
Andelen af børn og unge, der dyrker regelmæssig motion, øges fra 67 % til 80 %
Rygning
Andelen af voksne dagligrygere reduceres fra 23 % til 15 %
Andelen af unge dagligrygere reduceres fra 14 % til 10 %
Indsatser
Unge og alkohol
Andelen af unge, der rusdrikker, reduceres fra 38 % til 19 % Andelen af unge, der har et storforbrug af alkohol, reduceres fra 24 % til 14 %
Det nære sundhedsvæsen
Vi vil forebygge indlæggelser og genindlæggel ser Vi vil fremme syge borgeres evne til at mestre livet med sygdom
Vi vil fremme livskvaliteten og evnen til at mestre livet blandt borgere, der er ramt af stress og depression
Det nære sundhedsvæsen
Alkohol og unge
Rygning
Borgere i bevægelse
14
•
Vi vil samarbejde med foreningslivet for at fremme bevægelse for borgere i alle aldre
•
Vi vil fremme, at alle børn og unge får pulsen op hver dag i skole eller daginstitution
•
Vi vil udarbejde strategier, der fremmer bevægelse i kommunale institutioner
•
Vi vil gøre VitaPark til et rum, der appellerer til bevægelse gennem etablering af fx parkourbane, legeplads og grillhus
•
Vi vil skabe sammenhængende stier og cykelstier på tværs af kommunen
•
Vi vil etablere et sammenhængende stisystem, der forbinder Odder Museum, VitaPark, Spektrum, Bronzealdervej og Norsminde Fjord fx via Grønt Partnerskab
•
Vi vil udarbejde en tobaksstrategi for børn, unge og voksne, der sikrer, at mindst 5 % af kommunens rygere svarende til 165 borgere får hjælp til at blive røgfri årligt
•
Vi vil tilbyde både åbne og målgruppespecifikke rygestopkurser
•
Vi vil etablere rygestoptilbud for unge og sikre, at alle kommunale aktører, der arbejder med børn og unge, medvirker til at opspore, motivere og henvise til tilbuddet og går i dialog med unge om tobak
•
Vi vil etablere et åbent Kom og Kvit tilbud
•
Vi stiller en rygestoprådgiver til rådighed, hvis en gruppe borgere kan samle mindst 8 borgere, der ønsker at gå på rygestopkursus sammen
•
Vi tilbyder virksomheder i Odder Kommune et gratis rygestopkursus for medarbejdere, hvis kurset afvikles i arbejdstiden
•
Vi vil udarbejde en kommunal alkoholpolitik for unge gennem inddragelse af ungdomsrådet.
•
Vi vil igangsætte initiativer, der fremmer og synliggør voksnes ansvar for unges alkoholforbrug.
•
Vi vil arbejde for at hindre udskænkning af alkohol for børn og unge under 18 år.
•
Vi vil gå i dialog med ungdomsuddannelserne og udskænkningssteder mhp. at sikre, at udskænkning af alkohol til unge begrænses mest muligt, og at udskænkning sker i tråd med anbefalingerne i ”Ansvarlig udskænkning”.
•
Vi vil fremme sociale fællesskaber, gerne via fokus på bevægelse
•
Vi vil tilbyde kurset Motion og Mestring til borgere med kronisk sygdom eller kræft i samarbejde med patientforeninger
•
Vi vil etablere en åben ryg-rådgivning
•
Vi vil sikre tilbud til borgere med stress og depression
15
Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision
vedtaget af Byrådet den 20. april 2009
Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne
Indsatsområder
Pejlemærker
Det er afgørende, at børn får succesoplevelser
Dialog
Åbenhed
Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.
Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende
Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.
Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.
Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.
Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.
Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.
Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.
Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.
Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.
Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.
Resultatmål
Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.
At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser
17
Økonomisk politik og finansiel styring 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger. Udgangspunktet for denne økonomiske politik er Odder Kommunes vision for perioden 2014-2018, som blev besluttet i Byrådet den 6. oktober 2014. Af Odder Kommunes vision for 2014 -2018 fremgår det, at der i Odder Kommune
Findes en sund og balanceret økonomi Skabes rum for udvikling gennem optimering og rationalisering Investeres i udviklingen af velfærdssamfundet.
En sund økonomi går hånd i hånd med udviklingen af ”det gode liv” i Odder Kommune. Succes på et område vil have positiv indvirkning på de andre. Dette kan illustreres i nedenstående figur:
Odder Kommune står i perioden 2015-2018 overfor store udfordringer. Af disse kan nævnes usikkerhed om bloktilskuddets størrelse samt fordeling kommunerne imellem, store udsving i den kommunale låneadgang fra år til år, samt omlægninger i refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Disse usikkerheder medfører et behov for øget fokus på den økonomiske politik og den finansielle styring for at kunne leve op til Byrådets vision. Den økonomiske politik tjener følgende overordnede formål: Der fastsættes pejlemærker i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for, at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan føres ud i livet. Den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres ved omstilling.
18
Fastlæggelse af de overordnede retningslinjer for de kommende års budgetlægning såsom beskatning, driftsresultat, kassebeholdning, låntagning m.m.
Den finansielle styring har følgende formål: Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Økonomi og indenrigsministeriets kassekreditregel overholdes. Låneoptagelse tilvejebringes billigst og bedst muligt og de finansielle risici minimeres. De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt renteafkast. 2. Økonomisk politik for Odder Kommune. Politikken skal bidrage til at sikre kommunen en sund og robust økonomi til at finansiere den politisk prioriterede drift og udvikling af kommunen. Der skal være sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer og mellem driftsresultat, kassebeholdning og langfristet gæld. Den økonomiske politik fastlægger en række konkrete mål for de centrale styringsparametre, som omfatter skatteprocent, grundskyldspromille, driftsresultat, anlægsniveau, kassebeholdningen, låntagning mm. Det er Byrådets mål, at 1. Den økonomiske politik skal sikre, at kommunens vision og politikker kan realiseres med en kommunal beskatning, der ikke afviger væsentligt fra landsgennemsnittet. Beskatning i 2015 Personskatteprocent Grundskyldspromille Grundskyldpromille på produktionsjord Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme Kirkeskatteprocent Beskatningsniveau
Odder Kommune 25,10 30,32 7,2 0,0 1,0 25.53
Hele Landet 24,90 26,17 Ikke oplyst Ikke oplyst 0,709 24,89
2. Overskuddet på den ordinære drift skal have en størrelse, der muliggør finansiering af: Den fortsatte udvikling af kommunens opgaveløsning. Et passende anlægsniveau som for Odder kommunes vedkommende bør udgøre ca. 50 mio. kr. årligt excl. udgifter til jordforsyning. Afdrag på gæld, som udgør ca. 15 mio. kr. årligt Det betyder, at
Driftsoverskuddet bør på sigt udgøre 65 mio. kr. . Der skal således ske en forbedring af driftsoverskuddet på ca. 25 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.
19
Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. bibeholdes i perioden. Det forudsættes, at puljen ikke må anvendes til driftsudvidelser. Det er et mål, at anlægsniveauet på det skattefinansierede område i perioden stiger til i 2018 at udgøre ca. 50 mio. kr. excl. udgifter til byggemodning. Formålet er at udbygge og forny kommunens aktivmasse, så serviceproduktionen kan foregå i tidssvarende fysiske rammer
Jordforsyningen, som omfatter køb og salg af grunde samt byggemodningsudgifter, budgetlægges som udgiftsneutral. Overskud ved køb og salg af jord anvendes til investeringer, der kan bidrage til en fortsat vækst i Odder Kommune. 3. Den del af kommunens gæld, der afdrages via skatterne, søges nedbragt de kommende år til et niveau, der ikke overstiger landsgennemsnittet. (lån til ældreboliger er ikke omfattet heraf). I 2014 var den skattefinansierede gæld i Odder 12.034 kr. pr. indbygger, mens landsgennemsnittet var 10.656 kr. pr. indbygger. Gælden skal på sigt nedbringes med 38,5 mio. kr. under forudsætning om uændret landsgennemsnitligt gældsniveau. 4. Likviditeten pr. indbygger opgjort efter kassekreditreglen bør som minimumudgøre 3,01 procent af det samlede brutto drifts- og anlægsbudget. Dette skal sikre en vis margin og robusthed i likviditeten. For Odder Kommune vil det betyde et mål på gennemsnitlig 45 mio. kr. (2015 udgiftsniveau). Så længe resultatet af den ordinære drift er mindre end 65 mio. kr. vil det forudsætte en kassebeholdning, der i gennemsnit er større end 45 mio. kr. Ovenstående mål er opstillet i nedenstående tabel:
Mio. kr. Måltal for beskatning: Personskat Grundskyld Måltal for budgetforbedringspulje Måltal – resultat af ordinær drift Måltal for anlæg excl. jordforsyning Måltal for den gennemsnitlige likviditet Måltal for gældsafvikling 1
Vedtaget budget 2015
Mål for perioden 2016-2018
25,10 % 30,32‰ 15,2
<25,10 % <30,32‰ 15,2
42.7 52,0
65,0 50,0
45,0
>45,0
17,2
30,0
Målet benyttes af ministeriet for en passende gennemsnitlig likviditet.
20
For at opnå ovenstående mål, er det vigtigt, at 5. Den økonomiske styring er tilrettelagt således, at budgetterne overholdes og eventuelle tillægsbevillinger finansieres gennem omstilling. 6. Muligheden for at vælge brugerbetaling frem for skattestigninger (som er begrænset af skattestoppet) skal kunne anvendes under hensyntagen til, at brugerbetalingen ikke må medføre social slagside. 7. Ansøgninger om kommunegarantier besluttes som en integreret del af budgetlægningen, således at ansøgningerne kan vurderes i f.t. kommunens eget behov for låneoptagelse. Ansøgninger om kommunegarantier vurderes ud fra sammenhæng med kommunens vision, projektets økonomi og risikoprofil. I Odder Kommuner er renovation, el-, vand-, spildevand- og varmeforsyningen drevet af selvejende værker. Ansøgninger om kommunegarantier fra disse værker behandles uden hensyntagen til Odder Kommunes egen låneoptagelse, idet der er automatisk låneadgang til forsyningsvirksomhederne.
21
3. Finansiel strategi i Odder Kommune. Strategien fastlægger rammerne for de risici, kommunen vil tage i forhold til anbringelser af likvider og håndtering af kommunens låntagning. Det sker ved at afveje mellem risiko og gevinstmulighed på et finansielt marked, hvor der per definition hersker usikkerhed. Den finansielle strategi beskriver nogle generelle retningslinier i forbindelse med: Placering af eventuel overskudslikviditet. Odder Kommunes låneoptagelse og pleje af låneporteføljen. Fastlæggelse af kompetenceforhold mellem Økonomiudvalg og Forvaltningen. Rapportering. På det finansielle marked kan vilkårene i nogle tilfælde ændres markant over kort tid. Samtidig er der mange forskellige finansielle instrumenter og mange måder at sammensætte kommunens portefølje på. Det er derfor vigtigt, at beslutningskompetencen på dette område er tilrettelagt, så forvaltningen kan handle hurtigt. Den finansielle styring omfatter alle kommunens dispositioner på såvel aktivsiden (likviditet) og passivsiden (gæld). 3.1 Aktivsiden, likviditet. I styringen af renterisici på likvide midler bliver der benyttet de muligheder, som Styrelsesloven2 giver mulighed for. Likviditetsstyringen skal bidrage til at opnå: - den bedst mulige forrentning af likviditeten, - bidrage til at overholde kassekreditreglen og - begrænse behovet for midler bundet i kontanter. Kommunens overskudslikviditet kan placeres i: Danske obligationer. Kreditobligationer – maksimalt 20% Investeringsbeviser. Kontantindskud i bank. Aktiebaserede investeringsforeninger er indtil videre fravalgt som investeringsmulighed. Såfremt størrelsen af de likvide aktiver giver anledning til at anbefale placeringer i aktie baserede investeringsforeninger, skal beslutningen træffes af Økonomiudvalget, og der vil på dette tidspunkt blive udarbejdet retningslinjer/investeringspolitik til politisk godkendelse.
2
Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 44: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.
22
3.2 Passivsiden, lån. Udbud af lån. Der indhentes tilbud fra KommuneKredit. Såfremt låneoptagelsen er udbudspligtig udbydes låneoptagelsen. Løbetider. Valg af løbetider fastlægges konkret i hvert tilfælde på grundlag af en vurdering af kommunens langvarige økonomiske situation og efter en vurdering af det lånefinansierede aktivs levetid. Løbetiden må dog ikke overstige 25 år3 Fast og variabel rente. Kommunen har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet lån og kan omlægge både til fast og variabel gæld. Variabel forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse mellem 0 og 1 år. Fast forrentet gæld defineres som gæld med rentefastsættelse ud over 1 år. Porteføljens andel af fast rente skal mindst udgøre 50 % målt på nominelle værdier. Der optages ikke afdragsfrie lån med mindre, Byrådet har truffet beslutning herom. Det er et krav, at optagne lån skal være enkle at omlægge. Valuta. Der kan så længe den finansielle strategi er gældende kun optages lån i danske kr. og euro. Ved finansiering i fremmed valuta vil udsving i kursen på lånevalutaen påvirke lånets størrelse og de fremtidige ydelser omregnet til danske kroner. Et udsving kan dermed udløse en gevinst/besparelse for Odder Kommune ved faldende valutakurs og omvendt et tab/ekstra udgifter ved en stigende valutakurs. Der kan optages lån indenfor følgende rammer: Valuta
Minimum
Maximum
Danske kroner EURO
50 % 0%
100 % 50 %
Rentespænd (mindst) 0,2 pct.
Kriterierne for valg af finansieringsvaluta afhænger af rente og kursniveau. Der optages kun valutafinansiering, såfremt det vurderes at udløse en gevinst/besparelse i forhold til låneoptagelse i DKK.
3
Lånebekendtgørelsens § 11.
23
Leasing. Leasing anvendes overvejende i forbindelse med finansiering af større anskaffelser over driftsbudgettet, idet leasingaftaler på anlægssiden nedskriver kommunes lånerammeramme. Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. Regnskabet indeholder en fortegnelse over leasingaftaler. 3.3 Rapportering Økonomi orienterer årligt, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen , Økonomiudvalget om gennemførte ændringer i låneporteføljen. 3.4 Beslutningskompetencer Borgmesteren eller viceborgmesteren og Kommunaldirektøren eller økonomichefen træffer beslutning om konkrete lånevilkår, låneomlægning. Den daglige varetagelse af den finansielle styring herunder aktiv pleje af likvider samt køb og salg af værdipapirer varetages af forvaltningen. Den finansielle styring skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i politikken, bestemmelserne i lånebekendtgørelsen og den kommunale styrelseslov. Beslutning om optagelse af lån træffes af Byrådet4. 3.5 Kommunens bankforretning. Hvert 4. år foretages udbud af kommunens bankforretninger. Der er netop indgået aftale med Danske Bank. Den nye aftale træder i kraft 1. juli 2015, og udløber ved udgangen af juni 2019 med mulighed for forlængelse i 2 år.
4
Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 41.
25
Aftale mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti om: Budget 2017 og BudgetoverslagsĂĽrene 2018 - 2020
Odder RĂĽdhus, mandag den. 26. september 2016
26.9.2016
26
INDLEDNING Med henblik på fortsat udvikling af Odder Kommune, er der enighed om at fastholde et økonomisk passende råderum. Et råderum, der skal bidrag til forsat vækst, og dermed bidrage til målrettet kommunal service, der giver tilfredshed hos borgere og virksomheder. For at bidrage hertil, arbejdes der fortsat løbende med at få mere ud af ressourcerne samtidig med, at økonomien styres stramt. Med denne aftale handles der i tide så de økonomiske vilkår bruges til en konstruktiv forandring af Odder Kommune. Borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere og ledere inddrages i de nødvendige omstillinger af driften. I processen er fokus på resultater og overholdelse af den økonomiske politik. FORØGELSE AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM For at fastholde og øge det økonomiske råderum, er det nødvendigt at øge driftsoverskuddet. Driftsoverskuddet er skatteindtægter og tilskud fra staten fratrukket de løbende driftsudgifter og renter. Med denne aftale øges driftsoverskuddet i løbet af budgetperioden 2017 – 2020, og udgør 64,3 mio. kr. i 2020, hvilket er i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik. Driftsoverskuddet anvendes til afdrag på gæld, investeringer, vedligeholdelse af kapitalapparatet og vækst. Aftaleparterne vil ved de kommende budgetlægninger have fokus på at fastholde målet om et driftsoverskud på 65 mio. kr. Driftsoverskud i 2017: 36,3 mio. kr. Driftsoverskud i 2018: 45,9 mio. kr. Driftsoverskud i 2019: 59,9 mio. kr. Driftsoverskud i 2020: 64,3 mio. kr.
26.9.2016
27
Hovedoversigt budget 2017 - 2020
2017
2018
2019
2020
1.000 kr.
Driftsoverskud i budgetoplæg til 1. behandlingen
-24.282
-15.950
-14.942
-9.216
Effektiviserings- og besparelseskataloget
-12.254
-21.379
-27.796
-29.296
-8.600
-17.200
-25.800
200
0
0
0
-36.336
-45.929
-59.938
-64.312
Afdrag på lån og finansforskydninger
15.009
16.483
17.639
17.933
Skattefinansieret overskud før anlæg
-21.327
-29.446
-42.299
-46.379
Anlægsudgifter - skattefinansieret
40.033
32.626
38.099
42.179
Byggemodningsudgifter
13.675
14.070
8.625
10.700
-13.675
-14.070
-8.625
-10.700
18.706
3.180
-4.200
-4.200
Låneoptagelse i budgetoplæg
-20.000
-1.800
-1.800
-1.800
Lånedispensation 2017 = 20.086.000 kr.
-15.706
-9.380
Budgetresultat (- = styrkelse af kassebeholdningen)
-17.000
-8.000
-6.000
-6.000
1 % reduktuion af serviceudgifterne i 2018, 2019 og 2020 Ny drift Driftsoverskud
Indtægter ved salg af grunde og bygninger Skattefinansieret resultat (- = overskud)
STYRKELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN For at fastholde en for Odder Kommune passende gennemsnitlig kassebeholdning og skabe rum for uforudsete udgifter, øges den gennemsnitlige kassebeholdning i perioden med 37 mio. kr. fordelt med 17 mio. kr. i 2017, 8 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør herefter 60 mio. kr. ved udgangen af 2020. Odder Kommune skal til stadighed have en gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 46 mio. kr., samt en reserve på mellem 10 og 15 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter. Udviklingen i gennemsnitlig kassebeholdning i 1.000 kr.
2017
2018
2019
2020
Kassebeholdning primo
77.000
46.179
47.396
54.396
Kassebeholdning ultimo
46.179
47.396
54.396
60.396
NEDBRINGELSE AF LANGFRISTET GÆLD Den samlede låneoptagelse udgør 50,5 mio. kr. i budgetperioden 2017 – 2020 medens afdrag på lån i samme perioden udgør 75 mio. kr. Den langfristede gæld nedbringes således med 24,5 mio. kr. i perioden. Ultimo 2020 er gælden nedbragt med 1.100 kr. pr. indbygger i forhold til regnskab 2016. DEN ØKONOMISKE POLITIK Med denne aftale er de vedtagne økonomiske mål i væsentlig grad opfyldt, idet driftsoverskuddet i 2020 er på 64,3 mio. kr., beskatningen er fastholdt på uændret niveau, kassebeholdningen udgør som minimum 3 % af drifts- og anlægsudgifterne, gælden nedbringes og råderummet til anlæg, vækst og styrkelse af kassebeholdningen udgør 48,2 mio. kr. SERVICE 26.9.2016
28 Som mindre kommune er det nødvendigt, at have et relativt stort økonomisk råderum for at kunne foretage de nødvendige investeringer, der kan understøtte det gode liv, befolkningstilvækst samt udvikling af erhvervslivet. For at skabe det nødvendige råderum er der behov for budgetforbedringer i perioden 2017 – 2020. For at opnå et driftsoverskud på 64,3 mio. kr. i 2020 er det aftalt: At der ud over en budgetreduktion på 1 % af serviceudgifterne i 2017, indarbejdes et årligt moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 % i hvert af årene 2018 – 2020. 1 % af serviceudgifterne udgør akkumuleret: 8.600.000 kr. i 2018. 17.200.000 kr. i 2019. 25.800.000 kr. i 2020. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der fra 2017 aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram på 1 mia. kr. årligt. Ved at indarbejde et moderniserings- og effektiviseringspotentiale på 1 % årligt, er aftalen mellem KL og regeringen dermed indeholdt heri. Hverdagseffektiviseringerne er de mange bække små, hvor man reducerer omkostningerne samtidig med at man i videst muligt omfang fastholder serviceniveauet. En ny og mere effektiv måde at arbejde på kan dog sagtens betyde, at den leverede service tilvejebringes og sammensættes på en ny og anderledes måde. Hvilke hverdagseffektiviseringer der vælges, fastlægges lokalt i et samarbejde mellem leder og medarbejdere. Det væsentlige er, at man i videst muligt omfang undgår, at hverdagseffektiviseringer reducerer serviceniveauet. Eksempler på hverdagseffektiviseringer kan være: Vurdering af mødekultur herunder antal møder, mødelængde, varekøb til billigste pris, pristjek, udnyttelse af indkøbsaftaler, nedsættelse af sygefravær, gennemgang og vurdering af arbejdsgange og måder at gøre tingene på, digitalisering af arbejdsgange m.m.
At der på baggrund af det fremlagte katalog over effektiviseringer og besparelser, gennemføres effektiviseringer og besparelser på 12.254.000 i 2017 stigende til 29.296.000 kr. i 2020. De konkrete effektiviseringer og besparelser fremgår af nedenstående tabel. Bemærkninger til de aftalte effektiviseringer og besparelser fremgår af kataloget (7272016-113763) og de efterfølgende bemærkninger i denne aftale.
26.9.2016
29
Effektiviserings- og besparelseskataloget Tema 1 Organisering og struktur Reorganisering af det specialiserede socialområde Ændret organisering på ældreområdet Skolestruktur (grundtilskud til Gylling og Hundslund fastholdes) Tema 2 Administration Administration - sammenlægning administrative opgaver i større Tema 3 Bygningsdrift og bygningsoptimering Optimering indenfor ejendomsområdet Tema 4 -Befordring og kørsel Optimal anvendelse af betalt befordring af borgere Tema 5 Pristjek og konkurrenceudsættelse Udbud af vejvedligeholdelse Pristjek af hjemmeplejen Pristjek af plejecenter Udbud af vedligeholdele af vejafvandingsledninger Tema 6 Kerneopgaver Videotolkning Nedsættelse af tilsynstimer i dagplejen Besparelse på socialpædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO ved ændret procedure for socialfaglig vurdering og bevillinger af særlige socialpædagogiske tilbud Tidlig start i SFO Talegenkendelse Reduktion på 3 % på køb af pladser indenfor Region Midt - rammeaftale Nedsættelser af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 kr. til 1,99 kr.) Tema 7 - serviceniveau Praktikvejlederuddannelse i folkeskolen, samme antal praktikpladser som i dag Uddannelsesmidler - skoleledere Nedsættelse af taksterne for specialgruppen Vennelund afd. Gaia Tilskud til foreninger m.fl. fastfryses på 2016 prisniveau Økologiens Have - tilskud fastsættes til 300.000 kr. Pakhuset, vedligeholdelsestilskud erstattes af fast tilskud på 16.000 kr. Folkeoplysning - regnskabsmæssigt mindreforbrug Sammenlægning og reduktion af puljer Reduktion af demografipulje Effektivisering ved samlet tandplejen VitaPark - kommunalt tilskud udfases Teltplads Tunø, indtægter fra Hytter Sampasningsdage i daginstitutionerne Budgettilpasning Budgettilpasning af KMF (kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter) Betaling til privatskoler - takster nedsat I alt
Forslag Side i
2017
2018
2019
katalog
1.000 kr.
1 2 3
8 10 12
-450 -900 -500 -1.000 0 -1.919
-900 -1.000 -4.224
-900 -1.000 -4.224
4
14
-500 -1.500
-2.200
-2.450
5
17
0
-450
-900
-2.050
6
21
0
-350
-650
-650
7 8 9 10
33 26 27 30
-100 -200 -300 -1.300 -400 -1.500 -50 -50
-300 -1.800 -2.000 -50
-300 -1.800 -2.000 -50
11 12
35 36
-190 -300
-190 -300
-190 -300
-190 -300
13
38
-100
-100
-100
-100
14 15 16 17
40 42 43 44
-1.100 -1.100 648 -281 -200 -200 -900 -900
-1.100 -493 -200 -900
-1.100 -493 -200 -900
18 19 20 21 23 24 26 27 28 29 30 31 34
45 46 47 49 50 51 53 55 57 62 63 65 x
-50 -50 -47 -47 -107 -184 -148 -148 -69 -69 -91 -91 -350 -350 -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 0 -250 -450 -450 -50 -50 -750 -750
-50 -47 -184 -148 -69 -91 -350 -2.000 -4.000 -500 -550 -50 -750
-50 -47 -184 -148 -69 -91 -350 -2.000 -4.000 -500 -650 -50 -750
32 33
x x
-800 -800 -800 -800 -900 -900 -900 -900 -12.254 -21.379 -27.796 -29.296
Ud over beskrivelserne i effektiviserings- og besparelseskataloget er der i aftalen en række ændringer og præciseringer, som fremgår af de følgende sider.
Skolestruktur (3) Tildeling af et grundtilskud på 330.000 kr. til Gylling og Hundslund fastholdes. Fra skoleåret 2017/2018 søges etableret fælles ledelse og bestyrelse af Ungdomsskolen og Parkvejens Skole. Fælles ledelse af de to skoler vil udløse en mindreudgift til ledelse på 275.000 kr. i 2018 og 660.000 kr. fra 2019.
26.9.2016
2020
nr.
30 Ældreområdet (8 og 9). Personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice: Formålet er at opnå en effektivisering af driften, således at udgifterne falder ved at opgaven pristjekkes på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Plejecenter: Formålet er at opnå en effektivisering af driften og derved mindske udgifterne. Det er aftalt, at det skal ske ved et såkaldt pristjek på en række parametre med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Tidlig start i SFO (14). Såfremt skolerne ønsker det kan alternativt indføres rullende skolestart så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Nedsættelse af takster for specialgruppen Gaia (20) Tildelingsmodellen til ressourcegruppen i Gaia ændres som foreslået i kataloget for effektiviseringer og besparelser. Det er fortsat et politisk mål, at alle 0-6 årige børn kan tilbydes et godt pædagogisk dagtilbud indenfor Odder kommune. Eventuelle udfordringer med at opfylde det politiske mål håndteres indenfor Børne-, Unge- og Kulturudvalgets budget. Økologiens Have (23). Det årlige tilskud til Økologiens Have fastsættes til 300.000 kr. i perioden 2017 – 2020. Tilskuddet prisfremskrives ikke i denne periode. Samarbejdet mellem Økologiens Have og Odder Kommune søges udbygget. Pakhuset – indvendig vedligeholdelse (24). I henhold til overenskomst mellem Odder kommune og Foreningen Pakhuset påhviler indvendig vedligeholdelse Foreningen Pakhuset. Odder Kommune betaler forsikringer, vedligeholdelse af alarmer og elevator. Aftalen mellem Odder Kommune og Foreningen Pakhuset om udbetaling af et særligt tilskud til indvendig vedligeholdelse udløber med udgangen af 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til Foreningen Pakhuset på 16.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af 776 m2. Tilskuddet svarer til det beløb som Odder Kommune afsætter til indvendig vedligeholdelse af den øvrige bygningsmasse, hvilket udgør 20 kr. pr. m2. Sammenlægning af puljer (27). Samtlige puljer i budget sammenlægges. Puljerne udgør i alt 6.395.000 kr. 2.041.000 kr. heraf udlægges til de respektive udvalgs driftsbudgettet, idet disse udgifter er bevilget som varige tiltag. Puljerne udgør herefter 4.354.000 kr. i 2016. I 2017 reduceres puljerne med 2.000.000 kr. Det resterende beløb på 2.354.000 kr. fordeles med følgende beløb til de enkelte udvalg: Miljø- og Teknikudvalget 200.000 kr. Børn-, Unge- og Kulturudvalget 200.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget 200.000 kr. Beskæftigelsesudvalget 200.000 kr. Økonomiudvalget (vækstpulje) 1.554.000 kr.
Beskæftigelsesudvalgets pulje forhøjes ekstraordinært i 2017 til 500.000, således at der kan iværksættes socialøkonomiske tiltag. Det ekstraordinære løft på 300.000 kr. finansieres af ikke forbrugte midler i Økonomiudvalgets vækstpulje for 2016.
26.9.2016
31 Odder Gallaen gentænkes i et bredt samarbejde mellem de involverede parter, således at der ikke afholdes Odder Galla hvert år. Hyldest og prisoverrækkelse til personer, der har udmærket sig, kan foretages i de år, hvor der ikke afholdes OdderGalla, i forbindelse med andre arrangementer som f.eks. Kulturfestival, Fritids- og Kulturkonference og Erhvervstræf. Udgifter til Odder Galla afholdes af Økonomiudvalgets vækstpulje. VitaPark (30) Vitaparks udgifter er budgetlagt til 6,4 mio. kr. og indtægterne til 5,5 mio. kr. Med udgangspunkt i de nuværende udgifter og indtægter, yder Odder Kommune et årligt tilskud på 0,9 mio. kr. Det er intentionen, at VitaPark på sigt skal drives uden tilskud. Driftstilskuddet til VitaPark reduceres derfor fra 950.000 kr. i 2016 til 500.000 kr. i 2017 og 2018. I 2019 reduceres tilskuddet til 400.000 kr. og til 300.000 i 2020. VitaPark har som øvrige kommunale institutioner mulighed for at overføre over- eller underskud. Sampasningsdage (34) Der indføres fra 2017 sampasningsdage på daginstitutionsområdet. På dage med lavt børnefremmøde - 2 uger i juli, mandag-onsdag før påske, fredag efter Kr. Himmelfart samt jule- og nytårsaftensdag- vil der være en institution åben til pasning af børn, der har et nødvendigt pasningsbehov. Personalebudgettet i daginstitutionerne nedsættes med samlet kr. 750.000 som følge af indførelsen af sampasningsdage. ØVRIGE TILTAG PÅ SERVICEOMRÅDET § 17.4 udvalg for udvikling af Odder Bymidte. I 2017 tildeles udvalget et engangsbeløb på 200.000 kr. til udvikling af Odder Bymidte. Beløbet finansieres af overskud på puljer under Økonomiudvalget i 2016. Udvalget giver en tilbagemelding til Byrådet, om hvorledes midlerne er anvendt. Udvikling Odder. Økonomiudvalget vedtog den 18.1.2016 at yde et tilskud på 375.000 til ansættelse af en projektmedarbejder til styrkelse af iværksætteri i regi af Udvikling Odder. Projektansættelse forlænges til udgangen af 2017, hertil ydes et tilskud til Udvikling Odder på 385.000 kr. finansieret af overskud på 2016-puljer under Økonomiudvalget. Trafiksikkerhed. Der afsættes 200.000 kr. i 2017 til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Beløbet tillægges Miljø- og Teknikudvalgets budget. Skiltning af cykelruten ”kulturring 2017”. Udgiften til skiltning af cykelruten ”kulturring 2017” udgør ca. 150.000 kr. Opsætning af skilte sker i samarbejde med Vej & Park, og udgiften finansieres indenfor Vej & Parks driftsbudget 2017. CENTRALE AFTALER Såfremt den planlagte justering af udligningssystemet medfører, at Odder Kommunes udligningstilskud/bloktilskud samlet set bidrager til øgede indtægter, skal disse indtægter overvejende anvendes til konsolidering af kassebeholdningen/nedsættelse af den planlagte årlige budgetreduktion på 1 % i perioden 2018 – 2020 under hensyntagen til, at driftsoverskuddet udgør 65 mio. kr. i 2020.
ANLÆG
26.9.2016
32 I 2017 afsættes 40.033.000 kr. til følgende anlægsinvesteringer: 1. Skovbakkeskolen ........................................................ 31.630.000 kr. 2. LAR-løsninger Gylling og Hundslund skoler ................ 1.445.000 kr. 3. Modernisering af Handelsfagskolen ............................ 185.000 kr. 4. Vandplansprojekt Odder Å ......................................... 3.773.000 kr. 5. Gylling skole .............................................................. 3.000.000 kr. I alt .................................................................................. 40.033.000 kr. Anlægsbudgettet for 2017 – 2020 fremgår af tabellen på næste side. Anlæg 2017 - 2020
2017
2018 2019 1.000 kr.
2020
Skattefinansierede anlægsarbejder 100 Skovbakkeskole og daginstitution (117.595.000 kr. afholdt før 2017)
31.630
101 LAR-løsning Gylling og Hundslund Skoler (775.000 kr. afholdt i 2016)
1.445
102 Gylling Skole. Helhedsplan, etablering af klasseværelser, renovering
3.000
103 Børnehaven Bifrost og Asgård, istandsættelse
1.001
365
104 Energibesparende foranstaltninger af kommunale bygninger
3.000
106 IT - fælles fagsystem for Social- og Sundhed
1.431
107 Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 108 Realisering af vandplansprojekt Odder Å
185
235
3.773
-4.221
109 Klimatilpasning ved Rådhusgade/Stampmøllebækken
3.000
110 Cykel- og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb 75 og ny boligområde
3.200
114 Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling af havnen i dialog med Økonomiudvalget
1.000
Ikke disponeret anlægsramme I alt øvrige anlægsforslag
2.750
2.512
3.413
23.615
31.936
39.667
40.033
32.626
38.099
42.179
13.000
12.000
7.000
7.000
675
2.070
1.625
3.700
13.675
14.070
8.625
10.700
Jordforsyning 115 Byggemodningsramme 2017-2020 116 Ramme til færdiggørelsesarbejder i 2017 Byggemodning og jordkøb i alt Indtægter fra salg af grunde (Økonomiudvalget)
-13.675 -14.070
-8.625 -10.700
Plejeboliger. Der er behov for etablering af flere plejeboliger. I løbet af efteråret 2016 gennemføres en tilbundsgående analyse af området med henblik på at få afdækket kapacitet, behov, målgrupper og fremtidige indsatser. Analysens resultater vil være definerende for anlægsprojektets endelige udformning. Odder Kommunes udgifter til etablering af plejeboliger udgør mellem 0 og ca. 187.000 kr. pr. bolig. Den ikke disponerede anlægsramme (i h.t. omstående tabel) i budgetoverslags årene 2018 – 2020, anvendes til finansiering af en eventuel anlægsudgift. Beslutningen om etablering af plejeboliger kan træffes udenfor budgetlægningen, idet der finansieringsmæssigt kan henvises til den ikke disponerede anlægsramme i 2018 – 2020. De årlige driftsudgifter udgør 75.000 kr. pr. bolig.
26.9.2016
33 Generelle bemærkninger til budget 2017 - 2020. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 11. september og 9. oktober 2016 behandlet og godkendt budgettet for 2017, samt overslag for årene 2018 til 2020. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2017. Budgettet for 2017 blev vedtaget den 9. oktober 2016 af 15 ud af byrådets 19 medlemmer, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, uændret grundskyldspromillen på 30,32 og en kirkeskatteprocent der er nedsat med 0,02 % til 0,98 %.
Anlægsbudgettet er på 53.708.000 kr. Driftsudgifterne udgør netto 1.279.892.000 kr. fordelt på: 1. serviceudgifter på 973.908.000 kr., 2. indkomstoverførsler på 269.516.000 kr. og 3. dagpenge til de forsikrede ledige på 36.468.000 kr.
Budget 2017 i hovedtal Skatter Generelle tilskud fra staten Serviceudgifter Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Renteudgifter Budgetforbedringspuljen til anlæg Driftsoverskud Anlægsudgifter Anlægsindtægter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Resultat - styrkelse af kassebeholdningen i 2017
Mio. kr. -1.044,9 -259,4 973,9 306,0 3,3 -15,2 -36,3 53,7 -13,7 -35,7 20,7 -5,7 17,0
34 Budget 2017 - 2020. HOVEDOVERSIGT 2017 - 2020 i mio. kr
Budget
Bugetoverslagsår
2017
2018
2019
2020
-1.044,9
-1.085,1
-1.127,6
-1.170,5
-259,4
-242,6
-233,6
-223,1
Serviceudgifter
973,9
959,7
949,0
946,8
Indkomstoverførsler
306,0
306,0
306,9
306,9
3,3
3,0
3,2
3,3
28,3
57,5
87,6
Drift: Skatter Generelle tilskud m.v.
Renter PL-regulering DRIFTSRESULTAT (- = overskud)
-21,1
-30,7
-44,7
-49,1
Budgetforbedringspuljen anvendes til anlæg
-15,2
-15,2
-15,2
-15,2
DRIFTSRESULTAT inkl. budgetforbedringspulje
-36,3
-45,9
-59,9
-64,3
Afdrag på lån
20,7
22,1
23,3
23,6
Finansforskydninger
-5,7
-5,7
-5,7
-5,7
15,0
16,5
17,6
17,9
13,7
14,1
8,6
10,7
-13,7
-14,1
-8,6
-10,7
0,0
0,0
0,0
0,0
-21,4
-29,4
-42,3
-46,4
Anlægsudgifter/ramme
40,0
32,6
38,1
42,2
RESULTAT FØR LÅNEOPTAGELSE
18,7
3,2
-4,2
-4,2
Låneoptagelse
-35,7
-11,2
-1,8
-1,8
RESULTAT - styrkelse af kassebeholdningen
-17,0
-8,0
-6,0
-6,0
Afdrag på lån og finansforskydninger:
AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Jordforsyning: Byggemodnings udgifter (anlæg) Indtægter ved salg af byggegrunde JORDFORSYNING RESULTAT FØR SKATTEFINANSIERET ANLÆG
Fra budget 2016 til budget 2017 Omstående tabel indeholder samtlige ændringer til serviceudgiftsbudgettet fra budget 2016 til budget 2017. Ud over den generelle løn- og prisfremskrivning indeholder tabellen bl.a. de ændringer som er indehold til budgetaftalen for 2017. Budgetaftalen for 2017 betyder en reduktion af serviceudgifterne på 12.042.000 kr. i 2017. Specifikation af reduktionen fremgår af budgetaftalen for 2017.
35 Serviceudgifternes udvikling fra 2016 til 2017
1.000 kr.
Serviceudgiftsbudget for 2016
968.885
Pris- og lønstigninger fra 2016 til 2017 (2,0 pct.)
19.500
Budget 2016 i 2017 PL-niveau
988.385
1 Omprioriteringsbidrag 1 % af de sanktionsbelagte serviceudgifter
-9.185
2 Engangsudgifter i budget 2016 udgår af budget 2017
-2.477
Demografisk udvikling fra 2016 til 2017: Folkeskolen Børnepasning 0-5 årige 3
Skolefritidsordninger Børnetandplejen
382 1.910 -606 73
Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter, kommunal genoptræning og sundhedsfremme
1.290
Ældreområdet
4.002
7.052
Budgetaftale 2015 4 Fremtidens dagtilbud, antal vuggestuepladser øges fra 18 til 30 %
151
Folkeskolereformen 5 Reduktion af statslig særtilskud fra 9.008.000 til 4.416.000 kr.
-4.592
Økonomiaftalen 6 Nedsat færgetakst for passagerbefordning
684
7 Lov- og cirkulæreprogram
852
8 "klippekort" til ældreområdet
460
10 Pædagogisk personale i dagtilbud 9 Ældre medicinske patienter, kronikere og lungeindsats
615 778
3.389
Øvrige ændringer 11 Skovbakkeskolen, OPS kontrakt på drift af bygninger 12 Effektiviseringsgevinst ved nyt IT-system hos BFC (DUBU) 13 Merudgifter til flygtninge 14 Europædisk kulturhovedstad, forhøjelse af bidrag fra 187.000 tll 425.000 kr.
258 -120 3.250 238
15 Tjenestemandspensioner og indbetaling til fremtidig tjenestemandspensioner
-210
16 Energibesparelser på Rådhuset
-256
17
Merudgifter til det specialiserede område for voksne Pulje til uforudsete udgifter 0-stilles
4.000 -5.000
2.159
Budgetaftale 18 Trafiksikkerhed
200
19 Øget indsats på sygedagpengeområdet
867
20 Budgetaftale 2017
-12.042
Serviceudgifter i 2017
973.907
36 Den kommunale skatteudskrivning i 2017 Kommunal indkomstskat 25,1 procent hvilket er uændret i forhold til 2016 Kommunal grundskyld 30,32 promille hvilket er uændret i forhold til 2016 Kommunal grundskyld for 7,2 promiller som er fastlagt ved lov landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 0,98 procent som er en nedsættelse på 0,02 % i forhold til 2016 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,91 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,12 Den landsgennemsnitlige grundskyld på landbrugsjord og skovbrug udgør 6,9 Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 %, således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Skatteprocenter 2006 - 2017 Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05 25,1 24,9 30,32 26,06 25,1 24,91 30,32 26,27 25,1 24,9 30,32 26,25 25,1 24,91 30,32 26,13 25,1 24,91 30,32 26,13 25,1 24,91 30,32 26,12
Kirkeskatteprocent
2009 1,0
2010 1,0
2011 1,0
2012 1,0
2013 1,0
2014 1,0
2015 1,0
2016 1,0
2017 0,98
37 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2017. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2017 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra indkomstoverførsler og forsikrede ledige til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, virksomhedslederne m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s. at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Bevillingsniveau anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling. Bevillingsniveau finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35. Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76. Afdrag på udlån under ét - funktionerne 8.32.20-8.32.27. Afdrag på optagne lån under ét - funktionerne 8.55.63-8.55.78. Tilskud og udligning – funktionerne 7.62.80-7.65.87. Alle skatter under ét - funktionerne 7.68.90-7.68.96.
38
Generelle regler for Odder kommunes budget for 2017. 1.
Bevillingsmyndighed
1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. 2.
Bevillingsoversigt
Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene.
39 3.
Drifts- og anlægsposter
Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.
Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.
Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og - anlægsindtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.
40
Økonomiske vilkår for Institutioner, afdelinger m.fl. Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål herunder ledelsesaftaler. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Overskud Underskud 0 - 4 mio. kr. 600.000 300.000 4 - 20 mio. kr. 600.000 600.000 20 - 40 mio. kr. 1.000.000 1.000.000 over 40 mio. kr. 1.200.000 1.200.000 Ældreservice 1.800.000 1.800.000 Visitationsteamet 2.400.000 2.400.000 Børne- og Familiecentret 2.400.000 2.400.000 Rådhuset 2.400.000 2.400.000 Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Løn&Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks. sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen.
41 Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold (Teknik & Miljø) og er derfor ikke udlagt til institutionerne. En pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder administreres af Teknik & Miljø i samarbejde med virksomhedslederne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Vej og Park eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger, 2. frihed i forhold til personalesammensætning, 3. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb.
Miljø- og Teknikudvalget Overblik
43
Miljø- og Teknikudvalget 1. Miljø- og Teknikudvalget.
Miljø- og Teknikudvalget består af Elvin J. Hansen (A), Jakob Taul (C), Ole Lyngby Pedersen (V), Hans Hammann (V), Mette Lund Klougart (V), John Rosenhøj (DF), Ditte Marie Thejsen (Ø)
2. Udvalgets opgaver. Miljø- og Teknikudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet. Udvalget har således ansvar for følgende opgaver
Miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning Kollektiv trafik samt taxalovgivning Infrastruktur, herunder veje, stier m.v. Forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald Grundvand Naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse Tunø Havn
Rekreative områder, herunder parker og strandområder Campingpladser Planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område Udvendigt vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer Byggelovgivning og boligforhold.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget. Takster for forsyningsvirksomheder Anlægsplaner inden for udvalgets område Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.
Miljø- og Teknikudvalget Overblik
44
Andel af serviceudgifter
Andel af serviceindtægter
Teknik og miljø udvalget 6%
Teknik og miljø udvalge t Øvrige 12% udvalg 88%
Øvrige udvalg 94%
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
R 2015
B 2016
69,1 -16,0 53,1
64,8 -11,6 53,3
B 2017 mio. kr. 62,6 -12,2 50,4
B 2018
B 2019
B 2020
61,6 -12,2 49,4
61,0 -12,2 48,8
59,9 -12,2 47,7
Miljø- og Teknikudvalget Overblik
45
3. Driftsbudget 2017 Driftsbudget 2017 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
Netto
62.567
-12.201
50.366
1.302
-4.559
-3.257
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning af boliger og grunde Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Indvendig bygningsvedligeholdelse, ramme Pulje til større bygningsvedligeholdelsesarbejder Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Vej og Park - Fælles formål Veje og grønne områder Maskiner og materiel Vejbelysning Vintertjeneste Trafiksikkerhed, tiltag Snærildvej Miljø Vej og Park, Skove Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn, planlægning, undersøgelser mv Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningsprojekt Boulstrup Klima- og Miljøpulje Trafik og Havne Vej og Park, Læskure, stoppestedskilte mv. Busdrift, skolebus, bybus, handicapkørsel, teletaxa Færgesekretariat Tunø Havn Tunø Færgen Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads
5.015 109
5.015 109
2.348
2.348
1.533
1.533
1.025
1.025
35.584 11.729 12.979 3.521 3.574
-973 -874 -98
34.611 -874 11.729 12.881 3.521 3.574
3.580
3.580
200
200
3.605 25 553 20
-1.338
-106
2.267 25 553 -86
986
-231
755
689 932 200 200 16.852
-1.000
-5.002
30
689 -68 200 200 11.850 30
9.369
-1.398
7.971
62 1.025 6.366 209 209
-1.456 -2.148 -329 -329
62 -431 4.218 -120 -120
- Til renovering af offentlige toiletter afsættes 150.ooo kr. i 2015 o g 75.000 kr. i overslagsårene. - Til vedligeholdelse af cykelstier er der afsat 1 mio. kr. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud. - Til bymiljø i Odder by/forskønnelse og udvikling er der afsat 500.000 kr. - Indvendig bygningsvedligeholdelse er tilført i alt 304.000 kr. Heraf 200.000 kr. til udbedring af mangler i forbindelse med 5 års eftersyn på Vestermarkskolen og 104.000 kr. til nedbrydning af Mejerivej 3. Øvrige ændringer 2015 Ø-støtten er fra og med 2014 forhøjet med 804.000 kr., heraf fik Tunø Færgen tilført 340.000 kr. til dækning af fald i indtægter. I 2015 tilføres Tunø Færgen yderligere 300.000 kr. fra Ø-støttepuljen til dækning af fald i indtægter. 128.000 kr. af ø-støtte puljen er brugt til at finansiere gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Der resterer 50.000 kr. på puljen – som er afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. Takster på stadepladser er gjort gratis – budgettet er reduceret med 179.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig rejsekortet. Busdriften tilføres 192.000 kr. til dækning af Midttrafiks administrationsgebyr for rejsekortet. Administration af udlejning af kommunes bygninger er 1. august 2014 udliciteret til CEJ Ejendomsadministration A/S.
Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2015: - Teletaxa tilføres 67.000 kr. til telekørsel i områder uden busdækning. - Til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé afsættes årligt 50.000 kr. - Til løbende vedligeholdelse og udskiftning af eksisterende gamle vejafvandingsledninger afsættes 500.000 kr. årligt.
Budgetforliget for 2016: Til en styrkelse af den nuværende teletaxaordning tilføres 80.000 kr. til telekørsel i områder med dårligst busdrift i oplandet.
Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: Grønne initiativer 210.000
Miljø- og Teknikudvalget Overblik Klimastrategipuljen Projekter, sløjfning af brønde /boringer Skovrejsning i Boulstrup, pulje I alt
46 256.000 69.000 120.000 655.000
Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte følgende anlægssager fra anlæg til drift i 2016: LMK – funktionsudbud veje 3.100.000 Vejvedligeholdelse 1.000.000 Cykelsti på Snærildvej (1-årig) 945.000 Sti Odder – Norsminde (1-årig) 421.000
Øvrige ændringer 2016 Der er i 2016 afsat en pulje på 1 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på 100.000 til 300.000 kr., tidligere afholdt som anlægssager.
Nedsættelse af færgetakster for passagerer mv. Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 684.000 kr. til nedsættelse af takster for persontransport, biler mv. på Tunø Færgen. Budgettet er reduceret tilsvarende. Taksterne er nedsat med 50 % i tilskudsperioden jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster vedtaget af Social og Indenrigsministeriet juni 2016. Campus På udlejning af boligere er der budgetteret med udgifter til leasing af pavillonerne der huser Campus og en tilsvarende indtægt for udlejning. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:
Odder Kommune modtager et årligt tilskud på 567.000 kr. til nedsættelse af takster for godstransport på Tunø Færgen. Budgettet er reduceres tilsvarende. Taksterne er nedsat med 70 %, gældende fra og med 1. juni 2015.
Generelt for Miljø- og Teknikudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 8.000 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Miljø og Teknikudvalgets område, samlet budgetreduktion på 368.400 kr.
