Services De Gouvernance Et De Gestion Des Risques, De Contrôle Interne Et D’audit Interne

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SERVICES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DES RISQUES, DE CONTRÔLE INTERNE ET D’AUDIT INTERNE

L’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, les exigences de conformité aux lois, règlements et législations, l’évolution des besoins de gestion et l’augmentation de l’utilisation des technologies ont accru l’importance de la gestion des risques pour les entreprises. Il est important pour les autorités de réglementation, les créanciers, les investisseurs, les clients et les fournisseurs que les entreprises avec lesquelles ils sont en contact soient des entreprises solides et fiables. La présence d’un processus efficace de gestion des risques afin d’identifier, analyser, hiérarchiser et signaler les risques au niveau de l’entreprise avec une perception commune et intégrée des risques; une activité d’audit interne qui surveille les processus de gouvernance d’entreprise et de gestion des risques et l’efficacité des systèmes de contrôle interne, faciliteront le processus décisionnel de la direction et créera une valeur ajoutée tout en renforçant la compétitivité des entreprises sur le marché.

Services de gouvernance et de gestion des risques Adopter des principes de gouvernance d’entreprise fondés sur des principes d’équité, de transparence, de responsabilité et créer une approche de gestion au sein de l’entreprise, indépendante des personnes, est d’une grande importance pour la croissance durable des entreprises. Adopter la notion de gouvernance et de gestion des risques au sein de l’entreprise et en faire partie intégrante de la culture de l’entreprise est une étape importante pour que les mécanismes de prise de décision soient rapides, rationnels, ouverts et s’appuient sur des informations comparables. La gouvernance et la gestion des risques ont pour but de créer une entreprise à l’abri des risques. Les objectifs principaux de la gouvernance et de la gestion des risques: • Assurer la durabilité de l’entreprise • Préparation d’une gestion plus efficace des incertitudes entravant la croissance de l’entreprise • Assurer que la direction se concentre sur des sujets plus critiques lors de la croissance de l’entreprise Nos services • Préparation du processus de gouvernance et de gestion des risques • Préparation de la procédure de gouvernance et gestion des risques et préparation du format des rapports • Identification des indicateurs clés des risques • Dispenser les formations de gestion des risques et de gouvernance • Préparation, révision et test des plans de continuité des opérations • Préparation du code de conduite • Ligne d’assistance éthique

Services d’audit interne L’audit interne offre une approche systématique et disciplinée afin d’évaluer et développer l’efficacité de la gestion des risques, ses processus de contrôle et de gestion pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs. L’audit interne est une fonction et observe le fonctionnement efficace et productif du système de contrôle interne de l’entreprise tout en priorisant les risques à des intervalles réguliers. L’audit interne est un service de conseil assurant une garantie indépendante et neutre, conçue pour apporter de la valeur ajoutée aux opérations d’une entreprise et les développer. Les objectifs principaux de l’audit interne : • Conformité avec les politiques, règlements et lois de l’organisation • Intégrité et fiabilité des informations financières et opérationnelles • Utilisation économique et efficace des ressources • Protection des biens


Nos services; • Etablissement et restructuration de la fonction d’audit interne • Externalisation des activités d’audit interne (out-sourcing) • Co-sourcing des activités d’audit interne • Préparation d’un plan d’audit interne basé sur le risque • Evaluation de l’assurance de la qualité des départements d’audit interne • Prévention d’abus et examen • Dispenser des formations en audit interne

Services de contrôle interne Le contrôle interne est un processus conçu pour atteindre les objectifs de l’entreprise et mettre en œuvre ses missions afin d’assurer une assurance acceptable. Le contrôle interne est un système et devrait être inclus dans le déroulement des opérations. Les objectifs principaux du contrôle interne : • Accroître l’efficacité et la productivité des opérations • Assurer la fiabilité et l’intégralité des rapports et du bilan financier • Assurer la conformité avec les lois et les règlements existants Nos services ; • Conception et évaluation des contrôles sur les processus opérationnels • Documentation des processus opérationnels et des contrôles de processus • Établissement / restructuration de la fonction de contrôle interne • Préparation des cadres d’accréditation • Préparation des politiques et procédures de l’entreprise • Préparation de la définition des emplois incluant les rôles et responsabilités • Identification des domaines à améliorer en ce qui concerne les systèmes de contrôle interne et optimisation des recommandations d’amélioration • Evaluation des structures de contrôle interne actuelles et identification des insuffisances et des risques • Préparation des tableaux de déroulement des opérations du processus • Préparation des matrices de risque et de contrôle

CONTACT Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İstanbul T: (+90 212) 296 51 00 F: (+90 212) 296 51 44 fkulekci@mazarsdenge.com.tr www.mazars.com.tr tr.linkedin.com/company/mazarsdenge

Fatma Feyza KÜLEKÇİ

Leader du département Services de Gouvernance et de Gestion des Risques, de contrôle interne et d’audit intern


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