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original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; I) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 019-4028, de fecha 03/06/2019, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; ; I) Copia fotostática Compra de boletos aéreos y hospedaje, de fecha 10 de junio 2019, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez Sánchez, Carlos Galva, Flore Pérez, Carolina Arias y Rafael Cano, además de probar el destino, fecha del viaje y estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1224. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00062055, T8172, con un total general de seiscientos treinta mil trescientos noventa y dos con 00/100 (RD$630,392.00), con los anexos: A) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 88172, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos con 05/100 (RD$607,857.05), con sello original del
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Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Solicitud de pasaje aéreo y hospedaje de hotel, No. De expediente PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0015, de fecha 24/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Informe final Solicitud de pasaje aéreo y hospedaje de hotel, de fecha 24 de enero 2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia Fotostática de pre-factura de GLOBAL TRAVEL, S.A., de fecha 23/01/2018, número 1063, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia Fotostática de Certificación de fecha 08 de febrero del 2018, emitida por Andrea Kalaf, Encargada de Campañas Sociales e Imagen, del Ministerio Publico, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 018-610, de fecha 23/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Alex Yaryura, Silvia Gonzalez y Luis Fontana, además de probar el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1225. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00062038, T- 8167, con un total general de ciento diecisiete mil quinientos sesenta y cinco con 00/100 (RD$117,565.00), con los anexos: A) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8167, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de cientos quince mil seiscientos cuarenta y tres pesos con 88/100 (RD$115,643.88), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Solicitud de pasaje aéreo y seguro de viaje, No. De expediente PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0014, de fecha 23/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2018, razón social GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Informe final Solicitud de boleto aéreo, de fecha 23 de enero 2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia Fotostática de pre-factura de GLOBAL TRAVEL, S.A., de fecha 23/01/2018, número 1062, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia Fotostática de Certificación de fecha 14 de febrero del 2018, emitida por Clarissa Terrero, Coordinadora de la Dirección de Gabinete, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; G) Copia
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Fotostática de Certificación de existencia de fondos de fecha 23 de enero del 2018, no. De expediente SOL.0014/2018 emitida por Jonnathan Rodríguez Imbert, Director Administrativo- Financiero; H) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 018-596, de fecha 22/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Alex Yaryura, Silvia Gonzalez y Luis Fontana, además de probar el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Oscar Santamaría, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1226. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha ocho (08) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00061193, T8125, con un total general de doscientos treinta mil trescientos seis con 00/100 (RD$230,306.00), con los anexos: A) Copia fotostática de correo electrónico de Banreservas dirigido a Giordano Pierotti De la Cruz, de fecha 04/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Transferencia Interbancaria, de fecha 04/01/20218, Id de transacción 3110348, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Transferencia Interbancaria, de fecha 04/01/20218, Id de transacción 3110361, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8025, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de doscientos veintiún mil novecientos once con 18/100 (RD$221,911.18), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de Solicitud de boleto aéreo y reservación de hotel, de fecha 08 de diciembre 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia Fotostática de pre-factura de GLOBAL TRAVEL, S.A., de fecha 07/12/2018, número 1060, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez Sánchez, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y
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método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1227. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha ocho (8) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00061191, T8022, con un total general de cientos diecisiete mil setecientos cuarenta 00/100 (RD$114,7740.00), con los anexos: A) Copia fotostática de correo electrónico de Banreservas dirigido a Giordano Pierotti De la Cruz, de fecha 04/01/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Transferencia Interbancaria, de fecha 04/01/20218, Id de transacción 3110393, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8022, de fecha veintinueve (29) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de cientos quince mil seiscientos veintiún pesos con 95/100 (RD$115,621.95), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, No. De orden PGR-OR 730/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General
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de la República; E) Documento de orden de compra, con No. De compra OR2017-730, de fecha 30/10/2017 a 30/10/2017, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2018, razón social Global Tours & Travel, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Oscar Santamaría, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1228. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del dos mil diecisiete (2017), número de diario BC00061056, T- 8010, con un total general de quinientos treinta mil trescientos setenta y dos con 60/100 (RD$530,372.60), con los anexos: A) Copia fotostática de correo electrónico de Banreservas dirigido a Giordano Pierotti De la Cruz, de fecha 28/12/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8010, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS &
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TRAVEL, SRL, por un monto de quinientos dieciocho mil doscientos siete pesos con 34/100 (RD$518,207.34), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Autorización de pago, de fecha 26 de diciembre 2017, emitida por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Certificación, de fecha 21 de diciembre de 2017, emitida por Loanders Medina, del Departamento de Compras de la Procuraduría General de la República, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2018, razón social Global Tours & Travel, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Cano, Shantal Espinal, Georgina Pimentel y Pamela Herrero, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1229. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del dos mil diecisiete (2017), número de diario BC00061189, T- 8013, con un total general de cientos ochenta y un mil cientos cuarenta y cinco con 00/100 (RD$181,145.00), con los anexos: A) Copia fotostática de correo electrónico de Banreservas dirigido a Giordano Pierotti De la Cruz, de fecha 04/01/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8010, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de cientos setenta y seis mil ciento cuarenta y siete con 47/100 (RD$176,147.47), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Autorización de pago, de fecha 30 de noviembre 2017, emitida por el Lic. Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Certificación, de fecha 21 de diciembre de 2017, emitida por Loanders Medina, del Departamento de Compras de la Procuraduría General de la Republica, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2018, razón social Global Tours & Travel, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez Sánchez, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago,
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además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados.
1230. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintidós (22) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), número de diario BC00060866, T- 7939, con un total general de doscientos veintinueve mil doscientos cuarenta y cuatro con 00/100 (RD$229,224.00), con los anexos: A) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 7939, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y tres con 93/100 (RD$221,683.93), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2013, razón social GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia Fotostática de Certificación No. 863251, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Solicitud de boleto aéreo y seguro de viaje con hospedaje en hotel, de fecha 05 de diciembre 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la
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Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de Informe final Solicitud de boleto aéreo y seguro de viaje , de fecha 05 de diciembre 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia Fotostática de pre-factura de GLOBAL TRAVEL, S.A., de fecha 04/12/2018, número 1058, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; G) Copia Fotostática de pre-factura de GLOBAL TRAVEL, S.A., de fecha 04/12/2018, número 1059, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; H) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 017-7162, de fecha 28/11/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; I) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 017-7252, de fecha 01/12/2018, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Laura Guerrero, el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1231. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), número de diario BC-BC-A10196, con un total general de un trescientos once mil trescientos ochenta y dos 00/100 (RD$311,382.00), con los anexos: A) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 10196, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de trescientos cuatro mil quinientos noventa y seis con 21/00 (RD$304,598.21), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de boleta ida y vuelta, seguros de viaje y hospedaje para los Sres. Oscar Santamaria y Luis Arroyo, de fecha 20 de febrero 2019, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de Informe final Boleta ida y vuelta seguros de viaje y hospedaje para los Sres. Oscar Santamaria y Luis Arroyo , de fecha 20 de febrero 2019, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia Fotostática de Certificación, emitida por la Lcda. Rosa Gabriela Gil, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia Fotostática de cotización de GLOBAL TRAVEL, S.A., no. 100000542, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia fotostática de Solicitud de compra de materiales y/o equipos de fecha No. 019-1021, de fecha 07/02/2019, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; G) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación,
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No. De orden PGR-2019-00310, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Santamaría y Luis Arroyo, asesores de Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1232. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, a través de cheque No.035986, emitido por la Procuraduría General de la República, a la orden de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por la suma de doscientos veintinueve mil cuatrocientos ocho pesos con 41/100 (RD$229,408.41), con los anexos: A) Copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, no. 100004419, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 183784, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de doscientos veintinueve mil cuatrocientos ocho pesos con 41/100 (RD$229,408.41), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia
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fotostática de Certificación de la Procuraduría General de la Republica de fecha 26 de julio del 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de cheque No. 183784, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de doscientos veintinueve mil cuatrocientos ocho pesos con 41/100 (RD$229,408.41), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, No. De orden PGR-OR-137-2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de Contrato Ordinario-OR-2017-137, de fecha 02/06/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia fotostática de Factura Boletería de fecha 04/07/2017, GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Santamaría, asesor de Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de
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boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1233. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, a través de cheque No.036100, emitido por la Procuraduría General de la República, a la orden de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por la suma de ciento cuarenta mil cien pesos con 88/100 (RD$140,100.88), con los anexos: A) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 183905, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de ciento cuarenta mil cien pesos con 88/100 (RD$140,100.88); B) Copia fotostática de Certificación de la Procuraduría General de la Republica de fecha 25 de julio del 2017; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de cheque No. 183905, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de ciento cuarenta mil cien pesos con 88/100 (RD$140,100.88); D) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, No. De orden PGR-OR-310-2017; E) Copia fotostática de Contrato Ordinario-OR-2017-137, de fecha 29/06/2017; F) Copia fotostática de Factura Boletería de fecha 04/07/2017, GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL; G) Copia fotostática de Contrato Ordinario-OR-2017-310, de fecha 29/06/2017; H) Copia fotostática de Documento de reporte de cuotas de la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 25/04/2017; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Juan Amado Cedano Santana, también probamos el
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destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1234. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, a través de cheque No. 036891, de fecha diecisiete (17) de octubre del dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours & Travel, por un monto de doscientos diecinueve mil ochocientos veinte pesos dominicanos con 97/100 (RD$219,820.97), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con los anexos: A) Recibo de ingreso No. 100004543, por un monto de doscientos diecinueve mil ochocientos veinte pesos dominicanos con 97/100 (RD$219,820.97), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 184735 de fecha 29 de septiembre 2017, a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de doscientos diecinueve mil ochocientos veinte pesos dominicanos con 97/100 (RD$219,820.97), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de autorización para solicitud de cheque, solicitud No. 184735, de fecha 29 de septiembre 2017, por un monto de doscientos diecinueve mil ochocientos veinte pesos dominicanos con 97/100 (RD$219,820.97), con sello original del
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Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, No. De orden PGR-OC-OR 517/017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Santamaría y Luis Arroyo, asesores de Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1235. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, a través de cheque No. 036326, de fecha quince (15) de agosto del año del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours & Travel, por un monto de setenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$72,338.70), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con los anexos: A) Recibo de ingreso No. 100004454, por un monto de setenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$72,338.70), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 184139, de fecha 09 de agosto 2017,
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a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de setenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$72,338.70), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de autorización para solicitud de cheque, solicitud No. 184139, de fecha 10 de agosto 2017, por un monto de setenta y dos mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$72,338.70), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D) Copia fotostática de Certificación emitida por la Procuraduría General de la República de fecha 15 de agosto del 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de solicitud de pago, de fecha 03 de agosto 2017, con anexo factura No. 6218, suscrita por Lcdo. Loanders Medina, Departamento de Compras, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia fotostática de Requisición de materiales y/o equipos de fecha No. 017-3913, de fecha 17/07/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; G) Copia fotostática de Formulario para solicitud de aprobación de viaje al exterior emitido por el Departamento de Cooperación Internacional, a cargo del Mag. Juan Amado Cedano Santana, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; H) Copia fotostática de Comunicación del Despacho del Procurador General, de fecha 12 de agosto 2019; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Juan Amado Cedano Santana, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método
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de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1236. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, a través de cheque No. 036320, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours & Travel, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 15/100 (RD$159,089.15), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con los anexos: A) Recibo de ingreso No. 100004452, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 15/100 (RD$159,089.15), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 184140, de fecha 09 de agosto 2017, a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL, SRL, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 15/100 (RD$159,089.15), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; C) Copia fotostática de autorización para solicitud de cheque, solicitud No. 184140, de fecha 10 de agosto 2017, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 15/100 (RD$159,089.15), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; D)
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Copia fotostática de Certificación emitida por la Procuraduría General de la República de fecha 15 de agosto del 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; E) Copia fotostática de Listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, No. De expediente PGR-OR-206-2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; F) Copia fotostática de contrato ordinario OR-2017-206, fecha 27/07/2017 a 27/07/2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; G) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 33368, de fecha 02 de agosto 2018, razón social Global Tours & Travel, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; H) Copia fotostática de cotización de fecha 27 de julio 2017, por un monto de ciento sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 00/100 (RD$163,459.00), con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; I) Copia fotostática de Certificación de existencia de fondos, emitida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de julio 2017, con sello original del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Juan Amado Cedano Santana, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la
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materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1237. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha 01 (uno)de julio del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC- 00065903 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-9457, con el total general de noventa y ocho mil cincuenta pesos dominicanos con 00/100 (98,050.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 528 del 2018, por un monto de noventa y tres mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$93,147.50), de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9457, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8921, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de noventa y tres mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$93,147.50), D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00528, DESCRIPCION solicitud de Hospedaje Internacional para Rafael Cano para la participación en el encuentro de Página 4520 de 12274
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comunicación digital y campañas sociales Bilbao 2018 REQ. 3780; E) copia fotostática de documento de transferencia bancaria; E) Pre-Factura Gubernamental no. 1082, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) copia fotostática de documento de requisición No. 0183780, F) copia fotostática de documento de solicitud de compra de boletos aéreos Bilbao; G) copia fotostática de documento de solicitud de colaboración Encuentro Internacional de Comunicación Digital y Campañas Sociales Bilbao 2018; H) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3639; I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 17 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago, K) Copia fotostática de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago, L) Copia fotostática de transacción bancaria; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rafael Cano, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1238. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC- 00065181 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8798 con el total general de cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos catorce pesos dominicanos (RD$493,814.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 00376 del 2018, por un monto de cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos veinte pesos dominicanos con 56/100 (RD$ 479,520.56), de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8798, de fecha quince (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de por un monto de cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos veinte pesos dominicanos con 56/100 (RD$ 479,520.56), de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), C)Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00376, DESCRIPCION Boletos Aéreos y hospedaje internacional de los magistrados AMADO CEDANO Y LUISA LIRANZO S/ REQ.2749, D) copia
fotostática de
notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y uno mil ciento setenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$41,177.66); E) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular; F) copia fotostática de autorización de pago de la Dirección General de Impuestos Internos con la descripción
ITBIS; G) copia fotostática de
documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia
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Informe final solicitud de Boletos Aéreos y hospedaje internacional de los magistrados AMADO CEDANO Y LUISA LIRANZO S/ REQ.2749, H) PreFactura 1078, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); I) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2749;
J) copia
fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 08 de mayo del 2018; k) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto cotización de boleto aéreo y hospedaje para argentina, remitente Yolanda Terrero; L) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-CCC-PE15-20180091; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Juan Amado Cedano y Luisa Liranzo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1239. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC- 00065622 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8853, con el total general de trescientos noventa y nueve mil novecientos dos pesos dominicanos con 01/100 (RD$399,902.01) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto
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de pago orden 465 del 2018, por un monto de trescientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 10/100 (RD$ 387,363.10), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8853., de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trescientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 10/100 (RD$387,363.10); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8853, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trescientos ochenta y siete mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 10/100; (RD387,363.10); D)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; E)Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-00465, DESCRIPCION solicitud de Boletos Aéreos y hospedaje internación para los señores RAFAEL CANO LUISA FONTANA Y ALEX YARYURA según REQ. 018/3140 y 3275; F) Factura No. 100006662; E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de Boletos Aéreos y hospedaje internación para los señores RAFAEL CANO LUISA FONTANA Y ALEX YARYURA según REQ. 018/3140 y 3275; G) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-00115; H) PreFactura 181, de fecha cuatro (07) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I)
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copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 05 de junio del 2018; J) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3140; K) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3140; L) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3275; M) copia fotostática de documento de solicitud de colaboración de viaje de Alex Yaryura de fecha 15 de mayo dos 2018; N) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3272; Ñ) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto reunión con Alejandra Lagunes, remitente Luisa Fontana, O) copia fotostática de autorización de pago de la Dirección General de Impuestos Internos con la descripción
anticipo impuesto a las rentas; P) copia fotostática de
transferencia bancaria del Banco Popular; Q) copia fotostática de autorización de pago de la Dirección General de Impuestos Internos con la descripción ITBIS; R) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular; S) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de ciento cinco mil ochocientos cuatro (RD$105,804.06), T) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rafael Cano, Luisa Fontana y Alex Yaryura, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir
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servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1240. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC00062055 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8172, con el total general de seiscientos treinta mil trescientos noventa y os pesos dominicanos con 00/100, (RD$630,392.00) con los anexos: A) copia fotostática de documento de Autorización de transacción bancaria no. 3272962; B) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 66 del 2018, por un monto de seiscientos siete mil ochocientos
cincuenta
y
siete
pesos
dominicanos
con
05/100,
(RD$607,857.05), de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8172, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y siete esos dominicanos con 5/100 (RD$607,857.05); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8172, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de seiscientos siete mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 05/100 (RD$607,8857.05); E) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-00066, DESCRIPCION solicitud de pasaje- aéreo y hospedaje S/QER.018-610; F) Factura 100006519, de fecha 25 del mes de enero Página 4526 de 12274
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del año 2018; G) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de pasaje aéreo y hospedaje de hotel ; H) Pre- Factura 1063 de fecha veintitrés (23) de 23 del año dos mil dieciocho (2018); I) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-CCC-PE15-2018-0015; P) copia fotostática de documento de requisición No. 018-610; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Alex Yaryura, Silvia González y Luisa Fontana, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1241. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con el número de diario BC- 00064450 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8693, con el total general de doscientos noventa y cinco mil doscientos cincuenta y ocho, pesos dominicanos con 01/100 (RD$295,258.01) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 1255 del 2018, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24), de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9457, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9457, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24); D) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje para 6 personas S/R 018-7353 y 01118-7318
F)Copia
fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación. G) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-01255, DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje para 6 personas S/R 018/7353 y 018/7318 F) copia fotostática de documento de requisición No. 018-77353; G) copia fotostática de documento de solicitud de reuniones en la ciudad de México, D.F. de fecha 22 de octubre del 2018; H) copia fotostática de documento de permiso de viaje con referencia PR-N-2018-25088 del ministro administrativo de la presidencia en fecha 23 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de formulario para solicitud de aprobación de viaje al exterior, J) Copia fotostática de información de
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correo electrónico, asunto cotización New York nuevas, remitente Yolanda Terrero, K) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIADAF-CM2018-0228, L) Pre- Factura 1110, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de noviembre del 2018; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Sergio Gutiérrez y Sara Tamez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1242. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha once (11) de junio del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC- 00064697 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8733, con el total general de quince mil seiscientos noventa y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$15,692.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 347 del 2015, por un monto de catorce mil novecientos siete pesos dominicanos con 40/100 + (RD$14,907.00), de fecha siete (07) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria, con oficio No. 8723, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de catorce mil novecientos siete pesos dominicanos con 40/100 (RD$14,907.40; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8723, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto catorce mil novecientos siete pesos dominicanos con 40/100 (RD$14,907.40); D) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de seguro de viaje para la magistrada Laura guerrero; E) copia fotostática de documento de requisición No. 0182261; F) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final viaje para la magistrada Laura guerrero, D) Pre-Factura 1076, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Laura Guerrero, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1243. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC-
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00066568 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-8922, con el total general de cuatrocientos nueve mil ocho cientos noventa mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$409,890.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL
SRL, por
concepto de pago orden 542 del 2018, por un monto de trescientos noventa y tres mil seiscientos
treinta pesos dominicanos (393,360.99) 99/100
(RD393,630.99), de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8922, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trescientos noventa y tres mil seiscientos treinta pesos dominicanos con 99/100 (RD393,630.99); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8922, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trescientos noventa y tres mil seiscientos treinta pesos dominicanos con 99/100, (RD393,630.99); D)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación. E) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2016-00542, DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje internacional para los magistrados Juan Amado Cedano y Luisa Liranzo Sánchez para asistir a la XXVII reunión de trabajo GAILAT S/REQ 3876; F) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje internacional para los magistrados Juan Amado Cedano y Página 4531 de 12274
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Luisa Liranzo Sánchez para asistir a la XXVII reunión de trabajo GAILAT S/REQ 3876; G) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica
de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de
noviembre del 2018; H) Pre-Factura Gubernamental no. 1083, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3376; J) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago en fecha 20/06/2018; K) copia fotostática de comprobante de transferencia bancaria de fecha de 20 de junio del 2016; L) copia fotostática de comprobante de transferencia bancaria; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Juan Amado Cedana y Luisa Liranzo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1244. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, fecha nueve (09) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC00067657 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-9161, con el total general de setenta mil ochocientos veinticuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$70,824.00) con los anexos: A) Histórico de
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transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 738 del 2018, por un monto de setenta mil ochocientos veinticuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$70,824.00) fecha tres (03) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9161, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de setenta mil ochocientos veinticuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$70,824.00); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9161, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL
SRL, por un monto de setenta mil ochocientos
veinticuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$70,824.00); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00738, DESCRIPCION boleto aéreo para el magistrado Rodolfo Espiñeira Ceballos hacia México para la xxvi Asamblea general de la asociación iberoamericana de ministerio públicos S/Req. 5074; M) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje para el magistrado Rodolfo Espiñeira Ceballos hacia México para la xxvi Asamblea general de la asociación iberoamericana de ministerio públicos S/Req. 5074; N) copia fotostática de notificación de pago; Ñ) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; O) Pre- Factura 1085, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de
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existencia de fondos en fecha 07 de agosto del 2018; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rodolfo Espiñeira Ceballos, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1245. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) con el número de diario BC00068619 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-9456, con el total general de doscientos noventa mil ochocientos nueve pesos dominicanos con 00/100 (290,609.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 1119 del 2018, por un monto de doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos
cuarenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
74/100,
(RD$283,445.74), de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9456, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 74/100 (RD283,445.74); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9456, de Página 4534 de 12274
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fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 74/100 (RD283,445.74); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-01190, DESCRIPCION compras de tres boletos aéreo ida y vuelta S/R 018/6633; E) copia fotostática de documentos de solicitud de apoyo económico para el seminario presencial Técnica Legislativa 7ma Edición; F) copia fotostática de documentos solicitud de aprobación de adquisición de boleto aéreo y hospedaje Dra María Cristina Ravazzola; G) copia fotostática de documento de requisición No. 018-7035 de 31 de octubre del 2018; H) copia fotostática de documento de solicitud de refrigerios, almuerzos y hospedaje en fecha 23 de octubre 2018; I) copia fotostática de documento de solicitud de refrigerios, almuerzos y hospedaje de fecha 17 de octubre del 2018; J) Pre- Factura 1097, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) PreFactura 1094, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Pre- Factura 1094, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje para el S/R 018-7335, 018-7160,018-7236 y 018-6633; N) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden PROCURADURIA-DAF-CM2018-0198,
DESCRIPCION Boleto compras de boletos aéreos ida y vuelta y hospedajes S/R 018-7035, 018-7160,018-7236 Y 018-6633, Ñ) copia fotostática de Página 4535 de 12274
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documento de permiso de viaje con referencia PR-N-2018-25088 del ministro administrativo de la presidencia en fecha 23 de octubre del 2018; O) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para María Tereza Ortiz y María Ravazzola e Iván Vladimir Felix Vargas, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1246. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con el número de diario BC00068790 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-9458, con el total general de setecientos veintidós mil doscientos catorce pesos dominicanos con 00/100 (722,214.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 1252 del 2018, por un monto de Seiscientos noventa y tres mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 84/100 (RD693,223.84), de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria,
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con oficio No. 9458, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de seiscientos noventa y tres mil doscientos veinte y tres pesos dominicanos con 84/100 (RD693,223.84); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9458, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de seiscientos noventa y tres mil doscientos veinte y tres pesos dominicanos con 84/100 (RD693,223.84; D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA2018-01252, DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje para el Sr procurador y el Sr Rafael Cano; E) copia fotostática de documento de permiso de viaje con referencia PR-N-2018-25088 del ministro administrativo de la presidencia en fecha 23 de octubre del 2018; F) Pre- Factura 1101, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de noviembre del 2018; F) copia fotostática de documento de requisición No. 018-7352 de fecha 22 de octubre del 2018; G) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje para el Sr procurador y el Sr Rafael Cano S/R 018-7352; H) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-DAF-CM2018-0227 ; G) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de la Republica con el No.
De orden PROCURADURIA-2018-01252,
DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje para el Sr procurador y e Sr Rafael Cano S/R 018/7352, H) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez y Rafael Cano Vargas, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1247. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con el número de diario BC00068796 con la descripción del diario Global Tours & Travel SRL T-9457, con el total general de ochocientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (888,242.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL
SRL, por
concepto de pago orden 1255 del 2018, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24), de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
transferencia bancaria, con oficio No. 9457, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9457, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL
SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y seis mil
quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 24/100 (RD856,561.24); D) Factura 10000033, de fecha diez (10) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje para 6 personas S/R 018-7353 y 01118-7318;
F)Copia fotostática de listado de
documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación. G) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-01255, DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje para 6 personas S/R 018/7353 y 018/7318; F) copia fotostática de documento de requisición No. 018-77353; G) copia fotostática de documento de solicitud de reuniones en la ciudad de México, D.F. de fecha 22 de octubre del 2018; H) copia fotostática de documento de permiso de viaje con referencia PR-N2018-25088 del ministro administrativo de la presidencia en fecha 23 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de formulario para solicitud de aprobación de viaje al exterior, J) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto cotización New York nuevas, remitente Yolanda Terrero,
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K) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-DAFCM2018-0228, L) Pre- Factura 1110, de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de noviembre del 2018; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Kelvin Jiménez, Alex Yaryura, Jenny Marte y Flor Pérez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1248. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A)copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de doscientos veinte mil trescientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$220,374.02); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL doscientos veinte mil trescientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$220,374.02); C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 09 de marzo del año 2018 del oficio No.186900 con un Página 4540 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
monto
de
doscientos veinte mil trescientos setenta y cuatro pesos
dominicanos con 02/100
(RD$220,374.02); D) copia fotostática de
autorización para solicitud de cheque de fecha 09 de marzo del año 2018 del oficio No.186900 con un monto de doscientos veinte mil trescientos setenta y
cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$220,374.02); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 09 de marzo del año 2018 del oficio No.18600 con un monto de doscientos veinte mil trescientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$220,374.02); F) copia fotostáticas de la Procuraduría General de la Republica unidad operativa de compras y contrataciones No. De orden PROCURADURIA-017-00132, G) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368;H) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago, I) Copia fotostática de transacción bancaria; J) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de tres 3 boletos aéreos; k) Pre-Factura 1065, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho(2018); L) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 13 de febrero del 2018; M) copia fotostática de documento de requisición No. 018-819; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Virgilio Roa, Eric Crisostomo y Francisco Dubiña, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1249. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos sesenta y seis mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 63/100 (RD$166,052.63); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL de cientos sesenta y seis mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 63/100 (RD$166,052.63); C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 12 de diciembre del año 2017 del oficio No.185605 de cientos sesenta y seis mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 63/100 (RD$166,052.63); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 14 de diciembre del año 2017 del oficio No.18565 E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 12 de diciembre del año 2017 del oficio No.185602 de cientos sesenta y seis mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 63/100 (RD$166,052.63); F) copia fotostáticas de la Procuraduría General de la Republica unidad operativa de compras y contrataciones No. De orden PROCURADURIA-017-00153, G) Factura 1000006430, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Alejandro Martin Rosa Llanes, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la Página 4542 de 12274
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selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1250. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos con 90/100 (RD$84,516.90); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL de ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos con 90/100 (RD$84,516.90); C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 12 de diciembre del año 2017 del oficio No.185602 con el monto de ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos con 90/100 (RD$84,516.90); E) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 12 de diciembre del año 2017 del oficio No.185602 ochenta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos con 90/100 (RD$84,516.90); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Javier Forteza, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez
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Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1251. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 037226 con: A) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; B) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185259 de ochenta y dos mil doscientos catorce pesos dominicanos con 63/100 (RD$82,214.63); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de noviembre del año 2017 del oficio No.185259 de ochenta y dos mil doscientos catorce pesos dominicanos con 63/100 (RD$82,214.63); E) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; F) Pre- Factura 1048, de fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); G)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, tramite de compras; H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 13 de octubre del 2018; I) copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, contrato ordinario-OR-2017-652; J) Factura 1000006338, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); K) copia fotostática de certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. 13044787; L) copia
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fotostática de documento de la Procuraduría General de República solicitud de compras No.1015; M) copia fotostática de documento de requisición No. 017-5828; F) Copia fotostática de solicitud de registro de contrato por el capítulo 214; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Yosynell Ruiz Pérez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1252. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de trescientos treinta y tres mil cientos setenta pesos dominicanos con 28/100; (RD$333,170.28); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL de trescientos treinta y tres mil cientos setenta pesos dominicanos con 28/100; (RD$333,170.28) C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185241 de trescientos treinta y tres mil cientos setenta pesos dominicanos con 28/100; (RD$333,170.28); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque Página 4545 de 12274
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de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185241 de trescientos treinta y tres mil cientos setenta pesos dominicanos con 28/100; (RD$333,170.28); G) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; H) copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, contrato ordinario-OR-2017-676; I) Factura 1000006339, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); O) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rafael Cano, Javier Forteza y Jonnathan J. Rodríguez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1253. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel
por el monto de sesenta y tres mil quince pesos
dominicanos con 21/100 (RD$73,015.21); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL de sesenta y tres mil quince pesos dominicanos con 21/100 (RD$73,015.21); C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL Página 4546 de 12274
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TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185239 de sesenta y tres mil quince pesos
dominicanos con 21/100 (RD$73,015.21); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185239 de sesenta y tres mil quince pesos dominicanos con 21/100 (RD$73,015.21); G) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; H) copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-677; I) Factura 1000006343, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); J) copia fotostática de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 130447187; K) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1254. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de sesenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$73,549.00); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL de sesenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$73,549.00); C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185242 de sesenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$73,549.00); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de noviembre del año 2017 del oficio No.185242 de sesenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$73,549.00); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rafael Cano, Javier Forteza y Jonnathan J. Rodríguez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1255. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cuarenta y seis mil doscientos doce pesos dominicanos con 75/100, (RD$46,212.75); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL cuarenta y seis mil doscientos doce pesos dominicanos con 75/100, (RD$46,212.75);
D) copia fotostática de documento de la Procuraduría
General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de agosto del año 2017 del oficio No.184207 cuarenta y seis mil doscientos doce pesos dominicanos con 75/100, (RD$46,212.75); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de agosto del año 2017 del oficio No.184207 cuarenta y seis mil doscientos doce pesos dominicanos con 75/100, (RD$46,212.75); G) copia fotostática de documento de solicitud de pago no. 0199; H) Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-21; I) Factura 1000005959, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); J) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; ) copia fotostática de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 130447187, copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de noventa mil quinientos pesos dominicanos con 48/100 (RD$90,500.48) ; J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; ) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; L) copia fotostática de Página 4549 de 12274
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comprobante de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Braulio Ramírez y Carlos Sanchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1256. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos sesenta y un mil trescientos noventa pesos dominicanos con 08/100, (RD$161,390.08); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL cientos sesenta y un mil trescientos noventa pesos dominicanos con 08/100, (RD$161,390.08); D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 14 de agosto del año 2017 del oficio No.184194 cientos sesenta y un mil trescientos noventa pesos dominicanos con 08/100, (RD$161,390.08); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de agosto del año 2017 del oficio No.184194 cientos sesenta y un Página 4550 de 12274
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mil trescientos noventa pesos dominicanos con 08/100, (RD$161,390.08; G) copias fotostáticas de documento de solitud de pago; H) Factura 1000006090, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); I) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368G)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; H) copia fotostática de documento de pago sobre el contrato ordinario de servicios No 95/17, por adquisición de cuatro (4) pasajes; I) Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-95; J) copia fotostática de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 130447187; I) Factura 1000006233, de fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); J) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez y Eustaquio Gil Hilario, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1257. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos cuarenta y un mil ochocientos quince pesos dominicanos con 33/100, (RD$141,815.33); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL cientos cuarenta y un mil ochocientos quince pesos dominicanos con 33/100, (RD$141,815.33) C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de agosto del año 2017 del oficio No.184206 cientos cuarenta y un mil ochocientos quince pesos dominicanos con 33/100, (RD$141,815.33);F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 18 de agosto del año 2017 del oficio No.184206 cientos cuarenta y un mil ochocientos quince pesos dominicanos con 33/100, (RD$141,815.33); G)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, H) Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, contrato ordinario-OR-2017-209; I) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de noventa mil quinientos pesos dominicanos con 48/100 (RD$90,500.48), J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; ) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; L) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; con los cuales probamos Página 4552 de 12274
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el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Luis Arroyo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1258. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos tres mil veinte y uno pesos dominicanos con 13/100 (RD$103,021.13); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL cientos tres mil veinte y uno pesos dominicanos con 13/100 (RD$103,021.13) C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 23 de junio del año 2017 del oficio No.183475 cientos tres mil veinte y uno pesos dominicanos con 13/100 (RD$103,021.13); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 23 de junio del año 2017 del oficio No.183475 cientos tres mil veinte y uno pesos dominicanos con 13/100 (RD$103,021.13); G)Copia
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fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, H) Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-124; I) Factura 1000006091, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Oscar Santamaria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1259. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de ochenta y tres mil cientos cuarenta y tres pesos con 54/100 (RD$83,143.54); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL ochenta y tres mil cientos cuarenta y tres pesos con 54/100 (RD$83,143.54); C) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia
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fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 23 de junio del año 2017 del oficio No.183474 ochenta y tres mil cientos cuarenta y tres pesos con 54/100 (RD$83,143.54)F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 26 de junio del año 2017 del oficio No.183474 ochenta y tres mil cientos cuarenta y tres pesos con 54/100 (RD$83,143.54); G)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Luis Arroyo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1260. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel
por el monto de cincuenta y cuatro mil trescientos
cuarenta y tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$54,343.51); B) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 51/100; C) copia fotostática de recibo
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de ingresos de GLOBAL TRAVEL; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 06 de junio del año 2017 del oficio No.183476 cincuenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$54,343.51); F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 23 de junio del año 2017 del oficio No.183476 cincuenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$54,343.51); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para el asesor español de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Luis Arroyo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1261. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No, 035343 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecisiete (2017): A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel
por el monto de ciento catorce mil
cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos 14/100 (RD$114,437.14); B) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de mayo
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del año 2017 del oficio No.182865 ciento catorce mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos 14/100 (RD$114,437.14); C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de mayo del año 2017 del oficio No. No.182865 ciento catorce mil cuatrocientos treinta y siete pesos
dominicanos 14/100 (RD$114,437.14); D) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; E) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; F) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Rodolfo Espiñeira, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1262. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cuatrocientos tres mil setenta y tres pesos dominicanos con 42/100 (RD$403,073.42); B) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No.182871 cuatrocientos tres mil setenta y tres pesos dominicanos con 42/100 (RD$403,703.42); D)
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copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No.182871 cuatrocientos tres mil setenta y tres pesos dominicanos con 42/100 (RD$403,703.42); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para los asesores españoles de Jean Alain Rodríguez Sánchez, el señor Luis Arroyo y Oscar Santamaria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1263. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de ciento veintitrés mil quinientos cinco pesos dominicanos con 53/100 (RD$123,505.53); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 12 de junio del año 2017 del oficio No.183297 ciento veintitrés
mil
quinientos
cinco
pesos
dominicanos
con
53/100
(RD$123,505.53); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 13 de junio del año 2017 del oficio No.183297 ciento veintitrés mil
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quinientos cinco pesos dominicanos con 53/100 (RD$123,505.53); E) copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica consulta de obligaciones fiscales; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para José del Carmen Sepulveda, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1264. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de treinta y dos mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$32,119.50); C) copia fotostática de cheque de la Contraloría General de la Republica pagando contra Global Tours & Travel SRL por el monto treinta y dos mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$32,119.50); D) copia fotostática de
recibo de ingresos de
GLOBAL TRAVEL; B) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 06 de junio del año 2017 del oficio No.183516 treinta y dos mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$32,119.50); D) copia
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fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 26 de junio del año 2017 del oficio No.183516 treinta y dos mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$32,119.50); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Nicolas Castillo Hart, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1265. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en copia del cheque No. 035240: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de quinientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos dominicanos con 02/100 (RD$569,576.02); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No. 182873 por el monto quinientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos dominicanos con 02/100 (RD$569,576.02); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 182873 quinientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos dominicanos con 02/100 (RD$569,576.02); E) Copia fotostática de listado de documentos que debe
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contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; F)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-95; G) Factura 100006064 de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; I) Pre- Factura 1024, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017); J)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, tramite de compras; K) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 02 de mayo del 2017; L) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de República solicitud de compras No.336; M) copia fotostática de documento de requisición No. 017-2161; N) copia fotostática de documento de requisición No. 017-2162; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 017-2211; O) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos
de autorización de pago; P) copia
fotostática de
notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); Q) copia fotostática del instituto Nacional de formación Técnico Profesional
INFOTP liquidación; R) copia fotostática
de
comprobante de transacción bancaria; S) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; T) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; U) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la
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adquisición de boletos aéreos para Laura Guerrero, Carolina Arias y Eustaquio Gil, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1266. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de ciento veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos con 22/100 (RD$120,285.22); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 25 de abril del año 2017 del oficio No.182564 ciento veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos con 22/100 (RD$120,285.22); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No.182564 ciento veinte mil doscientos ochenta y cinco pesos con 22/100 (RD$120,285.22); F)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para
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Javier Forteza y Ramon Alexander Moya, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1267. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de ochenta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 48/100 (RD$80,648.48); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de abril del año 2017 del oficio No.182890 ochenta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 48/100 (RD$80,648.48); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No.182564 ochenta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 48/100 (RD$80,648.48); F) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 14/100 (RD$114,437.14); G) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; con los cuales probamos el monto pagado a
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Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Gladys Esther Sánchez Richiez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1268. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 034648 de fecha: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 47/100 (RD$276,946.47); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 181994 por el monto doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 47/100 (RD$276,946.47); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 181994 por el monto doscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 47/100 (RD$276,946.47); E) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o
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contratación; F)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, contrato ordinario-OR-2017-27; G) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; H) Factura 100005882 de fecha trece (13) de enero
del año dos mil diecisiete (2017); I) copia
fotostática de Dirección General de Contrataciones públicas Y Registro de Proovedores del estado certificación; ; J) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); k) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria;
E) copia
fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; G) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos
de autorización de pago; L) copia fotostática de
comprobante de transacción bancaria; M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; N) Pre- Factura 2529, de fecha seis (06) de enero del año dos mil diecisiete (2017); Ñ) PreFactura 2530, de fecha seis (06) de enero del año dos mil diecisiete (2017); O)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, tramite de compras; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luis Arroyo y Oscar Santa María, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del
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proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1269. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 45/100, (RD$185,919.45); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No. 182872 por el monto cientos ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 45/100, (RD$185,919.45); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No. 182872 por el monto cientos ochenta y cinco mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 45/100, (RD$185,919.45); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Javier Forteza y Ramon Alexander Moya, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez
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Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1270. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel
por el monto doscientos ochenta mil setecientos
dieciocho pesos dominicanos con 89/100, (RD$280,718.89); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No. doscientos ochenta mil setecientos dieciocho pesos dominicanos con 89/100, (RD$280,718.89); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No. 182870 por el monto doscientos ochenta mil setecientos dieciocho pesos dominicanos con 89/100, (RD$280,718.89); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para José Pascual (extraditable), también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir
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servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1271. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en; A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto cuatrocientos treinta y siete mil quinientos setenta y tres pesos dominicanos con 78/100 (RD$437,573.78); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 25 de abril del año 2017 del oficio No.182568 cuatrocientos treinta y siete mil quinientos setenta y tres pesos dominicanos con 78/100 (RD$437,573.78); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 16 de mayo del año 2017 del oficio No.182568 cuatrocientos treinta y siete mil quinientos setenta y tres pesos dominicanos con 78/100 (RD$437,573.78); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez, Laura Pelletier y acompañantes, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados.