Ændringer fra 2016 – 2017
Øvrige serviceudgifter
Besparelser & Hverdageffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. MTU’s andel udgør 0,5 mio. kr.
Fritid, bibliotek og kultur:
Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af MTU’s samlede budgetramme. OPS- Bygningsvedligeholdelse af den nye Skovbakkeskole Budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse af Skovbakkeskolen og ny daginstitution er overført til BØRN-, UNGE- OG KULTUR. Bygningsvedligeholdelse indgår som en del af OPS-kontrakten vedr. den ny Skovbakkeskole og ny daginstitution. Driftsudgiften er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18.
-
Tunø Teltplads har ifm. Grønt Partnerskab på Tunø fået 7 campinghytter til udlejning. Indtægtsbudgettet vedr. udlejning øges med 50.000 kr.
Veje- og grønne områder: -
-
-
Der fortages funktionsudbud på vedligeholdelsen af de gamle amtsveje, besparelse 100.000 kr. I fremtiden vil der ske en øgning af udbud på vedligeholdelsesopgaver af kommunes vejafvandingsledninger, besparelse 50.000 kr. Trafiksikkerhedspuljen på 360.000 kr. udgår. Tiltag på Snærildvej, 200.000 kr. (ét-årig) Teknik – Fælles:
Miljø- og Teknikudvalget Overblik -
-
47
I budgetforlig 2017 er der indgået aftale om en optimering indenfor ejendomsområdet. Besparelse på området, vil først kunne opnås fra og med 2018. Der afsættes 200.000 kr. til skovrejsningsprojekt ved Boulstrup.
4. Anlægsbudget 2017-2020
Andel af anlægsudgifter
Øvrige udvalg 67%
Miljø og Teknik udvalge t 33%
Anlægsbudget 1000 kr. Modernisering og renovering af Handelsfagskolen
B 2017
B 2018
185
235
Energihandleplan, ramme til energibesparelser
3.000
Cykel- og gangbro over Stampmøllebækken
3.200
Odder Å, realisering af vandprojekt
3.773
Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken Færdiggørelse af byggemodninger, rammebeløb Byggemodninger rammebeløb I alt
B 2019
B 2020
2.750
2.512
-4.221 3.000
3.413
675
2.070
1.625
3.700
13.000
12.000
7.000
7.000
17.633
19.284
14.788
13.212
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik
48
Børn-, Unge- og Kulturudvalget
1. Børn-, Unge- og Kulturudvalget Børn-, Unge, og Kulturudvalget består af Anne Bonefeld (V), Kresten Bjerre (B), Hanne Appel (V) Jacob Taul (C) Lars Grønlund(A), Lone Jakobi (A) og Marianne Hundebøl (F).
Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:
2. Udvalgets opgaver Børn-, Unge, og Kulturudvalget varetager kommunens opgaver knyttet til børns forhold. Hermed har Udvalget ansvar for det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes skolegang.
Endvidere har Udvalget ansvaret for kommunens kulturelle opgaver.
Udvalget udarbejder forslag til planer og politikker i samarbejde med Økonomiudvalget.
Der ud over fastlægger Udvalget regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger inden for udvalgets område.
Dagpasnings- og fritidstilbud Folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning Ungdommens uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg Rådgivning og foranstaltninger på børne- og familieområdet, herunder døgntilbud jf. serviceloven. Opgaver knyttet til SSP-samarbejdet Sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje og tandpleje Specialiseret tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre Folkeoplysning og voksenundervisning Biblioteksvæsen Museumsforhold Teater-, biograf og musikaktiviteter Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område Bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik
49
Andel af serviceudgifter
Øvrige udvalg 59%
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
Andel af serviceindtægter
Børn, unge og kultur udvalget 41%
Øvrige udvalg 59%
R 2015
B 2016
463,1 -63,3 399,8
447,8 -44,6 403,2
Andel af overførselsudg.
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
B 2017 mio. kr. 438,9 -43,9 395,1
Børn, unge og kultur udvalget 41%
B 2018
B 2019
B 2020
433,0 -43,9 389,1
430,0 -43,9 386,1
430,0 -43,9 386,1
Andel af overførselsindt.
Børn, unge og kultur udvalget 2%
Børn, unge og kultur udvalge t 4%
Øvrige udvalg 98%
Øvrige udvalg 96%
R 2015
B 2016
9,9 -5,1 4,8
9,2 -4,6 4,6
B 2017 mio. kr. 9,2 -4,7 4,5
B 2018
B 2019
B 2020
9,2 -4,7 4,5
9,2 -4,7 4,5
9,2 -4,7 4,5
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik
50
3. Driftsbudget 2016 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr.
Udgifter Indtægter
Børn-, Unge og Kulturudvalget
438.913
Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles skole og SFO Gylling Juniorklub Hou Juniorklub Saksild Juniorklub Juniorklub - Odder By Ungdomsskolen Fritidsområder Haller og idrætsanlæg Folkebiblioteker Musikskole Folkeoplysning Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag Folkeskoler Folkeskolereform I-pads & IT-udvikling
31.184 370 179 283 192 1.257 3.569 499 5.165 7.195 3.068 6.325 1.926 1.157 211.432 3.362 3.660
Netto
-43.857 395.056 -2.551 -463 -7 -7 -8 -14 -15
-468 -1.446 -126
-14.699 -514
Privat- og efterskoler Forældrebetaling m.v. Øvrige Gylling Skole og Børnehus Hou skole og Børnehus Vestermarkskolen Hundslund Skole og Børnehus
34.597 4.707 4.654 8.263 13.207 22.657 7.848
7.848
Parkvejens skole Saksild Skole og Børnehus Skovbakkeskolen Ungdomsskolen Skolebiblioteker Ungdomsudd. vejledningen Børnepasning
55.107 9.232 36.429 4.966 663 2.080 96.754 7.207 17.556 2.042 -1.100 200
55.107 9.232 36.429 4.966 655 2.080 76.864 -12.628 17.556 2.042 -1.100 200
Søskenderabat, fripladser, forælrebetaling, betaling Tilskud private daginst., andre kommuner privat pasning mv. Demografi, køb ekstra børnemdr. mv. Tidlig SFOsampasning start Børn-, Unge- og Kulturpuljen Dagpleje, pulje til afregn. I landsby Dagplejen, By + Ørting Dagplejen Gylling Dagplejen Hou Dagplejen Hundslund Dagplejen Saksild Gylling Børnehus Hou Børnehus Tunø Børnehus Børnehaven Solstrålen Børnehuset Saksild Krible Krable huset Egholmgård Børnehuset Vennelund Bifrost
5.182 19.086 78 16 31 63 2.214 2.911 413 2.449 2.111 5.191 10.028 11.101 9.976
-34 -11.811 -2.332
28.633 -92 173 276 184 1.244 3.554 499 5.165 6.727 1.622 6.200 1.926 1.157 196.733 2.848 3.660
-8 -19.890 -19.835
-55
34.563 -7.104 2.322 8.263 13.207 22.657
5.182 19.030 78 16 31 63 2.214 2.911 413 2.449 2.111 5.191 10.028 11.101 9.976
Børne- og familiecenter BFC - internt Undervisning og SFO Børnepasning Serviceloven Kommunal tandpleje
90.131 26.291 14.928 2.929 45.984 9.412
-6.487 -1.380 -3.749 -1.357 -230
83.644 24.910 11.178 2.929 44.627 9.181
Ændringer fra 2014 til 2017: Rammen er ændret på følgende punkter: Budgetforliget for 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der afsat ét-årige udgifter til udvidelse af ungdomsskoleklubtilbud, samt lokaleleje. Budgetforslaget er justeret i forhold til dette. Budgetforliget for 2015 Området for fritid og kultur er udvidet med 850.000 kr. som følge af øgede udgifter til Odder-ordningen og en pulje afsat til fremme af kulturprojekter. I forbindelse med implementeringen af Fremtidens dagtilbud er det besluttet at antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 %, Der gives mulighed for personlig åbningstid, samt en generel udvidelse af åbningstiden med 1½ time ugentligt. Ovenstående finansieres gennem frigørelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejen i oplandet. Det er besluttet, at udskifte I-Pads via leasing. Leasingydelserne finansieres af særtilskuddet til skolereformen. Følgende anlægsarbejder er overført til drift: Etablering af vuggestueenhed i Vennelund, Etablering af gæstehus i dagplejen, samt etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger. Endelig er det besluttet at renovere elevtoiletter i Ungdomsskolen. Folkeskolereformen I budget 2015 er der afsat 2.180.200 kr. til det fortsatte arbejde med implementering af Folkeskolereformen. Midlerne skal efterfølgende disponeres af Børn-, Unge- og Kulturudvalget.
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik Budgetforliget for 2016: I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Børn-, Unge og Kulturpuljen”. Puljen udgør 625.000 kr. i 2016.
51 Ændringer fra 2016 – 2017 Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016 indarbejdet. Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel udgør 3,6 mio. kr.
Ud over ”Børn-, Unge og Kulturpuljen” er der afsat en pulje på 4.033.000 kr. til implementering af folkeskolereformen og 250.000 til fremme af kulturprojekter.
Der ud over er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Børn-, Unge og Kulturudvalgets samlede budgetramme.
Tilskuddet til Moesgård Museum er forøget med 110.000 kr. i forbindelse med ny samdriftsaftale gældende fra 2016.
Folkeskolereform Omstillingsmidlerne til implementering af Folkeskolereformen udfases fra 2016 til 2017. Tilskuddet nedsættes med 4,6 mio kr. i budget 2017.
Til helhedsplanen for de grønne områder ved Spektrum erstattes det årlige driftstilskud på 311.000 kr. til et driftstilskud på 500.000 kr. i 2016 og 2017. Der er afsat 350.000 kr. til ansættelse af en Kultur- og Fritidsmedarbejder. Ansættelsen skal ses i sammenhæng med større udviklingsopgaver, der kan realisere etableringen af et ungdomshus, afdække mulighederne for at etablere en kulturskole og sikre, at Kulturhovedstad Aarhus 2017 folder sit fulde potentiale ud. Budgettet til transport af syge elever nedsat med 150.000 kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. På dagtilbudsområdet er målsætningen, at 80 % af medarbejderne skal være udannede pædagoger. Børn-, Unge- og Kulturudvalget undersøger indenfor eget budgetmulighederne for at ændre tildelingsmodellen med henblik på at øge andelen af pædagoger i daginstitutionerne. Det er tillige besluttet, at BFC skal igangsætte en målrettet indsats i forhold til børn med overvægt. Indsatsen finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via puljen ”Social- og Sundhedspuljen”, idet området løftes i fællesskab mellem Børn-, Unge- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Der er tilført 200.000 kr. til BFC fra 2016.
Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Social- og Sundhedsudvalget til BørnUnge- og Kulturudvalget. BFC’s budget er i den forbindelse tilført 4,2 mio. kr. Flygtninge På Børn-, Unge og Kulturudvalgets område er budgettet forøget i 2017 med 3,9 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter til flygtninge. Budgettet dækker bl.a. modtagehus til flygtningebørn, etablering af modtageklasser, støttetimer i folkeskolen samt en oprustning på BFC. OPS- Drift af den nye Skovbakkeskole Merudgifterne til drift af den nye Skovbakkeskole er indarbejdet med ½ virkning fra budget 2017. Det forventes, at skolen ibrugtages til skoleåret 17/18. Øvrige ændringer Sidste del af Fremtidens Dagtilbud indfases, således at antallet af vuggestuepladser er forøget til 30 %. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud er permanent fra og med 2017. Folkeoplysningen har fået tilført 40.000 kr. til it-drift af Winkas, ny foreningsportal. Der er afsat midler til Kulturby 2017samarbejdet, og endelig er der overført 0,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til finansierings af fritids- og kulturmedarbejder. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget:
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik Generelt for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 446.700 kr. Sammenlægning og reduktion af puljer på Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område, samlet budgetreduktion på 425.000 kr. Fritid, bibliotek og kultur Tilskud til de selvejende haller, Odder Museum, de fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 pris-niveau, besparelse 148.000 kr. Lokaletilskud til de frivillige foreninger reduceres med 350.000 kr. grundet at området i mange år har vist en mindre forbrug. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2, som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Folkeskole og Fritidsordninger Tidlig SFO – Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april. Besparelsen på 1,1 mio.kr. er placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til praktikvejledere og skoleledere på henholdsvis 50.000 kr. og 47.000 kr. bortfalder. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen fremadrettet kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i 2016. Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges op til en effektivisering af ledelsesopgaven. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændring af skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild Indførelse af fællesledelse mellem Odder ungdomsskole og Parkvejens Skole
52 Børnepasning Fra og med 2017 indføres sampasning i kommunens daginstitutioner, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt, en samlet nettobesparelse på 750.000 kr. Besparelsen er indregnet i de enkelte institutioners lønbudget for 2017. Der er afsat en lønpulje på 176.300 kr. til afregning af daginstitutionen der holder åbent for sampasning. Tilsynstimerne i dagplejen sættes ned, besparelse netto 300.000 kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter, at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på 107.000 kr. Ved ændringer af visitationskriterierne for pædagogiske fripladser i dagtilbud og SFO spares 100.000 kr. Børne- og Familiecentret Den centrale administration (konto 6) skal udmønte en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. Heraf udgør BFC’s andel 80.000 kr. i 2017, stigende til 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. fra 2019. Tandplejen Tandplejen skal fra 2018 gennemføre en effektivisering som følge af sammenlægningen af de to klinikker til én klinik i VitaPark.
Børn- Unge- og Kulturudvalget Overblik
53
4. Anlægsbudget 2017-2020
Andel af Anlægsudgifter
Øvrige udvalg; 33% Børn, unge og kultur udvalget ; 67%
Anlægsbudget 1000 kr.
B 2017
B 2018
Ny Skovbakkeskole og daginstitution
31.630
1.001
Gylling skole, renovering og klasseoptimering LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård I alt
3.000 1.445 365 36.075
1.366
B 2019
B 2020
Social- og Sundhedsudvalget Overblik
54
Social- og Sundhedsudvalget 1. Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget består af formand Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O), Lars Grønlund (A) og Sanne Rubinke (F).
2. Udvalgets opgaver Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige forhold og borgerservice, der hører under Beskæftigelsesudvalget. Endvidere har udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver for voksne, herunder opgaver vedrørende: Støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Botilbud til voksne Personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte Misbrugsbehandling.
Varetager herudover den umiddelbare forvaltning af sociale og sundhedsmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver vedrørende: Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte Genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning Magtanvendelse Den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område Sundhedsaftaler med Region Midtjylland Samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Endvidere har udvalget ansvar for følgende opgaver under udvalgets område: Integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer samt bygge- og anlægsarbejder. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget Takster, afgifter etc. for ydelser
Social- og Sundhedsudvalget Overblik
55
Andel af serviceudgifter
Andel af serviceindtægter
Social og Sundhed s udvalget 3%
Social og Sundheds udvalget 38% Øvrige udvalg 62%
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
Øvrige udvalg 64%
R 2015
B 2016
456,3 -73,8 382,5
419,4 -39,6 379,8
B 2017 mio. kr. 407,6 -37,7 370,0
B 2019
B 2020
404,3 -37,7 366,6
403,1 -37,7 365,4
403,1 -37,7 365,4
Andel af overførselsindtægter
Andel af overførselsudgifter
Social og Sundheds udvalget 2%
Social- og Sundheds -udvalget 5%
Øvrige udvalg 95%
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
B 2018
Øvrige udvalg 98%
R 2015
B 2016
23,7 -3,3 20,4
22,6 -2,8 19,8
B 2017 mio. kr. 22,8 -2,9 19,9
B 2018
B 2019
B 2020
22,8 -2,9 19,9
22,8 -2,9 19,9
22,8 -2,9 19,9
Social- og Sundhedsudvalget Overblik
56
3. Driftsbudget 2017 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1.000 kr.
Udgifter
Indtægter
Netto
Social- og Sundhedsudvalget
407.639
-37.677
369.961
Støtte til frivilligt socialt arbejde Mærkeordning for tilgængelighed Medfinansiering af frivillighedscenter Forskellige tilskud Ældre Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter Ældreboliger Pulje til løft på ældreområdet Tilsyn med plejeboliger Køb og salg af plejeboligpladser Hjælpemidler Personlig og praktisk bistand i hjemmet Plejeboligpladser Sygepleje Elever Kommunal genoptræning Øvrige fællesudgifter på ældreområdet Madservice til ældre Ølykkecentret Pasning af døende i eget hjem Administration (Visitation og Ældreservice) Korttidspladser Ålykkecentret Daghjem, Ålykkecentret Voksen handicappede Borgerservice: Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) Botilbud for voksne handicappede m.fl. Aktivitets- og samværstilbud Socialpædagog. støtte § 85 /hjemmevejl. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Stof- og alkoholbehandling Kommunale institutioner: Fabos Rosenhuset Åhusene Sundhed Betaling til regionen for sygehuse m.m. Ambulant spec. genoptræning Pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Befordringsgodtgørelse til/fra læge m.m.
228 17 124 5 213.553 456 462 300 2.754 45 4.260 15.188 60.496 69.066 18.391 2.214 6.569 8.081 2.272 75 1.266 11.981 6.902 2.774 109.983 71.761
0 0 0
-22.116 -20.460
228 17 124 5 198.054 456 462 -663 2.754 40 -1.623 14.789 59.677 63.544 18.391 2.214 6.569 7.974 472 75 1.266 11.981 6.902 2.774 87.867 51.302
1.074 47.624 4.972 6.302 7.225
0 -16.267 -2999 -1.022 -53
1.074 31.357 1.973 5.280 7.172
4.565
-118
4.447
24.511 4.377 9.335 82.420 76.594 372 200 427
-1.608 0 -49
22.902 4.377 9.286 82.420 76.594 372 200 427
Vederlagsfri fysioterapi Andre sundhedsudgifter Boliger Midlertidige boliger til flygtninge m.fl. Ydelser på lån til ældreboliger Tinglysningsudg. v. lån til betaling af ejd.skat Lejetab ifm fraflytning mv
4.400 427 1.309 121 671 229 288
-15.498
-963 -5 -5.883 -399 -819 -5.522
-107 -1.800
-63 -63
4.400 427 1.246 58 671 229 288
Ændringer fra 2014 til 2015 Rammen er ændret på følgende punkter: Økonomiaftalen 2015 Ved Økonomiaftalen for 2015 blev der afsat 450.000 kr. til ”Den nære sundhed” Budgetforliget for 2015 Ved budgetforliget 2015 blev der afsat yderligere 300.000 kr. til ”Den nære sundhed”. Frivillighedscentret blev tilført 60.000 kr. og der blev afsat 222.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Desuden blev der afsat 1.090.000 kr. til udskiftning af nødkald i egne hjem. Beløbet er et-årigt og udgår af budget 2016. Ændringer fra 2015 – 2016 Økonomiaftalen 2016 Ingen ændringer. Anlæg til drift Byrådet besluttede, at flytte anlægssagen ”Åhusene, kontor og fælleshus” fra anlæg til drift i 2016. Midlerne er etårige og udgør 317.000 kr. Budgetforliget for 2016 ”Ældremilliarden.” Der af budgetteret med 2,7 mio. kr. til løft indenfor ældreområdet. Der blev afsat yderligere 3.924.000 kr. til dækning af merudgifter ifm. betaling til Regionen for sygehuse m.v.
Social- og Sundhedsudvalget Overblik
57
Ved budgetforliget 2016 blev der afsat yderligere 130.000 kr. til ledsagerordning for voksne handicappede til aktiviteter. Budgettet udgør nu 350.000 kr., som er fordelt ligeligt mellem Fabos og Åhusene.
Efterværn Efterværn er pr. 1.1.2016 overflyttet til Børne-, Familiecentret. Budgettet på det specialiserede socialområde for voksne (Borgerservice) er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr.
Det blev besluttet at sammenlægge diverse puljer på udvalgets område til én pulje ”Socialog sundhedspuljen”. Puljen udgør 3 mio. kr. i 2016.
Øvrige ændringer Borgerservice er tilført 4 mio. kr. som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau på det specialiserede socialområde for voksne.
Det blev tillige besluttet, at Rosenhusets brugere skal opleve huset mere tilgængeligt uden for almindelig arbejdstid. Processen om mere tilgængelighed og en ændret måde at møde borgerne på er igangsat og Handicaprådet inviteres til dialog herom. Tilbuddet skal finansieres inden for det nuværende budget, eventuelt via den nyoprettede ”Social- og Sundhedspulje”.
Økonomiaftalen 2017 Ved økonomiaftalen 2017 blev der afsat 1.238.000 kr. til personlig og praktisk hjælp i Visitationsteamet.
Sundhedshus For til stadighed at kunne imødekomme de stadigt mere komplekse opgaver og behov, der følger med den løbende udvikling af det nære sundhedsvæsen, blev det tillige besluttet at undersøge mulighederne for etablering af et moderne sundhedshus. Udgifterne til denne undersøgelse afholdes af Vækstpuljen. Socialøkonomiske virksomheder Der igangsættes en proces om understøttelse af socialøkonomiske virksomheder. Udgiften til processen afholdes indenfor det nuværende budget. Ændringer fra 2016 – 2017 Rammen er ændret på følgende punkter: Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Socialog Sundhedsudvalgets andel udgør 2,7 mio. kr. Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Social- og Sundhedsudvalgets samlede budgetramme.
Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Generelt for social- og sundhedsområdet - Nedsættelse af takster for befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion på området 166.000 kr. - Sammenlægning og reduktion af puljer på Social- og Sundhedsområdet, samlet budgetreduktion på 959.000 kr. Det specialiserede socialområde for voksne - Reorganisering af det specialiserede socialområde giver en samlet besparelse på 450.000 kr., som er indregnet forholdsvis i de tre institutioners lønbudget for 2017. - 3 % reduktion på pladsprisen ved køb af pladser indenfor Region Midt. Borgerservices budget er reduceret med 200.000 kr. Ældreområdet - Ændret organisering på ældreområdet. Området er reduceret med 500.000 kr. - Administration – besparelse i Visitationsteamet. Området er reduceret med 40.000 kr. - Pristjek af hjemmeplejen. Området er reduceret med 300.000 kr. - Pristjek af plejecenter. Området er reduceret med 400.000 kr. Sundhedsområdet - Budgettilpasning af KMF. Reduktion i budget på 800.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget Overblik
AnlĂŚgsbudget 1000 kr. IT fĂŚlles fagsystem for Social- og Sundshed I alt
58
B 2017
B 2018 1.431 1.431
B 2019
B 2020
Beskæftigelsesudvalget Overblik
59
Beskæftigelsesudvalget 1. Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer: Niels Rosenberg (C), Ole Lauth (A), Lone Jakobi (A), Torben Sørensen (V), Bjarne Pedersen (V), John Rosenhøj (O) og Sanne Rubinke (F).
2. Udvalgets opgaver Beskæftigelsesudvalget drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: Kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven, og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 3539.
Kommunens overordnede integrationspolitik, og kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Den kommunale erhvervspolitik. Ungdommens uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Beskæftigelsesudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udvalgets område. Beskæftigelsesudvalget fremkommer, efter anmodning af Økonomiudvalget, med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.
Beskæftigelsesudvalget Overblik
60
Service: Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
R 2015
B 2016
7,7 -2,7 5,0
5,0 0 5,0
B 2017 B 2018 mio. kr. (2017-priser) 6,2 6,2 0 0 6,2 6,2
Andel af serviceudgifter
B 2019
B 2020
6,2 0 6,2
6,2 0 6,2
Andel af serviceindtægter Beskæfti gelses udvalget 0%
Beskæfti gelses udvalget 1%
Øvrige udvalg 99%
Øvrige udvalg 100%
Overførsler: Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
R 2015
B 2016
398,5 -135,5 263,0
378,2 -102,4 275,4
Andel af overførselsudgifter Øvrige udvalg 7%
B 2017 B 2018 mio. kr. (2017-priser) 391,8 -110,2 281,6
391,8 -110,2 281,6
B 2019
B 2020
390,4 -109,6 280,7
390,4 -109,6 280,7
Andel af overførselsindtægter Øvrige udvalg 6%
Beskæfti gelses udvalget 93%
Beskæfti gelses udvalget 94%
Beskæftigelsesudvalget Overblik
61
På beskæftigelsesområdet kan der traditionelt være større afvigelser fra det ene års budget til det næste grundet konjunkturændringer og beskæftigelsesreformer. Der henvises til pkt. 3 nedenfor for en redegørelse af de væsentligste ændringer mellem budget 2016 og budget 2017.
3. Driftsbudget 2017 – overførsler og serviceudgifter Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget 1000 kr.
Udgifter
Indtægter
Netto
Førtidspensioner
83.500
0
83.500
Sygedagpenge
52.460
-19.878
32.582
Kontant- og uddannelseshjælp
35.400
-7.600
27.800
Dagpenge til forsikrede ledige
33.868
0
33.868
5.100
-1.100
4.000
19.650
-4.450
15.200
74.350
-39.550
34.800
24.400
-5.500
18.900
19.278
-6.400
12.950
Beskæftigelsesordninger
4.700
-2.000
2.700
Seniorjob til personer over 55 år
2.600
-1.100
1.500
300
-50
250
9.560
-13.500
-3.940
21.000
-6.400
14.600
460
-110
350
-2.600
2.600
Overførsler
Revalidering Ressourceforløbsydelse (Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats
Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse til ledige med opbrugt dagpengeret; Kontantydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt overførsler
5.200 391.826
-110.238 281.588
Ændringer fra 2016 til 2017 Budget 2017 på overførselsområdet er 6,2 mio. kr. netto større end budget 2016. De største afvigelser mellem de to budgetår er som følger: For ressourceforløb er budget 2017 6,6 mio. større end budget 2016. Det skyldes en større tilgang til jobafklaringsforløb fra sygedagpenge. På det øvrige overførselsområde er de største ændringer i budgettet på fleksjob og ledighedsydelse (5,8 mio. kr. netto), revalidering (-5,0 mio. kr.), introduktionsprogram til flygtninge (-3.9 mio. kr.) og driftsudgifter 4,7 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der visiteres flere fleksjob efter Reform af førtidspension og fleksjob fra 2013. Ændringen på jobafklaringsforløb skyldes en stor tilgang til sygedagpenge, der derpå har haft en afgang til jobafklaringsforløb. Mht. introduktionsprogram skyldes ændringerne primært nye regler for grundtilskud til flygtninge jf. toog trepartsaftale fra 2016.
Service Løntilskud til ledige ansat i kommuner
900 -
900
Andre faglige uddannelser
2.400 -
2.400
Beboelse
2.742 -
2.742
200 -
200
6.242 -
6.242
Pulje I alt service I alt Beskæftigelsesudvalg
398.068
-110.238 287.830
Budgetforliget for 2017 Som følge af vedtagelse af besparelses- og effektiviseringskataloget er der oprettet en pulje på 200.000 kr. under Beskæftigelsesudvalget. Der er også foretaget en reduktion på 72.000 kr. som følge af nedsættelse af kørselsgodtgørelse for medarbejdere.
Økonomiudvalget Overblik
62
Økonomiudvalget 1. Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af borgmester Uffe Jensen (V), Niels Rosenberg (C), Lone Jakobi (A), Elvin J. Hansen (A) og Bjarne Pedersen (V).
2. Udvalgets opgaver Økonomiudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative forhold. Udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, udarbejdes af Økonomiudvalget til Byrådet. Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.
Varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning. Indkøbspolitik Erhverv og turisme Hov Havn Byråd Valg Administration Centrale budgetpuljer Jobcenter VitaPark Odder
Økonomiudvalget Overblik
63
Andel af serviceudgifter
Andel af serviceindtægter Økonomiudvalget 11%
Økonomiudvalget 15% Øvrige udvalg 85%
Regnskab/ Budget Udgifter Indtægter Netto
Øvrige udvalg 89%
R 2015
B 2016
148,1 -19, 129,
158,1 -9,8 148,3
B 2017 B 2018 mio. kr. 164,4 160,2 -12,1 -12,1 152,3 148,1
B 2019
B 2020
154,6 -12,1 142,5
153,8 -12,1 141,6
Økonomiudvalget Overblik
64
3. Driftsbudget 2017 – serviceudgifter Driftsbudgetforslag 2017 1000 kr. Økonomiudvalget Redningsberedskab VitaPark Odder Hou havn Sundhedskoordinator Sundhedsfremme for personale Fælles formål (Byråd) Byråd (honorarer mm) Råd og nævn Kommunalvalg & Regionrådsvalg Rådhus, bygningsudgifter Digitaliseringspuljen Fælles IT og telefoni Øvrige afdelinger på Rådhuset Øvrige administrative omkostninger Udbetaling Danmark Tjenestemandspension Tjenestemandspensionsforsikringer Tilskud til Udvikling Odder Tilskud til Økologiens Have Business Region Århus Medlemsbidrag Midtjyllands EUkontor Redningstårn Trygfonden Tilskud til væksthuse Barselsfond (overenskomstbestemt) Arbejdsskadeerstatninger Forsikringspulje Lederuddannelse og kompetenceudvikling Pulje til overførte overskud fra tidligere år Demografipulje Lov- og cirkulæreprogram Lokallønspulje til ledere Budgetforbedringspulje Generelle reserver Vækstpulje
Udgifter Indtægter 164.409 -12.126 4.000 5.925 -5.445 1.429 -4.506 598 278 146 4.941 126 500 2.016 2.203 19.776 64.308 -750 9.536 -1.425 3.678 5.949 2.155 1.826 300 50
Netto 152.283 4.000 480 -3.077 598 278 146 4.941 126 500 2.016 2.203 19.776 63.558 8.111 3.678 5.949 2.155 1.826 300 50
53 62 403
53 62 403
4.203 815 138
4.203 815 138
887
887
5.500 5.051 853 350 6.400 8.400 1.554
5.500 5.051 853 350 6.400 8.400 1.554
Ændringer fra 2014 til 2015 I forbindelse med oprettelse af beskæftigelsesudvalg er der overført serviceudgifter for 2.751.000 kr. Budgetforliget for 2014: Til budget 2014 blev der afsat 100.000 kr. til civilsamfundsstrategi. Beløbet er et-årigt, og udgår derfor af budget 2015. Budgetforliget for 2015: Der er afsat 80.000 kr. til teleslynge i byrådssalen. I forbindelse med etableringen af Fremtidens dagtilbud er der afsat 497.000 kr. til ansættelse en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet. Som en del af budgetforliget indgår ansættelse af yderligere én HK-elev i administrationen. Udvidelsen finansieres inden for administrationens budget. Økonomiaftalen: Redningsberedskabet er reduceret med 150.000 kr. som følge af ny organisering af Beredskabet. Øvrige ændringer Til borgmesterpension er der afsat yderligere 348.000 kr. ligesom der er afsat yderligere 362.000 kr. til forhøjelse af vederlag til byrådsmedlemmer (excl. borgmester). I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 469.000 kr. Ændringer fra 2015 til 2016 Ny aftale indgået på anløbsafgift for Samsø-færgen til Hou Havn betyder en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. I takt med tilgang af udlejning i VitaPark er nettotilskuddet til VitaPark er reduceret med 183.000 kr.
Økonomiudvalget Overblik Budgetforliget for 2016: Besparelser for 18 mio. kr. i årene 2015-2018: Restandelen i 2016 på 1,5 mio. kr. er fordelt. Således er der reduceret i puljer under økonomiudvalget. Puljerne er yderlig reduceret og samlet i en fællespulje: Vækstpulje. Budgettet er øget med budget til Beskæftigelsesudvalget. Der er budgetteret med et beløb på 10.000 kr. til præmiering af bygninger, byrum, anlæg og landskaber. Der afsættes 200.000 kr. til psykologbistand til unge mellem 15 og 25 år. Indsatsen skal understøtte, at den unge opnår motivation til at opsøge/indgå i andre tilbud som eksempelvis misbrugsbehandling eller sundhedstilbud i øvrigt. Det blev endvidere besluttet at iværksætte en analyse af på hvilke områder, der er mulighed for en øget konkurrenceudsættelse og hvilket potentiale, det rummer.
Ændringer fra 2016 – 2017 Demografisk udvikling: Der er afsat 7.051.000 kr. i Demografipulje Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Økonomiudvalgets andel udgør 1,3 mio. kr. Derudover er der afsat 791.000 kr. til 2 medarbejdere pga. flygtningesituationen. Besparelsespuljen på 5,1 mio. kr. nulstilles.
65 Øvrige ændringer Fra Digitaliseringspuljen er der afsat 40.000 kr. til fagsystemer til ”Foreningsportal og Hal løsning” på Bibliotekets område. Budgettet på el på Rådhuset er reduceret med 256.000 kr. pga. tiltag til energibesparelse. Økonomiudvalget er blevet tildelt 562.000 kr. fra Børn, Unge og Kultur udvalget til finansiering af en fritids- og kulturmedarbejder. Borgmesterpension er blevet reduceret med 62.000 kr., ligesom der er blevet reduceret i forsikringer til tjenestemænd med 490.000 kr.. Til tjenestemandspensionister er der en forhøjelse på 288.000 kr. Jobcenteret har fået tildelt 2 årsværk i 2017 og 2018 til øget indsats på sygedagpengeområdet, 867.000 kr. Budgetforliget for 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget: Administration på Rådhuset og ekstern administration under Økonomi & Konsolidering er reduceret med hhv. 480.000 kr. og 400.000 kr. pga. sammenlægning af administrative opgaver i større enheder. Denne besparelse medfører dog en investering og budgetforhøjelse på Digitaliseringspuljen med 500.000 kr. Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning. Denne tilslutning reducerer budgettet med 50.000 kr.
Derudover er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 % af Økonomiudvalgets samlede budgetramme.
Budgettet på Digitaliseringspuljen er forhøjet med 648.000 kr. til implementeringen af talegenkendelse. Denne investering skal medføre en besparelse i 2018-2020.
Økonomiaftalen 2017 I økonomiaftalen er der afsat 853.000 kr. til Lov- og cirkulæreprogram
Tilskuddet til Økologiens Have er fastsat til 300.000 kr., hvilket medfører en budgetreduktion på 69.000 kr.
Økonomiudvalget Overblik
66
Sammenlægning og reduktion af puljer er medvirkende til at landdistriktspuljen på 200.000 kr. nulstilles og vækstpuljen reduceres med 101.000 kr. Demografipuljen reduceres med 2.000.000 kr.
Generelt for økonomiudvalget Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse. Samlet reduktion 208.000 kr.
Driftstilskuddet til VitaPark reduceres med 450.000 kr.
4. Anlægsbudget 2017-2020
Andel af anlægsindtægter Øvrige udvalg 0%
Økonom iudvalget 100%
Anlægsbudget 1000 kr.
B 2017
Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikling
For anlægsarbejder under 1 mio. kr. gælder, at der i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev ydet anlægsbevilling til disse projekter. Indtægten for salg byggegrund modsvares af udgifter i samme størrelsesorden til byggemodninger under Miljø og Teknikudvalget.
B 2019
B 2020
31.936
39.667
1.000
Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve Salg af byggegrunde I alt
B 2018 23.615
-13.675
-14.070
-8.625 -10.700
-13.675
10.545
23.311
28.967
Heraf refusion
Driftsvirksomhed i alt
Heraf refusion
Balanceforskydninger i alt
Finansiering i alt
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)
BALANCE
F.
Refusion af købsmoms (7.65.87)
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
F. FINANSIERING
SUM (A + B + C + D + E) og P/L
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)
D.
1.599.294
21.096
728
0
20.368
0
1.578.198
20.660
-3.850
1.800 -5.650
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
4.109
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
D. BALANCEFORSKYDNINGER
C. RENTER (7.22.05-7.58.78)
0
53.708
0
6. Fællesudgifter og administration
Anlægsvirksomhed i alt
0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06
B.
0
36.075
0
17.633
0
1.503.571
4. Sundhedsområdet
3. Undervisning og kultur
2. Transport og infrastruktur
1. Forsyningsvirksomheder mv.
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
B. ANLÆGSVIRKSOMHED
A.
-111.417
0
6. Fællesudgifter og administration
-1.599.294
-1.361.085
-1.045.608
-279.771
-35.706
0
-238.209
0
0
0
-855
0
-13.675
-13.675
-111.936
-223.679
-2.176
-177.126
885.344
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 174.533
-230
Heraf refusion
-456 102.826
Heraf refusion
4. Sundhedsområdet
-23.155
-9.160
-63
-11.832
Indtægter
265.530
46.636
28.702
Udgifter
2017
3. Undervisning og kultur
2. Transport og infrastruktur
1. Forsyningsvirksomheder m.v.
Heraf refusion
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
i 1.000 kr.
Hovedoversigt budget 2017 - 2020
1.611.186
21.542
746
0
20.796
0
1.589.644
22.134
-5.650
-5.650
0
3.891
33.386
46.696
23.615
1.796
0
1.001
4.200
16.084
0
1.489.187
170.414
0
881.620
102.576
259.763
46.336
28.479
Udgifter
-1.611.186
-1.367.646
-1.085.821
-263.445
-11.180
-7.200
-243.540
0
0
0
-846
-4.945
-14.070
-14.070
-111.936
-223.680
-2.176
-111.417
-177.126
-230
-456
-23.156
-9.160
-63
-11.832
Indtægter
2018
1.636.509
22.007
765
0
21.242
0
1.614.502
23.289
-5.650
-5.650
0
3.993
67.056
46.724
31.936
0
0
14.788
0
1.479.090
164.849
0
880.735
102.326
257.015
46.236
27.929
Udgifter
-1.636.509
-1.394.228
-1.128.355
-254.873
-1.800
-9.200
-242.281
0
0
0
-838
-9.717
-8.625
-8.625
-111.358
-223.102
-2.176
-110.839
-176.548
-230
-456
-23.156
-9.160
-63
-11.832
Indtægter
2019
1.676.304
22.499
784
0
21.715
0
1.653.805
23.583
-5.650
-5.650
0
3.799
102.081
52.879
39.667
13.212
1.477.113
164.122
880.735
102.326
257.015
46.236
26.679
Udgifter
-1.676.304
-1.427.080
-1.171.266
-244.814
-1.800
-9.200
-249.224
0
0
0
-545
-14.877
-10.700
-10.700
-111.358
-223.102
-2.176
-110.839
-176.548
-230
-456
-23.156
-9.160
-63
-11.832
Indtægter
2020
67
0025 0028 0032 0038 0048 0052 0055 0058
Faste ejendomme
Fritidsområder
Fritidsfaciliteter
Naturbeskyttelse
Vandløbsvæsen
Miljøbeskyttelse m.v.
Diverse udgifter og indtægter
Redningsberedskab
0228 0232 0235
Kommunale veje
Kollektiv trafik
Havne
032210 032212 032214 032216 032217
Bidrag til statslige og private skoler
Efterskoler og ungdomskostskoler
Ungdommens Uddannelsesvejledning
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
Specialpædagogisk bistand til voksne
Folkebiblioteker
Folkebiblioteker
033250
0332
033046
032209
Efter- og videreuddannelse i folke- skolen
033045
032208
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
032207
Specialundervisning i regionale tilbud
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
032206
Befordring af elever i grundskolen
0330
032205
Skolefritidsordninger
033044
032204
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
Produktionsskoler
032201
Folkeskoler
Ungdomsuddannelser
0322
Folkeskolen m.m.
Heraf refusion
3. Undervisning og kultur
0222
Fælles funktioner
2. Transport og infrastruktur
0022
Jordforsyning
Heraf refusion
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budgetsammendrag
7.193
7.193
814
300
2.400
3.514
505
51
2.080
6.260
28.336
514
24.780
520
8.776
21.298
5.039
140.802
238.960
265.530
2.455
9.280
19.719
15.182
46.636
4.020
932
1.241
654
778
5.698
856
14.252
271
-468
-468
-50
-50
0
-34
-514
-1.388
-1.223
-11.868
-1.380
-4.645
-21.051
-456
-23.155
-5.962
-2.324
-874
-9.160
0
-1.000
-338
-358
-70
-9.049
-1.018
-63
-11.832
1000 kr.
1000 kr.
28.702
Indtægter
2017 Udgifter
2018
7.193
7.193
814
300
2.400
3.514
505
51
2.080
6.260
28.336
514
24.780
520
8.776
21.298
4.959
135.477
233.556
259.763
2.455
9.280
19.419
15.182
46.336
3.936
932
1.241
654
778
6.218
856
14.043
-179
28.479
1000 kr.
Udgifter
-468
-468
-50
-50
0
-34
-514
-1.388
-1.223
-11.868
-1.380
-4.645
-21.052
-456
-23.156
-5.962
-2.324
-874
-9.160
0
-1.000
-338
-358
-70
-9.049
-1.018
-63
-11.832
1000 kr.
Indtægter
2019
7.193
7.193
814
300
2.400
3.514
505
51
2.080
6.260
28.336
514
24.780
520
8.776
21.298
4.919
132.830
230.869
257.015
2.455
9.280
19.319
15.182
46.236
3.936
932
1.241
654
778
6.218
856
13.943
-629
27.929
1000 kr.
Udgifter
-468
-468
-50
-50
0
-34
-514
-1.388
-1.223
-11.868
-1.380
-4.645
-21.052
-456
-23.156
-5.962
-2.324
-874
-9.160
0
-1.000
-338
-358
-70
-9.049
-1.018
-63
-11.832
1000 kr.
Indtægter
2020
7.193
7.193
814
300
2.400
3.514
505
51
2.080
6.260
28.336
514
24.780
520
8.776
21.298
4.919
132.830
230.869
257.015
2.455
9.280
19.319
15.182
46.236
3.936
932
1.241
654
778
6.218
856
13.843
-1.779
26.679
1000 kr.
Udgifter
-468
-468
-50
-50
-34
-514
-1.388
-1.223
-11.868
-1.380
-4.645
-21.052
-456
-23.156
-5.962
-2.324
-874
-9.160
-1.000
-338
-358
-70
-9.049
-1.018
-63
-11.832
1000 kr.
Indtægter
69
033563 033564
Musikarrangementer
Andre kulturelle opgaver
033873 033874 033875 033876
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Lokaletilskud
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
Ungdomsskolevirksomhed
046284 046285 046288 046289 046290
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
Kommunal tandpleje
Sundhedsfremme og forebyggelse
Kommunal sundhedstjeneste
Andre sundhedsudgifter
052514 052516 052519
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
948 726
052822 052823 052824 052825
Plejefamilier
Døgninstitutioner for børn og unge
Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
9.896
10.770
22.196
052821
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
6.686
052820
51.222
12.664
2.870
47.221
25.303
13.365
101.423
0
885.344
1.545
2.432
1.502
9.412
4.400
6.941
76.594
102.826
102.826
3.569
3
4.349
755
1.237
-17
9.897
933
3.068
40
1.926
0
-359
-359
-497
-12.879
-6.267
-743
-20.387
-1.691
-1.691
-111.417
-177.126
-230
-230
-230
-15
-126
-140
-1.446
-1.446
1000 kr.
1000 kr. 5.966
Indtægter
2017 Udgifter
Opholdssteder mv. for børn
0528
052511
Tilbud til børn og unge med særlige behov
052510
Dagpleje
0525
052207
Fælles formål
Dagtilbud til børn og unge
Indtægter fra den centrale refusionsordning
Central refusionsordning
Heraf refusion 0522
046282
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
046281
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
Sundhedsudgifter m.v.
0462
033872
Folkeoplysende voksenundervisning
4. Sundhedsområdet
033870
Fælles formål
0338
033562
Teatre
Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v.
033560
0335
Museer
Kulturel virksomhed
Budgetsammendrag
2018
726
948
9.896
10.770
22.196
6.686
51.222
12.664
2.870
46.853
25.303
13.288
100.979
0
881.620
1.545
2.432
1.502
9.162
4.400
6.941
76.594
102.576
102.576
3.569
3
4.349
755
1.237
-17
9.897
570
3.068
40
1.926
5.603
1000 kr.
Udgifter
0
-359
-359
-497
-12.879
-6.267
-743
-20.387
-1.691
-1.691
-111.417
-177.126
-230
-230
-230
-15
-126
-140
-1.446
-1.446
1000 kr.
Indtægter
2019
726
948
9.896
10.770
22.196
6.686
51.222
12.664
2.870
46.853
25.303
13.288
100.979
0
880.735
1.545
2.432
1.502
8.912
4.400
6.941
76.594
102.326
102.326
3.569
3
4.349
755
1.237
-17
9.897
509
3.068
40
1.926
5.542
1000 kr.
Udgifter
0
-359
-359
-497
-12.879
-6.267
-743
-20.387
-1.691
-1.691
-110.839
-176.548
-230
-230
-230
-15
-126
-140
-1.446
-1.446
1000 kr.
Indtægter
2020
726
948
9.896
10.770
22.196
6.686
51.222
12.664
2.870
46.853
25.303
13.288
100.979
880.735
1.545
2.432
1.502
8.912
4.400
6.941
76.594
102.326
102.326
3.569
3
4.349
755
1.237
-17
9.897
509
3.068
40
1.926
5.542
1000 kr.
Udgifter
0
-359
-359
-497
-12.879
-6.267
-743
-20.387
-1.691
-1.691
-110.839
-176.548
-230
-230
-230
-15
-126
-140
-1.446
-1.446
1000 kr.
Indtægter
70
053233 053234 053235 053237
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
Plejehjem og beskyttede boliger
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning
053845 053850 053852 053853 053858 053859
Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
055773 055776 055777 055778 055779
Kontant- og uddannelseshjælp
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
Boligsikring - kommunal medfinansiering
Dagpenge til forsikrede ledige
Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses
055880 055881 055882 055883
Revalidering
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb
Ledighedsydelse
0558
055772
Sociale formål
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger
0557 055771
054868
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Sygedagpenge
054867
Personlige tillæg m.v.
Kontante ydelser
054866
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere
0548
054661
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme
Førtidspensioner og personlige tillæg
054660
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
0546
053844
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund
Tilbud til udlændinge
053842
0538
053540
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
Tilbud til voksne med særlige behov
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
0535
053232
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Rådgivning
053230
0532
Ældreboliger
Tilbud til ældre og handicappede
Budgetsammendrag
24.400
19.650
74.350
5.100
123.500
460
33.868
7.013
9.865
35.400
11.334
52.460
150.400
73.700
3.762
9.800
87.262
21.000
9.560
30.560
5.910
5.970
808
25.466
38.708
2.251
2.314
1.400
82.826
1.950
1.950
1.266
13.793
24
21.208
184.296
2.333
-5.500
-4.450
-39.550
-1.100
-50.600
-110
-271
-7.600
-5.740
-19.878
-33.599
-1.569
-1.569
-6.400
-13.500
-19.900
-331
-2.668
-62
-6.559
-9.034
-48
-70
-700
-19.473
-399
-1.008
-9.330
-6.712
-17.449
1000 kr.
1000 kr. 222.920
Indtægter
2017 Udgifter
2018
24.400
19.650
74.350
5.100
123.500
460
33.868
7.013
9.865
35.400
11.334
52.460
150.400
73.700
3.762
9.800
87.262
21.000
9.560
30.560
5.910
5.970
808
25.466
38.193
2.251
2.314
1.400
82.311
1.950
1.950
1.266
13.793
24
20.901
181.839
2.333
220.155
1000 kr.
Udgifter
-5.500
-4.450
-39.550
-1.100
-50.600
-110
-271
-7.600
-5.740
-19.878
-33.599
-1.569
-1.569
-6.400
-13.500
-19.900
-331
-2.668
-62
-6.559
-9.034
-48
-70
-700
-19.473
-399
-1.008
-9.330
-6.712
-17.449
1000 kr.
Indtægter
2019
24.400
19.650
74.350
5.100
123.500
460
33.868
7.013
9.865
35.400
11.334
52.749
150.689
73.700
3.762
9.800
87.262
21.000
9.560
30.560
5.910
5.970
808
25.466
37.958
2.251
2.314
1.400
82.076
1.950
1.950
1.266
13.793
24
20.763
181.038
2.333
219.216
1000 kr.
Udgifter
-5.500
-4.450
-39.550
-1.100
-50.600
-110
-271
-7.600
-5.740
-19.300
-33.021
-1.569
-1.569
-6.400
-13.500
-19.900
-331
-2.668
-62
-6.559
-9.034
-48
-70
-700
-19.473
-399
-1.008
-9.330
-6.712
-17.449
1000 kr.
Indtægter
2020
24.400
19.650
74.350
5.100
123.500
460
33.868
7.013
9.865
35.400
11.334
52.749
150.689
73.700
3.762
9.800
87.262
21.000
9.560
30.560
5.910
5.970
808
25.466
37.958
2.251
2.314
1.400
82.076
1.950
1.950
1.266
13.793
24
20.763
181.038
2.333
219.216
1000 kr.
Udgifter
-5.500
-4.450
-39.550
-1.100
-50.600
-110
-271
-7.600
-5.740
-19.300
-33.021
-1.569
-1.569
-6.400
-13.500
-19.900
-331
-2.668
-62
-6.559
-9.034
-48
-70
-700
-19.473
-399
-1.008
-9.330
-6.712
-17.449
1000 kr.