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1272. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No.035245: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de quinientos veinticinco mil setecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 2/100 (RD$ 525,782.02); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de mayo del año 2017 del oficio No. 182866 por el monto quinientos veinte y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 25/100 (RD$525,782.25); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 182866 por el monto quinientos veinte y cinco mil setecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 25/100 (RD$525,782.25); E) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; F) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; G)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-96; H) Factura 100006069 de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil diecisiete (2017); I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; J) Pre- Factura 1025, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2017); K)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la República, tramite de compras; L) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 02 de mayo del 2017; M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de República solicitud de compras No.338; N) copia fotostática de documento Página 4569 de 12274
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de requisición No. 017-2161; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 017-2162; O) copia fotostática de documento de requisición No. 017-2211; P) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; Q) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria;
R) copia
fotostática de comprobante de transacción bancaria; S) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; T) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; U) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez, Carolina Arias, y Laura Guerrero, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1273. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 039926 de fecha dos (02) de noviembre del dos mil dieciocho (2018): A) Copia fotostática de cheque timbrado con el nombre de la procuraduría General de la Republica de fecha 02 del mes de noviembre del año 2018 pagándose contra GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL por el monto de cientos noventa y siete mil pesos dominicanos con 50/100 (RD$197,000.50); B) copia fotostática de Página 4570 de 12274
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documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 29 de octubre del año 2018 del oficio No. 189327 por el monto de cientos noventa y siete mil pesos dominicanos con 50/100 (RD$ 197,000.50), D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-001086, DESCRIPCION compra de tres boletos ida y vuelta; E) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; F) copia fotostática de la Contraloría General de la Republica de consulta obligaciones fiscales; G) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de octubre del 2018; H) copia fotostática de documento de requisición No. 018-6701; I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Ruth Ester Hicks Perez; J) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Ruth Ester Hicks Perez; K) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Jose Miguel Marmolejos Vallejo; L) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final de compra de tres boletos de ida y vuelta, M) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIA-DAF-CM2018-0190, N) Pre- Factura 1089, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) copia fotostática de cotización de Milena Tours; O)Copia
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fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luis Arroyo y Oscar Santamria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1274. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de trescientos treinta y siete mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 62/100(RD$337,240.52); B) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 181993
por el
monto de trescientos treinta y siete mil
doscientos cuarenta pesos dominicanos con 62/100(RD$337,240.52); C) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; D)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-28; E) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; F) Factura 100005964 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); F) Copia fotostática de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; G) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; I) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) Pre- Factura 2539, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); L)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, tramite de compras; M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 16 de febrero del 2017; N) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de solicitud de compra No.116; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 017-743; O) copia fotostática de impresión de correo electrónico asunto solicitud de boletos aéreas, remitente Johannatan Loanders Medina Reyes;
K) copia fotostática de documento de la
Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; H) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181991 por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50); H Factura 100005962 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); ) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; IJL) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; M) copia fotostática de comprobante de transacción
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bancaria; Ñ) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; O) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; P; U) copia fotostática de documento de la Dirección General de Persecución del Misterio publico asunto solicitud de compra de seguro de viaje/salud con carácter de urgencia; V) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50)) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50) ÑO) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago en fecha 20 de febrero del 2017; P) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; R) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; S) Factura 100005960 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luis Arroyo y Oscar Santamaria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados.
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1275. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 181992 por el monto de cientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos con 30/100 (RD$164,985.30); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181992 por el monto de cientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos con 30/100 (RD$164,985.30); F) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Braulio Ramirez y Carlos Sanchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1276. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago por hospedaje del procurador general de la Republica y dos ejecutivos del despacho el monto de cuarenta y un mil veinte y uno pesos con 16/100 (RD$41,121.16) B) copia fotostática de recibo Página 4575 de 12274
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de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 20 de diciembre del año 2016 del oficio No. 181125 por el monto de cuarenta y un mil setecientos pesos dominicanos con 18/100 (RD$42,940.18); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181125 de fecha 20 de diciembre del año 2016; F) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica con asunto de solicitud de pago; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL por hospedaje, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1277. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago adquisición de dos seguros de viaje y dos boletos aéreos por el monto de cientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos dominicanos con 7/100 (RD$199,677.07) B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de
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los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 10 de enero del año 2017 del oficio No. 181125 por el monto de cuarenta y un mil setecientos pesos dominicanos con 18/100 (RD$42,940.18); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181352 de fecha 10 de enero del año 2017; F)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación, G) copia fotostática del registro de la Contraloría General de la Republica en fecha 02 de enero del 2017 con el No. De contrato registrado BS-0015413-2016; G) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica con asunto de solicitud de pago; H)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinarioOR-2016-410; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL por compra de seguros de viajes para Oscar Santamaria y Luis Arroyo, también probamos, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1278. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago
adquisición de
boleto aéreos y
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hospedaje procurador general de la república Dr. Jean Alain Rodriguez por el monto de setecientos cincuenta y nueve mil trecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$759,357.70) B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 18 de enero del año 2017 del oficio No. 181495 por el monto de setecientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y siete esos dominicanos con 70/100(RD$ 759,357.70);
E) copia fotostática
de
autorización para solicitud de cheque No. 181495 de fecha 18 de enero del año 2017 por monto de setecientos cincuenta y nueve mil trecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$759,357.70); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos y hospedaje para Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1279. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago factura por penalidad y diferencia de
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tarifa de cambio de boleto aéreo del procurador general de la república por el monto de noventa y seis mil seiscientos treinta y dos pesos dominicanos con 02/100 (RD$96,632.02); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de febrero del año 2017 del oficio No. 181703 por el monto de noventa y seis mil seiscientos treinta y dos pesos dominicanos con 02/100 (RD$96,632.02);
E) copia
fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181495 de fecha 18 de enero del año 2017por el monto de noventa y seis mil seiscientos treinta y dos pesos dominicanos con 02/100 (RD$96,632.02). con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL por penalidad en cambio de boletos aéreos y también probamos el método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1280. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago de adquisición de un boleto aéreo ida y vuelta a favor de la Sra. Teresa Casado por el monto de cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 63/100 (RD$45,645.63) B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia Página 4579 de 12274
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fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica certificación de la Sr Teresa Casado; E) copia fotostática de solicitud de cheque sujeto a
liquidación; F) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 17 de febrero del año 2017 del oficio No. 181807 por el monto de cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 63/100 (RD$45,645.63); G) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181807 de fecha 21 de febrero del año 2017 por el monto de cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 63/100 (RD$45,645.63); H )Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos Teresa Casado, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1281. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; B) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de
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los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 181990
por el
monto de dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos
dominicanos con 60/100 (RD$2,857.60); D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181990 por el monto de dos mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$2,857.60); E) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; F)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-29; G) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; H) Pre- Factura 2536, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); I)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, tramite de compras; J) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 17 de febrero del 2017; K) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de solicitud de compra No.115; L) copia fotostática de documento de requisición No. 017-745; M) copia fotostática de documento de la Dirección General de Persecución del Misterio publico asunto solicitud compra seguro de viaje/salud; N) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); Ñ) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; O) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de
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autorización de pago en fecha 20 de febrero del 2017; P) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; Q) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago en fecha 27 de marzo del 2016; ); R) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; S) Factura 100005960 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la por la adquisición de seguros de viajes, también probamos el método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1282. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50) ; B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 07 de marzo del año 2017 del oficio No. 1819911 por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque No. 181991 por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos
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con 50/100 (RD$5,804.50); F) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; G)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-27; H Factura 100005962 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); I) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; J) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil setecientos noventa y siete pesos dominicanos con 88/100 (RD$41,797.88); K) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; L) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; M) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; N) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; Ñ) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; O) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica pedido de cotización; P) Pre- Factura 2537, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017); Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, tramite de compras; R) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 17 de febrero del 2017; S) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de solicitud de compra No.111; T) copia fotostática de documento de requisición No. 017-797; U) copia fotostática de documento de la Dirección General de Persecución del Misterio publico asunto solicitud de compra de seguro de
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viaje/salud con carácter de urgencia; V) de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cientos sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$164,985.30) ; V) copia fotostática de recibo de pago ) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50)) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por el monto de cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$5,804.50) ÑO) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago en fecha 20 de febrero del 2017; P) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; R) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; S) Factura 100005960 de fecha seis (06) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la por la adquisición de seguros de viajes, también probamos el método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1283. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00062819 descripción del diario Global Tours & Travel T-8337, Total general de doscientos noventa y cinco mil trescientos cincuenta pesos dominicanos con Página 4584 de 12274
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00/100 (RD$295,350.00), con los anexos Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 159 del 2018 por un monto de doscientos ochenta y cuatro seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$284,689.58), de fecha 13 de marzo del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8337, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 58/100 (RD$284,689.58); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8337, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve pesos con 58/100 (RD$284,689.58); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00159, DESCRIPCION solicitud de boleto aéreo y hospedaje S/QER 018-760; E) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; F) Factura 6590 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); G) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de boleto aéreo;H) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 20 de febrero del 2018; J) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por
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un monto de cincuenta y un mil ochocientos treinta y dos pesos dominicanos con 35/100 (RD$51,832.35), K) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular, L) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos
de autorización de pago; M) copia fotostática de
transferencia bancaria del Banco Popular; N) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 018-760;
O) copia
fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje; P) Pre- Factura 1066 de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00159, DESCRIPCION Boleto Aéreo y hospedaje S/QER 018-760; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Faride Guerrero, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1284. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a
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Global Tour Travel por concepto Pago por la adquisición de1 boleto aéreo de ida y vuelta por el monto de setenta y dos mil setecientos diecisiete pesos dominicanos con 76/100 (RD$72,717.76) B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; B) cheque timbrado con el nombre de la procuraduría General de la Republica de fecha 02 del mes de noviembre del año 2018 pagándose contra GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL por el monto de cientos noventa y siete mil pesos dominicanos con 50/100 (RD$197,000.50); B) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 10 de enero del año 2017 del oficio No. 181353 por el monto de setenta y dos mil setecientos diecisiete pesos dominicanos con 76/100 (RD$72,717.76) D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque no. 181353 de fecha 10 de enero del año 2017 por el monto de setenta y dos mil setecientos diecisiete pesos dominicanos con 76/100 (RD$72,717.76) D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-001086, DESCRIPCION compra de tres boletos ida y vuelta; E) Copia fotostática de documento de Registro de Proveedores del Estado RPE 33368 de fecha 02 del mes de agosto del año 2013; F) copia fotostática de la Contraloría General de la Republica de consulta obligaciones fiscales; G) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 01 de octubre del 2018; H) copia fotostática de documento de requisición No. 018-6701; I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Ruth Ester Hicks Perez; Página 4587 de 12274
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J) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Ruth Ester Hicks Perez; K) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica formulario para solicitud de aprobación de viaje de Jose Miguel Marmolejos Vallejo; L) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final de compra de tres boletos de ida y vuelta, M) copia fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIADAF-CM-2018-0190, N) Pre- Factura 1089, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) copia fotostática de cotización de Milena Tours; O)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; P) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; Q)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2016-410; R) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; S) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de treinta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 25/100 (RD$36,957.25); T) copia fotostática de comprobante de transacción dl Banco Popular; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Carolina Santana, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de
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Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1285. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha uno (01) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00063651 descripción del diario Global Tours & Travel T-8410, Total general de cientos veintitrés mil ochocientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 00/100 (RD$123,856.00), con los anexos Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 234 del 2017 por un monto de cientos veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 18/100 (RD$121,875.18), de fecha 26 de abril del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8410, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de cientos veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 18/100 (RD$121,875.18); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8410, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de cientos veintiún mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 18/100 (RD$121,875.18); D) copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica de registro de contrato; E) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden PROCURADURIA-2018-00310, Página 4589 de 12274
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DESCRIPCION solicitud de boleto aéreo S/QER018-2034; F) Factura 6590 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); G) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de boleto aéreo; H) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; I) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de sesenta y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 26/100 (RD$67,746.26), J) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular, K) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; L) copia fotostática de transferencia bancaria del Banco Popular; M) copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos de autorización de pago; N) Pre- Factura 1070 de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 15 de marzo del 2018; O) copia fotostática de documento de requisición No. 0181682, con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Santamaria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1286. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha cuatro (04) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00063741 descripción del diario Global Tours & Travel T-8494, Total general de doscientos noventa y dos mil doscientos setenta y seis pesos dominicanos con 01/100 (RD$292,275.01), con los anexos A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8494, de fecha dieciséis (16) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 17/100 (RD$286,465.17); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8494, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 17/100 (RD$286,465.17); C) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00310, DESCRIPCION solicitud de boleto aéreo S/QER018-2034; D) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; E) copia fotostática de solicitud de registro de contrato no. 11/2016; F) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de boleto aéreo; L) Pre- Factura 1074 de fecha cinco (05) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 09 de abril del 2018; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2034; con los cuales probamos el monto pagado a Global Página 4591 de 12274
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Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Santamaria, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1287. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00063386 descripción del diario Global Tours & Travel T-8411, Total general de trescientos cinco mil cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$305,005.00), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 230 del 2018 por un monto de trecientos mil novecientos ochenta y tres pesos dominicanos con 99/100 (RD$300,983.99), de fecha 19 de abril del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8411, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trecientos mil novecientos ochenta y tres pesos dominicanos con 99/100 (RD$300,983.99); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8411, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de trescientos cinco mil cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$305,005.00); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Página 4592 de 12274
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Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00230, DESCRIPCION solicitud de 3 pasajes aéreo S/QER018-1493boleto aéreo; E) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; F) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de sesenta y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 28/100; G) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; H) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; I) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; J) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; K) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de boleto 3 PAJASES AEREOS; L) PreFactura 1069 de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 15 de marzo del 2018; I) copia fotostática de documento de requisición No. 018-1493; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Cristian Enrique García, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos
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y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1288. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veinticinco (25) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00064954, descripción del diario Global Tours & Travel T-8709, Total general ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 00/100 (RD$134,799.00), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 414 del 2018 por un monto de ciento treinta y uno mil ciento treinta pesos dominicanos con 53/100 (RD$131,130.53), de fecha 22 de junio del año 2019, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8709, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ciento treinta y uno mil ciento treinta pesos dominicanos con 53/100 (RD$131,130.53); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8709, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ciento treinta y uno mil ciento treinta pesos dominicanos con 53/100 (RD$131,130.53), D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00414, DESCRIPCION solicitud de pasaje aéreo y hospedaje para Honduras; E) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2985; F) Pre- Factura 1079, de fecha diecisiete (17) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); G) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Página 4594 de 12274
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Estado RPE 33368; H) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; I) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; M) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 21 de mayo del 2018; N) Copia fotostática de formulario para solicitud de aprobación de viaje al exterior, Ñ) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto hospedaje y boleto aéreo Honduras, remitente Yolanda Terrero; E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje; F)Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; G) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-00414, DESCRIPCION de solicitud Boleto Aéreo y hospedaje para Honduras S/QER 018-2985; H) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2985; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Fior Peña, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para
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adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1289. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00064921, descripción del diario Global Tours & Travel T-8708, Total general de setenta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$73,662.12), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden417 del 2018 por un monto de setecientos uno cuatrocientos setenta y uno pesos dominicanos con 51/100 (RD$71,471.51), de fecha 20 de junio del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8708, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de setecientos uno cuatrocientos setenta y uno pesos dominicanos con 51/100 (RD$71,471.51); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8708, de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de setecientos uno cuatrocientos setenta y uno pesos dominicanos con 51/100 (RD$71,471.51), D) copia fotostática de documento de requisición No. 018-3224 E) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; F) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; G) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de Página 4596 de 12274
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fondos en fecha 22 de mayo del 2018; I) Pre- Factura 1080 de fecha diecisiete (17) de Mayo del año dos mil dieciocho (2018); J) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo y hospedaje internacional; K) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto cambio de boleto aereo, remitente Yolanda Terrero; D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00414, DESCRIPCION solicitud de pasaje aéreo y hospedaje para Honduras; E) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2985;; G) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; H) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; I) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; L) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luisa Liranzo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional,
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además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1290. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00064386 descripción del diario Global Tours & Travel T-8654, Total general de ciento veintitrés mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 01/100 (RD$123,880.01), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 335 del 2018 por un monto de ciento veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 34/100 (RD$121,282.34), de fecha 29 de mayo del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8654, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ciento veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 34/100 (RD$121,282.34); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8708, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de ciento veintiún mil doscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 34/100 (RD$121,282.34), D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00335, DESCRIPCION boleto aéreo para la Sr Gladis Sánchez; E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo para la Sr Gladis Sánchez; F) Pre- Factura 1075 de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciocho (2018); G) copia Página 4598 de 12274
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fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 18 de abril del 2018; I) Copia fotostática de formulario para solicitud de aprobación de viaje al exterior; J) copia fotostática de documento de requisición No. 0182279; K) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; L) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; G) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; HK) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto cambio de boleto aéreo, remitente Yolanda Terrero; D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00414, DESCRIPCION solicitud de pasaje aéreo y hospedaje para Honduras; E) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2985;;; H) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; I) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; J) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; L) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Gladys Esther Sánchez Richiez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez
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Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1291. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha quince (15) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00063960 descripción del diario Global Tours & Travel T-8587, Total general de doscientos seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 01/100 (RD$206,685.01), con los anexos A) copia fotostática de transferencia bancaria en fecha 11 de mayo del año 2016; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8587, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de cientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos dominicanos con 79/100 (RD$199,697.79); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8587, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto cientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y siete pesos dominicanos con 79/100 (RD$199,697.79); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-00345, DESCRIPCION solicitud de pasaje aéreo y hospedaje internacional para Wilson Camacho; E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de seguro de viaje para la magistrada Laura guerrero; Página 4600 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
F) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de pasaje aéreo y hospedaje internacional para Wilson Camacho; G) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proveedores del Estado RPE 33368; H) Pre- Factura 1077 de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018); I) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 23 de abril del 2018; J) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2476; K) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; L) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil cientos setenta y siete pesos dominicanos con 55/100 (RD$41,177.55); M) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; N) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; Ñ) Copia fotostática de información de correo electrónico, asunto acuse de recibo pago impuesto DGII, remitente Angelita Elmudesi; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Wilson Camacho Peralta, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
1292. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00063909 descripción del diario Global Tours & Travel T-8548, Total general de setenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 01/100 (RD$73,854.01), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de orden 315 del 2018 por un monto de setenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$72,437.29), de fecha 08 de mayo del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8548, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de setenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$72,437.29); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8548, de fecha veintiséis (26) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de setenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$72,437.29); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.
De orden
PROCURADURIA-2018-00315, DESCRIPCION boleto aéreo para el señor Jviezel Fulgencio; E) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boleto aéreo para el señor Jviezel Fulgencio; F) Pre- Factura 1071 de fecha nueve (09) de abril del año dos mil dieciocho (2018); G) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; H) copia Página 4602 de 12274
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fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de cuarenta y un mil cientos setenta y siete pesos dominicanos con 55/100 (RD$41,177.55); I) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; J) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 11 de abril del 2018; K) copia fotostática de documento de requisición No. 018-2207; L) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Javiezel Fugencio Lamb, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
1293. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00064212 descripción del diario Global Tours & Travel T-8496, Total general de ciento ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$186.436.00), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago , beneficiario Global Tours & Travel por concepto pago de
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orden 307 del 2018 por un monto de cientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y siete pesos dominicanos con 96/100 (RD$177,887.96), de fecha 21 de mayo del año 2018, realizada por Giordano Pierotti; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8496, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de cientos setenta y siete mil ochocientos ochenta
y siete pesos dominicanos con 96/100 (RD$177,887.96); C)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8496, de fecha dieciséis (16) de Abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de cientos setenta y siete mil ochocientos ochenta
y siete pesos dominicanos con 96/100
(RD$177,887.96); D) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No. De orden PROCURADURIA-2018-00307, DESCRIPCION boleto aéreo S/QER 018-1955; E) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; F) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final solicitud de boleto aéreo; G) PreFactura 1072 de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil dieciocho (2018); H) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 04 de abril del 2018; I) copia fotostática de documento de requisición No. 018-1955; J) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de sesenta y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 28/100; K) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; M) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Página 4604 de 12274
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Internos autorización de pago; N) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; Ñ) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Regina Laguna, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1294. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, de fecha catorce (14) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), número de diario BCA10571, descripción del diario Global Tours & Travel Tranf-10571, Total general de ciento quince mil trescientos treinta y uno mil ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$115.331.00), con los anexos A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 741 del 2019, por un monto de cientos trece mil trescientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 29/100 (RD$113,352.29); de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 10571, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por un monto de
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cientos trece mil trescientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 29/100 (RD$113,352.29); C) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luis Arroyo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1295. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 035965 de fecha diecisiete (17) del mes julio del año dos mil diecisiete (2017): A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago por la adquisición de boletos aéreos ida y vuelta y seguro de viaje por el monto de cuatrocientos veinte y seis mil quinientos setenta y cinco pesos dominicanos con 14/100 (RD$426,525.14); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 13 de julio del año 2017 del oficio No. 183765 por el
monto de
cuatrocientos veinte y seis mil quinientos setenta y cinco pesos dominicanos con 14/100 (RD$426,525.14); C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) Copia fotostática de listado de documentos que Página 4606 de 12274
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debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; E)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, contrato ordinario-OR-2017-316; F) Factura 1000006158 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecisiete (2017); G) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; H) copia fotostática de documento de solicitud de boleto aéreo para tres personas de la Procuraduría General de la Republica; I) copia fotostática de cotización tramite de compras no.2017-PE165, J)Pre-Factura 1036 de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecisiete (2017); K)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, tramite de compras; L) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 30 de junio del 2017; M) copia fotostática de solicitud de compras no.556 del Sistema de Integración Financiera de la Procuraduría General de la República; ) copia fotostática de; N) copia fotostática de documento de requisición No. 017-3387; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 06 de julio del año 2017 del oficio No. 183672 por el monto de cientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$157,778.58); H) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de sesenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 92/100 (RD$60,834.92); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Oscar Peguero, Juan Brioso y Victor Diaz Acosta, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y
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método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1296. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en Cheque No. 035915 de fecha trece (13) del mes de julio dos mil diecisiete (2017): A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo asiento de emergencia y seguro de viaje por el monto de cientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$157,878.58); B) copia fotostática de
recibo de ingresos de
GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 06 de julio del año 2017 del oficio No. 183672 por el monto de cientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$157,778.58); C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 06 de julio del año 2017 del oficio No. 183672 por el monto de cientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$157,778.58); E) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; F)copia fotostática de Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Procuraduría General de la Republica, Página 4608 de 12274
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contrato ordinario-OR-2017-291; G) Factura 1000006159, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecisiete (2017); H) copia fotostática de notificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social por un monto de sesenta mil ochocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 92/100 (RD$60,834.92); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Luis Arroyo, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1297. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 035226 de fecha diecisiete (17) del mes de mayo del año d os mil diecisiete (2017): A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo para asesor internacional por el monto de noventa y seis mil cintos sesenta y ocho pesos dominicanos con 53/100 (RD$96,168.53); B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de mayo del año 2017 del oficio No. 182851 por el monto de noventa y seis mil cintos sesenta y ocho pesos dominicanos con 53/100 (RD$96,168.53); E) copia fotostática de autorización para solicitud Página 4609 de 12274
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de cheque no. 182851 de fecha 16 de mayo del año 2017 por el monto de noventa y seis mil cintos sesenta y ocho pesos dominicanos con 53/100 (RD$96,168.53); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para asesor internacional, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1298. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en cheque No. 035243 de fecha diecisiete del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017): A) Copia fotostática de recibo de pago de la Procuraduría General de la Republica a Global Tour Travel por concepto Pago por la adquisición de 1 boleto aéreo para asesor internacional por el monto de cientos setenta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos dominicanos con 38/100 (RD$177,837.38) B) copia fotostática de recibo de ingresos de GLOBAL TRAVEL; C) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la República de certificación de los pagos y retenciones del proveedor; D) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de mayo del año 2017 del oficio No. 182850 por el monto de cientos setenta y siete mil seiscientos treinta y siete pesos dominicanos con 38/100 (RD$177,837.38); E) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque no. 182850 de fecha 16 de mayo del año 2017 por el monto de cientos setenta y siete mil seiscientos Página 4610 de 12274
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treinta y siete pesos dominicanos con 38/100 (RD$177,837.38); con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para asesor internacional, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1299. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria de fecha 15 de mayo del año 2019 del oficio No.10391 con un monto de trescientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 99/100 (RD$332,543.99); B) copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria de fecha 15 de mayo del año 2019 del oficio No.10391 con un monto trescientos veinte y cuatro mil quinientos ochenta y uno pesos dominicanos con 79/100 (RD$ 324,581.79); C) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; D) copia fotostáticas de la Procuraduría General de la Republica unidad operativa de compras y contrataciones No. De orden PROCURADURIA—2019-00511, E) Factura no. 100007147; F) Factura no. 100007148; G) copia fotostática de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 1338950; H) Copia fotostática de
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documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; I) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; J) copia fotostática de impresión de correo electrónico asunto acuse de recibo pago impuesto DGII; K) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final boletos ida y vuelta y seguros de viaje R/S 0199-1669, 1463 y 2075; compras ; L) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proovedores del Estado RPE 33368; M) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; N) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; Ñ) copia fotostática de cotización larimar tours; O) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 20 de marzo del 2019; P) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.2019-0100 DESCRIPCION compras de boleto aéreo ida y vuelta y seguros de viajes R/S 019-1669, 1463 y 2075; Q) copia fotostática de documento de requisición No. 019-1463; R) copia fotostática de documento de requisición No. 019-1669; S) copia fotostática de documento de requisición No. 019-2075; T) copia fotostática de impresión de correo electrónico asunto información custodia de traslado, remitente Gisela Altagracia cueto; U) copia fotostática de documento global travel cotización; V) copia fotostática de documento global travel cotización; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Jean Alain Rodríguez, Flore Pérez, y Carlos Galva, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Página 4612 de 12274
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Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional
e
internacional,
además
probamos
cualquier
circunstancia
relacionada con los hechos acusados. 1300. Expediente de pago No. BC-A10393, de fecha quince (15) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), mediante cual pagaron a Global Tours & Travel SRL, con la siguiente documentación: A) Histórico de transferencias beneficiario GLOBAL TOURS & TRAVEL SRL, por concepto de pago orden 576 fact de 65, por un monto de cientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100 (RD$137,442.94), de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, B) copia fotostática de autorización para solicitud de cheque de fecha 15 de mayo del año 2019 del oficio No.10303 con un monto por un monto de cientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 94/100 (RD$137,442.94); C) Copia fotostática de listado de documentos que debe contener el expediente administrativo de un procedimiento de compra o contratación; D) copia fotostáticas de la Procuraduría General de la Republica unidad operativa de compras y contrataciones No. De orden PROCURADURIA—2019-00576, E) Factura no. 100007149, F) copia fotostática de certificación de recibo en fecha 15 de mayo del año 2019; G) copia fotostática de documento del Portal Transaccional Compras Dominicana, con la referencia Informe final compras de boletos aéreos, seguro de viaje ty hospedaje. R/S 019-2672 y 2647; H) copia fotostática de constancia de inscripción del Registro de Proveedores del
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Estado RPE 33368; I) fotostática de presentación de ofertas PROCURADURIADAF-CM-2019-0115; J) copia fotostática de cotización de Global Travel; K) Cotización de crowne plaza a la Procuraduría General de la República; L) copia fotostática de documento de la Procuraduría General de la Republica de certificación de existencia de fondos en fecha 15 de abril del 2018; M) Copia fotostática de documento de orden de servicios de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la Republica con el No.2019-0115 DESCRIPCION compras de boleto aéreo, seguro de viaje y hospedaje R/S 019-2672 y 2647; Boleto Aéreo y hospedaje para 6 personas S/R 018/7353 y 018/7318; N) copia fotostática de documento de requisición No. 019-2647; Ñ) copia fotostática de documento de requisición No. 019-2672; O) copia fotostática de documento de requisición No. 019-2872; P) copia fotostática de certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 1338950; Q) copia fotostática de comprobante de transacción bancaria; R) Copia fotostática de documento de la Dirección General de Impuestos Internos autorización de pago; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL en la adquisición de boletos aéreos para Michel Mercier, seguridad de nacionalidad Frances de Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados.
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1301. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia de cheque No. 037292, de fecha treinta (30) del mes noviembre del año dos mil diecisiete (2017), por el monto de RD$ 329,240.18 pesos dominicanos, con recibo de pago, referente a la empresa Global Torus & Travel, SRL anexo, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; B) Copia Recibo de ingreso, de fecha 07/12/2017, por el monto de RD$ 329,240.18 pesos dominicanos, emitida por Global Torus & Travel, SRL, firmada por Jenifer Romero, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; C) Copia Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0102507-0, la cual pertenece al Sr. Rigoberto Lora Inoa, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; D) Certificación de fecha 11/30/2017, emitida por la Procuraduría General de la República, “a quien pueda interesar”, referente a el proveedor Global Tours y Travel, SRL, firmada por Lic. Rafael A. Mercedes Marte, encargado de Depto. De Contabilidad, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 185470, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours y Travel, SRL, por un monto de trescientos veinte y nueve mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 18/100, (RD$329,240.18); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria Oficio, Solicitud No. 185470, de veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours y Travel, SRL, por un monto de trescientos veinte y nueve mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 18/100, (RD$329,240.18); autorizado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobado por Lic. Jean Alain Rodríguez Sánchez, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; F) Copia Orden de Compra, Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, de fecha 14/11/2017, No. Expediente
PROCURADURIA-CCC-PE15-2017-0022,
No.
Orden:
Procuraduria-2017-00087, Descripción: Compra de Pasaje Aéreo S/REQ. 0176837/6705, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; G) Copia Factura No. I00006386, Global
Tours
y
Travel,
SRL,
de
fecha
15/11/2017,
NCF:
A010010011500000262, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; H) Hoja con información DGII, sobre el comprobante Fiscal A010010011500000262, de la razón social Global Tours y Travel, SRL, RNC: 130447187, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; I) Copia Factura No. I00006387, Global Tours y Travel, SRL, de fecha 15/11/2017, NCF: A010010011500000262, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; J) Hoja
con
información
DGII,
sobre
el
comprobante
Fiscal
A010010011500000263, de la razón social Global Tours y Travel, SRL, RNC: 130447187, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; K) Copia del Registro de Proveedor
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del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 33368, de la razón social Global Tours y Travel, SRL, RNC: 130447187, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL por penalidad en cambio de boleto aéreo para Jean Alain Rodríguez Sánchez, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1302. Expediente de pago a Global Tours & Travel SRL, consistente en: A) Copia Recibo de Pago, por el monto de ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos con 36/100, referente al cheque No. 36941; Copia de cheque No. 03641, de fecha 20/10/2017, por el monto de RD$ 86,836.36 pesos dominicanos, con recibo de pago, referente a la empresa Global Torus & Travel, SRL anexo, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; B) Copia Recibo de ingreso, de fecha 26/10/2017, por el monto de RD$ 86,836.36 pesos dominicanos, emitida por Global Torus & Travel, SRL, firmada por Jenifer Romero, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; C) Copia Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0102507-0, la cual pertenece al Sr. Rigoberto Lora Inoa, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la
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Procuraduría General de la República y otros en copia; D) Certificación de fecha 10/20/2017, emitida por la Procuraduría General de la República, “a quien pueda interesar”, referente a el proveedor Global Tours y Travel, SRL, firmada por Lic. Rafael A. Mercedes Marte, encargado de Depto. De Contabilidad, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio No. 184931, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours y Travel, SRL, por un monto de ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 36/100, (RD$86,836.36); autorizado por Licdo. Rodolfo Espiñeira Ceballos , y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; Autorización para solicitud de transferencia bancaria Oficio, Solicitud No. 184931, de diecinueve (29) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de Global Tours y Travel, SRL, por un monto de ochenta y seis mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 36/100, (RD$86,836.36); autorizado por Licdo. Rodolfo Espiñeira Ceballos , y aprobado por Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copias; F) Documento emitido por la Procuraduría General de la República, Titulado Listado de Documentos que debe contener el expediento administrativo de un procedimiento de compra Directa, referente al No. Expediente PGR-OC-OR 606/017, Cronología
de Eventos; G) Copia
Documento Titulado Procuraduría General de la República, Orden de Compra-OR-2017-606, Sistema Integrado de Gestión Financiera,
Nro.
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Contrato/ año: 606/17 de fecha 04/10/2017, descripción: Solicitud de Boleto Aéreo, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; G) Copia Factura No. I00006314, Global
Tours
y
Travel,
SRL,
de
fecha
05/10/2017,
NCF:
A010010011500000244, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; H) Copia Documento Titulado Procuraduría General de la República, Orden de Compra-OR-2017606, Sistema Integrado de Gestión Financiera, Nro. Contrato/ año: 606/17 de fecha 04/10/2017, descripción: Solicitud de Boleto Aereo, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; I) Copia Factura No. I00006314, Global Tours y Travel, SRL, de fecha 05/10/2017, NCF: A010010011500000244, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; J) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 33368, de la razón social Global Tours y Travel, SRL, RNC: 130447187, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; K) Hoja con información DGII, sobre el comprobante Fiscal A010010011500000244, de la razón social Global Tours y Travel, SRL, RNC: 130447187, con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; L) Notificación de pago, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, referencia: 0920-17178037-5195, relativa a la razón social Global Tours y Travel, SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), con sello Original del Depto. de Contabilidad, de la Procuraduría General de la República y otros en copia; con los cuales probamos el monto pagado a Global Tours & Travel SRL
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por compra de boletos aéreos para Rodolfo Espiñeira, también probamos el destino, fecha del viaje, estadía, el proceso agotado para la selección del proveedor y método de pago, además de probar participación de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert en la materialización del pago en favor de Global Tours & Travel SRL, a quien beneficiaron en convertirlo un proveedor recurrente para adquirir servicios de boletos aéreos y hospedajes nacional e internacional, además probamos cualquier circunstancia relacionada con los hechos acusados. 1303. Repuesta comunicación No. PEPCA-1603-2022 de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dirigida la Licdo. Wilson Manuel Camacho, Procurador Adjunto, Titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), remitido por Consuelo Zuluaga Jordán, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, anexo en formato Excel un (1) CD-R marca Verbatim de 700 MB, color plata de 80 minutos, identificado con el número de oficio PEPCA1603-2022, en el cual se envía la relación de los procesos de compras, efectuados para abastecer a los recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciario, y Centros de Menores del país, crudos o preparadas durante el periodo 20162020, el cual fue extraído del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y copia del oficio PEPCA: 1603-2022 de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dirigido a la Licda. Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público. Con la cual probamos: Las irregularidades de los procesos de compras para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País
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durante el periodo 2016-2020, la cancelación del proceso PROCURADURIACCC-LPN-2016-0003 mediante el acta No. 137-2016, el reinicio un nuevo proceso de compras identificado con NUEVO NÚMERO DE REFERENCIA PGR-CCCCP-0008/2016. Los oferentes adjudicatarios del proceso PGR-CCC-CP-0008/2016 mediante el acta No. 161-2016. La no planificación y programación de procesos de compras de alimentos para los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores, en los PACC de los años 2017 y 2018. Además, probamos las empresas adjudicatarias del proceso identificado como PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, mediante el acta de adjudicación No. 11-2020, firmada en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1304. Copia del Acta No. 137-2016 de la sesión ordinaria celebrada el día cuatro (4) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), Comité de Compras y Contrataciones, firmada por los miembros del Comité de Compras Mag. Carmen Díaz Amezquita, Procuradora General Adjunta, en calidad de presidenta, Lic. Jonathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, en la calidad de miembro, Licda. Milagros Arelis Peguero Mateo, Directora de Planificación y Desarrollo, en calidad de miembro, Lic. Alfa Kenia Núñez Grullo, Directora Legal Administrativa, en calidad de miembro y Lic. Stalin A. Polanco Abreu, Director Oficina de Acceso a la Información, en calidad de miembro. Con la que probamos: La cancelación del proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, nombrado mediante referencia PGR-CCC-CP-0006/2016Página 4621 de 12274
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PROCURADURIA-CCC-CP-2016-0003 y el reinicio del procedimiento de selección Licitación Pública Nacional “Adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centro de Menores del País”, la aprobación de pliego de condiciones, la designación de la Comisión Técnica de peritos en la cual fue designado Giordano Pierotti; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso. 1305. Copia del Acta No. 141-2016 de la sesión ordinaria celebrada el día veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), Comité de Compras y Contrataciones, firmada por los miembros del Comité de Compras Lic. Víctor Lora, Coordinador de Gestión Especial, en calidad de presidente, Lic. Jonathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, en la calidad de miembro, Dra. Arelis Peguero Mateo, Directora de Planificación y Desarrollo, en calidad de miembro, Lic. Alfa Kenia Núñez Grullo, Directora Legal Administrativa, en calidad de miembro y Lic. Félix Rosario, Director Oficina de Acceso a la Información, en calidad de miembro. Con la que probamos: La falsedad y prefabricación de documentos para simular la realización de un proceso de compras para adquisición de alimentos para los recintos penitenciarios conforme la Ley 340-06, toda vez que según el contenido del Acta No. 141-2016, la supuesta apertura de los propuesta técnicas Sobre “A” presentadas para el proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros
de
Menores
del
País,
referencia
PGR-CCC-CP-0006/2016-
PROCURADURIA-CCC-CP-2016-0003, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), es decir, dieciséis días después a la emisión del Página 4622 de 12274
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apócrifo informe de verificación, validación y evaluación del contenida de las propuestas “Sobre A” rendido en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) por los miembros de la comisión de peritos técnicos sobre los propuestas aperturas en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), ordenando el Comité de Compras tramitar los mismos para su evaluación a la comisión de peritos designada e incluir el informe de evaluación resultante, a los fines de ser presentados ante el Comité de Compras y tomar la decisión más conveniente para los intereses de la institución, conforme a las disposiciones y reglamentaciones vigentes; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso.
1306. Copia del informe de verificación, validación y evaluación del contenido de las propuestas técnicas “Sobre A” de fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dirigido a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, firmado por Rafael Mercedes, Giordano Pierotti, Aura De los Santos, Christian García, Alvin Núñez, Esmerlin Pérez, Rafael Leovigildo Coss, Félix Rosario y Francis Ramírez, anexo fichas técnicas de los oferentes: Zacarías Comercial, SRL, Lesseps Divani De León Canaán, Alejandro Marte Ramírez, Panificadora Barahona,
SRL,
Marisol
Ángela
Melo
Rodríguez,
Futuro
Agrícola
(FUAGRISA), SRL, Almacenes Penin Hermanos, SRL, Supermercado las ISSAS, SRL, Inversiones Monte Palma (Inmopal), SRL, Distribuidora PDS, SRL, Casa R2, SRL, Pedro Pablo Gullón Gullón, Santos & Joaquín, SRL, Servicios Domingo Félix Pérez, SRL, Carlos Luis Ventura García, Dionisia Polanco, Distribuidora José A Pandero, SRL, Reynaldo Gómez García, Hermosillo Comercial, SRL, Dacono Comercial, SRL, Hipermercado Moca,
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SRL, Plaza Sabana del Puerto, SRL, Panadería y Repostería Alex, SRL, Ricardo José Reyes Henríquez, Almacén Juan María García, SRL, Supermercado Abreu Henríquez, SRL, Rafael Arnaldo Sosa Liriano, Milagros Taveras Núñez, Zaglul Aguirreurreta, SRL, Cola Galluna Comercial, SRL, Arcadio Castro Fabián, Amaury Orlando Quezada Lappost, SRL, Inversiones Sánchez Mercedes, SRL, Supermercado Soberano, SRL, Artiex, SRL, Cadena de Distribución de Artículos de Primera Necesidad Oriental Ciaprino, SRL, Empresas Integradas, SAS, Proagro Dominicana, EIRL, SDM Group, SRL, Asociación de Comerciantes de las Caobas Bayona, INC (ASOCAOBA), Ocean Beef, EIRL, Pedro Antonio Tineo Núñez/Distribuidora Atlantic, Distribuidora Finina, SRL, Grupo Globus, SRL, Inversiones Babuloy, SRL, Victamak Comercial, SRL, Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Malagueta, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Suplidora General Moval, SRL, Consorcio Elever, Rogelio Antonio Ureña Paredes, Miguel Antonio Feliz Jiménez, Melania Almonte Beato, Multiservicios Morillo Castillo, Panocha, Grupo Albarena, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL. Con el que probamos: Las maniobras fraudulentas empleadas por los acusados, quienes prefabricaron un informe de evolución de la propuesta técnica del Sobre A, del proceso identificado como PGR-CCC-LPN-2016-008PGR-CCC-LPN-2016-0003, con fecha anterior a la apertura del Sobre A, por lo que todo el contenido de dicho informe, es falso. Probamos además que este proceso fue amañado para favorecer al entramado societario creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en asociación con su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en complicidad de interpósitas personas, y otras empresas que respondían a sus intereses políticos
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y personales; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso. 1307. Informe Final de la Evaluación de Precios de la Licitación de REF. PGR-CCCLPN-008 para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), firmado por Alfredo Solano, Sub-Director Financiero, Perito Técnico comisión de precios y Giordano Pierotti, Soporte Administrativo, Perito Técnico comisión de preciso, anexo cuadro comparativo propuesta económicas licitación
PGR-CC-LPN-2016-008-PROCURADURÍA-CCC-LPN-2016-0003,
documento que constas de tres (3) páginas. Con el que probamos: Que el acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, sin tener una designación del Comité de Compras para figurar como perito en el proceso de licitación de alimentos para los recintos penitenciarios efectuado en el año dos mil dieciséis (2016), realizó la adjudicación a las empresas seleccionadas por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, entre estas Getrant del Caribe e Inversiones Zwaziland, en las cuales tenía participación societaria a través de su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz. Además, probamos el cuadro comparativo de precios realizado por Giordano Pierotti de las ofertas económicas presentada por los oferentes del proceso de licitación identificado como PGR-CC-LPN-2016-008-PROCURADURÍA-CCCLPN-2016-0003; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso.
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1308. Copia del Acta No. 183-2019 de la sesión ordinaria celebrada el día once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), Comité de Compras y Contrataciones, firmada por los miembros del Comité de Compras Lic. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, en calidad de presidente, Lic. Jonathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, en la calidad de miembro, Licda. Isis Tapia Steffany, Directora Legal Administrativa, en calidad de miembro y Lic. Félix Rosario, Director Oficina de Acceso a la Información, en calidad de miembro. Con la que probamos: Los empleados de la Procuraduría General de la República de alta confianza de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Cano Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Rafael Antonio Mercede Marte que fueron designado en calidad de peritos para el proceso de licitación de alimentos para las cárceles efectuado en el año 2019. Que los peritos designados ignoraban dicha designación, no realizaron evaluaciones ni emitieron informes técnicos de evaluación que respalden la decisión de adjudicación a las empresas favorecidas; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso.
1309. Copia del Acta No. 11-2020 de la sesión ordinaria celebrada el día dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), Comité de Compras y Contrataciones, firmada por los miembros del Comité de Compras Lic. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, en calidad de presidente, Lic. Jonathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo, en la calidad de miembro, Licda. Isis Tapia Steffany, Directora Legal Administrativa, en calidad de miembro y Lic. Félix Rosario, Director Oficina de Acceso a la Información, en calidad de miembro. Con la que probamos: La falsedad de
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contenido que vicia este documento, el cual refiere sustentarse en un informe de la Comisión Técnica, inexistente, para favorecer de manera fraudulenta a las empresas del entramado societario creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en asociación con su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en complicidad de interpósitas personas, y otras empresas que respondían a sus intereses políticos y personales, así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso.
1310. Remisión de Contratos de Proveedores de Alimentos del Período 2016 de la Dirección General Administrativa del Ministerio Público, de fecha cuatro (04) de abril del dos mil veintidós (2022), suscrita por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, anexo documento en formato de papel legal en cuadro Excel
de la relación de “Proveedores
Contratados Alimentos para los Internos periodo 2016-2020, que consta de cuatro (4) hojas;
Oficio PGR-DJ-0090-2022, de la Dirección Jurídica del
Ministerio Público, de fecha 9 de febrero del 2022, contentivo de la Remisión de Contratos relativos a la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, en virtud del Oficio PEPCA:0270-2022, suscrito por Frinette Padilla Jiménez, Directora Jurídica, correspondiente a los procesos PGR-CCC-LPN-2017-002, PGR-CCC-LPN-2018-0008 y PGR-CCC-LPN-20190009, para un total de cuarenta (40) contratos, de los cuales constan tres (3) en copia y treinta y siete (37) originales, los cuales se encuentran anexos; y Comunicación de fecha 08 de junio del 2022 de la Directora General
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Administrativa del Ministerio Público, Vilma Alexandra Pérez Díaz, dirigida al Magistrado Wilson Camacho, Procurador Adjunto, Titular Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCPA), mediante la cual remite la documentación solicitada en el requerimiento PEPCA 1963-2022, del primer y segundo addedum del contrato No. 05/2017 de fecha 17 de enero 2017 con sus respectivas certificaciones de contraloría. Con los cuales probamos: La obtención lícita de los contratos aportados de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, y sus Addendum, suscritos por las razones sociales Distribuidora Ropi, S.R.L., F&F Ezel Import, SRL., Comercial Varios, SRL, Rogama, SRL, Inversiones Zwaziland, S.R.L., Divamor Group, SRL, Ropalma, SRL, Getrant del Caribe, S.R.L., Herrajes Rachel, S.R.L., y La Parasata, SRL, con la Procuraduría General de la República, representada por el ex Procurador General de la República, acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, a través de los cuales se adjudicaron mediante procesos de licitación pública amañados, efectuados durante el periodo 2016-2020, por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en coalición de funcionarios con Rafael Stefano Cano Sacco (prófugo), Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jonathan Loander Medina, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Camelia Mercedes Salcedo Disla, y Carolina Pimentel Bonifacio, un mil seiscientos noventa y dos millones seiscientos noventa y dos pesos dominicano con 22/100 (RD$ 1,692,062, 692.22), así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
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1311. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002707-2020 de la Contraloría General de la República, de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veintidós (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Lote
(2).
No.
0014/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Distribuidora Ropi, S.R.L., representada por su Gerente, el señor José Alberto Abbott Brugal, por el monto de noventa y seis millones trecientos cincuenta mil setecientos diecisiete pesos dominicanos con 84/100 (RD$96, 350, 717.84). Con el que probamos: El registro del contrato No. 0014/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 2 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, a la empresa Distribuidora Ropi, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de
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dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Distribuidora Ropi, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que, ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Distribuidora Ropi, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1312. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 2. No. 0014/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL, representada por su Gerente, el señor José Alberto Abbott Brugal, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y seis millones trescientos cincuenta mil setecientos diecisiete pesos dominicanos con 84/100 (RD$96, 350, 717.84), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y por el señor José Alberto Abbot Brugal, en Página 4630 de 12274
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representación de la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 2 del proceso de licitación identificado REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
a
la
empresa
Distribuidora Ropi, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Distribuidora Ropi, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Distribuidora Ropi, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como
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las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1313. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002235-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha veintitrés (23) de marzo del dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (3), No. 0015/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad F&F Ezel Import, SRL., representada por su Gerente, el señor Rafael Salvador Razuk Sánchez, por el monto de noventa y siete millones doscientos dos mil seiscientos treinta y seis pesos dominicanos (RD$97, 202, 636.96). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0015/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 3 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, a la empresa F & F Ezel Import, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas Página 4632 de 12274
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incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con F & F Ezel Import, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por F & F Ezel Import, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1314. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 3. No. 0015/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial F&F Ezel Import, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Rafael Salvador Rasuk Sánchez, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y siete millones doscientos dos mil seiscientos treinta y seis pesos dominicanos con 96/100 (RD$97, 202, 636. 96), firmado Página 4633 de 12274
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legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y por el señor Rafael Rasuk Sánchez, en representación de la entidad comercial F&F Ezel Import, S.R.L. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 3 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, a la empresa F & F Ezel Import, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con F & F Ezel Import, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por F & F Ezel Import, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes,
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independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como otras informaciones contenidas en el documento y relevante para el proceso. 1315. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002233-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (4). No. 0016/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad Comercial Varios, SRL, representada por su Gerente, la señora Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0016/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 4 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, a la empresa Comercial Varios, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes
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suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Comercial Varios, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Comercial Varios, S.R.L., S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1316. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 4, No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad Comercial Viaros, SRL, representada por su Gerente, la señora Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil Página 4636 de 12274
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trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por la señora Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, en representación de la entidad comercial la entidad Comercial Viaros, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 4 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, a la empresa Comercial Varios, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Comercial Varios, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Comercial Varios, S.R.L., S.R.L., ésta tenía la
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obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1317. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002013-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (5), No. 0017/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Rogama, SRL, representada por su Gerente, el señor Francisco Arturo Santos Gómez, por el monto de noventa y cinco millones novecientos veintinueve mil setecientos un peso con 92/100 (RD$ 95, 929, 701.92). Con el cual probamos: El registro del contrato No. 0017/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 5 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, a la empresa Rogama, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de
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vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Rogama, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Rogama, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como otras informaciones contenidas en el documento y relevante para el proceso.
1318. Original del Contrato De Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (5), No. 0017/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial Rogama, SRL,
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representada por su Gerente, el señor Francisco Arturo Santos Gómez, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y cinco millones novecientos veintinueve mil setecientos un pesos dominicanos con 92/100 (RD$95, 929, 701.92), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de la entidad comercial Rogama, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 5 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, a la empresa Rogama, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Rogama, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como
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que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Rogama, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1319. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002580-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha trece (13) de marzo de dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (6). No. 0018/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, por el monto de ciento cuarenta mil seiscientos ochenta mil novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$140, 680, 936.32). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0018/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 6 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad
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y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1320. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 6, No. 0018/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL, representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de ciento cuatro mil seiscientos ochenta mil novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$104, 680, 936.32), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en representación de la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL. Con el que probamos la adjudicación del Lote 6 del proceso de licitación identificado
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
a
la
empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L.,
y ejecutar en favor de la
Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, Página 4643 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1321. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril de dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (7). No. 0019/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Divamor Group, SRL, representada por su Gerente, el señor Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0019/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 7
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del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, a la empresa Divamor Group, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Divamor Group, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Divamor Group, S.R.L., S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
1322. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Divamor Group, SRL., representada por su Gerente, el señor Daniel Enrique Vásquez Feliz, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de la entidad comercial Divamor Group, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 7 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, a la empresa Divamor Group, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Divamor Página 4646 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Group, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Divamor Group, S.R.L., S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1323. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002579-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha veinticinco (25) de marzo de dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote (9), No. 0021/2020, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Ropalma, SRL, representada por su Gerente, el señor Rubert Augusto Alcántara Hernández, por el monto de noventa y cinco millones Página 4647 de 12274
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cuatrocientos veinticinco mil seiscientos trece pesos con 92/100 (95, 425, 613.92). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0021/2020 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 9 del proceso de licitación identificado
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
a
la
empresa Ropalma, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Ropalma, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Ropalma, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1324. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 9. No. 0021/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Ropalma, SRL, representada por su Gerente, el señor Rubert Augusto Alcántara Hernández, en fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), por el monto de noventa y cinco millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos trece pesos dominicanos con 92/100 (RD$95, 425, 613.92), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Rubert Augusto Alcántara Hernández, en representación de la entidad comercial Ropalma, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 9 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, a la empresa Ropalma, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el Página 4649 de 12274
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suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Ropalma, S.R.L.,
y
ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Ropalma, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como otras informaciones contenidas en el documento y relevante para el proceso.
1325. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002048-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril del dos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lote (15), No. 0053/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad Página 4650 de 12274
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comercial Rogama, SRL, representada por su Gerente, el señor Francisco Arturo Santos Gómez, por el monto de treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil setecientos diez con 24/100 (RD$37, 977, 710.24). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0053/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lote 15 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa Rogama, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Rogama, S.R.L.,
y
ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Rogama, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en
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cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1326. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote 15, No. 0053/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Rogama, SRL, representada por su Gerente, el señor Francisco Arturo Santos Gómez, S.R.L, en fecha tres (03) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil setecientos diez con 24/100 (RD$37, 977, 710.24), firmado legible por el Magistrado ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y el señor Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de la entidad comercial Rogama, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lote 15 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, a la empresa Rogama, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas Página 4652 de 12274
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incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Rogama, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Rogama, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1327. Original del Primer Addendum al Contrato No. 0053/2019, de fecha 3 de enero del 2019, para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Rogama, S.R.L, en fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil setecientos diez pesos dominicanos con 24/100 (RD$37, 977, 710.24), firmado legible por el Magistrado ex Procurador General Página 4653 de 12274
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de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y el señor Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de la entidad comercial Rogama, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de aumento en la cantidad de internos de los recintos penitenciarios que conforman el Lote 15, producto de los traslados de los internos de las cárceles preventivas a Centros de Corrección y Rehabilitación y a Cárceles Públicas del país, se modificó el monto del contrato de suministro No. 0053/2019, incrementando en dieciocho millones doscientos diecisiete mil un peso dominicanos con 04/100 (RD$18,217,001.04), sobre la base del monto convenido en el contrato de suministro No. 00053/2019, por la suma de treinta y siete millones novecientos setenta y siete mil setecientos diez pesos dominicanos con 24/100 (RD$37, 977, 710.24), elevando el monto total a cincuenta y seis millones ciento noventa y cuatro mil setecientos once pesos dominicanos con 28/100 (RD$56,194,711.28); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1328. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002052-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril del dos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (10) y (12), No. 0054/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez Página 4654 de 12274
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y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL, representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, por el monto de noventa y seis millones seiscientos diez mil ciento noventa y ocho pesos dominicanos con 36/100 (RD$96, 610, 198.36). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0054/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 10 y 12 del proceso de licitación identificado REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
a
la
empresa
Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de
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los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1329. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País. REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (10) y (12), No. 0054/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL, representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de noventa y seis millones seiscientos diez mil ciento noventa y ocho pesos dominicanos con 36/100 (RD$96, 610, 198.36), firmado legible por el Magistrado ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y por el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en representación de la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 10 y 12 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008, a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas Página 4656 de 12274
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de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1330. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002051-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril del dos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de
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Insumos para la Preparación de Alimentos, a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (9) y (17), No. 0055/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad Comercial Distribuidora Ropi, SRL., representada por su Gerente, el señor José Alberto Abbott Brugal, por el monto de sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 70/100 (66, 478, 845.70). Con el cual probamos: El registro del contrato No. 0055/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 9 y 17 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa Distribuidora Ropi, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Distribuidora Ropi, y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el Página 4658 de 12274
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cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Distribuidora Ropi, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1331. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (9) y (17). No. 0055/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL, representada por su Gerente, el señor José Alberto Abbott Brugal, en fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 70/100 (RD$66, 478, 845.70), firmado legible por el Magistrado ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y por el señor José Alberto Abbott Brugal, en representación de la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 9 y 17 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa Distribuidora Ropi, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los Página 4659 de 12274
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alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Distribuidora Ropi, y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Distribuidora Ropi, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1332. Primer Addendum al Contrato No. 0055/2019, de fecha 3 de enero del año 2019, para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los
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Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (9) y (17), suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL, representada por su Gerente, el señor José Alberto Abbott Brugal, en fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 70/100 (RD$66, 478, 845.70), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y por el señor José Alberto Abbott Brugal, en representación de la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de aumento en la cantidad de internos de los recintos penitenciarios que conformaban los Lotes 9 y 17 producto de los traslados de los internos de las cárceles preventivas a Centros de Corrección y Rehabilitación y a Cárceles Públicas del país, se modificó el monto del contrato de suministro No. 0055/2019, incrementando en siete millones doscientos trece mil quinientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$7,213,598.08), sobre la base del monto convenido en el contrato de suministro No. 0055/2019, por la suma de sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 70/100 (RD$66, 478, 845.70), elevando el monto total a setenta y tres millones seiscientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 78/100 (RD$73,692,443.78); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
1333. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002003-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (14), No. 0061/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Herrajes Rachel, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, por el monto de noventa y cuatro millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 20/100 (RD$94, 980, 982.20). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0061/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 3 y 14 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa Herrajes Rachel, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u
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ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Herrajes Rachel, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Herrajes Rachel, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1334. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (3) y (14), No. 0061/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL, representada por su Gerente, el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, en fecha tres (03) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de noventa y cuatro millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 20/100 (RD$94, 980, 982.20), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y firmado ilegible por el señor Diego Alfredo Página 4663 de 12274
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Baquero Haigler, en representación de la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 3 y 14 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa Herrajes Rachel, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Herrajes Rachel, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Herrajes Rachel, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la
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garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como otras informaciones contenidas en el documento y relevante para el proceso. 1335. Primer Addendum al Contrato No. 0061/2019, de fecha 3 de enero del 2019, para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País. REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (3) y (14), suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL, representada por su Gerente, el señor Carlos Augusto Guzmán Oliver, en fecha ocho (08) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de noventa y cuatro millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 20/100 (RD$94, 980, 982.20), impuestos incluidos, firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y firmado ilegible por el señor Carlos Augusto Guzmán Oliver, en representación de la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de aumento en la cantidad de internos de los recintos penitenciarios que conformaban los Lotes 3 y 14 producto de los traslados de los internos de las cárceles preventivas a Centros de Corrección y Rehabilitación y a Cárceles Públicas del país, se modificó el monto del contrato de suministro No. 0061/2019, incrementando en nueve millones treinta y seis mil ochocientos veintidós pesos dominicanos con 84/100 (RD$9,936,822.84), sobre la base del monto convenido en el contrato de suministro No. 0061/2019, por la suma de noventa y cuatro millones novecientos ochenta mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 20/100 (RD$94, 980, 982.20), elevando el monto total a ciento cuatro millones novecientos diecisiete
mil ochocientos
cinco pesos
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dominicanos con 04/100 (RD$104,917,805.04); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1336. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002047-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de abril dedos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (1) y (2), No. 0064/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL, representada por su Gerente, el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, por el monto de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$82, 413, 746.48). Con el cual probamos: El registro del contrato No. 0064/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 1 y 2 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIACCC-LPN-2018-0008, a la empresa La Parasata Mercantil, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del
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proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con La Parasata Mercantil, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por La Parasata Mercantil, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1337. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (1) y (2), No. 0064/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL, representada por su Gerente, el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil diecinueve Página 4667 de 12274
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(2019), por el monto de ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$82, 413, 746.48), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 1 y 2 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, a la empresa La Parasata Mercantil, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con La Parasata Mercantil, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de
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los alimentos a ser provistos por La Parasata Mercantil, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fie cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
1338. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0000508-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha cuatro (04) de febrero del dos mil veinte (2020), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Primer Addendum al Contrato No. 0064/2019, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (1)
y (2), suscrito por la
Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL., representada por su Gerente, el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, por el monto de diecinueve millones setecientos trece mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 04/100 (RD$19, 713, 463.04). Con la cual probamos: Que bajo el fundamento de aumento en la cantidad de internos de los recintos penitenciarios que conformaban los Lotes 1 y 2 producto de los traslados de los internos de las cárceles preventivas a Centros de Corrección y Rehabilitación y a Cárceles Públicas del país, se modificó el monto del contrato de suministro No. 0064/2019, incrementando en diecinueve
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millones setecientos trece mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 04/100 (RD$19,713,463.04), sobre la base del monto convenido en el contrato de suministro No. 0064/2019, por la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$82, 413, 746.48), elevando el monto total a ciento dos millones ciento veintisiete
mil
doscientos
nueve
pesos
dominicanos
con
52/100
(RD$102,127,209.52); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1339. Primer Addendum al Contrato No. 0064/2019, de fecha 3 de enero del 2019, para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (1) y (2), suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial La Parasata Mercantil, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Fausto José Cáceres Salterio, en fecha primero (01) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$82, 413, 746.48), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Fausto José Cáceres Salterio, en representación de la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de aumento en la cantidad de internos de los recintos penitenciarios que conformaban los Lotes 1 y 2 producto de los traslados de los internos de las cárceles preventivas a Centros de Corrección y Rehabilitación y a Cárceles Públicas del país, se modificó el monto del contrato de suministro No. 0064/2019, incrementando en catorce
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millones quinientos noventa y dos mil ciento veintiocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$14,592,128.40), sobre la base del monto convenido en el contrato de suministro No. 0064/2019, por la suma de ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/100 (RD$82, 413, 746.48), elevando el monto total a noventa y siete millones cinco mil
ochocientos
setenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
88/100
(RD$97,005,874.88); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1340. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002049-2019, de la Contraloría General de la República, de fecha nueve (9) de abril del dos mil diecinueve (2019), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes (11) (13) y (16), No. 0065/2019, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad Comercial Viaros, SRL., representada por su Gerente, la señora Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos ciento ochenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0065/2019 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 11, 13 y 16 del proceso de licitación identificado
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
a
la
empresa Comercial Viaros, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la
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contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Comercial Viaros, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Comercial Varios, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
1341. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16), No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad Comercial Viaros, SRL, representada por su Gerente, la señora Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, en fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento ochenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por la señora Rossanna Vianela en representación de la entidad Comercial Viaros, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 11, 13 y 16 del proceso de licitación identificado
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
a
la
empresa Comercial Viaros, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Comercial Viaros, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la Página 4673 de 12274
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República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Comercial Varios, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1342. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002457-2018, de la Contraloría General de la República, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, Lotes (1) (2) y (6), No. 0015/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial La Parasata Mercantil, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, por el monto de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos
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con 60/100 (73, 669, 052.60). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0015/2018 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 1, 2 y 6 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN2017-002, a la empresa La Parasata Mercantil, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con La Parasata Mercantil, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por La Parasata Mercantil, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1343. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (1), (2) y (6), No. 0015/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL, en fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD73, 669, 052.60), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 1, 2 y 6 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, a la empresa La Parasata Mercantil, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran Página 4676 de 12274
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fundamentos suficientes para rescindir el contrato con La Parasata Mercantil, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de
fiel
cumplimiento
del contrato. Además, que las actuaciones o
incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por La Parasata Mercantil, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1344. Original del Primer Addendum al Contrato No. 0015/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (1), (2) y (6), No. 0015/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial La Parasata Mercantil, S.R.L., en fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de: Lote 1 veintinueve millones ciento ochenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 40/100 (RD$29, 183, 554.40); Lote 2 treinta y cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho con 60/100 (RD$34, 774, 768.60) y Lote 6 nueve millones setecientos diez Página 4677 de 12274
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mil setecientos veintinueve pesos dominicanos con 60/100 (RD$9, 710, 729.60), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de la entidad comercial La Parasata Mercantil, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de satisfacer la demanda de alimentos de los recintos, en forma más justa y humana, y contando la entidad contratante, con los recursos a esos fines, las partes, acordaron aumentar la cantidad de los internos a ser servidos en los recintos correspondiente a este contrato modificaron los artículo 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 0015/2018, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a noventa millones cuatrocientos dos mil ochocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 12/100 (RD$90,402,863.12); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1345. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002596-2018, de la Contraloría General de la República, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, Lotes (3) (9) y (10), No. 0016/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, por el monto de
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noventa millones seis mil siento setenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$90, 006, 178.84). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0016/2018 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 3, 9 y 10 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN2017-002, a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes,
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independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, así como otras informaciones contenidas en el documento y relevante para el proceso. 1346. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (3), (9) y (10), No. 0016/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L, representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de noventa millones seis mil ciento setenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$90, 006, 178.84), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en representación de la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 3, 9 y 10 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el
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intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1347. Original del Primer Addendum al Contrato No. 0016/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos. REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (3) (9) y (10), No. 0016/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL, en fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de: veintinueve millones trescientos ochenta mil doscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 56/100 (RD$29, 380, 248.56); Lote 9 veintinueve millones trescientos sesenta y tres mil novecientos dos pesos dominicanos con Página 4681 de 12274
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ochenta y ocho (RD$29, 363, 902.88) y Lote 10 treinta y un millones doscientos sesenta y dos mil veintisiete pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 31, 262, 027.40), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz, en representación de la entidad comercial Inversiones Zwaziland, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de satisfacer la demanda de alimentos de los recintos, en forma más justa y humana, y contando la entidad contratante, con los recursos a esos fines, las partes, acordaron aumentar la cantidad de los internos a ser servidos en los recintos correspondiente a este contrato modificaron los artículo 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 0016/2018, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a ciento diez millones quinientos siete mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 61/100 (RD$110,507,414.61); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1348. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002455-2018, de la Contraloría General de la República, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, Lotes (4) (5) y (16), No. 0017/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad
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comercial Herrajes Rachel, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, por el monto de sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$68, 472, 482. 44). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0017/2018 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 4, 5 y 16 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCCLPN-2017-002, a la empresa Herrajes Rachel, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Herrajes Rachel, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Herrajes Rachel, S.R.L., ésta tenía la
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obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1349. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para Preparación de Alimentos. REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (4) (5) y (16), No. 0017/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL, representada por su Gerente, el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, en fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$68, 472, 482.44), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor Diego Alfredo Baquero Haigler,, en representación de la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 4, 5 y 16 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, a la empresa Herrajes Rachel, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los
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bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Herrajes Rachel, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Herrajes Rachel, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1350. Original del Primer Addendum al Contrato No. 0017/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para Preparación de Alimentos. REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (4) (5) y (16), No. 0017/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL, representada por su Gerente, el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, en fecha Página 4685 de 12274
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treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de: veinte millones setenta y cuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 08/100 (RD$20, 074, 429.08); Lote 5 veinte millones ciento ochenta y siete mil seiscientos pesos dominicanos con 18/100 (RD$20, 187, 600.18) y Lote 16 veintiocho millones doscientos diez mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 18/100 (RD$28, 210, 453.18), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y firmado ilegible por el señor Diego Alfredo Baquero Haigler, en representación de la entidad comercial Herrajes Rachel, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de satisfacer la demanda de alimentos de los recintos, en forma más justa y humana, y contando la entidad contratante, con los recursos a esos fines, las partes, acordaron aumentar la cantidad de los internos a ser servidos en los recintos correspondiente a este contrato modificaron los artículo 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 0017/2018, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a ochenta y tres millones setecientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 87/100 (RD$83,780,954.87); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1351. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0002580-2018, de la Contraloría General de la República, de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil dieciocho (2018), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, Lotes (12) y (15), No. 0018/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Getrant del Caribe, S.R.L., representada por su Gerente César Nicolás Rizik Pimentel, por el monto de ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos dominicanos con 20/100 (RD$80, 587, 712.20). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 0018/2018 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 12 y 15 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, a la empresa Getrant del Caribe, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Getrant del Caribe, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las Página 4687 de 12274
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saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Getrant del Caribe, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1352. Original del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (12) y (15), No. 0018/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Getrant Del Caribe, SRL, representada por su Gerente, el señor César Nicolás Rizik Pimentel, en fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos dominicanos con 20/100 (RD$80, 587, 712.20), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y el señor César Nicolás Rizik Pimentel, en representación de la entidad comercial Getrant Del Caribe, SRL. Con el cual probamos: La adjudicación del Lotes 12 y 15 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002, a la empresa Getrant del Caribe, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser Página 4688 de 12274
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entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Getrant del Caribe, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de
fiel
cumplimiento
del contrato. Además,
que las actuaciones o
incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Getrant del Caribe, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1353. Primer Addendum al Contrato No. 0018/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para la
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Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2017-002. Lotes (12) y (15), No. 0018/2018, suscrito entre la Procuraduría General de la República Dominicana y la entidad comercial Getrant Del Caribe, S.R.L., representada por su Gerente, el señor César Nicolás Rizik Pimentel, en fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el monto de: cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 24/100 (RD$49, 545, 964.24) y treinta y un millones cuarenta y un mil setecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 96/100 (RD$ 31, 041, 747.96), firmado legible por el ex Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez e ilegible por el señor César Nicolás Rizik Pimentel, en representación de la entidad comercial Getrant Del Caribe, SRL. Con el cual probamos: Que bajo el fundamento de satisfacer la demanda de alimentos de los recintos, en forma más justa y humana, y contando la entidad contratante, con los recursos a esos fines, las partes, acordaron aumentar la cantidad de los internos a ser servidos en los recintos correspondiente a este contrato, modificaron los artículo 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 0018/2018, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1354. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0003167-2018, de la Contraloría General de la República, de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de
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Contratos, adjunto Primer Addendum al Contrato No. 0018/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN2017-002, Lotes (12) y (15), No. 0018/2018, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Getrant del Caribe, S.R.L., representada por su Gerente, el señor César Nicolás Rizik Pimentel, por el monto de dieciocho millones seiscientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$18, 617, 542. 44). Con la cual probamos: El registro del Primer Addendum del contrato No. 0018/2018 en la Contraloría General de la República. La modificación de los artículos 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 0018/2018, lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1355. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0001639-2017, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0003, Lotes (9)
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(10) y (11), No. 05/2017, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Saek Tejada Ortiz, por el monto de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 58/100 (RD$54, 603, 288.58). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 05/2017 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 9, 10 y 11 del proceso de licitación identificado REFERENCIA:
PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-
0003, a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Inversiones Zwaziland, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del
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centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría /tipo de los alimentos a ser provistos por Inversiones Zwaziland, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1356. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0013607-2017, de la Contraloría General de la República, de fecha 13 de diciembre de 2017, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Primer Addendum al Contrato No. 05/2017, de fecha 17 de enero del 2017, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCCLPN-2016-0003, Lotes (9) (10) y (11), suscrito en fecha 31 del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por el monto de sesenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 70/100 (RD$66,424,773.70). Con la cual probamos: El registro del Primer Addendum del contrato No. 05/2017 en la Contraloría General de la República. La modificación del monto
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contratado de cincuenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos ochenta y ocho millones de pesos dominicanos con 58/100 (RD$54,603,288.58) a sesenta y seis millones cuatrocientos veinticuatro mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 70/100 (RD$66,424,773.70), previsto en los artículos 3.1 y 4.1, del contrato de suministro No. 05/2017, variando el precio a pagar por concepto de arroz selecto, plátanos verdes, leche en polvo y pollo fresco, los cuales tendría efecto retroactivo al día 1 de julio del 2017,
así como otras informaciones
contenidas en el documento y relevante para el proceso. 1357. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0014454-2017, de la Contraloría General de la República, de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Segundo Addendum al Contrato No. 05/2017, de fecha 17 de enero del 2017, para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0003, Lotes (9) (10) y (11), suscrito en fecha 18 del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Inversiones Zwaziland, S.R.L., representada por su Gerente, el señor Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, por el monto de siete millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 49/100 (RD$7,186,498.49). Con la cual probamos: El registro del Segundo Addendum del contrato No. 05/2017 en la Contraloría General de la República mediante el
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cual el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez aprovechando los recursos extraordinarios recibidos por parte del Ministerio de la Presidencia, en fecha 4 de diciembre del año 2017, efectuó una segunda adenda al contrato No. 06/2017 de fecha 25 de enero del 2017 para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para preparación de alimentos de la cena de navidad diciembre 2017, para favorecer a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L., con siete millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos dominicanos con 49/100
(RD$7,186,498.49), sobre el monto adjudicado y
convenido en el contrato de suministro No. 05/2017, y con el cual se aumentó el monto total a setenta y tres millones seiscientos once mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con (RD$73,611,272.19), en franca violación a la Ley 34006 y su Reglamento de aplicación núm. 543-12; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1358. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0001687-2017, de la Contraloría General de la República, de fecha dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Contrato de Suministro para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0003, Lotes (8) (12) y (14), No. 06/2017, suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Página 4695 de 12274
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Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Getrant del Caribe, S.R.L., representada por su Gerente César Nicolás Rizik Pimentel, por el monto de ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y siete pesos dominicanos con 78/100 (RD$84, 881, 477.78). Con la cual probamos: El registro del contrato No. 06/2017 en la Contraloría General de la República. La adjudicación del Lotes 8, 12 y 14 del proceso de licitación identificado REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCCLPN-2016-0003, a la empresa Getrant del Caribe, S.R.L. Las partes contratantes. Los términos de la contratación, así como los requisitos de la calidad y presentación de los alimentos adjudicados. El monto de la contratación. Las condiciones de pago. Los días y horario en los cuales debían ser entregados los bienes contratados en los recintos penitenciarios. El tiempo de vigencia y causas de finalización del contrato. Las causas de incumplimientos como la mora del proveedor en la fecha de entrega de los bienes, la falta de calidad de los bienes suministrados, el suministro de menos unidades de las requeridas, las partidas incompletas, la alteración en el precio de los bienes, el suministro de marcas diferentes a las ofertadas de los bienes, el intento u ofrecimiento de dádivas y/o pagos con la intención de soborno y el dolo eran fundamentos suficientes para rescindir el contrato con Getrant del Caribe, S.R.L., y ejecutar en favor de la Procuraduría General de la República la fianza de fiel cumplimiento del contrato. Además, que las actuaciones o incumplimientos del proveedor, sus empleados, suplidores, y/o contratista, que pusieran en riesgo el cumplimiento del contrato, tales como la provisión de alimentos, la seguridad del plantel, la operatividad del centro, las saludes de los internos originaban sanciones en contra del proveedor. Así como que ante el incumpliendo del suministro oportuno y calidad/categoría
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/tipo de los alimentos a ser provistos por Getrant del Caribe, S.R.L., ésta tenía la obligación de remplazar la mercancía en cuestión y pagar una penalidad correspondiente al cuatro (4%) del valor total de los productos faltantes, independientemente de la garantía de fiel cumplimiento del contrato; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1359. Copia Certificada del Registro de Contrato No. BS-0013051-2017, de la Contraloría General de la República, de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Amviorix Feliz, Encargado Certificación de Contratos, adjunto Primer Addendum al Contrato No. 06/2017, de fecha veinticinco (25) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), para la Adquisición de Insumos y Distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para la Preparación de Alimentos, REFERENCIA: PGR-CCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCCLPN-2016-0003, Lotes (8) (12) y (14), suscrito por la Procuraduría General de la República, representada por el Magistrado Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez Sánchez y la entidad comercial Getrant del Caribe, S.R.L., representada por su Gerente César Nicolás Rizik Pimentel, por el monto de dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 72/100 (RD$16, 449, 267.72). Con la cual probamos: El registro del Primer Addendum del contrato No. 06/2017 en la Contraloría General de la República. La modificación del contrato de suministro No. 06/2017 con la empresa Getrant del Caribe, S.R.L., en razón de variaciones en la mayoría de los bienes que conforman la canasta familiar básica y el aumento del número
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de internos, así como el número de personal administrativo, entre otras situaciones, que ameritaron un revisión de los precios de algunos alimentos y a considerar aumentar las cantidades de ciertos productos, modificándose los artículos 1 (literal “g”), 3, y 4 del contrato de suministro No. 06/2017 de fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete (2017), lo que a su vez se tradujo en un aumento del monto del contrato a ciento un millón trescientos treinta mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$101,330,743.50); así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1360. Oficio No. DGCP44-2022-002997, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha trece (13) de abril del dos mil veintidós (2022), emitido por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, relativo a la Remisión de Certificaciones de Registro de Proveedor y Constancia de Contratos, en respuesta a la Comunicación PEPCA: 2358-2021, anexo de un (1) CD-R, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB, conteniendo el Reporte Histórico de Contratos, con un total de quince (15) archivos, con los Datos de los Contratos correspondientes a: AM Multigráfica, SRL, César Nicolás Rizik Pimentel, Distribuidora Ropi, SRL, Francisco Arturo Santos Gómez, Getrant Del Caribe, SRL, Giselle Molano Frías, Hermosillo Comercial, SRL, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson, Juan Asael Martínez Pimentel, Pericles Persiles Pérez Núñez, Ricardo Enrique Pérez Mella, Rogama, SRL, Ropalma, SRL y Solange Pérez Mella, cuya certificación a su vez tiene anexas las siguientes certificaciones: Certificación No.
DGCP44-2022-000105;
Certificación
No.