Indtægter
71
064552 064553 064555 064556 064558 064559
Fælles IT og telefoni
Jobcentre
Miljøbeskyttelse
Byggesagsbehandling
Det specialiserede børneområde
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark
064867
Erhvervsservice og iværksætteri
065272 065274 065276
Tjenestemandspension
Interne forsikringspuljer
Generelle reserver
Heraf refusion
DRIFTSVIRKSOMHED i alt
065270
Løn- og barselspuljer
0652
064866
Innovation og anvendelse af ny teknologi
Lønpuljer m.v.
064862
Turisme
0648
064551
Sekretariat og forvaltninger
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064550
064243
Valg m.v.
Administrationsbygninger
064242
Kommissioner, råd og nævn
0645
064241
Administrativ organisation
064240
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
0642
Fælles formål
Politisk organisation
002202 002510
Boligformål
Fælles formål
B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
A.
Øvrige sociale formål
6. Fællesudgifter og administration
4.700
2.600
13.675
0
1.503.571
8.400
954
8.104
23.244
40.702
2.644
1.554
50
4.248
3.678
14.003
0
13
14.620
21.811
66.861
2.925
123.910
500
126
4.941
107
5.674
174.533
603
056898
Beskæftigelsesordninger
057299
056897
Seniorjob til personer over 55 år
900
603
056895
Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud
5.200
19.278
-13.675
-111.936
-223.679
-858
-1.318
-2.176
-2.176
-2.000
-1.100
-2.600
-6.400
-12.100
1000 kr.
1000 kr. 32.678
Indtægter
2017 Udgifter
0572
056891
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so
056890
0568
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Budgetsammendrag
2018
3.000
14.070
0
1.489.187
-600
954
8.104
30.052
38.509
2.644
1.554
50
4.248
3.678
14.003
0
13
14.620
21.480
65.265
2.925
121.983
500
126
4.941
107
5.674
170.414
603
603
4.700
2.600
900
5.200
19.278
32.678
1000 kr.
Udgifter
-14.070
-111.936
-223.680
-858
-1.318
-2.176
-2.176
-2.000
-1.100
-2.600
-6.400
-12.100
1000 kr.
Indtægter
2019
2.750
8.625
0
1.479.090
-9.400
954
8.104
34.826
34.484
2.644
1.554
50
4.248
3.678
14.003
0
13
13.753
21.280
64.793
2.925
120.444
500
126
4.941
107
5.674
164.849
603
603
4.700
2.600
900
5.200
19.278
32.678
1000 kr.
Udgifter
-8.625
-111.358
-223.102
-858
-1.318
-2.176
-2.176
-2.000
-1.100
-2.600
-6.400
-12.100
1000 kr.
Indtægter
2020
2.512
10.700
1.477.113
-18.000
954
8.104
42.949
34.007
2.644
1.554
50
4.248
3.678
14.003
0
13
13.753
21.280
64.543
2.925
120.194
500
126
4.941
107
5.674
164.122
603
603
4.700
2.600
900
5.200
19.278
32.678
1000 kr.
Udgifter
-10.700
-111.358
-223.102
-858
-1.318
-2.176
-2.176
-2.000
-1.100
-2.600
-6.400
-12.100
1000 kr.
Indtægter
72
005289
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
Folkeskoler
Generelle reserver
F. FINANSIERING i alt BALANCE
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
D. BALANCEFORSKYDNINGER i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING 0
-1.045.608
728
21.096 -1.361.085 1.599.294 -1.599.294
-279.771
-35.706 20.368
0
-1.085.821
-263.445
-11.180
-7.200
-243.540
0
0
0
-846
-4.945
-14.070
1000 kr.
Indtægter
21.542 -1.367.646 1.611.186 -1.611.186
746
20.796
0
1.589.644
-238.209
1.578.198
-5.650
-5.650
0
3.891
33.386
46.696
23.615
1.431
365
1.001
1.000
3.200
-1.221
22.134
0
0
0
-855
0
2018
235
1000 kr.
Udgifter
20.660
-3.850
1.800 -5.650
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)
4.109
0
53.708
36.075
3.773
-13.675
1000 kr.
1000 kr. 185
Indtægter
2017 Udgifter
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)
C. RENTER (7.22.05-7.58.78) D. BALANCEFORSKYDNINGER
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06
B. ANLÆGSVIRKSOMHED i alt
065276
053232
Pleje og omsorg af ældre og handicappede
6. Fællesudgifter og administration
052514
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
032201
023541
Lystbådehavne m.v.
3. Undervisning og kultur
023823
Standardforbedringer af færdselsarealer
2. Transport og infrastruktur
002512
Erhvervsejendomme
Budgetsammendrag
2019
-1.128.355
-254.873
-1.800
-9.200
-242.281
0
0
0
-838
-9.717
-8.625
1000 kr.
Indtægter
22.007 -1.394.228 1.636.509 -1.636.509
765
21.242
0
1.614.502
23.289
-5.650
-5.650
0
3.993
67.056
46.724
31.936
3.413
1000 kr.
Udgifter
2020
-1.171.266
-244.814
-1.800
-9.200
-249.224
0
0
0
-545
-14.877
-10.700
1000 kr.
Indtægter
22.499 -1.427.080 1.676.304 -1.676.304
784
21.715
0
1.653.805
23.583
-5.650
-5.650
0
3.799
102.081
52.879
39.667
1000 kr.
Udgifter
73
75 Budget 2017
Artsoversigt Udgifter I alt
1.599.294.000
Indtægter -1.599.294.000
I alt 0
1
Lønninger
585.469.850
585.469.850
22
Fødevarer
1.498.300
1.498.300
23
Brændsel og drivmidler
14.966.100
14.966.100
29
Øvrige varekøb
31.269.100
31.269.100
40
Tjenesteydelser uden moms
124.944.950
124.944.950
45
Entreprenør- og håndværkerydelser
69.841.000
69.841.000
46
Betalinger til staten
38.336.400
38.336.400
47
Betalinger til kommuner
59.054.500
59.054.500
48
Betalinger til regioner
102.855.500
102.855.500
49
Øvrige tjenesteydelser m.v.
61.519.100
61.519.100
51
Tjenestemandspensioner m.v.
6.650.000
6.650.000
52
Overførsler til personer
422.574.100
422.574.100
59
Øvrige tilskud og overførsler
38.300.100
38.300.100
6
Finansudgifter
42.015.000
42.015.000
71
Egne huslejeindtægter
-15.412.200
-15.412.200
72
Salg af produkter og ydelser
-46.060.800
-46.060.800
76
Betalinger fra staten
-12.696.100
-12.696.100
77
Betalinger fra kommuner
-28.507.300
-28.507.300
79
Øvrige indtægter
-23.210.700
-23.210.700
8
Finansindtægter
-1.272.116.900
-1.272.116.900
86
Statstilskud
-201.290.000
-201.290.000
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
77 Budget 2017 Udgifter
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål
1100000001 002202
Dyngbyvej 7 - ubebygget areal
Indtægter
Netto
62.567.700 6.317.200
-12.201.300 -4.558.900
50.366.400 1.758.300
1.302.000
-4.558.900
-3.256.900
1.302.000
-3.273.500
- 1.971.500
70.600
-11.000
59.600
700
700
Maltheseje, Rørthvej 180
15.500
15.500
Snærildvej 178 og 228
42.600
Ballevej 132
3.500
Nygaard Tværvej 4
8.300
Ubestemte formål
002205
Stampmøllevej 57
46.400
002510
Fælles formål Beboelse
8.300 -7.300
002511
39.100 44.400
-7.300
Violvej 2
31.600 3.500
44.400
Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen)
Fælles formål
-11.000
-7.300
2.000
2.000
29.500
29.500
29.500
29.500
290.700
-642.200
163.000
-141.300
21.700
Havrevænget 9
38.400
-119.200
-80.800
Kirkevang 37-45, Hundslund
87.600
-290.700
-203.100
-65.000
-65.000
Tunø Hovedgade 3, a, b, c
Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade 10 Erhvervsejendomme
002512
Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama
-351.500
1.700
-26.000
-24.300
214.600
-1.718.300
-1.503.700
300
-1.393.700
-1.393.400
115.400
-43.100
72.300
98.900
-192.200
-93.300
Politi
-78.400
-78.400
Vej og Park
-10.900
-10.900
650.200
-894.700
-244.500
5.200
-167.500
-162.300
-82.200
-82.200
-645.000
0
1100000002
-373.300
- 373.300
002202
-14.200
-14.200
-14.200
-14.200
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
Responce
Andre faste ejendomme
002513
Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum CAMPUS
Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål
645.000
Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B Erhvervsformål
002203
Tunø - Røgeriet Ubestemte formål
-72.300
-72.300
Ankjær
-10.900
-10.900
Skoleparken, Odder
-10.900
-10.900
Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)
-50.500
-50.500
-161.400
-161.400
-161.400
-161.400
-124.400
-124.400
-56.800
-56.800
Beboelse
002205
002511
Master Erhvervsejendomme
002512
Biografforeningen Fotorama
-67.600
-67.600
Forpagtninger
Rosensgade 10 (lejemål over biograf) 1100000003
-912.100
- 912.100
Boligformål
002202
-906.000
-906.000
-206.300
-206.300
-45.300
-45.300
Kont. 38.1 - Maltheseje, Rørthvej 178 Kont. 42.2 Ballev 132,Nyg.Tværv,Bondesv. Kont. 47.1 - Vestermarken 7-9
-4.600
-4.600
Kont. 39.1 - 5b + 5g Spøttrup, Houv. 202
-51.000
-51.000
Kont. 41 - 19a Halling By
-72.800
-72.800
-6.300
-6.300
Kont. 45 - Del af 24e Gylling, Søbyvej 2
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
78
Kont. 46.1 - Snærildvej 228 Kont. 46.2 - Snærildvej 178 Erhvervsformål
002203
Kont. 19 - 9dm Kysing, gl. udstykn.
-468.900
-468.900
-50.800
-50.800
-600
-600
-600
-600
-5.500
-5.500
Kont. 04-10-4310 -Matr.nr. 7e, Langg. 5B
-1.800
-1.800
Kont. 40 - Matr. 1a Torup, Hundslund
-3.700
Ubestemte formål
002205
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb
-3.700
5.015.200 1200000001
3.376.000
3.376.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse
3.200
3.200
Udvendig bygningsvedligeholdelse
3.372.800
3.372.800 19.900
Redningsberedskab
1220000030
19.900
Ølykkecentret
1220000034
9.900
9.900
Vej og Park - Fælles formål
1300000001
15.600
15.600
Gylling skole
3102000001
58.700
58.700
Børnehuset Gylling
3102000003
26.000
26.000
Hou Skole
3103000001
95.300
95.300
Tunø skole
3103000004
10.600
10.600
Hou børnehave
3103000007
34.300
34.300
Vestermarkskolen
3104000001
153.200
153.200
Hundslund skole
3105000001
58.800
58.800
Børnehaven Solstrålen
3105000003
21.800
21.800
Parkvejens skole
3106000001
294.200
294.200
Saksild Skole
3108000001
83.300
83.300
Børnehuset Saksild
3108000003
7.100
7.100
Krible Krable huset
3204030001
32.800
32.800
Egholmgård
3204071001
118.500
118.500
Børnehuset Vennelund
3204080001
67.900
67.900
Bifrost
3205300001
64.900
64.900
Folkebiblioteker
3502000001
38.100
38.100
PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.
3901010001
10.300
10.300
Fabos, boliger Lundevej
5440400000
65.200
65.200
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL
5444100000
5.800
5.800
Fællesudgifter
5610200601
52.300
52.300
Administrationsbygninger
6501001001
186.000
186.000
Byfornyelse
1000000000
108.700
Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter
108.700
208.900
-329.000
-120.100
1500000003
208.900
-329.000
-120.100
003235
208.900
-329.000
-120.100
Personale
96.600
Løn
96.600
96.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
112.300
El
96.600 -19.100
32.700
Vand
5.400
93.200 32.700
-19.100
-13.700
Skatter og afgifter
23.800
23.800
Rengøring
10.400
10.400
Bygningsdrift iøvrigt
40.000
40.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
-309.900
-309.900
-972.600
34.611.200
1300000000
-874.000
-874.000
022201
-874.000
-874.000
Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål
35.583.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vej og Park - Fælles formål Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
-874.000 1300000001 002510
-874.000
11.729.300
11.729.300
123.400
123.400
196.300
196.300
5.200
5.200
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
79
El
21.000
21.000
Vand
31.200
31.200
Skatter og afgifter
5.200
5.200
Bygningsdrift iøvrigt
133.700
133.700
Betaling egne institutioner
-72.900
-72.900
10.897.000
10.897.000
12.451.100
12.451.100
12.233.100
12.233.100
-160.300
-160.300
378.300
378.300
167.500
167.500
Fælles formål
022201
Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Betaling egne institutioner Driftsbygninger og -pladser
022205
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring
60.800
60.800
-1.782.400
-1.782.400
708.900
708.900
833.800
833.800
52.100
52.100
239.700
239.700
57.200
57.200
19.700
19.700
114.500
114.500
Bygningsdrift iøvrigt
350.600
350.600
Betaling egne institutioner
-124.900
-124.900
Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser
1300000002 002820
Bygninger, grunde og udenomsarealer
12.979.300
-98.600
12.880.700
357.600
-70.100
287.500
357.600
-70.100
287.500
El
20.900
20.900
Vand
26.000
26.000
Skatter og afgifter
15.500
Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg
15.500 -70.100
295.200 003231
Bygninger, grunde og udenomsarealer
295.200
257.100
-28.500
228.600
257.100
-28.500
228.600
Husleje og leje af grunde
-28.500
Udenomsarealer
-70.100
-28.500
257.100
257.100
7.455.100
7.455.100
4.277.600
4.277.600
Vand
1.248.300
1.248.300
Udenomsarealer
3.029.300
3.029.300
3.177.500
3.177.500
4.909.500
4.909.500
4.909.500
4.909.500
1300000003
3.580.100
3.580.100
022814
3.580.100
3.580.100
1.511.600
1.511.600
1.511.600
1.511.600
2.034.600
2.034.600
33.900
33.900
1300000006
3.521.000
3.521.000
022201
3.521.000
3.521.000
3.583.400
3.583.400
-62.400
-62.400
1300000007
3.574.100
3.574.100
022811
3.574.100
3.574.100
3.311.100
3.311.100
2.420.400
2.420.400
890.700
890.700
Vejvedligeholdelse m.v.
022811
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Belægninger m.v.
022812
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner
Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner
Vejbelysning Vejvedligeholdelse m.v. Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
80
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v.
263.000
263.000
2100000001
200.000
200.000
022811
200.000
200.000
Bygningsdrift iøvrigt
200.000
Miljø
3.605.300
Veje og grønne områder Skove
Naturforvaltningsprojekter
25.400
25.400
003853
25.400
25.400
25.400
25.400
1701000001
552.500
552.500
003850
327.700
327.700
327.700
327.700
224.800
224.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000
003851
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
224.800
Miljøbeskyttelse
1702000001
20.300
Fælles formål
005280
20.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening
Miljøtilsyn - virksomheder
005281
1702000003
985.900
005287
121.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
005289
Vedligeholdelse af vandløb
Diverse udgifter og indtægter
Naturforvaltningsprojekter
Busdrift
-231.200
633.500
864.700
-231.200
633.500
-18.600
-18.600
-18.600
-18.600
53.200
53.200
53.200
53.200
005280
005289
1704000001
932.200
-1.000.000
- 67.800
005593
932.200
-1.000.000
-67.800
932.200
-1.000.000
400.000
400.000
003850
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
005280
16.852.500
30.400
023230
30.400
30.400
30.400 9.369.000
-1.398.900
7.970.100
023231
2.821.600
-176.400
2.645.200
2.821.600
-176.400
2.645.200
-176.400 2.821.600 032206
Transport af brugere og til brugere
-1.222.500
5.324.900
901.200
-1.222.500
-321.300
-1.222.500
-1.222.500
901.200
Kommunale tilskud og overførsler
-176.400 2.821.600
6.547.400
Øvrige udgifter og indtægter
Løn
30.400
1400000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Personale
11.849.600
30.400
Kommunale tilskud og overførsler
Færgedrift
-5.002.900
1300000005
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Tunø Færgen skat moms
-67.800
2200000001
I alt
Befordring af elever i grundskolen
121.200
864.700
654.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Busdrift
121.200
654.400
Kollektiv trafik og havne Fælles formål
754.700
654.400
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kollektiv trafik - Læskure
-231.200
689.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål
-106.700
654.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Teknik - Fælles
-106.700
004871
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Skadedyrsbekæmpelse
-106.700
689.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.
20.300 -106.700
1703000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles formål
- 86.400 20.300
121.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vandløbsvæsen
224.800 -106.700
20.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv
2.267.400
1300000002
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Naturbeskyttelse
200.000
-1.337.900
901.200
5.646.200
5.646.200
1500000001
6.365.900
-263.400
6.102.500
023233
6.365.900
-263.400
6.102.500
3.277.400
3.277.400
3.203.800
3.203.800
Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter
81
Kurser og uddannelse
28.800
Øvrige personaleudgifter
28.800
44.800
44.800
Forsikringer
238.200
238.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer
856.700
856.700
125.100
125.100
El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter
30.700
30.700
700.900
700.900
25.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.883.900
Drift af IT-systemer
44.900
Fødevarer og forplejning af brugere
60.800
Øvrige udgifter og indtægter
1.778.200
25.300 -263.400
1.620.500 44.900 60.800
-263.400
1.514.800
Rådgivning, konsulentydelser og revision
15.900
15.900
Møder, rejser og repræsentation
19.000
19.000
Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
80.200
80.200
-30.700
-30.700
Tunø Færgen
1510000000
-1.884.400
- 1.884.400
Færgedrift
023233
-1.884.400
-1.884.400
-1.746.000
-1.746.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling egne institutioner
Tunø Havn Havne
-138.400
-138.400
1500000002
1.025.300
-1.456.200
- 430.900
023540
1.025.300
-1.456.200
-430.900
Personale
482.800
Løn
482.800
482.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer
482.800
178.700
-97.100
81.600
109.800
-39.600
70.200
Vand
34.700
-56.400
-21.700
Skatter og afgifter
12.700
El
Husleje og leje af grunde
12.700 -1.100
Rengøring
8.400
Bygningsdrift iøvrigt
-1.100 8.400
13.100
13.100
Leasingudgifter
103.700
103.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
256.200
Administrationsudgifter
Teknik - Fælles Færgedrift Kommunale tilskud og overførsler
-1.359.100
-1.102.900
3.900
3.900
2200000001
61.900
61.900
023233
61.900
61.900
61.900
61.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
82 Budget 2017 Udgifter
Driftsområder Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Indtægter
-43.857.100 -2.551.200
395.056.200 28.633.200
3101200002
370.400
-462.600
-92.200
052516
370.400
-462.600
Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand
Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
219.800
219.800
219.800
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
4.300
4.300
4.200
4.200
-5.300
5.100
-5.300
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
111.100
111.100
111.100
111.100
172.500 172.500
Vand
Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-1.200
-1.200
-1.200
5.600
5.600
5.500
5.500 100
21.800
-6.800
6.600
-6.800
15.000 -200
15.200
15.200
-1.700
-1.700 -1.700 -6.800
276.300
052516
283.100
-6.800
276.300
Arbejdsskade
261.600
261.600
261.600
261.600
2.000
2.000
2.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Vand
-1.200
283.100
Løn
El
154.800
3103000009
Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer
154.800
154.800
-1.700
Personale
Arbejdsskade
154.800
100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Forsikringer
-1.000
-6.800
El
Løn
-1.000
-1.000 -6.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Personale
-457.300
-1.000
179.300
Arbejdsskade
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
-457.300
-457.300
179.300
Forsikringer
Juniorklub Saxild
-457.300
052516
Løn
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
-200 32.100
3102000004
Personale
Hou Juniorklub
31.900
32.100
Brugerbetalinger
Budgetpuljer og overført over/underskud
100
37.200
Brugerbetalinger
Budgetpuljer og overførte over/underskud
-92.200
219.800
100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Juniorklub Gylling
Netto
438.913.300 31.184.400
2.000
22.300
-6.800
6.800
-6.800
15.500 0
15.500
15.500
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
3108000004
191.500
-7.600
183.900
052516
191.500
-7.600
183.900
165.100
165.100
165.100
165.100
-1.300
-1.300
-1.300
-1.300
6.200
6.200
6.100
6.100
100
100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
83 Budget 2017 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Juniorklub - Odder By Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
7.200
-7.600
Netto 15.800 -400
16.200
16.200
-1.900
-1.900 -1.900
3109000004
1.257.400
-13.500
1.243.900
052516
1.257.400
-13.500
1.243.900
Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud
1.208.300
1.208.300
1.208.300
1.208.300
19.500
19.500
18.000
18.000
1.500
1.500
44.500
-13.500
44.500
-13.500
31.000 31.000
-14.900
-14.900
-14.900
-14.900
3111000004
343.600
343.600
033876
343.600
343.600
151.100
151.100
151.100
151.100
Budgetpuljer og overført over/underskud
Ungdomsskolevirksomhed
-7.600
-1.900
Personale
Ungdomsklubber
Indtægter
23.400
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
149.000
149.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
81.800
81.800
Øvrige udgifter og indtægter
67.200
67.200
Møder, rejser og repræsentation
4.600
4.600
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
4.600
4.600
42.400
42.400
42.400
42.400
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
3111000006
3.225.600
-14.900
3.210.700
033876
3.225.600
-14.900
3.210.700
2.940.000
2.940.000
2.901.600
2.901.600
35.000
35.000
3.400
3.400
-1.700
-1.700
-14.100
-14.100
1.900
1.900
10.500
10.500
172.700
172.700
172.700
172.700
354.500
354.500
29.100
29.100
233.100
233.100
Transport af brugere og til brugere
24.100
24.100
Øvrige udgifter og indtægter
68.200
68.200
49.400
49.400
49.400
49.400
1.400
1.400
Undervisningsmidler
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger
1.400
1.400
8.600
-1.300
8.600
-1.300
7.300 7.300
-13.600
-13.600
-13.600
-13.600
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
84 Budget 2017 Udgifter
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Grønne områder og naturpladser
-299.300 -299.300
3500000001
498.500
498.500
002820
498.500
498.500
503.500
503.500
503.500
503.500
-5.000
-5.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg
-5.000
-5.000
3501000001
5.165.200
5.165.200
003231
5.165.200
5.165.200
5.165.200
5.165.200
5.165.200
5.165.200
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Folkebiblioteker Folkebiblioteker
Netto
-299.300
Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsområder
Indtægter
-299.300
3502000001
7.194.900
-468.000
6.726.900
033250
7.154.900
-468.000
6.686.900
Personale Løn Honorar og vederlag
4.663.500
4.663.500
4.402.200
4.402.200
139.600
139.600
Kurser og uddannelse
53.900
53.900
Befordringsgodtgørelse
38.000
38.000
Øvrige personaleudgifter
29.800
29.800
Bygninger, grunde og udenomsarealer
249.700
249.700
Opvarmning
58.400
58.400
El
63.400
63.400
Renovation
6.000
6.000
Vand
5.900
5.900
Skatter og afgifter
500
500
Rengøring
15.900
15.900
Udenomsarealer
29.900
29.900
Bygningsdrift iøvrigt
69.700
69.700
Leasingudgifter
19.900
19.900
Leasing, IT
19.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
2.067.700
Drift af IT-systemer
19.900 -468.000
648.800
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
648.800
37.300
Øvrige udgifter og indtægter
1.381.600
Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter
1.599.700
37.300 -468.000
913.600
22.900
22.900
22.900
22.900
199.200
199.200
Annoncering (bl.a. personale)
44.900
44.900
Porto
40.000
40.000
Papir og fotokopiering
39.700
39.700
Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Teatre
033562
Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
74.600
74.600
-68.000
-68.000
-68.000
-68.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
3503000001
3.067.600
-1.445.500
1.622.100
033563
3.067.600
-1.445.500
1.622.100
3.018.200
3.018.200
3.013.100
3.013.100
5.100
5.100
26.300
26.300
17.700
17.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
85 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Undervisningsmidler
8.600
8.600
Administrationsudgifter
39.100
39.100
39.100
39.100
Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder
-406.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeoplysning Fælles formål
-1.039.500
-1.039.500
-1.039.500 -16.000
-16.000 3504000001 033870
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Folkeoplysende voksenundervisning
-406.000
-1.039.500
-16.000
Budgetpuljer og overført over/underskud
6.325.000
-16.000 -125.500
Kommunale tilskud og overførsler
6.199.500
-16.800
-16.800
40.000
40.000
40.000
40.000
10.200
10.200
10.200
10.200
-67.000
-67.000
-67.000 033872
-406.000
-406.000
1.237.400
-67.000 -125.500
1.111.900
879.000
879.000
Tilskud til haller, foreninger m.m.
879.000
879.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
358.400
-125.500
232.900
358.400
-125.500
232.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
033873
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Lokaletilskud
755.300
755.300
755.300 4.349.100
4.349.100
4.349.100
4.349.100
4.349.100
3505000001
1.925.600
1.925.600
033560
1.925.600
1.925.600
1.925.600
1.925.600
1.925.600
1.925.600
1.156.700
1.156.700
154.100
154.100
6.700
6.700
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Museer
755.300
755.300
4.349.100
033874
Kommunale tilskud og overførsler
Odder Museum
755.300
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Øvrige kulturelle tiltag
3506000001
Offentlige formål
002204
Forsikringer Bygninger og løsøre
6.700
6.700
147.400
147.400
Opvarmning
67.800
67.800
El
79.600
79.600
66.600
66.600
42.500
42.500
42.500
42.500
24.100
24.100
Opvarmning
10.600
10.600
El
10.100
10.100
Vand
2.300
2.300
Skatter og afgifter
1.100
1.100
933.200
933.200
11.400
11.400
11.400
11.400
68.000
68.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Stadion og idrætsanlæg
003231
Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
Andre kulturelle opgaver Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
033564
Øvrige udgifter og indtægter
68.000
68.000
Kommunale tilskud og overførsler
853.800
853.800
853.800
853.800
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
86 Budget 2017 Udgifter
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
033875
Forsikringer Øvrige forsikringer
Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler
Indtægter
Netto
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
2.800
211.432.400
-14.699.100
196.733.300
3101100001
43.345.300
-2.823.000
40.522.300
032201
10.410.800
-2.275.000
8.135.800
Personale
-118.500
Løn
-118.500
-118.500
-118.500
Leasingudgifter
2.612.700
2.612.700
Leasing, IT
2.612.700
2.612.700
1.235.600
1.235.600
Drift af IT-systemer
618.100
618.100
Undervisningsmidler
603.700
603.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Øvrige udgifter og indtægter
13.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
13.800
2.662.200
-2.275.000
387.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
2.662.200
-2.275.000
387.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud
4.018.800
4.018.800
4.018.800
4.018.800
99.400
99.400
99.400
99.400
Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen
032206
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Efter- og videreuddannelse i folke- skolen
99.400 032209
Personale Kurser og uddannelse
513.800
513.800
513.800
513.800 -513.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder 032210
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler
032212
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent Folkeskoler
26.061.500
-34.100
26.027.400
6.259.800
0
6.259.800
14.900
14.900
14.900
14.900
6.244.900
0
6.244.900
6.244.900
0
6.244.900
173.600
173.600
173.600
-1.700
-1.700
-1.700
-1.700
3101100003
-3.000
-3.000
032201
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
-3.000
3101100004
103.100
103.100
032201
103.100
103.100
104.100
104.100
104.100
104.100
-1.000
-1.000
Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Løn
26.027.400
171.900
Personale
Personale
-34.100
173.600
Befordringsgodtgørelse
Skolefritidsordninger
26.061.500
171.900
Personale
Fælles SFO
26.027.400
171.900
Budgetpuljer og overført over/underskud
Folkeskoler
-34.100
032201
Løn
Modersmål - undervisning
-513.900
26.061.500
171.900
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Folkeskoler
-513.900
-513.900
3101100002
Personale
Lønudbetaling fra andre kommuner
-100
513.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Bidrag til statslige og private skoler
99.400 -513.900
-1.000
-1.000
3101200001
7.362.900
-11.868.000
-4.505.100
032205
5.088.200
-11.868.000
-6.779.800
60.700
60.700
60.700
60.700
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
87 Budget 2017 Udgifter
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Indtægter
4.706.600
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
320.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
320.900
Brugerbetalinger Brugerbetalinger Bidrag til statslige og private skoler
032210
263.700
-57.200
263.700
-11.810.800
-11.810.800
-11.810.800
-11.810.800 2.274.700
2.274.700
2.274.700
2.274.700
2.274.700
3102000001
6.867.800
6.867.800
032201
6.867.800
6.867.800
6.227.600
6.227.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Folkeskoler
4.706.600 -57.200
2.274.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Gylling skole
4.706.600
4.706.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Netto
Personale Løn
6.226.700
6.226.700
Befordringsgodtgørelse
600
600
Øvrige personaleudgifter
300
300
30.000
30.000
Forsikringer Bygninger og løsøre
30.000
30.000
533.400
533.400
Opvarmning
265.200
265.200
El
108.400
108.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
7.300
7.300
Skatter og afgifter
48.200
48.200
Rengøring
30.500
30.500
Udenomsarealer
73.800
73.800
146.200
146.200
146.200
146.200
-69.400
-69.400
-69.400
-69.400
3102000002
1.394.800
1.394.800
032205
1.394.800
1.394.800
1.360.100
1.360.100
1.331.300
1.331.300
25.300
25.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
-400
-400
Øvrige personaleudgifter
3.900
3.900
48.800
48.800
48.800
48.800
-14.100
-14.100
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-14.100
-14.100
3103000001
8.049.600
8.049.600
032201
8.049.600
8.049.600
7.245.900
7.245.900
7.246.500
7.246.500
Befordringsgodtgørelse
-800
-800
Øvrige personaleudgifter
200
200
26.000
26.000
Hou Skole Folkeskoler Personale Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre
26.000
26.000
690.400
690.400
417.100
417.100
El
92.700
92.700
Vand
15.100
15.100
Skatter og afgifter
48.400
48.400
Rengøring
41.700
41.700
Udenomsarealer
75.400
75.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
88 Budget 2017 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Indtægter
Netto
168.700
168.700
163.500
163.500
5.200
5.200
-81.400
-81.400
-81.400
-81.400
3103000002
1.408.100
1.408.100
032205
1.408.100
1.408.100
1.372.800
1.372.800
1.337.300
1.337.300
Kurser og uddannelse
32.000
32.000
Befordringsgodtgørelse
-3.300
-3.300
Øvrige personaleudgifter
6.800
6.800
49.600
49.600
SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer
49.600
49.600
-14.300
-14.300
-14.300
-14.300
3103000003
2.307.100
2.307.100
032201
2.307.100
2.307.100
2.296.300
2.296.300
2.299.600
2.299.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler
-3.300
-3.300
10.800
10.800
10.800
10.800
3103000004
821.900
821.900
032201
821.900
821.900
680.900
680.900
674.600
674.600
6.400
6.400
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
-100
-100
3.400
3.400
3.400
3.400
111.600
111.600
66.900
66.900
El
9.200
9.200
Vand
1.400
1.400
11.700
11.700
4.900
4.900
17.500
17.500
30.600
30.600
Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
4.900
4.900
Undervisningsmidler
14.800
14.800
Øvrige udgifter og indtægter
10.900
10.900
6.100
6.100
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger
-10.700
-10.700 620.000
032205
620.000
620.000
620.000
620.000
621.600
621.600
Befordringsgodtgørelse
Personale
-10.700
620.000
Løn
Folkeskoler
6.100
-10.700
3103000005
Personale
Vestermarkskolen
6.100
-1.600
-1.600
3104000001
19.008.300
19.008.300
032201
19.008.300
19.008.300
16.354.300
16.354.300
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
89 Budget 2017 Udgifter
Løn
Indtægter
16.362.300
Befordringsgodtgørelse Forsikringer Bygninger og løsøre
Netto 16.362.300
-8.000
-8.000
180.000
180.000
180.000
180.000
2.283.400
2.283.400
Opvarmning
456.800
456.800
El
300.000
300.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger
14.800
14.800
1.291.500
1.291.500
220.300
220.300
382.700
382.700
382.700
382.700
-192.100
-192.100
-192.100
-192.100
3104000002
3.649.100
3.649.100
032205
3.649.100
3.649.100
3.553.500
3.553.500
3.511.400
3.511.400
42.800
42.800
-700
-700
132.500
132.500
132.500
132.500
-36.900
-36.900
-36.900
-36.900
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole
3105000001
6.512.100
6.512.100
Folkeskoler
032201
6.512.100
6.512.100
5.918.600
5.918.600
5.923.300
5.923.300
-4.900
-4.900
Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand
200
200
32.000
32.000
32.000
32.000
490.200
490.200
264.000
264.000
55.600
55.600
7.900
7.900
Skatter og afgifter
54.100
54.100
Rengøring
34.700
34.700
Udenomsarealer
73.900
73.900
137.200
137.200
137.200
137.200
-65.900
-65.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
-65.900
-65.900
3105000002
1.336.300
1.336.300
032205
1.336.300
1.336.300
1.302.400
1.302.400
1.285.300
1.285.300
Kurser og uddannelse
18.800
18.800
Befordringsgodtgørelse
-1.700
-1.700
47.400
47.400
Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole
3106000001
47.400
47.400
-13.500
-13.500
-13.500
-13.500
35.040.300
35.040.300
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
90 Budget 2017 Udgifter
Folkeskoler
032201
Indtægter
Netto
35.040.300
35.040.300
30.888.100
30.888.100
30.873.500
30.873.500
Honorar og vederlag
14.200
14.200
Befordringsgodtgørelse
-1.100
-1.100
Øvrige personaleudgifter
1.500
1.500
83.000
83.000
Personale Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
83.000
83.000
3.657.800
3.657.800
1.033.300
1.033.300
400.300
400.300
64.800
64.800
187.100
187.100
1.833.400
1.833.400
138.900
138.900
765.500
765.500
765.500
765.500
-354.100
-354.100
-354.100
-354.100
3106000002
3.157.400
3.157.400
032205
3.157.400
3.157.400
3.077.600
3.077.600
3.026.400
3.026.400
Kurser og uddannelse
47.800
47.800
Befordringsgodtgørelse
-1.100
-1.100
Øvrige personaleudgifter
4.500
4.500
111.700
111.700
111.700
111.700
-31.900
-31.900
Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
-31.900
-31.900
3106000004
13.937.900
13.937.900
032208
13.937.900
13.937.900
13.937.900
13.937.900
13.943.300
13.943.300
Personale Løn Befordringsgodtgørelse Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
-5.400
-5.400
3106000005
2.971.800
2.971.800
032208
2.971.800
2.971.800
2.971.800
2.971.800
2.973.500
2.973.500
-1.700
-1.700
3108000001
7.944.400
7.944.400
032201
7.944.400
7.944.400
7.313.900
7.313.900
7.312.500
7.312.500
1.200
1.200
Personale Løn Befordringsgodtgørelse Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter
200
200
24.900
24.900
24.900
24.900
522.400
522.400
262.200
262.200
El
94.700
94.700
Vand
16.400
16.400
Skatter og afgifter
56.200
56.200
Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
91 Budget 2017 Udgifter
Husleje og leje af grunde
Indtægter
Netto
-14.400
-14.400
Rengøring
31.900
31.900
Udenomsarealer
75.400
75.400
163.500
163.500
163.500
163.500
-80.300
-80.300
-80.300
-80.300
3108000002
1.287.700
1.287.700
032205
1.287.700
1.287.700
1.256.300
1.256.300
1.234.500
1.234.500
22.300
22.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler
-500
-500
44.400
44.400
44.400
44.400
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
3109000001
30.753.700
30.753.700
032201
30.753.700
30.753.700
25.232.700
25.232.700
Personale Løn
25.221.900
25.221.900
Befordringsgodtgørelse
9.300
9.300
Øvrige personaleudgifter
1.500
1.500
124.900
124.900
Forsikringer Bygninger og løsøre
124.900
124.900
5.007.700
5.007.700
Opvarmning
553.500
553.500
El
302.100
302.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler
1.070.900
1.070.900
146.200
146.200
2.764.700
2.764.700
699.200
699.200 699.200
-310.800
-310.800
-310.800
-310.800
3109000002
2.576.700
2.576.700
032205
2.576.700
2.576.700
2.516.900
2.516.900
2.443.500
2.443.500
67.400
67.400
Budgetpuljer og overført over/underskud
Skolefritidsordninger
32.800 137.500
699.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud
SFO Skovbakkeskolen
32.800 137.500
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse
-400
-400
Øvrige personaleudgifter
6.400
6.400
85.800
85.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl. Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
85.800
85.800
-26.000
-26.000
-26.000
-26.000
3109000003
3.098.800
3.098.800
032201
3.098.800
3.098.800
3.075.300
3.075.300
3.076.400
3.076.400
-1.100
-1.100
23.500
23.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
92 Budget 2017 Udgifter
Undervisningsmidler 10. Klasse Center Folkeskoler
23.500
3.209.600
3.209.600
032201
3.209.600
3.209.600
2.926.100
2.926.100
2.928.500
2.928.500
Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Folkeskoler
Netto
3111000001
Personale
E-Klassen og U-gruppen
Indtægter
23.500
-2.400
-2.400
315.900
315.900
315.900
315.900
-32.400
-32.400
-32.400
-32.400
3111000002
1.756.100
1.756.100
032201
1.756.100
1.756.100
1.649.000
1.649.000
1.657.800
1.657.800
Personale Løn Befordringsgodtgørelse
-8.800
-8.800
68.000
68.000
Opvarmning
19.900
19.900
El
11.700
11.700
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
1.000
1.000
35.400
35.400
59.200
59.200
51.200
51.200
8.000
8.000
-20.100
-20.100
-20.100
-20.100
Skolebiblioteker
3112000001
662.700
-8.100
654.600
Folkeskoler
032201
662.700
-8.100
654.600
Personale
45.800
Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
6.200
6.200
39.600
39.600
619.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
45.800
-8.100
517.300
611.300 517.300
Undervisningsmidler
83.000
Øvrige udgifter og indtægter
19.100
Møder, rejser og repræsentation
2.900
2.900
2.900
2.900
4.300
4.300
Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning
-9.700 2.080.000
032214
2.080.000
2.080.000
316.300
316.300
324.100
324.100
-7.800
-7.800
1.825.600
1.825.600
1.825.600
1.825.600
-61.900
-61.900
-61.900
-61.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Børnepasning
Løn
4.300 -9.700
-9.700
Befordringsgodtgørelse
Personale
4.300 -9.700
2.080.000
Løn
Fælles formål
11.000
3113000001
Personale
Fælles børnepasning før skole, Egest.
83.000 -8.100
96.753.700
-19.889.800
76.863.900
3201000001
31.086.450
-19.834.600
11.251.850
052510
11.162.400
-743.100
10.419.300
1.610.800
1.610.800
1.559.500
1.559.500
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
93 Budget 2017 Udgifter
Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
Betaling til/fra andre off. myndigheder
51.300 104.000
104.000
104.000
7.743.100
7.743.100
-212.300
1.141.300
1.353.600
-212.300
1.141.300
-530.800
-530.800
-530.800
-530.800
Brugerbetalinger 350.900
Budgetpuljer og overført over/underskud 052511
6.029.500
Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud 052514
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Budgetpuljer og overført over/underskud 052519
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m. 052821
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
5.182.200 5.182.200
453.950
-12.879.300
-12.879.300
-923.750
-923.750
-923.750
-923.750
12.663.500
12.663.500
12.663.500
12.663.500
12.663.500
12.663.500
777.100
777.100
777.100
777.100
052511
2.050.500
2.050.500
2.074.500
2.074.500
2.045.800
2.045.800
13.300
13.300
Budgetpuljer og overført over/underskud
15.400
15.400
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
3202000003
16.763.900
16.763.900
052511
16.763.900
16.763.900
16.744.600
16.744.600
16.657.500
16.657.500
87.100
87.100
188.600
188.600
Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Øvrige personaleudgifter
-12.879.300
777.100
Befordringsgodtgørelse
Kurser og uddannelse
1.377.700 -12.879.300
2.050.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Personale
1.377.700
2.050.500
Kurser og uddannelse
Dagpleje
-12.425.350
3202000002
Løn
Dagplejens gæstehus
-12.879.300
777.100
Personale
Dagpleje
-6.212.200
5.182.200
Brugerbetalinger
Dagpleje - øvrige
-6.212.200
1.377.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Dagpleje
-6.212.200
5.182.200
Brugerbetalinger
Dagpleje tilsynsførende
847.300 -6.212.200
1.377.700
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
-182.700 847.300
847.300
Brugerbetalinger
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
350.900 -6.212.200
847.300
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr
350.900
350.900
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
7.743.100
1.353.600
Brugerbetalinger
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Netto
104.000
7.743.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Dagpleje
Indtægter
51.300
188.600
188.600
-169.300
-169.300
-169.300
-169.300
3202000004
271.150
-55.200
215.950
052511
271.150
-55.200
215.950
5.900
-55.200
-49.300
5.900
5.900 -55.200
-55.200
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
94 Budget 2017 Udgifter
Forsikringer
Indtægter
2.150
Bygninger og løsøre
Netto 2.150
2.150
2.150
243.500
243.500
Opvarmning
40.200
40.200
El
16.100
16.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Renovation
8.700
8.700
122.300
122.300
56.200
56.200
21.800
21.800
Beskæftigelsesmaterialer
11.800
11.800
Øvrige udgifter og indtægter
10.000
10.000
-2.200
-2.200
Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Gylling Dagpleje
-2.200
-2.200
3102000005
78.400
78.400
052511
78.400
78.400
79.400
79.400
69.500
69.500
Personale Løn Kurser og uddannelse
9.900
9.900
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
3103000008
15.700
15.700
052511
15.700
15.700
15.900
15.900
13.900
13.900
2.000
2.000
-200
-200
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Hou Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Hundslund Dagpleje
-200
-200
3105000004
31.400
31.400
052511
31.400
31.400
31.800
31.800
27.800
27.800
4.000
4.000
-400
-400
Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagplejen Saksild Dagpleje
-400
-400
3108000005
62.700
62.700
052511
62.700
62.700
63.500
63.500
55.600
55.600
7.900
7.900
-800
-800
-800
-800
3102000003
2.214.300
2.214.300
052514
2.214.300
2.214.300
2.000.000
2.000.000
1.959.600
1.959.600
40.400
40.400
14.300
14.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Gylling Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre
14.300
14.300
165.300
165.300
Opvarmning
67.400
67.400
El
30.200
30.200
Renovation
7.200
7.200
Vand
4.500
4.500
56.000
56.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Udenomsarealer
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
95 Budget 2017 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
57.500
Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Tunø Børnehus Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
57.500
57.500
57.500
-22.800
-22.800
-22.800
-22.800
412.600
412.600
052514
412.600
412.600
401.700
401.700
401.700
401.700
15.100
15.100
Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
5.000
5.000
10.100
10.100
-4.200
-4.200
-4.200
-4.200
3103000007
2.911.500
2.911.500
052514
2.911.500
2.911.500
2.693.700
2.693.700
2.661.700
2.661.700
32.000
32.000
13.100
13.100
Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
Netto
3103000006
Personale
Hou børnehave
Indtægter
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
2.000
2.000
11.100
11.100
145.300
145.300
Opvarmning
52.700
52.700
El
24.500
24.500
Vand
5.000
5.000
Skatter og afgifter
7.300
7.300
Udenomsarealer
55.800
55.800
89.500
89.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehaven Solstrålen Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
89.500
89.500
-30.100
-30.100
-30.100
-30.100
3105000003
2.448.600
2.448.600
052514
2.448.600
2.448.600
2.257.600
2.257.600
2.219.800
2.219.800
37.800
37.800
14.300
14.300
14.300
14.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer
135.800
135.800
Opvarmning
42.800
42.800
El
24.700
24.700
4.300
4.300
64.000
64.000
66.100
66.100
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Saksild Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse
66.100
66.100
-25.200
-25.200
-25.200
-25.200
3108000003
2.110.500
2.110.500
052514
2.110.500
2.110.500
1.948.900
1.948.900
1.897.900
1.897.900
51.000
51.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
96 Budget 2017 Udgifter
Forsikringer
4.100
Bygninger og løsøre
Indtægter
Netto 4.100
4.100
4.100
125.900
125.900
Opvarmning
28.900
28.900
El
37.400
37.400
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Krible Krable huset Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
3.200
3.200
56.400
56.400
53.300
53.300
53.300
53.300
-21.700
-21.700
-21.700
-21.700
3204030001
5.191.100
5.191.100
052514
5.191.100
5.191.100
4.843.700
4.843.700
4.786.100
4.786.100
57.600
57.600
19.600
19.600
15.100
15.100
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
4.500
4.500
212.200
212.200
Opvarmning
63.100
63.100
El
56.000
56.000
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Renovation Vand
1.300
1.300
20.000
20.000
Skatter og afgifter
8.900
8.900
Udenomsarealer
61.200
61.200
Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Egholmgård Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart
1.700
1.700
169.300
169.300
169.300
169.300
-53.700
-53.700
-53.700
-53.700
3204071001
10.028.100
10.028.100
052514
10.028.100
10.028.100
9.226.800
9.226.800
9.134.800
9.134.800
92.000
92.000
Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
72.100
72.100
Arbejdsskade
12.300
12.300
Bygninger og løsøre
59.800
59.800
311.200
311.200
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
103.400
103.400
El
85.500
85.500
Vand
10.000
10.000
112.300
112.300
Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
520.800
520.800
Beskæftigelsesmaterialer
313.300
313.300
Øvrige udgifter og indtægter
207.500
207.500
-102.800
-102.800
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Børnehuset Vennelund Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn
-102.800
-102.800
3204080001
11.100.800
11.100.800
052514
11.100.800
11.100.800
10.457.500
10.457.500
10.341.000
10.341.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
97 Budget 2017 Udgifter
Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre
Indtægter
Netto
116.500
116.500
34.400
34.400
32.400
32.400
2.000
2.000
343.900
343.900
Opvarmning
90.700
90.700
El
89.500
89.500
Renovation
24.500
24.500
Vand
26.300
26.300
112.900
112.900
355.000
355.000
355.000
355.000
26.500
26.500
Bygninger, grunde og udenomsarealer
Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
26.500
26.500
-116.500
-116.500
-116.500
-116.500
3205300001
9.976.000
9.976.000
052514
9.976.000
9.976.000
9.226.900
9.226.900
9.117.900
9.117.900
109.000
109.000
12.800
12.800
Arbejdsskade
5.600
5.600
Bygninger og løsøre
7.200
7.200
497.600
497.600
108.600
108.600
El
80.000
80.000
Renovation
16.400
16.400
Vand
30.500
30.500
164.300
164.300
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer
Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Personale
97.800 301.200
301.200
301.200
40.900
40.900
40.900
40.900
-103.400
-103.400
-103.400
Børne- og familiecenter PPR inkl. tale-, høre- og to-sprogskons.