DGCP44-2022-000106;
Certificación No. DGCP44-2022-000107; Certificación No. DGCP44-2022-
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000109; Certificación No. DGCP44-2022-000110; Certificación No. DGCP442022-000188; Certificación No. DGCP44-2022-000189; Certificación No. DGCP44-2022-000190; Certificación No. DGCP44-2022-000191; Certificación No.
DGCP44-2022-000192;
Certificación
No.
DGCP44-2022-000193;
Certificación No. DGCP44-2022-000194; Certificación No. DGCP44-2022000195; y Certificación No. DGCP44-2022-000196. Con el cual probamos: La licitud de las certificaciones de Registro de Proveedor de Estado aportadas en la presente acusación de las personas jurídicas y físicas Rogama S.R.L., Ropalma, S.R.L, Distribuidora Ropi, S.R.L., Hermosillo Comercial, A.M. Multigráfica, Getrant del Caribe, Ricardo Enrique Pérez Mella, Pericles Persiles Pérez Núñez, Solange Pérez Mella, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson Mallol, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, Juan Asael Martínez Pimentel, Gisselle Molano Frías y de las informaciones que consta en el CD-R, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB, conteniendo el Reporte Histórico de Contratos registrados en la Dirección General de Contrataciones Públicas de las personas indicadas; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y sus anexos, que sean de interés para este proceso. 1361. Certificación No. DGCP44-2022-000105, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la razón social Rogama, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131199429 y RPE 76419, con los anexos: A) Copia
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Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 76419, de la Razón Social Rogama, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la referida entidad comercial a través del Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que la razón social Rogama, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 76419 desde el 3 de agosto del año 2018, actualizado en fecha 28 de diciembre del 2020, contacto Francisco Arturo Santos Gómez. Que tiene un total de cinco (5) registros de contratos, gestionados a través del Portal Transaccional, uno de estos con la Procuraduría General de la República,
en
ocasión
al
proceso
de
licitación
identificado
como
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1362. Certificación No. DGCP44-2022-000106, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Razón Social Ropalma, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131829912 y RPE 84890, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 84890, de la Razón Social Ropalma, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós
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(2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la referida entidad comercial a través del Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que la razón social Ropalma, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 84890 desde el 18 de diciembre del año 2019, actualizado en fecha 7 de enero del 2021, contacto Hilda Cristina Jackson Mallol. Que tiene un total de dos (2) registros de contratos, gestionados a través del Portal Transaccional, uno de estos con la Procuraduría General de la República, en ocasión al proceso de licitación identificado como PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1363. Certificación No. DGCP44-2022-000107, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Razón Social Distribuidora Ropi, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131448356 y RPE 63893, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 63893, de la Razón Social Distribuidora Ropi, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la referida entidad comercial a través del Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que la razón social Distribuidora Ropi, SRL, está inscrita
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en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 63893 desde el 20 de octubre del año 2016, actualizado en fecha 17 de febrero del 2021, contacto José Alberto Abbott Brugal. Que tiene un total de tres (3) registros de contratos, gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1364. Certificación No. DGCP44-2022-000109, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Razón Social AM Multigráfica, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 101197579 y RPE 1775, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 1775, de la Razón Social AM Multigráfica, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la referida entidad comercial a través de Compras Dominicana, Portal Transaccional, y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Con la cual probamos: Que la razón social AM Multigráfica, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 1775 desde el 15 de septiembre del año 2006, actualizado en fecha 17 de enero del 2020, contacto Pericles Persiles Pérez Núñez. Que tiene un total de ciento veintiséis (126) registros de contratos, gestionados a través del Portal
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Transaccional;
así
como
las
demás
informaciones
contenidas
en
la
documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1365. Certificación No. DGCP44-2022-000110, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha tres (3) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131289592 y RPE 64690, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 64690, de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la referida entidad comercial a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Con la cual probamos: Que la razón social Getrant del Caribe, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 64690 desde el 21 de noviembre del año 2016, actualizado en fecha 3 de enero del 2018, contacto Cesar Nicolás Rizik. Que tiene un total de cuatro (4) registros de contratos, gestionados a través del Portal Transaccional, todos con la Procuraduría General de la República; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso.
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1366. Certificación No. DGCP44-2022-000188, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del señor Ricardo Enrique Pérez Mella, cédula de identidad y electoral No. 0011813327-1, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo figura en la composición accionaria de la Razón Social Soluciones Globales Pérez Mella, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131589911 y RPE 68267, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 68267, de la Razón Social Soluciones Globales Pérez Mella, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor Ricardo Enrique Pérez Mella, bajo la modalidad de accionista de la referida entidad comercial a través de Compras Dominicana y el Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que el señor Ricardo Enrique Pérez Mella, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de la razón social Soluciones Globales Pérez Mella, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 68267 desde el 9 de junio del año 2017, actualizado en fecha 13 de octubre del 2021, contacto Ricardo Enrique Pérez Mella, la cual tiene un total de cuarenta y tres (43) registros de contratos, gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones
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contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1367. Certificación No. DGCP44-2022-000189, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado del señor Pericles Persiles Pérez Núñez, cédula de identidad y electoral No. 001-0101074-2, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo, figura en la composición accionaria de la Razón Social AM Multigráfica, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 101197579 y RPE 1775 y de la Razón Social AM Pérez & CO, SRL, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 101560061 y RPE 10113, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 1775, de la Razón Social AM Multigráfica, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 10113, de la Razón Social AM Pérez & CO, SRL; C) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor Pericles Persiles Pérez Núñez, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial AM Multigráfica, SRL, a través de Compras Dominicana, Portal Transaccional y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y gestionados bajo la modalidad de accionista de la razón social AM Pérez & CO, SRL, a través de Compras Dominicana y el Sistema de la Gestión Financiera (SIGEF).
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Con la cual probamos: Que el señor Pericles Persiles Pérez Núñez, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de AM Multigráfica, SRL y AM Pérez & CO, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 1775 y 10113, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1368. Certificación No. DGCP44-2022-000190, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la señora Solange Pérez Mella, cédula de identidad y electoral No. 001-1702459-6, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo, figura en la composición accionaria de la Razón Social Soluciones Globales Pérez Mella, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131589911 y RPE 68267 y la Razón Social Constructora Rilton, SRL, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131922262 y RPE 81838, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 68267, de la Razón Social Soluciones Globales Pérez Mella, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 81838, de la Razón Social Constructora Rilton, SRL; C) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de
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Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la señora Solange Pérez Mella, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Soluciones Globales Pérez Mella, SRL, a través de Compras Dominicana y el Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que la señora Solange Pérez Mella, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de las razones sociales Soluciones Globales Pérez Mella, SRL y Constructora Rilton, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 68267 y 81838, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1369. Certificación No. DGCP44-2022-000191, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, cédula de identidad y electoral No. 001-0089800-6 quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo, figura en la composición accionaria y de la Razón Social Almacenes M&M, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 130682224 y RPE 37967 y de la Razón Social Ropalma, SRL, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131829912 y RPE 84890, con los
anexos: A) Copia Certificada del
Registro de Proveedores del Estado (RPE): 37967 de la Razón Social Almacenes M&M, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado
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(RPE): 84890, de la Razón Social Ropalma, SRL; C) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Almacenes M&M, SRL, a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y gestionados bajo la modalidad de accionista de la razón social Ropalma, SRL, a través del Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, no figura registrada como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de las razones sociales Almacenes M&M, SRL y Ropalma, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 37967 y 84890, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1370. Certificación No. DGCP44-2022-000192, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado del señor José Miguel Estrada Jackson, cédula de identidad y electoral No. 001-1637128-7, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo, figura en la composición accionaria de la Razón Social
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Boldix Dominicana, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 132120711 y RPE 88268 y la Razón Social Almacenes M&M, SRL, SRL, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 130682224 y RPE 37967, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 88268, de la Razón Social Boldix Dominicana, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 37967, de la Razón Social Almacenes M&M, SRL; C) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor José Miguel Estrada Jackson, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Almacenes M&M, SRL, a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Con la cual probamos: Que el señor José Miguel Estrada Jackson, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de las razones sociales Boldix Dominicana, SRL y Almacenes M&M, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 88268 y 37967, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1371. Certificación No. DGCP44-2022-000193, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas,
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relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado del señor César Nicolás Rizik Pimentel, cédula de identidad y electoral No. 001-1620137-7, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo,
figura en la composición accionaria de la Razón Social CTO
International, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131291287 y RPE 54934, la Razón Social Distribuidora Ropi, SRL, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131448356 y RPE 63893 y la Razón Social Rik International, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131816622 y RPE 80716 con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 54934, de la Razón Social CTO International, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 63893, de la Razón Social Distribuidora Ropi, SRL; Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE):
80716, de la Razón Social Rik International, SRL; C)
Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor César Nicolás Rizik Pimentel, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL, a través del Portal Transaccional.
Con la cual
probamos: Que el señor Cesar Nicolás Rizik Pimentel, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de las razones sociales CTO International, SRL, Distribuidora Ropi, SRL y Rik International, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 54934, 63893 y 80716, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a
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través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1372. Certificación No. DGCP44-2022-000194, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del señor Francisco Arturo Santos Gómez, cédula de identidad y electoral No. 001-0571424-0, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo figura en la composición accionaria de la Razón Social Rogama, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131199429 y RPE 76419, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 76419, de la Razón Social Rogama, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor Francisco Arturo Santos Gómez, bajo la modalidad de accionista de la referida entidad comercial, a través del Portal Transaccional. Con la cual probamos: Que el señor Francisco Arturo Santos Gómez, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de la razón social Rogama, SRL, razón social inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 76419, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso.
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1373. Certificación No. DGCP44-2022-000195, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del señor Juan Asael Martínez Pimentel, cédula de identidad y electoral No. 402-2026507-4, quien no figura como persona física Proveedor del Estado, sin embargo, figura en la composición accionaria de la Razón Social CTO International, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131291287 y RPE 54934 y de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131289592 y RPE 64690, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 54934, de la Razón Social CTO International, SRL; B) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 64690, de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL; C) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por el señor Juan Asael Martínez Pimentel, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Getrant del Caribe, SRL, a través de Compras Dominicana y el Sistema de Gestión de Información Financiera (SIGEF). Con la cual probamos: Que el señor Juan Asael Martínez Pimentel, no figura registrado como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de CTO International, SRL y Getrant del Caribe, SRL, razones sociales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado con los RPE 54934 y
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64690, respectivamente, los contratos que estas razones sociales tienen gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1374. Certificación No. DGCP44-2022-000196, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento Gestión de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la señora Giselle Molano Frías, cédula de identidad y electoral No. 0011505805-9 y la Razón Social Getrant del Caribe, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131289592 y RPE 64690, con los anexos: A) Copia Certificada del Registro de Proveedores del Estado (RPE): 64690, de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL; B) Constancia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha veintidós (22) del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022), emitida por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área de Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, con relación a los contratos gestionados por la señora Giselle Molano Frías, bajo la modalidad de accionista de la entidad comercial Getrant del Caribe, SRL, a través de Compras Dominicana y el Sistema de Gestión de Información Financiera (SIGEF). Con la cual probamos: Que la señora Giselle Molano Frías, no figura registrada como persona física proveedor del Estado, sin embargo, figura dentro de la composición accionaria de Getrant del Caribe, SRL, razón social inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 64690, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional; así como las
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demás informaciones contenidas en la documentación de referencia y el CD anexo que sea relevante para el proceso. 1375. Comunicación No. DGCP44-2022-003639, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003232 de fecha veintiséis (26) de abril del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social Divamor Group, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131216641 y RPE 34247, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 48797, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 48797, razón social Divamor Group SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 29/4/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad Divamor Group, SRL, poseedora del RNC No. 1-31-21664-1, RPE No. 48797, tiene un total de un (01) registro de contrato, gestionado a través del portal transaccional. D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 5953-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social Divamor Group SRL está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 48797 desde el 27 de noviembre
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del año 2014, actualizado en fecha 2 de diciembre del 2019, contacto Nergia Mejía, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional;
así
como
las
demás
informaciones
contenidas
en
la
documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1376. Comunicación No. DGCP44-2022-003641, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022), suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003231 de fecha veintiséis (26) de abril del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social F & F Ezel Import, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131859534 y RPE 84325, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 84325, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 84325, razón social F & F Ezel Import, SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 29/4/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad F & F Ezel Import, SRL, poseedora del RNC No. 1-31-85953-4, RPE No. 84325, tiene un total de cuatro (04) registros de contratos, gestionados a través del portal transaccional. D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el
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número de oficio PEPCA 5953-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social F & F Ezel Import, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 84325 desde el 12 de noviembre del año 2019, actualizado en fecha 22 de diciembre del 2020, contacto Rafael Salvador Rasuk Sánchez, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional;
así
como
las
demás
informaciones
contenidas
en
la
documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1377. Comunicación No. DGCP44-2022-003642, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022), suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003401 de fecha tres (03) de mayo del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social Herrajes Rachell, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 130822192 y RPE 34048, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 34048, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 34048, razón social Herrajes Rachell, SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 3/5/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad Herrajes
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Rachell, SRL, poseedora del RNC No. 1-30-82219-2, RPE No. 34048, tiene un total de dos (02) registros de contratos, gestionados a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 6027-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social Herrajes Rachell, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 34048 desde el 26 de agosto del año 2013, actualizado en fecha 17 de enero del 2018, contacto Diego Alfredo Baquero Haigler, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1378. Comunicación No. DGCP44-2022-003647, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022), suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003382 de fecha primero (01) de mayo del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social Comercial Viaros, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131043862 y RPE 34047, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 34047, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 34047, razón social Comercial Viaros, SRL, emitida por la Dirección General de
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Contrataciones Públicas, fecha 3/5/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad Comercial Viaros, SRL, poseedora del RNC No. 1-31-04386-2, RPE No. 34047, tiene un total de cuatro (04) registros de contratos, gestionados a través del portal transaccional. D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 6353-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social Comercial Viaros, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 34048 desde el 26 de agosto del año 2013, actualizado en fecha 17 de enero del 2018, contacto Diego Alfredo Baquero Haigler, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1379. Comunicación No. DGCP44-2022-003645, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022) suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003398 de fecha tres (03) de mayo del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social La Parasata Mercantil, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 130679721 y RPE 70703, en la que hace constar que figura
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inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 70703, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 70703, razón social La Parasata Mercantil, SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 3/5/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad La Parasata Mercantil, SRL, poseedora del RNC No. 1-30-67972-1, RPE No. 70703, tiene un total de dos (02) registros de contratos, gestionados a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 6011-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social La Parasata Mercantil, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 70703 desde el 20 de octubre del año 2017, actualizado en fecha 20 de octubre del 2017, contacto Fausto José Cáceres Salterio, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1380. Certificación No. DGCP44-2022-003649, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022), suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003416 de fecha tres (03) de mayo del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de
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Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social Inversiones Zwaziland, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131048692 y RPE 34247, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 34247, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 34247, razón social Inversiones Zwaziland, SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 3/5/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad Inversiones Zwaziland, SRL, poseedora del RNC No. 1-31-04869-2, RPE No. 34247, tiene un total de nueve (09) registros de contratos, gestionados a través de Compras Dominicana, Portal Transaccional y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 6385-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social Inversiones Zwaziland, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 34247 desde el 30 de agosto del año 2013, actualizado en fecha 5 de febrero del 2018, contacto Reynaldo Santos, los contratos que esta razón social tiene gestionados a través del Portal Transaccional;
así
como
las
demás
informaciones
contenidas
en
la
documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso.
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1381. Certificación No. DGCP44-2022-003651, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintidós (2022),suscrita por el Lic. Carlos Pimentel Florenzán, Director General, con los anexos; A) Certificación No. DGCP44-2022-003414 de fecha tres (03) de mayo del año 2022, emitida por Gino Armandi, Encargado del Departamento de Proveedores del Estado, Dirección General de Contrataciones Públicas, relativa a la Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Razón Social Getrant del Caribe, SRL, con Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 131289592 y RPE 64690, en la que hace constar que figura inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 64690, B) Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción RPE: 64690, razón social Getrant del Caribe, SRL, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas, fecha 3/5/2022. C) Constancia de fecha veintidós (22) de marzo del año 2022, suscrita por el Lic. Carlos Romero, Encargado del Área Monitoreo y Análisis de Datos del SNCCP, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se hace constar que la entidad Getrant del Caribe, SRL, poseedora del RNC No. 1-31-28959-2, RPE No. 64690, tiene un total de cuatro (04) registros de contratos, gestionados a través de Compras Dominicana y el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). D) CD contentivo de la constancia del reporte histórico de los contratos que se encuentran dentro de los sistemas de registros marcado con el número de oficio PEPCA 6328-2021, marca Maxell, color gris con plateado, con capacidad de almacenamiento de 700MB. Con la cual probamos: Que la razón social Getrant del Caribe, SRL, está inscrita en el Registro de Proveedores del Estado con el RPE 64690 desde el 21 de noviembre del año 2016, actualizado en fecha 3 de enero del 2018, contacto Cesar Nicolás Rizik, los contratos que esta razón social tiene
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gestionados a través del Portal Transaccional; así como las demás informaciones contenidas en la documentación de referencia, los documentos y el CD anexo, que sea relevante para el proceso. 1382. Certificación No. IN-CGR-2021-006440, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la empresa La Parasata Mercantil, S.R.L., RNC 130679721, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color negro con inscripción: “Microsoft DELL” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR2021-006440”, en el conector metálico tiene la serie no.1535, que contienen una relación en Excel de las órdenes de pago y en una carpeta, una copia digital de cada uno de los expedientes soportes de estas órdenes de pagos a favor de la razón social La Parasata Mercantil, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, y que pasaron por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1383. Certificación No. IN-CGR-2021-006448, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la
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empresa Herrajes Rachel, S.R.L., RNC 130822192, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color blanco con plateado, inscripción: “16GB” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2021-006448”, en el conector metálico tiene la serie no.21051, 16gb, enfain”, que contiene una relación en Excel con las órdenes de pago y en una carpeta, una copia digital de cada uno de los expedientes soportes de estas órdenes de pagos a favor de la razón social Herrajes Rachel, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1384. Certificación No. IN-CGR-2022-001802, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la empresa F&F Ezel Import, S.R.L., RNC 131859534, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-001802”, que contiene los contratos TRE, libramientos, cheques y transferencias encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social F&F Ezel Import, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta
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comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1385. Certificación No. IN-CGR-2022-006828, de fecha seis (6) de enero del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la empresa Ropalma, S.R.L., RNC 131829912, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color blanco con plateado, inscripción: “16GB” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2021-006828”, en el conector metálico tiene la serie no.21051, 16gb, enfain”, que contiene una relación de las órdenes de pago (libramientos) en un archivo de Excel y en una carpeta, una copia digital de cada uno de los expedientes soportes de estas órdenes de pagos (libramientos), a favor de la razón social Ropalma, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1386. Certificación No. IN-CGR-2022-000035, de fecha seis (6) de enero del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la empresa
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Distribuidora Ropi, S.R.L., RNC 131448356, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color blanco con plateado, inscripción: “16GB” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-000035”, en el conector metálico tiene la serie no.21051, 16gb, enfain” que contiene una relación de contratos, libramientos y transferencias, en archivo Excel y una carpeta con los soportes digitales de cada uno de los expedientes de pago a favor de la razón social Distribuidora Ropi, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación, así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1387. Certificación No. IN-CGR-2022-000034, de fecha seis (6) de enero del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de las ordenes de pagos y expedientes soportes de la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L., RNC 131448356, conteniendo como anexo: una memoria USB con las características que describimos a continuación: color blanco con plateado, inscripción: “16GB” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-000034”, en el conector metálico tiene la serie no.21051, 16gb, enfain” que contiene relación de transferencia, contratos y cheques, así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos a favor de la razón social Inversiones Zwaziland, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha
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comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1388. Certificación No. IN-CGR-2022-001620, de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de los pagos (libramientos) y expedientes soportes de la empresa Getrant Del Caribe, S.R.L., RNC 11289592,
conteniendo como anexo: A)
Memoria USB marca Kratov de 8GB, con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-001620”, que contiene los contratos TRE, Libramientos, Cheques, y Transferencias así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos, encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social Getrant Del Caribe SRL; B) Certificación No. IN-CGR-2022-001654, de fecha diecinueve (19) de abril del año 2022, de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de los pagos (libramientos) y expedientes soportes de la empresa Getrant Del Caribe, S.R.L., RNC 11289592, conteniendo como anexo: A) Memoria USB marca Kratov de 8GB, con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-001654”, que contiene los contratos TRE, Libramientos, Cheques, y Transferencias, así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos, encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social Getrant Del Caribe, SRL.
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Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dichas comunicaciones; así como las demás informaciones contenidas en estas comunicaciones y en los documentos o archivos digitales contenidos en las memorias USB anexas, que sea relevante para este proceso. 1389. Certificación No. IN-CGR-2022-001624, de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de los pagos (libramientos) y expedientes soportes de la empresa Rogama, S.R.L., RNC 131199429, conteniendo como anexo: una memoria USB marca Kratov de 8GB, con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-001624”, que contiene los contratos TRE, Libramientos, Cheques, y Transferencias, así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos, encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social Rogama, S.R.L. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación, así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1390. Certificación No. IN-CGR-2022-001653, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República,
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relativa a la remisión de los pagos (libramientos) y expedientes soportes de la empresa Divamor Group, RNC 131216641, conteniendo como anexo: una memoria USB marca Kratov de 8GB, con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “IN-CGR-2022-001653” que contiene los contratos TRE, Libramientos, Cheques, y Transferencias, así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos, encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social Divamor Group. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación; así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1391. Certificación No. IN-CGR-2022-002174, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), de la Contraloría General de la República, suscrita por el Lic. Catalino Correa Hiciano, Contralor General de la República, relativa a la remisión de los pagos (libramientos) y expedientes soportes de la empresa Comercial Viaros SRL, RNC 131043862, conteniendo como anexo: una memoria USB marca Kratov de 8GB, con las características que describimos a continuación: color plateado con inscripción: “Kratov 8gb” en el anverso, en el reverso en un adhesivo color naranja lumínico se lee: “PEPCA-1495-2022”, que contiene los contratos TRE, Libramientos, Cheques, y Transferencias, así como cada uno de los expedientes soportes de los pagos, encontrados en la base de datos de la Contraloría a favor de la razón social Comercial Viaros, SRL. Con la cual probamos: Los pagos realizados por el Estado Dominicano, que hayan
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pasado por el SIGEF, a nombre de la persona moral referida en dicha comunicación, así como las demás informaciones contenidas en esta comunicación y en los documentos o archivos digitales contenidos en la memoria USB anexa, que sea relevante para este proceso. 1392. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Edward Enrique Santos Gutiérrez, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público de: A) Original del conduce No. 55 empresa Hermosillo Comercial SRL, RNC: 1-30-15139-3, de fecha 20/01/2020, conteniendo una lista de veintiséis (26) ítems, recibido por Edward E. Santos G, sin borrones ni tachaduras. B) Original del conduce No. 02012019Nag empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 02 de enero del 2019, recibida por Edward E. Santos G, en el cual se indica que de forma manuscrita que no llego arroz selecto típico grado B 125 libras, vinagre 4/1 y cocoa 25/1. C) Copia del conduce No. 02012019Nag empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 02 de enero del 2019, recibida por Edward E. Santos G, en el cual se indica de forma manuscrita que no llego arroz selecto típico grado B 125 libras, vinagre 4/1 y cocoa 25/1. D) Original del conduce Cárcel Pública Nagua, de fecha 12/02/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. E) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 19/02/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. F) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 26/02/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. G) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha
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03/03/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. H) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 11/03/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. I) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 18/03/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. J) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 02/06/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. K) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 10/06/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, en el cual se indica de forma manuscrita que no se recibió caldo de pollo, vinagre, espaguetis, cocoa y harina de trigo. L) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 24/06/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. M) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 08/07/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, con indicaciones a lapicero de tinta azul en la columna identificada como “cantidad”. N) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 15/07/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. Ñ) Original del conduce Cárcel Pública Nagua de fecha 29/07/2020, con un listado de veintiséis (26) ítems recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. O) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 7-oct-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, grapado con copia, sin borrones ni tachaduras. Adjunto una copia del mismo conduce con indicaciones manuscrita de que no llego caldo de pollo en tabletas,
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al margen derecho indicación “4 semanas con la q viene”, carne de pollo fresco sin equipaje, al margen derecho indicación “3 “ “ “”, no llego pasta de tomate cajas 6/7 libras con indicación “2 semanas con esta”, no llego sal molida ni fideos. P) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-043862, de fecha 20-oct-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. Q) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 18-nov-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. R) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 4-nov-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, con indicaciones manuscrita de que no llegó ajo en pasta caja 4/1 galo, arenque 18/1, al margen derecho indicación “2-semanas”, caldo de pollo en tabletas, cartones de huevos, harina ni fideos. Además, manuscrito en la parte trasera lapicero tinta color azul “jumara2776@hotmail.com. S) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 4-nov-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. T) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 11-nov-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. U) Original del conduce de la empresa Comercial Varios SRL, RNC: 131-04386-2, de fecha 25-nov-20, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, recibido por Edward E. Santos, sin borrones ni tachaduras. V) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 08 de febrero del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada de orden por Edward E. Santos G, con indicación
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manuscrita “Atención Fabricio”. W) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 15 de abril del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. X) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 22 de abril del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. Y) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 20 de mayo del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por la Licda. Candy A. Reynoso de los Santos. Z) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 27 de mayo del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por la Licda. Candy A. Reynoso de los Santos. AA) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 08 de julio del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. BB) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 01 de julio del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. CC) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 24 de junio del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. DD) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 17 de junio del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. EE) Original de la Requisición de Alimentos del Centro de Privación de Libertad Nagua, de fecha 10 de junio del 2019, conteniendo un cuadro con 32 ítems, firmada por Edward E. Santos Gutiérrez. FF) Original de documento de la Dirección General de Prisiones, de fecha 05
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de noviembre del 2020, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, “Requisición de Alimentos del CPL de Nagua”, firmada por Edward E. Santos G. GG) Original de documento de la Dirección General de Prisiones, de fecha 13 de noviembre del 2020, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, “Requisición de Alimentos del CPL de Nagua”, firmada por Edward E. Santos G. HH) Original de documento CPL NO. 32-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 28 de febrero del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de los Alimentos recibidos y no recibidos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. II) Dos originales del documento CPL NO. 42-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 14 de marzo del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Novedad de los Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., uno de los cuales tiene la indicación manuscrita de “Atención Fabricio”. JJ) Original del documento CPL NO. 43-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 21 de marzo del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Novedad de los Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. KK) Dos originales del documento CPL NO. 63-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 18 de abril del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Novedad de los Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. LL) Original del documento CPL NO. 70-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 09 de mayo del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Novedad de los Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. MM) Original del documento CPL NO. 02-2019, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 02 de enero del 2019, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe
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de Novedad de los Alimentos recibidos semanalmente en este CPL, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. NN) Original del documento CPL NO. 22-2019, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 14 de enero del 2019, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Solicitud de Completivos de Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras ÑÑ) Original del documento CPL NO. 45-2019, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 02 de abril del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Novedad de los Alimentos, firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. OO) Original del documento CPL NO. 33-2018, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 28 de febrero del 2018, Nagua, Prov. María Trinidad Sánchez, con el asunto: Informe de Soborno de parte de Sr. Jorge Pimentel, 809-854-5079, suplidor de los alimentos de este Centro, por la compañía La Parasata Mercantil, SRL., firmada por Edward E. Santos G., sin borrones ni tachaduras. PP) Tres (3) páginas originales la remisión de conduce de Alimentos del CPL de Nagua, emitido por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, de fecha 05 de mayo del 2020, dirigido al Lic. Wilson Manuel Camacho Peralta, firmado de orden por Edward J. Frías. Estableciendo que son requisiciones y conduces originales que dan fe de los alimentos que eran recibidos CPL de Nagua, durante el periodo 2018-2020, así como los informes mediante los cuales constantemente denunciaba a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República, las situaciones de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en los recintos penitenciarios, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación. Con los cuales probamos: La
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obtención lícita de cada uno de los documentos descrito y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por el señor Edward Enrique Santos Gutiérrez al Ministerio Público, de una muestra de los conduces de entrega, requisiciones e informes de novedad de los alimentos del CPL de Nagua, con los cuales se demuestra que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de las empresas La Parasata Mercantil, SRL y Comercial Viaros, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: ajo en pasta, arenque, caldo de pollo en tabletas, cartones de huevos, harina, fideos, coditos, espaguetis, vinagre, tayota, azúcar, arroz selecto, pollos, salami, leche, cocoa, plátano, verduras, vegetales, entre otros alimentos, siendo facturado y cobrado por los acusados. Se prueba además las diversas causas de incumpliendo mediante las cuales, de manera dolosa, violaron el contrato de suministro con pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su cumplimiento, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio. Así como la alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas reportado para obtener el pago con fondos públicos de productos y cantidades no entregadas, sin reponer los faltantes en el centro penitenciario. La mala de calidad de los bienes suministrados, y el suministro de marcas diferentes de los bienes ofertados y sobre las cuales fueron adjudicados los contratos de
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suministro a las empresas, con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad y poniendo en riesgo su salud y bienestar. También se prueba el intento de soborno al Alcaide Edward E. Santos Gutiérrez por los acusados, a través de la empresa La Parasata Mercantil, SRL. La sustitución de los conduces originales que eran dejados en el centro penitenciario, por conduces que se falsificaban en las naves donde operaban las empresas. La remisión de conduces sin la identificación de la empresa ni teléfono de contacto, para ocultar que se trataba de un entramado societario compuesto por las mismas personas físicas. El formato de los conduces que se entregaban en los centros. La complicidad y conducta omisa de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz; y las empresas de su estructura societaria como La Parasata Mercantil, SRL y Comercial Viarios, SRL, incumplieron de manera continua las condiciones y términos del contrato mediante el cual se obligaron a satisfacer las necesidades alimenticias de los privados de libertad en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, se abstuvieron de rescindir el contrato de suministro y exigir la ejecución de la garantía y multa establecida como justa compensación por los daños ocasionados con su falta de cumplimiento al suministro oportuno y calidad/categoría/tipo de los alimentos a ser provistos a los reclusos a favor del Estado, y dejando claro la complicidad existente para favorecer a los acusados a través de las adendas
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efectuadas a sus contratos para incremental el beneficio económico de los mimos, no obstante los múltiples y reiterados informes de novedades de las situaciones antes referidas, enviados por el Alcaide del CPL de Nagua, el señor Eduard E. Santos Gutiérrez. Las características gráficas del sello del CPL de Nagua, falsificado por los acusados; así como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso. 1393. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha seis (06) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano José Alejandro Paulino Rodríguez, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey-Hombres, Santiago de fecha 6/9/2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua Guerrero, atención Licda. Carolina Pimentel, con el asunto: Artículos Faltantes Compra Cocina, que consta de cinco (5) páginas, tres (03) de las cuales contienen 5 imágenes, sin borrones ni tachaduras. B) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey-Hombres, Santiago de fecha 25/09/2019, dirigido a La Parasata Mercantil con el asunto: Productos Faltantes, sin borrones ni tachaduras. C) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey-Hombres, Santiago de fecha 29/05/2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua Guerrero, atención Licda. Carolina Pimentel, con el asunto: Informe de Alimento Incompleto, sin borrones ni tachaduras. D) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey-Hombres, Santiago de fecha 22/05/2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua Guerrero, atención Licda. Carolina Pimentel, con el asunto: Problemática con los alimentos de los internos, sin borrones ni tachaduras. E) Documento del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey-
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Hombres, Santiago de fecha 08/04/2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua Guerrero, atención Licda. Carolina Pimentel, con el asunto: Informe de alimento incompleto, con copia del conduce No. 08012018RAH, de fecha 03 de abril 2019, que consta de tres (3) paginas. F) Remisión de documento de la Oficina Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 13/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, vía la Licda. Mercedes Salcedo Disla con el asunto: Problemática con los Alimentos, sin borrones ni tachaduras. G) Remisión de documento de la Oficina Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 18/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, vía la Licda. Mercedes Salcedo Disla con el asunto: Alimentos Faltantes, con indicación manuscrita “enviada”, anexo una hoja conteniendo un cuadro. H) Remisión de documento de la Oficina Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 11/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, vía la Licda. Mercedes Salcedo Disla con el asunto: Problemática con los Alimentos, sin borrones ni tachaduras. I) Remisión de documento de la Oficina Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 12/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, vía la Licda. Mercedes Salcedo Disla con el asunto: Problemática con los Alimentos, sin borrones ni tachaduras. J) Remisión de documento de la Oficina Nacional del Nuevo Modelo de Gestión Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 23/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Lic. Erickson de Jesús Bobadilla, con el asunto: Problemática con los alimentos, sin borrones ni
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tachaduras. K) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 26/08/2020, Santiago de los Caballeros, dirigido a Desiderio Alba Galva, vía: Ing. José Alejandro Paulino, con el asunto: Informe de novedad, que consta de cinco (5) paginas. H) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 08/01/2020, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Problemática con el suplidor de alimento La Parasata Mercantil, SRL, copia de los conduces Nos. 07012020RAH y 30122019RAH, anexos. I) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 15/01/2020, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Problemática con el suplidor de alimento La Parasata Mercantil, SRL. Anexo copia del conduce 15012020RAH. J) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 24/01/2020, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Problemática con el suplidor de alimento La Parasata Mercantil, SRL. Copia de conduce 22012020RAH anexo. K) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 02/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Alimentos Faltantes y Sobrantes. L) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 24/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Alimentos faltante. M) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 31/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael
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Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla, con el asunto: Alimentos faltante. N) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 23/01/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Lic. Erickson de Jesús Bobadilla. con el asunto: Problemática con los alimentos. Ñ) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 06/02/2017, Santiago de los Caballeros, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, a la Licda. Mercedes Salcedo Disla; Cc: Licda. Carolina Pimentel, con el asunto: Alimento faltante. O) Remisión de documento del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, de fecha 13/10/2020, Santiago de los Caballeros, dirigido a Hilda Patricia Lagombra MA, Vía: Dulce Miguelina Sánchez MA. con el asunto: Requisición de los Alimentos de los Internos, adjunto formulario de requisición de alimentos para los internos, con cotejos e indicaciones manuscrita con lapicero con tinta azul, copia de conduce de fecha 26/10/2020 de Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1-31-44835-6 con cotejos e indicaciones manuscrita con lapicero con tinta azul entre ellas que “falta 7 salsa , 8 sardina”, que consta de cinco (5) paginas. P) Copia del documento de la Distribuidora Ropi, SRL RNC: 1-31-44835-6, con fecha manuscrita lapicero tinta color azul del día 29/12/2020, cliente: Modelo de Gestión Penitenciario, conteniendo un cuadro con varios productos, que consta de tres (3) páginas. Q) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, SRL RNC: 1-31-44835-6, de fecha 08 de septiembre de 2020, Despacho de Gestión Penitenciario, conteniendo un cuadro con varios productos, firmado Juan Carlos Santos Peña, con indicación manuscrita de que “faltó salsa china, clavo dulce, leche, ajo, huevo”. R) Original del conduce no. 11082020RAH de fecha 11 de agosto de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres,
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firmado por Juan Carlos Santos, con cotejos en tinta azul al margen derecho de los ítems descritos. S) Original del conduce no. 18082020RAH de fecha 18 de agosto de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, firmado por Juan Carlos Santos, con indicación manuscrita “falto sazón liquido 5, azúcar 12 sacos, leche 10 caja, pollo 10 quíntale”, cotejos a la derecha de los ítems, e indicación que no llego ajo, sazón líquido, azúcar crema, leche, carne de pollo y carne de res, anexo copia de carta de remisión dirigida al Lic. Desiderio Alba Galva. T) Original del conduce no. 09062020RAH de fecha 09 de junio de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, con asterisco manuscrito con lapicero de tinta azul al margen derecho, e indicación que no llego espaguetis, cocoa, harina de maíz, harina de trigo, las sardinas indica huevos, no llego salami. U) Original del conduce No. 21072020RAH de fecha 21 de julio de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, firmada por Juan Carlos Santos Peñas, con indicación manuscrita con lapicero tinta azul al margen derecho de los ítems. V) Original del conduce no. 23062020RAH de fecha 23 de junio de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, con cotejos e indicaciones manuscrita con lapicero tinta azul al margen derecho de los ítems. W) Original del conduce no. 26052020RAH de fecha 26 de mayo de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, con asterisco manuscrito con lapicero de tinta azul al margen derecho de los ítems, además se indica en el ítem sardinas al margen derecho salami 28. X)
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Original del conduce no. 28042020RAH de fecha 28 de abril de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, recibido por José Alejandro Paulino conteniendo varios productos, con asterisco manuscrito con lapicero de tinta azul al margen derecho de los ítems, además se indica en el ítem harina de maíz/huevos, papas, 28 pieza salami, canela/no, arenque/3 semanas pasada, clavo dulce/no. Y) Original del conduce no. 16102019RAH de fecha 16 de octubre de 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, firmada por Juan Carlos Santos, con indicación manuscrita con cocoa/cambio, sardinas 24/1 cambio, papa de producción nacional/no llego, y en la parte inferior “huevos 30 cartones”. Z) Original del conduce no. 21042020RAH de fecha 21 de abril de 2020, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, firma ilegible, conteniendo varios productos, con indicaciones manuscrita al margen derecho de los ítems, indicaciones en los ítems ajo en pasta/sazón, harina/huevo, harina/falto, sardinas/28 salami arenque/3. AA) Original del conduce No. 08012018RAH de fecha 27 de marzo del 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, firmada por Juan Carlos Santos Peña, conteniendo varios productos, con cotejos e indicaciones manuscrita con lapicero de tinta azul en los ítems habichuelas roja/no, pasta de tomate/no, caldo de pollo en tabletas/no, harina de trigo/no. BB) Copia de documento de fecha 20/3/19, del Centro de Corrección y Rehabilitación
de
Rafey
Hombres,
correspondiente
a
la
requisición
correspondiente a la semana del 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019 conteniendo un cuadro con varios ítems, con indicaciones manuscrita con lapicero de tinta azul en los ítems sazón liquido/no llego, vinagre/2, salami/10, carnes de res/100 Página 4742 de 12274
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libra. CC) Original del conduce No. 08012018RAH de fecha 15 de mayo del 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos, recibida por Juan Carlos Santos Peña, con cotejo manuscrito con lapicero de tinta azul e la indicación en los ítems cocoa/no, sardinas/no y la parte inferior “huevo 30”. DD) Original del conduce No. 08012018RAH de fecha 30 de abril del 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, firmado por Juan Carlos Santos Peña, conteniendo varios productos, conteniendo al margen derecho de cada ítem la cantidad de los productos recibidos y los que no recibieron y en la parte inferior la indicación de “huevos 35 unidades”. EE) Original del conduce No. 29052019RAH de fecha 29 de mayo del 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, recibido por Juan Carlos Santos Peña, conteniendo varios productos, con cotejo e indicaciones manuscrita con lapicero color azul en los ítems caldo de pollo en tabletas/no, vinagre/no, cocoa/no, sardinas/no, carne de res/70. FF) Original del conduce no. 22052019RAH de fecha 22 de mayo del 2019, cliente Ministerio Público, nombre: Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, conteniendo varios productos con cotejo e indicaciones manuscrita con lapicero color azul en los ítems caldo de pollo en tabletas/no, cocoa/no, sardinas/no, salami/82, carne de pollo fresco sin equipaje/205 libras, clavo dulce/no y en margen inferior la indicación “huevo”. GG) Original y copia del documento del Centro de corrección y Rehabilitación de Rafey-Hombres, Santiago de fecha 5/05/2022, dirigido al Magistrado Wilson Camacho, con el asunto: conduce de alimentos. HH) Una hoja en blanco con la impresión de dos sellos gomígrafos del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres. Estableciendo que son requisiciones y conduces originales que dan fe de los Página 4743 de 12274
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alimentos que eran recibidos en el CCR Rafey Hombres Santiago, durante el periodo 2017-2020, así como los informes mediante los cuales constantemente denunciaba a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República, las situaciones de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en los recintos penitenciarios, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación. Con los cuales probamos: La obtención lícita de cada uno de los documentos descritos y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por el señor José Alejandro Paulino Rodríguez al Ministerio Público de una muestra de los conduces de entrega, requisiciones e informes de productos faltantes y alimentos incompletos entregados en el CCRRafey Hombres, con los cuales se demuestra que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de las empresas La Parasata Mercantil, SRL y Distribuidora Ropi, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: ajo en pasta, arenque, sopita/caldo de pollo en tabletas, cartones de huevos, harina de trigo,
sardinas, fideos, coditos, espaguetis,
vinagre, tayota, azúcar, arroz selecto, pollo, cerdo, salami, leche en polvo, pasta de tomate, cocoa, habichuelas, sazón en polvo, vegetales, cebolla, ajíes, avena, papas, berenjenas, plátanos verde, zanahoria, verdura, orégano, entre otros alimentos, siendo facturado y cobrado por los acusados. Probamos el incumpliendo del contrato por diversas causas, las cuales eran de pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su adecuada ejecución, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Página 4744 de 12274
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Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio. Así como la alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas reportados, para obtener el pago con fondos públicos de productos y cantidades no entregadas en el centro penitenciario. Las entregas con retraso de los alimentos. La falta de calidad de los bienes suministrados, y el suministro de marcas diferentes de los bienes ofertados y sobre las cuales fueron adjudicados los contratos de suministro a las empresas acusadas, con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad, y poniendo en riesgo su salud y bienestar. La no entrega de conduces. La sustitución de los conduces entregados en el centro penitenciario, por conduces que se falsificaban en las naves donde operaban las empresas acusadas. El formato y remisión de conduces sin la indicación de la empresa que realizaba el suministro, ni teléfono de contacto de los proveedores como maniobra fraudulenta para ocultar que se trataba de un entramado societario compuesto por las mismas personas físicas.