97.800 301.200
-103.400
90.131.300
-6.486.900
83.644.400
3901010001
7.931.500
-1.380.200
6.551.300
032204
7.931.500
-1.380.200
6.551.300
6.160.200
6.160.200
5.751.800
5.751.800
Kurser og uddannelse
199.100
199.100
Befordringsgodtgørelse
126.100
126.100
Øvrige personaleudgifter
83.200
83.200
-41.600
-41.600
-41.600
-41.600
Løn
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer
941.900
941.900
Opvarmning
156.300
156.300
Husleje og leje af grunde
509.900
509.900
Rengøring
275.700
275.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
609.800
609.800
Drift af IT-systemer
401.100
401.100
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
102.000
102.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
98 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Undervisningsmidler
38.700
38.700
Beskæftigelsesmaterialer
68.000
68.000
93.600
93.600
Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter
15.400
15.400
152.200
152.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder Fælles - BFC Det specialiserede børneområde
-1.380.200
-1.380.200
3901010002
5.112.100
5.112.100
064558
5.112.100
5.112.100
5.112.100
5.112.100
5.090.800
5.090.800
Personale Løn Kurser og uddannelse
21.300
21.300
3901010003
2.432.200
2.432.200
046289
2.432.200
2.432.200
2.394.200
2.394.200
2.290.400
2.290.400
Kurser og uddannelse
36.400
36.400
Befordringsgodtgørelse
67.400
67.400
17.200
17.200
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
17.200
17.200
Rådgivning, konsulentydelser og revision
20.800
20.800
3901010004
8.890.600
8.890.600
064558
8.890.600
8.890.600
8.844.000
8.844.000
8.713.900
8.713.900
Kurser og uddannelse
48.600
48.600
Befordringsgodtgørelse
81.500
81.500
5.000
5.000
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
5.000
5.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision
31.200
31.200
Møder, rejser og repræsentation
10.400
10.400
3901010005
588.600
588.600
052516
588.600
588.600
550.300
550.300
532.100
532.100
18.200
18.200
38.300
38.300
38.300
38.300
3901010007
4.238.700
4.238.700
052821
4.238.700
4.238.700
4.006.900
4.006.900
3.807.200
3.807.200
Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Myndighed BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Bygninger, grunde og udenomsarealer
41.000
41.000
154.300
154.300
184.100
184.100
Opvarmning
20.700
20.700
El
20.700
20.700
Vand
10.400
10.400
Skatter og afgifter
15.400
15.400
Rengøring
63.100
63.100
Udenomsarealer
53.800
53.800
5.300
5.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Budgetregulering
3901010009
5.300
5.300
46.800
46.800
-2.903.100
-2.903.100
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
99 Budget 2017 Udgifter
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
032204
Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler
3.332.300
-2.361.600
970.700
032201
3.332.300
-2.361.600
970.700
212.700
3901020002 032207
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder 032208
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
032216
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
033046
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter SFO
032205
Personale Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
212.700
3.119.600
-2.361.600
758.000
7.383.500
-1.310.000
6.073.500
519.900
519.900
519.900
519.900
519.900
519.900
6.567.800
-1.310.000
5.257.800
5.677.000
-1.310.000
4.367.000
5.677.000
-1.310.000
4.367.000
890.800
890.800
890.800
890.800
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
51.000
244.800
244.800
244.800
244.800
244.800 3901020003
Skolefritidsordninger
212.700
212.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud
-2.903.100
3901020001
Løn
Specialundervisning i regionale tilbud
Netto -2.903.100
-2.903.100
Personale
Underv.specialskoler
Indtægter
-2.903.100
032208
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.734.700
244.800 -77.700
1.657.000
779.900
779.900
100.000
100.000
100.000
100.000
679.900
679.900
679.900
679.900
954.800
-77.700
877.100
877.100
-77.700
799.400
Betaling til/fra andre off. myndigheder
877.100
-77.700
799.400
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
77.700
77.700
77.700
77.700
3901020005
347.900
347.900
032208
347.900
347.900
347.900
347.900
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Underv. Intern Skole private opholdssted Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Transport - specialskoler Befordring af elever i grundskolen
347.900
347.900
3901020006
2.129.300
2.129.300
032206
2.129.300
2.129.300
2.129.300
2.129.300
2.129.300
2.129.300
3901030001
2.928.700
2.928.700
052510
2.202.800
2.202.800
15.300
15.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere Børnepasning Fælles formål Personale Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber
052825
Betaling til/fra andre off. myndigheder SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. Indtægter fra den centrale refusionsordning
3901040001
15.300
15.300
2.187.500
2.187.500
725.900
725.900
725.900
725.900
36.970.700
052207
Statsrefusion Opholdssteder mv. for børn
052820
2.279.000
-1.357.400
35.613.300
-998.400
-998.400
-998.400
-998.400
-359.000
1.920.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
100 Budget 2017 Udgifter
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
120.000
Beskæftigelsesmaterialer
Indtægter
Netto
-300.000
-180.000
-300.000
-300.000
Øvrige udgifter og indtægter
120.000
120.000
Indkomstoverførsler til personer
600.000
600.000
Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder
600.000
600.000
1.559.000
1.559.000
Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
-59.000 052821
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Betaling til/fra andre off. myndigheder Plejefamilier
052822
Personale Løn Indkomstoverførsler til personer Indkomstoverførsler, ikke skattepligtige Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge
052824
Betaling til/fra andre off. myndigheder Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
053540
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Serviceloven private opholdssteder Opholdssteder mv. for børn
3.129.100
5.205.800
5.205.800
10.769.800
10.769.800
4.959.800
4.959.800
4.959.800
4.959.800
2.150.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
3.160.000
3.160.000
3.160.000
3.160.000
8.593.300
500.000 0
8.593.300
8.593.300
8.593.300
8.593.300
8.593.300
948.300
948.300
948.300
948.300
300.000
300.000
300.000
300.000
4.407.000
4.407.000
4.407.000
4.407.000
4.407.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000
1.302.200
1.302.200
1.302.200
1.302.200
1.302.200
1.302.200
204.400
204.400
052821
052823
053540
204.400
Sundhed
Kurser og uddannelse
3.129.100
3.129.100
4.407.000
Rådgivning, konsulentydelser og revision
Løn
3.129.100
052820
Opholdsbetaling
Personale
243.600
300.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Kommunal tandpleje
243.600
243.600
9.013.600
Opholdsbetaling
Tandpleje
5.501.800
243.600
9.013.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.501.800
5.501.800
3901040002
Opholdsbetaling
Døgninstitutioner for børn og unge
14.080.300
5.501.800
300.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
14.080.300
500.000 052823
-59.000
204.400
9.411.500
-230.100
9.181.400
3601000001
9.411.500
-230.100
9.181.400
046285
9.411.500
-230.100
9.181.400
6.901.100
6.901.100
6.692.900
6.692.900
106.500
106.500
Befordringsgodtgørelse
9.400
9.400
Øvrige personaleudgifter
92.300
92.300
-8.400
-8.400
-8.400
-8.400
552.700
552.700
Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer
Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter
101 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Opvarmning
51.500
51.500
El
66.200
66.200
4.000
4.000
Husleje og leje af grunde
308.100
308.100
Rengøring
122.900
122.900
Leasingudgifter
558.900
558.900
Leasing, biler
16.700
16.700
Vand
Leasing, øvrige udg. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
542.200 1.232.100
1.196.000
61.400
61.400
981.000
981.000
Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer
542.200 -36.100
-36.100
-36.100
53.200
53.200
Pleje, sygeartikler og medicin
118.600
118.600
Øvrige udgifter og indtægter
17.900
Administrationsudgifter Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder
83.800 30.700
5.200
47.900
-11.100
36.800
184.100
-40.300
143.800
184.100
Brugerbetalinger
Budgetpuljer og overført over/underskud
72.700 30.700
5.200
Brugerbetalinger
Budgetpuljer og overførte over/underskud
17.900 -11.100
-40.300
143.800
-142.600
-142.600
-142.600
-142.600
-92.800
-92.800
-92.800
-92.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
102 Budget 2017 Udgifter
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål
407.638.200 227.700 227.700
227.700
227.700
227.700
227.700
213.552.600 5510040001 046290
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Ældreboliger Ældreboliger
053230
917.700 917.700
455.900
455.900 -962.500
-662.800
299.700
-962.500
-662.800
-962.500
-962.500
2.799.200
-5.300
2.793.900
053232
2.799.200
-5.300
2.793.900
45.100
-5.300
39.800
2.754.100
2.754.100
5610200101
-500
-500
053232
-500
-500
Kørsel Frit valg Distrikt 2 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-500
-500
5610200104
-7.200
-7.200
053232
-7.200
-7.200
-7.200
-7.200
5610200106
-1.300
-1.300
053232
-1.300
-1.300
Kørsel Frit valg Distrikt 4 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kørsel Stenslundcentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-1.300 1.234.700
-662.000
572.700
053232
1.234.700
-662.000
572.700
554.000
Bygningsdrift iøvrigt Fødevarer og forplejning af brugere
554.000
52.300
52.300
635.100
635.100
Brugerbetalinger
-662.000
Budgetpuljer og overført over/underskud
-5.800
Kørsel Ældreboliger
-1.300
5610200202
Løn
Bronzealdervej
299.700
5610050001
Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
461.800
299.700
299.700
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fælles udgifter frit-valg
198.054.400
917.700 461.800
5610010001
Bygningsdrift iøvrigt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
227.700
-15.498.200
917.700
Husleje og leje af grunde Fælles udg. Og indt.
369.960.800 227.700
057299
Ældreområdet Andre sundhedsudgifter
-37.677.400
Netto
5410000000
Tilskud til haller, foreninger m.m. Andre sundhedsudgifter
Indtægter
-662.000 -5.800
-900
-900
5610200203
1.543.300
-4.860.000
-3.316.700
053230
1.499.800
-4.860.000
-3.360.200
-4.860.000
-3.833.600
Forsikringer
22.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
1.026.400
El
22.100
126.800
126.800
Renovation
82.600
82.600
Vand
27.500
27.500
Husleje og leje af grunde
-4.860.000
-4.860.000
Rengøring
511.900
511.900
Bygningsdrift iøvrigt
277.600
277.600
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
336.800
336.800
Rådgivning, konsulentydelser og revision
114.500
114.500
43.500
43.500
Fødevarer og forplejning af brugere
51.400
51.400
Kørsel
-7.900
-7.900
5610200301
3.974.400
3.974.400
053232
3.974.400
3.974.400
5.001.700
5.001.700
4.917.100
4.917.100
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn Befordringsgodtgørelse Forsikringer
053232
84.600
84.600
142.600
142.600
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
103
Budgetpuljer og overførte over/underskud Elever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-1.169.900
-1.169.900
5610200303
2.214.200
2.214.200
053232
2.214.200
2.214.200
2.265.800
2.265.800
Personale Løn Dagpengerefusion Befordringsgodtgørelse
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
23.200 -22.700
5610200304
1.422.800
1.422.800
053232
1.422.800
1.422.800
313.000
313.000
Budgetpuljer og overført over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
1.109.800
1.109.800
5610200305
-6.700
-6.700
053232
-6.700
-6.700
-6.700
-6.700
5610200307
-3.600
-3.600
053232
-3.600
-3.600
Kørsel Distriktsterapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kørsel Kort-tids pladser, Ålykkecentret Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-3.600
-3.600
5610200308
6.901.800
6.901.800
053232
6.901.800
6.901.800
6.971.800
6.971.800
Løn Kørsel
-300
-300
-69.700
-69.700
5610200309
1.949.300
1.949.300
053232
1.949.300
1.949.300
1.969.700
1.969.700
-700
-700
Budgetpuljer og overført over/underskud Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Løn Kørsel Budgetpuljer og overført over/underskud Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede
-19.700
-19.700
5610200401
2.773.500
2.773.500
053233
2.773.500
2.773.500
2.634.800
2.634.800
2.613.600
2.613.600
Personale Løn Kørsel Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fællesudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer
-3.159.600
23.200
Løn Vikarkorps
5.373.300
-3.159.600 -22.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud Sygeplejersker
5.373.300
-400
-400
4.800
4.800
16.800
16.800
166.700
166.700
7.300
7.300
52.800
52.800
106.600
106.600
-28.000
-28.000
5610200601
6.152.200
-107.200
6.045.000
053232
6.213.300
-107.200
6.106.100
1.423.200
1.423.200
102.200
102.200
1.339.500
1.339.500
Opvarmning
406.800
406.800
El
406.800
406.800
Renovation
76.700
76.700
134.900
134.900
Skatter og afgifter
10.200
10.200
Udenomsarealer
25.200
25.200
278.900
278.900
Vand
Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer
766.600
766.600
2.401.200
2.401.200
1.226.400
1.226.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
176.200
176.200
Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000
146.000
146.000
Fødevarer og forplejning af brugere
128.700
128.700
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
104
Pleje, sygeartikler og medicin
380.600
380.600
Transport af brugere og til brugere
-52.100
-52.100
Øvrige udgifter og indtægter
395.400
395.400
Møder, rejser og repræsentation
30.700
30.700
358.400
358.400
Annoncering (bl.a. personale)
26.400
26.400
Porto
25.600
25.600
Papir og fotokopiering
51.100
51.100
255.300
255.300
Administrationsudgifter
Øvrige administrationsudgifter Brugerbetalinger
-107.200
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-107.200
-208.500
-208.500
-61.100
-61.100
-61.100
-61.100
5610200701
75.000
75.000
053234
75.000
75.000
51.000
51.000
El
25.600
25.600
Skatter og afgifter
23.200
23.200
2.200
2.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
12.400
12.400
Administrationsudgifter
12.400
12.400
Plejehjem og beskyttede boliger
053234
Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger Bygninger, grunde og udenomsarealer
Rengøring
Budgetpuljer og overførte over/underskud Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
-800
-800
5610200800
1.343.000
1.343.000
046282
1.343.000
1.343.000
18.700
18.700
Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter
5.400
5.400
-8.300
-8.300
21.600
21.600
Husleje og leje af grunde
492.300
492.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
315.000
315.000
275.000
275.000
Betaling fra egne institutioner Budgetpuljer og overførte over/underskud Hjemtagelse af hjerterehabilitering Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
60.495.600
-819.000
59.676.600
60.495.600
-819.000
59.676.600
96.700 741.200
Budgetpuljer og overførte over/underskud
66.289.100
66.289.100
053232
66.289.100
66.289.100
5.383.900
5.383.900
44.900
44.900
60.860.300
60.860.300
5610300301
16.968.200
16.968.200
053232
16.968.200
16.968.200
12.892.800
12.892.800
4.075.400
4.075.400
5610300401
2.272.000
2.272.000
053232
2.272.000
2.272.000
Løn Budgetpuljer og overførte over/underskud Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
2.272.000
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
-1.800.000
-1.800.000
053232
-1.800.000
-1.800.000
-1.800.000
-1.800.000
5610300601
5.226.000
5.226.000
046282
5.226.000
5.226.000
4.887.600
4.887.600
Løn Transport af brugere og til brugere Betaling ophold andre kommuner
2.272.000
5610300501
Brugerbetalinger Genoptræning
-77.800
5610300201
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Madservice
-819.000
59.657.700
Pleje, sygeartikler og medicin
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
96.700
59.657.700
Løn
Sygepleje
250.000
053232
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
-8.000
250.000 5610300101
Rengøring
Plejehjemspladser
-8.000
338.400 5610301001
4.260.200
338.400 -5.883.300
-1.623.100
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
105 053232
4.260.200
-5.883.300
4.260.200
-5.883.300
-1.623.100
5610303001
13.792.700
-398.900
13.393.800
053235
13.792.700
-398.900
13.393.800
-398.900
10.503.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Pleje, sygeartikler og medicin
2.825.200
Øvrige udgifter og indtægter
10.902.200
Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)
-1.623.100
2.825.200
65.300
65.300
5610305001
1.265.900
1.265.900
053237
1.265.900
1.265.900
1.265.900
1.265.900
5610305501
1.395.600
1.395.600
053540
1.395.600
1.395.600
860.500
860.500
845.000
845.000
Kurser og uddannelse
4.000
4.000
Befordringsgodtgørelse
3.000
3.000
Øvrige personaleudgifter
8.500
8.500
Rengøring
27.800
27.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
31.100
31.100
Rådgivning, konsulentydelser og revision
37.300
37.300
Administrationsudgifter
35.500
35.500
403.400
403.400
5610306001
7.282.300
7.282.300
064551
7.282.300
7.282.300
8.004.200
8.004.200
7.840.700
7.840.700
Kurser og uddannelse
94.900
94.900
Befordringsgodtgørelse
26.400
26.400
Øvrige personaleudgifter
42.200
42.200
Pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Løn Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Løn
Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, Visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Løn
Leasingudgifter Drift af IT-systemer Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
78.200
78.200
728.300
728.300
47.800
47.800
174.700
174.700
-1.750.900
-1.750.900
5610307001
723.500
723.500
064550
723.500
723.500
723.500
723.500
Opvarmning
37.300
37.300
El
48.100
48.100
VitaPark Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
3.000
3.000
15.100
15.100
Husleje og leje af grunde
514.100
514.100
Rengøring
105.900
105.900
Skatter og afgifter
Voksne handicappede Borgerservice Ungdomsudd. for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
51.301.900 568.800
033046
568.800
568.800
568.800
568.800
568.800
568.800
5431100000
504.800
504.800
032217
504.800
504.800
Betaling til/fra andre off. myndigheder Pleje og omsorg af ældre og handicappede
87.867.000
-20.459.500
568.800
Øvrige udgifter og indtægter Specialpædagogisk bistand til voksne
-22.116.400
71.761.400 5431000000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Specialpædagogisk bistand til voksne
109.983.400
504.800
504.800
5431500000
7.225.100
-53.000
7.172.100
053232
7.225.100
-53.000
7.172.100
3.103.300
3.103.300
3.103.300
3.103.300
5.171.800
5.171.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
106
Øvrige udgifter og indtægter
5.171.800
Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Forebyg. indsats for ældre og handicap. Forebyggende indsats for ældre og handicappede
-1.050.000 -959.700
1.828.900
053233
2.788.600
-959.700
1.828.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter
291.600
291.600
291.600
291.600
582.900
582.900
582.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
1.923.200
Brugerbetalinger Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10
-9.100
053233
2.655.900
2.655.900
2.655.900
2.655.900
2.655.900
2.655.900
5431700000
50.000
50.000
053540
50.000
50.000
50.000
50.000
5431800000
1.400.000
-700.000
700.000
053842
1.400.000
-700.000
700.000
1.400.000
Statsrefusion Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund
2.026.000
-70.000
1.956.000
2.026.000
-70.000
1.956.000
2.026.000
-70.000
1.956.000
5431900001
288.000
288.000
053844
288.000
288.000
288.000
288.000
288.000
288.000
Opholdsbetaling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
5432000000
1.530.700
-48.000
1.482.700
053845
1.530.700
-48.000
1.482.700
1.530.700
-18.000
1.512.700
-30.000
-30.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Privat narkobehandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh
5432010000
720.000
720.000
053845
720.000
720.000
720.000
720.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service Indtægter fra den centrale refusionsordning
720.000 5432100000
25.407.300
052207
Statsrefusion Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
053850
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
25.407.300
Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
-651.300
-3.498.000
21.909.300 786.000 786.000
25.211.500
25.211.500 -3.498.000
-3.498.000 -590.200
6.439.500
-1.298.700
5.140.800
053850
6.439.500
-1.298.700
5.140.800
6.439.500
-792.100
5.647.400
6.439.500
Brugerbetalinger 5432200000
9.393.100
052207
Statsrefusion Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
-651.300
-651.300
5432110000
Opholdsbetaling
Indtægter fra den centrale refusionsordning
-651.300
-590.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Botilbud til midlert. oph., Soc.Service
21.258.000
786.000
Statsrefusion
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
720.000 -4.149.300
786.000
Øvrige udgifter og indtægter
Private botilbud for længerevar. ophold
-700.000
053844
Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.
1.400.000 -700.000
5431900000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Private Alkohol-/beh.hj. for alkoholskad
-55.000 2.655.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.
-55.000 -9.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Botilbud for personer m. soc. Problemer
1.018.500
2.655.900
Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
582.900 -904.700
5431610000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
-1.050.000
2.788.600
Løn
Forebyggende indsats for ældre og handicappede
-53.000
5431600000
Personale
Privat forebyg. indsats for ældre og han
5.171.800 -53.000
053852
9.393.100
6.439.500 -506.600
-506.600
-67.500
9.325.600
-41.400
-41.400
-41.400
-41.400
-26.100
9.367.000
x
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
107
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder
52.000
52.000
52.000
52.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6.084.400
6.084.400
Brugerbetalinger
-26.100
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Andre priv. opholds. Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
3.206.700 5432210001
4.651.000
-997.900
3.653.100
053852
4.651.000
-997.900
3.653.100
Betaling til/fra andre off. myndigheder Opholdsbetaling
4.805.800
4.805.800
4.805.800
4.805.800
Statsrefusion
-927.900
Brugerbetalinger
-70.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud Støtte- og kontaktperson for sindslid. Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
5432300000
143.600
143.600
053853
143.600
143.600
100.900
100.900
100.900
100.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder
42.700 630.600
-62.300
568.300
053853
630.600
-62.300
568.300
Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter
315.000
315.000
315.000
315.000
219.700
219.700
219.700
Betaling til/fra andre off. myndigheder
95.900
Statsrefusion
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
48.600
-15.000
-15.000
33.600
33.600
053853
33.600
33.600
33.600
33.600
Løn Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
219.700 -47.300
5432300002
Personale Beskyttet beskæftigelse
42.700
5432300001
Personale
Kontaktpersonordning for døvblinde
-70.000 -154.800
Øvrige udgifter og indtægter
Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)
-927.900
-154.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne
-26.100 3.206.700
33.600
33.600
5432400000
-937.700
-937.700
053858
-937.700
-937.700
75.200
75.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere
75.200
75.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
391.700
391.700
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
-1.404.600
-1.404.600
5432500000
4.192.000
-163.400
4.028.600
053859
4.192.000
-163.400
4.028.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
128.200
128.200
Transport af brugere og til brugere
128.200
128.200
Betaling til/fra andre off. myndigheder
4.063.800
4.063.800
Statsrefusion Tornsbjerggård og Hadruplund Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
-163.400
-163.400
5432510000
1.308.000
-167.600
1.140.400
053859
1.308.000
-167.600
1.140.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
1.308.000
Øvrige udgifter og indtægter
1.308.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder Andre private Aktivitets- og samværstilb Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder
-167.600
5432510001
409.500
409.500
053859
409.500
409.500
409.500
409.500
Øvrige udgifter og indtægter Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
1.308.000 -167.600
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Køb/salg af pladser på fabos
1.308.000
409.500
409.500
5432600000
333.000
-11.722.100
-11.389.100
053850
333.000
-3.518.800
-3.185.800
333.000
333.000
333.000
333.000 -3.518.800
-3.518.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
108 053852
Betaling til/fra andre off. myndigheder Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
053858
Betaling til/fra andre off. myndigheder
Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
-2.668.300
22.902.300
5440100000
6.527.900
-718.400
5.809.500
053850
6.527.900
-718.400
5.809.500
6.379.900
Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud
-39.000
679.400
-718.400
-39.000
-531.400
-531.400 11.421.900
053852
11.421.900
11.421.900
8.945.200
8.945.200
8.945.200
8.945.200
2.552.700
2.552.700
2.552.700
2.552.700
-76.000
-76.000
5440300000
6.380.700
6.380.700
053858
6.380.700
6.380.700
4.861.500
4.861.500
4.861.500
4.861.500
-900
-900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud
Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Ældreboliger
-718.400
11.421.900
Løn
Fabos, boliger Lundevej
6.379.900
679.400
5440200000
Personale
Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
6.379.900
6.379.900
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Beskyttet beskæftigelse, Fabos
-2.668.300
-2.668.300
Løn
Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
-5.535.000
-2.668.300
-1.608.200
Personale
Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos
-5.535.000
-5.535.000
24.510.500
Fabos Botilbud for længerevarende ophold,Fabos
-5.535.000
-900
-900
1.520.100
1.520.100
1.520.100
1.520.100
5440400000
180.000
-889.800
-709.800
053230
180.000
-889.800
-709.800
Personale Løn Forsikringer Bygninger og løsøre
54.800
54.800
54.800
54.800
7.600
7.600
7.600
Bygninger, grunde og udenomsarealer
90.400
7.600 -889.800
-799.400
Opvarmning
21.600
21.600
El
10.800
10.800
Renovation
9.800
9.800
Vand
3.400
Husleje og leje af grunde Rengøring
41.400
Bygningsdrift iøvrigt Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter
Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL Andre sundhedsudgifter
3.400 -889.800
5442100000 046290
Personale Løn
-889.800 41.400
3.400
3.400
27.200
27.200
27.200
27.200
4.377.000
4.377.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
4.177.000
4.177.000
3.710.600
3.710.600
3.689.800
3.689.800
-89.200
-89.200
Kurser og uddannelse
59.900
59.900
Befordringsgodtgørelse
17.800
17.800
Øvrige personaleudgifter
32.300
32.300
-300
-300
Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale Løn Dagpengerefusion
Forsikringer Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning
053233
-300
-300
233.000
233.000
20.500
20.500
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter
109
El Vand Husleje og leje af grunde
10.000
10.000
7.200
7.200
195.300
195.300
Leasingudgifter
58.300
58.300
Leasing, biler
58.300
58.300
236.000
236.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud
Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede
200
200
235.800
235.800
46.800
46.800
46.800
46.800
-107.400
-107.400
5444100000
9.334.500
-48.700
9.285.800
053233
8.807.600
-48.700
8.758.900
Personale
8.843.700
8.843.700
8.700.700
8.700.700
Kurser og uddannelse
83.800
83.800
Befordringsgodtgørelse
25.600
25.600
Øvrige personaleudgifter
33.600
33.600
-35.600
-35.600
-35.600
-35.600
68.200
68.200
Løn
Forsikringer Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde
68.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Pakhuset, beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)
053858
Personale Løn
Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet
Sundhedsfremme og forebyggelse
Andre sundhedsudgifter
-241.700
526.900
526.900
526.900
526.900
76.593.500
76.593.500
75.939.500
75.939.500
654.000
654.000
5510020001
372.300
372.300
046282
372.300
372.300
372.300
372.300
5510030001
200.000
200.000
046288
200.000
200.000
200.000
200.000
5510040001
853.600
853.600
046290
853.600
853.600
426.000
426.000
6.000
6.000
421.600
421.600
5510050001
4.400.200
4.400.200
046284
4.400.200
4.400.200
4.362.900
4.362.900
Pleje, sygeartikler og medicin Budgetpuljer og overførte over/underskud
37.300
Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn Beboelse
-241.700
046281
Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)
Beboelse
39.900
76.593.500
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut
58.200
39.900
76.593.500
Diverse fra Social og Sundhedspuljen
Vederlagsfri fysioterapi
58.200
58.200
5510010001
Budgetpuljer og overførte over/underskud Andre sundhedsudgifter
26.200
58.200
526.900
Betaling til/fra andre off. myndigheder Sundhedsfremme og forebyggelse
-48.700
82.419.600
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
26.200
74.900
82.419.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedl.tr.
-48.700
526.900
Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering
37.300
1.454.900
-62.800
1.392.100
5310000000
120.600
-62.800
57.800
002511
120.600
-62.800
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
120.600
Betaling til/fra andre off. myndigheder Driftssikring af boligbyggeri
68.200
74.900
-62.800 5330000000
670.800
57.800 120.600 -62.800 670.800
Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter Driftssikring af boligbyggeri
110 002518
670.800
670.800
670.800
670.800
5410000000
375.300
375.300
057299
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål
375.300
375.300
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
229.400
229.400
Tilskud til haller, foreninger m.m.
145.900
145.900
5610010001
288.200
288.200
053230
288.200
288.200
230.700
230.700
Ældreboliger Ældreboliger Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud
77.400
77.400
-19.900
-19.900
Beskæftigelsesudvalget Serviceudgifter
111 Budget 2017 Udgifter
Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Beboelse Beboelse
5310000000
2.742.200
2.742.200
002511
2.742.200
2.742.200
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
742.200
742.200
Beskæftigelsesmaterialer, tjenesteydelser Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter, håndværkerydelser
Produktionsskoler
742.200
742.200
5350000000
2.400.000
2.400.000
033044
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
2.400.000
6511001001
200.000
200.000
064553
200.000
200.000
200.000
200.000
5390000000
900.000
900.000
056895
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
900.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Puljer Puljer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Løntilskud til ledige ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelse Personale Løn
Netto
6.242.200 6.242.200
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Andre faglige uddannelser
Indtægter
6.242.200 6.242.200
Økonomiudvalget Serviceudgifter
112 Budget 2017 Udgifter
Økonomiudvalget Redningsberedskab Redningsberedskabet Redningsberedskab
164.409.400 4.000.000
Netto
152.283.200 4.000.000
1800000001
4.000.000
4.000.000
005895
4.000.000
4.000.000
Betaling til/fra andre off. myndigheder
4.000.000
Administration adm.bygninger
Indtægter
-12.126.200
121.917.400
4.000.000
-2.175.600
119.741.800
6501001001
2.015.600
2.015.600
064550
2.015.600
2.015.600
2.015.600
2.015.600
Opvarmning
292.200
292.200
El
226.900
226.900
26.000
26.000
Husleje og leje af grunde
155.000
155.000
Rengøring
847.000
847.000
Udenomsarealer
169.700
169.700
Bygningsdrift iøvrigt
298.800
298.800
Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer
Vand
Administration Rådhus Sekretariat og forvaltninger
6511001001
92.820.300
-1.425.200
91.395.100
064551
54.443.900
-567.600
53.876.300
Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Øvrige forsikringer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
48.477.400
48.477.400
47.447.400
47.447.400
939.600
939.600
90.400
90.400
648.800
648.800
648.800
648.800
1.483.700
Drift af IT-systemer
167.200
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
199.200
Øvrige udgifter og indtægter
1.117.300
Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter
-83.200
1.400.500 167.200 199.200
-83.200
1.034.100
2.579.300
2.579.300
2.579.300
2.579.300
695.000
695.000
695.000
695.000
-761.600
-249.700
-1.011.300
Annoncering (bl.a. personale)
548.900
548.900
Porto
357.700
357.700
Papir og fotokopiering
439.500
Øvrige administrationsudgifter
-2.107.700
Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%
Budgetpuljer og overført over/underskud 064552
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Jobcentre
064553
Personale Løn Honorar og vederlag Miljøbeskyttelse
064555
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Byggesagsbehandling
-2.357.400
-234.700
-234.700
-234.700
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Fælles IT og telefoni
439.500 -249.700
064556
-234.700
1.321.300
1.321.300
1.321.300
1.321.300
19.608.300
19.608.300
19.259.000
19.259.000
19.259.000
19.259.000
349.300
349.300
349.300
349.300
15.077.600
15.077.600
15.077.600
15.077.600
14.873.200
14.873.200
204.400
204.400
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600 -857.600
-857.600
Økonomiudvalget Serviceudgifter
113 Budget 2017 Udgifter
Administrationsudgifter
-857.600
Øvrige administrationsudgifter Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark
-857.600 064559
Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Kantinen Sekretariat og forvaltninger
Indtægter
Netto -857.600 -857.600
3.677.900
3.677.900
3.677.900
3.677.900
3.677.900
3.677.900
6511001003+4
-750.400
-750.400
064551
-750.400
-750.400
-750.400
-750.400
Brugerbetalinger Brugerbetalinger
-750.400
-750.400
Kantine, delvis momsregistreret
6511001005
1.333.900
1.333.900
Sekretariat og forvaltninger
064551
1.333.900
1.333.900
733.700
733.700
733.700
733.700
600.200
600.200
Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter forvaltning uden overf.adgang Sekretariat og forvaltninger
79.700
79.700 13.449.500
064551
3.142.800
3.142.800
2.343.800
2.343.800
Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter 064552
Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud 065272
Tjenestemænd Tjenestemænd, forsikringer og pensioner Budgetpuljer Løn- og barselspuljer
2.202.600
2.202.600
2.202.600
8.104.100
8.104.100
8.104.100
8.104.100
11.344.500
11.344.500
11.344.500
11.344.500
11.344.500
953.600
953.600
953.600
953.600
953.600
953.600
065274
5.673.500
5.673.500
6401000001
106.500
106.500
064240
106.500
106.500
96.300
96.300
96.300
96.300
10.200
10.200
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Budgetpuljer og overført over/underskud
Kurser og uddannelse
2.202.600
2.202.600
11.344.500
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Honorar og vederlag
2.202.600
065270
Kommunale tilskud og overførsler
Personale
799.000
8.104.100
Byråd
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
799.000
799.000
12.298.100
Budgetpuljer og overført over/underskud
Byråd
799.000
12.298.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Fælles formål
718.600 1.625.200
6701000003
Budgetpuljer og overført over/underskud
Fælles formål
718.600 1.625.200
8.104.100
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Interne forsikringspuljer
515.500
13.449.500
Drift af IT-systemer
Tjenestemandspension
5.000
515.500
6701000001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Fælles IT og telefoni
5.000
10.200
10.200
6402000001
4.940.900
4.940.900
064241
4.940.900
4.940.900
3.569.200
3.569.200
3.210.000
3.210.000
223.800
223.800
Befordringsgodtgørelse
22.500
22.500
Øvrige personaleudgifter
112.900
112.900
700.800
700.800
700.800
700.800
65.000
65.000
Tjenestemænd Tjenestemænd, forsikringer og pensioner Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Økonomiudvalget Serviceudgifter
114 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Øvrige udgifter og indtægter
65.000
65.000
Møder, rejser og repræsentation
605.900
605.900
605.900
605.900
6403000001
126.100
126.100
064242
126.100
126.100
98.100
98.100
Løn
14.600
14.600
Honorar og vederlag
69.500
69.500
Kurser og uddannelse
17.600
17.600
Befordringsgodtgørelse
-3.600
-3.600
28.000
28.000
28.000
28.000
Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Personale
Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Folketingsvalg
6404000002
500.000
500.000
Valg m.v.
064243
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Personale Honorar og vederlag
Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne
1.429.400
-4.505.900
-3.076.500
1300000004
1.429.400
-4.505.900
-3.076.500
023540
1.429.400
-4.505.900
-3.076.500
Personale
345.100
Løn
345.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
342.600
El Vand
Rengøring
Øvrige udgifter og indtægter
Sundhed
136.900 13.300
278.500 278.500
278.500
278.500
6040100001
597.700
597.700
046288
597.700
597.700
597.700
597.700
597.700
597.700
2.694.100
2.694.100
6701000002
867.800
867.800
064862
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
817.800
817.800
817.800
817.800
817.800
817.800
6751000001
1.826.300
1.826.300
064867
1.826.300
1.826.300
1.826.300
1.826.300
1.826.300
1.826.300
064867
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m.
Vækst og udvikling Fælles formål Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision
-3.537.700
278.500
Kommunale tilskud og overførsler
Fælles formål
-4.279.400
278.500
Tilskud til haller, foreninger m.m.
Erhvervsservice og iværksætteri
741.700
192.400
278.500
Kommunale tilskud og overførsler
Udvilking Odder
-3.537.700
046288
Erhversvfremme og turisme
Erhvervsservice og iværksætteri
-4.279.400
876.200
Løn
Turisme
741.700
278.500
Personale
Tilskudsområder
-226.500
876.200
Øvrige udgifter og indtægter
Sundhedsfremme og forebyggelse
-226.500
6040010001
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Sundhedskoordinator
116.100
13.300
192.400
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Sundhedsfremme og forebyggelse
345.100 -226.500
136.900
Husleje og leje af grunde
Sundhedsfremme
345.100
1.593.700
1.593.700
6401000001
39.700
39.700
022201
39.700
39.700
39.700
39.700
39.700
39.700
Økonomiudvalget Serviceudgifter
115 Budget 2017 Udgifter
Budgetpuljer Innovation og anvendelse af ny teknologi
1.554.000
064866
1.554.000
1.554.000
1.554.000
1.554.000
Budgetpuljer og overført over/underskud
1.554.000
Udlejning, bygningsvedl. og byggemodn. Andre faste ejendomme
Netto
1.554.000
Budgetpuljer og overførte over/underskud
Vitapark Odder
Indtægter
6701000003
1.554.000
5.925.100
-5.444.700
480.400
2300060000
5.925.100
-5.444.700
480.400
002513
5.925.100
-5.444.700
480.400
Personale
1.735.100
1.735.100
1.681.900
1.681.900
Kurser og uddannelse
16.400
16.400
Befordringsgodtgørelse
36.800
36.800
51.100
51.100
Løn
Forsikringer Bygninger og løsøre
51.100
Bygninger, grunde og udenomsarealer
3.639.000
Opvarmning
51.100 -5.444.700
-1.805.700
1.064.200
1.064.200
552.200
552.200
Renovation
38.800
38.800
Vand
56.200
56.200
477.300
477.300
El
Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde
-5.444.700
-5.444.700
Rengøring
176.200
176.200
Udenomsarealer
410.000
410.000
Bygningsdrift iøvrigt
864.100
864.100
906.700
906.700
Drift af IT-systemer
204.400
204.400
Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000
702.300
702.300
102.200
102.200
102.200
102.200
-509.000
-509.000
Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.
Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overførte over/underskud
-509.000
-509.000
20.300.000
20.300.000
6701000003
20.300.000
20.300.000
065270
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
11.900.000
8.400.000
8.400.000
8.400.000
8.400.000
8.400.000
8.400.000
Økonomi og Konsolidering Budgetpuljer Løn- og barselspuljer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Generelle reserver Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud
065276
Indkomstoverførsler
117 Budget 2017 Udgifter
Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål
-117.817.000 -4.677.800
305.983.400 4.538.200
3901050001
9.216.000
-4.677.800
4.538.200
055772
9.216.000
-4.677.800
4.538.200
2.463.700
Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42
6.697.400
Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17
2.463.700 6.697.400 -4.677.800
Særlige ydelser
-4.677.800
54.900
0
54.900
22.758.400
-2.901.200
19.857.200
5050000000
2.118.200
-1.062.200
1.056.000
055772
2.118.200
-1.062.200
1.056.000
Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål
Netto
423.800.400 9.216.000
Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41
Sociale formål
Indtægter
Udgifter vedr. samværsret med børn
41.500
41.500
Hjælp til udgifter til sygebehandling
155.800
155.800
Hjælp til enkeltudgifter og flytning
674.900
674.900
1.142.200
1.142.200
Merudg. for voksne med nedsat fktevne Refusion Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a Boligydelse til pensionister Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering
-1.062.200
-1.062.200
103.800
103.800
5130000000
9.864.600
-270.500
9.594.100
055776
9.864.600
-270.500
9.594.100
Tilskud til lejere
5.771.500
5.771.500
Lån til ejere af en- og tofamilieshuse
15.900
15.900
Tilskud og lån til andelshavere m.fl.
623.000
623.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger
3.171.200
Betaling til/fra kommuner
218.400
Efterreguleringer
Boligsikring - kommunal medfinansiering
-62.500
64.600
7.013.400
7.013.400
055777
7.013.400
7.013.400
1.374.100
1.374.100
Alm. Boligsikring Personlige tillæg m.v.
-62.500 5150000000
Boligsikring som tilskud Personlige tillæg
10.400
64.600
Tilbagebetaling af lån og renter Boligsikring
3.171.200 -208.000
5.639.300
5.639.300
5230000000
3.762.200
-1.568.500
2.193.700
054867
3.762.200
-1.568.500
2.193.700
Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til
31.100
31.100
Andre pers. Tillæg
26.500
26.500
Briller, helbredstillæg
20.800
20.800
1.342.200
1.342.200
Tandlægebeh., helbredstillæg
401.700
401.700
Tandprotese, helbredstillæg
919.600
919.600
Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel
111.800
111.800
Fodbehandling, helbredstillæg
274.300
274.300
Varmetillæg 75% ref.
634.200
Medicin, helbredstillæg
Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg
Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner før refusionsreform Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
391.826.000
634.200 -1.568.500
-1.568.500
-110.238.000
281.588.000
5011000000
73.700.000
73.700.000
054868
73.700.000
73.700.000
-550.000
-550.000
7.400.000
7.400.000
500.000
500.000
9.500.000
9.500.000
600.000
600.000
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering
56.000.000
56.000.000
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering
250.000
250.000
5012000000
9.800.000
9.800.000
054866
9.800.000
9.800.000
100.000
100.000
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kom Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kom Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.
Førtidspensioner efter refusionsreform Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering
Indkomstoverførsler
118 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering
700.000
700.000
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering
1.000.000
1.000.000
8.000.000
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering Sygedagpenge Sygedagpenge
52.460.000
-19.878.000
32.582.000
055771
52.460.000
-19.878.000
32.582.000
Udgifter til hjælpemidler til syge- dagpengemodtagere med 50 pct Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager Sygedagpenge
75.000
75.000
75.000
75.000
52.310.000
Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 80 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 40 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 30 pct Refusion af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere med 20 pct Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp
8.000.000
5030000000
52.310.000 -1.500.000
-1.500.000
-2.000.000
-2.000.000
-4.500.000
-4.500.000
-5.878.000
-5.878.000
-6.000.000
-6.000.000
5070000000
35.400.000
-7.600.000
27.800.000
055773
35.400.000
-7.600.000
27.800.000
Kontanthjælp
22.000.000
22.000.000
Uddannelseshjælp
11.000.000
11.000.000
Særlig støtte
800.000
800.000
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
200.000
200.000
1.100.000
1.100.000
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
300.000
Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social
300.000 -200.000
Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion
-200.000
Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion
-300.000
-300.000
Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion
-1.200.000
-1.200.000
-5.900.000
Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige
-5.900.000
5160000000
33.868.000
33.868.000
055778
33.868.000
33.868.000
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering
1.418.000
1.418.000
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering
9.500.000
9.500.000
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering
8.500.000
8.500.000
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering
13.500.000
13.500.000
50.000
50.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60pct. kommunal med
200.000
200.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70pct. kommunal med
200.000
200.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80pct. kommunal med
500.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20pct. Kom
Revalidering Revalidering
500.000
5170000000
5.100.000
-1.100.000
4.000.000
055880
5.100.000
-1.100.000
4.000.000
Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter §
50.000
50.000
Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov
50.000
50.000
4.800.000
4.800.000
200.000
200.000
Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013
-50.000
-50.000
Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion
-50.000
-50.000
Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion
-1.000.000
-1.000.000
Ressourceforløb Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif
5180000000
19.650.000
-4.450.000
15.200.000
055882
19.650.000
-4.450.000
15.200.000
1.000.000
1.000.000
Ressourceforløb hjælpemidler 50 pct.refusion, ressourceforlø
25.000
25.000
Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforlø
25.000
25.000
Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
400.000
400.000
8.500.000
8.500.000
Indkomstoverførsler
119 Budget 2017 Udgifter
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
Indtægter
9.700.000
Netto 9.700.000
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009
-700.000
-700.000
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
-500.000
-500.000
Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
-1.150.000
-1.150.000
-700.000
-700.000
-1.400.000
-1.400.000
Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud
5190000000
74.350.000
-39.550.000
34.800.000
055881
74.350.000
-39.550.000
34.800.000
4.700.000
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil
4.700.000
350.000
350.000
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi
37.000.000
37.000.000
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion
13.000.000
13.000.000
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i
Tilskud til selvstændigt erhvervs- drivende med 65 pct. Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l
300.000
300.000
19.000.000
19.000.000 -3.000.000
Fleksbidrag fra staten Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob,
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
-230.000
-32.500.000
-32.500.000
-3.820.000
-3.820.000
5200000000
19.278.000
-6.400.000
12.950.000
056890
19.278.000
-6.400.000
12.950.000
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats
-3.000.000
-230.000
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere
1.800.000
1.800.000
Øvrige driftsudgifter for kontant- hjælpsmodtagere og selvfo
3.778.000
3.778.000
200.000
200.000
Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender
800.000
800.000
3.300.000
3.300.000
Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere
300.000
300.000
Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel
900.000
900.000
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere
3.000.000
3.000.000
Ikke-refusionsberettigende drifts- udgifter til øvrig vejled
1.000.000
1.000.000
Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
2.200.000
2.200.000
Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv.
2.000.000
2.000.000
Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger
-3.300.000
-3.300.000
-3.100.000
-3.100.000
5210000000
4.700.000
-2.000.000
2.700.000
056898
4.700.000
-2.000.000
2.700.000
-1.300.000
-1.300.000
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re
700.000
700.000
Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne
100.000
100.000
3.300.000
3.300.000
Udgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels
100.000
100.000
Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel
800.000
800.000
1.000.000
1.000.000
Mellemkommunal betaling
Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi
Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3, i lo Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f
-700.000
-700.000
Refusion af udgifter til hjælpe- midler og befordring og til
-100.000
-100.000
Refusion af udgifter til jobpræmieordningen
-600.000
-600.000
Refusion af udgifter til jobrotationmed 60 pct. refusion (gr
-600.000
-600.000
Indkomstoverførsler
120 Budget 2017 Udgifter
Seniorjob til personer over 55 år Seniorjob til personer over 55 år
-1.100.000
1.500.000
056897
2.600.000
-1.100.000
1.500.000
-1.100.000
-1.100.000
2.600.000
Statstilskud Ledighedsydelse
Netto
2.600.000
Løn til personer i seniorjobs Ledighedsydelse
Indtægter
5220000100
2.600.000
5240000000
24.400.000
-5.500.000
18.900.000
055883
24.400.000
-5.500.000
18.900.000
Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans
11.300.000
11.300.000
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l
4.550.000
4.550.000
Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30
6.550.000
6.550.000
Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi
2.000.000
2.000.000
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og
-1.000.000
-1.000.000
Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me
-1.000.000
-1.000.000
Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion
-1.400.000
-1.400.000
Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion
-2.100.000
-2.100.000
Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
5250000000
300.000
-50.000
250.000
033045
300.000
-50.000
250.000
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold
200.000
Skoleydelse
100.000
Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 Introduktionsprogram Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
200.000 100.000 -50.000
-50.000
5270000000
9.560.000
-13.500.000
-3.940.000
054660
9.560.000
-13.500.000
-3.940.000
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations
200.000
200.000
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations
1.600.000
1.600.000
Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr
5.960.000
5.960.000
Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr
1.000.000
1.000.000
300.000
300.000
Tolkeudgifter Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb
Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Integrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd
-8.100.000
-275.000
-275.000
-200.000
-200.000
500.000
Refusion af udgifterne på gruppering001-011 + 015-016 Integrationsydelse
-8.100.000
500.000 -4.925.000
-4.925.000
5290000000
21.000.000
-6.400.000
14.600.000
054661
21.000.000
-6.400.000
14.600.000
2.200.000
6.200.000
17.000.000
1.000.000
800.000
-500.000
1.000.000
-265.000 -500.000
-280.000
-30.000
-150.000
-50.000
-1.005.000
-130.000
7.000.000
-100.000
1.000.000
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in
-250.000
-280.000
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in
-425.000
-290.000
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in
-1.100.000
-160.000
Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 40 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 30 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til udlændinge med 20 pct. refusion
Indkomstoverførsler
121 Budget 2017 Udgifter
Indtægter
Netto
Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in
-3.600.000
-380.000
Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio
-20.000
-70.000
Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio
-25.000
-80.000
Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio
-70.000
-30.000
Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio
-100.000
-110.000
Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydelse
5340000000
460.000
-110.000
350.000
055779
460.000
-110.000
350.000
Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Kontantydelse
60.000
60.000
400.000
400.000
Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarked
-30.000
-30.000
Refusion af kontantydelse med 30 pct. refusion
-10.000
-10.000
Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion
-70.000
-70.000
Beskæftigelsesindsats for fors. ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere
5360000000
5.200.000
-2.600.000
2.600.000
056891
5.200.000
-2.600.000
2.600.000
300.000
300.000
3.500.000
3.500.000
400.000
400.000
1.000.000
1.000.000
Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc
-1.900.000
-1.900.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r
-25.000
-25.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r
-50.000
-50.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r
-50.000
-50.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 80 pct. r
-50.000
-50.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. r
-75.000
-75.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. r
-300.000
-300.000
Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. r
-150.000
-150.000
2017
1.445.000
Hundsl. og Gylling sk., LAR løsning m. leg og læri
Løbende priser
Hou Lystbådehavn, tilskud til fortsat udvikl.
Udisponeret anlægsramme 2017, finansiel reserve
Salg af byggegrunde
Økonomiudvalget
IT fælles fagssystem for Social- og Sundhed
Social- og Sundhedsudvalget
Bhv. Bifrost, istandsættelse af Asgård
3.000.000
31.630.000
Skovbakkeskolen, nyt byggeri
Gylling skole, renovering og klasseoptimering
36.075.000
675.000
13.000.000
Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme
Byggemodninger rammebeløb
Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken
-13.675.000
1.000.000
23.615.000
24.615.000
1.431.000
1.431.000
365.000
1.001.000
1.366.000
2.070.000
12.000.000
3.000.000
3.000.000 -4.221.000
235.000
19.284.000
Odder Å, realisering af vandprojekter
-13.675.000
2018
46.696.000
Udgifter
Energihandleplan, ramme til energibesparelser 3.773.000
-13.675.000
Indtægter
3.200.000
185.000
17.633.000
53.708.000
Udgifter
Cykkel og gangbro over Stampmøllebæk v. Vesterhåb
Modernisering og renovering af Handelsfagskolen
Miljø- og Teknikudvalget
Udvalgsopdelt
Anlægsbudget 2017 - 2020
-14.070.000
-14.070.000
-14.070.000
Indtægter
2019
31.936.000
31.936.000
1.625.000
7.000.000
3.413.000
2.750.000
14.788.000
46.724.000
Udgifter
-8.625.000
-8.625.000
-8.625.000
Indtægter
2020
39.667.000
39.667.000
3.700.000
7.000.000
2.512.000
13.212.000
52.879.000
Udgifter
-10.700.000
-10.700.000
-10.700.000
Indtægter
123
Renter, finansiering og finansforskydninger
125 Budget 2017 Funktion
Samlet resultat Indskud i pengeinstitutter m.v.
Udgifter
072205
Indskud i pengeinstitutter m.v. Pantebreve
073220
Pantebreve Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
075256
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen
075570
Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Garantiprovision
Netto
-285.000
-285.000
-285.000
-285.000
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
218.000
218.000
218.000
218.000
3.891.000
3.891.000
3.409.000
3.409.000
482.000
482.000
075879
-500.000 -500.000
-500.000
076280
-200.983.000
-200.983.000
Garantiprovision Udligning og generelle tilskud
Indtægter
42.015.000 -1.361.940.000 -1.319.925.000
Kommunal udligning
-500.000
-163.728.000
-163.728.000
Statstilskud til kommuner
-27.343.000
-27.343.000
Udligning af selskabskat
-9.912.000
-9.912.000
17.448.000
-9.092.000
8.356.000
17.448.000
-9.092.000
8.356.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge
076281
Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne
076282
Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud
2.920.000
2.920.000
2.920.000 076286
2.920.000 -69.696.000
Tilskud til 'ø-kommuner'
-69.696.000
-4.416.000
-4.416.000
-45.468.000
-45.468.000
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud
-1.812.000
-1.812.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
-3.144.000
-3.144.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
-4.212.000
-4.212.000
Tilskud til omstilling af folkeskolen
-4.416.000
-4.416.000
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet
-5.808.000
-5.808.000
-420.000
-420.000
Beskæftigelsestilskud
Tilskud til styrkelse af akutfunktiooner i hjemmesygeplejen Refusion af købsmoms
076587
Refusion af købsmoms
-63.000.000
Udgifter til købsmoms
63.000.000
Kommunal indkomstskat
076890
728.000
-63.000.000 63.000.000 -897.995.000
-897.267.000
-897.995.000
-897.995.000
-6.029.000
-6.029.000
-6.029.000
-6.029.000
-1.127.000
-1.127.000
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven
-150.000
-150.000
Kommunens andel af skat af dødsboer
-977.000
-977.000
-140.457.000
-140.457.000
-140.457.000
-140.457.000
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat
728.000 076892
Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster
Grundskyld
076893
076894
Grundskyld Indskud i pengeinstitutter m.v.