La
complicidad y conducta omisa de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, y las empresas de su estructura societaria como La Parasata Mercantil, SRL y Distribuidora Ropi, SRL, incumplieron de manera continua los condiciones y
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términos del contrato, mediante el cual se obligaron a satisfacer las necesidades alimenticias de los privados de libertad en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, se abstuvieron de rescindir el contrato de suministro y exigir a favor del Estado, de la ejecución de la
garantía y multa establecida como justa
compensación por los daños causados con su falta de cumplimiento de la calidad, cantidad, tipo y suministro oportuno de los alimentos a ser provistos a los reclusos a favor del Estado. Probamos los múltiples y reiterados informes de los faltantes de productos alimenticios, y la observación por escrito, de que la procuraduría
le estaba pagando a los suplidores una compra con muchos
faltantes equivalentes a muchos miles de pesos realizada por el Subdirector Administrativo y el Director del Centro CCR-Rafey Santiago-Hombre, implorando que la situación se corrigiera para poder cumplir con la exigencia del MGP, adjuntando imágenes para demostrar la variación del peso y condición de pudrición de los productos que le entregaban. Asimismo, probamos que les denunciaron a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, que a raíz de que todas las semanas se recibía la compra incompleta y sin reponer los faltantes, provocaban que los internos armaran conflictos y llamaran a la prensa pública para denunciar la mala calidad de los alimentos, y que no se suministraba los alimentos para los diabéticos, y aun así no se tomaran medidas con los suplidores para resolver la situación. Las características gráficas del sello del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre; así como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso.
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1394. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Eduard Rafael Estrella Cruz, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Original de Contrato de Alquiler suscrito entre Ana María Estrella en calidad de propietaria y Eduard Rafael Estrella Cruz en calidad de inquilino, de fecha veinte (20) de abril del dos mil veintiuno (2021), notariado por el Doctor Máximo Santana, Abogado-Notario Público de los del Número del Municipio de Puerto Plata, matricula 5671, en fecha veinte (20) de abril del dos mil veintiuno (2021). Con la cual probamos: la obstención licita del documento anteriormente descrito a los fines de realizar experticia caligráfica. Así como cualquier otra información relevante. 1395. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Eduard Rafael Estrella Cruz, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Original de la nota aclaratoria de fecha 03 de septiembre 2018, del CCR-1 San Felipe de Puerto Plata, firmada por el Licdo. Eduard Estrella Cruz, en calidad de Encargado Fondo Caja CCR-1. B) original del recibo de egreso (fondo de tickets) de fecha 12 de abril 2018 recibido por Licdo. Eduard Estrella Cruz, supervisado por la Licda. Raquel González Hurtado, adjunto original del documento de arqueo del fondo de tickets, de fecha 12 de abril de 2018, total ciento sesenta y dos mil setecientos quince pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 162,715.00), recibido por Eduard Estrella Cruz. Con la cual probamos: la obstención licita del documento anteriormente descrito a los fines de realizar experticia caligráfica. Así como cualquier otra información relevante.
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1396. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Orlando José Manzueta, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Copia del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 015-2017, de fecha 12 de enero del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de los Alimentos sin borrones ni tachaduras. B) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 0017-2017, de fecha 17 de enero del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad, sin borrones ni tachaduras. C) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 589-2017, de fecha 26 de septiembre del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de alimentos, con manuscrito a lapicero tinta color azul “septiembre2017” D) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00720-2017, de fecha 12 de diciembre del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de alimentos, sin borrones ni tachaduras. E) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00721-2017, de fecha 12 de diciembre del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de alimentos, sin borrones ni tachaduras. F) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00835-2017, de fecha 15 de diciembre del año 2017, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas
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Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de alimentos, con manuscrito a lapicero tinta color azul atención Fabricio, resaltando con rayas azules los numerales, 1, 2, 3, 4, 3) sacos de azúcar, 2) sacos de cocoa, un saco de harina de trigo, 4) una caja de leche 6/1 y 11 fardos de espaguetis. G) Copia del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 0016-2018, de fecha 13 de marzo del año 2018, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de los Alimentos sin borrones ni tachaduras. H) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00152-2018, fecha 15 de marzo del año 2018, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad, sin borrones ni tachaduras. I) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00163-2018, fecha 20 de marzo del año 2018, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Guillermo E. Concepción Olivo, con el asunto: Novedad de los alimentos, sin borrones ni tachaduras. J) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00305-2018, fecha 22 de marzo del año 2018, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, de la Lic. Paula Mercedes Cedeño, con el asunto: Solicitud de aumento de raciones alimenticias, sin borrones ni tachaduras. K) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 0049-2020, fecha 04 de febrero del año 2020, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Paula Mercedes Cedeño, con el asunto: Informe de los alimentos, sin borrones ni tachaduras. L) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 0064-2020, fecha 11 de febrero del año 2020,
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Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Paula Mercedes Cedeño, con el asunto: Informe de los alimentos, sin borrones ni tachaduras. M) Original del oficio hoja Membretada de la Dirección General De Prisiones No. 00200-2020, fecha 28 de agosto del año 2020, Santa Cruz del Seibo R.D., dirigido al Lic. Tomas Holguín La Paz, del Lic. Paula Mercedes Cedeño, con el asunto: Solicitud de alimentos, anexo un cuadro con 36 ítems. sin borrones ni tachaduras. N) Original de la requisición correspondiente a la 3 semana del día 16/04/ al 23/04/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 3 del día 16/04 al 23/04/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo conduce no. 17042018 sei, de fecha 17 de abril del año 2018, conteniendo tachaduras de lapicero tinta color rojo. Ñ) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 14/05/ al 22/05/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 2 del día 14/05 al 22/05/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 15052018 sei, de fecha 17 de abril del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. O) Original de la requisición correspondiente a la 3 semana del día 21/05/ al 28/05/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 3 del día 21/05 al 28/05/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 22052018 sei, de fecha 22 de mayo del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. P) Original de la requisición correspondiente a la 3 semana del día 16/07/ al 23/07/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 3 del día
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16/07 al 23/07/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 17072018 sei, de fecha 22 de mayo del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. Q) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 13/08/ al 28/05/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 2 del día 31/08 al 20/08/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 14082018 sei, de fecha 22 de mayo del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. R) Original de la requisición correspondiente a la 1 semana del día 03/09 al 10/09/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 1 del día 03/09 al 10/09/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 04092018 sei, de fecha 04 septiembre del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. S) Original de la requisición correspondiente a la 4 semana del día 27/08 al 03/09/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 4 día 27/08 al 03/09/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 28082018 sei, de fecha 28 de agosto del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. T) Original de la requisición correspondiente a la 01 semana del día 01/10 al 08/10/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 01 día 01 del día 01/10 al 08/10/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 2102018 sei, de fecha 2 de octubre del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. U) Original de la requisición correspondiente a la 5 semana del día 29/10 al 05/11/2018 de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y
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seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la semana 5 del día 29/10 al 05/11/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 30102018 sei, de fecha 30 de octubre del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. V) Original de la requisición correspondiente a la 1 semana del día 3/12 al 10/12/2018, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 1 semana del día 3/12 al 10/12/2018, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 04122018 sei, de fecha 04 de diciembre del año 2018, conteniendo tachaduras rayas color negro. W) Original de la requisición correspondiente a la 1 semana del día 2/01 al 7/01/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 1 semana del día 2/01 al 7/01/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no. 01012019 sei, de fecha 01 de enero del año 2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. X) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 07/01 al 14/01/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 2 semana del día 07/01 al 14/01/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce no.08012019 sei, de fecha 08 de enero del año 2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. Y) Original de la requisición correspondiente a la 4 semana del día 25/03 al 01/04/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 4 semana del día 25/03 al 01/04/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 26/03/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. Z) Original de la requisición correspondiente a la 01 semana del día 01/04 al
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08/04/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 01 semana del día 01/04 al 08/04/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 02/04/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. AA) Original de la requisición correspondiente a la 01 semana del día 03/06 al 10/06/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 01 semana del día 03/06 al 10/06/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 04/06/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. BB) Copia del conduce de fecha 28/01/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, tachaduras rayas color negro, diciendo que falto cocoa y avena en hojuelas. CC) Copia del conduce de fecha 04/02/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, con un asterisco manuscrito tinta azul donde dice salami (piezas de 3.5 lib). DD) Copia del conduce de fecha 11/02/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, con un asterisco manuscrito tinta azul donde dice avena en hojuelas y apio. EE) Copia del conduce de fecha 18/02/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. Sin borrones ni tachaduras. FF) Copia del conduce de fecha 25/02/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, con un asterisco manuscrito tinta azul cocoa la repusieron con avena. GG) Copia del conduce de fecha 03/03/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. con borrones y tachaduras. HH) Copia del conduce de fecha 10/03/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y
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cuatro (34) ítems. Sin borrones ni tachaduras, firmado por Paula Mercedes. II) Copia del conduce de fecha 17/03/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. Sin borrones ni tachaduras. JJ) Copia del conduce de fecha 24/03/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. con borrones y tachaduras. KK) Copia del conduce de fecha 31/03/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. con borrones y tachaduras. LL) Copia del conduce de ROGAMA SRL, de fecha 29 de agosto de 2020, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria El Seybo, conteniendo un cuadro con un listado de treinta y cuatro (34) ítems. con borrones y tachaduras. MM) Copia del conduce de fecha 28/04/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. sin borrones ni tachaduras, firmada por Paula Mercedes. NN) Copia del conduce de fecha 25/05/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. con tachaduras en arroz selecto típico grado B 125 lib, sal molida 100 lib y harina de trigo. ÑÑ) Copia del conduce de fecha 19/05/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. sin borrones ni tachaduras. OO) Copia del conduce de fecha 26/05/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. sin borrones ni tachaduras. PP) Copia del conduce de fecha 09/06/2020, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems. sin borrones ni tachaduras. QQ) Original de la requisición correspondiente a la 01 semana del día 04/02 al 11/02/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 01 semana del día 04/02 al 11/02/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia
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conduce de Distribuidora Ropi fecha 05/02/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. RR) Original de la requisición correspondiente a la 02 semana del día 11/02 al 18/02/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 02 semana del día 11/02 al 18/02/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 12/02/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. SS) Original de la requisición correspondiente a la 02 semana del día 08/04 al 15/04/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 02 semana del día 08/04 al 15/04/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 09/04/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. TT) Original de la requisición correspondiente a la 02 semana del día 06/05 al 13/05/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 02 semana del día 06/05 al 13/05/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 06/05/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. UU) Original de la requisición correspondiente a la 02 semana del día 13/05 al 20/05/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 02 semana del día 13/05 al 20/05/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 14/05/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. VV) Original de la requisición correspondiente a la 02 semana del día 10/06 al 17/06/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 02 semana del día 10/06 al 17/06/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia
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conduce de Distribuidora Ropi fecha 11/06/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. WW) Original de la requisición correspondiente a la 1 semana del día 01/07 al 08/07/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 1 semana del día 01/07 al 08/07/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 2/07/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. XX) Original de la requisición correspondiente a la 1 semana del día 05/08 al 12/08/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 1 semana del día 05/08 al 12/08/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 06/08/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. YY) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 12/08 al 19/08/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 2 semana del día 12/08 al 19/08/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 13/08/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. ZZ) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 09/09 al 16/09/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de Treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 2 semana del día 09/09 al 16/09/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 10/09/2019, sin borrones ni tachaduras. AAA) Original de la requisición correspondiente a la 2 semana del día 07/10 al 14/18/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 2 semana del día 07/10 al 14/18/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de
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Distribuidora Ropi fecha 08/10/2019, conteniendo tachaduras rayas color negro. BBB) Original de la requisición correspondiente a la 01 semana del día 02/12 al 09/12/2019, de la Cárcel Pública del Seibo, conteniendo un cuadro de treinta y seis (36) ítems, anexo requisición adicional correspondiente a la 01 semana del día 02/12 al 09/12/2019, elaborado por Paola Mercedes, anexo copia conduce de Distribuidora Ropi fecha 03/12/2019, conteniendo tachaduras rayas color rojas. CCC) Original de oficio No. 000151-2022 de fecha 12 de mayo del 2022, dirigido al Mag. Wilson Camacho, asunto remisión de pedidos, conduces e informes de los alimentos de este C.P.L. El Seibo de las fechas 2017, 2018, 2019, 2020, firmado por el Lic. Orlando José Manzueta, Director de la Cárcel Publica del Seibo, consistente en cuatro (4) páginas. Estableciendo que los mismos son requisiciones, conduces e informes de novedades de los alimentos que dan fe de los alimentos que eran recibidos en la Cárcel Pública del Seibo durante el periodo 2017-2020, así como que constantemente denunciaba a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en los recintos penitenciarios, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación. Con los cuales probamos: La obtención licita de cada uno de los documentos descritos y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por el señor Orlando José Manzueta al Ministerio Público de una muestra de los conduces de entrega, requisiciones e informes de productos faltantes y alimentos incompletos entregados en la Cárcel Pública del Seibo, con los cuales se demuestra que los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de las empresas Inversiones Zwaziland, SRL y Rogama, SRL, estafaron al Estado dominicano, Página 4757 de 12274
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empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: ajo en pasta, arenque, sopita/caldo de pollo en tabletas, cartones de huevos, harina de trigo, sardinas, fideos, coditos, espaguetis, vinagre, tayota, azúcar, arroz selecto, pollo, cerdo, salami, leche en polvo, pasta de tomate, salsa china, yuca, lata de aceite, canela, clavo dulce, malagueta, cocoa, habichuelas, sazón en polvo, vegetales, cebolla, ajíes, avena, plátanos verde, papa, zanahoria, berenjena, verdura, orégano, entre otros alimentos, siendo facturado y cobrado por los acusados. Se prueba además las diversas causas de incumpliendo mediante las cuales, de manera dolosa, violaron el contrato de suministro con pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su cumplimiento, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio. Así como la alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas para obtener el pago con fondos públicos de productos y cantidades no entregadas sin reponer los faltantes en el centro penitenciario. Las entregas con retrasos de los alimentos. La falta de alimentos para la preparación del desayuno y la cena de la población carcelaria del Seibo, a quienes, ante la ausencia de alimentos por la falta de suministro y omisión deliberadas de los acusados, solo se le suministraba una comida al día, el almuerzo. Probamos la defraudación al Estado por la mala de calidad y variación de las marcas de los bienes ofertados y sobre las cuales fueron adjudicadas los contratos de suministros a las empresas, con el objetivo
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de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad y poniendo en riesgo su salud y bienestar. La sustitución de los conduces originales que eran dejado en el centro penitenciario, por conduces que se falsificaban en las naves donde operaban las empresas que están siendo acusadas. El formato y entrega de conduces sin la identificación de la empresa que hace el suministro, ni número de contacto del proveedor como maniobra fraudulenta para ocultar que se trataba de un entramado societario compuesto por las mismas personas físicas.
La
complicidad y conducta omisa de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, y las empresas de su estructura societaria como Distribuidora Ropi, SRL, incumplieron de manera continua los condiciones y términos del contrato mediante el cual se obligaron a satisfacer las necesidades alimenticias de los privados de libertad en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, se abstuvieron de rescindir el contrato de suministro y exigir a favor del Estado la ejecución de la garantía y multa establecida como justa compensación por los daños causados con su falta de cumplimiento con la calidad, cantidad, tipo y suministro oportuno de los alimentos a ser provistos a los reclusos. Probamos los múltiples y reiterados informes de los faltantes y mala calidad de los productos alimenticios remitidos a la Dirección General de Prisiones por la encargada de la Cárcel Pública del Seibo, la señora Paula Mercedes Cedeño; así
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como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso. 1397. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la ciudadana Juliana Díaz Florián, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Dos originales del Of. 210 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, CPL Neyba, Prov. Bahoruco, de fecha 12 de mayo 2022, dirigido al Mag. Wilson Manuel Camacho Peralta, vía. Mag. Rosalba García, con el asunto: Envío de Conduces de Alimentos, firmado por Alejandro Guerrero Alcántara; B) Original del Of. 085 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, CPL Neyba Prov. Bahoruco de fecha 2 de abril 2018, dirigido al Lic. Tomas Holguín la Paz, con el asunto: Informe. Firmado por Andrés Santana, Encargado Cárcel Pública de Neyba; C) Original del Of. 128 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, CPL Neyba Prov. Bahoruco de fecha 10 de mayo 2018, dirigido al Lic. Tomas Holguín la Paz, con el asunto: Informe. Firmado por Andrés Santana, Encargado Cárcel Pública de Neyba; D) Original del Of. 191 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, CPL Neyba Prov. Bahoruco de fecha 28 de mayo 2018, dirigido al Lic. Tomas Holguín la Paz, con el asunto: Informe. Firmado por Andrés Santana, Encargado Cárcel Pública de Neyba. E) Original del conduce del Supermercado Las Issas, SRL, RNC: 130: 84471-2, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública Neyba, de fecha 30-12-2016, conteniendo un cuadro con veintiséis (26) productos, y un sello de recibido de la Dirección General de Prisiones con fecha del 18 ene 2017. Tachados con círculos lapicero tinta color rojo en veinticinco productos, menos en el recibo de 2,500 Página 4760 de 12274
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unidad de plátanos verde de producción nacional. F) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-02-17, de fecha 6 de enero de 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con círculos lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en los recibos de un (1) fardo de avena en hojuelas 40/300 y dos (2) cajas de arenque 18/1 (cajas de 18 Lb C/U). G) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-23-17, de fecha 25 de febrero 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con círculos lapicero tinta color rojo en veintisiete (27) productos, menos en el recibo de dos (2) cajas arenque 18/1 (cajas de 18 Lb C/U) y cien (110) libras de berenjenas. H) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-17-17, de fecha 11 de febrero de 2017, Cárcel Publica de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con círculos lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en los recibos de dos (2) azúcar crema 125/1 de producción nacional y trescientas (300) libras de carne de pollo fresco sin equipaje, anexo una hoja en blanco con manuscrito a lapicero tinta color azul con fecha 11-2-2017, “resto un saco de azúcar y verdura, anexo listado de veintinueve (29) productos requisición de alimentos. I) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-14-17, de fecha 4 de febrero de 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con círculos lapicero tinta color azul en veintiocho (28) productos, menos en el recibo de dos (2) sacos de habichuelas pinta o jira 100/1 de producción nacional. anexo listado de veintinueve (29) productos requisición de alimentos. J) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-32-17, de fecha 17 de marzo de 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados
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con círculos lapicero tinta color azul todos, manuscrito lapicero tinta color azul ed. 022-0015376-1, anexo requisición de alimentos, Cárcel Pública de Neyba de fecha 20 de marzo 2017, con un listado de veintinueve (29) productos requisición de alimentos y una certificación de Andrés Santana, firmada por Andrés Santana, en calidad de Encargado de la Cárcel y Jaelis Holguín Marrero, en calidad de Distribuidor SDM GRUOP. K) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-38-17, de fecha 30 de marzo 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, sin borrones ni tachadura, recibido por Andrés Santana, cd-022-0015376-1, 31/3/2017, adjunto cuadro requisición de alimentos, de fecha 03 de abril 2017. L) Original de la factura de servicio de Gas Antillano C. por A. RNC: 1-01-55494-1, número. 0661, a nombre de Cárcel Pública Neyba, conteniendo once (11) productos, firmado por Juliana Díaz, adjuntos Original de la factura de servicio de Gas Antillano C. por A. RNC: 101-55494-1, número. 0661, a nombre de Cárcel Pública Neyba, conteniendo seis (6) productos y certificación de fecha 14 de marzo 2017, emitida por Andrés Santana. M) Original del conduce de SDM Group RNC: 130-595836, No. C-2617, de fecha 4 de marzo 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, recibido por Andrés Santana, tachados con círculos lapicero tinta color, adjunto cuadro de requisición de alimentos, de fecha 06 de marzo 2017. N) Original del conduce de SDM Group RNC: 130-595836, No. C47-17, de fecha 21 de abril 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, adjunto hoja en blanco con manuscrito lapicero tinta color azul “le resto a la Cárcel de Neyba 1 ½ de sardina y la pimienta más (7) saco de arroz 21/04/17” firma ilegible. Ñ) Original del conduce de SDM Group RNC: 130-595836, No. C-62-17, de fecha 26 de mayo 2017, Cárcel Pública de
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Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con círculos lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en los recibos de una (1) caja de pasta de tomate 6/7 y dos (2) cajas de leche en polvo 6/1 (fundas de 2500 grs. c/u). O) Original del conduce de SDM Group RNC: 130-595836, No. C-89-17, de fecha 28 de julio 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, recibido por Andrés Santana, cd-022-0015376-1. P) Original de Requisición de Alimentos de la Dirección General de Prisiones, de fecha 7 agosto 2017, Oficina Civil Pública de Neyba, Prov. Bahoruco R.D., conteniendo un listado con treinta y cuatro (34) productos. Q) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-113-17, de fecha 20 de septiembre 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con cotejos lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en los recibos de una dos mil quinientos (2,500.00) unidad de plátanos y doscientas (200) unidad de tayotas, firma ilegible. R) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-155-17, de fecha 29 de diciembre 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, sin tachaduras, adjunto hoja en blanco 81/2 x 11, con manuscrito lapicero tinta color azul “productos no recibidos: salami, sopita, ajíes cubanela”. S) Original de requisición de Alimentos de fecha 18 de diciembre 2017, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil Pública de Neyba, Prov. Bahoruco R.D., de fecha 18 de diciembre 2017, conteniendo un listado con treinta y un (31) productos, con manuscrito lapicero tinta color azul “semana próxima”, firmado por Andrés Santana. T) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-149-17, de fecha 15 de diciembre 2017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachados con cotejos
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lapicero tinta color azul en veinticinco (25) productos, menos en los recibidos de veinticinco (25) unidad de salami piezas de 3,5 lbs. cuatro (4) orégano molido y trescientas (300) unidad de carnes de pollo fresco sin equipaje, adjunto una hoja en blanco con manuscrito lapicero tinta color rojo y azul “productos que faltaron de cárcel Neyba”. U) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130595836, No. C-149-17, de fecha 15 de diciembre 017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, manuscrito lapicero tinta color azul “16/12/2017”. V) Original del conduce de SDM Group SRL, RNC: 130-595836, No. C-29-17, de fecha 10 de marzo 017, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, cotejado con lapicero tinta color azul en veintisiete (27) productos, menos en el recibo de trescientas (300) unidad de carne de pollo fresco sin equipaje, recibido por Andrés Santana, adjunto: requisición de alimentos de fecha 13 marzo 2017. W) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 02 de febrero 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) productos, menos en los recibos de ciento veintiséis (126) libras de berenjenas, dos mil setecientos (2,700) plátano verde, doscientos veinte (220) unidad de tayota y trescientas diez (310) libras de carne de pollo fresco sin equipaje. X) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 15 de febrero 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color negro en los productos, dos (2) sacos de habichuela roja 100 Lib. De prod. Nac., una (1) caja ajo en pasta caja 4/1 galón, una (1) caja pasta de tomate caja 6/7 Lib, diez (10) fundas coditos, diez (10) libras,
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diez (10) fundas espaguetis 10 libras y dos (2) cajas de leche en polvo 6/1 funda de 2200 grs., firma no legible. Y) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 22 de marzo 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintidós (22) productos, menos en los recibos de once (11) sacos arroz selecto típico grado B 125 Lib de prod. Nac., tres (3) latas de aceite de soya lata de 30 Lib., diez (10) fundas coditos, tres (3) fardos harina de maíz 50/14 oz. 397grs, treinta (30) piezas salami, firma no legible. Z) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 17 de mayo 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color negro en veinticuatro (24) productos, menos en los recibos de tres (3) caldo de pollo en tabletas tarro de 240/1, dos (2) libras de malagueta, doscientos veinte (220) unidades de tayota y trescientos diez (310) libras de carne de pollo fresco sin equipaje, con firma no legible. AA) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 22 de agosto 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en los productos: diez (810) fundas de coditos 10 libras, diez (10) fundas de espaguetis 10 libras, tres (3) fardos de harina de maíz 50/14 oz, dos 82) libras de malagueta, dos mil setecientas (2700) unidades de plátano verde, siete (7) libras de ajíes cubanela, cuatro (4) libras de orégano molido, dos (2) cajas de arenque y siete (7) libra de ajíes gustoso. Recibido por firma no legible, adjunto cuadro de requisición de la Dirección General de Prisiones de fecha 27 de agosto 2018. BB) Conduce membretado de
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la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 05 de septiembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) productos, menos en los recibos de dos (2) sacos de azúcar crema, treinta (30) piezas de salami, ciento veintiséis (126) libras de berenjenas, dos mil setecientos (2,700) plátano verde y doscientas veinte (220) unidades de tayotas. CC) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 12 de septiembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veinticinco (25) productos, menos en los recibos de once (11) sacos de arroz selecto típico, dos mil setecientos (2,700) plátano verde, trescientos diez (310) libras de carne de pollo, con firma no legible. DD) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 04 de octubre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en el recibo de dos (2) sacos de azúcar crema de 125 lib y trescientos diez (310) libras de carne de pollo, sin firma. EE) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 10 de octubre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintisiete (27) productos, menos en el recibo de dos (2) sacos de azúcar crema de 125 lib y trescientos diez (310) libras de carne de pollo, con firma no legible. FF) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 17 de octubre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada Página 4766 de 12274
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con lapicero tinta color azul en veintitrés (23) productos, menos en el recibo de: once (11) sacos de arroz selecto típico, tres (3) tarros de caldo de pollo y trescientos diez (310) libras de carne de pollo, con firma no legible, adjunto cuadro de requisición de alimentos de la Dirección General de Prisiones y Original del oficio. 398 de la Dirección General de Prisiones, de fecha 18 de octubre del año 2018 con el asunto: Informe, firmado por Andrés Santana. GG) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 24 de octubre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en tres (3) tarros de caldo de pollo y ciento veintiséis (126) berenjenas, con firma no legible. HH) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 31 de octubre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) productos, menos en el recibo de dos (2) sacos de azúcar crema de 125 lib, dos (2) fardos de avena en hojuelas, tres (3) fardos de harina de maíz, dos mil setecientos (2,700) plátano verde, con firma no legible, adjunto un cuadro con la requisición de alimentos de la Dirección General de Prisiones, de fecha 05 noviembre 2018, con firma no legible. II) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 08 de noviembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veinte (20) productos, menos en el recibo de: once (11) sacos de arroz selecto típico, dos (2) sacos de habichuelas roja, una (1) caja de vinagre, dos (2) sacos de azúcar crema de 125 lib. dos mil
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setecientos (2,700) plátano verde, doscientos veinte (220) unidades de tayota y trescientos diez (310) libras de carne de pollo, con firma no legible, adjunto cuadro de requisición de alimentos de la Dirección General de Prisiones de fecha 12 de noviembre 2018. JJ) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 14 de noviembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintidós (22) productos, menos en el recibo de: once (11) sacos de arroz selecto típico, dos (2) sacos de habichuelas roja, tres (3) latas de aceite soya lata 30 Lib, dos (2) sacos de azúcar crema de 125 lib. dos mil setecientos (2,700) plátano verde, cuatro (4) libras de orégano molido, sin firma. KK) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 29 de noviembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en el recibo de: once (11) sacos de arroz selecto típico, dos (2) sacos de habichuelas roja, con firma no legible. LL) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 22 de noviembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintiún (21) productos, menos en el recibo de: once (11) sacos de arroz selecto típico, dos (2) sacos de habichuelas roja, tres (3) tarros de caldo de pollo en tabletas, dos mil setecientos (2,700) plátano verde, siete (7) libras de ajíes cubanela, trescientos diez (310) libras de carne de pollo cubanela y siete (7) libras de ajíes gustoso, sin firma. MM) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 20 de diciembre
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2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintiséis (26) productos, menos en el recibo de: una (1) caja de pasta de tomate y tres (3) tarros de caldo de pollo en tabletas, con firma no legible. NN) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 22 de diciembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul, un manuscrito que dice recibido” con firma no legible, adjunto cuadro de requisición de alimentos de la Dirección General de Prisiones de fecha 31 de diciembre 2018. ÑÑ) Conduce membretado de la compañía Adamilka Bereguete, Surtidora Don Pedro, de fecha 29 de diciembre 2018, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, Cárcel Pública de Neyba, con un cuadro de veintiocho (28) productos, tachada con lapicero tinta color azul en veintisiete (27) productos, menos en el recibo de: una (1) caja de ajo en pasta, dos mil setecientos (2,700) plátano verde y diez (10) libras de apio, con firma no legible. OO) Original del documento de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil de Cárcel Pública de Neyba Prov. Bahoruco, “Requisición de Alimentos, Cárcel Pública de Neyba” de fecha 24 septiembre 2018, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, con manuscrito lapicero tinta color azul parte trasera “17 septiembre, 1ero octubre y 8 octubre” con firma no legible. PP) Original del documento de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil de Cárcel Pública de Neyba Prov. Bahoruco, “Requisición de Alimentos, Cárcel Pública de Neyba” de fecha 8 de enero 2018, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, manuscrito lapicero tinta color azul “atención Sr. Fabricio” con firma no legible. RR) Copia del documento de la Procuraduría General de la República, Cárcel Pública de Barahona, “Requisición Página 4769 de 12274
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Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos, tachados con lapicero tinta color azul, menos en el recibo de veintidós (22) sacos de arroz, conteniendo tachaduras y firma no legible. SS) Copia del documento de la Procuraduría General
de
la
República,
Cárcel
Pública
de
Neyba,
“Requisición
Correspondiente a la semana 1/4 enero del 07/01 al 13/01/2019” conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, tachados con lapicero tinta color azul, indicando que no había aceite de soya, sal molida, azúcar crema, salami y ajíes cubanela, adjunto, copia del oficio. 011 de la Dirección General de Prisiones de fecha 09 de enero del 2019, Neyba, Rep. Dom., dirigida al Lic. Tomas Holguín La Paz, con el asunto informe, anexo listado de productos recibido CPL Neiva en fecha 09/01/2019, firma no legible, sello de la Cárcel Pública de Neyba. TT) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 25 de enero 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul veintitrés (23) productos, tachados con una equis (x) la leche en polvo y el salami, dejados sin marcar un (1) ajo en pasta, adjunto hoja en blanco 81/2 x 11, con manuscrito lapicero tinta color azul, con fecha 25-1-2019, con firma no legible donde se indica “reto 1 caja de ajo, 2 caja de leche, 30 pieza de salami, pedido anterior 350 unidades de plátano pendiente de entrega, nota: no me has puesto el sello al conduce, entregado por Moisés Moya” firma ilegible, y hoja en blanco 81/2 x 11, con manuscrito a lapicero tinta color azul con el correo cpimenter*pgr.gob.do, tel 829-762-1119 indicando falta ajo leche no recibida y salami 30 unidades. UU) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 02 de mayo 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul,
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indicando que se cambió la sal molida de cien libras, diez (10) libras de coditos, diez (10) libras de Espaguetis y cuatro (4) orégano molido, con firma no legible, adjunto conduce de Distribuidora Ropi de fecha 15 de febrero de 2019, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul, indicando “no” en orégano molido, e indicaciones con lapicero tinta roja en arroz selecto, habichuela roja, azúcar crema y salami, en el margen lateral derecho manuscrito con tinta azul indicando “resta unidades 250”, y nota manuscrita en el margen inferior indicando “se está enviando 1 saco de arroz extra, 1 saco de habichuela extra, 1 saco de azúcar extra y 5 piezas de salami de más para compensar la diferencia de libras”. VV) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 22 de febrero 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, sin firmas ni tachaduras, adjunto una hoja en blanco con manuscrito a lapicero tinta color azul, firmado por Franklin Ledesma indicando “hora 11:43 am, correspondiente de la compra de la semana le he entregado los plátanos y los pollos, quedamos de acuerdo la próxima semana entregar los restantes” y un pedazo de papel con manuscrito lapicero tinta color negro con fecha 22/2/2017 nota: no fue recibido esta semana la compra solo recibí los plátanos y los pollos. WW) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 29 de marzo 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, marcando con un punto lapicero tinta color azul veintiséis (26) e indicando con un “no” dos (2) habichuela roja y cuatro (4) orégano molido. XX) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 24 de abril 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, marcando lapicero tinta color azul como “no recibido” la cantidad de 11 arroz selecto, treinta /30) salami y 2 leche en polvo, firma no
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legible. YY) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 30 de mayo 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul, veinticinco (25) productos, resaltando con manuscrito de “no recibido/no vino” los productos tales como 11 arroz selecto, 1º cajas de coditos, 10 espaguetis y 2 leche en polvo, firma no legible. ZZ) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 13 de septiembre 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul, firma no legible, adjunto requisición de alimentos CPL Neyba, de fecha 16 de septiembre 2019, conteniendo un cuadro de treinta (30) productos, firma no legible. AAA) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 18 de octubre 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul veintiséis (26) productos, dejando sin marcar dos (2) azúcar crema 125 libras y ciento veintiséis (126) berenjenas, un manuscrito lapicero tinta color azul indicando “pendiente 5 unidades de salami y 11 quintales de arroz, con fecha 18/10/11, firma no legible. BBB) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 15 de noviembre 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul veintisiete (27) productos, dejando sin marcar once (11) arroz selecto, una nota: el arroz no fue recibido, firma no legible. CCC) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 29 de noviembre 2019, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, marcando veinticinco (25) productos con puntos a lápiz, marcando con un “no” la cantidad un galón de ajo en pasta y dejando sin marcar dos mil setecientos (2,700) plátanos y trescientas diez (310) carne de pollo, firma no legible, grapado con un pedazo
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de papel manuscrito lápiz de carbón con el teléfono 809-981-0141 Carlos de la Cruz. DDD) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, de fecha 03 de enero 2020, Cárcel Pública de Neyba, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul veinticuatro (24) productos, manuscrito que dice “ojo” en los productos tales como: caldo de pollo, avena en hojuelas, salami y orégano, firma no legible, grapado con oficio 009 de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil CPL Neyba Prov. Bahoruco RD, de fecha 03 enero 2020, dirigida al Lic. Tomas Holguín la Paz con el asunto: Informe, firmada por Andrés Santana y Franklin Ledesma 001-0047762-9. EEE) Copia de la orden de despacho no. C-004-20, vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 04 de mayo al 10 de mayo, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, marcando con un punto la cantidad de diecisiete (17) productos, indicando que la sal molida se cambió y dejando en blanco los productos tales como: canela, berenjenas, verduras, apio, ajíes cubanela, orégano molido, carne de pollo, ajíes gustoso y arenque, grapada con hoja en blanco manuscrito lapicero tinta color azul titulada “Oficina CPL Neyba Prov. Bahoruco de fecha 2/5/2020, con una nota: por medio de la presente de hoy recibimos los alimentos donde solo nos restaron por entregar 5 sacos de arroz y dos cajas de arenque, prometiendo entregar la próxima semana, firmado por Juliana Díaz. FFF) Copia de la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 04 de mayo al 10 de mayo, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, marcando con un punto la cantidad de diecisiete (17) productos, indicando que la sal molida se cambió y dejando en blanco los productos tales como: canela, berenjenas, verduras, apio, ajíes cubanela, orégano molido, carne de pollo, ajíes gustoso y arenque, con manuscrito en la parte
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trasera de lapicero tinta color azul titulada “pendiente 2 sacos de habichuelas y 120 libras de pollo. Trajeron los 5 sacos de arroz pendientes pagado, grapado con la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 11 de mayo al 17 de mayo, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, indicando que se cambió dos ajos en pasta, una sal molida, 250 tayotas, 7 orégano molido 2 ajíes gustoso y 2 arenque 18/1, y copia de documento titulado cárcel pública de Neyba 11 de mayo al 17 de mayo, conteniendo dos cuadros, tachados con cotejos lapicero tinta color azul. GGG) Copia de la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 17 de febrero al 23 de febrero, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, marcando con un punto la cantidad de diecisiete (18) productos, dejando en blanco los productos tales como: aceite de soya, ajo en pasta, pasta de tomate, sal molida, azúcar crema, berenjenas, verduras, apio, orégano molido, ajíes gustoso, grapado con un pedazo de papel manuscrito lapicero tinta color azul “ producto pendiente 2 sacos de azúcar”; grapado orden de despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 10 de febrero al 16 de febrero, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, marcando con un punto la cantidad de diecisiete (12) productos, dejando en blanco los productos tales como habichuela roja, sal molida, coditos, espaguetis, avena en hojuelas, harina de maíz, canela, malagueta, berenjenas,, tayota, verduras, apio, orégano, cebolla y ajíes gustoso; grapado orden de despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 03 de febrero al 09 de febrero, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, marcando tres x dos (2) sacos de azúcar crema 125 libras, grapado pedazo de papel blanco con la nota manuscrita “producto pendiente 2 sacos de azúcar”. HHH) Orden de
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despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 01 de febrero al 07 de junio, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) productos, indicando que se cambió: diez (10) sacos de arroz, un (1) saco sal molida, 350 lb. de yuca por plátano y diez (10) paquetes de verdura, grapado con pedazo de papel manuscrito lapicero tinta color azul “*leche, *habichuela”. III) Copia de la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 13 de julio al 19 de julio, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul en veintiún (21) productos, indicando con un no los productos tales como: canela, malagueta, apio, cebolla y dejando en blanco los productos: caldo de pollo, azúcar crema, harina de maíz, grapado con orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 06 de julio al 12 de julio, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color negro veintidós (22) productos, indicando que se cambiaron 2 cajas de ajo en pasta, 1 sal molida, 250 tayota, 4000 completo de bacalao, dejando en blanco la harina de maíz y el caldo de pollo. JJJ) Una hoja en blanco 8 ½ x 11, con manuscrito lapicero tinta color azul con fecha 20-mes no legible-20, indicando “faltaron estos productos” pollo-no, aceite-no, harina de maíz-no salsa de tomate-no, avena-no, sal molida, platano-1100 y ají pequeño, firmado por Heli A. Díaz, ced. 226-0014092-9. KKK) Una hoja en blanco 8 ½ x 11, con manuscrito lapicero tinta color azul con fecha 13-6-2020, indicando le resto: tayota 250, plátano 2,500, harina de maíz 3 fardos, firmado por Luis Miguel, ced. 144-0000608-7. LLL) Copia del documento de la Dirección General de Prisiones, Oficina CPL de Neyba Prov. Bahoruco RD., de fecha 1ero de junio 2020, descripción de productos pendientes por entregar, conteniendo un
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cuadro con 4 productos, cotejados con lapicero tinta color azul, firmado D/o por Juliana Díaz, grapado con pedazo de papel manuscrito lapicero tinta color azul “pendiente 23/5/2020 2 sacos de azúcar y un saco de habichuelas, grapado copia de la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 25 de mayo al 31 de mayo, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color negra en veintiún (21) productos, indicando que se cambió ajo en pasta por sazón, sal molida, berenjenas, orégano molido, ajíes gustoso, y arenque. MMM) Copia de la orden de despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 29 de junio al 05 de julio, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color azul en veintitrés (23) productos, dejando en blanco los productos tales como: ajo en pasta, caldo de pollo, harina de maíz, sal molida, grapada con copia de la orden de despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 06 de julio al 12 de julio, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color negra y resaltados con marcador rosado veintidós (22) productos, indicando que se cambiaron el ajo en pasta, la sal molida, y la tayota, dejando en blanco el caldo de pollo y la harina de maíz, firma no legible, hoja en blanco manuscrito lapicero tinta color azul “ producto faltante” 04-7-2020, sopita, ajo y sal firmada por Helio Díaz, ced. 226-0014092-9. NNN) Copia del conduce de la Cárcel Pública de Neyba, de fecha 17 de enero 2020, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, conteniendo una nota manuscrita con lapicero de tinta azul, con indicaciones de fecha 17/1/2020 avena, vinagre y 10/1/2020, 2 sacos de arroz, 1 sal, codito, spaguetis cambiado por bacalao. ÑÑÑ) Hoja en blanco de 8 ½ x 11, con manuscrito con lapicero tinta color azul “nota: estos productos no fueron
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recibidos: chocolate, sardinas, huevos, 2 tarros de caldo de pollo, ajíes gustoso, CPL Neyba 3/4/2020, 7:30 PM.”, grapado con hoja en blanco manuscrito lapicero tinta color negro titulado “oficina civil CPL Neyba Prov. Bahoruco de fecha 24/3/2020, requisición de alimentos CPL Neyba cantidad de internos 330, con la cantidad de 31 productos, copia de la orden de despacho no. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 06 de abril al 12 de abril, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color negro en veintisiete (27) productos, dejando en blanco las quinientas (500) libras de carne de pollo, y un manuscrito indicando “orégano molido cambia por dos funda de sazón en polvo 100%, 03/04/20., manuscrito parte trasera, falto 2 tarros de sopita, eunicediazflorian@hotmail.com. OOO) Copia de la orden de despacho No. C-004-20 vendido a Modelo de Gestión Penitenciaria, periodo 07 de septiembre al 13 de septiembre, conteniendo un listado de veintiocho (28) productos, cotejados con lapicero tinta color negro en veinticuatro (24) productos, indicando que se cambiaron: 1 caja de ajo en pasta, un saco de sal molida, 4 orégano molido y 7 cajas de arenque, un manuscrito lapicero tinta color azul indicando “pendiente arroz 11 sacos”, grapado con documento titulado Cárcel Pública 31 de agosto al 06 de septiembre conteniendo un cuadro con la descripción de producto, conteniendo dos cotejos azules. PPP) Copia del conduce de la Cárcel Pública de Neyba, de fecha 24 de enero 2020, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, marcando con un “no” los siguientes: 11 arroz selecto, 2,700 plátano verde y 310 carne de pollo. QQQ) Copia del conduce de la Cárcel Pública de Neyba, de fecha 10 enero 2020, conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos, marcando con un cotejo lapicero tinta color azul, veinticuatro (24) productos, indicando con un no los siguientes: 1 libra de
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sal, 10 coditos, 10 espaguetis y salami, firma no legible, grapado con hoja en blanco manuscrito lapicero tinta color azul: salami, vinagre, spaguetis, coditos, plátanos 300 faltantes, firmado por Franklin Ledesma ced. 001-0047762-9, 2 saco de arroz, la sal, codito, spaguetis, pendiente avena y vinagre. RRR) Original de la requisición de alimentos, CPL Neyba de fecha 28/09/2020, conteniendo una lista de treinta y un (31) ítems, firmado por Andrés Santana, sin borrones ni tachaduras. SSS) Orden de despacho No. C-004-20, periodo 21 de diciembre al 27 de diciembre, Referencia PGR-CC-LPN-2019-09, conteniendo una lista de veintiochos (28) ítems. TTT) Orden de despacho No. C-004-20, periodo 14 de diciembre al 20 de diciembre, Referencia PGR-CC-LPN-2019-09, conteniendo una lista de veintiochos (28) ítems. Orden de despacho No. C-004-20, periodo 14 de diciembre al 20 de diciembre, Referencia PGR-CC-LPN-2019-09, conteniendo una lista de veintiochos (28) ítems. UUU) Original de la requisición de alimentos, CPL Neyba de fecha 27 noviembre 2017, conteniendo una lista de treinta y un (31) ítems, firmado por Andrés Santana, sin borrones ni tachaduras. VVV) Original de conduce No. C-179-20, de SDM Group, Referencia PGR-CC-LPN2019-09 de fecha 25 de septiembre de 2020, recibido por Juliana Díaz en fecha 29 de octubre de 2020. WWW) Original de la requisición de alimentos, CPL Neyba-352, de fecha 18 noviembre 2019, conteniendo una lista de treinta (30) ítems, firmado por de orden por Juliana Díaz. XXX) Original de la requisición de alimentos, CPL Neyba-342, de fecha 24 junio 2019, conteniendo una lista de treinta (30) ítems, firmado por de orden por Juliana Díaz Florián. YYY) Original de la requisición de alimentos, CPL Neyba-313, de fecha 29 abril 2019, conteniendo una lista de treinta (30) ítems, firmado por de orden por Juliana Díaz. Estableciendo que dichos documentos son requisiciones, conduces,
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informes y constancias escritas que dan fe de los alimentos que eran recibidos en el CPL de Neyba durante el periodo 2017-2020, así como de las irregularidades en la entrega de los pedidos. Además de la puesta en conocimiento a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República de las situaciones de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en el CPL de Neyba, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación. Con los cuales probamos: La obtención lícita de cada uno de los documentos descritos y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por la señora Juliana Díaz Florián al Ministerio Público de una muestra de los conduces de entrega, requisiciones e informes de productos faltantes y alimentos incompletos entregados en el CPL-Neyba, con los cuales se demuestra que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de la empresa Distribuidora Ropi, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: ajo en pasta, arenque, sopita/caldo de pollo en tabletas, cartones de huevos, harina de trigo,
sardinas, fideos, coditos, espaguetis,
vinagre, tayota, azúcar, arroz selecto, pollo, cerdo, salami, leche en polvo, pasta de tomate, salsa china, yuca, lata de aceite, canela, clavo dulce, malagueta, cocoa, habichuelas, sazón en polvo, vegetales, cebolla, ajíes, avena, plátanos verde, zanahoria, verdura, orégano, entre otros alimentos, facturados y cobrados por los acusados. Además, las diversas formas en las cuales los acusados incumplieron el contrato de suministro suscrito con el Estado dominicano, las cuales eran de conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su adecuada Página 4779 de 12274
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ejecución, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio. Así como la alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas que avalan los pagos a su favor con fondos públicos por productos y cantidades no entregadas en el centro penitenciario. Probamos la defraudación por mala de calidad de los bienes suministrados, y el suministro de marcas diferentes de los bienes ofertados y sobre las cuales fueron adjudicadas los contratos de suministros a las empresas, con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad, y poniendo en riesgo su salud y bienestar. La no entrega de conduces. La sustitución de los conduces originales que eran dejados en el centro penitenciario, por conduces que se falsificaban en las naves donde operaban las empresas. La remisión de conduces sin la identificación de la empresa ni teléfono de contacto para ocultar que se trataba de un entramado societario compuesto por las mismas personas físicas. Las entregas con retrasos de los alimentos. La complicidad y conducta omisa de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, y las empresas de su estructura societaria como Distribuidora Ropi, SRL, incumplían de manera continua los condiciones y términos del contrato mediante
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el cual se obligaron a satisfacer las necesidades alimenticias de los privados de libertad en condiciones adecuadas de cantidad y calidad, se abstuvieron de rescindir el contrato y exigir a favor del Estado, la ejecución de la garantía y multa establecida como justa compensación por los daños causados con su falta de calidad, cantidad, y suministro oportuno cumplimiento de los alimentos a ser provistos a los reclusos. Probamos los múltiples y reiterados informes de los faltantes y mala calidad de los productos alimenticios remitidos a la Dirección General de Prisiones por el encargado de la Cárcel Pública de Neyba, el señor Andrés Santana. Las características gráficas del sello del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombre, falsificado por los acusados; así como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso. 1398. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos), de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Merlín Jeremías Ciriaco Richards, mediante la cual hace entrega al Ministerio público: A) Original de documento de fecha 30 de enero del 2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional del MGP, atención Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Cc: Licda. Carolina Pimentel, Encargada Alimentos del MGP, asunto, anomalía en los suministros de cocina y producción, firmado por Merlín Ciriaco M.A., en calidad de Sub Director Administrativo, Licda. Pascuala Vargas, Directora CCR-1. Entrega que realiza como prueba de los informes que remetía a las autoridades del Modelo de Gestión Penitencia informándole las situaciones e irregularidades que acontecía con el suministro de los alimentos de manera reiterada en el CCR-1, San Felipe, Puerto Plata, para fines de investigación. Con el cual probamos: La obtención lícita del documento descrito Página 4781 de 12274
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y detallado en el acta de entrega voluntaria realizada por el señor Merlín Jeremía Ciriaco Richards al Ministerio Público de un informe de anomalía en los suministros de cocina y producción del CCR-1 San Felipe de Puerto Plata, a través de cual informa, en calidad de sub Director Administrativo del centro, a las acusadas Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, que de manera reitera productos relevantes estaban llegando incompletos y en varias ocasiones no llegaban, dentro de los cuales se señala: salami, sal, azúcar, plátano y arroz. También se prueba que el CCR-1 San Felipe de Puerto Plata no estaba recibiendo cocoa, trigo, arenque y otras variedades de carnes como el cerdo, lo que los limitaba a trabajar con un menú muy repetitivo. Además, la poca calidad de los productos suministrados para la preparación de los alimentos de los internos; así como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso. 1399. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos), de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la ciudadana Inés Altagracia González Martínez, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Original de documento de remisión de informe de fecha 01 de agosto 2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, con Cc., a Licda. Carolina Pimentel, firmado por Inés Altagracia González en la calidad de Subdirectora Administrativa. B) Original de documento de remisión de informe de fecha 02 de julio 2019, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, con Cc., a Licda. Carolina Pimentel, firmado por Inés Altagracia González en la calidad de
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Subdirectora Administrativa. C) Documento de arqueo fondo de tarjeta de fecha 28 de febrero de 2018, balance trece mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 13,550.00), firmado por Inés Altagracia González en calidad de administrativa adjunto copia de certificación de fecha 28 de febrero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle San Francisco de Macorís. D) Documento de arqueo fondo de tarjeta de fecha 29 de mayo de 2018, balance cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 4,875.00), firmado por Inés Altagracia González en calidad de administrativa adjunto copia de certificación de fecha 29 de mayo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle San Francisco de Macorís. E) Documento de arqueo fondo de tarjeta de fecha 28 de agosto de 2018, balance cuatro mil ochocientos veinticinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 4,825.00), firmado por Inés Altagracia González en calidad de administrativa adjunto copia de certificación de fecha 28 de agosto del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle San Francisco de Macorís. F) Documento de arqueo fondo de tarjeta de fecha 26 de enero de 2018, balance cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 4,450.00) firmado por Inés Altagracia González en calidad de administrativa adjunto copia de certificación de fecha 26 de abril del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle San Francisco de Macorís. Entrega que realiza a los fines de que sean utilizados como documentos de referencia o comparación para la experticia caligráfica de los conduces de recepción alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle San Francisco de Macorís, para fines de investigación. Con los cuales probamos: La obtención lícita, mediante entrega voluntaria realizada por la señora Inés
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Altagracia González Martínez al Ministerio Público, de los documentos de referencia utilizados para peritar su firma y rasgos caligráficos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso. 1400. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos), de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la ciudadana Lilyan María Santana De Ortiz, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Original de documento de Pedido realizado en fecha 04 de marzo del 2016, firmado por la señora Lilyan Santana, en calidad de Encargada del CPL Deptal Duarte, sin borrones ni tachaduras. B) Original del conduce 517 de Almacén Juan María García, SRL, de fecha 23 de octubre 2017, con treinta y cuatro (34) ítems, recibido por la señora Lilyan Santana, sin borrones ni tachaduras. C) Original del conduce 359 de Almacén Juan María García SRL, de fecha 14 de agosto 2017, con treinta y cuatro (34) ítems, recibido por la señora Lilyan Santana, sin borrones ni tachaduras. Entrega que realiza a los fines de que sean utilizados como documentos de referencia o comparación para la experticia caligráfica de los conduces de recepción alimentos en el C.P.L. Deptal. Duarte, para fines de investigación. Con los cuales probamos: La obtención lícita, mediante entrega voluntaria realizada por la señora Lilyan María Santana De Ortiz al Ministerio Público, de los documentos de referencia utilizados para peritar su firma y rasgos caligráficos en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses; así como otras informaciones contenidas en el documento, que sean relevantes para este proceso.
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1401. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la ciudadana Inés Altagracia González Martínez, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público: A) Informe de alimentos faltantes de fecha 04 de febrero del 2019 realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del MGP y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP). B) Documento de fecha 04 de mayo del 2018, asunto falta de alimentos realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, MGP, con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del MGP y otras autoridades del MGP. C) Informe de alimentos faltantes de fecha 12 de febrero del 2019 realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP) y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP). D) Informe de alimentos faltantes de fecha 13 de marzo del 2019 realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10,
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Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, MGP, con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP). E) Informe de alimentos faltantes de fecha 20 de marzo del 2019 realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, MGP, con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP). F) Informe sobre dificultades con los alimentos de fecha 16 de mayo del 2018 realizado la Licda. Raquel Brito López, en calidad de Directora CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, MGP, con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), y otras autoridades del MGP, firmado por Inés González en calidad de Subdirectora Administrativa. G) Informe de Alimentos Faltantes de fecha 24 de abril del 2019 realizado por José Feliz Pichardo M.A., en calidad de Director CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional MGP, Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, MGP, con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del MGP y otras autoridades del Modelo de
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Gestión Penitenciaria (MGP). H) Informe de alimentos faltantes de fecha 11 de abril del 2019 realizado por José Feliz Pichardo M.A., en calidad de Director CCR10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), con Cc a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del MGP y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP). I) Informe de alimentos faltantes de fecha 30 de mayo del 2019 realizado por José Feliz Pichardo M.A., en calidad de Director CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, dirigido al Dr. Ysmael Paniagua, Coordinador Nacional Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP) Licda. Mercedes Salcedo, Coordinadora Nacional Administrativa, Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), con Cc. a la Licda. Carolina Pimentel, Enc. Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), y otras autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria (MGP), firmado por Inés González, en calidad de Subdirectora ADM. J) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 02 de diciembre del 201, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: cuatro (4) tarro de caldo de pollo en tabletas, tres (3) cocoa 25/1, 3 mantequilla (5) libras, doscientos (200) guineos verdes y cinco (5) arenque 18/1. Sin borrones ni tachaduras. K) Conduce No. 26092018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 26 de septiembre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están
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resaltados en amarillo menos los siguientes: dos (2) galones de sazón líquido, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de trigo 120/1, cinco (5) libras, cuatrocientos (400) plátanos verdes y doscientos (200) guineos verdes. Sin borrones ni tachaduras. L) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-3067972-1, de fecha 31 de octubre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) azúcar crema 125 libras, tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes sin borrones ni tachaduras. M) Conduce No. 02052018V empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 1 de noviembre del 201, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, 2 harina de trigo 120/1 y doscientos (200) guineos verdes, firmado por Inés. Sin borrones ni tachaduras. N) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 4 de noviembre del 201, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes tres (3) cocoa 25/1, cuatro (4) canela y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. Ñ) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 7 de noviembre del 201, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. O) Conduce No.
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24102018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 24 de octubre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) azúcar crema 125 libras, dos (2) harina de trigo, cuatro (4) canela y doscientos (200) guineos verdes sin borrones ni tachaduras. P) Conduce No. 17112018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 17 de octubre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa y doscientos (200) guineos verdes sin borrones ni tachaduras. Q) Conduce No. 10102018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 10 de octubre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1 y doscientos (200) guineos verdes sin borrones ni tachaduras. R) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 03 de octubre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, tres (3) mantequilla, (4000) plátanos verdes y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. S) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 9 de septiembre 201, y fecha manuscrito lapicero tinta color azul 19/9/18, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de
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treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) azúcar crema 125 libras, tres (3) cocoa 25/1, cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes y dos (2) fundas de cebollas 20/1 teniendo un escrito lapicero tinta color azul, que dice una pendiente. T) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 2 de septiembre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1 y doscientos (200) guineos verdes, conteniendo un escrito lapicero tinta color negro al lado de veinticinco (25) sacos de arroz que dice + diez (10) sacos de arroz. U) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha no legible de septiembre 201, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, ochenta y cinco (85) piezas de salami, doscientos (200) guineos verdes y (2) fundas de cebollas 20/1 teniendo un escrito lapicero tinta color azul, que dice – diez (10) libras. V) Conduce No. 08012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 19 de diciembre del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de maíz, tres (3) libras de mantequilla y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. W) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 28 de noviembre 2018, del Centro de Corrección y
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Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos 30/1 un escrito lapicero tinta color azul, que dice – seis (6) y doscientos (200) guineos verdes. X) Conduce No. 04072018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 04 de julio del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames y diez (10) libras de fideos, sin borrones ni tachaduras. Y) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 29 de agosto 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, ochenta y cinco (85) piezas de salami, y doscientos (200) guineos verdes, un escrito lapicero tinta color azul 18-17,18-21, 18-20 y 19. Z) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 05 de diciembre 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, y doscientos (200) guineos verdes, con tachaduras. AA) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 22 de agosto 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, y ochenta y cinco
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(85) piezas de salami, sin borrones ni tachaduras. BB) Conduce No. 15082018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 15 de agosto 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y siete (37) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras.CC) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 8 de agosto 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, ochenta y cinco (85) piezas de salami y (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. DD) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-3067972-1, de fecha 1 de agosto 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes y setecientas (700) libras de carne de pollo, sin borrones ni tachaduras. EE) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 25 de julio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes y cien (100) ñames y cuarenta (40) zanahorias, sin borrones ni tachaduras. FF) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-3067972-1, de fecha 18 de julio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los
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cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, (4) canela y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. GG) Conduce No. 02052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 11 de julio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) azúcar crema de 125, marcada con una equis lapicero tinta azul, tres (3) cocoa 25/1 marcada con una equis lapicero tinta azul, doscientos (200) guineos verdes marcada con una equis lapicero tinta azul, dos (2) fundas de cebolla 20/1 marcada con un -1 lapicero tinta azul y cinco (5) arenque, marcada con un -1 lapicero tinta azul. HH) Conduce No. 27062018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 27 de junio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y uno (31) están resaltados en amarillo menos los siguientes: un (1) galón de salsa china 4/1, dos (2) avena en hojuelas 40/300, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de trigo, doscientos (200) guineos verdes, y tres (3) fideos de 10 libras, sin borrones ni tachaduras. II) Conduce No. 20062018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 20 de junio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y dos (32) están resaltados en amarillo menos los siguientes: un (1) galón de salsa china 4/1, (2) avena en hojuelas 40/300, tres (3) cocoa 25/1, (2) harina de maíz 50/14, dos (2) harina de trigo 120/1, doscientos (200) guineos verdes, doscientas noventa y cuatro (294) tayotas y tres (3) fideos de 10 libras, sin borrones ni tachaduras. JJ) Conduce No. 06062018VV empresa
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La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 06 de junio 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames y setecientas (700) libras carne de pollo, sin borrones ni tachaduras. KK) Conduce No. 30052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 30 de mayo 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, doscientas cincuenta (250) unidad de berenjenas, doscientos (200) guineos verdes y cien (100) ñames, sin borrones ni tachaduras. LL) Conduce No. 23052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 23 mayo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) libras azúcar crema de 125 con manuscrito lapicero tinta color azul de -1, (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos y setecientas (700) libras carne de pollo, sin borrones ni tachaduras. MM) Conduce No. 16052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-3067972-1, de fecha 16 de mayo 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos, cuatro (4) canela y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. NN) Conduce No. 09052018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 09 de mayo
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2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cuatro (34) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames y dos (2) fundas de cebollas 20/1 manuscrito lapicero tinta color azul – 20 libras. ÑÑ) Conduce No. 08012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 08 de enero 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y uno (31) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos, cuatro (4) canela, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames y veinte (20) paquetes de cilantro ancho 1lb c/u. sin borrones ni tachaduras. OO) Conduce No. 25042018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 25 de abril 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en azul, menos los siguientes: dos (2) avena en hojuelas 40/300, tres (3) cocoa 25/1, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames manuscrito lapicero tinta color azul, -1 caja de leche y -4 cartón de huevos. PP) Conduce No. 18042018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 18 de abril 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y seis (36) están resaltados en amarillo menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, y doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames, manuscrito lapicero tinta color azul, -2 cartón de huevos y -1 tarro de mantequilla. QQ) Conduce No. 11042018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 11 de abril 2018, del
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Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1, cincuenta (50) huevos, tres (3) tarros de mantequilla 5 libras y doscientos (200) guineos verdes, sin borrones ni tachaduras. RR) Conduce No. 04042018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 4 de abril del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta (30) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: tres (3) azúcar crema 125 libras, tres (3) cocoa 25/1, (5) leche en polvo 6/1,(3) tarros de mantequilla 5 libras, ochenta y cinco (85) piezas de salami, doscientos (200) guineos verdes, (5) orégano molido y setecientas (700) libras de carne de pollo, sin borrones ni tachaduras. SS) Conduce No. 28032018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-3067972-1, de fecha 28 de marzo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y uno (31) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: siete (7) paquetes de coditos de 10 libras, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) azúcar crema 125 libras, dos (2) avena en hojuelas 40/300, tres (3) cocoa 25/1, (5) leche en polvo 6/1, tres (3) tarros de mantequilla 5 libras, cincuenta (50) cartones de huevos 30/1, doscientos (200) guineos verdes, cinco (5) orégano molido, sin borrones ni tachaduras. TT) Conduce No. 15032018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 15 de marzo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintiséis (26) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: (2) pasta de
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tomate, (5) sazón líquido, dos (2) vinagre 4/1, (1) galón de salsa china, dos (2) paquetes sal molida 100 libras, siete (7) paquetes de coditos de 10 libras, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de trigo 120/1, cuatro (4) canela, doscientos (200) guineos verdes, diez (10) paquetes de fideos de 10 libras, manuscrito lapicero tinta color azul con el número 11 y dos rayas. UU) Conduce No. 07032018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 07 de marzo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veinticinco (25) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: dos (2) pasta de tomate, dos (2) vinagre 4/1, un (1) galón de salsa china, dos (2) paquetes sal molida 100 libras, siete (7) paquetes de coditos de 10 libras, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, (3) cocoa 25/1, (2) harina de trigo 120/1, cuatro (4) canela, doscientos (200) guineos verdes, cien (100) ñames, tres (3) paquetes de fideos de 10 libras y cien (1000) pan sobao, manuscrito lapicero tinta color azul con el número 10. VV) Conduce No. 28022018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 28 de febrero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintiséis (26) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: cinco (5) pasta de tomate, dos (2) vinagre 4/1, un (1) galón de salsa china, dos (2) paquetes sal molida 100 libras, siete (7) paquetes de coditos de 10 libras, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de trigo 120/1, cincuenta (50) huevos, ochenta y cinco (85) salami, doscientos (200) guineos verdes, cinco (5) orégano molido, tres (3) paquetes de fideos de 10 libras, manuscrito lapicero tinta color azul con el número 9, -2 cartón de huevos y -3 salami. WW) Conduce No.
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21022018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 21 de febrero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintiséis (26) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: cinco (5) pasta de tomate, dos (2) vinagre 4/1, un (1) galón de salsa china, (2) paquetes sal molida 100 libras, siete (7) paquetes de coditos de 10 libras, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) harina de trigo 120/1, cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes, cinco (5) orégano molido, tres (3) paquetes de fideos de 10 libras y cinco (5) arenque 18/1. manuscrito lapicero tinta color azul con el número 8, y -1 arenque. XX) Conduce No. 21032018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 21 de marzo del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintiocho (28) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: (11) lata aceite de soya, (4) tarros de caldo de pollo tabletas, dos (2) vinagre 4/1, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) libras de azúcar crema, tres (3) cocoa 25/1, cuatro (4) canela, ochenta y cinco (85) unidad de salami, doscientos (200) guineos verdes, setecientas (700) libras de carne de pollo y tres (3) paquetes de fideos de 10 libras, sin borrones ni tachaduras. XX.1) Conduce No. 14022018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 14 de febrero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y cinco (35) están resaltados en mamey, menos los siguientes: dos (2) avena en hojuelas 40/300, tres (3) cocoa 25/1, cuatro (4) y cuatro mil (4000) plátanos verdes y cinco (5) arenque. manuscrito lapicero tinta color azul con el número 7, y -3
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cartones YY) Copia del conduce No. 07022018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 7 de febrero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y uno (31) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1,cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes, cinco (5) orégano molido, setecientas (700) libras de carne de pollo, (3) paquetes de fideos de 10 libras, mil (1000) unidad de pan sobao y cinco (5) arenque 18/1. manuscrito lapicero tinta color azul con el número 6, y un “no” en tayotas, cocoa, orégano, fideos, pan sobao y arenque, firmado por Inés González. ZZ) Conduce No. 31012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 31 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y tres (33) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: tres (3) cocoa 25/1,cuatro (4) canela, cincuenta (50) cartones de huevos, cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes y setecientas (700) libras de carne de pollo, manuscrito lapicero tinta color azul con el número 5, -2 en cartones de huevos y devuelto veinte (20) cilantro ancho. AAA) Conduce No. 24012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 24 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y dos (32) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: ochenta (80) libras de papa, ochenta y cinco (85) piezas de salami, cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes, dos (2) fundas de cebolla 20/1 y setecientas (700) libras de carne de pollo, manuscrito lapicero tinta color azul con el número 4, y un cotejo. BBB) Conduce
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No. 17012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 17 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales treinta y dos (32) están resaltados en amarillo, menos los siguientes: veinticinco (25) sacos de arroz 125 lbs, diez (10) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) cocoa 25/1, dos (2) fundas de harina de trigo 120/1, cuatro mil (4000) plátanos verdes, doscientos (200) guineos verdes y mil (1000) pan sobao. manuscrito lápiz de carbón con el número 3, seis (6) No, y un -1 galón de ajo en pasta lapicero tinta color azul, firmado por Ida. C. Castro A. CCC) Conduce No. 15012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 15 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintinueve (29) están resaltados en mamey y rayas con tintas lapicero color azul, menos los siguientes: dos (2) galones de sazón líquido, tres (3) azúcar crema 125 libras, cuatro (4) canela, ochenta y cinco (85) piezas de salami, doscientos (200) guineos verdes y cien(100) ñames, tres (3) paquetes de fideos de 10 libras, mil (1000) pan sobao y (5) arenque. manuscrito lápiz de carbón con el número 2, diez (10) “No”, firmado por Ida. C. Castro A. DDD) Conduce No. 08012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 08 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de treinta y nueve productos (39) de los cuales veintiséis (26) están resaltados en verde y diez (10) en mamey, y rayas con tintas lapicero color azul, menos los siguientes: (2) galones de sazón líquido, tres (3) azúcar crema 125 libras, cuatro (4) canela, ochenta y cinco (85) piezas de salami, doscientos (200) guineos verdes y cien (100) ñame, tres (3) paquetes de fideos de 10 libras, mil
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(1000) pan sobao y cinco (5) arenque. manuscrito lápiz de carbón con el número 1 y dos (2) “No” tanto a lapicero como a lápiz de carbón, manuscrito lapicero tinta color azul parte trasera: falta arenque 1, salsa 1 y guineo 1, Dany 809-9150789. EEE) Conduce No. 24012018VV empresa La Parasata Mercantil, SRL RNC: 1-30-67972-1, de fecha 24 de enero del 2018, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, conteniendo un listado de cinco productos (05) marcadas lapicero tinta color azul, dos (2) galones de sazón líquido, tres 3) paquetes de espaguetis de 10 libras, tres (3) cocoa 25/1, diez (10) paquetes de fideos de 10 libras y cinco (5) arenque 18/1. Hace esta entrega estableciendo que son los conduces de los alimentos entregados en el CCR-10, Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, San Francisco de Macorís, y algunos de los informes remitidos a las autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria sobre los alimentos faltantes que no eran entregados por los suplidores como La Parasata Mercantil SRL, sin que la situación se resolviera no obstante las contantes denuncias, lo que provocaba situación de hambruna entre los internos del centro y la requisición de informes por parte del Juez de la Ejecución de la Pena relacionado con la alimentación de los internos y la deficiencia de envase para la misma, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para que sean utilizados como medios de pruebas en la investigación que está en curso. Con los cuales probamos: La obtención lícita de cada uno de los documentos descritos y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por la señora Inés Altagracia González Martínez al Ministerio Público de una muestra de los conduces, requisiciones e informes de las dificultades y alimentos faltantes en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle San Francisco de Macorís, con los cuales se demuestra que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Página 4801 de 12274
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Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de la empresa La Parasata Mercantil, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: pollo, harina de trigo, arroz, cocoa, azúcar, pasta de tomate, espagueti, arenque, habichuela, salami , cebolla, vinagre, avena, coditos, papas, berenjenas, plátanos verde, tayota, orégano, harina de maíz, cartón de huevos, cilantro, fideos, sal de mesa, tarro de mantequilla, canela, guineo verde, sazonador líquido, salsa de soya/china, ñame, entre otros alimentos, facturados s y cobrado por los acusados. Así como, a través de alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas reportados al Modelo de Gestión Penitenciaria para obtener el pago de sumas millonarias con fondos públicos por concepto de tipo y cantidades de alimentos no entregados ni repuestos. El incumpliendo de las fechas de entrega de los alimentos. Cambios o permutas de alimentos contratados por otros productos de menor valor. Igualmente defraudaron al Estado con la mala de calidad de los bienes suministrados, y la variación de las marcas de los bienes ofertados con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad y poniendo en riesgo su salud y bienestar, así como a través de otras causas de incumpliendo al contrato de suministro, las cuales eran de pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su adecuada ejecución, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel
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Bonifacio, quienes a sabiendas de la situación, continuaron beneficiando económicamente a los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, y las empresas de su estructura societaria como La Parasata Mercantil, SRL, a través de adenda y renovación de los mismos contratos dolosamente violentados, en perjuicio de los privados de libertad y el Estado dominicano. Igualmente probamos, los informes que eran remitidos a las autoridades del Modelo de Gestión Penitenciaria sobre los alimentos faltantes, que no eran entregados por los suplidores como La Parasata Mercantil SRL, sin que la situación se resolviera no obstante las contantes denuncia, lo que provocaba situación de hambruna entre los internos del centro y la requisición de informes por parte del Juez de la Ejecución de la Pena relacionado con la alimentación de los internos y la deficiencia de envase para la misma; así como otras informaciones contenidas en el documento y sus anexos, que sean relevantes para este proceso. 1402. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha primero (1) de junio del año dos mil veintidós (2022), a nombre del ciudadano Ramón Sánchez Díaz, mediante la cual hace entrega al Ministerio Público, de algunos de los conduces e informes sobre la situación de los alimentos del CPL de Pedernales originales, que dan fe de los alimentos que eran recibidos, así como los informes mediante los cuales constantemente denunciaba a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República, las situaciones de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en dicho recinto penitenciario, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación, con la comunicación anexa: Oficio
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de entrega 608/2022, emitido por el Director VTP del CPL Pedernales, Licdo. Ramón Sánchez Díaz, de la Procuraduría General de la Republica, de fecha 23/05/2022, el cual está sellado y contiene de acuerdo a cuadro anexo la entrega de conduces de los años Período 2016-2021, es decir, los períodos que figuraban a su cargo, comunicación que tiene a su vez los siguientes anexos: A) Original del oficio 761/2018, emitido por la Procuraduría General de la Republica, de fecha 01/10/2018, referente a envío de Condimentos, firmado por Licda. María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL Pedernales, grapado Original del oficio 703/2018, emitido por la Procuraduría General de la Republica, de fecha 21/08/2018, referente a envío de productos Alimenticios, firmado por Licda. María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL Pedernales, adjunto a esta requisición de alimentos para cárceles Públicas. B) Original del oficio 45/2019, emitido por la Dirección General de Prisiones, de fecha 23/01/2019, referente a Informe sobre Situación de los Alimentos CPL de Pedernales, firmado por Licda. María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL Pedernales, grapado conduce de Distribuidora Ropi, Cárcel Pública de Pedernales, de fecha 31/01/2019. C) Original oficio 18/2019, emitido por la Dirección General de Prisiones, de fecha 11/01/2019, (fecha manuscrita con lapicero de tinta azul), referente a Informe sobre Situación Real de los Alimentos CPL de Pedernales, firmado por Licda. María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL Pedernales, grapado copia del oficio 17/2019, emitido por la Dirección General de Prisiones, de fecha 10/01/2019, referente a Informe de no recibo de alimentos al suplidor, firmado por Licda. María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL Pedernales. D) Original del oficio 841/2019, emitido por la Dirección General de Prisiones, de fecha 23/09/2019, referente a Informe de recibo de alimentos y supervisor PGR, firmado por Licda. María Rosanny De
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Jesús, Alcaide CPL Pedernales. E) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 08 de noviembre 2019, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. F) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 31 de octubre 2019, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús. G) Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 13/12/2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. K) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 20 de septiembre 2019, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 13 de diciembre 2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. L) Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 22 de agosto 2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 0690003341-3. M) Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 05 de abril 2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3, con escritura del lado reverso con lapicero de tinta azul. N) Copia del conduce de Distribuidora Ropi, cárcel pública de Pedernales, de fecha 07/06/2019, con veinticuatro (24) ítems, con la indicación manuscrita “faltante, compra 31/05/2019, -25 li.-17lib=8lib.faltante, 1caja de leche, 1 saco de harina trigo. Faltante 07/06/2019, los huevos dañados, 25 lib-17 ½ =7 ½ faltante, Dorca Lidia Feliz 069-0003266-2, Moisés Moya” Ñ) Conduce,