082205
Indskud i pengeinstitutter m.v. Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår
082817
Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
-5.400.000
-5.400.000
-5.400.000 083225
Andre langfristede udlån og tilgodehavender Anden gæld
728.000
0
-250.000
-250.000
0
-250.000
0
0
-1.701.000
-1.701.000
ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp
273.000
273.000
ATP-bidrag sygedagpenge
732.000
732.000
ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse
305.000
305.000
ATP-bidrag til fleksjobansatte
249.000
249.000
Refusion af ATP-bidrag
ATP-bidrag af ressourceforløbsydelsei ressourceforløb ATP-bidrag til ressourceforløbs- ydelse i jobafklaringsforlø
085152
-5.400.000
-250.000
35.000
35.000
107.000
107.000
Renter, finansiering og finansforskydninger Kommunekreditforeningen
126 085570
Kommunekreditforeningen
17.158.000
Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld vedrørende ældreboliger
-35.706.000
-18.548.000
-35.706.000
-35.706.000
17.158.000
085577
17.158.000
3.502.000
3.502.000
3.502.000
3.502.000
127
Kommunale takster
2016
2017
FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen, 15% rabat 10-turskort-pensionist/barn, 15% rabat 20-turskort-voksen. 20% rabat 20-turskort-pensionist/barn, 20% rabat Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt
95,00 190,00 48,00 95,00 807,00 404,00 1.520,00 760,00 0,00 0,00 72,00
95,00 190,00 48,00 95,00 808,00 404,00 1.520,00 760,00 0,00 0,00 72,00
DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt
144,00
144,00
29,00 58,00
29,00 58,00
6.714,00
48,00 96,00 24,00 48,00 36,00 72,00 20,00 29,00 7.634,00
11.528,00 13.123,00
11.563,00 13.162,00
*10,00 *20,00 *30,00 *70,00 *70,00 *10,00 *20,00 *10,00 *20,00 *20,00 *40,00
*10,00 *20,00 *30,00 *70,00 *70,00 *10,00 *20,00 *10,00 *20,00 *20,00 *40,00
"Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Alle forsendelser skal ledsages af fragtbrev Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Rummål (Møbler m.m.) pr. kub.mtr. Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk.
*) incl. 25 % moms
128
Kommunale takster
2016
2017
Kajak Dyr: Hundebillet tur/retur Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Hundebillet tur/retur Hunde, 20-turskort - 15% rabat Store dyr Små dyr Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt
*20,00
*20,00
*30,00
*30,00
*255,00 *40,00 *20,00
*20,00 *255,00 *40,00 *20,00
*190,00 *290,00 *380,00 *480,00 *710,00
*191,00 *291,00 *381,00 *481,00 *712,00
*320,00 *190,00 *410,00 *280,00 *300,00
*321,00 *191,00 *411,00 *281,00 *301,00
*180,00 *160,00 *340,00 *160,00 *80,00 *80,00 *40,00 *52,00
*181,00 *161,00 *341,00 *161,00 *80,00 *80,00 *40,00 *52,00
*635,00 *690,00
*40,00 *40,00 *20,00 *26,00 *636,00 *691,00
Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, Biler mindre end 6 meter - over 2 m høj , Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) Biler over 10 meter, (eks. gods) Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur Traktor uden redskab, tur/retur Stor traktor med redskab, tur/retur Stor traktor uden redskab, tur/retur Rendegraver, tur/retur Alle rejsende: Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur Boggitrailer + minigraver tur/retur Minigraver tur/retur Cykel, tur/retur Cykeltrailer, trækvogn tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø Takstnedsættelse i perioden 16/3-23/6-2017 og 7/8-30/11-2017 Cykel, tur/retur Cykeltrailer, trækvogn tur/retur Barnecykel, barn under 12 år. tur/retur Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø Ambulance, incl. patient Renovation tur/retur Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst Takster for gods til/fra Tunø blev nedsat fra 1.6.2015
*) incl. 25 % moms
129
Kommunale takster TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Både i havnen skal forlade pladsen senest kl. 16. Derefter betales for nyt døgn. Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Små både og joller (længde x bredde) x m2 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret, pr. døgn Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Anløbsafgift, pr. måned
2016
2017
*145,00 *190,00 *300,00 *500,00
*145,00 *190,00 *300,00 *500,00
*715,00 *940,00
*715,00 *940,00
*115.036,50 *115.036,50 *342,50 *342,50 *62.101,88 *62.101,88 *70,00 *70,00 *7,00 *13,00
*7,00 *13,00
*6,26 *6,28 *2,93 *2,94 *206,66 *207,49 *183.606,00 186.360,00
TUNØ TELTPLADS Hytte, pr. nat i skolernes somerferie (max. 4 personer) Hytte, pr. nat udenfor skoleferier (max. 4 personer) Hytte, rengøring efter leje Telt, voksen, pr. nat Telt, voksen, rabat, pr. nat Telt, barn, pr. nat Telt, barn, rabat, pr, nat Telt, sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat
450,00 350,00 150,00 60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00
450,00 350,00 150,00 60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00
LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time Pavillon i Saxild, aften Pavillon i Saxild, dag Pavillon i Saxild, weekend Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal
110,00 155,00 180,00 310,00 500,00 1.010,00 2.520,00 670,00 335,00 910,00
110,00 155,00 180,00 310,00 500,00 1.015,00 2.530,00 670,00 335,00 915,00
*) incl. 25 % moms
130
Kommunale takster
2016
2017
Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne Lokaler stilles gratis til rådighed for foreninger mv. der er godkendt iht. Folkeoplysningsloven som folkeoplysende forening.
500,00
500,00
10,00 30,00 80,00 120,00 230,00
10,00 30,00 80,00 120,00 230,00
2.919,00 3.067,00 1.722,00
2.791,00 3.019,00 1.686,00 450,00 495,00
FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 2 uger Efter 4 uger Efter 6 uger - under 14 år Efter 6 uger - fra 14 år DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver Frokostordning Krible Krable Frokostordning Saksild Børnehus Fritidscenter - tilbud omlagt til juniorklub Juniorklub - Betaling pr. sæson Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Skolefritidsordning, Tunø Dagpleje, daginstitutioner og SFOér for børn og unge er betalingsfri i juli måned
818,00 4.580,00 137,00 1.425,00
RYKKERGEBYR Krav under 50,- rykkes ikke Rykkegebyr for krav mellem 50,- og 499,99,Rykkegebyr for krav på 500,- eller derover FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sundhedskort Personbevis >16 år Pas og kørekort Pas 0 - 12 år Pas 12 - 18 år Pas fra 18 til 64 år Pas fra 65 år Kørekort, nyt Kørekort, fornyelse fra det fyldte 70 år Kørekort, fornyelse fra det fyldte 75 år Kørekort, internationalt
4.681,00 154,00 1.603,00 534,00
100,00 250,00
52,00 52,00 52,00 195,00 150,00
75,00 75,00 75,00 195,00 150,00
115,00 141,00 626,00 376,00 280,00
115,00 141,00 626,00 376,00 280,00 130,00 50,00 25,00
50,00 25,00
*) incl. 25 % moms
131
Kommunale takster
2016
2017
BYGGESAGSGEBYRER Byggesagsgebyrer opkræves på baggrund af timepris Undtagen simple konstruktioner som overholder byggeretten, fast gebyr
530,00 1.590,00
530,00 1.590,00
STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag
1.770,00 1.770,00
1.775,00 1.775,00
HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade
455,00 1.422,00 105,00 149,00 85,00 199,00
456,00 1.426,00 105,00 149,00 85,00 200,00
3.473,00 98,00 390,00 66,00
3.542,00 98,00 507,00 75,00 150,00 200,00
18,00 18,00 18,00 18,00
18,00 18,00 18,00 18,00
51,00 14,00 46,00 19,00
51,00 14,00 46,00 19,00
*42,00 *42,00 *42,00
*42,00 *42,00 *42,00
*217,00
*218,00
ÆLDREOMRÅDET Fuldkost, plejehjem, pr. måned Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Daghjem Leje af multisal pr. time Leje af caféen (ikke køkkendel), fælleslokale Stenslund og Bronzealdervej pr. time Kørsel: Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, pr. portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , pr. Portion Cafe-middag, pr. biret VEJ OG PARK´S UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Flagstang, flag og holder Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning)
*) incl. 25 % moms
132
Kommunale takster ØVRIGE Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på ejendomsværdi Knallertbeviser (inkl. færdselsrelateret førstehjælp) Garantiprovision: Stiftelsesprovision (beregnes af hovedstol) Løbende garantistillelse (beregnes af restgæld pr. 31.12) Spildevandsselskab (uddrag af takstblad) Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Ordinær tømning af hustanke ** vedtages i december efter udsendelse af budget
2016
2017
57.139,00
57.367,00
165.879,00 166.458,00
12,00
12,00
0,030 o/oo 650,00
0,043 o/oo 650,00
1,0% 0,5%
1,0% 0,5%
*28,75 *625,00 *56.000,00 *650,00
** ** ** **
*) incl. 25 % moms
Budget 2017 BemĂŚrkninger
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning
135
Udlejning: Odder Kommune udlejer 12 beboelses- og 21 erhvervslejemål, samt 161 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 1 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 2 lejemål udlejet på husvildevilkår 1 udlejet som lærebolig 8 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 161 ha. agerjord er fordelt på 19 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom og telemaster. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Vej og Park administrerer forpagtning af jord i Odder Kommune.
Budget 2017 Udlejning Campus - lejeindtægt - leasingafgift
Udlejning boligere og jord Huslejeindtægter egne boligere: Saksild, Blommevænget 400 Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Master Beredskabsbygning: - Respons - Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade 39-43 Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau -3.256.900
Budgetændring
Budget 2017 -3.256.900
-645.000 645.000
-2.344.800
-14.200 -10.900 -10.900 -57.800 -161.400 -103.100 -78.400 -167.500 -1.393.400 -82.200 -56.800 -65.000
Miljø- og Teknikudvalget Udlejning
136
Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet
-67.600 -1.000
Forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Snærildvej 228 Snærildvej 178 Ballevej 132, Nygaard Tværvej 4 og Bondesvadvej 202 Vestermarken 9 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29
Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Lønbudget til vicevært er omplaceret til rådhusets administration ”Rådhuskontrakten”.
-206.300 -468.900 -50.800 -45.300 -4.600 -51.000 -72.800 -6.300 -1.800 -3.700
29.500
Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse
137
Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2017, 78.448 m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2017 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligeholdelse - Indvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen, del af OPSkontrakt - Udvendig bygningsvedligeholdelse - Skovbakkeskolen og ny børnehave, del af OPS-kontrakt - Pulje til større vedligeh. arbejder - Hverdagseffektiviseringer 1 % Byfornyelse
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 5.275.900
Budgetændring
Budget 2017
-260.700
5.015.200
1.533.700 -131.000 2.347.800 -112.000 1.025.000 -17.700 108.700
108.700
Budgetforudsætninger: Spareplan 2010-2014: På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til 103.000 kr. Budget 2016 tilføres en pulje på 1 mio. kr. til større bygningsvedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000 kr. – tidligere givet som anlægsarbejder. Vedligeholdelsesbudgettet er i 2017 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. 2017, budgettet til indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse på Skovbakkeskolen er en del af OPS kontrakten, samlet reduceres budgettet med 243.000 kr. 2017 - Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet reduceres med 17.700 kr.
Bygningsvedligeholdelse - 1200000001
5.015.200
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig
2.347.800
Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet.
1.533.700
Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse
138
Fordeles efterfølgende. Pulje til større vedligeholdelsesarbejder Pulje til større vedligeholdelsesarbejder mellem 100.000 og 300.000, der tidligere var anlægsarbejder.
1.025.000
Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp - 1000000000 108.700 I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer § 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
139
Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.
Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003
-120.100
Løn - Normering: 0,3 årsværk.
96.600
Indtægter overnatning Salg af el og vand Udlejning hytter
-219.900 -19.100 -90.000
Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Indtægtsbudgettet vedr. hytteudlejning øges med 50.000 kr.
Veje og grønne områder: Budget 2017 Veje og grønne områder Vej og Park – skatmoms Vej og Park – Fælles formål - Hverdagseffektiviseringer 1 % Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Veje og grønne områder Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Slidlag, udbud - Vandafvandingsledninger Vintertjeneste - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Trafiksikkerhed Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Trafiksikkerhedspuljen udgår Budgetforlig 2017 – tiltag Snærildvej, étårig
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 35.540.100 -874.000 12.081.800
Budgetændring
Budget 2017
-928.900
34.611.200 -874.000 11.729.300
-349.700
-2.800 13.061.300
12.880.700 -30.600
-100.000 -50.000 3.784.100
3.580.100 -204.000
3.521.000 3.574.100 360.000
3.521.000 3.574.100 200.000
-360.000 200.000
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter Teknisk afdeling – fælles - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16
140 31.800
0 -31.800
Vej og Park, indtægter med skatmoms - 1300000000
-874.000
Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001
11.729.300
Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2016- inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6
Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan 2010-2014. I 2010 på -1 mio. kr., reduceret til -0,5 mio. kr. i 2014.
-527.000
Hverdagseffektiviseringer Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 349.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 2.800 kr.
På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.
12.451.100
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter Budgetforlig 2015. Budgettet er tilført 150.000 kr. til renovering af de offentlige toiletter. Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2016.
141
123.400 196.300 - 72.900
Veje og grønne områder - 1300000002
12.880.700
Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag .
287.500
Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner udgår -173.000.
228.600
Driftsbygninger og –pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis.
Vejvedligeholdelse
7.355.100
Veje og grønne områder mv. 1.850.700 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 kr. 2014 – Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning 117.000 kr. 2015 - Budgettet er tilført 50.000 kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. (1-årig) Vejafvandingsbidrag Svarende til 4 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet.
1.248.300
Vejafvandingsledninger 453.500 Budgetforlig 2015 – Budgettet er tilført 500.000 kr. til løbende vedligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Øget udbud af opgaven, besparelse 50.000 kr. Renovering af fortove 725.100 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km.
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
142
flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. Kontrakt med LMK-a/s Vej. 2016, budgettet er omplaceret fra anlæg til drift
3.177.500
Belægninger mv. 5.009.500 Renovering af vejafmærkninger 172.100 Reparation og fornyelse af belægning 4.420.000 Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 – Budget overført fra anlæg, 1.500.000 kr. 2014 - Budgettet tilføres 1 mio. 2016 – Budgettet tilføres yderligere 1 mio. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 30.600 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Der foretages funktionsudbud af de tidligere amtsveje, besparelse 100.000 kr. Renovering af broer og bygværker 417.400 I 2013 er gennemført generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/bygværker.
Vintertjeneste - 1300000003
3.580.100
Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelser 2016, budgettet er reduceret med 204.000 kr.
Maskiner og materiel - 1300000006
3.521.000
Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.
Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca. 255.000 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg
3.574.100
Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter
143
Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. 2015 budgettet er tilført 49.000 kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper.
Trafiksikkerhed - 2100000001
200.000
2017 –Puljen til trafiksikkerhed udgår. Budgetforlig 2017 – Der afsættes 200.000 kr. til yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Snærildvej. Budgettet er ét-årig.
Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Besparelser 2016, restbudget på 31.800 udgår. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori der forventes følgende besparelser ved en optimering indenfor ejendomsområdet: 2018: -450.000 2019: -900.000 2020: -2.050.000
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
144
Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2017
Natur og Miljø Hverdagseffektivisering 1 % Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn – planlægning - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Klima- og Miljøpulje, Teknik – Fælles - Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: MTU-pulje reduceres til 200.000 Skovrejsning Boulstrup, Teknik –Fælles Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017:
Budget 2016 i Budgetændring 2017 pris- og lønniveau 2.664.700 -397.300 -24.300 25.400 552.500 -86.400
Budget 2017
2.267.400 25.400 552.500 -86.400
857.000
754.700 -102.300
689.000 -67.800 670.700
689.000 -67.800 200.000 -102.300
-368.400 200.000 200.000
Veje og grønne områder - 1300000002 Skove
25.400 25.400
Naturbeskyttelse - 1701000001
552.500
Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug 2016 - Puljen på 210.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”. Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter.
327.700
Miljø- og Teknikudvalget Miljø Natura 2000 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.
Miljøbeskyttelse - 1702000001
145 224.800
-86.400
Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med 100.000 kr. 2016 - Puljen på 256.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”.
Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 12 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.
Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003
20.300
-106.700
754.700
Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld.
121.200
Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.
212.200
Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen.
40.700
-225.200
Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande.
135.000
Danmarks Miljøportal
116.000
Grundvand:
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder.
146
15.900
185.700
Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. 2016 - Puljen på 69.400 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”.
Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand.
51.100
Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr.
102.100
Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001
689.600
Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer.
636.400
Hverdagseffektiviseringer Vedr. Miljøområdet er der på Vandsløbsvæsen indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 18.600 kr. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven
53.200
Skadedyrsbekæmpelse - 1704000001 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. Landrotter Der er indgået aftale med Vej og Park pr. 1. april 2016 om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser
-67.800 91.600
840.600
Miljø- og Teknikudvalget Miljø
147
Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.
-1.000.000
Teknik – Fælles – 2200000001
400.000
Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup 200.000 Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup. 2016 - Puljen på 120.000 kr. overføres til en samlet pulje under MTU ”Klima og Miljøpuljen”. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: Budgettet er tilført 200.000 kr. til skovrejsning ved Boulstrup.
Klima- og miljøpulje Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Miljø- og Teknikudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: - Grønne initiativer 210.000 - Klimastrategipuljen 256.000 - Projeter, sløjfning af brønde/boringer 69.000 - Skovrejsning i Boulstrup, pulje 120.000 Besparelse 2016, budgettet er reduceret med 102.300 kr. Effektiviserings og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori Klima- og Miljøpuljen reduceres til 200.000 kr.
200.000
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
148
Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel, teletaxa og rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2017 Trafik og havne Hverdagseffektivisering 1 % Kollektiv trafik Busdrift Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) - Tilskud til takstnedsættelser på personbefordring mv. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Tunø Havn Teknisk afdeling – Fælles - Fælles færgesekretariat
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 11.281.800
Budgetændring
Budget 2017
567.800 -111.600
11.849.600 30.400 7.970.100 6.102.500 -1.884.400
6.107.100 -2.568.400 684.000
-4.600 -430.900 61.900
Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.
30.400
Busdrift - 1400000001 Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift)
7.970.100 600.400 776.800
-176.400
Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.
926.500
Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.
828.100
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
149
2015: Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført 192.000 kr. Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa I 2015 er budgettet tilført 67.000 kr. til dækning af yderligere områder i oplandet uden busdækning. Budgetforlig for 2016, området tilføres yderligere 80.000 kr. Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus.
5.646.200
237.100
-1.222.500
901.200
53.100
Hverdagseffektiviseringer På busdriften er indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 80.400 kr.
Færgefarten – Tunø Færgen – 1500000001 og 1510000000
4.218.100
Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn 3.277.400 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften som refunderes, er indregnet i beløbet.
815.800
Havneafgift Hou- og Tunø havn
429.200
Dokning og løbende vedligeholdelse
700.900
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne
150
Forsikringer, bygning og løsøre
238.200
Kiosk, varekøb
Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg
60.800
-2.147.800 -1.746.000 -138.400 -163.100 -100.300
2014 - tilført 250.000 kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport. 2015 - fragtindtægter reduceret med 128.000 kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. 2015 - tilført 300.000 kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg 2016. 2016 – Tilskud til takstnedsættelser på godstransport 567.000 kr. Taksterne er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015. 2017 – Tilskud til takstnedsættelser på passagerer og biler mv., 684.000 kr. Taksterne er nedsat med 50 % i perioden: 16. marts – 23. juni 2017 7. august – 30. november 2017 Hverdagseffektiviseringer På Tunø Færgen er der indarbejdet en samlet budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 30.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog, budgetforlig 2017 Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse, besparelse 4.600 kr.
Tunø Havn - 1500000002
-430.900
Personale - normering: 1,3 årsværk.
482.800
Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende
126.000
Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal
130.200
Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning
21.500
Indtægter: Salg af el
-1.456.200 -39.600
Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter
151 -56.400 -1.100 -1.072.500 -100.900 -185.700
Teknik – Fælles – 2200000001 Færgesekretariat Bidrag til fælles Kommunalt Færgesekretariat.
61.900 61.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
152
Fritid, Bibliotek og Kultur:
Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v.
Budget 2017
Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Fælles - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Gylling - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Hou - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Saksild - Hverdagseffektivisering 1 % Juniorklub Odder By - Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsklubber - Hverdagseffektivisering 1 % Ungdomsskolen - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Fritidsområder - Hverdagseffektivisering 1 % Tilskud til Haller - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau Bibliotek - Hverdagseffektivisering 1 % - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Musikskole - Hverdagseffektivisering 1 % - Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse Folkeoplysning - Hverdagseffektivisering 1 % - IT drift af Winkas - Besparelser 2016 - Finansiering fritids- og kulturkonsulent - Budgetforlig 2017 Odder Museum - Tilskud fastfryses på 2016 niveau -Øvrige kulturelle tiltag - Hverdagseffektivisering 1 % - Europæisk Kulturhovedstad 2017
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 29.813.100
Budgetændring
Budget 2017
-1.179.900
28.633.200 -92.200
-1.000 172.500 -1.700 276.300 -2.800 183.900 -1.900 1.243.900 -14.900 343.600 -3.500 3.210.700 -32.500 -10.300 503.500
498.500 -5.000
5.271.100
5.165.200 -105.900
6.903.500
6.726.900 -68.000 -100.000 -8.600
1.643.900
1.622.100 -16.000 -5.800
7.194.200
6.199.500 -67.000 40.000 -517.700 -100.000 -350.000
1.965.000
1.925.600 -39.400
924.600
1.156.700 -5.900 238.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur - Fritids-og kulturkonsulent - Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau
153 -357.500 -3.200
Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen fremgår af nedenstående tabel: Besparelse Voksen undervisning -86.700 Lokaletilskud -431.000 I alt -517.700 Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele Fritid- Bibliotek og Kultur 0,3 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende på Fritid-, Bibliotek- og Kulturområdet Tilskuddet til de selvejende haller, Odder Museum, De fire råd, Odder Teaterforening og Ungdomsrådet fastfryses på 2016 prisniveau, en besparelse på 148.000 kr. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2 som der også afsættes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse. Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 350.000 kr. grundet at området i mange år har vist et overskud. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på 24.700 på Fritid- Bibliotek- og Kulturområdet.
Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj 2013. Der er oprettet klub i Saksild, Gylling og Hou. Juniorklubberne indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler dagpleje, børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Hou Juniorklub drives i et samarbejde med idrætsforeningen, og der gives derfor et tilskud til halleje på 75.000 kr.– se bemærkning senere.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
154
I sæsonen 15/16 er der på grund af manglende tilslutning ikke oprettet juniorklub i Hundslund. Budgettet er bibeholdt under ”fælles juniorklub”. Der er fra 1. januar 2017 oprettet en juniorklub i Odder By. Juniorklubben er organiseret under Skovbakkeskolen, men er indtil videre placeret på Egholmgård. Juniorklubben erstatter Egestammen. Forældrebetalingen udgør 4.681 kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. juniorklubberne sfa. Hverdagseffektiviseringer på i alt 16.800 kr. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%
Lønsum 874 22 22 14
154.800
Juniorklub Hou Udgangspunktet for budgettet er 30 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5% Støttetimer
Lønsum 874 22 22 14
154.800 107.000
Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Timer Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5%
Lønsum 932 24 24 15
165.100
Juniorklub Odder By Udgangspunktet for budgettet er 60 børn. Budgettet fra 60 børn og optil 100 børn er placeret under fælles juniorklub, og overflyttes til Juniorklub Odder By, såfremt børnetallet overstiger 60 børn.
Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr.
Timer Lønsum 1758 45 45
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
155
Vikarer 1,5% 28 309.700 Støttetimer 898.700 Juniorklubben i Odder By erstatter Egestammen. Fælles juniorklub – 3111000005
-319.400
Forældrebetaling Forældrebetalingen er fastsat til 4.681 kr.
-549.100
Fripladser – skønnet udgift
111.100
Øvrige udgifter Dækker klubben i Hundslund og budgettet til udvidelse af Juniorklub Odder By. Klubben i Hundslund har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år. Hundslund Odder By Timer 60 – 100 20 børn børn Timer Klubtimer 641 1.155 Mødevirksomhed 16 30 Fælles arr. 16 30 Vikarer 1,5% 10 19
Ungdomsklub – 3111000004 343.600 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 3.500 kr.
Ungdomsskolen/fritidsundervisning – 3111000006 3.221.000 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.
Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent Administration i alt Holdtimer
Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07 2,47 3.688 t
Lønsum
1.536.000 1.239.800
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund
156 125.600
I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat 85.000 kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og 34.000 kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt – 256.500 kr. Budgettet er i 2012 forøget med 166.000 kr. til dækning af udgifter til rengøring – budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 32.500 kr.
Fritidsområder – 3500000001 Grønne områder ved Spektrum. 2013 - Budgettet er reduceret med 110.000 kr. 2014 – Budgettet tilføres 110.000 kr. 2016 – Årligt driftstilskud på 311.000 kr. udgår og erstattes af et tilskud på 500.000 kr. I 2016 og 2017. 2017 – Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 5.000 kr.
498.500
Tilskud til haller – 3501000001 5.165.200 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt Odder svømmehal. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 3.809.000 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan 2010-2014: -330.000 2015 – på grund af udskiftning af filtertanke reduceres tilskuddet i 3 år (2015-2017) med 520.000 kr. årligt. Budgetforlig 2017 - Effektiviserings- og besparelseskatalog. Tilskud fastfryses på 2016 prisniveau.
Tilskud til udbetaling 4.279.800 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2017)
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
157
Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Er hallen 100 % momsregistreres udbetales tilskuddet uden tillæg af positivmoms. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud i alt
17.800 172.500
Spektrum - Odder Hallen, gl.hal 754.600 161.500
Hou Hallen 153.700 63.100
101.200 190.300
1.017.300 -111.900
75.800 292.600 -32.100
190.300
905.400
260.500
Spareplan 2010-2014: Særligt energitilskud til Haller fjernes -93.100 kr. 2014 – Tilskud til Odder Hallen er reduceret med 11.000 kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til selvejende haller på 2016 prisniveau, en besparelse på 105.900 kr.
Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek:
6.726.900
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
158
bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører.
Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + timelønnede Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
Lønsum: 3.100.700 kr. 1.032.900 kr.
186.000 kr. 82.600 kr. 4.402.200 kr.
Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse -100.000 kr. 2008: Budgettet reduceret med 150.000 kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse -19.500 kr. Spareplan 2010-2014: Budgettet reduceres med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført 250.000 kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, 100.000 kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af iPads til alle skolebørn i Odder Kommune, 25.000 kr. 2015: Budgettet er tilført 93.000 til drift af IT – Digitale Biblioteker. 2016: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver. 100.000 kr. tilført Biblioteket i 2013, overføres som medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent i Ledelse & Udvikling. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 68.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 8.600 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
159
Musikskole – 3503000001
1.622.100
Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
3.010.100 417.900 - 548.900 2.879.100 134.000 3.013.100
Statstilskud 13,11 % af lærerløn i 2016 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2014, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr. Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2014, nedsættelse af elevbetalingen
- 406.000
- 1.039.500 150.000 kr. 189.000 kr.
Budgetforudsætninger: 2011: Budgetændringen i udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. 2017: Hverdagseffektiviseringer 1 %, budgettet er reduceret med 16.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, en besparelse på 5.800 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
160
Folkeoplysning – 3504000001
6.199.500
Folketinget vedtog i 2011 en ny Folkeoplysningslov, med ikrafttræden 1. januar 2012. De vigtigste ændringer er, at kommunerne er forpligtede til at inddrage brugerne ved bl.a. at sende budget, kriterier for tildeling af tilskud, lokaler mv. i høring, samt at der ud af det samlede budget til folkeoplysning skal oprettes en udviklingspulje til aktiviteter for ”foreningsløse” og til projekter, der ikke udspringer af det organiserede foreningsliv. Ny Folkeoplysningspolitik blev vedtaget 12. august 2013. Mødeudgifter mv. Folkeoplysningsudvalget
10.200
Winkas IT-drift af foreningsportal. Administrationssystem til lokaletilskud.
40.000
Voksenundervisning Oplysningsforbund m.v. – pulje I Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning ved handicapundervisning ved instrumentalundervisning
1.111.900 879.000 1/3 7/9 5/7
Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003 Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003
- 125.500
358.400
Budgetforudsætninger voksenundervisning Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. Budgettet er reduceret med 85.000 kr. Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 2016 - Puljen på 85.600 er overført til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge, og Kulturpuljen”. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
755.300
Udviklingspuljen for Folkeoplysningsområdet (lovpligtig) 34.600 Bl.a. til aktiviteter for ”foreningsløse” og ” ”ikke-organiserede”. 2016 - Puljen reduceres med 19.700 kr., der overføres til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge, og Kulturpuljen”. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3)
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til el-udgifter til lysanlæg
161
720.700 493.100 201.800 25.800
Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2009: Medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse er hver forøget med 12.500 kr. 2011: Jf. Børn, Unge og Kulturudvalgets beslutning af 30. august 2011 nedlægges puljerne til: Tilskud til særlige formål og tilskud til materialer, samtidig er budgettet tilskud til lederuddannelse forøget med 55.700 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, hvori medlemstilskud reduceres med 50.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug.
Lokaletilskud 4.349.100 Odderordningen har gennemgået en omfattende revidering. Den ny Odderordning blev godkendt af Byrådet den 11. august 2014. Den ny Odderordning indeholder bl.a. en revideret tildelingsmodel af lokaletilskud og en revideret tildelingsmodel for aktivitetstilskud. Begge tildelingsmodeller er godkendt på Børn-, Unge- og Kulturudvalget den 5. oktober 2015, gældende fra 1. januar 2016.
Tildelingsmodel lokaletilskud Fra 1. januar 2016 gives der lokaletilskud efter nye bestemmelser. Foreningerne opdeles i kategorier alt efter hvilke udgifter og medlemsfordeling de har. Med Odderordningen 2017 gives følgende lokaletilskud: Foreninger med unge under 25 år gives et tilskud mellem 65% og 85% af lokaleudgifterne. Foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år, gives et tilskud på 15 % af lokaleudgifterne. Nye initiativer, herunder foreningsfitness, gives tilskuddet som et fast årligt beløb. Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 49.400 kr. Tilskud efter §24, børn og unge, lokaletilskud haller og svømmehaller
43.000
4.306.100
Lovpligtigt tilskud pr. time i haller Der ydes tilskud til lokaleudgifter i Ørting -, Odder-, Hundslund- og Hou Hallen ud fra en timebetaling på 328,72/410,91 kr. i 2017 priser. Foreningstilskud til leje af svømmehal
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
162
På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Budgetforudsætninger: Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud 330.400 Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. 82.600 Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen 460.900 I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. 22.600 I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune 289.900 I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden 10.800 Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet -267.200 Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 281.700 Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 % -326.400 BUK-beslutning 25. september 2012. Budgettet reduceres permanent med 50.000 kr. til finansiering af udviklingspulje. -50.000 Budgetforlig 2013: - Tilskudsprocenten hæves fra 80 % til 85 %, finansieres inden for budgettet til lokaletilskud. - Finansiering af etableringstilskud til karateklub, 1-årig. -50.000 - Finansiering af tilskud til Pakhuset - indvendig bygningsvedligeHoldelse. -100.000 2014 - tilbageført etableringstilskud til karateklub som var 1-årig 51.000 2015 – Stigende udgifter i forbindelse med revidering af Odderordningen og nye aktiviteter 600.000 2016 – medfinansiering af Fritids- og Kulturkonsulent -100.000 Besparelse 2016 Udmøntningen af besparelse i 2016, del af 8 mio. kr. -425.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog -300.000 Lokaletilskud til frivillige foreninger reduceres med i alt 300.000 kr. grundet at Folkeoplysningsområdet i flere år har vist et mindre forbrug. Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9 % = 4.949.500 kr. Hverdagseffektiviseringer På Folkeoplysningsområdet er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 67.000 kr.
Odder Museum - 3505000001
1.925.600
I 2011 indgik Odder Museum en samdriftsaftale med Moesgård Museum, hvilket betyder at Odder Museum fremover bliver en afdeling under Moesgård Museum. Med samdriftsaftalen driver Odder Kommune og Århus Kommune ét museum sammen.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
163
Odder Kommune er med samdriftsaftalen forpligtet til at betale et driftstilskud på minimum 1.507.500 kr. årligt, excl momstilskud (2011-prisniveau). 2016 – driftstilskuddet forøges med 110.000 kr. Derudover giver Odder Kommune et driftstilskud til 4 klausulerede områder. Driftstilskud iflg. samdriftsaftale 1.761.000
Øvrige tilskud: Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 Tilskud til revision Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008)
75.800 21.800 36.600 30.400
Tilskud til udbetaling idet der ydes momstilskud med 5,26% : Samdriftsaftale med Moesgård Museum , 1.853.700 kr. Klausulerede driftstilskud, 173.300 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder en fastfrysning af tilskud til Odder Museum på 2016 prisniveau, en besparelse på 39.400 kr.
Øvrige kulturelle tiltag - 3506000001
1.156.700
Foreningen Pakhuset Ny overenskomst mellem Odder Kommune og Pakhusforeningen, om drift af Pakhuset, er indgået i 2012 for en ny 10-årig periode - vedtaget i Odder Byråd den 19. november 2012. Genforhandling af overenskomsten skal ske senest september 2022. Drift af Pakhuset, vand, varme, el, forsikringer mv. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst. Indvendig bygningsvedligeholdelse.
170.100
154.100
16.000
Hverdagseffektiviseringer På driften af Pakhuset er der indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på 2.800 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskatalog. Aftalen om et særligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse til Foreningen Pakhuset udløber 31. december 2016. Fra 2017 udbetales et årligt tilskud til indvendig bygningsvedligeholdelse på 16.000 kr. Tilskuddet svarer til 20 kr. pr. m2. Samme m2 pris som anvendes til Odder Kommunes øvrige bygningsmasse.
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
164
Udvendigt bygningsvedligehold budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø.
Fritids- og Kulturkonsulent / Kulturskole / Ungdomshus I budgetforliget for 2016 blev der givet 350.000 kr. til ansættelse af en Fritids- og kulturmedarbejder til styrkelse af fritids- og kulturarbejdet. Budgettet er overført til Økonomiudvalget Europæisk Kulturhovedstad 2017 424.000 Århus Kommune er udvalgt til at være Europæisk Kulturhovedstad 2017 og Odder Kommune deltager i projektet. Århus 2017 sker i et samarbejde mellem Århus Kommune, alle øvrige kommuner i regionen og Region Midtjylland. Kommunerne bidrager til finansieringen med et beløb der er baseret på indbyggertal – for Odder Kommunes vedkommende 854.00 kr. (i løbende priser og incl. 8% i momstilskud), fordelt over en 6-årig periode. 2013: 40.400 2014: 65.400 2015 75.000 2016 187.000 2017 424.000 2018 62.000
Pulje til fremme af kulturprojekter I budgetforliget for 2015 er der givet 250.000 kr. til videreførelse af puljen. Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget Bidrag til Kulturring Østjylland.
259.500
68.000
Teaterpulje Tidligere et amtsligt tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.
100.700
Ungdomsråd
32.000
I forbindelse med omstruktureringer på Folkeoplysningsområdet blev Folkeoplysningsudvalget nedlagt 1. januar 2010 og erstattet af 4 råd. Ny Folkeoplysningslov trådte i kraft 1. januar 2012 og i sommeren 2012 er der nedsat et nyt Folkeoplysningsudvalg der består af 2 politikere og 2 repræsentanter fra hver af de fire råd. Jf. Børn, Unge og Kulturudvalget beslutning af 30. august 2011, er hvert råd tildelt et budget på 5.000 kr. (2011-prisniveau).
Idrætsråd Kulturråd Aftenskoleråd Råd for uniformerede korps
5.400 5.400 5.400 5.400
Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur
165
Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter, afgifter og forsikringer af Odder Kommune
11.400
Stadion og idrætsanlæg
66.600
Bygninger : - Torrild og Odder Stadion - Klubhus i Randlev, Eriksminde 11 A
5.200 18.900
Baner og beplantning varetages under Udvalget for Teknik og Miljø Bygningsforsikring svømmehallen
42.500
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund
2.800
Kunstindkøb Pulje afsat i budgetforliget for 2013. 2016 - budgettet på 30.500 kr. er overført til en samlet pulje under BUK ”Børn-, Unge- og Kulturpuljen”
Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for området Øvrig Kultur 8.700 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
166
Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 15/16 til 16/17 fremgår af nedenstående tabel. Elevtallene er opgjort den 5. september.
Antal skoler Antal klasser - normalklasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler
Skoleåret 15/16 7 99
7 98
2.075
2.043
757 716
765 703
263
256
184
184
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 201.545.800
Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO – budgetlagt under ØK Flygtninge – modtageklasser og støttetimer Udfasning af Implementeringstilskud Folkeskolereform Skovbakkeskolen som OPS Besparelse 2016 Hverdagseffektiviseringer Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse Praktikvejleder- og skolelederuddannelse Nedsættelse af takster til privatskoler
Skoleåret 16/17
Budgetændring
-4.812.500
3.046.000 -4.592.000
501.000 -723.900 -1.950.000 -96.600 -97.000 -900.000
Budget 2017
196.733.300
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
167
Folkeskolen: Budgetforliget for 2014, 2015, 2016 og 2017 Budgetforliget for 2014 indeholder følgende aftaletekst om Folkeskolereformen: ”På baggrund af de forudsætninger, som indgår i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL om finansieringen af folkeskolereformen og de tilskud, som modtages fra Staten er Byrådet enige om, at folkeskolereformen er udgiftsneutral for Odder Kommune med et særtilskud på 3,4 mio. kr. Udgiftsneutraliteten omfatter både de fremtidige driftsudgifter og implementeringsudgifter samt anlægsudgifter i forbindelse med reformen. Der skal i tilrettelæggelsen af arbejdet med reformen tages hensyn til, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2018, således at reformen også er udgiftsneutral for Odder Kommune fra 2018.” Der er udarbejdet en drejebog, der beskriver processen for arbejdet med folkeskolereformen i Odder Kommune. Ved budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at udskifte I-pads i folkeskolen via leasing. Budgetforliget for 2016 indeholder en reduktion af budgettet til transport af syge elever. Budgetjusteringen er udtryk for en tilpasning af det afsatte budget; serviceniveauet er uændret. Som et led i budgetforliget blev det besluttet at sammenlægge puljer på de enkelte fagudvalg. Dette medfører, at Forsøgs- og Udviklingspuljen på folkeskoleområdet er overført til ”Børn-, Unge- og Kulturpulje” Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 723.900 kr. Besparelsen fordeler sig som angivet nedenfor: Besparelse i 2017priser IT-udviklingsplan 10.200 Sygetransport 102.200 Sommerferie SFO 86.400 Forhøjet forældrebetaling SFO 357.700 Nedsættelse af rammebeløb SFO 167.400 I alt 723.900 Besparelserne er indarbejdet på de respektive områder. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele området 1,95 mio. kr., og er indberettet på de enkelte skoler og på fællesområdet. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår et Effektiviserings- og besparelseskatalog, som indeholder følgende forslag på skoleområdet. Besparelse på kørselsgodtgørelse til medarbejdere – der er på området indarbejdet en besparelse på 96.600 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
168
Der etableres tidlig SFO, således at skolestartere udskrives fra børnehaven og indskrives i SFO pr. 1. april – besparelsen på 1.100.000 er foreløbig placeret under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Budgettet til uddannelse af praktikvejledere på 50.000 kr. er bortfaldet. Af budgetforliget fremgår det, at det forventes, at kommunen kan tilbyde det samme antal praktikpladser som i 2016. Budgettet til uddannelse af skoleledere på 47.000 kr. bortfalder. Skolestrukturen søges ændret og dermed lægges der op til en effektivisering af ledelsesopgaven på de berørte områder. De overordnede elementer i ændringsforslaget er: Ændringer i skoledistrikter Sammenlægning af skoledistrikterne Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen. Indførelse af fælles ledelse og administration for landsbyordningerne i Gylling, Hou, Hundslund og Saksild. Indførelse af fælles ledelse, administration og bestyrelse mellem Odder Ungdomsskole og Parkvejens Skole. Dette forslag får økonomisk effekt fra august 2018. Der er fra 2018 indarbejdet en besparelse på 1.919.000 kr. stigende til 4.224.000 kr. Af budgetforliget fremgår det, at tildelingen af grundtilskud til Gylling og Hundslund skole skal bibeholdes, samt at der søges etableret fælles ledelse mellem Parkvejens Skole og Ungdomsskolen. Strukturforslaget forventes sendt i høring i november 2016 og der lægges op til en politisk beslutning i januar 2017. Endelig er det kommunale bidrag til privat skoler nedsat svarende til en besparelse på 900.000 kr. Fælles Skole – 3101100001 40.522.300 Kurser I forbindelse med budgetforliget for 2017 er budgettet til kurser til skoleledere og praktikvejledere bortfaldet. Fælles Elevråd Der er afsat 20.000 kr. til etablering af et fælles elevråd med tværgående aktiviteter. IT-udviklingsplan Der er afsat 1.486.400 kr. til IT-udviklingsplanen og It-undervisningsmidler. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Der er fra 2015 overført 118.500 kr. til Økonomiudvalget til delvis finansiering af en elevstilling. Elevstilling – overført til Rådhuset -118.500 kr. Hverdagseffektiviseringer -15.100 kr. I-Pads driftudgifter og leasingydelser: Der er afsat 1.966.300 kr. til dækning af driftsudgifter i f.m. I-pads i folkeskolen.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
169
I forbindelse med budgetforliget for 2015, blev det besluttet, at I-pads i folkeskolen skal udskiftes. Der indgås en leasing aftale over 4 år. Leasing ydelser i forbindelse med udskiftning af I-Pads Undervisningsmidler Hverdagseffektiviseringer
1.966.300 kr. 228.200 kr. -21.900 kr.
Demografi, puljer 1.321.000 kr. Af disse vedrører 881.400 forventede udgifter til modtageklasser og støttetimer, der skal udlægges til skolerne. Folkeskolereformen
2.847.800 kr.
Løft af kompetenceniveau
513.800 kr. - 513.800 kr. I Økonomiaftalen indgået mellem Regeringen og KL et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, således at der er linjefagsdækning i undervisningen på 85 % i 2016 stigende til 90 % i 2018. Kompetenceløftet finansieres af et tilskud til staten. Visitation til 10. klasse -238.000 kr. BUK besluttede på møde den 06. juni 2016, at der skal indføres visitation til det 11 skoleår for elever i specialklasser. Det forventes, at medføre en helårlig mindreudgift på 573.000 kr. Visitationen indføres til skoleåret 17/18 og mindreudgiften er i 2017 indregnet med 5/12-dele Forsøgs- og udviklingspulje Puljen er overført til ”Børn-, Unge og Kulturpulje” Befordring af elever Der er afsat 99.400 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel elever fra Alrø, syge elever. Fra 2013 er skolekørsel med Midttrafik overført til Teknisk udvalg.
Kørsel m. regionale ruter
Budget 2017 Overført til Miljø- og Teknikudvalget
Anden kørsel, herunder syge elever – budgettet er reduceret med 250.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 40 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 34 børns skolegang i Odder Kommune. Bidrag til privat skoler og efterskoler
99.400
2.662.200 kr. -2.275.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
170
Bidraget til staten i 2017 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2016.
Privat skoler Efterskoler/husholdningsskoler
Elevtal 765
Bidrag 34.067
Budget 2017 26.061.500 kr..
184
33.944
6.244.900 kr..
Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området
171.900
Modersmålsundervisning – 3101100004 Ordningen administreres af Parkvejens skole. Budgettet er reduceret som følge af Spareplan 2010 – 2014.
103.100
Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Fra skoleåret 2012/2013 tildeles efter den nye tildelingsmodel. Optællingstidspunktet er fastsat til den 5. september, og der er ingen reguleringsordning. Budgettet er fastlagt på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016. Det er besluttet, at der indføres en gennemsnitspris pr elev i de tre faser samt en grundtildeling til skoler med færre end 110 elever. Grundtildelingen udgør 321.916 kr. og gives i skoleåret 2016/17 til Gylling skole, Hundslund skole og 10. klassescentret. Modellen er som følge af Folkeskolereformen tilpasset, således at elevpriserne er opdelt i en takst til fagopdelt undervisning og en takst til understøttende undervisning. Taksterne fremgår af nedenstående skema. I taksterne er der indregnet kompensation til lærerne som følge af udfasningen af aldersreduktionen, der indføres pr. 1. august 2014. Kompensationen er beregnet til at udgøre 314 kr. pr. elev. Udgangspunktet for tildelingen er følgende
Indskoling Mellemtrin Udskoling
10. klasse
Fagopdelt underv. Understøttende underv. Fagopdelt underv. Understøttende underv. Fagopdelt underv. Understøttende underv. Prøvetildeling Minimum Prøvetildeling
Takst 25.857 5.886 32.022 3.492 33.193 4.298 2.703 33.115 2.703
Enhedsprisen på en indskolingselev indeholder støttetimer, der tidligere blev givet i børnehaveklasser med flere end 22 elever.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
171
Arbejdstidsaftale Det er besluttet, at 60-årsreglen for lærere skal udfases. Som erstatning for 60-års-reglen skal der gives et løntillæg til lærerne. Budgettet er reguleret med 375.000 kr. til dækning af de forventede merudgifter. Der er foretaget en beregning, og elevprisen er reguleret med 320 kr. som kompensation for udfasningen af 60-årsreglen. Modtagerklasser Der er afsat budget til 5 modtagerklasser – svarende til det budget på 3.664.300 kr. Under demografimidlerne er der afsat budget til yderligere én modtageklasse samt støttetimer til integrerede elever. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Saxild Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen
1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3.360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)
Hertil kommer et beløb på 68.973 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 77.553 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998: Byskolerne
Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special-/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7
Skovbakkeskolen 54,0 timer 0,5 timer 5,0 timer 19 timer 1 time
Parkvejens Skole
54,0 timer 0,5 timer 1,0 time
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
172
Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme Uddannelse Inventar Undervisningsmidler Gæstelærer Ekskursioner
Lejrskoler Leje af Hal 10. klassescenter Administration
Skolebestyrelsesmøder/elevråd Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde
Gennemsnitsberegning over forbrug Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014 Elevtal pr. 1. sept. Landskoler Byskoler Elevtal pr. 1. sept. 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Elevtal/klassetal 1. Pr. klasse sept. Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Bortfaldet i forbindelse med Spareplan 2010-2014
110.324 kr.
Klassetal pr. 1. sept.
Andet Besparelser: Arbejdsskade, telefoni og rammebesparelse
192 kr. 134 kr. 1.167 kr. 1.681 kr. 1.561 kr. 6.868 kr. 345 kr. 50 kr. 1.925 kr.
Elevtal pr. 1. sept.
Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler Landskoler Byskoler 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler
28.722 kr. 95.553 kr. 92.723 kr. 10.511 kr. 4.163 kr. 6.348 kr. 6.972 kr. 24.351 kr. 249 kr. 107 kr. 937 kr. 1.977 kr. -501 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
173
Tildeling til de enkelte skoler: Tildelingen til den enkelte skole fastsættes på baggrund af elevtallet pr. 5. september 2016. Tildelingsmodellen for specialområdet er beskrevet på side 191 under Børneog Familiecentret. Antal elever
Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole incl 5 modtageklasser Parkvejens Skole – Specialkl. Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. 10. klassecenter E- & U-klassen
Normaltildeling incl. Ledelse Lønsum 4.738.200 5.081.100
Specialtildeling
Øvrigt personale
Afregnes efter takst 2.297.200 2.129.400 824.700 4.389.200 413.600 1.120.500 27.311.700 1.812.500 1.749.300
kr. 6.867.800 8.049.600 821.900 2.307.100 19.008.300 6.512.100 35.040.300
53 56
Afregnes efter takst
13.937.300
129 545 19
4.998.500 891.800 1.310.800 23.956.100 2.282.700 1.265.800 Afregnes efter takst
7.944.400 30.753.700 3.098.800
111 126 3 12 365 100 611
53 7
2.297.200
Lønsum 392.400 692.800
568.000
Lønsum 1.096.100 1.472.600
Samlet budget
63.300
3.209.600 1.756.100
Skolebibliotek – 3112000001 Der er afsat 619.100 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler 498.300 kr. Skole-IT 85.900 kr. Diverse 34.900 kr. Budgettet til fællessamlingen er bortfaldet som led i Spareplan 2010 – 2014.