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Cárcel Pública de Pedernales de fecha 13 de septiembre 2019, con veinticuatro (24) ítems, sin firma. O) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 13 de septiembre 2019, con veinticuatro (24) ítems, sin firma. P) Original de requisición de alimentos para cárceles públicas de fecha 09/09/2019, cárcel pública Pedernales, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, Alcaide CPL de Pedernales. Q) Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 05 de julio 2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. R) Conduce emitido por la Adamilca Bereguete, Surtidora Don Pedro, RNC: 2230039979-1, Cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 19 de julio 2018, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 069-0003341-3. Nota manuscrita con lapicero de tinta azul “falta un saco de arroz”. S) Conduce de Distribuidora Ropi, cárcel pública de Pedernales, de fecha 15/02/2019, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanny De Jesús, cedula 0690003341-3. T) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 06 de septiembre 2019, con veinticuatro (24) ítems, sin firma, con la nota manuscrita “de no recibido” en los ítems azúcar crema y leche en polvo, sello del centro. U) Conduce, Cárcel Pública de Pedernales de fecha 15 de marzo 2019, con veinticuatro (24) ítems, firmado por María Rosanni De Jesús, cédula 069-00033413, sello del centro. Con la cual probamos: La obtención lícita de cada uno de los documentos descritos y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por la señora Ramón Sánchez Díaz, Director del VTP de Pedernales al Ministerio Público de una muestra de los conduces e informes de alimentos del Centro de Privación de Libertad de Pedernales que se están aportando adjunto al acta de
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entrega voluntaria. Probamos además que en el referido centro los alimentos eran entregados con faltantes de manera incompletas, demostrándose con esto que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, a través de la empresa Distribuidora Ropi, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: salami, leche, harina de trigo, huevos entre otros alimentos, facturados s y cobrado por los acusados. Así como, a través de alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas reportados al Modelo de Gestión Penitenciaria para obtener el pago de sumas millonarias con fondos públicos por concepto de tipo y cantidades de alimentos no entregados ni repuestos. Igualmente, que defraudaron al Estado con la mala de calidad de los bienes suministrados, y la variación de las marcas de los bienes ofertados con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la calidad de la alimentación de los privados de libertad y poniendo en riesgo su salud y bienestar. La diferencia de formato entre los conduces entregados en el centro y los conduces reportados para pagos como evidencia de la falsificación de los conduces realizadas por los acusados. Probamos las devoluciones de envíos de productos por llegar incompleto y por la mala calidad entre los cuales se resalta el envió de un arroz amarillo con mal olor y que los plátanos eran rabizas, entre otras causas de incumpliendo al contrato de suministro, las cuales eran de pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su adecuada ejecución, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco,
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Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de la situación, continuaron beneficiando económicamente a los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, y las empresas de su estructura societaria como Distribuidora Ropi, SRL, a través de adenda y
renovación de los mismos contratos
dolosamente violentados, en perjuicio de los privados de libertad y el Estado dominicano; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso. 1403. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha día diez (10) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la ciudadana Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 010-0072750-1, mediante la cual hizo entrega al Ministerio Público: A) Comunicación CPL-15 de Azua, R.D., de fecha 09 de mayo de 2022, con el asunto Remisión de Conduces, oficios y sello, firmada por el ingeniero Eusebio De la Rosa Matos, Director VTP, Centro de Privación de Libertad K.M.,15 de Azua; B) Conduce de fecha 22 de febrero de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua; C) Oficio No. 128/2019, de fecha veintidós (22) de febrero de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua; D) Conduce de fecha veintinueve (29) de febrero de 2019; E) Oficio No. 145/2019, de fecha uno (01) de marzo de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua, firmado por el Licdo. Luis A. Pujols Soriano; F) Conduce de fecha ocho (08) de marzo de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública Página 4808 de 12274
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del KM 15 de Azua; G) Conduce de fecha 22 de marzo de 2019; H) Oficio No. 191/2019, de fecha 22 de marzo de 2019, firmado por el Licdo. Luis A. Pujols Soriano, conteniendo grapado al mismo una nota manuscrita en tinta azul, con título que dice “la trajeron 29/03/2019, a la 9AM”; I) Copia de conduce de fecha 29 de marzo de 2019; J) Oficio No. 209/2019, de fecha 29 de marzo de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua, firmado por el Licdo. Luis A. Pujols Soriano; K) Conduce de fecha 04 de abril de 2019; L) Oficio No. 219/2019, de fecha 05 de abril de 2019; M) Conduce de fecha 11 de abril de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua; N) Conduce de fecha 17 de abril 2019; Ñ) Conduce de fecha 25 de abril de 2019; O) Oficio No. 280/2019, de fecha 25 de abril de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua, firmado por el Licdo. Luis A. Pujols Soriano; P) Conduce de fecha 02 de mayo de 2019; Q) Conduce de fecha 17 de mayo de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua; R) Conduce de fecha 24 de mayo de 2019, con el sello de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua; S) Conduce No. C-002-20, período: 27 de enero al 02 de febrero, de fecha 11/02/2020; T) Conduce No. C-002-20, período: 10 de febrero al 16 de febrero, de fecha 11/02/2020, con la nota que dice “la compra llego 12/02/2020 06:30 am”; U) Oficio No. 146/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, firmado por el Licdo. Noel R. Torribio Jiménez; V) Oficio No. 170/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, firmado por el Licdo. Noel R. Torribio Jiménez; W) Conduce No. C-002-20, período: 17 de febrero al 23 de febrero, De fecha 26/02/2020; X) Conduce No. C-002-20, período: 24 de febrero al 01 de marzo, de fecha 24/02/2020; Y) Oficio No. 174/2020, de fecha 24 de febrero de
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2020, firmado por el Licdo. Noel R. Torribio Jiménez; Z) Conduce No. C-002-20, período 02 de marzo al 08 de marzo, de fecha 06/03/2020; AA) Conduce (Orden de despacho), No. C-002-20, período: 06 de abril al 12 de abril, Referencia: PGRCCC-LPN-2019-09; BB) Conduce (orden de despacho), No. C-002-20, período: 13 de abril al 19 de abril; CC) Conduce No. C-002-20, período: 27 de abril al 03 de mayo; DD) Conduce (orden de despacho), No. C-002-20, período: 11 de mayo al 17 de mayo; EE) Conduce (orden de despacho), No. C-002-20, período 25 de mayo al 31 de mayo; FF) Conduce No. C-092-20, de fecha 29/05/2020, período: 01 de junio al 07 de junio 2020; GG) Conduce No. C-097-20, de fecha 05/06/2020, período 08 de junio al 14 de junio 2020; HH) Conduce No. C-102-20, de fecha 12/06/2020, período 15 de junio al 21 de junio 2020; I I) Conduce No. C-107-20, de fecha 19/06/2020, período 22 de junio al 28 de junio 2020; J J) Conduce No. C-117-20, de fecha 03/07/2020, período 06 de julio al 12 de julio 2020; KK) Conduce No. C-122-20, de fecha 10/07/2020, período 13 de julio al 19 de julio 2020; LL) Conduce No. C-127-20, de fecha 17/07/2020, período 20 de julio al 26 de julio 2020; MM) Conduce No. C-132-20, de fecha 24/07/2020, período 27 de julio al 02 de agosto 2020; NN) Hoja de papel blanco, conteniendo estampado doce (12) veces, dos sellos gomigráfos de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública del KM 15 de Azua, en color azul. Con la que probamos: Que la señora Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara, entregó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, los documentos que constan y que se describen en el acta de entrega de fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), realizada por la señora Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara; también probamos que fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para análisis de experticia
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caligráfica comparativa con la firma del señor Eduardo José Ramírez González; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso. 1404. Acta de Entrega Voluntaria (con sus anexos) de fecha día diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), a nombre de la señora Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 010-0072750-1, mediante la cual hizo entrega al Ministerio Público: A) Oficio No. 231/2022, de fecha 16 de mayo de 2020, con el asunto “Conduces de alimentos del año 2016 al 2021; B) Certificación de fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018), firmada por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, encargada del Centro Privativo de Libertad 19 de marzo, ubicado en la provincia de Azua, conteniendo manuscrito en tinta azul el nombre “Guason Guzmán 08-01-2018, el cual contiene anexo el conduce No.08012018C19, de fecha 08 de enero de 2018; C) Oficio No. 035/2018, Informe dirigido al Director General de Prisiones, de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, encargada Centro Privativo de Libertad 19 de marzo, ubicado en la provincia de Azua, con manuscrito en tinta color azul dirigido a “Fabricio”; D) Oficio No. 036/2018, Informe dirigido al Director General de Prisiones, de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, encargada Centro Privativo de Libertad 19 de marzo, ubicado en la provincia de Azua; E) Oficio No. 056/2018, Informe de fecha seis (06) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dirigido al Director General de Prisiones, informando sobre los alimentos no recibidos y los que fueron devueltos por presentar mala calidad, del Centro
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Privativo de Libertad 19 de Marzo, ubicado en la provincia de Azua, con manuscrito en tinta color azul de “recibido y fecha”, conteniendo anexo el listado de relación de los alimentos no recibidos en el centro penitenciario 19 de marzo, en Azua, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, encargada del Centro Privativo de Libertad 19 de Marzo; F) Oficio No. 472/2019, Informe de fecha diecinueve (19) de agosto de dos mil diecinueve (2019), firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, alcaidesa del Centro Privativo de Libertad 19 de Marzo, ubicado en la provincia de Azua, informando los alimentos recibidos en la semana del 16/08/2019; G) Conduce de fecha 13/03/2020, C-003-20, Centro Cárcel Pública 19 de Marzo, período 02 de marzo al 08 de marzo, sin firmar; H) Conduce de fecha 06/03/2020, C-003-20, Centro Cárcel Pública 19 de Marzo, período 10 de febrero al 16 de febrero, sin firmar; I) Oficio No. 488/2017, de fecha 17 de octubre 2017, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, y su anexo conduce de entrega de PANOCHA, S.R.L., de fecha 13/10/2017, Cárcel Pública 19 de marzo (Azua Vieja); J) Oficio No. 119/2018, de fecha 23 de marzo de 2018, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; K) Oficio No. 311/2021, de fecha 15 de junio de 2021, firmado de orden por la Yakaira Sánchez, y anexo formulario de conformidad de servicio de fecha 15/06/2021; dos documentos titulado Cárcel Pública 19 de Marzo Conduce No.1007 de fecha 15/6/2021; L) Oficio No. 308/2021 de fecha 14 de junio de 2021, firmado de orden por la Yakaira Sánchez y anexo documento titulado Cárcel Pública 19 de marzo, Azua Rep. Dom. Lunes 14 de junio de 2021. M) Oficio No. 346/2021, de fecha 25 de junio de 2021, firmado de orden por la Yakaira Sánchez, y su anexo complemento correspondiente a la semana del 21 al 27 de junio, conduce No. 1056, fecha 24/6/2021; N) Oficio No. 373/2021, de fecha 02 de julio de 2021,
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firmado de orden por la Yakaira Sánchez, y anexo conduce de fecha 05/ de junio de 2021, firmado de orden por la Yakaira Sánchez; Ñ) Oficio No. 156/2020, d fecha 09 de marzo de 2020, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, el mismo contiene resaltado en color amarrillo sobre la fecha y los alimentos faltantes, tiene anexo: Ñ.1) Conduce de fecha 06/03/2020, No. C-003-20, período 02 de marzo al 08 de marzo; Ñ.2) Orden de despacho No. C-003-20, período 21 de junio al 27 de junio, contiene manuscrito en tinta negra y azul con el nombre de productos y un post-it de color rosado con manuscrito en tinta azul grapado al mismo; Ñ.3) Orden de despacho No. C-003-20, período 15 de junio al 21 junio, contiene manuscrito en tinta negra; O) Conduce No. C-203-20, de fecha 30/10/2020, período 02 de noviembre al 08 de noviembre 2020, recibido por Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; O.1) Conduce No. C-208-20, de fecha 06/11/2020, período 09de noviembre al 15 de noviembre 2020, recibido por Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; O.2) Conduce No. C-213-20, de fecha 13/11/2020, período 16 de noviembre al 22 de noviembre 2020; O.3) Conduce No. C-218-20, período 23 de noviembre al 29 de noviembre 2020, recibido por Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; P) Orden de despacho No. C-003-20, período 23 de noviembre al 29 de noviembre, firmado por Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, contiene manuscrito en tinta negra en la parte superior derecha y en la inferior izquierda, anexo P.1) listado con período de fecha del 23 de noviembre al 29 de noviembre conteniendo la descripción de productos suplidos a la cárcel, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez. P.2) Oficio No. 317/2020 de fecha 01 de octubre de 2020, firmado de orden por la Yakaira Sánchez, y anexo Orden de Despacho No. C-003-20, período 28 de septiembre al 04 de octubre, sin firmar; Q) Oficio de fecha 12 de mayo de 2021,
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firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, y anexo al mismo Q.1) copia de documento titulado Cárcel pública 19 de Marzo, Q.2) Conduce No. 756, de fecha 11/5/2021, firmado de orden por Yakaira Sánchez; Q.3) Formulario de conformidad de servicio de fecha 11/05/2021, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; R) Oficio No. 165/2021, de fecha 15 de abril de 2021; R.1) Formulario de conformidad con el servicio, de fecha 14/04/2021; R.2) Copia de conduce No. 561, de fecha 14/4/2021, recibido por Yakaira Sánchez; R.3) Copia de conduce No. 561, de fecha 14/4/2021, sin recibir; S) Oficio No. 359/2021, de fecha 29 de junio de 2021, firmado de orden por la Licda. Yakaira Sánchez, y anexo S.1) Copia de conduce No. 1109, fecha de fecha 29/6/2021, correspondiente a la semana del 28/06/2021 al 04/07/2021; S.2) Formulario de conformidad de servicio de fecha 28/06/2021; T) Formulario de conformidad de servicio, de fecha 23/03/2021, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez, y anexo T.1) Copia de Conduce No. 405, de la Cárcel Pública 19 de Marzo, firmado de orden por Yakaira Sánchez; T.2) Copia de conduce sin número, de fecha de salida 23/03/2021, complemento del 08/3 al 14/2021; T.3) Conduce No. 405, Cárcel pública 19 de Marzo, sin firma de recibido; T.4) Copia de conduce con fecha de salida 23/3/2021, complemento del 08/3 al 14/2021; U) Conduce de fecha 11 de enero de 2019, entrega Azua 19 de Marzo, conteniendo el nombre de productos alimenticios y manuscrito en tinta azul la palabra “Falta”; V) Copia de conduce de fecha 03/01/2019, Centro Cárcel Pública 19 de Marzo, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez; W) Conduce de fecha 20 de septiembre de 2019, W.1) Entrega Azua 19 de Marzo, firmado por la Sra. Mercedes Josefina Santa Gómez. X) Conduce de fecha 13 de septiembre de 2019, X.1) Entrega Azua 19 de marzo, firmado por la Sra. Mercedes Josefina
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Santa Gómez, y grapado al mismo una página con Excel conteniendo la descripción de productos comestibles, 19-mar, unidad de medida. Con la que probamos: Que la señora Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara, entregó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, los documentos que constan y que se describen en el acta de entrega de fecha diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), realizada por la señora Yaskaira Cecilia Sánchez Alcántara; que la señora Mercedes Josefina Santa Gómez, en su condición de alcaide del Centro Privativo de Libertad, CPL-19 de Marzo, Azua, informaba constantemente a la Dirección General de Prisiones de la condiciones de los alimentos entregados por las empresas suplidoras en el período 2016-2020, las cantidades, las características y condiciones de los alimentos recibidos en el CPL-19 de Marzo, Azua, los alimentos entregados de forma incompleta por las empresas suplidoras, sobre los conduces; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso. 1405. Acta de Entrega Voluntaria de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veintidós (2022), realizada por la ciudadana Hilda Patricia Lagombra (con sus anexos), portadora de la cédula de identidad y electoral No. 037-0080834-2, en su condición de Directora de Centros de Corrección y Rehabilitación, conteniendo anexo los documentos siguientes: A) Original del conduce no. 20122019HM de fecha 20 de diciembre del año 2019, del Centro de Menores Higüey, conteniendo un listado con veintiocho (28) productos alimenticios, de los cuales veintitrés (23) están cotejados con lapicero tinta color negro, menos: una (1) pasta de tomate, un (1) paquete de coditos, un (1) paquete de cocoa y
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doscientos (200) plátanos verdes, recibido por firma ilegible. B) Original del conduce no. 11012020HM de fecha 11 de enero del año 2020, del Centro de Menores Higüey, conteniendo un listado con veintiocho (28) productos alimenticios, de los cuales veintidós (22) estaban cotejados con lapicero tinta color negro, y seis (06) de ellos con lapicero tinta color azul: treinta (30) sardinas, veinticinco (25) cartones de huevos, doscientos (200) plátanos verdes, diez (10) tayotas, quince (15) zanahorias, un (1) cilantro ancho, y diez (10) cebollas. C) Copia del documento del CAIPA CLP-Santiago Menores, titulado Requisición correspondiente a la semana 1/5 de noviembre del 29/10 al 04/11/2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, de los cuales dieciséis (16) estaban cotejados con lapicero tinta color negro, catorce (14) estaban en blanco y tres (3) tenían un manuscrito indicando un “NO” con firma no legible y manuscrito “27/1/20. D) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores de fecha 20/08/2019, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con una raya de lapicero tinta color azul, treinta (30) de ellos. Indicando con manuscrito a lapicero tinta color azul que faltaron (13) libras de arroz, nueve (9) libras de habichuelas, dieciséis (16) libras de azúcar crema, once (11) libras de papa, tres (3) libras de zanahoria y que no llegó leche en polvo 6/1. E) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 15/01/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con una raya de lapicero tinta color azul, treinta y uno (31) de ellos, y un manuscrito “faltó 13 c/d saco” de arroz, y dos (2) con una equis, indicando que estos no llegaron. F) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores de fecha 27/08/2019, conteniendo un cuadro con
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treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con una raya de lapicero tinta color azul, veintisiete (27) de ellos, indicando que en el arroz selecto “menos 13”, menos 19 libras de habichuelas rojas, 116 libras menos de azúcar crema, 11 libras menos de papa, 3 libras menos de zanahorias, quedando la cocoa, el caldo de pollo y las verduras sin tachaduras. G) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 17/12/2019, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con una raya de lapicero tinta color negro veintisiete (27) de ellos, indicando 1 saco de arroz, menos 14 libras de azúcar crema, 7 cartones de huevos dañados, y marcando con un “NO” el caldo de pollo y la cocoa 25/1. G) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 07/01/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con una raya de lapicero tinta color azul, veintitrés (23) de ellos, indicando que 11 libras menos de azúcar crema, que no llego, vinagre 4/1, coditos 10 libras, espaguetis 10 libras, canela y carne de pollo fresco, quedando sin marcar el caldo de pollo, la cocoa 25/1, y arenque 18/1. H) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 14/01/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados cotejos de lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) de ellos, y marcados con un “NO” los coditos 10 libras, espaguetis 10 libras, avena en hojuelas, y cocoa 25/1, mientras que el aceite de lata 30 libras quedó en blanco. I) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 21/01/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados cotejos de lapicero tinta color azul en veinticuatro (24) de
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ellos, indicando que se recibió 11 libras menos de arroz, diez (10) coditos, 12 espaguetis y 11 libras menos de azúcar, y marcados con una “Equis” las papas, ajíes cubanela, cebolla y carne de pollo, quedando sin marcar: el caldo de pollo en tabletas y la cocoa 25/1. J) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 28/01/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados cotejos de lapicero tinta color azul en veintiocho (28), indicando que se recibió 12 libra de saco de arroz, 210 libras menos de habichuelas rojas y 19 libras menos de azúcar crema, marcando con un “NO” la cocoa 25/1, quedando sin marcar el sazón líquido, la sal molida y el salami. K) Original del conduce de la empresa Herrajes Rachel SRL, del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 05/02/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y uno (31), indicando que se recibió 14 libras menos de arroz, y quedando sin marcar la pasta de tomate 6/7 y la cocoa 25/1. L) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 24/03/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con puntos de lapicero tinta color azul en veintidós (22), y con una “Equis” once (11) de ellos y un manuscrito que dice: no vino azúcar. M) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 31/03/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con puntos de lapicero tinta color azul en veintiuno (21), y con una “Equis “diez (10) de ellos, conteniendo un ojo en el caldo de pollo en tabletas e indicando en la cocoa 25/1, que se cambiaron por una funda de leche. N). Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 07/04/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos
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alimenticios, marcados con puntos de lapicero tinta color azul en treinta (30), y con una “Equis “uno (01) de ellos, marcando con un ojo la cocoa 25/1 y marcando con el número 35 la zanahoria. Ñ) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 14/04/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, conteniendo borrones y tachaduras. O) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 21/04/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con rayas de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), con un “No” en tres (3) de ellos, y con un asterisco la cocoa 25/1. P) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 05/05/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con rayas de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), indicando que por el ajo en pasta se recibió sazón líquida, la Cocoa 25/1 por una funda de leche y que de 50 zanahoria solo se recibieron 6 libras. Q) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 12/05/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con puntos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), indicando que no se recibieron los caldos de pollo en tabletas, se cambió la salsa china 4/1 por 1 sazón líquido, solo se recibió una cocoa 25/1, se cambió la harina por 2 avena, marcando con un 1112 en la casilla de la tayota y con y un 48 en la zanahoria, dejando en blanco los plátanos verdes y el arroz. R) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 09/06/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintitrés (23), indicando que no vino vinagre 4/1, espaguetis 10 liras, cocoa 25/1 y cebolla. Conteniendo un ojo el salami y los plátanos e indicando que se cambió la harina
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por 5cartones de huevos. S) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 23/06/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), indicando que se recibió lentejas por habichuelas, no se recibió aceite y que por la harina se recibió 5 huevos. T) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 21/07/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con puntos de lapicero tinta color azul en treinta (30), marcando con un ojo el arroz, en habichuelas se marcó lentejas, los plátanos se le puso un “No” y la nota manuscrita “papa 100 libras faltaron 20 L”. U) Original del conduce del Centro CAIPACLP Santiago Menores, de fecha 18/08/2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintitrés (23), marcando con un “NO” siete (07) de ellos, e indicando que faltaron 25 libras de arroz, un ojo al aceite, marcando con un 4, la leche en polvo, 1,100 plátanos verde, 50 tayota, -150 carne, -60 arenque, conteniendo manuscrito lapicero tinta color negro. Pan 550 fundas de pan, 10 libras de queso de freír, huevo, salami, sardina, longaniza, chuleta, mayonesa, maíz, guandules 15 libras de bacalao, 15 libras de chuleta o longaniza y sardinas paco (30), V) Original del conduce no. 08012018SABT de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 08 de enero 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y uno (31), uno (1) con una equis y dejado en blanco el pan sobao, recibido por Elisa de los Santos. W) Original del conduce no. 15012018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección
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y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 15 de enero 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y uno (31), indicando que falto pan sobao y aceite recibido por Elisa de los Santos. X) Original del conduce no. 29012018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 29 de enero 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y dos (32), y dejado en blanco el pan sobao, recibido por Elisa de los Santos recibido por Elisa de los Santos, conteniendo
borrones
y
tachaduras.
Y)
Original
del
conduce
no.
19022018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 19 de febrero 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y uno (31), indicando que no vino yuca y dejado en blanco la sal molida, recibido por Elisa de los Santos recibido por Elisa de los Santos. Z) Original del conduce no. 05032018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 05 de marzo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, manuscrito lapicero tinta color azul, indicando con un “No” el arroz. recibido por Elisa de los Santos. AA) Original del conduce no. 12032018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 12 de marzo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta (30), uno (1) “No” y dejado en blanco la sal molida y la
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cocoa 25/1 recibido por Elisa de los Santos recibido por Elisa de los Santos. BB) Original del conduce no. 19032018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 19 de marzo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), dejando en blanco la avena, cocoa 25/1, canela y la yuca, recibido por Elisa de los Santos recibido. CC) Original del conduce no. 26032018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 26 de marzo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en doce (12), al lado de avena molida, manuscrito que dice avena, y dejado en blanco veinte (20) productos, recibido
por
Elisa
de
los
Santos.
DD)
Original
del
conduce
no.
02402018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 02 de abril 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintisiete (27), cinco (05) marcados con un “NO” y dos (2) dejados en blanco. recibido por Elisa de los Santos. EE) Original del conduce no. 16042018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 16 de abril 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y tres (33), recibido por Elisa de los Santos. FF) Original del conduce no. 23042018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 23 de abril
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2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), dejando en blanco cuatro (04) productos. recibido por Elisa de los Santos. GG) Original del conduce no. 14052018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 14 de mayo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y un (31), y dos (02) con un “NO” recibido por Elisa de los Santos. HH) Original del conduce no. 28052018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 28 de mayo 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta (30), conteniendo un manuscrito al lado de la sal molida que dice harina, y marcando con un “No” la yuca y la cocoa 25/1. recibido por Elisa de los Santos. II) Original del conduce no. 04062018SABTOR de la empresa Getrant del Caribe SRL, RNC: 131-28959-2, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 04 de junio 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y un (31) y dos productos con un “NO “recibido por Elisa de los Santos. JJ) Original del conduce del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 06 de agosto 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color negro en veintiocho (28), y marcando con un “NO” ocho (08) productos. recibido por Yuneri Pérez, KK) Original del conduce del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 08 de octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33)
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productos alimenticios, marcados con rayas de lapicero tinta color azul en treinta y dos (32), y un (1) “NO”, una leche a la cocoa 25/1 recibido por Elisa de los Santos. LL) Original del conduce no. 10122018SABTOR del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 10 de diciembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), cuatro (04) con un “NO” e indicando que solo se recibió un saco de arroz, a lado manuscrito indicando: 2 fardo de harina, fardo de fideo, 1 guandule, 1 maíz y 2 mayonesa. recibido por Elisa de los Santos. MM) Original del conduce no. 24122018SABTOR del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 24 de diciembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintinueve (29), marcando con un “NO” cuatro (04) productos, recibido por Elisa de los Santos. NN) Original del conduce no. 207122019SABTOR del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 07 de enero 2019, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veintiocho (28), marcando con un “NO” cinco (05) productos, recibido por Elisa de los Santos. OO) Original del conduce no. 181122019SABTOR del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, de fecha 18 de noviembre 2019, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, recibido por Elisa de los Santos, conteniendo borrones y tachaduras. Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-352331 de fecha noviembre 26, 2017 cárcel CCR Sabana Toro, entregado por firma ilegible, recibido por Elisa de los Santos, con un sello del Modelo de Gestión Penitenciaria, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, quince (15)
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están marcados con un cotejo, e inscripciones al margen “2 funda, 10+, 4 libras cebolla, faltan”, así como inscripciones en la parte posterior de la hoja sobre los elementos faltantes (1 Salsa, 2 sardinas, 4 arroz, 140 libras de papa, 20 salami, habichuela, salsa, sazón; falto Yuca, codito, espaguetis, cocoa, berenjena, cilantro, huevo, azúcar, ajo, pan, mantequilla y pan). PP) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha diciembre 20, 2017 cárcel CCR Sabana Toro, entregado por firma ilegible, recibido por Elisa de los Santos, con un sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, quince (15) están marcados con un cotejo, siete (7) marcados con una “N”, y doce (12) marcados con un punto o un guion. QQ) Original del conduce No. 2611208SABTOR, de Getrant del Caribe, SRL, RNC: 131-28959-2 de fecha 12 de febrero de 2018, CCR Sabana Toro, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido de orden por “Elisa de los Santos, 002-0148552-1 Cocinera”, conteniendo un listado de treinta tres (33) ítems, de los cuales treinta y uno (31) marcados con un punto, con cuatro (4) elementos con un “No” (arroz, sal, leche en polvo y plátano verde). RR) Original del conduce original sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 26 de noviembre 2018, No. 26112018SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, de los cuales, dos (2) con notas “1 arroz (de 3), y Harina (recibido por sal)” y dos (2) elementos con un “No (Habichuela, avena)”, además, al dorso una nota manuscrita “12 cajas de huevo, 1 harina por sal molida, más pan, 2 fardos de fideo, Harina de menos g. ajo 1 (de 1)”, menos 2 sacos de arroz”. SS) Original del conduce original sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 7 de octubre 2019, No. 07102019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres
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(33) ítems, de los cuales 30 marcados con un cotejo y tres (3) con una cruz (habichuelas, vinagre y yuca), sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración” recibido por “Elisa de los San, Cocinera”. TT) Original del conduce original sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 11 de noviembre 2019, No. 11112019SABTOR, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración” recibido por “Elisa de los Santos, 002-0148552-Cocinera”, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, de los cuales veintitrés (23) marcados con un cotejo, tres (3) con un “No” (Sazón líquido, Cocoa), y seis (6) sin marcar (Arroz, ajo, Sal, Avena, Salami, Tayota), y uno con nota “1.25” (Salsa de Tomate), además, al pie una nota manuscrita “llegó harina de maíz, harina de trigo, fideo, trigo, carne de cerdo”. UU) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 2 de diciembre
2019,
No.
02122019SABTOR,
“CCR
XVIII
Sabana
Toro,
Administración” recibido por “Elisa”, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, de los cuales veintiún (21) marcados con un cotejo, un (1) con una cruz (Arroz), y once (11) sin marcar (Ajo, Sazón líquido, codito, Avena, Cocoa, Sardinas, Canela. Salami, Zanahoria, Carne de Pollo, y Pan Zobao), y una nota al lado de Zanahoria con nota “18 llegó”, además, al pie una nota manuscrita “Harina de trigo por arroz, Carne de cerdo por cambio, Harina de maíz, no llegó sardina, no llegó codito, fideo de cambio, trigo un saquito. Faltó 1 saco de arroz, 1 caja de sardina, y 22 libras de zanahoria, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria. AA) Hoja bond blanco con la siguiente inscripción a mano: Porque no se ralla el conduce del chofer; Calidad de los alimentos, Comunicación al modelo, Proveedores, Antes y situaciones. VV) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 28 de enero 2019, No. 28012019SABTOR,
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conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello de del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Mayra G”, de los cuales veintinueve (29) tienen un cotejo, uno (1) sin marcas (arroz, salsa de tomate), uno (1) con un “No” (Cilantro ancho), y uno con una nota “7 vinieron”. WW) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 4 de marzo 2019, No. 04032019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello de del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Mayra G”, de los cuales veintisiete (27) tienen un cotejo, tres (3) sin marcas (azúcar crema, avena y cilantro ancho), y tres (3) con un “No” (Sardina, salami y verdura). XX) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 10 de junio 2019, No. 10062019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Mayra G. Sub. Adm.”, de los cuales treinta (30) tienen una cruz, tres (3) sin marcas (sal, sardina y apio). YY) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 19 de agosto 2019, No. 19082019SABTOR, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Mayra G.”, de los cuales treinta (30) tienen un cotejo y tres (3) sin marcas (cocoa, leche y sardina). ZZ) Original del conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 25 de febrero 2019, No. 25022019SABTOR, conteniendo un listado de treinta (30) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “K.A.M.R”, de los cuales treinta (30) tienen un cotejo, dos (2) sin marcas (azucar y carne) y un (1) marcado con “No”. AAA) Original de Conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 08 de abril 2019, No. 08042019SABTOR,
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conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Kendrid A.M., Enc. Economato, 402-22338785-0”, de los cuales treinta y dos (32) tienen un cotejo y uno (1) marcado con “No” (Sardina), con una nota al dorso. BBB) Original de Conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 27 de mayo 2019, No. 27052019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Kendrid A., Enc. Econo”, de los cuales treinta (30) tienen un cotejo, a su vez dos de los cotejos indican un “2” (Ajo, 2 de 4, Salsa de tomate 2 de 7) y dos (2) marcado con “No” (Cocoa, Sardina). CCC) Original de Conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 16 de junio 2019, No. 16062019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y tres (33) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “K.A.M.R., Enc. Econo”, de los cuales treinta y dos (32) tienen un cotejo, y uno (1) sin marcas (Sardina). DDD) Original de Conduce sin logo del Centro de Sabana Toro de fecha 14 de enero 2019, No. 14012019SABTOR, conteniendo un listado de treinta y un (31) ítems, sello del Modelo de Gestión Penitenciaria “CCR XVIII Sabana Toro, Administración”, recibido por “Kendrid A.M., 402-2238785-0, Enc. Economato”, de los cuales uno (1) marcado con “No” (Salami). EEE) Original del conduce no. 04092018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de la empresa Inversiones Zwaziland SRL RNC: 1-31-04869-2 de fecha 4 septiembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en veinte (20), dejando en blanco: el sazón líquido, salsa china, sal molida, vinagre, coditos, espaguetis, avena, cocoa, harina, salami cilantro y arenque,
recibido por
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“Reynaldo 809-817-9758”, conteniendo borrones y tachaduras. FFF) Original del conduce no. 11092018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 11 septiembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, sin borrones ni tachaduras. GGG) Original del conduce no. 25092018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 25 septiembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, recibido por Maura Dilsa sin borrones ni tachaduras. HHH) Original del conduce no. 2102018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 2 de octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, sin borrones ni tachaduras. III) Original del conduce no. 9102018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 09 octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color negro en los siguientes productos: papa, tayota, zanahoria, verdura, cilantro, apio y ajíes. JJJ) Original del conduce no. 9102018SM del CAIPA CLPSantiago Menores, de fecha 09 octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color negro en los siguientes productos: papa, tayota, zanahoria, verdura, cilantro, apio y ajíes. KKK) Original del conduce no. 9102018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 09 octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color negro en los siguientes productos: papa, tayota, zanahoria, verdura, cilantro, apio y ajíes. LLL) Original del conduce no. 16102018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 16 octubre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en los siguientes productos: berenjenas, plátano, tayota, zanahoria, verdura, cilantro, apio, ajíes,
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cebolla y carne. MMM) Original del conduce no. 13112018SM del CAIPA CLPSantiago Menores, de fecha 13 noviembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta azul negro en los siguientes productos: arroz y aceite. NNN) Original del conduce no. 18122018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 18 noviembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, sin borrones ni tachaduras. ÑÑÑ) Original del conduce no. 20112018SM del CAIPA CLP-Santiago Menores, de fecha 20 noviembre 2018, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, sin borrones ni tachaduras. OOO) Original del conduce no. 16122019ROM del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha 16 de diciembre 2019, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, marcados con cotejos de lapicero tinta color azul en quince (15) productos, tachando con lapicero tinta color negra seis (06) productos, marcando con una raya color negra la berenjena, salami y tayota,, manuscrito indicando: el 19/12/2019 envió 7 sacos de arroz “devolución) recibido por W. Aquino. PPP) Original del conduce de fecha 27 de diciembre del 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama la Romana, conteniendo un cuadro con seis (6) productos alimenticios, firma no legible. QQQ) Original de la comunicación de fecha 24 de enero del 2020, CAIPACLP La Romana, conteniendo un listado con siete (07) productos alimenticios, recibido por Cinthia Moronta. RRR) Original del conduce no. 27012020RMEN del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, de fecha 27 de enero 2020, conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta (30) productos, dejando en banco los
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siguientes: cocoa 25/1, plátano verde y carne de pollo, un manuscrito lapicero tinta color azul que dice: no recibidos, ni pollo, ni la cocoa ni plátano. firma no legible. SSS) Original del conduce no. 30032020RMEN de fecha 30 de marzo del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con veintiocho (28) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en diecinueve (19) productos, marcando con un “NO” los siguientes productos: sal molida, cocoa 25/1 harina, papa, canela, berenjenas plátano verde, tayota, zanahoria y cilantro. TTT) Original del conduce no. 13042020RMEN de fecha 13 de abril del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y siete (37) productos, marcando con un “NO” la malagueta y al lado de sardinas manuscrito que dice salami. UUU) Original del conduce no. 20042020RMEN de fecha 20 de abril del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y cinco (35) productos, manuscrito al lado de ajo en pasta dice sazón líquida, al lado de harina, huevo y al lado de sardinas, huevo. H) Original del conduce no. 27042020RMEN de fecha 27 de abril del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y cinco (35) productos, manuscrito al lado de avena, harina blanca, al lado de harina de maíz, harina blanca, y al lado de sardinas, harina blanca. VVV) Original del conduce no. 15062020RMEN de fecha 15 de junio del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y seis (36) productos, marcando con un “NO” la azúcar crema y la avena. WWW) Original del conduce no.
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22062020RMEN de fecha 22 de junio del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y cinco (35) productos, marcando con un “NO” la azúcar crema, la avena berenjenas. XXX) Original del conduce no. 29062020RMEN de fecha 29 de junio del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y seis (36) productos, marcando con un “NO” la avena, al lado de harina 1, aceite y al lado de leche en polvo 2, aceite. YYY) Original del conduce no. 06072020RMEN de fecha 06 de julio del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color azul en treinta y dos (32) productos, manuscrito armeja, en la casilla de habichuela, la harina de maíz se cambió por aceita y la sardina por aceite. ZZZ) Original del conduce no. 15062020RMEN de fecha 27 de junio del 2020, CAIPACLP La Romana Menores, conteniendo un listado con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con cotejos lapicero tinta color negro en treinta y seis (36) productos, marcando con un “NO” el orégano y la carne de pollo, dejando en blanco la pimienta. AAAA) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 31 de agosto 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios, conteniendo puntos de lapicero tinta color azul en treinta y cuatro (34) productos, marcando con una “X” la harina de maíz y la sardina y con un cotejo los plátanos. BBBB) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 7 de siete 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios, conteniendo puntos de lapicero tinta color azul en treinta y cuatro
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(34) productos, indicando que faltó 3 por la sardina, harina de maíz y malagueta. CCCC) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 19 de octubre 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios, marcando con cotejos de lapicero tinta color azul en treinta y dos (32) productos, marcando con una “X” cilantro, pimienta, orégano y auyama, manuscrito que dice: 1 saco de arroz dañado y 3 cartones de huevo. DDDD) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 09 de noviembre 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios, conteniendo puntos de lapicero tinta color azul en veintiocho (28) productos, marcando con un “NO” el caldo de pollo en tableta, harina de trigo, leche en polvo, sardinas, huevos, sal molida. Manuscrito que dice: cinco apios y cinco verduras. EEEE) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 16 de noviembre 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios, conteniendo puntos de lapicero tinta color azul en veintitrés (23) productos, marcando con un “NO” leche en polvo, caldo de pollo en tableta y papa, dejando en blanco seis (6) productos. FFFF) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 23 de noviembre 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos alimenticios: cotejados con lapicero tinta color azul en veintiocho (28) productos, marcando con una “X” arroz, habichuela, caldo de pollo, vinagre coditos, espaguetis, azúcar y leche en polvo. GGGG) Original del conduce de la empresa Rogama SRL, RNC: 430-18503-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 28 de noviembre 2020, conteniendo un cuadro con treinta seis (36) productos
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alimenticios, cotejados con de lapicero tinta color azul en veintisiete (27) productos, marcando con un “NO” pasta de tomate, caldo de pollo, coditos, espaguetis, harina de trigo, sardinas, huevos, orégano, arenque.