654.600
Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 9.700 kr.
Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.080.000 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004 Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
174
Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Budgettet er i 2014 reduceret med 164.000 kr. som følge af den gennemførte Erhvervsuddannelsesreform. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. Hverdagseffektiviseringer på i alt 61.900 kr. og en besparelse på kørselsgodtgørelse på 7.800 kr.
Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Budgettet er udarbejdet med den forudsætning, at der i tilbuddet er tilmeldt børn fra 0. til 3. Klassetrin. Budgettet er reduceret med 67.000 kr. som følge af faldende antal børn i aldersgruppen. Normeringen fastsættes ud fra børnetallet 1. september 2016. I tildelingsmodellen var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne stilling er bortfaldet, da der ikke er specialklasseelever i 0. – 3. klasse i skoleåret 13/14. Fælles SFO – 3101200001 Der er afsat 60.700 kr. til fælles tillidsrepræsentant
-4.505.100
Demografi Demografi til dækning af overgangen til skoleåret 2017/2018 er opsamlet i en pulje under Økonomiudvalget. Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 665 børn. Fripladser Søskenderabat
2.037.100 kr. 2.669.500 kr.
For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 1-2 børn fra andre kommuner
320.900 kr. - 57.200 kr.
Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2017 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2016.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
Privat skoler – SFO
Børnetal 256
175
Bidrag 8.884
Budget 2.274.400 kr..
Sommerferiepasning Der tilbydes sommerferiepasning i skolernes sommerferie. Skolerne afholder udgiften til tilbuddet. Der opkræves fortsat forældrebetaling i henhold til nedenstående takst på 547 kr. pr. uge. Forældrebetalingen tilfalder skolerne.
Forældrebetaling
Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse Sommerpasning – betaling pr. uge I alt
Børnetal 404 617 38
Forældrebetaling 154 kr. 1.603 kr. 801 kr. 547 kr.
Budget 684.400 10.881.300 245.100
11.810.800
Der betales forældrebetaling i 11 måneder. I forbindelse med implementeringen af Folkeskolereformen, er det besluttet, at forældrebetalingen nedsættes til 1.400 kr. Forældrebetalingen fastsættes endeligt, når børnetallet kendes 1. september 2015. Forældrebetalingen er i 2016 forøget med 10%. Det betyder, at forældrebetalingen for eftermiddagspasning i 2017 udgør 1603 kr. I forbindelse med udmøntningen af besparelse i 2016 blev det besluttet, at sommerferie-SFO varetages indenfor skolernes budgetramme. Der opkræves fortsat forældrebetaling i henhold til ovenstående takst på 547 kr. pr. uge. Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2016. Der er et fald i antallet af tilmeldte børn fra 716 i skoleåret 15/16 til 703 i skoleåret 16/17. Der er pr. 1. september 2016 en dækningsgrad i SFO-ordningerne på 89,4 %. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer. Normeringsmodellen er ændret som følge af gennemførelsen af Folkeskolereformen. Som en følge af den længere skoledag, reduceres åbningstiden i SFO, og der overflyttes ressourcer fra SFO til skoledelen. Normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 2,25 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med flere end 50 børn tildeles herudover 61 årlige tilsynstimer pr. barn.
Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskoler og skolefritidsordninger
176
Der afsættes 4,1 % til vikardækning og 740 kr. i rammebeløb pr. barn. Rammebeløbet er nedsat i forbindelse med udmøntningen af besparelsen for 2016. I forbindelse med budgetforliget for 2017 er det besluttet, at der skal indføres tidlig SFO, således at kommende 0.-klasseselever udskrives fra børnehaven pr. 31.03. De økonomiske konsekvenser er indberettet under børnepasning. Såfremt skolerne ønsker det, kan der alternativt indføres rullende skolestart, så længe det holdes indenfor det vedtagne budget. Forslaget træder i kraft pr. 1. april 2017. Antal børn Gylling Skole Hou Skole Hou Skole - specialklasse Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – specialklasse Saxild Skole Skovbakkeskolen
Normering - Rammebeløb Lønsum Samlet budget timer 740 kr. pr. barn 66 4.164 48.800 1.331.300 1.394.800 67 4.225 49.600 1.337.300 1.408.100 8
Afregnes efter takst
179 64 151 30
11.396 4.042 9.688
60 116
3.798 7.553
132.500 47.400 111.700 Afregnes efter takst 44.400 85.800
620.000 3.511.400 1.285.300 3.026.400
3.649.100 1.336.300 3.368.900 3.157.400
1.234.500 2.443.500
1.287.700 2.576.700
Omlægninger på Specialområdet Specialtilbuddet på Hou Skole er omlagt, således at børn på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i Hou Juniorklub med støtte. Tilbuddet om SFO til specialklasseelever omfatter således elever fra 0. til 4. klassetrin. Taksten på specialtilbuddene på Hou Skole og Parkvejens Skole er nedsat med ca 25% som følge af reduceret åbningstid. Taksten udgør 77.706 kr. på Hou Skole og 99.118 på Parkvejens Skole. Ud over takstreduktionen er klubtilbuddet til udskolingseleverne på Parkvejens Skole bortfaldet.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
177
Børnepasning:
Omfatter, forældrebetaling, fripladser, fælles formål, tilskud til privat pasning, tilskud til private institutioner, dagplejen og daginstitutioner.
Fremtidens dagtilbud Byrådet vedtog den 7. april 2014 strategien for Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Der blev på samme møde besluttet en række forslag om bl.a. serviceudvidelser, strukturtilpasning, organisering og øvrige indsatsområder, der skal understøtte implementeringen. I budgetforliget for 2015 blev der afsat budget til følgende: - At antallet af vuggestuepladser øges fra 18 % til 30 % - Der gives mulighed for personlig åbningstid - En generel udvidelse af åbningstiden i alle daginstitutioner med 1½ time ugentligt - At der ansættes en pædagogisk konsulent til dagtilbudsområdet - Etablering af 20 vuggestuepladser i Børnehuset Vennelund - Etablering af gæstehus til dagplejen - Etablering af gæstedagpleje i de 4 landsbyordninger I budgetforliget for 2016 blev der afsat budget til følgende: - Et tværgående kompetenceteam, 1,5 stilling, budgettet er placeret i Børnehuset Vennelund. – sparet i 2016, del af 8 mio. kr. Ovenstående finansieres gennem frigivelse af ressourcer i forbindelse med lukning af børnehaver og omlægning af tilsyn af dagplejere.
Budget 2017
Børnepasning: Hverdagseffektiviseringer 1 % Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 - Pau-elever - Leje af lokale til Legestue - Lukning Klub Egestammen - Kompetenceteam Fælles formål - Øgning af antal vuggestuepladser - Fripladser, forventede merudg. ifm. flytningeindsatsen. - Mere pædagogisk personale i dagtilbud - Kompetenceudvikling ifm. flygtningebørn Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Pædagogiske fripladser - Sampasningsdage i daginst. - Tidlig SFO start
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 81.232.100
Budgetændring
Budget 2017
-4.368.200 -759.900 -2.235.200
76.863.900
7.442.700
6.069.600 151.000 184.600 615.000 51.300
-100.000 -750.000 -1.100.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning - Børn-, Unge- og Kulturpulje Dagplejen i landsbyordninger Dagplejen, adm. og tilsynsførende Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af tilsynstimer - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse Dagplejen øvrige Dagplejens hus, gæstehus Daginstitutioner - Driftstilskud, Modtagehus til flygtningebørn Effektiviserings og besparelseskatalog, budgetforlig 2017: - Nedsættelse af takst på befordringsgodtgørelse - Nedsættelse af taksten på ressourcepladser i Gaia
178 -425.000 5.370.400 2.050.500
-300.000 -13.200 16.763.900 216.000 46.393.500
46.330.400 192.100
-22.000 -107.000
Efter Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud for børn og unge. Den 20.2.1995 vedtog Odder Byråd en helhedsløsning indenfor børnepasningsområdet, således at der blev gennemført pasningsgaranti i Odder Kommune. I 2017 forventes der gennemsnitligt 200 børn i dagplejen. I 2017 stilles der 553 børnehavepladser og 72 vuggestuepladser til rådighed. Derudover forventes der ca. 70 børn passet i privat dagpasning – Frit Valg. Privatinstitutioner 2017: Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Pga. af skærpet tilsyn af Myretuen er der begrænset optag i 2017 på 15 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Randlevskolens børnehave er godkendt til at passe 40 børnehavebørn. Margrethelyst Børnehave, Ørting er godkendt til at passe 30 børnehavebørn.
På driftsområdet føres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende dagpleje og daginstitutioner for børn. På funktionen føres således udgifter til demografisk udvikling, tilskud til forældrebetaling, mellemkommunale betalinger m.v. Der afsættes et rammebeløb pr. barn i dagpleje, vuggestue, børnehave I 2007 er rammebeløbene reduceret i forbindelse med budgetforliget. Rammebeløb: Til dækning af nedenstående områder: - Rengøring
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
179
- Inventarvedligeholdelse og anskaffelser - Sundhedsmæssige foranstaltninger - Beskæftigelsesmaterialer - Diverse udgifter vedrørende børnene - Administration - Andre udgifter Rammebeløb pr. barn 2017: (tildeles efter det gennemsnitlige børnetal) Dagpleje: Vuggestue: Børnehave i Odder by: Børnehave i oplandet: Ekstra tildeling til GAIA til handicappede børn
1.179 kr. 2.963 kr. 2.015 kr. 2.131 kr. 71.930 kr.
Rammebeløbet er budgetplaceret som et samlet beløb ved hver institution.
Forældrebetaling: Forældrebetalingen fastsættes af byrådet for et regnskabsår ad gangen på grundlag af budgetterne til drift af daginstitutioner og dagpleje. Dagplejen - I budget 2017 beregnes der forældrebetaling på 25 % af udgifterne incl. moms og excl. ejendomsudgifter for 0-6 årige. Frokostordning i daginstitutioner Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal tilbyde en fleksibel ordning for sund frokost i kommunens daginstitutioner, således at forældrene får mulighed for at fravælge frokostmåltider for den enkelte daginstitution. 2 daginstitutioner, Krible Krable Huset og Børnehuset Saksild er tilmeldt frokostordningen i 2017. I efteråret 2017 skal alle daginstitutioner tage stilling til om de vil fravælge kommunal frokostordning. Der er indført særskilt betaling for frokosten, som er 100 % forældrefinansieret.
Forældrebetaling pr. måned
2014
2015
2016
2017
Dagpleje (48 t) 2.729 2.828 2.919 2.791 Vuggestue 2.914* 2.934* 3.067 3.019 Børnehaver 1.622 1.641 1.722 1.686 Frokostordning** 432 432 440 450 (Krible Krable) Frokostordning** 495 495 (Saksild Børnehus) 11 måneders betaling med juli som betalings fri måned. *) Der er beregnet særskilt betaling for vuggestuedelen, selvom dele af institutionen er en integreret institution - den øvrige del indgår i den samlede beregning vedrørende børnehavetakst.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning **) Der vil være forskellige takster på frokostordningen, alt efter hvilken frokostordning forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution vælger, dog max. 520 kr. pr. mdr. pr. barn.
Fripladser Økonomisk og socialpædagogisk friplads. I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse om betaling for ophold i dagtilbud for børn og unge træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen, når den aktuelle indkomst ligger indenfor nedennævnte beløb: Forældrebetaling i pct. af fuld takst pr. 1.1.2017 Under 170.101 kr. ….………………… 0 % 170.101 – 173.869 kr. .…………………1,25 % 173.870 – 528.199 kr. .………………..0,25 % Betalingen forhøjes med 0,25 pct. for hver 3.768 kr.’s indtægtsstigning. 528.200 kr. eller derover ……………………. 100 % Ovenstående skala for beregning af friplads er baseret på en forældrebetalingsandel på 25% Forhøjelse af fripladsgrænser for enlige forsørgere. Bundgrænsen for aftrapning af friplads i daginstitutioner øges med 59.492 kr. for enlige forsørgere. Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Kommunalbestyrelsen kan i enkelttilfælde, hvor betalingen ikke bortfalder eller nedsættes efter stk. 1 i bekendtgørelsen om betaling i daginstitutioner, men hvor ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, træffe afgørelse om nedsættelse af eller fritagelse for betaling, såfremt betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i dagtilbuddet. Budget til pædagogiske fripladser er optaget på konto 05.28.21 – forebyggende foranstaltninger.
Daginstitutionsbudgettet indeholder: - 1 integreret børnepasning på Tunø - 3 integrerede institutioner, heraf 1 med specialgruppe - 5 børnehaver, heraf 1 med heltidsnaturgruppe - 1 busgruppe
Daginstitutionspladser pr. 1.1.2017 “Vippeaftalen”, som trådte i kraft 1. juli 1996.
180
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
181
Børnehavepladser: Minimum 498 Gennemsnit 553 Heraf 10 specialpladser
Vuggestuepladser: Minimum 65
Maksimum 608
Gennemsnit 72 Maksimum 79
Personalenormeringen er ved aftale af 5.12.1995 mellem Odder Byråd, BUPL og PMF aftalt efter princippet “vippenormering” med et minimum, gennemsnit, maksimum børnetal. Ved ny forhandling den 4.4.02 er aftalen vedtaget, således at normeringsnøglen kan afviges med +/- 10% ( ved opgørelsen af afvigelsen indgår evt. vakante stillinger). Budgettet fastlægges ud fra: Samlet normering for pædagoger og medhjælpere, iflg. tabel. 65% heraf til pædagoger 35% heraf til medhjælpere Institutionernes vikarkonto er fastsat til 4,623 % af lønbudgettet og er inkluderet i lønsummen. Dagpengerefusioner (sygdom udover 30 dage) indgår løbende under hver enkelt institution.
Fælles formål - 3201000001
6.069.600
Vikarpulje Her er placeret daginstitutionernes bidrag til timer til fællestillidsrepræsentant, BUPL.
123.700
IT-systemer – driftsudgifter Børneintra og Kompetencehjulet
104.000
Søskenderabatter 2.850.900 For søskenderabat gælder, at den fastsættes til 50 % af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til den billigste plads. Den billigste plads findes ved at sammenligne nettodriftsudgifterne for de tilbud, som søskende går i. Dækker alle institutioner for 0 - 6 årige. Dagpleje (skønnet gennemsnit) Daginstitutioner I alt
200 625 825
Pædagogisk konsulent I 2015 er ansat en pædagogisk konsulent/fælles udviklingsperson til dagtilbudsområdet. Konsulenten skal bl.a. foretage det eksterne tilsyn med private institutioner. Budgettet er afsat under Økonomiudvalget, ”Rådhuskontrakten”.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
182
Tilskud til privat pasning 4.892.200 Tilskud ydes til børn i alderen 0 - start i skole. En lovændring pr. 1/10-05 medfører, at tilskuddet som min. skal udgøre 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. udgifter til støtte) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Spareplan 2010-2014 – tilskuddet til de 0-2-årige nedsættes fra 85 % til lovpligtig 75 %, 491.000 kr. I 2017 forventes der gennemsnitlig passet 70 børn i private pasningsordninger. Tilskud til privatinstitution Myretuen er godkendt til at passe 40 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Pga. af skærpet tilsyn af Myretuen er der begrænset optag i 2017 på 15 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Randlev skolens børnehave er godkendt til at passe 40 børnehavebørn. Margrethelyst børnehave, Ørting er godkendt til at passe 30 børnehavebørn.
12.663.500
Betaling til/fra andre kommuner Til betaling af den kommunale andel af daginstitutionspladser i forbindelse med forældres flytning over kommunegrænser – forventes kun anvendt i meget begrænset omfang efter indførelse af pladsgaranti. Til betaling af udgifter til børnepasning i andre kommuner - hvor et barn er flyttet til en anden kommune, og Odder Kommune herefter refunderer udgifter til pasning - og modsat. Udgifterne og indtægter er skønnet til
1.353.600 -212.300
Budgettet er opdelt, således budgettet vedr. skolefritidsordninger er flyttet til funktion 03.22.05 Forældrebetaling (betaling for daginstitutioner i andre kommuner jfr. refusionstilsagn) - skønnet til
-530.800
Demografi: Demografibeløb i 2017 på 1.910.000 kr. indgår i fælles demografipulje under Økonomiudvalget. Det beregnede demografiske udgiftpres er i 2017 på -464.100 kr., som forventes finansieret af den fælles demografipulje under Økonomiudvalget. -464.100 Køb af ekstra børnemdr. i 2017 1.429.700 PAU-elever (Den Pædagogiske assistentuddannelse) Der er krav om, at Odder Kommune optager 4 PAU-elever om året. Det betyder, at der er ansat i alt 12 PAU-elever, som er maksimum antal i Odder Kommune. Besparelser 2016 Budgettet til PAU-elever udgår. Fra og med 2017 finansieres eleverne 100 % af praktikinstitutionen.
Fremtidens Dagtilbud Budget til processen omkring gennemførelse af Fremtidens Dagtilbud
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
183
2016 - puljen på 203.600 kr. er overført til fælles pulje under BUK ” Børn-, Unge-, og kulturpuljen” Kompetenceudvikling til flygtningeindsatsen, flygtningebørn
51.300
Mere pædagogisk personale i dagtilbud Odder Kommune har i 2015 og 2016 modtaget statstilskud til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Fra og med 2017 er tilskuddet gjort permanent via bloktilskud. Beløbet er afsat som en lønpulje i 2017.
615.000
Tidlig start i SFO -1.100.000 Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori tidlig SFO start indgår. Ordningen implementeres pr. 1. april 2017. Der er indarbejdet en besparelse på 1,1 mio. kr., da omkostningerne til en dagtilbudsplads overstiger omkostningerne til en SFO-plads. Sampasning, 14 feriedage og 5 lukkedage årligt 176.250 Lønpulje til afregning I 2017 indføres sampasningsdage. Daginstitutionerne holder sommerferielukket i 14 dage + 5 øvrige lukkedage, samlet nettobesparelse 750.000 kr. Besparelsen er indarbejdet på de respektive institutioner. Puljen tildeles den/de institutioner, der holder åbent på Sampasningsdagene. Pædagogiske fripladser 777.100 Socialpædagogiske fripladser under børnepasningsområdet – incl. skolefritidsordninger. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor der er vedtaget en besparelse på 100.000 kr. på pædagogiske fripladser der opnås ved ændringer af visitationskriterierne.
Forældrebetaling Dagplejen Daginstitutioner Fripladser – skønnet udgift Dagplejen Daginstitutioner
-19.091.500 -6.212.200 -12.879.300 2.225.000 847.300 1.377.700
Børn-, Unge- og Kulturpuljen Byrådet har besluttet at sammenlægge diverse puljer under Børn-, Unge- og Kulturudvalget. Følgende puljer er sammenlagt: (2016-prisniveau) - Dagtilbudsloven (sprogvurdering) 203.600 - Processen omkring gennemførelse af Fremtidens Dagtilbud 203.600 - Kunstindkøb 30.500 - Udviklingspulje u. FOU 19.700 - Pulje til nye initiativer på voksenundervisningsområdet 85.600 - Forsøgs- og udviklingspulje på skoleområdet 107.300 - Medfinansiering af budgetforliget for 2016 -25.000
200.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
184
Effektiviserings- og besparelseskatalog Jf. budgetforliget 2017 er Børn-, Unge- og Kulturpuljen reduceret med 425.100 kr. til 200.000 kr.
Dagplejen Fælles Administrationsgrundlag: Den kommunale dagpleje administreres indenfor de rammer, der ligger i det vedtagne budget og budgetforudsætninger, og de til enhver tid gældende visitationsregler. Inden for disse rammer foretages visitation af børn til pasning i den kommunale dagpleje. Hvor det er muligt, tages hensyn til forældrenes ønsker om plads til barnet og forældrenes transportmuligheder. Hvor det er muligt, tages hensyn til børn med særlige behov.
Dagplejens organisering: Dagplejen i byen: Dagplejens funktioner er fra foråret 2015 samlet ét sted, - Dagplejens hus, Th. Køhlsvej. Dagplejens hus rummer tre funktioner: Dagplejekontor og administration Heldagslegestue, hvilket betyder, at børnene og dagplejerne på legestuedage vil være i legestuen hele dagen. Alle dagplejere skal gå i legestuen. Det sker efter fast turnus Gæstedagpleje for dagplejerne i byen og dagplejerne i Ørting. Dagplejen i Landsbyordninger: Dagplejen i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler børnehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Funktionen vedr. gæstedagplejen varetages af de enkelte landsbyordninger. Budgetteringsforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i antallet af dagplejepladser i budget 2016. Der forventes 200 dagplejepladser i 2017. Forventet gns. antal børn i dagplejen år 2016 Fradrag for nedlæggelse af pladser Budgetforsætninger i 2017
200 0 200
Budgettildelingsmodellen for dagplejen i Odder by samt dagplejerne i landsbyordningerne er revideret i 2016, godkendt af Børn, Unge og Kulturudvalget den 11. januar 2016. Der er pr. 1. januar 2016 indført en differentieret faktor:
Odder by + Ørting Dagplejere i landsbyordning Dagplejen i alt
Faktor
Antal børn
1,14 1,18
155 45 200
Antal pladser (børn x faktor) 177 53 230
Antal dagplejere (antal pladser/4) 44 13 57
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
185
Der er afsat kr. 1.179 pr. barn i rammebeløb. Rammebeløbet dækker: Administration Beskæftigelse Inventar Udflugter m.v. Hverdagseffektiviseringer I budget 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Der er indarbejdet en budgetreduktion på i alt 250.200 kr. for dagplejen Besparelserne er indarbejdet på de enkelte dagplejeenheder. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvori det blev besluttet at nedsætte tilsynstimerne i dagplejen, en nettobesparelse på 300.000 kr. I budgetforliget er der tillige vedtaget at reducere kørselsgodtgørelsen for de ansatte. Besparelsen på dagplejen udgør 13.200 kr. Dagplejen i landsbyordning
5.370.400
Pulje til afregning af dagplejere i landsbyordning (incl. rammebeløb) Pladspris 2017: Dagplejen i landsbyordning, faktor 1,18 Dagplejen i by + Ørting, faktor 1,14
Dagplejen Saksild Dagplejen Hou Dagplejen Gylling Dagplejen Hundslund
Antal dagplejere 4 1 5 2
5.182.200
8.131 kr. pr. mdr. 7.856 kr. pr. mdr. Løn til tilsyn
Dagplejen – tilsynsførende - 3202000002
55.600 13.900 69.500 27.800
Kurser 7.900 2.000 9.900 4.000
1 % hverdagseffektivisering -800 -200 -1.000 -400
Budget I alt 62.700 15.700 78.400 31.400
2.050.500
Løn 1.987.000 Normering til tilsynsførende i Odder by + Ørting tildeles, svarende til at 1 tilsynsførende fører tilsyn med 26 dagplejere. Ledelse tildeles med 37 timer ugentligt. Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Budgetforudsætninger - Spareplan 2010-2014 – løn til administration og tilsynsførende - budgettet redceres med 411.900 kr. – svarende til ét årsværk. - Budgettet er i 2015 og 2016 reduceret med i alt 918.200 kr. som en del af strukturtilpasning i forbindelse med implementering af Fremtidens Dagtilbud. - 2016 – tilsynsførende har overtaget opgaven med tilsyn af private dagplejere. - 2017 - Effektiviserings- og besparelseskatalog
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
186
Jf. budgetforlig 2017 nedsættes tilsynstimerne i dagplejen med en nettobesparelse på 300.000 kr. Beløbet svarer til, at antal dagplejere pr. tilsynsførende stiger fra 20 til 26 dagplejere. Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på 13.200 kr. Kørselsgodtgørelse
15.400
Løn til sekretærtimer Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage
374.800
Dagplejen – øvrige – 3202000003 Gæstedagplejehus – 3202000004
16.763.900 216.000
Løn til dagplejere, Odder by + Ørting 44 enheder Kurser og uddannelse
16.657.500 93.000
Rammebeløb
200.400
Bygningsdrift Dagplejens Hus, Th. Køhlsvej.
245.600
Daginstitutioner: De 4 daginstitutioner i oplandet indgår som en del af Landsbyordningerne. Landsbyordningen samler børnehave, dagpleje, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. Åbningstider: I 2017 holder daginstitutionerne i Odder Kommune åbent 53 timer ugentligt.
Institution Tunø Børnehus Krible Krable Huset - Skovbørnehaven Hou Børnehave Børnehuset Saksild Egholmgård: - børnehavepladser - vuggestuepladser Børnehuset Vennelund: - børnehavepladser - vuggestuepladser - Gaia, ressourcegruppe Børnehuset Gylling Børnehaven Solstrålen Bifrost: - børnehavepladser - vuggestuepladser
Antal børn 4 64 20 42 25
Normering – t/ugtl.
Rammebeløb
Lønsum Incl.vikar
Samlet budget
32,00 458,71
10.100 169.300
401.700 4.786.100
412.600 5.191.100
247,86 162,51 865,36
89.500 53.300 313.300
2.661.700 2.911.500 1.897.900 2.110.500 9.134.800 10.028.100
939,49
355.000
10.341.000 11.100.800
172,55 192,63 880,43
57.500 66.100 301.200
129 18 104 18 10 27 31 98 35
1.959.600 2.219.800 9.117.900
2.214.300 2.448.600 9.976.000
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
187
Budgetforudsætninger: Der er fra 2007 oprettet den lovpligtige barselsfond, oprettet under hovedkonto 6, hvilket betyder, at samtlige institutioner har bidraget med 0,7 % af deres samlede lønsum. Der foruden er budgettet til arbejdsskadeforsikringer samlet på en fælles konto under hovedkonto 6. 2008: I 2007 er der indgået ny forsikringsaftale – dette har betydet, at institutionernes budgetter til forsikring er reduceret. 2009: Besparelse på indkøb og telefoni. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 11.800 kr. 2010: 0,3 % rammebesparelse. De enkelte institutioner er reduceret med tilsammen 285.700 kr. Spareplan 2010-2014: På daginstitutionsområdet er der sparet netto 4.487.000 kr. Daginstitutionerne reduceres samlet set med 18 årsværk, svarende til en bruttobesparelse på løn til personale på 5.979.000 kr. Fordelingen af de 18 årsværk er foretaget ud fra en forholdsberegning i forhold til normeringen i 2011 på de enkelte daginstitutioner. Forældrebetalingsandelen udgør 1.492.000 kr. 2011: Børnehuset Vennelund, Gaia specialgruppen - Budgettet er reduceret med 131.000 kr. som led i opnåelse af budgetbalance på Børne- og Familiecentrets område. 2016 – Børnehuset Vennelund er tilført 550.000 kr. til ansættelse af et tværgående kompetenceteam, 1,5 stilling, jv. Fremtidens Dagtilbud. Besparelser2016, Byrådet 25.1.16. Tværgående kompetenceteam udgår - besparelse 550.000 kr. Klub Egestammen lukkes 31. december 2016. I stedet oprettes en juniorklub i skoleregi. Besparelse på 1.151.100 kr. Hverdagseffektiviseringer I budget 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Der er indarbejdet en budgetreduktion på i alt 480.400 kr. på daginstitutionsområdet. Besparelserne er indarbejdet som et rammebeløb på de enkelte daginstitutioner. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, som indeholder følgende på daginstitutionsområdet I 2017 indføres sampasningsdage. Daginstitutionerne holder sommerferielukket i 14 dage + 5 øvrige lukkedage, samlet nettobesparelse 750.000 kr. Ressourcepladserne i Gaia er tidligere normeret efter at 1 barn tæller for 4. Fra og med 1. maj 2017 tæller 1 barn for 3,5. Besparelse i 2017 på 107.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børnepasning
188
Taksten på befordringsgodtgørelse nedsættes til laveste takst. En besparelse på i alt 22.000 kr. der er indarbejdet på de enkelte daginstitutioner. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelse – se under Miljø- og Teknikudvalget.
Struktur- og organisationsændringer 2016, Klub Egestammen er i forbindelse med besparelser i 2016 besluttet lukket 31. december 2016. I stedet oprettes en juniorklub i skoleregi – se under Fritid, Bibliotek og Kultur.
Børn, Unge og Kulturudvalget 189
Børne- og Familiecentret
Børne- og Familiecentret Budget 2017 Børne- og Familiecentret Personaleressourcer DUBU Efterværnsområdet overflyttet Indsats for børn med overvægt Hverdagseffektiviseringer 1 % Besparelser 2016, Byrådet 25.1.16 - Transport af specialklasseelever - PPR og sundhedspleje - Flygtninge Effektiviserings- og besparelseskataloget, budgetforlig 2017: - Nedsat takst for kørselsgodtgørelse - Centrale administrative opgaver
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 80.780.700
Budgetændring 2.863.700 -120.000 4.200.000 200.000 -857.500
Budget 2017 83.644.400
-510.000 -102.000 415.000
-281.800 -80.000
Pr. 1. januar 2004 blev der etableret et Børne- og Familiecenter. Indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte har hidtil været spredt ud over en række faggrupper og organisatoriske sammenhænge. Formålet med at samle indsatsen i et børne- og familiecenter er at opnå en tidlig og koordineret indsats over for de 0 til 18-årige med behov for særlig støtte. Børne- og Familiecentret samlede ved etableringen følgende enheder: PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Sundhedsplejen Sagsbehandlerne fra den hidtidige Børne- og Familieafdeling Familieterapeuter Servicelovsområdet Specialundervisningsområdet Børne- og Familiecentret er pr. 1. august 2014 blevet organiseret i følgende afdelinger med hver sin afdelingsleder: Sundhedsplejen PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) - herunder specialundervisningsområdet Myndighedsafdelingen - servicelovsområdet Forebyggelsesafdelingen - servicelovsområdet forebyggelse/foranstaltninger såsom bl.a. hjemme-hosstøtte og familiebehandling Staben
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
190
Principper for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov I forbindelse med opgavereformen vedtog Byrådet i juni 2006 følgende principper og visioner for arbejdet med børn og unge med særlige behov: Odder Kommunes børn- og ungepolitik er gældende for alle kommunens tilbud til børn og unge. Odder Kommunes indsats overfor familier, børn og unge med særlige behov er samlet i Børne- og Familiecentret. Derved sikres én samlet tværfaglig indsats, hvor familien er i centrum. I samarbejde med Børne- og Familiecentret foregår en stor del af indsatsen ude på de enkelte institutioner. Vision for indsatsen overfor børn og unge med særlige behov. Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, er det Odder Kommunes vision: At alle børn og unge får en opvækst, der bedst muligt fremmer deres trivsel og udvikling. At børn, unge og familier med særlige behov får den nødvendige og tilstrækkelige hjælp på et så tidligt tidspunkt, at ulemper og skader begrænses mest muligt. At børn og unge med særlige behov så vidt muligt fastholdes i normalmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud. At Odder Kommune så vidt muligt kan rumme alle børn og unge i alderen 0-18 år í fagligt kvalificerede tilbud. Særlige forhold ved Budget 2017 Besparelser & Hverdagseffektiviseringer I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 197.000 kr. og fordeler sig på: Transport af elever til specialskole -510.000 kr. Sundhedsplejen, sfa faldende børnetal -31.600 kr. PPR, sfa faldende børnetal -70.400 kr. Indsats for flygtninge, PPR 155.600 kr. Indsats for flygtninge, To-sprogskonsulent 129.700 kr. Indsats for flygtninge, Sundhedsplejen 129.700 kr. I 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer på 1 %. Besparelsen udgør i alt 857.500 kr. Efterværnsområdet Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2016. Der er i den forbindelse overført budget på 4,2 mio. kr. fra Borgerservice til BFC. Budgetforlig 2017 ”Effektiviserings- og besparelseskataloget” Tema 2, besparelser på centrale administrative opgaver under hovedkonto 6 betyder for BFC en reduktion på 80.000 kr. i 2017, stigende til 160.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i 2019. Herudover reduceres budgettet med 281.800 kr. som følge af nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (fra 3,63 til 1,99 kr.).
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
191
Tildelingsmodel vedr. specialundervisningsressourcer I ressourcetildelingsmodellen udlægges specialundervisningsressourcerne i vid udstrækning til skolerne med henblik på, gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole, at
skabe større rummelighed og øge inklusionen, øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne, bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever, styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning, etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion, og øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder.
Princip Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne således, at skolerne har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at eleverne udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning, finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. I modellen udlægges:
Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC) Midlerne til AKT-indsats – både den lokale og den udvidede Midlerne til ”Særlige støttetimer” Takstbeløb til Skovbakkeskolens specialklasser Takstbeløb til Hou skoles specialklasser Takstbeløb til Parkvejens skoles specialklasser Eneundervisning Akutpuljen
Udgiften til sygeundervisning er fortsat placeret hos BFC. Ændret model pr. 1. januar 2017: Skoleområdet Modellen er ændret med virkning fra 01.01.2017, således at Børne- og Familiecentret fortsat afholder fortsat hele udgiften vedrørende børn med vidtgående handicaps, der medfører skolegang på specialskoler i andre kommuner. Børne- og Familiecentret betaler desuden takstbeløbet for alle 10. klasses elever. Beløbet, der udlægges til skolernes er forøget som følge af, at overbygningsskolerne fremadrettet betaler takstbeløb vedr. overbygningseleverne. Samtidig er tildelingsmodellen til E- og U-klassen ændret, således at E- og U-klassen tildeles en grundnormering svarende til 1.112.100 kr. Det resterende budget udlægges til skolerne, som betaler takstbeløb for henviste elever.
Takstbeløb for segregerede overbygningselever Takstbeløb vedr. E- og U-klassen
Børn, Unge og Kulturudvalget 192
Børne- og Familiecentret Der indføres pr. 1. august 2017 visitation til 11 skoleår.
Det er tillige besluttet, at specialklasserækken på Skovbakkeskolen over en årrække udfases. Det betyder, at der pr. 1. januar 2017 ikke indskrives flere børn i specialklasserækken på Skovbakkeskolen Takstbeløb Der fastsættes følgende takstbeløb til skoleåret 15/16, som skolerne skal betale, når en elev segregeres: Skovbakkeskolens specialklasser: Hou skoles specialklasser Parkvejens skoles specialklasser Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) E-klassen U-klassen
131.334 kr. 146.826 kr. 194.166 kr. 201.161 kr. 69.442 kr. 113.353 kr.
Taksten, som tildeles Parkvejens Skole og Hou skole til drift af specialklasserne, nedsættes med henholdsvis 13.700 kr. og 10.500 kr. SFO-området: Den daglige åbningstid i Special-SFO er reduceret med 1,5 time. Som en følge deraf nedsættes taksten nedsættes med ca. 25 %. Samtidig er der indført en vippenormering. Vippen fastsættes til +/- 4 elever på Parkvejens Skole og +/- 2 elever på Hou Skole. Special-SFOpladser tilbydes på Hou Skole til elever fra 0. -4. klassetrin. Elever på 5. – 6. klassetrin tilbydes plads i Hou Juniorklub med støtte.
PPR – 3901010001
6.551.300
PPR’s opgaver er fastlagt i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser. Hovedopgaver for PPR: Undersøgelse, rådgivning og vejledning i forhold til enkelt-børn. Deltagelse i kommunens og institutionernes inklusionsarbejde. I PPR arbejder følgende faggrupper: Psykologer Tale-hørekonsulenter To-sprogspædagog (til to-sprogede småbørn) Specialundervisningskonsulent Administrativ medarbejder Betaling fra andre kommuner er budgetlagt med -1.380.200 kr. Dette har baggrund i samarbejdsaftale med Samsø Kommune om PPR-betjening samt betjening af interne skoler på opholdssteder i Odder Kommune.
Børn, Unge og Kulturudvalget Børne- og Familiecentret
193
Fælles – BFC - 3901010002 5.112.100 Budgettet er afsat til diverse fællesomkostninger for BFC, herunder administrative udgifter, lønudgifter til medarbejdere i Staben samt ledelsen på BFC. Stabens opgaver: Økonomi og bogholderi HR og løn Reception og køkken I Staben arbejder følgende faggrupper: Økonomicontroller Administrative medarbejdere
Sundhedspleje – 3901010003 2.432.200 Sundhedsplejens opgaver er fastlagt i Sundhedsloven samt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hovedopgaver: Almindelig sundhedspleje i alle familier med spædbørn Behovssundhedspleje i forhold til børn og familier med særlige behov Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner Sundhedspleje i skolen – herunder undersøgelser i forbindelse med ind- og udskoling I Sundhedsplejen arbejder følgende faggrupper: Sundhedsplejersker Fysioterapeut Administrativ bistand ydes af Staben Området er i en to-årig periode tilført 200.000 kr. (2016-17), jf. beslutning på SSU-møde den 25.11.2015. Beløbet anvendes til en målrettet indsats for børn med overvægt. I efteråret 2017 skal det besluttes, om indsatsen skal gøres permanent. Myndighed BFC – 3901010004 Myndighedsafdelingens opgaver er fastlagt i Serviceloven. Hovedopgaver: Børnefaglige undersøgelser Iværksættelse af foranstaltninger Opfølgning på foranstaltninger Kriminalitetsforebyggende arbejde I Myndighedsafdelingen arbejder følgende faggrupper: Socialrådgivere Familiekonsulent SSP (særskilt budget under 3901010005) Administrativ medarbejder
8.890.600
Børn, Unge og Kulturudvalget 194
Børne- og Familiecentret
I forbindelse med budgetaftalen for 2014 blev området tilført 488.000 kr. til personaleressourcer til implementering af nyt lovpligtigt IT-system - ”DUBU”. Ud fra en forventet effektiviseringsgevinst ved indførelsen af DUBU er budgettet reduceret gradvist i årene 2015 – 2017 og udgør nu 207.100 kr. I 2015 blev der udover ovennævnte tilført 256.000 kr. til drift af it-systemet. SSP – 3901010005 Der er afsat lønsum til én SSP-medarbejder.
588.600
Forebyggelse – 3901010007 4.238.700 Forebyggelsesafdelingens opgaver er udførelse af Myndighedsafdelingens forebyggende foranstaltninger. Forebyggelsesafdelingen er i forbindelse med en omstrukturering i Børne- og Familiecentret etableret pr. 1. august 2014. Afdelingen er dannet for at samle de interne foranstaltninger på Børne- og Familiecentret efter serviceloven samt for at styrke den forebyggende indsats. Hovedopgaver: Terapeutisk/behandlingsmæssig indsats i forhold til børn/under og familier Praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet Støtte-/kontaktpersonordninger Aflastningsopgaver I Forebyggelsesafdelingen arbejder følgende faggrupper: Familieterapeuter Psykologer Pædagoger (hjemme-hos, aflastning og kontaktpersoner) Sundhedsplejersker
Budgetregulering – 3901010009
-2.903.100
Undervisning normalskoler - 3901020001 Undervisningsområdet tager udgangspunkt i niveauet for skoleåret 15/16. Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner vedr. skolegang Betaling fra andre kommuner for 15 børns skolegang i Odder Kommune
970.700
3.119.600 kr. -2.361.600 kr.
Sygeundervisning 213.600 kr. Der har gennem de seneste år været et stigende behov for at iværksætte sygeundervisning. Her bogføres også udgifter til undervisning af børn indlagt på hospital.
Børn, Unge og Kulturudvalget 195
Børne- og Familiecentret Undervisning specialskoler – 3901020002
6.073.500
Specialundervisning i Regionale tilbud Høre/Syn Objektiv finansiering af følgende regionale tilbud: Filidelfiaskolen, Døvblindecentret, Fredericiaskolen, Materialecentralen og Refnæsskolen
431.200 kr.
Kommunale specialskoler Opgørelse over antallet af specialundervisningstilbud i Odder Kommune og andre kommuner. Opgørelsen tager udgangspunkt i skoleåret 15/16. når elevtallet kendes d. 5. september 2016, fastlægges niveauet for 2017. Helårsperson Langagerskolen Stensager skolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Skovbakkeskolen Parkvejens Skole E-klassen U-gruppen I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Takstafregning skoler Intern afregning BFC
1 12 5 18 12 19 56 3 4 94 6 61 14
Samlet budget
6.020.800
19.981.000 -1.310.500 -14.310.000 -4.780.300
Bidrag til privat skoler vedr. svært handicappede elever Bidrag, der betales til staten – bortfaldet fra 2017 Abonnementer, Center for Syn- og Hjælpmidler
88.700 kr.
Psykiatriaftale
51.000 kr.
Ungdomsuddannelse for alle
SFO – 3901020003
244.800 kr.
1.657.000
Støttepulje – SFO 679.900 kr. Der er afsat en støttepulje til SFO-området. Støttepuljen er som følge af spareplan 2010 - 2014 reduceret med 165.600 kr. Støttepuljen administreres af Visitationsudvalget.
Børn, Unge og Kulturudvalget 196
Børne- og Familiecentret Special SFO Opgørelse over antallet af special-SFO pladser i Odder Kommune og andre kommuner: Helårsperson Langagerskolen Stensagerskolen Øvrige I alt andre kommuner Hou Skole Parkvejens Skole I alt egne skoler Betaling fra andre kommuner Intern afregning
0 4 1 5 8 30
42
Samlet budget
1.877.100
3.591.800 -77.700 -3.517.500
Transport – specialskoler – 3901020006 Dækker transport til specialskoler
2.129.300
Børnepasning – 3901030001
2.928.700
Støttepulje – daginstitution 2.202.800 kr. Støttepuljen er i udgangssituationen fastsat til 1.000.500 kr. i 2011-prisniveau. Som følge af spareplan 2010 - 2014 er støttepuljen reduceret med 290.000 kr. Budgettet er i 2013 forøget med 700.000 kr. fra ”Kvalitetspuljen til 0 – 5-årige”. 2016 budgettet er tilført 827.500 kr., to støttepædagogstillinger overført fra Vennelund. 2017 – Hverdagseffektivisering, budgettet er reduceret med 1 %, 22.700 kr. Såfremt antallet af daginstitutionspladser ændres korrigeres puljen med 1.729 kr. pr. plads. I forhold til budget 2016 er puljen reduceret som følge af nednormering af institutionerne med 24 pladser. Særlige klub- og dagtilbud 725.900 kr. Der forventes 5 unge i særlige dagtilbud. Der er indarbejdet en budgetreduktion vedr. hverdagseffektiviseringer på i alt 3.100 kr. Serviceloven – 3901040001 og 3901040002 Under 18 år: Efterværn, 18-22 år:
37.898.800 kr. 6.728.100 kr.
Børne- og Familiecentret varetager opgaver under Serviceloven indenfor områderne Forebyggende foranstaltninger og Døgnanbringelser (familiepleje/private opholdssteder samt institutioner). Fra 1. januar 2016 er efterværnsområdet overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret. Området omfatter unge i alderen 18 – 22 år, der vurderes at kunne opnå fuld selvstændighed, og hvor foranstaltningen forventes at være afsluttet senest ved det 23. år. Opgaverne under Serviceloven er fuldt ud kommunalt finansierede, der er dog indført en refusionsordning for særligt dyre enkeltsager således, at staten yder 25 % refusion for årlige udgifter mellem 0,75 mio. kr. og 1,51 mio. kr. og 50 % refusion for årlige udgifter over 1,51 mio. kr. Der ydes også refusion hvis fire eller flere børn fra den samme familie er anbragt og de samlede udgifter overstiger 0,75 mio. kr. årligt.
Børn, Unge og Kulturudvalget 197
Børne- og Familiecentret Refusion af særligt dyre enkeltsager Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, under 18 år Refusion vedr. familiepleje og opholdssteder, efterværn Refusion vedr. forebyggende foranstaltninger Refusion vedr. døgninstitutioner
-88.400 kr. -210.000 kr. -350.000 kr. -350.000 kr.
Familiepleje og private opholdssteder Under 18 år: 11.255.400 kr. Efterværn, 18-22 år: 5.841.400 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven §§ 66 og 76. Budgettet er afsat til følgende formål:
Familiepleje Netværksplejefamilier Følgeudg. v. familiepleje Opholdssteder Kost- og efterskole Eget værelse Socialtilsyn, objektiv finansiering I alt Refusion
Under 18 år HelårsBudget person 2017 21 4.959.800 6 475.100 2.684.900 4 2.015.600 1 500.000 0 120.000 500.000 11.255.400 -88.400
Efterværn, 18–22-årige HelårsBudget person 2017 6 2.000.000 0 150.000 9 1 3
3.091.400 300.000 300.000 5.841.400 -210.000
Forebyggende foranstaltninger Under 18 år: 16.588.000 kr. Efterværn, 18 – 22 år: 1.096.700 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 1 – 9, § 52, stk. 4 og 5, §§ 76 og 84. Indsatsen udføres af Forebyggelsesafdelingen, idet nogle specialiserede indsatser dog fortsat købes hos eksterne leverandører. Konsulent samt praktisk og pædagogisk bistand 1.004.800 kr. 504.400 kr. til konsulentbistand ift. barnets eller den unges forhold, 250.400 kr. til opgaver vedr. særlig familievejledning og til udvidelse af undersøgelsesrettigheder for børn og unge på psykiatriområdet og 250.000 kr. til praktisk og pædagogisk bistand. Abonnementer – Rådgivningscenter m.v. 1.022.200 kr. En del af det afsatte beløb er betaling for abonnement hos Institut for Kommunikation og Handicap. Børnehuse, objektiv finansiering Økonomisk støtte til at undgå anbringelse udenfor hjemmet
34.300 kr. 561.000 kr.
Børn, Unge og Kulturudvalget 198
Børne- og Familiecentret
Familiebehandling Døgnophold for forældremyndighedsindehaver Plejefamilier (aflastningsordninger) §52.3.5 Aflastningsordninger § 84, stk. 1 Kontaktpersonordninger Økonomiske støtte til efterskoleophold I alt Refusion
Under 18 år HelårsBudget person 2017 0 407.700 0 900.000 45 2.955.100 5.000.000 20 1.450.000 25 1.900.000 12.612.800 -350.000
Retro’en
Efterværn, 18–22-årige HelårsBudget person 2017
24
1.096.700 1.096.700
203.600 kr.
Der er fra 2013 tildelt midler til Retro’en. Midlerne administreres af Børne- og Familiecentret. Narkobehandling Narkobehandling af unge under 18 år 864.700 kr. Midler vedr. Projekt BRUS 284.600 kr. (BRUS omhandler børn og unge i familier med rusmiddelproblemer). Døgninstitutioner 9.895.500 kr. Området administreres i henhold til Serviceloven § 66 stk. 1, nr. 5, jf. § 52 stk. 3 nr. 8, § 58, §§ 75 og 76 stk. 3, nr. 1 og nr. 4 og omfatter: - hybeltilbud med socialpædagogisk støtte - døgnanbringelse af svært belastede børn og unge - aflastning på døgninstitutioner til vidtgående handicappede - dagforanstaltning for handicappede børn i døgninstitutioner
Døgninstitution – sociale problemer Døgninstitution - vidtgående handicap Aflastning – vidtgående handicap I alt Refusion
Sikrede institutioner
Helårsperson 1 5 16
Budget 2017 2.000.000 6.716.100 1.179.400 9.895.500 -350.000
948.300 kr.
De sikrede institutioner finansieres delvist ved en objektiv finansiering og delvist ved betaling pr. plads kommunen bruger. Budgettet skal dække den objektive finansiering af de sikrede institutioner: Koglen, Grenen, Egely, Bakkegården, Stevnsfortet, Sølager og Søndrebro.
Børn, Unge og Kulturudvalget 199
Sundhed
Tandpleje – 3601000001 Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.366.300
Budgetændring
Budget 2017
-184.900 -84.500 -92.800
9.181.400
Tandpleje Besparelser 2016 Hverdagseffektiviseringer Effektiviserings- og besparelseskatalog Kørselsgodtgørelse
-7.600
Tandplejens hovedformål er at fremme tandsundheden. Lovgrundlaget er beskrevet i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. Børne- og ungetandpleje: Sundhedsloven § 127 - 130 Tandplejen har opstillet mål for aldersgrupperne 3,5,7,12,15 og 18 år. Dels på forekomsten af caries og dels for andel af børn og unge med helt sunde tænder. Tandsundheden i Odder forbedres år for år og har i de senere år ligget bedre end tandsundheden på landsplan. Forbedringer i tandsundheden sker primært ved opretholdelse af en god hjemmetandpleje. Derfor inddrager Tandplejen forældrene mest muligt og arbejder på at undervise, motivere og træne forældre, børn og unge, så de opnår færdigheder til at sikre en god hjemmetandpleje. Tandplejen arbejder på at finde små, begyndende cariesangreb, som kan standses inden det bliver nødvendigt at fremstille en fyldning. Omsorgstandpleje: Sundhedsloven § 131 og 132 Omsorgstandpleje tilbydes til personer, som pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handikap kun vanskeligt kan benytte den almindelige sygesikringstandpleje. Målet er at sikre den bedst mulige tyggeevne og undgå smertefulde tilstande – og derigennem fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Odder Kommunes visitationsteam visiterer til omsorgstandplejen. Der opkræves en brugerbetaling, som reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Specialtandplejen: Sundhedsloven § 133 og 134 Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Støttepersoner og institutionspersonale inddrages i arbejdet med at optimere hjemmetandplejen. Visitation foretages i den kommunale tandpleje. Herfra kan visiteres til den regionale specialtandpleje i de tilfælde hvor opgaven ligger udenfor den kommunale specialtandplejes kompetencer. Der opkræves en brugerbetaling for personer over 18 år. Denne reguleres hvert år af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Børn, Unge og Kulturudvalget Sundhed
200
Børn, Unge og Kulturudvalget 201
Sundhed Budgetteringsforudsætninger: Demografibeløb vedr. 2017 er i budgetoplægget opsamlet under Økonomiudvalget.
Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 84.500 kr. for tandpleje. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør i 2017 92.800 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog Som en del af Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget. Budgettet til tandpleje er reduceret med 7.600 kr. vedr. kørselsgodtgørelse til medarbejdere. Tandplejen er ikke yderligere omfattet af kataloget i 2017, men fra 2018 og frem indfases en effektivisering som følge af sammenlægning af de to klinikker til klinikken i VitaPark. I 2018 udgør effektiviseringen 250.000 kr. stigende til 500.000 kr. fra 2019 og frem.
Tandlæge: 1 årsværk = 35 timer Klinikassistent Tandplejer I alt
Timer pr. uge 124,5 t 303,6 t 92 t
Årsværk 3,56 8,21 2,49 14,26
Tandplejen flyttede til VitaPark i begyndelsen af 2015. Tandplejen er som følge deraf kompenseret for udgifter til husleje.
Social- og Sundhedsudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur
201
Fritid, Bibliotek og Kultur: Budget 2017 Fritid, Bibliotek og Kultur:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 373.600
Øvrige sociale formål - 5410000000:
Budgetændring
Budget 2017 373.600
373.600
Her konteres udgifter til støtte for det lokale frivillige sociale arbejde, der udføres af foreninger og organisationer i Odder Kommune. Støtte til frivilligt socialt arbejde
227.700
Medfinansiering frivilligcenter Odder
124.500
Mærkeordning for tilgængelighed Forskellige tilskud
16.800 4.600
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
202
Ældre: Budget 2017 Ældre: Andre sundhedsudgifter
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 200.665.000 1.060.000
- Hverdagseffektivisering - Begravelseshjælp (8 mio. besparelse)
Budgetændring
Budget 2017
-3.700.600 -142.300
198.054.400 917.700
-9.300 -133.000
Ældreboliger Fællesudg. og indtægter
-662.800 2.822.000
- Hverdagseffektivisering
Ældreservice
-28.100
24.275.200
- Hverdagseffektivisering - Utilsigtede hændelser, overgået til Visitationsteamet - Hjemtagelse af hjerterehabilitering Effektiviserings- og besparelseskatalog, Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgørelse nedsat - Organisationsændring på ældreområdet - Fra Social- og Sundhedspuljen til Kommunal genoptræning
Visitationsteamet Hverdagseffektivisering Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Vaskeservietter - Medicinprojekt - Aktiv Hverdag - Friplejehjem, timepris - Lifteftersyn Økonomiaftalen 2017 - Utilsigtede hændelser, fra Ældreservice Effektiviserings- og besparelseskatalog, Budgetforlig 2017: - Pristjek og konkurrenceudsættelse på hjemmeplejen - Pristjek og konkurrenceudsættelse på plejecenter - Fra Social- og Sundhedspuljen til sygeplejen - Administration, sammenlægning af opgaver - Fra Social- og Sundhedspuljen til administration - Takst for befordringsgodtgørelse nedsat
-662.800 2.793.900 -339.500
23.935.700
-275.500 -36.200 200.000
-97.800 -500.000 370.000
173.170.600
-2.100.700
171.069.900
-1.750.900 -409.200 -613.800 -204.600 -204.600 -71.600 1.238.000 36.200
-300.000 -400.000 590.000 -40.000 55.000 -25.200
Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør for hele ældreområdet 2,0 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforlig 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor følgende er vedtaget. Tema 1 - organisationsændring på ældreområdet, budgetreduktion på 500.000 kr. Tema 2 - sammenlægning af adm. opgaver i større enheder, budgetreduktion på 40.000 kr. Tema 5 - Pristjek og konkurrenceudsættelse på hjemmeplejen, budgetreduktion på 300.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
203
Tema 5 - Pristjek og konkurrenceudsættelse på plejecenter, budgetreduktion på 400.000 kr. Tema 6 - takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse, budgetreduktion på 123.000 kr. Tema 7 - sammenlægning og reduktion af puljer. Her har Kommunal genoptræning fået forhøjet sit budget med 370.000 kr., sygeplejen med 590.000 kr. og administrationen i visitationsteamet med 55.000 kr. Generelle forudsætninger for budget 2017: Serviceniveau: Den sundhedsfaglige indsats skal være tværfaglig og helhedsorienteret samt forebygge og afhjælpe følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Indsatsen er under forudsætning af At der altid tilbydes rehabilitering(Aktiv Hverdag) til borgere, der har brug for hjælp i hverdagen, og som har potentiale til at forbedre deres funktionsevne (hjælp til selvhjælp). At velfærdsteknologi/hjælpemidler understøtter den rehabiliterende indsats, der hvor det giver mening. At kompenserende hjælp målrettes de borgere, der ikke har potentiale til at gennemføre rehabilitering, eller som efter endt træningsforløb fortsat har brug for hjælp. Formålet er At bevare et aktivt og selvstændigt liv Mest sundhed for pengene Servicelovens bestemmelser samt kommunens serviceniveau er endvidere beskrevet i kvalitetsstandarder indenfor hjemmehjælp, madservice, boliger, sygepleje, træning og hjælpemidler. Med afsæt i den rehabiliterende tilgang, udbygges og styrkes samtidig indsatserne i forhold til ”Det nære sundhedsvæsen”. Her fokuseres især på aftalerne omkring forebyggelse af indlæggelse og udskrivelse, akuttilbud, tidlig opsporing samt forløbskoordination på tværs af sektorer. Strukturelle og organisatoriske forhold Ældreområdet er organiseret efter BUM-model (Bestiller Udfører Modtager). Bestiller Visitationsteamet er myndighed og tilsynsførende på området. I samarbejde med borgeren vurderes og koordineres såvel behovet som formålet med den sundhedsfaglige indsats. Visitationsteamet bevilliger herefter, ud fra Serviceloven og Odder Kommunes serviceniveau, borgerens adgang samt omfang af tilbud. Udfører Ældreservice er den kommunale udfører, og omfatter plejeboligenhederne Stenslundcentret og Bronzealdervej, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem og Aktivitetshus. På frit valgs området er godkendt en række private leverandører til pleje og praktisk bistand, ligesom der i kommunen er et friplejehjem, Skovbakkehjemmet. Styring
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
204
I Odder kommune er der visitation og ydelsesbaseret ressourcetildeling til hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning. Der visiteres yderligere til korttidsafsnit og daghjem, hvor der er et fast budget tilknyttet. Kommunale boliger er afregnet med fast budget siden november 2011. Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet afregnes efter plejetyngde, men opdelt i antal visiterede timer. Taksterne er opdelt i tre tyngdegrupper og afregning sker iflg. ”Bekendtgørelse om afregning mellem friplejeboligleverandører og kommunalbestyrelsen”. Ny lov pr. 1. juli 2015 betyder, at afregningstaksterne får mulighed for at følge det lokale kommunale omkostningsniveau. Loven kan tages i brug ved nye friplejeboliger, eller når gældende kontrakt udløber. Det vil være muligt frivilligt at overgå til de nye regler. Aktivitetshuset er brugerstyret og har ingen visitation. Hjemme- og sygepleje Odder kommunes hjemme- og sygepleje arbejder tværfagligt og udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk bistand, samt besvarer nødkald til borgere efter visiterede ydelser døgnet rundt. Hjemme- og sygeplejen kører ud fra Ålykkecentret. Træningscenter Odder Kommune tilbyder træning efter såvel Sundhedslov som Servicelov. Odder kommune har et træningscenter beliggende på VitaPark Odder, hvor der udelukkende foregår ambulant træning. Plejeboliger Odder kommune har 54 plejeboliger på Stenslundcentret og 60 plejeboliger ved Bronzealdervej. Endvidere er der på Friplejehjemmet Skovbakkehjemmet 40 plejeboliger. Korttidspladser/akutplads. Odder Kommune råder over 11 fleksible korttidspladser og 3 akutpladser, som er beliggende på Ålykkecentret. Daghjem Der er etableret daghjem i Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Aktivitetshuset og aktivitetsklubber Kommunens generelle omsorgstilbud efter servicelovens § 65 er tilbud i forbindelse med Aktivitetshuset. Sygeplejestuderende Ældreservice modtager 20 sygeplejestuderende fordelt på henholdsvis hjemmesygeplejen, korttidsafsnit, Stenslund og Bronzealdervej. Social- og sundhedselever Odder kommune har siden 2016 selv optaget social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever. Antallet aftales mellem regionen og den enkelte kommune. Den kommunale udgift består af lønudgiften samt udgifterne til teoriundervisning. Kommunen modtager elevrefusion i skoleperioden.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
205
I 2017 forventer Odder kommune at modtage 6 social- og sundhedsassistent årselever og 24 social- og sundhedshjælperelever. Hovedparten forventes at være voksenelever. Fællesudgifter for ældreområdet: Andre sundhedsudgifter – 55100400001: Begravelseshjælp Plejetakst for færdigbehandlede patienter & Hospice
455.900 461.800
917.700
-962.500 299.700
-662.800
Fælles udgifter og indtægter – 5610050001: Betaling for personlig/praktisk hjælp -5.300 Kontoen omfatter brugerbetaling for midlertidig hjemmehjælp, i henhold til servicelovens § 82. Betalingen er indtægtsafhængig. Tilsyn med plejehjem 45.100 Pulje, afsat til løft på ældreområdet 2.754.100
2.793.900
Ændring ift. budget 2016 Del af besparelser på 8 mio.: Begravelseshjælp 133.000 kr. Hverdagseffektivisering: 9.300 kr. I alt 142.300 kr. Ældreboliger – 5610010001: Husleje og leje af grunde Bygningsdrift
Budgettet er blevet reduceret med 28.100 kr. i hverdagseffektivisering.
Ældreservice – 5610200101-5610200800: Frit valg – Hjemmeplejen - 5610200101, 5610200104 og 5610200106 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen jf. Effektiviseringsog besparelseskataloget Frit valg – Fælles udgifter Frit valg – Distrikt 2 Frit valg – Distrikt 4 Cafedrift – Ålykkecenteret - 5610200202: Lønninger Fødevarer Bygninger, udenomsarealer, vedligehold Brugerbetalinger Hverdagseffektivisering Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen Bronzealdervej – Lejerbo – 5610200203: Forsikringer El Renovation Vand
-9.000
-500 -7.200 -1.300 572.700 554.000 635.100 52.300 -662.000 -5.800 -900 -3.360.200 22.100 126.800 82.600 27.500
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet Rengøring Bygningsdrift Anskaffelser Rådgivning, revision m.m Huslejeindtægter
206 511.900 277.600 336.800 114.500 -4.860.000
Madlevering - 5610200203: Ældreservice overtog 1.1.2013 forplejning vedr. plejeboligerne. Forplejning plejeboligerne og egenbetaling er i balance. Beløbet dækker udgifter til madlevering. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelsen har reduceret budgettet med 7.900 kr. Ledelse og administration – 5610200301: Beløbet dækker udgifter til løn til ledelse og administrativt personale. Desuden udgifter til uddannelse, befordringsgodtgørelse og forsikringer for hele Ældreservice. 4.020.100 Hverdagseffektivisering -45.700
43.500
3.974.400
Organisationsændring på ældreområdet har reduceret budgettet med 500.000 kr. og takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 17.600 kr. Elever – 5610200303: Budget til ”ret til betalt ferie for SOSU-elever” er indeholdt i budgettet fra 2009 Dagpengerefusioner Befordringsgodtgørelse Hverdagseffektivisering
2.214.200 5.373.300 -3.159.600 23.200 -22.700
Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 28.900 kr. Sygeplejersker – 5610200304: Sygeplejeområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og budgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Der er fra 2013 budgetafsat 211.200 kr. til sygeplejerske på Tunø, hvor Region Midtjylland også betaler 211.200 kr. Desuden er afsat 105.600 kr. til sygeplejestuderende og 1.124.200 kr. i fast budget til ledelse og administration af sygeplejeområdet. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 14.400 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 3.800 kr.
1.422.800
Vikarkorps – 5610200305 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse
-6.700
Distriksterapeuter – 5610200307 Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse
-3.600
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
207
Korttidspladser – 5610200308: Beløbet dækker lønudgifter tilknyttet korttidsafsnit. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 69.700 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 300 kr.
6.901.800
Servicepersonale – 5610200309: Beløbet dækker rengøringsudgifter på fællesarealer i plejeboliger, Ålykkecentret, korttidsafsnit og træningscenter. Desuden omfatter budgettet chaufførløn til daghjemskørsel, samt løn til 1,8 pedelårsværk. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 19.700 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 700 kr.
1.949.300
Daghjem – 5610200401: Der er etableret daghjem på Ålykkecentret, hvor der visiteres til tilbuddet ud fra behov. Der er omkring 50 brugere ugentlig. Beløbet dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning og terapimaterialer. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 28.000 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 400 kr.
2.773.500
Aktivitetshuset – 5610200501: Aktivitetshuset er fra ultimo 2010 fuldt brugerstyret. Fællesudgifter – 5610200601: Annoncering, porto, kopiering, kontorart. Telefon Bygningsdrift Personale, kørsel og uddannelse Projekt ”Spiseven” Transportomkostninger Forsikringer Leasing, biler Leasing, it Leasing, øvrige udg. Drift af it-systemer Anskaffelser Forplejning Sygeartikler og medicin Benzin, gas m.v. Møder, rejser, repræsentation Øvrige udgifter Diverse indtægter Hverdagseffektivisering
6.045.000 358.400 1.339.500 1.371.100 51.100 52.100 102.200 460.000 204.400 102.200 1.226.400 322.200 128.700 380.600 251.700 30.700 92.600 -367.800 -61.100
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
Ølykkecentret – 5610200701: Ølykkecentret ligger på Tunø. Beløbet dækker udgifter til bygningsdrift, administration, rengøring m.v. Budgettet er reduceret med 800 kr. i hverdagseffektivisering.
208
75.000
Kommunal genoptræning – 5610200800: 1.343.000 Beløbet dækker udelukkende udgifter til drift, f.eks. el, vand, varme, husleje samt inventar/ redskaber til genoptræningen. Desuden kursus- og kørselsudgifter til personalet. Træningsområdet overgik fra budget 2011 til timeprisafregning, og lønbudgettet er flyttet til Visitationsteamet, hvorfra afregning sker. Hverdagseffektivisering har reduceret budgettet med 8.000 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 18.000 kr. Kommunal genoptræning har fået tildelt følgende fra Social- og Sundhedspuljen efter sammenlægning og reduktion af puljer fra effektiviseringsog besparelseskataloget: - Lændesmerter 40.000 - MoEva 5.000 - Træningstilbud til borgere med kroniske sygdomme og kræft § 119 275.000 - Hjemtagelse af hjerterehabilitering 50.000 Fra Social- og Sundhedsudvalget d. 17.02.2016 har kommunal genoptræning fået tildelt 200.000 kr. til hjemtagelse af hjerterehabilitering.
Visitationsteamet Visitationsteamet er myndighed og tilsynsførende med ansvar for løbende at afstemme forbruget mellem de bevilligede tilbud og politisk godkendte serviceniveau. Samtidig indgår en forpligtigelse til at reagere på negativ udvikling. Visitationsteamet bevilliger og koordinerer tilbud i forhold til hverdagsrehailitering (Aktiv Hverdag), praktisk bistand, personlig pleje, sygepleje, madservice, hjælpemidler,velfærdsteknologi, biler, boligindretning, træning, omsorgstandpleje, daghjem, pleje- og ældreboliger, ældretransport, handicapkørsel, plejeorlov m.m. Herudover varetages opgaver i forhold til Aktiv Hverdag, høreomsorg, demenskoordination IT, forebyggende hjemmebesøg, velfærdsteknologisk konsulent samt drift af hjælpemiddeldepot. På frit valgs området er timeprisen beregnet ud fra udgiftsniveauet i Ældreservice. Jo større/mindre forbrug det ene år, jo større/mindre timepris året efter. Håndtagene til ressourcestyring er ledelsesmæssige indgreb i henholdsvis bestillerenhed og udførerenhed samt politisk stillingtagen til serviceniveau/bevillinger indenfor samtlige områder.
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
Visitation personlig og praktisk hjælp – 5610300101: Budgetramme Aktiv Hverdag-egne institutioner Hovedrengøring (hos ikke-visiterede borgere) Betaling fra kommuner Betaling til kommuner
209
59.676.600 59.650.100 307.600 96.700 -819.000 741.200
Økonomiaftalen 2017 forhøjer budgetrammen for personlig og praktisk hjælp med 1.238.000 kr. Det er.: Klippekort til ældreområdet 460.000 Ældre medicinske patienter mm. 420.000 Kompetenceløft sygeplejen vedr. ældre medicinske patienter 156.000 Initiativer for kroniker og lungeindsats 202.000 Budgetforliget 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget har hjemmeplejen i pristjek og konkurrenceudsættelse. Formålet er at opnå en effektivisering af driften, således at udgifterne falder ved at opgaven pristjekkes på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Det medfører en reduktion i budgettet på 300.000 kr. Visitation plejehjemspladser – 5610300201: 66.289.100 Budgetforliget 2017 Effektiviserings- og besparelseskataloget har plejecenter i pristjek og konkurrenceudsættelse. Formålet er at opnå en effektivisering af driften og derved mindske udgifterne. Det er aftalt, at det skal ske ved et såkaldt pristjek på en række parameter med sammenlignelige kommuner, hvorved den ønskede gevinst opnås uden der gennemføres et udbud. Det medfører en reduktion i budgettet på 400.000 kr. Visitation sygepleje – 5610300301: Budgetramme Heraf demografi 3.485.400 Demografibeløbet dækker hele ældreområdet. Sygeplejen har fået tildelt 590.000 kr. til det nære sundhedsvæsen fra Social- og Sundhedspuljen. Visitation madservice – 5610300401: Madservice til borgere i eget hjem Brugerbetalinger vedr. madservice – 5610300501: Betaling for udbragt mad, inkl. udbringning
16.968.200
2.272.000
-1.800.000
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5610300601: Genoptræning 4.887.600 Personbefordring 338.400 Betaling til og fra kommuner – 5610301001: Betaling for Odder Kommunes borgere med ophold i andre kommuners plejehjem eller plejeboliger Andre kommuners betaling for ophold i Odder Kommunes plejeboliger
210
5.226.000
4.260.200 -5.883.300
Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning – 5610303001: 13.393.800 Visitationsteamet bevilliger personlige hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, velfærdsteknologi, boligændringer og handicapbiler. Tilbuddene ydes efter servicelovens §§ 112,113,114 og 116, og når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at modtageren kan udøve sit erhverv. Hjælpen er indkomstuafhængig. Der er som hovedregel ingen egenbetaling. Ved forbrugsgoder ydes hjælpen med halvdelen af udgiften. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder under 500 kr. . Budgettet indeholder bl.a. budget til: Støtte til køb af bil 2.892.600 Boligindretning 1.244.800 Pasning af døende i eget hjem – 5610305001: Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, jf. Servicelovens § 118, samt bevilling af plejevederlag til pasning af døende jf. Servicelovens § 119. Budgettet dækker udgifter til aflønning af pårørende, der bevilges enten pasningsorlov eller plejeorlov. Endvidere udgifter til hjælp til sygeplejeartikler o.lign., såfremt udgiften ikke dækkes af anden lovgivning. Administration af hjælpemidler – 5610305501: Beløbet anvendes til administration af hjælpemidler, samt til reparationer af hjælpemidler og rengøring af depot. Desuden til hørevejledning. Betalinger til Regionen. Visitationsteamet, administration – 5610306001: Beløbet dækker lønninger, kørselsgodtgørelser, uddannelse, beklædningsgodtgørelse, IT (bl.a. omsorgssystemet) og administrations-
1.265.900
992.200 403.400 7.282.300
Social- og Sundhedsudvalget Ældreområdet
211
udgifter. Budgettet er reduceret med 1 % i hverdagseffektiviseringer, hvilket er 1.750.900 kr. Utilsigtede hændelser – udvidet patientsikkerhed er overgået fra Ældreservice til Visitationensteamet. Dette beløb er 36.200 kr. Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse har reduceret budgettet med 25.200 kr. Budgettet reduceres med 40.000 kr. på grund af sammenlægning af administrative opgaver. Fra Social- og Sundhedspuljen får administrationen tildelt følgende: - Telesundhed 11.000 kr. - Sundheds- og netværksteknologi 44.000 kr.
VitaPark – 5610307001: Beløbet dækker udgifter til husleje, opvarmning, el og vand, rengøring m.v.
723.500
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
212
Det specialiserede socialområde for voksne Budget 2017 Det specialiserede socialområde for voksne Myndighedsafd. Borgerservice
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 86.493.600 48.939.700
- Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Forhøjelse af budgettet Budgetforlig 2017: - Takstbesparelse 3 % - rammeaftale
Fabos, inkl. boliger på Lundevej*
- Hverdagseffektiviseringer 1 % - Ombygning af kontor og fællesrum Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
87.867.000 51.301.900
-200.000
23.431.000
22.902.300 -234.600 -14.000 -280.100
4.289.400
- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Puljemidler – hjerneskadekoordinator - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
Åhusene og Pakhuset*
-1.373.400
Budget 2017
-918.000 -520.200 4.000.000
- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
Rosenhuset*
Budgetændring
4.377.000 -42.900 200.000 -16.700 -52.800
9.832.300
9.285.800 -95.100 -323.000 -11.300 -117.100
*) Det angivne beløb er et basisbudget, der reguleres ift. mer-/mindreindskrivninger af brugere.
Det specialiserede socialområde for voksne består af myndighedsafdelingen Borgerservice samt de kommunale tilbud Fabos, Rosenhuset, Senhjerneskadeteamet, Åhusene og Pakhuset, samt Stof- og Alkoholbehandlingen i Odder. Området varetager opgaver indenfor følgende områder under Serviceloven: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Specialpædagogisk bistand til voksne - voksenundervisning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) – handicaphjælpere Forebyggende indsats for ældre og handicappede – hjemmevejledning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer (forsorgshjem og krisecentre) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
213
Særlige forhold ved budget 2017: Gældende for hele det specialiserede socialområde for voksne. Besparelser 2016 I budgettet for 2017 er besparelsen, som Byrådet vedtog i januar 2016, indarbejdet. Besparelsen udgør i alt 0,9 mio. kr. for det specialiserede socialområde for voksne. Hverdagseffektiviseringer Fra 2017er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør samlet for hele området 0,9 mio. kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I budgetforliget for 2017 er vedtaget en reorganisering af det specialiserede socialområde, jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget Tema 1. Den økonomiske effekt ved reorganiseringen svarer til en reduktion i lønudgifterne til 1½ lederstilling og udgør i alt 450.000 kr. i 2017 stigende til 900.000 kr. fra 2018. Besparelsen er indarbejdet som en forholdsmæssig reduktion af lønbudgettet for henholdsvis Fabos, Rosenhuset og Åhusene.
Borgerservice Budget 2017 Myndighedsafd. Borgerservice - Besparelser, Byrådet 25.1.2016 - Hverdagseffektiviseringer 1 % - Forhøjelse af budgettet Budgetforlig 2017: - Takstbesparelse 3 % - rammeaftale
Budget 2016 i 2017 Budgetændring pris- og lønniveau 48.939.700
Budget 2017 51.301.900
-918.000 -520.200 4.000.000 -200.000
Efterværn Efterværnsområdet er fra 1. januar 2016 overflyttet fra Borgerservice til Børne- og Familiecentret, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmøde den 23. maj 2016. Borgerservices budget er i den forbindelse reduceret med 4,2 mio. kr. Budgetforhøjelse Borgerservice er tilført 4 mio. kr. fra 2017, som følge af en tilpasning til det aktuelle udgiftsniveau. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU – 5431000000: Området dækker ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.
565.800
Der forventes udgifter til undervisning til to personer Følgeudgifter Specialpædagogisk bistand til voksne – voksenundervisning – 5431100000:
565.800 3.000 504.800
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
214
Området vedrører undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere med høreog talehandicap efter Lov om specialundervisning for voksne § 1. Betaling til regionen for tale- og høreundervisning Undervisning på voksenskoler
378.600 126.200
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede – 5431500000: 7.172.100 Området dækker udgifter til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens § 96, til personer med nedsat funktionsevne. Der forventes tilskud til 11 borgere, hvis behov for hjælp er meget varierende, fra hjælp døgnet rundt til hjælp nogle timer om dagen. Løn til handicaphjælpere Følgeudgifter vedr. hjælpere Egenbetaling Rammeregulering, forventet underskud ved budgetlægning
8.217.400 57.700 -53.000 -1.050.000
Forebyggende indsats for ældre og handicappede – 5431600000: Området vedrører hjemmevejledning til personer efter Servicelovens § 85. Denne form for støtte ydes til personer, der ikke har ophold i et botilbud.
4.484.800
Hjemmevejledning fra private leverandører til 27 personer
2.655.900
Egne køb af pladser i Senhjerneskadeteamet
378.400
Hjemmevejledning fra løst-ansatte til 4 personer
291.600
Følgeudgifter til § 85-støtte
58.300
Bostøtte til 7 personer med nedsat funktionsevne
1.403.700
Bostøtte til 8 personer med sindslidelse
1.029.100
Indtægter for salg af 4 pladser i Åhusene til anden kommune Egne køb af pladser i Åhusene - regulering Egne køb af pladser i Rosenhuset - regulering Beboeres egenbetaling
-904.700 -54.600 -332.900 -55.000
Tilbud af behandlingsmæssig karakter § 102
15.000
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner – 5431700000: Området dækker rådgivning til borgere med syns-, høre- og talehandicap efter Servicelovens § 12.
50.000
Objektiv finansiering, høreområdet (Center for døve)
50.000
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
215
Botilbud for personer med særlige sociale problemer - 5431800000: Området vedrører udgifter til foranstaltninger for kvinder, der har været udsat for vold, trusler om vold mv. (krisecentre) efter Servicelovens § 109, samt udgifter til foranstaltninger for personer med særlige sociale problemer, som har behov for tag over hovedet, støtte mv. (f.eks. forsorgshjem og herberger) efter Servicelovens § 110.
700.000
Kvindekrisecentre Forsorgshjem Statsrefusion 50 %
200.000 1.200.000 -700.000
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede - 5431900000: Området dækker udgifter til behandling af alkoholmisbrugere efter Sundhedslovens § 141. Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af alkoholmisbrugere.
2.244.000
Ambulant behandling i andre kommuner Private behandlingshjem Drift af lokal alkoholbehandling (ca. 80 personer)
50.000 288.000 1.906.000
Behandling af stofmisbrugere – 5432000000 – 5432010000: Området dækker såvel dag- som døgnbehandling af stofmisbrugere.
2.202.700
Private opholdssteder – døgnbehandling Drift af lokal stofmisbrugsbehandling (ca. 60 personer) Egenbetaling Betaling til kommuner for dagbehandling Betaling til kommuner for ambulant behandling
720.000 1.472.700 -30.000 10.000 30.000
Botilbud til længerevarende ophold § 108 – Borgerservice – 5432100000: Området dækker udgifter til længerevarende regionale, kommunale og private botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 108.
26.398.800
Ved budgetforliget for 2017 er området reduceret med 200.000 kr., som følge af en forventet besparelse på køb af pladser indenfor regionen, iht. at takster indenfor Rammeaftale Region Midt gennemsnitligt reduceres med 3 %. Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 16 personer i kommunale tilbud Der forventes 9 personer i regionale tilbud Der forventes tre personer på Hadruplund Der forventes én person på Skovbakkehjemmet Objektiv finansiering, botilbud (Kofoedsminde)
16.878.300 6.104.500 3.756.500 786.000 332.900
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes to personer i kommunale tilbud Der forventes én person i regionalt tilbud Der forventes to personer på privat opholdssted Reguleringer til Fabos Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion
216
1.101.200 794.600 1.384.300 -590.200 -651.300 -3.498.100
Botilbud til midlertidigt ophold § 107 – Borgerservice – 5432200000: 12.978.700 Området dækker udgifter til midlertidigt ophold i botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 107. Aflastning Der forventes én person i aflastning.
52.000
Botilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 4 personer i kommunale tilbud Der forventes 5 personer i regionale tilbud Der forventes én person i private opholdssteder
1.496.100 3.482.700 1.115.100
Botilbud for personer med sindslidelse Der forventes to personer i kommunalt tilbud. Der forventes fire personer i private opholdssteder
1.105.500 3.159.800
Botilbud for personer med særlige sociale problemer Der forventes én person i privat opholdssted
530.900
Beboeres egenbetaling på midlertidige botilbud
-96.100
Følgeudgifter til midlertidige botilbud Reguleringer til Fabos Statsrefusion – særligt dyre enkeltsager
50.000 3.206.700 -41.400
Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion
-927.900
Kontaktperson- og ledsageordninger – 5432300000: Området vedrører udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens §§ 97-99.
745.500
Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - § 97 Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion Kontaktpersonordning for døvblinde - § 98 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende - § 99
583.300 -15.000 33.600 143.600
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
217
Beskyttet beskæftigelse § 103 – Borgerservice – 5432400000: Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter Servicelovens § 103.
-937.700
Kommunalt tilbud Der forventes 5 personer i kommunalt beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Følgeudgifter til beskyttet beskæftigelse Reguleringer til Fabos Egne køb af pladser i Pakhuset – regulering
391.700 75.200 -1.455.000 50.400
Aktivitets- og samværstilbud § 104 – Borgerservice – 5432500000: 5.578.500 Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer efter Servicelovens § 104. Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat funktionsevne Der forventes 14 personer i kommunalt tilbud Der forventes 10 personer i regionalt tilbud Der forventes 11 personer i private tilbud Der forventes indtægt for én person fra anden kommune Aktivitets- og samværstilbud for personer med sindslidelse Der forventes 2 personer i kommunalt tilbud Der forventes fire personer i privat tilbud Statsrefusion - flygtninge med 100 % refusion Følgeudgifter (transport)
Salg af pladser på Fabos – Borgerservice – 5432600000: I Rammeaftalen for Region Midt er aftalt en samlet reduktion af taksterne med minimum 3 % i perioden 2016-2018. For Fabos betyder det en samlet reduktion i takstgrundlaget på 700.000 kr. Reduktionen opnås bl.a. ved at Fabos’ budget i 2017 reduceres med 1 % som følge af hverdagseffektiviseringer. Fællesomkostninger Fabos
2.217.700 1.743.300 1.520.000 -167.600
102.800 197.500 -163.400 128.200
-11.389.100
333.000
Takstindtægter for længerevarende boformspladser på Fabos, SEL § 108 Der forventes indtægter for salg af 5 pladser til beboere fra andre kommuner.
-3.518.800
Takstindtægter for midlertidige botilbudspladser på Fabos, SEL § 107 Der forventes indtægter for salg af 8 pladser til beboere fra andre kommuner.
-5.535.000
Takstindtægter for aktivitetscenterpladser på Fabos, SEL § 103 Der forventes indtægter for 20 brugere fordelt på produktions-, aktivitetscenter-, dagcenter-, og daghjemsbrugere fra andre kommuner.
-2.668.300
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
218
Fabos Budget 2017 Fabos, inkl. boliger på Lundevej
Budget 2016 i 2017 Budgetændring pris- og lønniveau 23.431.000
- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
Budget 2017 22.902.300
-234.600 -14.000 -280.100
Budgetforlig 2017: Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde
-14.000 -280.100
Fabos – botilbud til længerevarende ophold § 108 – Hjørnet gruppe 3 - 5440100000 Hjørnet gruppe 3, der ligger på Østermarksvej i Odder, har 8 pladser. Hjørnet gruppe 3 Beboerbetaling
6.808.300 -718.400
Fabos – botilbud til midlertidigt ophold – Hjørnet gruppe 1+2 samt Krogen – 5440200000 Der er tilknyttet to bofællesskaber til Fabos. Henholdsvis Hjørnet gruppe 1+2 på Østermarksvej med 13 pladser og Krogen på Lundevej med 10 pladser. Hjørnet gruppe 1+2 Krogen Ledsagerordning
6.579.600 4.675.500 176.000
Ved budgetforlig 2015 blev der tilført 111.000 kr. til ledsagelse af beboerne under ferier og særlige aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført yderligere 65.000 kr. til samme formål. Fabos – beskyttet beskæftigelse § 103 - 5440300000 Aktivitetscentret tilbyder arbejde, aktiviteter, undervisning, oplevelser og udfordringer til voksne udviklingshæmmede. Aktivitetscentret rummer beboere fra Fabos’ egne botilbud samt mere selvhjulpne brugere, som f.eks. bor i bofællesskab i Åhusene eller i egen lejlighed med støtte. Aktivitetscentret, løn Øvrige udgifter og indtægter Fabos – Ældreboliger på Lundevej - 5440400000 De 10 ældreboliger på Lundevej udgør bofællesskabet Krogen. Bygningsdrift i øvrigt Huslejeindtægter Yderligere oplysninger om Fabos kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).
4.866.000 1.547.400
180.000 -889.800
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
219
Rosenhuset - 5442100000 Budget 2017 Rosenhuset
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 4.289.400
- Hverdagseffektiviseringer 1 % Budgetforlig 2017: - Puljemidler – hjerneskadekoordinator - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
Budgetændring
Budget 2017 4.377.000
-42.900 200.000 -16.700 -52.800
Rosenhuset er Odder Kommunes tilbud om støtte efter Servicelovens § 85 til voksne sindslidende. Tilbuddet omfatter støtte i eget hjem og klubtilbud. Rosenhuset, løn og øvrige udgifter Øgede aktiviteter og undervisning i klubtilbud
3.826.500 420.000
Budgetforlig 2017: Budget til hjerneskadekoordinator flyttet fra Sundhedspulje til Rosenhuset Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.) Re-organisering af det specialiserede socialområde
200.000 -16.700 -52.800
Budgettet blev i 2012 forhøjet med 88.000 kr. til undervisning i Rosenhusets klubtilbud og 308.000 kr. til øgede aktiviteter i klubtilbuddet. Yderligere oplysninger om Rosenhuset kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).
Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde for voksne
220
Åhusene og Pakhuset - 5444100000 Budget 2017 Åhusene og Pakhuset
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.832.300
Budgetændring
- Hverdagseffektiviseringer 1 % - Ombygning af kontor og fællesrum Budgetforlig 2017: - Takst for befordringsgodtgør. nedsat - Reorganisering på VH-området
Budget 2017 9.285.800
-95.100 -323.000 -11.300 -117.100
Åhusene varetager individuel pædagogisk støtte, vejledning og omsorg efter Servicelovens § 85 til borgere med nedsat psykisk funktionsevne. Åhusene, løn og øvrige udgifter Ledsagerordning Budgetforlig 2017: Re-organisering af det specialiserede socialområde Nedsættelse af takst for befordringsgodtgørelse (3,63 til 1,99 kr.)
8.711.300 176.000
-117.100 -11.300
Ved budgetforlig 2015 blev der tilført 111.000 kr. til ledsagelse af beboerne under ferier og særlige aktiviteter. I forbindelse med budgetaftalen for 2016 blev der tilført yderligere 65.000 kr. til samme formål. Pakhuset Yderligere oplysninger om Åhusene kan findes på institutionens hjemmeside, som findes via Oddernettet på adressen www.oddernettet.dk (vælg ”Sundhed, Sygdom og Handicap” og derefter ”Handicap”).
526.900
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed
221
Sundhed: Budget 2017 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering - budgettilpasning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning - til kommunal genoptræning,
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 85.593.600 77.393.500
Budgetændring
-800.000
2.800.000
200.000
-2.600.000
427.600
pga. sammenlægning og reduktion
Vederlagsfri fysioterapi
372.300
-200.000
- sammenlægning og reduktion af puljer
Andre sundhedsudgifter - fra Social- og Sundhedspuljen
82.419.600 76.593.500
572.300
hjemtagelse af hjerterehabilitering
Sundhedsfremme og forebyggelse
Budget 2017
853.600
426.000
4.400.200
Aktivitetsbestemt medfinansiering – 5510010001: Stationær somatik 30.890.100 Ambulant somatik 25.542.600 Stationær psykiatri 1.680.800 Ambulant psykiatri 3.232.500 Sygesikring 10.526.800 Genoptræning under indlæggelse 4.720.700
4.400.200
76.593.500
Heraf udgør demografi 654.000 kr. Budgettet til stationær somatik er reduceret med 800.000 kr. pga. budgettilpasning. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning – 5510020001: Ambulant specialiseret genoptræning Sundhedslovens § 140 Betaling til Regionen
372.300
Jf. møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 17.02.2016 skal budgettet til ambulant specialiseret genoptræning reduceres med 200.000 kr. og flyttes til kommunal genoptræning til hjemtagelse af hjerterehabilitering. Sundhedsfremme og forebyggelse – 5510030001: Pulje, afsat. Det oprindelige puljebeløb var 3.000.000 kr. Puljen er reduceret med 200.000 kr. til BFC – indsats mod børn med overvægt. Jf. budgetforliget 2017 er puljen reduceret til nu 200.000 kr.
200.000
Social- og Sundhedsudvalget Sundhed Puljen er fordelt til disse områder: - Andre sundhedsudgifter - Kommunal genoptræning - Rosenhuset, hjerneskadekoordinator - Sygeplejen - Adm. Visitationen
222
426.000 370.000 200.000 590.000 55.000
Andre sundhedsudgifter – 5510040001: Det fremgår af Sundhedsloven at kommunen skal afholde udgifterne til pensionisters befordring til og fra læger og speciallæger. Befordringen skal ske med billigst forsvarlige transportmiddel. Hovedparten af befordringerne foregår med Taxa, idet pensionister, der ikke selv har mulighed for at komme til lægen, kontakter Taxa direkte. Befordringsgodtgørelse Klage- og erstatningsadgang Fra Social- og Sundhedspuljen
853.600
421.600 6.000 426.000
Jf. budgetforliget 2017 har Andre sundhedsudgifter fået tildelt 426.000 kr. fra Social- og Sundhedspuljen. Fordelingen er følgende: - Tobaksforebyggelse 105.000 - Sundhedsforskning 26.000 - Ph.D Mestring og empowerment 35.000 - Sundhedsnetværk 30.000 - Kræftplan 3 100.000 - Praksiskonsulent og lægelaugsformand 30.000 - Overenskomst med praktiserende læger 100.000
Vederlagsfri fysioterapi – 5510050001: Betaling til regionen Heraf udgør demografi 37.300 kr.
4.400.200
Social- og Sundhedsudvalget Udlejning
223
Udlejning: Budget 2017 Udlejning:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.246.200
Budgetændring
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 57.800
Budgetændring
Budget 2017 1.246.200
Beboelse - 5310000000 Budget 2017 Beboelse:
Budget 2017 57.800
Udgifter til midlertidig boligplacering samt boliger til flygtninge skal ses i sammenhæng med introduktionsprogrammet og introduktionsydelser. Området er en del af det samlede integrationsområde, og finansieres også herfra. Boliger til midlertidig boligplacering/integration af flygtninge - lejetab Statsrefusion
120.600 -62.800
Driftssikring af boligbyggeri - 5330000000 Budget 2017 Driftssikring af boligbyggeri:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 670.800
Budgetændring
Budget 2017 670.800
Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning
655.900 14.900
Øvrige sociale formål - 5410000000 Budget 2017 Øvrige sociale formål :
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 229.400
Budgetændring
Budget 2017 229.400
Tinglysningsafgift: Kommunen skal betale afgift for at tinglyse sikkerhedsstillelse for boligydelseslån og lån til betaling af ejendomsskatter. Administrative fejl
206.900
22.500
Ældreboliger - 5610010001 Budget 2017 Ældreboliger
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 288.200
Budgetændring
Terminsydelser vedr. kommunale ældreboliger Lejetab – budgettet er blevet reduceret med 183.200 kr., som en del af besparelsen på de 8 mio.
Budget 2017 288.200 77.400 210.800
Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked
224
Beboelse – Midlertidige boliger til flygtninge: Budget 2017 Midlertidige boliger til flygtninge
Budget 2017 2.742.200
Der har som følge af flere flygtninge været stigende udgifter til midlertidige boliger til flygtninge. Forvaltningen har herudover fået tilsagn om tilskud på 1,5 mio. kr. til nye midlertidige boliger. Med 2- og 3 partsaftalen er der fra 2016 refusion på 50 pct. inden for et loft til udgifter til midlertidige boliger. Andre faglige uddannelser: Budget 2017 Andre faglige uddannelser
Budget 2017 2.400.000
Kommunalt bidrag til elever på produktionsskoler 2.400.000 Løntilskud til ledige ansat i kommuner: Budget 2017 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
Budget 2017 900.000
Området omfatter jobtræning for A-kassemedlemmer. Pulje: Budget 2017 Pulje Som følge af effektivisering af puljer.
Budget 2017 200.000
Økonomiudvalget Redningsberedskab
225
Østjyllands Brandvæsen (Redningsberedskabet) - 1800000001 Odder Kommunes bidrag til Østjyllands Brandvæsen
4.000.000
Odder Kommune har indgået et samarbejde med Århus, Skanderborg og Samsø kommuner om etablering af et fælles kommunalt redningsberedskab under navnet Østjyllands Brandvæsen.
Østjyllands Brandvæsen – bidrag fra medlemskommunerne: Budget 1.000-kr. Odder Samsø Skanderborg Aarhus
2017 4.000 kr. 3.707 kr. 12.748 kr. 76.895 kr.
Økonomiudvalget Administration
226
Administrativ organisation: Den administrative organisation ledes af 3 direktører: Kommunaldirektør Direktør for børn, unge og kultur Direktør for social, sundhed og beskæftigelse. Forvaltningens organisering: 3 stabe: IT & Indkøb Løn & Økonomi Ledelse & Udvikling teknisk afdeling: Plan Byggeri Miljø Øvrige afdelinger: Borgerservice Jobcenter
Budget 2017 Administrativ organisation - Energibespar. på Rådhuset, El - Tilgængelighed i byrådssalen, budgettet reduceres til 0 kr. - Hverdagseffektivisering - Fritids- og kulturmedarbejder - Flygtninge: 1 boligmedarbejder og 1 sagsbehandler - Digitaliseringspuljen - Tjenestemænd – forsikringer - Tjenestemandspensionister Besparelse, Byrådet 25.01.16 reduktion af administration - Udvikling Odder - L/C-Program - Besparelse 0-stillet - Demografipulje Budgetforlig 2017: - Jobcenteret, sygedagpengeomr. - Takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse - Videotolkning/tolkebistand - Administration Rådhuset - Digitaliseringspuljen - Demografipulje
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 109.340.800
Budgetændring
Budget 2017
10.401.000
119.741.800
-256.000 -256.300 -944.000 562.000 791.000 -40.000 -490.000 288.000 -1.202.900 -404.000 853.000 5.110.000 7.051.000 867.000 -145.800 -50.000 -480.000 1.148.000 -2.000.000
Økonomiudvalget Administration
227
Hverdagseffektiviseringer Fra 2017 er der indarbejdet hverdagseffektiviseringer svarende til 1 %. Besparelsen udgør 0,9 mio. kr. for administrativ organisation. Budgetforlig 2017 Jf. økonomiudvalgsmøde d. 15.08.2016 fik jobcenteret forlænget 2 midlertidige stillinger på sygedagpengeområdet til 2017 og 2018, hvilket forhøjer budgettet med 867.000 kr. Effektiviserings- og besparelseskatalog I Budgetforliget 2017 indgår Effektiviserings- og besparelseskataloget, hvor følgende er vedtaget. Tema 2 - sammenlægning af adm. opgaver i større enheder medfører en budgetreduktion på 480.000 kr. på administrationen på rådhuset og en investering i IT, der forhøjer budgettet på Digitaliseringspuljen med 500.000 kr. Tema 6 - Odder Kommune har tilsluttet sig Århus Kommunes tilbud om levering af videotolkning, hvilket medfører en budgetreduktion på 50.000 kr. på tolkebistand. Tema 6 - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse reducerer budgettet med 145.800 kr. Tema 6 - Talegenkendelse medfører en forhøjelse af budgettet på 648.000 kr. på Digitaliseringspuljen. Tema 7 - Reduktion af demografipulje på 2.000.000 kr. pga. nedsat serviceniveau.
Administrationsbygninger - 6501001001: Vedligeholdelse af grønne områder Bygningsdrift, reparation og vedligeholdelse Opvarmning El Vand Rengøring: Rengøringsselskab, vinduespudsning, renovation, bortskaffelse af papiraffald, bortskaffelse af it-affald, leje af gulvmåtter, papir, sæbe mv. Ændring til budget 2017: Husleje i VitaPark – Jobcenteret
2.015.600 169.700 298.800 292.200 226.900 26.000
847.000
1.860.600
155.000
Økonomiudvalget Administration
228
Administration - 6511001001-6511001003: Personale Direktionen Løn & Økonomi Ledelse & Udvikling Sundhedskoordinator IT Borgerservice Jobcenter Teknik & Miljø Kantine Elever I alt
Antal 2017 3 13 20 1 9 26 32 24 2 3 133
Personaleomkostninger: Lønninger Befordringsgodtgørelse Uddannelse
61.726.900 90.400 939.600
62.756.900
Budgetforlig 2017: Jobcenteret har fået tildelt 867.000 kr. til lønbudgettet til øget indsats på sygedagpengeområdet. Takstnedsættelse på befordringsgodtgørelse reduceret budgettet med 145.800 kr. Psykologsamtaler for unge mellem 15 og 25 år Tjenestebiler
Administrationsbidrag: Udbetaling Danmark, betaling til Staten Administration, arbejdsskader Forsikringer: Budgettet dækker en række forsikringer, dækkende hele kommunen: All risk IT (Codan) All risk kunst (Codan) Erhvervs- og produktansvar Ansvar – arbejdsmarked Ansvar – professionelt Kriminalitetsforsikring Katastrofedækning Udgifter til administrationsaftale Udgifter til behandling af arbejdsskadesager (KF og ankenævn)
204.400 12.600
3.677.900 357.700 648.800
Økonomiudvalget Administration
229
Materiale og aktivitetsudgifter m.m. : Inventar Kommuneplaner Lokalplaner Kortmateriale Varmeplanlægning Natur- og miljøplanlægning Øvrig planlægning
199.200 100.000 50.000 100.000 30.000 50.000 60.000
Indkøbsaftale med Horsens/Hedensted Odder kommunes andel af de administrative udgifter.
390.000
568.900
958.900
74.400 758.100 255.500 1.270.300 287.400 15.300 76.700
2.737.700
Rådgivning, konsulentydelser og revision: Tolkebistand Lægekonsulent Revision Konsulentbistand CEJ huslejeopkrævning Hegnssyn Beboerklagenævn og huslejenævn Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget er budgettet til tolkebistand reduceret med 50.000 kr. Møder, rejser og repræsentation:
Administrationsudgifter: Annoncering Porto og fragt Papir og fotokopiering Aviser og tidsskrifter Gebyr vedr. betalingsordninger Hovedudvalg/områdeudvalgene Koordinering det specialiserede område Kontingenter Kontorhold Øvrige adm. udgifter Budgetopsamling, forventet merforbrug ift. fremskrivning
695.000
548.900 357.700 439.500 81.800 194.200 30.700 74.100 81.800 209.300 278.800 -1.723.900 572.900
Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget – besparelse på 480.000 kr. på administrationen på Rådhuset, hvilket skal ske på budgetopsamling.
Økonomiudvalget Administration Indtægterne vedrører: Pantegebyr Sygesikringsbeviser Folkeregisterattester
230
-248.700 -83.200 -1.000 -332.900
Gebyr vedr. byggesagsbehandling
- 857.600
1½ % adm. indtægter vedr. anlægsarbejder
-234.700
Ekstern rådgivning m.m.
Drift af IT-systemer Budgettet dækker udgifter til: Fagsystemer Serviceaftaler Løbende vedligeholdelse Leasing Løbende optimering af IT-løsningen Lovsamlinger Internet Hjemmearbejdspladser Afledt drift af IT-plan IT-udviklingsplan GIS
222.800
13.080.600 1.514.300 684.100 684.200 398.000 228.900 167.200 106.800 869.500 1.497.000 195.600
Telefoni
Kantinedrift – 6511001003-05 Personale Varekøb, inventar, rep. og vedligehold Brugerbetaling
Digitaliseringspuljen Obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger Budgetforlig 2017 Talegenkendelse forhøjer budgettet med 648.000 kr. og investering i IT vedr. administrationen på Rådhuset forhøjer budgettet med 500.000 kr. Begge områder er jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget.
19.426.200 349.300
733.700 600.200 -750.400
583.500
2.202.600
Økonomiudvalget Administration
231
Udgifter uden overførselsadgang til næste regnskabsår - 6701000001: Datatransmission Lægeerklæringer i forbindelse med vurdering af arbejdsevne (Jobcenter) Kontingent til kommunale sammenslutninger Forsikringspræmie til delvis dækning af fremtidige pensionsudbetalinger til tjenestemænd Ændring til budget 2017: Budgettet er reduceret med 490.000 Pensionsudbetalinger: Udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd Ændring til budget 2017: Budgettet er forhøjet med 288.000
Budgetpuljer – 6701000003: Pulje til erstatninger i forbindelse Arbejdsskader Odder kommune er siden 1.1.2007 selvforsikret. Pulje til erstatninger hvis udgifter overstiger fastlagte beløb for selvrisiko i henhold til forsikringsinstruks Lokal lønpulje til bl.a. institutionsledere og afdelingsledere
Lov- og cirkulæreprogram: - Overdragelse af ejerskab til it-system vedr. børne- og unge ydelser - Videoafhøring af børn og unge i straffesager - Målrettet lovgivning til voksne i risiko for radikalisering - Økonomiske konsekvenser af integrationsydelse – fripladser - Valg – øget åbningstid fremrykket fra kl. 9 til kl. 8 - Lov om voksenansvar over for anbragte børn - Lov om klageadgang inden for sundhedsvæsenet - Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder - Behandling af klagesager i Styrelsen for patientsikkerhed - Fasttilknyttet læger på plejecentre - Ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats – administration - Kontanthjælpsloft – administration og IT-udgifter - Brugerportal til folkeskolen medfører mindre administration - Ændring af bidrag til private skoler - Digitaliseringsprojekt i Byg og Miljø - Overdragelse af VVM- kompetence ved råstoftilladelser til Regionerne - Erhvervsrettede sagsbehandlingstider - Virksomhedsrettede tilbud på Jobcenterområdet - Forbedret BBR-system
718.600 1.625.200 799.000
2.154.900
5.949.200
8.104.100
12.298.100 815.400
138.200 350.000
54.000 5.000 9.000 221.000 9.000 18.000 5.000 18.000 6.000 58.000 5.000 91.000 -18.000 61.000 -9.000 -11.000 115.000 115.000 100.000 853.000
Økonomiudvalget Administration
232
Barselsfond Lederuddannelse og kompetenceudvikling Ændring til budget 2019 og 2020: Budgettet forhøjes med 300.000 kr. hvert år. Tilbageførsel fra BUK.
4.203.200 887.300
Demografipulje: Folkeskolen Børnepasning SFO Børnetandplejen Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter Ældreområdet Reduktion jf. Effektiviseringsog besparelseskatalog
5.051.000 382.000 1.910.000 -606.000 73.000 1.290.000 4.002.000 -2.000.000
Økonomiudvalget Byråd
233
Politisk organisation: Odder kommunes politiske organisation består af et Byråd med 19 folkevalgte medlemmer og følgende 5 udvalg: Miljø- og Teknikudvalg Børn, Unge og Kulturudvalg Social- og Sundhedsudvalg Beskæftigelsesudvalg Økonomiudvalg Budget 2017 Politisk organisation - Transmission byrådsmøder - Justering vederlag til byrådsmedlemmer - Pension til tidligere borgmestre - Folkeafstemning Budgetforlig 2017 - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 5.904.100
Budgetændring
Budget 2017
-230.600 -116.900
5.673.500
-33.500 -62.000 35.600
-53.800
Fællesformål - 6401000001 Støtte til politiske partier I henhold til lov, skal der ydes kommunalt tilskud til kandidater, der har deltaget i senest afholdte kommunalbestyrelsesvalg, og har opnået mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme bliver reguleret med 2 % hvert år, tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende år. Beløbet pr. udgør i 2017 7,00 kr. Præmiering af bygninger, byrum m.v.
Byråd - 6402000001: Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Fast vederlag til byrådsmedlemmer Vederlaget udbetales ikke til borgmesteren Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Pension til tidligere borgmestre Kurser, uddannelse, kompetenceudvikling Befordringsgodtgørelse Jubilæumsgratialer Møder, rejser og repræsentation Abonnement på Danske Kommuner m.v.
96.300
10.200
106.500
680.000 420.000 1.630.000 480.000 700.800 223.800 22.500 112.900 605.900 65.000
4.940.900
Økonomiudvalget Byråd
234
Budgetforlig 2016: Der udbetales vederlag til beskæftigelsesudvalgets medlemmer og ½ formandshonorar Budgetforlig 2017: Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget reducerer budgettet med 50.200 kr.
Kommissioner, råd og nævn – 6403000001
126.100
På dette område konteres udgifter til diæter m.m., til de medlemmer af kommissioner, råd og nævn, der ikke er byrådsmedlemmer. Budgettet dækker bl.a. udgifter til: Udgifter til hegnssyn m.v. Udgifter til Folkeoplysningsudvalg m.v. Udgifter til Handicapråd, Seniorråd m.v. Fra 1. juli 2014 har Odder, Hedensted og Horsens kommuner oprettet et fælles Beboerklagenævn og Huslejenævn. Opgaven varetages af Horsens kommune. Budgetforlig 2017: Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget reducerer budgettet med 3.600 kr.
Kommunalvalg – 6404000002 Kommunal- og regionsrådsvalg
500.000
Økonomiudvalget Trafik og Havne
235
Hou Havn: Odder Kommune overtog Hou Havn fra Århus Amt fra 1. januar 2007. Udgifter til drift af havnen finansieres af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Den daglige drift varetages af lederen af Vej og Park.
Budget 2017 Hou Havn:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau -3.076.500
Budgetforudsætninger: Budgetforlig 2010 – overskud indregnes
Budgetændring
Budget 2017 -3.076.500
-1.000.0000
Hou Havn - 1300000004 Udgifter Personale El og vand Rengøring Vedligeholdelse af bassin, sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Øvrige udgifter
Indtægter Leje jord og bygninger Skibsafgift Vareafgift Øvrige indtægter Samsø-linien, særlig afgift - 2016 - den særlige anløbsafgift nedsættes med 800.000 kr.
-3.076.500 1.429.400 345.100 150.200 192.400 229.400 102.800 409.500
-4.505.900 -226.500 -367.900 -1.957.100 -165.300 -1.789.100
Økonomiudvalget Sundhed
236
Sundhed Budget 2017 Sundhed Sundhedskoordinator - Lønregulering Budgetforlig 2017: - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse Sundhedsfremme, personalet - Budgetreduktion
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.158.100 574.600
Budgetændring
Budget 2017
-281.900
876.200 597.700
26.300
-3.200 583.500
278.500 -305.000
Sundhedsfremme og forebyggelse - 6040010001 Løn til sundhedskoordinator Pulje til sundhedsfremme for personale ansat ved Odder Kommune
876.200 597.700 278.500
Økonomiudvalget Erhvervsfremme og Turisme
237
Erhvervsfremme og Turisme Budget 2017 Erhvervsfremme og turisme
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 2.771.500
Budgetændring
Budget 2017
-77.400
2.694.100
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.850.300
Budgetændring
Budget 2017
Udvikling Odder – 6751000001:
Budget 2017 Udvikling Odder - Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Takstnedsættelse af befordringsgodtgørelse
1.826.300 -18.500
-5.500
Tilskudsområder - 6701000002:
Budget 2017 Tilskud til erhverv og turisme - Reguleringer Budgetforlig 2017: - Økologiens Have
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 921.200
Business Region Århus Redningstårn Trygfonden Økologiens Have Medlemsbidrag Midtjyllands EU-kontor Væksthuse
Budgetændring
Budget 2017 867.800
15.600 -69.000
50.000 62.000 300.000 52.800 402.900
Budgetforlig 2017: Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget fastsættes det årlige tilskud til Økologiens Have til 300.000 kr. i perioden 2017-2020. Tilskuddet prisfremskrives ikke i denne periode. Samarbejdet mellem Økologiens Have og Odder Kommune søges udbygget.
867.800
Økonomiudvalget Vækst og Udvikling
Budget 2017 Vækst og udvikling Letbane – VVM undersøgelse Landdistriktspulje Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Reduktion af puljer Vækstpulje Business Region Århus Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: - Reduktion af puljer
238
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.935.500 39.700 204.400
Budgetændring
Budget 2017
-341.800
1.593.700 39.700 0
-4.400 -200.000 1.691.400
1.554.000 -22.000 -14.400 -101.000
Vækst og udvikling – 6701000003: Letbane – VVM undersøgelse Vækstpulje
39.700 1.554.000
1.593.700
Økonomiudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning
239
VitaPark Odder: Odder Byråd har formuleret en vision for VitaPark Odder med overskriften ” Sundhed, kultur og liv i hjertet af Odder” med følgende pejlemærker: -
Bredt udbud af sundhedsfunktioner med fokus på forebyggende indsatser Rum og rammer for kulturel udfoldelse for alle Bypark som mødested for alle borgere i Odder Innovation og iværksætteri – både i offentlig og privat regi Fornuftig balance imellem offentlige og private aktiviteter Bæredygtighed – økonomisk, kulturelt, socialt og miljømæssigt
Budget 2017 VitaPark Odder -Hverdagseffektivisering Budgetforlig 2017: -Reduktion i driftstilskud
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 989.400
Budgetændring
Budget 2017
-509.000 -59.000 -450.000
VitaPark Odder – 2300060000
480.400
Lønninger, 3 årsværk Kurser, befordringsgodtgørelse
1.681.900 53.200
Udenomsarealer Bygningsvedligeholdelse Grundskyld til Odder Kommune Varme, el, vand og renovation Rengøring af fællesarealer Forsikringer IT, alarmer, telefon, inventar, annoncering mm. Anskaffelser Administration Aktivitet/investering i kultur, sundhed, erhverv Hverdagseffektivisering Reduktion i driftstilskud jf. effektiviserings- og besparelseskatalog
410.000 864.100 477.300 1.711.400 176.200 51.100 204.400 191.300 102.200 511.000 -59.000 -450.000
Indtægter: Huslejeindtægter inkl. El, vand og varme
480.400
-5.444.700
Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget har VitaPark fået reduceret deres driftstilskud med 450.000 kr. Det er intentionen, at VitaPark på sigt skal drives uden tilskud. I 2018 er driftstilskuddet det sammen som 2017. I 2019 reduceres tilskuddet til 400.000 kr. og til 300.000 kr. i 2020.
Økonomiudvalget Økonomi og konsolidering
240
Økonomi og konsolidering Budgetforbedringspulje Generelle reserver
20.300.000 6.400.000 8.800.000 15.200.000
Netto- driftsoverskud tidligere år Institutionerne m. fl.´s mulighed for at anvende opsparede driftsmidler fra tidligere år Ekstern administration Budgetforlig 2017 Jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget vedr. besparelsen ekstern administration pga. sammenlægningen af administrative opgaver i større enheder.
5.500.000
-400.000
Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler
241
Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Indkomstoverførsler:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 4.538.200
Budgetændring
Budget 2017 4.538.200
Merudgifter til forsørgelse af børn §41 2.463.700 § 41 angiver, at kommunen yder dækning af nødvendig merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning at merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne. Budgettet dækker udgifter til løn til handicaphjælpere, tilskud til medicin, samt tilskud til transport til diverse behandlinger, fritidsforanstaltninger m.v. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste §42 6.697.400 Udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Budgettet er forhøjet som følge af lovændringer, der forbedre forholdene for forældre, der passer deres handicappede barn i hjemmet. Forbedringerne omfatter bl.a. dækning af pensionsbidrag, ret til optjening af ATP, samt harmonisering af optjeningen af ferietillæg. Budgettet er forøget med 310.000 kr. idet der er sket en forhøjelse af loftet for tabt arbejdsfortjeneste. Loftet forhøjes fra 24.241 kr. pr. måned til 27.500 kr. pr. måned (2012prisniveau) Særlige ydelser Statsrefusion
54.900 -4.677.800
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
242
Indkomstoverførsler: Budget 2017 Indkomstoverførsler:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 19.857.200
Budget 2017
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 1.056.000
Budget 2017
19.857.200
Sociale formål - 5050000000: Budget 2017 Sociale formål:
1.056.000
Udgifter vedr. samværsret med børn Her registreres udgifter efter en trangsmæssig vurdering til opretholdelse af samværsret m.v. til børn, samt hjælp til forsørgelse, hvor forældremyndighedsindehaveren er død.
41.500
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 155.800 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til enkeltstående nødvendige og uforudsigelige udgifter i.f.m. sygebehandling, tandbehandling o.l. Hjælp til enkeltudgifter og flytning 674.900 Økonomisk hjælp ydes til personer, der efter en økonomisk trangsvurdering har behov for hjælp til uforudsigelige enkeltudgifter såsom boligindskudslån (altid mod tilbagebetaling), flytning etablering i bolig m.m. Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 1.142.200 Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelsen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilskud til tandpleje – Aktivloven §82a
103.800
Statsrefusion
-1.062.200
Boligydelse til pensionister - 5130000000: Administration af boligydelse er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (25 %) Budget 2017 Boligydelse til pensionister:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 9.594.100
Budget 2017 9.594.100
Boligydelse udbetales til pensionister i lejeboliger, private andelsboliger eller ældreboliger. Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse
5.771.500 15.900
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
243
Tilskud og lån til andelshavere m.fl. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Betaling til kommuner for borgere fra Odder Kommune Betaling fra kommuner for borgere fra andre kommuner bosat i Odder Kommune Reguleringer Tilbagebetaling af lån og renter
623.000 3.171.200 218.400 -208.000 64.600 -62.500
Boligsikring - 5150000000: Administration af boligsikring er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Budgettet udgør Odder kommunes andel af udgiften på området. (50 %) Budget 2017 Boligsikring:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 7.013.400
Budget 2017 7.013.400
Boligsikring udbetales til lejere, hvor der ikke indgår pensionister i husstanden. Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring
1.374.100 5.639.300
Personlige tillæg m.v.- 5230000000: Administration af varmetillæg er overgået til Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013 Budget 2017 Personlige tillæg m.v.:
Budget 2016 i 2017 pris- og lønniveau 2.193.700
Budget 2017 2.193.700
Pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, der har en likvid formue og indtægter under en nærmere fastsat grænse kan ansøge om helbredstillæg, som efter faste regler giver dækning af en del af pensionistens udgifter til medicin og en række andre helbredsrelaterede udgifter. Endvidere kan ansøges om udvidet helbredstillæg til briller, protese og fodpleje. Ligeledes kan pensionister med folkepension og førtidspension tilkendt før 1. januar 2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, søge personlige tillæg. Bevillinger kan kun ske efter individuelle vurderinger. Supplement til pensionister med nedsat pension, personlige tillæg Andre personlige tillæg Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg Tandlægebehandling, helbredstillæg Tandprotese, helbredstillæg Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg Fodbehandling, helbredstillæg Varmetillæg
31.100 26.500 20.800 1.342.200 401.700 919.600 111.800 274.300 634.200
Social- og Sundhedsudvalget Indkomstoverførsler
244
Der kan udbetales personligt tillæg til pensionisters varmeudgifter. Retten til varmetillæg er uafhængig af pensionistens formue. Budgettet hertil udgør Odder kommunes andel på 25 %. Statsrefusion af personlig tillæg og helbredstillæg
-1.568.500
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
245
Indkomstoverførsler: Refusionsreformen på beskæftigelsesområdet betyder, at refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er afhængige af borgernes varighed på ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 2752 og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering. Sygedagpenge og løntilskud til sygedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse Revalideringsydelse og løntilskud til revalidender. Fleksløntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende samt ledighedsydelse tilkendt efter 1. juli 2014. Ressourceforløbsydelse og løntilskud under ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014. Indkomstoverførsler i alt Budget 2017 Indkomstoverførsler
Budget 2017 281.588.000
Fordelingen af budgettet for indkomstoverførsler foretages nedenfor: Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 Budget 2017 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014
Budget 2017 73.700.000
Fra 1. januar 2003 er der vedtaget nye regler om førtidspension. Førtidspensionen tilkendes efter arbejdsevnekriteriet. Førtidspensionen kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør selvforsørgelse. Førtidspensionen kan derfor ikke tilkendes, hvis det f.eks. er muligt at varetage et fleksjob. Førtidspensionen ydes i ét beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt. Niveauet for førtidspensionen for enlige svarer til niveauet for dagpenge, mens ydelsen til førtidspensionister, der er gifte eller samlevende, udgør 85 % heraf. Førtidspensionen indtægtsreguleres efter pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter. Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 skal unge som hovedregel ikke have en førtidspension. De skal i stedet for have en helhedsorienteret indsats i fx ressourceforløb.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
246
Fra 2016 træder refusionsreformen i kraft. Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 påvirkes ikke af reformen. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt før 1. januar 2003 Betaling til/fra kommuner
7.400.000
500.000
9.500.000
600.000
-550.000
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
56.000.000
Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003
250.000
Førtidspension tilkendt efter den 1. juli 2014 Budget 2017 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014
Budget 2017 9.800.000
Førtidspension, 20 pct. Kommunal medfinansiering
100.000
Førtidspension, 60 pct. Kommunal medfinansiering
700.000
Førtidspension, 70 pct. Kommunal medfinansiering
1.000.000
Førtidspension, 80 pct. Kommunal medfinansiering
8.000.000
Sygedagpenge Budget 2017 Sygedagpenge
Budget 2017 32.582.000
Målsætning for opfølgning i sygedagpengesager i Odder Kommune:
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
247
At alle sygemeldte, der har mulighed herfor, kan vende tilbage til arbejdsmarkedet ved at sikre et både menneskeligt og økonomisk hensigtsmæssigt sygedagpengeforløb. Sygedagpenge ydes som erstatning for tab af indtægt ved uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. Kommunen vil søge i videst muligt omfang, hvor det er etisk forsvarligt, at aktivere folk i deres sygeforløb gennem delvis raskmelding og andre aktive tilbud, herunder kommunens projekt for sygemeldte. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft den 1. juli 2014, indførtes jobafklaringsforløb. Sygedagpengemodtagere, der ikke forlænges efter 22. uge, vil overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Budgetbemærkningerne til jobafklaringsforløb findes under Ressourceforløbsydelse nedenfor. Højeste sygedagpengeydelse er ca. 4.150 kr. pr. uge. Sygedagpenge
52.310.000
Hjælpemidler og befordring
150.000
Regresindtægter
-1.500.000
Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion
-2.000.000
Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion
-4.500.000
Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion
-5.878.000
Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion
-6.000.000
Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2017 Kontant- og uddannelseshjælp
Budget 2017 27.800.000
Overordnet målsætning for Odder Kommune: Indsatsen rettes mod uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt iværksættes en aktiveringsproces, som kan forbedre den enkeltes livssituation og dermed på længere sigt være med til at øge mulighederne for beskæftigelse.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
248
Med reformen af kontanthjælpssystemet fra 2014 indførtes uddannelseshjælp til unge under 30 år. Uddannelseshjælp er på niveau med SU. Der gives et tillæg til unge, der ikke umiddelbart er klar til at påbegynde en uddannelse. Højeste kontanthjælpssats er på ca. 14.416 kr. pr. måned og gives til borgere over 30 år med forsørgerpligt. Særlig støtte er udgifter efter § 34 til personer med særligt høje boligudgifter. Lovbestemmelsen blev indført, da beregning af kontanthjælp overgik til udmåling af hjælp efter faste takster. Kontanthjælp til personer fyldt 60 år er udgifter til personer, der er fyldt 60 år, og ikke modtager social pension. Forrevalidering er udgifter i form af kontanthjælp til forsørgelse af personer, der deltager i erhvervsmodnende, forberedende eller afklarende aktiviteter.
Kontanthjælp
22.000.000
Uddannelseshjælp
11.000.000
Særlig støtte
800.000
Løntilskud vedrørende kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
200.000
Kontanthjælp til personer fyldt 60 år
300.000
Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering
1.100.000
Refusion af udgifter med 80 pct. refusion
-200.000
Refusion af udgifter med 40 pct. refusion
-300.000
Refusion af udgifter med 30 pct. refusion
-1.200.000
Refusion af udgifter med 20 pct. refusion
-5.900.000
Dagpenge til forsikrede ledige Budget 2017 Dagpenge til forsikrede ledige
Budget 2017 33.868.000
Kommunerne medfinansierer udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge udbetalt af a-kasserne. Medfinansieringen afhænger af dagpengemodtagerens varighed på ydelser. Højeste dagpengesats er ca. 4.135 pr. uge.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
249
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering
1.418.000
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering
9.500.000
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering
8.500.000
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering
13.500.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 20 pct. kommunal medfinansiering
50.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering
200.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 70 pct. kommunal medfinansiering
200.000
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 80 pct. kommunal medfinansiering
500.000
Revalidering Budget 2017 Revalidering
Budget 2017 4.000.000
Overordnet målsætning: Personer med fysisk, psykisk eller socialt handicap skal støttes, således at de opnår mulighed for at udnytte deres arbejdsevne via arbejde eller uddannelse. Revalidering gives til personer, som ikke kan varetage et job af helbredsmæssige eller sociale årsager og hvor tilbud eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke vil have den ønskede effekt. Højeste revalideringsydelse er ca. 18.000 kr. pr. måned. Revalideringsydelse
4.800.000
Løntilskud vedrørende revalidender
200.000
Hjælpemidler og befordring
100.000
Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 80 pct.
0
Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 40 pct.
0
Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 30 pct.
-50.000
Refusion af revalideringsydelse og løntilskud med 20 pct.
-1.000.000
Refusion med 50 pct. refusion
-50.000
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
250
Ressourceforløbsydelse Budget 2017 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb
Budget 2017 15.200.000
Ressourceforløb blev indført med reform af førtidspensions- og fleksjobområdet fra 1. januar 2013, for bl.a. at begrænse tilgangen til førtidspension. Målet er at udvikle borgerens arbejdsevne, så borgeren på sigt kan komme i arbejde, eller i gang med uddannelse, så risikoen for at komme på førtidspension minimeres. Ressourceforløb er et individuelt tilrettelagt tværfagligt forløb. Forlig om reform af sygedagpengesystemet den 18. december 2013 medførte fra 1. juli 2014 opstart af nye såkaldte jobafklaringsforløb og ændrede forlængelsesregler for sygedagpengemodtagere. Sygedagpengemodtagere, der efter 5 måneder på sygedagpenge ikke skal forlænges efter de nye regler, vil overgå til jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløb er, at indsatsen i højere grad skal afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Borgeren modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb. Højeste ressourceforløbsydelse er ca. 14.416 kr. pr. måned. Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb
8.500.000
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb
9.700.000
Hjælpemidler og befordring Mentorudgifter Driftsudgifter
50.000 400.000 1.000.000
Refusion med 80 pct. i refusion
0
Refusion med 40 pct. i refusion
0
Refusion med 30 pct. i refusion
-1.200.000
Refusion med 20 pct. i refusion
-2.550.000
Refusion med 50 pct. i refusion
-700.000
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
251
Fleksjob Budget 2017 Fleksjob
Budget 2017 34.800.000
Fleksjob er for personer, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager varigt har en nedsat erhvervsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår, men som heller ikke er berettigede til førtidspension. Der forventes en arbejdsevne på mellem 1/3 og ½, og den ansatte aflønnes med fagets eller stedets mindsteløn. Arbejdspladsen afholder selv 1/3 eller ½ af lønudgiften – afhængig af graden af nedsat arbejdsevne. Staten yder 65 % refusion på løntilskud til fleksjob. Der har siden vedtagelsen af reform af førtidspension og fleksjob været en stigning i antal fleksjobs såvel i Odder Kommune som på landsplan. Reformen udvidede målgruppen for fleksjobs. Fleksjobpuljen skal finansiere den kommunale udgift i forbindelse med aflønning af 24 personer i fleksjob i kommunale institutioner. Økonomiudvalget vedtog d. 4. marts 2013 en udvidelse af puljen med 20 yderligere pladser. Disse pladser er reserveret til borgere, der har været på ledighedsydelse i mere ned 18 måneder og hvor kommunen derfor finansierer 100 % af udgifterne til forsørgelsen. For borgere, der flyttes fra ledighedsydelse til et kommunalt fleksjob, vil der kunne spares ca. 4.000 kr. pr. måned. Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) er tilbud til – ofte yngre – førtidspensionister, der har beskæftigelse – som regel på deltid – i private eller offentlige institutioner. Arbejdet er ”regulært”, men der forventes kun en arbejdsindsats på ca. 1/3 af en normal arbejdsindsats. Den ansattes løn aftales individuelt, og Odder Kommune yder normalt et tilskud på ca. 27 kr. i timen, hvortil staten yder 50 % refusion.
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion
37.000.000
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct. refusion efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob)
350.000
Driftsudgifter
200.000
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Fleksjobpulje Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion
13.000.000 4.700.000 100.000
Flekslønstilskud til personer i fleksjob efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel)
19.000.000
Fleksbidrag fra staten
-3.000.000
Refusion med 50 pct. refusion
-225.000
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
252
Refusion med 65 pct. refusion
-32.500.000
Refusion med 20 pct. refusion
-3.820.000
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budget 2017 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats
Budget 2017 12.950.000
Driftsudgifterne på de fleste indsatsområder ydes der 50 % statsrefusion på inden for to driftslofter, hvor der gives et rådighedsbeløb på ca. 11.241 kr. pr. helårsperson for ledige og ca. 13.702 kr. for øvrige målgrupper. Udgifter udover loftet er en 100 % kommunal udgift. Under øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb herunder den lokale Jobklub. Under øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale beskæftigelsesprojekt Højmarken. Under øvrige driftsudgifter til revalidender konteres udgifter til følgeudgifter til revalidering ex. støtte til uddannelse og kurser, psykologhjælp og anden behandlingsmæssig støtte ifm. revalidering samt merudgifter til bolig. Under øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere konteres udgifter til især vejledningsforløb og opkvalificerende forløb - herunder det lokale sygedagpengeprojekt. Mentorudgifter ligger fra 2016 også under driftsudgifterne. Tidligere lå mentorudgifter under beskæftigelsesordninger. Driftsudgifter til ordinær uddannelse til dagpengemodtagere
400.000
Øvrige driftsudgifter til dagpengemodtagere
1.400.000
Øvrige driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere
3.778.000
Driftsudgifter til ordinær uddannelse til revalidender
200.000
Øvrige driftsudgifter til revalidender
800.000
Øvrige driftsudgifter til sygedagepengemodtagere Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere
3.300.000 300.000
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
253
Driftsudgifter for deltagere i 6 ugers jobrettet uddannelse
900.000
Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere
3.000.000
Mentorudgifter
4.200.000
Ikke- refusionsberettigede driftsudgifter
1.000.000
Statsrefusion og øvrige indtægter
-6.400.000
Beskæftigelsesordninger Budget 2017 Beskæftigelsesordninger
Budget 2017 2.700.000
Den primære udgift under beskæftigelsesordninger er udgiften til mentorer. STU er den Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.
Udgifter til STU med mellemkommunal refusion
3.300.000
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion
700.000
Udgifter til hjælpemidler, befordring mm. med 50 pct. i refusion
200.000
Regional uddannelsespulje med 80 pct. i refusion
800.000
Jobrotation med 60 pct. refusion
1.000.000
Refusion
-3.300.000
Seniorjob til personer over 55 år Budget 2017 Seniorjob til personer over 55 år
Budget 2017 1.500.000
Udgifter til kommunale seniorjob til borgere, der mister dagpengeret og har ret til efterløn inden for 5 år. I øjeblikket er 8 personer i seniorjob i Odder Kommune. Heraf er de 2 relativt nye seniorjobs med ansættelse pr. april 2016. Lønudgifter til seniorjob
2.600.000
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
254
Statstilskud til kommunale seniorjob – ca. 132.000 kr. pr. helårsperson
-1.000.000
Ledighedsydelse Budget 2017 Ledighedsydelse
Budget 2017 18.900.000
Ledighedsydelse gives til personer, der er godkendt til fleksjob men afventer at der er et ledigt fleksjob. Højeste ledighedsydelsessats er ca. 16.000 kr. pr. måned.
Ledighedsydelse efter 1. juli 2014 (ny refusionsmodel)
11.300.000
Ledighedsydelse med 30 pct. refusion
6.550.000
Ledighedsydelse med 50 pct. refusion
2.000.000
Ledighedsydelse ikke-refusionsberettiget
4.000.000
Refusion med 50 pct. i refusion
-1.000.000
Refusion med 30 pct. refusion
-2.235.000
Refusion med 20 pct. refusion
-2.100.000
Erhvervsgrunduddannelser Budget 2017 Erhvervsgrunduddannelser
Budget 2017 250.000
Her konteres udgifter til offentlige og private EGU- pladser, som er en særligt individuelt tilrettelagt uddannelse for bogligt svage.
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Budget 2017 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.
Budget 2017 -3.940.000
Ud fra den foreløbige landskvote for 2017 forventer Odder Kommune at modtage ca. 21 flygtninge i 2017. I 2016 var kvoten 96 flygtninge men kvoten blev nedjusteret i juni 2016 til ca. 60 flygtninge. Der har været en kraftig stigning i antal flygtninge siden 2014, men udviklingen ser nu ud til at vende. Familiesammenførte tæller ikke med i kvoten og kommer således herudover.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
255
Nye flygtninge og familiesammenførte i Danmark er de første tre år omfattet af integrationsloven, og skal tilbydes et særligt integrationsprogram. Størstedelen af danskundervisningen foregår lokalt i kommunen, hvor afregningen til og med 2010 er sket i forhold til særligt tilrettelagt undervisning dvs. med betaling pr. undervisningslektion. Fra 2011 er alt finansieret ved modultakst. Kommunens ekstraudgifter til den lokale danskundervisning er at stille lokaler til rådighed for Sprogcenter Midt. Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere
200.000
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere
1.600.000
Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere
5.960.000
Udgifter til danskuddannelse til selvforsørgere
1.000.000
Tolkeudgifter
300.000
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, Medfølgende ægtefæller, studerende mm.
500.000
Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Resultattilskud for udlændinge, der har bestået danskprøve eller kommer i ordinær beskæftigelse Statsrefusion 50 % af rammebeløb
-8.100.000 -475.000
-4.925.000
Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge Budget 2017 Kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge
Budget 2017 14.600.000
Hver person over 18 år modtager ydelser som hhv. gift, enlig, ung hjemmeboende eller ung udeboende. Integrationsydelse er en særlig lav overførselsindkomst, der gives til indvandrere og øvrige indbyggere, der har opholdt sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste otte år. Integrationsydelsen gives i stedet for kontanthjælp og er omtrent på niveau med et SUstipendium. Integrationsydelsen er indført fra 1. september 2015 Hjælp i særlige tilfælde omfatter en bred vifte af ydelser. Det kan være tandbehandlinger, forsørgelsespligt, flytning, eller sygebehandling.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
256
Kontanthjælp til udlændinge
2.200.000
Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogram
17.000.000
Integrationsydelse til andre
800.000
Hjælp i særlige tilfælde
1.000.000
Refusion med 80 pct. refusion
-300.000
Refusion med 40 pct. refusion
-500.000
Refusion med 30 pct. refusion
-1.300.000
Refusion med 20 pct. refusion
-3.800.000
Refusion med 50 pct. refusion
-500.000
Særlig uddannelsesordning, arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Budget 2017 Uddannelses-, arbejdsmarkedsydelses- og kontantydelsesordning
Budget 2017 350.000
Målgruppen for kontantydelsen er personer, der fra 2015 opbruger deres toårige dagpengeret samt ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og som samtidig har haft en samlet ydelsesret på mindre end tre år, og som ikke har mulighed for at modtage anden offentlig forsørgelse. Kontantydelse og løntilskud til kontantydelse
400.000
Driftsudgifter kontantydelsesordning
60.000
Refusion
-110.000
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budget 2017 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige
Budget 2017 2.600.000
Her registreres kommunens udgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Løntilskud er omfattet af den nye refusionstrappe.
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler
257
Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede er udgifter til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Der registreres også udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv, som er udgifter til aflønning af personlig assistance til fysisk og psykisk handicappede i erhverv med det formål at give dem samme mulighed for erhvervsudøvelse som personer uden handicap.
Løntilskud til forsikrede ledige
1.400.000
Personlig assistance til handicappede
3.500.000
Hjælpemidler mv.
300.000
Refusion af løntilskud med 80 pct. refusion
-50.000
Refusion af løntilskud med 40 pct. refusion
-100.000
Refusion af løntilskud med 30 pct. refusion
-350.000
Refusion af løntilskud med 20 pct. refusion
-200.000
Refusion med 50 pct. refusion
-1.900.000
Opsamlende tabel Nedenstående tabel giver en oversigt over budget 2017. Budget 2017 er herudover sammenlignet med budget 2016. Budget 2017 er væsentligt større end budget 2016, hvilket skyldes stigende udgifter i løbet af 2015, jf. økonomioversigterne, på de budgetgaranterede områder. Herudover medfører refusionsomlægningen stigende udgifter på 4,9 mio. kr. ift. 2016. Diverse lovændringer medfører herimod færre udgifter i 2017 ift. 2016 på 5,7 mio. kr. Se Budgetbemærkninger budget 2017, del 1 for yderligere kommentarer vedrørende forskelle på budget 2016 og budget 2017. Budget 2016 og budget 2017 2016
2017
Brutto
Netto
Brutto
Netto
Sygedagpenge
48.000.000
33.000.000
52.460.000
32.582.000
Førtidspension
80.332.000
80.332.000
83.500.000
83.500.000
Kontant- og uddannelseshjælp
38.815.000
29.665.000
35.400.000
27.800.000
920.000
700.000
460.000
350.000
1.850.000
1.025.000
2.600.000
1.500.000
Revalidering
11.261.000
8.950.000
5.100.000
4.000.000
Ressourceforløb
11.750.000
8.600.000
19.650.000
15.200.000
510.000
410.000
300.000
250.000
13.000.000
8.200.000
19.278.000
12.950.000
Kontantydelse Seniorjob
EGU Driftsudgifter
Beskæftigelsesudvalget Indkomstoverførsler Beskæftigelsesordninger
258 8.200.000
5.400.000
4.700.000
2.700.000
Fleksjob
81.100.000
35.330.000
74.350.000
34.800.000
Ledighedsydelse
17.000.000
13.670.000
24.400.000
18.900.000
7.950.000
150.000
9.560.000
-3.940.000
15.200.000
11.600.000
21.000.000
14.600.000
Integration (program) Integration (ydelse) Ikke-forsikrede i alt Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Forsikrede i alt
335.888.000 237.032.000 352.758.000 245.120.000 32.500.000
32.500.000
33.868.000
33.868.000
6.000.000 38.500.000
3.350.000 35.850.000
5.200.000 39.068.000
2.600.000 36.468.000
Anlæg
259
MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET
8101700005
Energibesparende foranstaltninger og klimastrategi, kommunale bygninger
Rammebeløb til energibesparende arbejder. Alle kommunale bygninger er energiscreenet. Investeringsplan for energiområdet udarbejdes af forvaltningen med prioritering af projekter, som forelægges til politik behandling. Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020
8101000005
3.000.000 kr. 2.750.000 kr. 2.512.000 kr.
Modernisering og renovering af Handelsfagskole
Modernisering og renovering af kommunal ejendom, beliggende på Rådhusgade 43, der udlejes til Handelsfagskolen. Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018
8101300026
Cykel- og gangbro over Stampmøllebæk ved Vesterhåb 75 og nyt boligområde
Der afsættes i 2018
8101800003
185.000 kr. 235.000 kr.
3.200.000 kr.
Klimatilpasning v. Rådhusgade / Stampmøllebækken
Prioriteret indsatsområde i henhold til Klimatilpasningsplanen for Odder Kommune. Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019
8101800002
3.000.000 kr. 3.413.000 kr.
Realisering af vandplansprojekt Odder Å
Byrådet har den 7. marts 2016 ydet bevilling til, at Odder Kommune foretager udlæg for realisering af vandplansprojekter i Odder Å. Natur- og Erhvervsstyrelsen har givet økonomisk tilsagn på 4.221.000 kr. Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018
3.773.000 kr. -4.221.000 kr.
Anlæg
260
8201100003
Rammebeløb, færdiggørelsesarbejder på byggemodninger
Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020
8201100002
675.000 kr. 2.070.000 kr. 1.625.000 kr. 3.700.000 kr.
Rammebeløb, byggemodninger og jordforsyning
Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020
13.000.000 kr. 12.000.000 kr. 7.000.000 kr. 7.000.000 kr.
BØRN-, UNGE OG KULTURUDVALGET
8303100043
Ny Skovbakkeskole og daginstitution
Skovbakkeskolen Der opføres nyt byggeri med samme bygningsareal som der nedbrydes. Ny daginstitution Der opføres ny daginstitution til 100 børn. Daginstitutionen er beliggende som en integreret del af den nye Skovbakkeskole.
Der afsættes i 2017 Der afsættes i 2018
8303100054
31.630.000 kr. 1.001.000 kr.
Gylling skole - helhedsplan
Til renovering og optimering af klasselokaler på Gylling skole. Der afsættes i 2017
3.000.000 kr.
Anlæg
261
8303100055
LAR-løsning med leg og læring på Gylling og Hundslund skoler
Skolerne i Gylling og Hundslund skal i fremtiden håndtere regnvand på egen grund. På begge skoler er der valgt etablering af en LAR-løsning med elementer af leg og læring. Der afsættes i 2017
8303200018
1.445.000 kr.
Børnehaven Bifrost, istandsættelse af Asgård
Der afsættes i 2018
365.000 kr.
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET
8505900001
IT- fælles fagsystem for Social- og Sundhed
Nyt og fælles fagsystem for områderne sundhed, ældre, voksne og handicap. Systemet vil fungere som en samlet platform og udgøre én fælles elektronisk journal, der samler alle oplysninger om den enkelte borger. Der afsættes i 2018
1.431.000 kr.
ØKONOMIUDVALGET
8606700002
Udisponeret anlægsramme.
Der afsættes i 2018 Der afsættes i 2019 Der afsættes i 2020
8608000001
23.615.000 kr. 31.936.000 kr. 39.667.000 kr.
Hou Lystbådehavn, tilskud
Tilskud til fortsat udvikling af Hou Lystbådehavn i dialog med Økonomiudvalget. Der afsættes i 2018
1.000.0000 kr.
Anlæg
262
INDTÆGTER 8201100001
Salg af grunde
Der forudsættes solgt grunde for 2017 2018 2019 2020
-13.675.000 kr. -14.070.000 kr. -8.625.000 kr. -10.700.000 kr.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
07.22.05 - 07 Renteindtægter af likvide aktiver. Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning på 36 mio. kr. i 2017 07.22.05 Renter af indestående på kassekredit (hovedkonto) Renter og kassebeholdning Renter af kassekredit Gennemsnitlig kassebeholdning Kassebeholdning pr.31.12.
-285.000
-285.000
2017 -285.000
2018 -285.000
2019 -285.000
46.179.000
47.396.000
54.396.000
60.396.000
-26.591.000
-18.592.000
-12.591.000
-6.592.000
07.32.20 Renteindtægter af udlån. Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn Renter af udlån Hou Lystbådehavn
263
-70.000
2017 -70.000
2018 -61.000
2019 -53.000
3.891.000
1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 145.879.349 (udløb 2029) Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) Hovedstol 20.301.302 (udløb 2033) Hovedstol 11.561.000 (udløb 2038) Hovedstol 11.213.015 (udløb 2023) Hovedstol 34.704.088 (udløb 2033) Hovedstol 9.000.000 (udløb 2035) Hovedstol 78.534.615 (udløb 2032) Låneoptagelse i 2016 33.562.000 (udløb 2041) Låneoptagelsen i 2017 35.706.000(optages ultimo 2017) I alt renter af lån i Kommunekredit
40.870.000 40.869.000 13.650.000 18.375.000
2020 -45.000
218.000
Renter på langfristet gæld.
2) Lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej Plejecenter på Bronzealdervej Handicapboliger på Lundevej Ålykkecentret I alt
0
-70.000
07.52.56 Renter på kortfristet gæld. Rentebidrag til støttet boligbyggeri som omfatter En række andelsboligforeninger samt ældreboliger (fabos). Udgiften opkræves af Statens Administration. 07.55.70
2020
(udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)
1.492.000 46.600 48.100 24.800 22.200 79.400 71.400 1.296.000 328.500 3.409.000
141.000 145.000 48.000 148.000 482.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
264
07.58.79 Garantiprovision.
-500.000
Byrådet vedtog den 16. juni 2014, at der fra 2015 opkræves garantiprovision hos forsyningsselskaberne for lån, hvortil Odder Kommune har ydet garanti. Der opkræves stiftelsesprovision på 1 % og en årlig garantiprovision på 0,5 % af restgælden. Det skønnes, at provisionen udgør 500.000 kr. årligt. 07.62.80 Udligning og generelle tilskud
-200.983.000
Kommunen har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering) at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I perioden 2009 – 2017 er valgt statsgarantien. Kommunal udligning (nettoudligning) Statstilskud til Odder Kommune Udligning af selskabsskat I alt udligningsordninger Generelle tilskud Udligning Tilskud Udligning selskabsskat
-163.728.000 -27.343.000 -9.912.000 -200.983.000 2017 -163.728.000
2018 -146.033.000
2019 136.619.000
2020 130.448.000
-27.343.000
-29.720.000
-29.358.000
-23.852.000
-9.912.000
-11.617.000
-11.857.000
-11.902.000
07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge. 1. Udligning vedr. udlændinge. Odder Kommunes bidrag 2. Odder Kommunes tilskud vedr. udlændinge I alt 07.62.82 Kommunale bidrag til Region Midtjylland.
8.356.000 17.448.000 -9.092.000 8.356.000 2.920.000
Odder Kommune skal i 2017 betale et bidrag til udvikling på 131 kr. pr. indbygger 07.62.86 Kommunale særtilskud.
-69.696.000
Særtilskud Tunø
2017 -4.416.000
Generelt løft i ældreplejen
-3.144.000
Styrket kvalitet i ældreplejen
-4.212.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse Særtilskud til folkeskolereformen
-4.416.000
Akutfunktion i hjemmesygeplejen
-420.000
Tilskud til styrkelse af likviditet
265
-5.808.000
Beskæftigelsestilskud
-45.468.000
Tilskud til dagtilbud 0-5 årige
-1.812.000
I alt
-69.696.000
07.65.87 Statslig refusion af kommunale momsudgifter Forventede kommunale udgifter til moms Statslig refusion af udgifter til moms
63.000.000 -63.000.000
07.68.90 Kommunal indkomstskat (statsgaranti) Indkomstskat til kommunen Skat
-897.267.000
2017 -897.995.000
2018 -929.785.000
2019 -963.533.000
2020 -996.8302.000
Skatteprocent
25,1
25,1
25,1
25,1
Skrå skatteloft
728.000
746.000
765.000
784.000
Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den budgetterede udskrivning af indkomstskat er identisk med summen af de forskudsbeløb, som staten i løbet af regnskabsåret 2017 udbetaler til kommunen. Udskrivningsgrundlaget er beregnet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2016 er af staten beregnet til 3.577.669.000 kr. Den kommunale udskrivningsprocent er i 2017 fastsat til 25,1 hvilket er uændret i forhold til 2016. Udskrivningsgrundlaget er beregnet til: 3.577.669.000 kr. 25,1 % heraf udgør Størrelsen af Odder Kommunes skatteprocent bidrager til en overskridelse af den maksimale skatteprocent som en skatteyder skal betale, derfor foretages et nedslag i topskatten som betales af Odder Kommune Personskat i alt
-897.995.000
728.000 -897.267.000
07.68.92 Selskabsskat
-6.029.000
I år 2016 modtager Odder Kommune selskabsskat for indkomståret 3 år før budgetåret (2013) Selskabsskatteprocenten er i 2013 på 25 %. Kommunerne modtager 13,41 % af provenuet i 2016 I 2014 nedsættes skatten til 24,5 %, i 2015 til 23,5 % og fra 2016 til 22 %. Selskabsskat Regnskabsår Skat, kommunens andel Skatteprocent i regnskabsår Odder Kommunes andel af skatten
2017 2014 -6.029.000
2018 2015 -6.222.000
2019 2016 -6.458.000
2020 2017 -6.703.000
24,50
23,50
22,00
22,00
13,68 %
14,27 %
15,24 %
15,24 %
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
266
07.68.93 Skat af dødsboer og forskerskat.
-1.127.000
Odder Kommune modtager skat af dødsboer på grundlag af ligningsresultat I maj 2016 for indkomståret 2014 (liste9683) -977.000 Forskerskat -150.000 07.68.94 Kommunal grundskyld.
-140.457.000
Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning over grundlaget for beregningen af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren. For skatteåret 2003 er reguleringsprocenten fastsat til 7 pct, for 2004 til 5,1 pct., for 2005 til 6,5 pct., for 2006 til 5,5 pct., for 2007 til 4,6 pct., for 2008 til 4,9 pct., for 2009 til 4,7 pct., i 2010 på 7,0 pct., i 2011 på 7,0 pct., i 2012 4,3 pct., 7,0 pct. i 2013, 6,3 pct. i 2014, 6,4 pct. i 2015, 0,0 pct. i 2016 og 5,5 pct. i 2017 Grundskyldspromillen er i 2017 på 30,32 hvilket er uændret i forhold til 2016. For landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord er grundskyldspromillen fastsat ved lov til 7,2 promille. De afgiftspligtige grundværdier for parcelhuse mm udgør 4.346.000.000 kr. x 30,32 promiller heraf udgør De afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord, skovbrug og øvrig produktionsjord udgør 1.205.000.000 kr. 7,2 promille heraf udgør I alt
-131.776.000
-8.681.000 -140.457.000
08.22.05 Likvide aktiver 1.800.000 Der budgetteres med en styrkelse af kassebeholdningen på 1.800.000 kr. Det forventes, at Budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. på driften ligeledes anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. Likvide aktiver Styrkelse/forbrug Budgetforbedringspuljen Forventet styrkelse af kassebeholdningen
2016 1.800.000 15.200.000 17.000.000
2017 -7.200.000 15.200.000 8.000.000
08.28.17 Mellemregninger med foregående eller efterfølgende år. En lang række institutioner og udgiftsområder har mulighed for at overføre underskud/overskud i et regnskabsår til det kommende regnskabsår.
2018 -9.200.000 15.200.000 6.000.000
2019 -9.200.000 15.200.000 6.000.000 -5.400.000
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse
267
08.32.25 Andre langfristede udlån Afdrag på udlån Hou Lystbådehavn
-250.000 2015 -225.000
2016 -225.000
08.51.52 Udlæg for staten
2017 -225.000
Anden gæld
2018 -225.000 0
Udbetalingen af ydelser til enkeltpersoner som fuld ud refunderes af Staten. Udbetalingen er således en mellemværende mellem Odder Kommune og staten. ATP-bidrag Statsrefusion i alt...............................................................................................
1.701.000 -1.701.000 0
08.55.70 Låneoptagelse og afdrag på lån
-18.548.000
I 2017 optages lån til: Dækning af indtægtstab ved ”indefrosne” ejendomsskatter Låneoptagelse til Skovbakkeskolen på baggrund af dispensation 2016 Låneoptagelse til Skovbakkeskolen på baggrund af dispensation 2017 Styrkelse af kassebeholdningen Låneoptagelse i 2017
-1.800.000 -18.200.000 -9.706.000 -6.000.000 -35.706.000
Afdrag på lån i Kommunekredit.
17.158.000
1) Lån i henhold til låneramme og lånedispensation i Kommunekredit: Hovedstol 145.879.349 (udløb 2029) Hovedstol 3.000.000 (udløb 2020) Hovedstol 20.301.302 (udløb 2033) Hovedstol 11.561.000 (udløb 2038) Hovedstol 11.213.015 (udløb 2023) Hovedstol 34.704.088 (udløb 2033) Hovedstol 9.000.000 (udløb 2035) Hovedstol 78.534.615 (udløb 2032) Hovedstol 33.562.0000 (udløb 2041) I alt renter af lån i Kommunekredit Gæld i mio. kr. Forventet gæld ultimo året
2017 299,0
08.55.77 Afdrag på lån til ældreboliger: Plejecenter på Bronzealdervej 40.870.000 Plejecenter på Bronzealdervej 40.869.000 Handicapboliger på Lundevej 13.650.000 Ålykkecentret 18.375.000 I alt
2018 291,4
7.167.000 319.000 938.000 462.000 1.330.000 1.832.000 420.000 3.495.000 1.195.000 17.158.000 2019 273,6
2020 255,7 3.502.000
(udløb 2038) (udløb 2037) (udløb 2038) (udløb 2042)
Gæld ultimo 2017 på ældreboliger 88.479.000 kr. Ydelser på lån til ældreboliger finansieres af staten og beboerne.
1.318.000 1.295.000 424.000 465.000 3.502.000
Budget 2017
Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00
BRUHN Grafisk ApS · www.bruhngrafisk.dk
Budget 2017