HHHH)
Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-448356, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 25/08/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y un (31) productos, marcando con un “NO” carne de res, maíz dulce, mantequilla, orégano, plátano verde, sardina y yuca. IIII) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-44835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 01/09/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y cuatro (34) productos, marcando con un “NO” sardinas, yuca, orégano y carde de res, indicando que se cambió el ajo en pasta por vinagre, arroz faltaron 26 libras, 98 libras de habichuela, harina de maíz por avena, se repusieron 12 mantequilla. JJJJ) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-44835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 02/11/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con sello de recibo del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley de Santiago con fecha 3-11-2020, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y cinco (35) productos, marcando con un “NO” carne de res, huevos y sardina. KKKK) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-44835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 09/11/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con puntos de lapicero
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tinta color negro en treinta y dos (32) productos, marcando con una “X” CALDO DE pollo, canela, huevos, leche en polvo, plátano verde sardina. Manuscrito que dice: se devolvió un saco de arroz, por estar en malas condiciones y un espagueti. LLLL) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 13144835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 11/23/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y cuatro (34) productos, marcando con un “NO” berenjenas, canela, carne d eres, huevos, se cambió la sardina por salami. MMMM) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-44835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 14/12/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y dos (32) productos, marcando con un “NO” maíz dulce y sardinas, indicando que se cambió carne de res, huevo por salami de 1100 plátano verde por 600. NNNN) Original del conduce de la empresa Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-44835-6, Centro Santiago Menores, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 21/12/2020, conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, con sello de recibo del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley de Santiago, cotejados con lapicero tinta color azul en treinta y cuatro (34) productos, marcando con un “NO” ajíes, arroz, carne de res, cilantro, coditos, espaguetis, huevos, sardina. Indicando que se recibieron 22 libras menos de azúcar crema. ÑÑÑÑ) Original del conduce original sin logo del Centro de Atención Integral para los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal CAIPACL, Hato Nuevo, Ciudad del Niño, de fecha 6 de mayo 2020, No. 06052020CN, conteniendo un listado de
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treinta y cuatro (34) ítems, firmado recibido por Lidia Delgado. OOOO) Salida de Almacén de fecha 08/05/2020, de Ciudad del Niño, indicando que faltan: Arroz (13), Aceite (2) y Caldo de pollo (1), por concepto de Pendiente de requerimiento 6 de mayo firmado por Lidia Delgado. PPPP) Original del conduce original sin logo del Centro de Atención Integral para los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal CAIPACL, Hato Nuevo, Ciudad del Niño, de fecha 20 de mayo 2020, No. 20052020CN, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, firmado recibido por Lidia Delgado. QQQQ) Original del conduce original sin logo del Centro de Atención Integral para los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal CAIPACL, Hato Nuevo, Ciudad del Niño, de fecha 13 de mayo 2020, No. 13052020CN, conteniendo un listado de treinta y cuatro (34) ítems, firmado recibido por Lidia Delgado. RRRR) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha 28 de abril, 2017, Cárcel Bani Hombres, recibido por “Domingo Rivera Cuevas, adm., 29/4/17”, con un sello de la “Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la Republica, Cárcel Publica Bani-Hombres”, conteniendo un listado de veintinueve (29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo (arroz, sin marcar). SSSS) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha 15 de mayo, 2017 cárcel Bani Hombres, recibido por “Domingo Rivera Cuevas, 002-0116833-3, adm., 15/5/17”, con sin sello, conteniendo un listado de veintinueve (29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo y uno (1) marcado con un cuadrado (Cocoa). TTTT) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha 2 de junio, 2017, cárcel Bani Hombres, recibido por “Domingo Rivera Cuevas, adm., 002-0116833-3” con un sello de la “Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la Republica, Cárcel Publica Bani-Hombres”, conteniendo un listado de veintinueve Página 4836 de 12274
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(29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo y uno (1) marcado con un cuadrado (papa). UUUU) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha 6 de enero, 2017, cárcel Bani Hombres, recibido por “Juana M. Soto, 6/01/2017” con un sello de la “Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la Republica, Cárcel Publica Bani-Hombres”, conteniendo un listado de veintinueve (29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo y uno (1) sin marcar (3700 plátanos). VVVV) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-30-35233-1 de fecha 24 de marzo, 2017, cárcel Bani Hombres, recibido por “Juana M. Soto, 24/03/2017” con un sello de la “Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la Republica, Cárcel Publica Bani-Hombres”, conteniendo un listado de veintinueve (29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo, de los cuales dos tienen números al margen (Sazón liquido 2 de 3, Harina de maíz 1 de 2) y uno (1) sin marcar (10 libras de cebolla). WWWW) Original del conduce de Panocha, SRL RNC: 1-3035233-1 de fecha 21 de julio, 2017, cárcel Bani Hombres, recibido por “Juana M. Soto, Enc. CPL, Bani Hombres 19/01/2017” con un sello de la “Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la Republica, Cárcel Publica BaniHombres”, conteniendo un listado de veintinueve (29) ítems, de los cuales veintiocho (28) marcados con un circulo, y uno (1) con un cuadro (Cocoa). XXXX) Original del conduce original sin logo del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres de fecha 13 de agosto 2018, No. 13082018BAM, conteniendo un listado de treinta y un (31) ítems, de los cuales, treinta (30) con un cotejo y uno sin cotejo, firmado recibido por “Ysidora Lara”. YYYY) Original del conduce original sin logo del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres de fecha 04 de febrero 2019, No. 04022019BAMU, conteniendo un
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listado de treinta y un (31) ítems, de los cuales, todos con cotejo, firmado recibido por “Ysidora Lara”. ZZZZ) Original del conduce original sin logo del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres de fecha 18 de noviembre 2019, No. 18112019BAMU, conteniendo un listado de treinta y un (31) ítems, de los cuales, veintinueve (29) todos con cotejo, firmado recibido por “Handy Paulino”. AAAAA) Original del conduce original sin logo del Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres de fecha 18 de noviembre 2019, No. 18112019BAMU, conteniendo un listado de treinta y un (31) ítems, de los cuales, veintinueve (29) con cotejo, dos de los cuales tienen una nota Cocoa por leche, y Tayota 55 unidades de 215), así como dos sin marcar (225 de Carne de pollo y 1600 plátanos verdes) firmado recibido por “Handy Paulino”. BBBBB) Oficio No. 000002943 de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de fecha 17 de mayo del 2022, firmado por el Lic. Roberto Hernández Basilio, Coronel, P. N., Director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales; adjunto Oficio No. 0196-2022, de fecha 13 de mayo del 2022, firmado por Nelcida A. Pepen Rodríguez, M.A., Directora del CPL Bani Hombres. Con la que probamos: Que la señora Hilda Patricia Lagombra, entregó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, los documentos que constan y se describen en el acta de entrega de fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), que demuestran las cantidades de alimentos que eran recibidos en el Centro de Menores de Higüey, Santiago Menores, Sabana Toro, CCR-Cucama La Romana, CAIPACL Hato Nuevo Ciudad del Niño, Bani Hombres, Bani Mujeres. Además, probamos que en los centros de privación de libertad indicados en los documentos anexos al acta de entrega voluntario, el suministro de alimentos se
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realizaba de manera incompleta, se cambiaban los productos licitados, se enviaba productos dañados y otras irregularidades cometidas por las empresas Distribuidora Ropi, SRL, Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Rogama, SRL, entre otras. Probamos también, el hallazgo de conduces que no refieren la empresa que estaba suministrando los insumos alimenticios. Las características y condiciones de los alimentos recibidos en estos centros; así como otras informaciones y detalles contenidos en el acta de entrega voluntaria y los documentos anexos a la misma, que sean relevantes para el presente caso. 1406. Instancia dirigida al Procurador General Adjunto Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, con el asunto: Aclaración sobre investigación caso “MEDUSA” y proposición de diligencias, firmada por la licenciada Nergia Altagracia Mejía Reyes, con el abogado Javier E. Fernández Adames, de fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), mediante la cual hace entregó los documentos siguientes: a. Declaración jurada sobre gestión de empresas, realizada por la señora Nergia Altagracia Mejía Reyes, de fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022), la que tiene como documentos anexos los siguientes: A) Copia certificada de nómina que contiene los nombres de los socios presentes en la asamblea general constitutiva de Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha veinte (20) de julio del año dos mil once (2011), firmada por las socias Anyelina de la Cruz Abreu y Geneeve Chahede Calderón; B) Copia certificada de los Estatutos Sociales de la sociedad de responsabilidad limitada, de fecha veinte de julio de dos mil once (2011), firmada por las señoras Anyelina de la Cruz Abreu y
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Geneeve Chahede Calderón; C) Copia certificada de Declaración Jurada de venta de cuotas y modificaciones, de fecha dos (02) del mes de octubre de dos mil doce (2012), mediante el cual la socia Geneeve Chahede Calderón, vende sus acciones de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., a la señora Mélida Rosario; D) Copia certificada de Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha dos (02) del mes de octubre de dos mil doce (2012); E) Copia certificada de Nómina de Presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha dos (02) de octubre de dos mil doce (2012), firmada por las socias Anyelina de la Cruz Abreu y Geneeve Chahede Calderón; F) Copia certificada de Declaración Jurada de ventas de cuotas sociales y modificaciones, de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil trece, mediante el cual Anyelina de la Cruz Abreu y Melida Rosario, venden sus acciones en la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., a las señoras Nuvia Francisca Estrella y Renata Nikolaevna Romanova; G) Copia certificada de Nómina de presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil trece, firmada por las señoras Nuvia Francisca Estrella y Renata Nikolaevna Romanova; H) Copia certificada de acta de asamblea general extraordinaria de la sociedad de responsabilidad limitada Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013); I) Copia de nómina de presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013), firmada por las señoras Anyelina De La Cruz Abreu y Melida Rosario; J) Copia certificada de Declaración Jurada de venta de cuotas y modificaciones, de fecha diez de agosto de dos mil quince (2015), mediante la cual la socia de la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., vende sus acciones a la señora Nergia Mejía Reyes; K) Copia certificada de Acta de asamblea general
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extraordinaria de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015); L) Copia certificada de nómina de presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015); M) Copia certificada de Declaración Jurada sobre la totalidad de venta de cuotas y modificación, de fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual las socias de la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., Nuvia Francisca Mencia Estrella y Nergia Mejía Reyes, venden sus acciones a los señores Diego Alfredo Baquero Haigler y Daniel David Czarlinski Pluyer; N) Copia certificada de Acta de Asamblea general extraordinaria de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017); Ñ) Copia certificada de Nómina de Presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017); O) Copia certificada de Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete (2017); P) Copia certificada de Nómina de Presencia de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete (2017); Q) Copia certificada de lista de suscritores y Estado de los Pagos de las Cuotas Sociales que forman el capital de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., de fecha nueve (09) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), firmada por los socios de la sociedad Herrajes Rachel, S.R.L., los señores Diego Alfredo Baquero Haigler y Daniel David Czarlinski Pluyer; R) Copia certificada de Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada por los socios de la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., en fecha cuatro (04) de octubre de dos mil dieciocho (2018); S) Copia certificada de acto de venta de cuotas sociales, celebrado entre Diego Alfredo Baquero Haigler y Carlos Augusto Guzmán
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Oliver, de fecha uno (01) de abril de dos mil diecinueve (2019); T) Copia certificada de Acta de Acta de Asamblea General Ordinaria, celebrada por los socios de la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., en fecha dos (02) de abril de dos mil diecinueve (2019); U) Copia certificada de acto de ventas de cuotas sociales, celebrado entre los señores Daniel David Czarlinski Pluyer y Efraín De Jesús Suárez, de fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). Con la cual probamos: La obtención lícita de cada uno de los documentos descritos y detallados en la instancia realizada por la señora Nergia Altagracia Mejía Reyes, consistente en los documentos societarios de la empresa Herrajes Rachel S.R.L., asambleas, nóminas de presencia, contratos y declaraciones juradas de traspaso y de venta de cuotas sociales de la empresa; también que entregó documentos societarios de la empresa Constructora Mefloloz, S.R.L., asambleas de constitución de la empresa, nóminas de presencia, contratos y declaraciones juradas de traspaso y de venta de cuotas sociales de la empresa; que también entregó, documentos societarios de la empresa Comercial Viaros S.R.L., asambleas, nóminas de presencia, contratos y declaraciones juradas de traspaso y de venta de cuotas sociales de la empresa; que también entregó documentos societarios de la empresa Consequi, S.R.L., asambleas, nóminas de presencia, contratos y declaraciones juradas de traspaso y de venta de cuotas sociales de la empresa; que también entregó información bancaria a nombre de Nergia Altagracia Mejía Reyes, del Banco Popular dominicano, recibos de transferencias y estados de cuenta; que también la señora Nergia Altagracia Mejía Reyes, realizó una declaración jurada con su participación en las empresas; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso..
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1407. Denuncia depositada en fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), ante la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, por violación a los artículos 145 al 148 y 150 al 150 del Código Penal dominicano, por falsificación y robo de identidad, contra la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., Nuvia Francisca Mencia Estrella, Nergia Mejía Reyes, Efraín De Jesús Suárez y Carlos Augusto Guzmán Oliver, interpuesta por el señor Daniel David Czarlinski Pluyer, remitida por Edward López Ulloa, Procurador Fiscal, Titular de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Oeste, mediante comunicación FSDO-465, de fecha dos (02) de junio de dos mil veintidós (2022, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Con la que probamos: Que el señor Daniel David Czarlinski Pluyer, realizó acciones legales por falsificación y uso de sus documentos sin su consentimiento, contra la empresa Herrajes Rachel S.R.L., y contra las personas que forman parte del cuerpo accionario; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
1408. Acta de entrega voluntaria de objetos, de fecha trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022), realizada por el señor Gilberto Nolasco Carrera, cédula de identidad y electoral No. 001-1367397-4. Anexo una hoja de papel 8 ½ x11, conteniendo impreso tres fotografías. Con la cual probamos: Que el señor Gilberto Nolasco Carrera hizo entrega a la a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, de una hoja de papel 8 ½ x11, conteniendo impreso tres fotografías que ilustran el mal estado en que llegaba el arroz suministrado por las empresas suplidoras, al centro Página 4843 de 12274
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Penitenciario Cárcel Pública de la Victoria, el cual era destinado a la preparación de los alimentos de los privados de libertad que se encontraban en ese recinto penitenciario; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
1409. Certificación No. 2255171, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), remitida mediante la comunicación DJ-TSS-2022-4061, de fecha tres (3) de junio del año dos mil veintidós (2022), por la Tesorería de la Seguridad Social. Con la que probamos: Que el acusado Carlos Augusto Guzmán Oliver, cotizó en la Seguridad Social por la empresa Comercial Viarios, S.R.L., desde octubre 2020 hasta septiembre de 2021, la relación del acusado con la empresa, los salarios recibidos; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
1410. Certificación No. 2225906, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), remitida mediante la comunicación DJ-TSS-2021-9704, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por la Tesorería de la Seguridad Social. Con la cual probamos: Que el acusado Carlos Augusto Guzmán Oliver, cotizó en la Seguridad Social por la empresa Herrajes Rachel, S.R.L., desde febrero 2020 hasta junio de 2021, la relación del acusado con la empresa, los salarios recibidos; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
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1411. Certificación No. 2382670, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022), remitida mediante la comunicación DJ-TSS-2022-2308, de fecha cuatro (4) de abril del año dos mil veintidós (2022), por la Tesorería de la Seguridad Social. Con la cual probamos: Que el acusado Carlos Augusto Guzmán Oliver, cotizó en la Seguridad Social por la empresa F & F Ezel imports, S.R.L., desde julio del año dos mil veinte (2020) hasta septiembre del dos mil veinte (2020), la relación del acusado con la empresa, los salarios recibidos; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso.
1412. Extracto de Acta de Defunción, a nombre de Diego Alfredo Baquero Haigler, cédula de identidad y electoral No. 001-1161290-9, de fecha cinco (5) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), emitida por la Junta Central Electoral, remitida mediante comunicación de fecha 13 de junio de 2022, firmada por el licenciado Oscar Castillo. Con la que probamos: Que el señor Diego Alfredo Baquero Haigler falleció en fecha veintiuno (21) de abril de dos mil diecinueve (2019); así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y su anexo, que resulte de interés para este proceso. 1413. Certificación No. 89421/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad Comercial Viarios S.R.L, conteniendo como anexos, en copias certificadas lo siguientes documentos descritos a continuación: A) Certificado de registro mercantil no. 99556PSD de fecha 09/07/2013, B) Asamblea que Aprueba la Constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Constructora MEFLOLOZ SRL. de fecha Página 4845 de 12274
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19/06/2013, C) Nómina de asistencia de constructora MEFLOLOZ SRL, de fecha 19/06/2013, D) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Constructora MEFLOLOZ SRL, de fecha 19/06/2013, E) Comunicación de fecha 05 de septiembre del 2018, dirigido a los señores socios de Constructora Mefloloz SRL. RNC: 131-043862 Registro Mercantil NO. 99556SD –RPE-34047, con el asunto: informe relativo a las ventas de cuotas, F) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL Constructora Mefloloz de fecha 24/09/2018, G) Nómina de presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Constructora Mefloloz, de fecha 24/09/2018, H) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Constructora Mefloloz, de fecha 08/10/2018, I) Nómina de presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Constructora Mefloloz, de fecha 08/10/2018, J) Declaración Jurada sobre la Totalidad de ventas de cuotas y modificación de fecha 10/09/2018, K) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Comercial Varios SRL, de fecha 15/10/2018, L) Nómina la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Comercial Varios SRL de fecha 15/10/2018 M) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, de fecha 16/11/2018, N) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Comercial Varios de fecha 16/11/2018 Ñ) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 16/11/2018, O) Acta de Asamblea General ordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Comercial Varios SRL, de fecha 18/09/2019, P) Recibo de pago de la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 20/09/2019, a nombre de Francisco Emilio Pérez Peguero, total de pago cincuenta pesos dominicanos (RD$ 50.00), Q) Nómina de los Socios Presentes en
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la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de la Sociedad Comercial Varios SRL, de fecha 21/10/2019, R) Acta de la Asamblea General Ordinaria Celebrada por los Socios de la Empresa Comercial Varios SRL, en fecha 21/10/2019, S) Recibo de pago de la Dirección General de Impuestos Internos de fecha 03/10/2019, a nombre de Francisco Emilio Pérez Peguero, total de pago cincuenta pesos dominicanos (RD$ 50.00), T) Nómina de Presencia de los Socios de la Empresa Comercial Varios SRL, a la Asamblea Ordinaria celebrada en fecha 21/05/2020; U) Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la Empresa Comercial Varios SRL en fecha 21/05/2020, V) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Comercial Varios SRL en fecha 19/01/2021, W) Nómina de presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Comercial Varios SRL, de fecha 19/01/2021. Con la cual probamos: La fecha en la que fue constituida la empresa Constructora Mefloloz, que luego fue cambiada la denominación a Comercial Viaros, SRL, estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, declaración jurada, registro mercantil, la fecha de adquisición de la misma por el acusado César Nicolás Rizik Pimentel a través de su madre la señora Rosana Vianela Pimentel de Martínez y de su tía Rosa Julia Pimentel, las modificaciones del objeto social, cambio de domicilio, poderes otorgados, así como cualquier otra información contenida en los documentos anexos relevante de la vida societaria de dicha empresa utilizada para estafar al Estado Dominicano; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso.
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1414. Certificación No. LG-1809-2021 (con sus anexos), emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad comercial Distribuidora Ropi SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de registro mercantil no. 14976STI Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Distribuidora Ropi SRL, de fecha 27/05/2016, B) Acta de Asamblea General Constitutiva de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11/05/2016, C) Lista de asistencia, suscripción y participación de los socios presentes en la asamblea general constitutiva de distribuidora Ropi SRL de fecha 11/05/2016,
D) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General
Constitutiva de la Compañía Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11/05/2016, E) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11/05/2016, F) Acta de la Reunión Extraordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Distribuidora Ropi, celebrada en fecha 06/07/2016, G) Lista de Asistencia, Suscripción y Participación de los Socios Presentes en la Reunión Extraordinaria de los Socios Distribuidora Ropi SRL, en fecha 06/07/2016, H) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de los Socios de la Sociedad Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11/11/2016, I) Lista de Asistencia delos Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Distribuidora Ropi SRL, en fecha 11/11/2016, J) Acta de Asamblea General Extraordinaria Celebrada por los Socios de la Empresa Distribuidora Ropi SRL, en fecha 14/08/2018, K) Acta se la Asamblea General extraordinaria celebrada por los Socios de la Empresa Distribuidora Ropi SRL, en fecha 18/02/2019, L) Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la empresa
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Distribuidora Ropi SRL, en fecha 11/05/2018, M) Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la empresa Distribuidora Ropi SRL, en fecha 28/10/2019, N) Nómina de los socios presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Distribuidora Ropi SRL, celebrada en fecha 28/10/2018, Ñ) Acto de venta de cuotas sociales de fecha 10/05/2018. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad comercial Distribuidora Ropi, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, registro mercantil, poderes otorgados, cambio de domicilio; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1415. Certificación No.
87883/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de
Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en relación a la entidad comercial Divamor Group, SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificación No. 86458/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo en fecha 05/11/2021, en relación a entidad comercial Divamor Group SRL; B) Certificación No. 87885/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo en fecha 22/11/2021, en relación a entidad comercial Divamor Group SRL; C) 87702/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo en fecha 19/11/2021, en relación a entidad comercial Divamor Group SRL; D) Certificación No. 87702/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo en fecha 19/11/2021, en relación a entidad comercial Divamor
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Group SRL, E) Certificación No. 734045/2019, emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha 30/10/2019, en relación a entidad comercial Divamor Group, SRL, F) Certificado de Registro Mercantil No. 159362PSD de fecha 01/11/2019; G) Certificado de Registro Mercantil No. 111881SD, de fecha 07/11/2014, H) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 001-1136694-4, del ciudadano Eligio Quirino Ventura, I) Copia de la cédula de identidad y electoral No. 018-0049998-8, del ciudadano Jesús Rivas, J) Acta se la Asamblea General Constitutiva de los Socios de la entidad Comercial Divamor Group SRL, en fecha 03/11/2014, K) Lista de los Suscriptores y Estado de los Pagos de las Cuotas Sociales de la Sociedad Divamor Group SRL, de fecha 03/11/2014, L) Nómina de los Socios Presentes y/o Representantes den la Asamblea General Constitutiva de la Sociedad Divamor Group SRL, de fecha 03/11/2014, M) Autorización de pago No. 14954066129-4, tipo de servicio: Constitución de Compañías de fecha 2014/11/01, N) Estatutos Sociales de la Sociedad Divamor Group SRL, de fecha 03/11/2014, Ñ) Contrato de Venta de Cuotas Sociales de la Sociedad Divamor Group SRL, de fecha 16/10/2019, O) Nómina de Presencia de los Socios Presentes y/o Debidamente Representados en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Divamor Group SRL, de fecha 17/10/2019, P) Recibo de pago no. 19951256731-5 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, Q) Certificación
de la oficina Nacional de
Propiedad Industrial (ONAPI) sobre Divamor Group de fecha 30/10/2014. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad comercial Divamor Group, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, registro mercantil, poderes otorgados, cambio
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de domicilio; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1416. Certificación No. 990384/2022 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha veinte (20) de abril del año dos mil veintidós (2022). Certificación No. 946097/2021 emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en relación a la entidad comercial F&F Ezel Import SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificación de Registro Mercantil No. 154596SD, de fecha 28/11/2018, B) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la entidad comercial F&F Ezel Import SRL, de fecha 09/10/2019, C) Nómina de Presencia de los Socios Presentes y/o Debidamente Presentados en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad comercial F&F Ezel Import SRL, de fecha 09/10/2019, D) Recibo de pago no. 19953528035-7, emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, E) Estatutos Sociales de la entidad comercial &F Ezel Import SRL, de fecha 23/11/2018, F) Acta de Asamblea General Constitutiva de la entidad comercial &F Ezel Import SRL, de fecha 26/11/2018, G) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, F&F Import, de fecha 24/11/2020, H) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada F&F Ezel Import, de fecha 24/11/2020, I) Recibo de pago no. 19953706571-2, emitido por la Dirección General de Impuestos Internos. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad, F&F Ezel Import, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como
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cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1417. Certificación No. 918265/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad comercial Getrant Del Caribe SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 116808SD de fecha 29/05/2015, B) Acta de Asamblea General Constitutiva de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del Caribe, de fecha 20/05/2015, C) Estatutos Sociales dela Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del Caribe de fecha 20/05/2015, D) Lista de Asistencia, Suscripción y Participación de los Socios Presentes en la Asamblea General Constitutiva de Getrant del Caribe SRL, de fecha 20/05/2015, E) Acta de la Reunión Extraordinaria de los Socios de la Sociedad Getrant del Cribe SRL, de fecha 08/06/2015, F) Nómina de Presencia de los Socios de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 08/06/2015, G) Acta de la Reunión Extraordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del Caribe SRL, de fecha 12/07/2016, H) Nómina de los Socios Presentes en la Reunión Extraordinaria de Socios de la compañía Getrant del Caribe SRL, de fecha 12/07/2016, I) Acta de la Reunión Ordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del caribe SRL, de fecha 04/07/2016, J) Lista de Asistencia de Asistencia, Suscripción y Participación de los Socios Presentes en la Asamblea Ordinaria de fecha 04/07/2016; K) Declaración de traspaso de cuota sociales de fecha 29/11/2016, L) Acta de Asamblea General Extraordinaria de los
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Socios de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 29/08/2016, M) Lista de Asistencia de los Socios Presente en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 29/08/2016, N) Remisión de fecha 23 de septiembre del 2016, dirigido a la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, Declaración de Traspaso de Cuotas Sociales entre la señora Giselle del Carmen Molano Frías, y el señor Cesar Nicolás Rizik Pimentel de fecha 3/10/2016, Ñ) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de los Socios de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 04/10/2016, O) Lista de Asistencia de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 04/10/2016, P) Acta de la Asamblea Ordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del Caribe de fecha 23/11/2016, Q) Nómina delos Socios Presentes en la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía Getrant del Caribe de fecha 23/11/2016, R) Acta de la Asamblea General Ordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del Caribe de fecha 16/10/2017, S) Lista de Asistencia de los Socios Presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 06/10/2017, T) Lista de Suscriptores y el estado de los Pagos de las Cuotas Sociales que Forman el Capital de la Compañía Getrant Caribe SRL, de fecha 06/10/2017, U) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Getrant del caribe SRL, de fecha 06/10/2017, V) Acta de Asamblea General Extraordinaria Celebrada por los Socios de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 04/10/2018, W) Acta de Asamblea General Extraordinaria Celebrada por los Socios de la Sociedad Getrant del Caribe SRL, de fecha 05/09/2019, X) Recibo de pago no. 19953501385-5 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad Getrant
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del Caribe, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1418. Certificación No. 89737/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad comercial Herrajes Rachel SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 82983PSD de fecha 08/08/2011, B) Nómina de Asistencia, que contiene los nombres de los Socios Presentes en la Asamblea General Constitutiva de Herrajes Rachel SRL, de fecha 20/07/2011, C) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de la Sociedad
SRL, Herrajes Rachel, de fecha
20/07/2011, D) Declaración Jurada-Ventas de Cuotas y Modificaciones entre Geneeve Chahede Calderón y Herrajes Rachel SRL, de fecha 02/10/2012, E) Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 02/10/2012, F) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 02/10/2012,
G) Acta Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 19/06/2013, H) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 19/06/2013, I) Declaración Jurada-Ventas de Cuotas y Modificaciones entre Anyelina de la Cruz Abreu y Herrajes Rachel SRL, de fecha 19/06/2013, J) Acta Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de
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Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel SRL, de fecha 02/07/2013, K) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 02/07/2013, L) Declaración Jurada-Ventas de Cuotas y Modificaciones entre Renata N. Romanova y Herrajes Rachel SRL, de fecha 10/08/2015, M) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 25/08/2015, N) Acta Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 25/08/2015, Ñ) Declaración Jurada Sobre la Totalidad de Ventas de Cuotas y Modificaciones entre Nuvia Francisca Mencía Estrella y Nergia Altagracia Mejía Reyes y Herrajes Rachel SRL, de fecha 18/10/2017, O) Acta Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 20/10/2017, P) Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 20/10/2017, Q) Acta Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 07/11/2017,
R)
Nómina de Presencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Herrajes Rachel, de fecha 07/11/2017, S) Lista de Suscriptores y el Estado de los Pagos de las Cuotas Sociales que forman el Capital de la Compañía Herrajes Rachel SRL, de fecha 09/12/2017, T) Acta Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la Sociedad Herrajes Rachel SRL, de fecha 04/10/2018,
U) Acta
Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la Sociedad Herrajes Rachel SRL, de fecha 02/04/2019, V) Recibo de pago no. 19951550719-4 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, W) Acto de venta de Cuotas Sociales entre Daniel David Czarlinski Pluyer y Efraín de Jesús Suarez de fecha 12/09/2019, X) Recibo de pago no. 19953501341-3 emitido por la Dirección
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General de Impuestos Internos, Y) Acta Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la Sociedad Herrajes Rachel SRL, de fecha 16/09/2019, Z) Recibo de pago no. 19953501350-2 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, AA) Recibo de pago no. 1995350725-3 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, BB) Acta Asamblea General Ordinaria celebrada por los Socios de la Sociedad Herrajes Rachel SRL, de fecha 23/10/2019, CC) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Herrajes Rachel SRL, de fecha 23/10/2019. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad Herrajes Rachel, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1419. Certificación No. 89722/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo en fecha 14/12/2021, relación a entidad comercial Inversiones Swaziland SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 158990PSD de fecha 01/10/2019, B) Acta y Nómina de los Socios Reunidos en la Asamblea Combinada Celebrada en fecha 20/05/2013, C) Estatutos Sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Inversiones Swaziland SRL, de fecha 17/07/2013, D) Acta de Gerencia Inversiones Zwaziland SRL Suscrita en fecha 01/08/2013, E) Acto de Cesión de Cuotas Sociales Inversiones Swaziland SRL, de fecha 01/08/2013, F) Acto de Cesión de cuotas Sociales Swaziland SRL, de fecha 01/08/2013, G) Lista de Socios
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Inversiones Swaziland SRL, de fecha 24/03/2014, H) Acta de Nómina de los Socios Reunidos en la Asamblea combinada de fecha 04/05/2016, I) Acta de Cesión de cuotas Sociales Inversiones Swaziland SRL, de fecha 04/05/2016, J) Acta de Gerencia Inversiones Swaziland SRL, suscrita en fecha 30/08/2016, K) Acto de Cesión de Cuotas Sociales Inversiones Swaziland SRL, de fecha 22/11/2016, L) Acta de Gerencia Inversiones Swaziland SRL, de fecha 22/11/2016, M) Acta y Nómina de los Socios Reunidos en la Asamblea General Ordinaria de fecha 22/11/2016, N) Nómina de los Socios que Asisten a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 08/12/2016, Ñ) Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 08/12/2016, O) Nómina de los Socios que Asisten a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/12/2016, P) Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 14/12/2016, Q) Declaración de Traspaso de Cuotas Sociales suscrito entre Saek Tejada Ortíz y Chritoph Bilshausen de fecha 09/05/2017, R) Nómina de los Socios que Asisten a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/12/2016, S) Nómina de los Socios que Asisten a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/07/2017, T) Acta de Reunión Ordinaria de los Socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/09/2017, U) Lista de Asistencia de los Socios Presentes en la Reunión Ordinaria de los Socios Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/09/2017, V) Lista de suscritores y el Estado de pago de las Cuotas Sociales Inversiones Swaziland SRL, de fecha 10/12/2017, W) Acta de la Asamblea
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General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 12/09/2018, X) Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la empresa Inversiones Swaziland SRL, de fecha 13/09/2018, Y) Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la empresa Inversiones Swaziland SRL, de fecha 29/10/2019, Z) Recibo de pago no. 19953640203-0 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos, AA) Nómina de los Socios presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 29/10/2019, BB) Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la empresa Inversiones Swaziland SRL, de fecha 29/07/2020, CC) Nómina de los Socios presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 29/07/2020, DD) Contrato de Venta de Cuotas Sociales entre José Arístides Braga Chaver y Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz de fecha 30/06/2021, EE) Certificación de Socio de fecha 11/07/2021, FF) Acto número 740/2021 de fecha 20/09/2021, GG) Asamblea General Extraordinaria de fecha 20/09/2021, HH) Nómina de presencia de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Comercial Inversiones Swaziland SRL, de fecha 20/09/2021. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad Inversiones Swaziland SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1420. Certificación No. 946352/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha dieciséis (16) de noviembre
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del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad comercial La Parasata Mercantil S.RL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 70700SD de fecha 09/03/2010, B) Estatutos Sociales de la sociedad Comercial All Packed SRL, de fecha 28/02/2010, C) Lista de Suscriptores y el Estado de Pago de las Cuotas Sociales de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 13/11/2017, D) Asamblea General Extraordinaria de los Socios de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 13/11/2017, E) Lista de Asistencia de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 13/11/2017, F) Asamblea General Extraordinaria de los Socios de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 04/10/2018, G) Estatutos Sociales de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 04/10/2018, H) Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 18/10/2018, I) Acto de Venta de Cuotas Sociales entre Jorge Arturo Pimentel Kalaf y Carolina Altagracia Peláez Méndez, de fecha 03/09/2019, J) Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 05/09/2019, K) Remisión de fecha 16 de septiembre del 2019 dirigida a la Cámara de Comercio; L) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad La Parasata Mercantil SRL, de fecha 16/10/2019, M) Poder Especial entre la empresa La Parasata Mercantil SRL, y el señor Fausto Cáceres Salterio de fecha 14/09/2020. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad La Parasata Mercantil, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra
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información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1421. Certificación No. 917866/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), en relación a entidad comercial Rogama SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 110657SD, de fecha 23/09/2014, B) Texto de Publicación de fecha 10 enero 2012, C) Listado de Asistencia a Asamblea General de Accionistas de Panificadora J&N SRL, de fecha 04/10/2014, D) Acta de Asamblea General Ordinaria Panificadora J& N, SRL, de fecha 04/10/2014, E) Estatutos Sociales de la entidad Panificadora J&N SRL fecha 14/09/2014, F) Acto de Venta de Cuotas Sociales entre José Miguel Estrada Jackson y Francisco Arturo Santos Gómez, de fecha 12/06/2018, G) Acta de Asamblea General Extraordinaria por los Socios de la empresa Panificadora J&N SRL, de fecha 14/06/2018, H) Acta de Asamblea General Extraordinaria por los Socios de la empresa Rogama SRL, de fecha 14/08/2018, I) Estatutos Sociales Rogama, SRL, 14/08/2018, J) Acta de Asamblea General Extraordinaria por los Socios de la empresa Rogama SRL, de fecha 18/08/2018, K) Nómina de los Socios Presentes en la de Asamblea General Ordinaria por los Socios de la empresa Rogama, SRL, de fecha 18/10/2019, L) Acta de la Asamblea General Ordinaria por los Socios de la empresa Rogama, SRL, 18/10/2019, M) Capital Social Rogama, SRL, de fecha 14/02/2020, N) Nómina de Presencia de los Socios Presentes de la empresa Rogama SRL, de fecha 14/02/2020, Ñ) Acta de la Asamblea General Ordinaria por los Socios de la empresa Rogama SRL, de fecha
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14/02/2020, O) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL, Rogama, SRL, de fecha 19/01/2021, P) Nómina de Presencia Responsabilidad Limitada SRL, Rogama SRL, de fecha 19/01/2021. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad Rogama, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso. 1422. Certificación No. 89709/2021 (con sus anexos) emitida por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), con relación la entidad comercial Ropalma, SRL, conteniendo como anexos, en copias certificadas, los documentos descritos a continuación: A) Certificado de Registro Mercantil No. 152345PSD de fecha 18/09/2018; B) Estatutos Sociales de la empresa Ropalma, SRL, de fecha 05/09/2018; C) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Ropalma, SRL, de fecha 06/09/2018; D) Acta de Asamblea General Constitutiva de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Ropalma, SRL, de fecha 06/09/2018; E) Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Ropalma, SRL, de fecha 29/11/2018; F) Acto de Venta de Cuotas Sociales entre: Ricardo Enrique Pérez Mella y José Ramón Vinicio de fecha 26/09/2019; G) Recibo de pago no. 19953534677-3 emitido por la Dirección General de Impuestos Internos; H) Acta de Asamblea General Ordinaria de la empresa Ropalma, SRL, de fecha 27/09/2019, I) Recibo de pago no. 19953501334-0, emitido por la Dirección
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General de Impuestos Internos, J) Lista de los Suscriptores y Estado de los Pagos de las Cuotas Sociales que integran el Capital Pagado de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 27/10/2019, K) Acto de Venta de Cuotas Sociales entre Hilda Cristina Jackson Mallol y Rubert Augusto Alcántara Hernández de fecha 25/10/2019, L) Acta de
Asamblea General Extraordinaria de la empresa
Ropalma, SRL, de fecha 27/10/2019, M) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma SRL, de fecha 16/12/2019, N) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 16/12/2019, Ñ) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma SRL, de fecha 17/12/2019, O) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 17/12/2019, P) Acto de Venta de cuotas Sociales entre Rubert Augusto Alcántara Hernández y la señora Hilda Cristina Jackson Mallol de fecha 02/03/2020, Q) Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 03/03/2020, R) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 11/03/2020, S) Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 11/03/2020, T) Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 11/03/2020, U) Nómina de los Socios Presentes en la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Ropalma, SRL, de fecha 11/03/2020. Con la cual probamos: La fecha de constitución de la entidad Ropalma, SRL, sus estatutos sociales, miembros, accionistas, socios, asambleas realizadas, nóminas, objeto social, domicilio, registro mercantil, poderes otorgados; así como cualquier otra información contenida en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso.
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1423. Informe Societario (con sus anexos), realizado a las empresas Ropalma, S.R.L., Comercial Viaros, S.R.L., Herrajes Rachel, S.R.L., Getrant del Caribe, S.R.L., Divamor Group, S.R.L., Rogama, S.R.L., La Parasata Mercantil, S.R.L., Inversiones Zwaziland, E.I.R.L., F&F Ezel Import, S.R.L., Distribuidora Ropi, S.R.L., Soluciones Globales Pérez Mella, S.R.L., A.M. Multigráfica, S.R.L., de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veintidós (2022), por María Tatiana Cross Pujols, Agente de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, conteniendo como anexos un diagrama de vínculos y un CD marca Maxell, CD-R, 700 MB, conteniendo manuscrito la palabra “Informe Societario MDS, Oficio PEPCA 6683-2021”, remitido mediante comunicación de fecha diecisiete (17) de junio de 2022, firmada por Pedro José Frías Morillo, Procurador General de Corte, Director de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público. Con el que probamos: Los vínculos de las empresas Ropalma, S.R.L., Comercial Viaros, S.R.L., Herrajes Rachel, S.R.L., Getrant del Caribe, S.R.L., Divamor Group, S.R.L., Rogama, S.R.L., La Parasata Mercantil, S.R.L., Inversiones Zwaziland, E.I.R.L., F&F Ezel Import, S.R.L., Distribuidora Ropi, S.R.L., Soluciones Globales Pérez Mella, S.R.L., A.M. Multigráfica, S.R.L, con los acusados José Miguel Estrada Jackson, Cesar Nicolás Rizik Pimentel, Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, José Alberto Abbott Brugal, Giselle Del Carmen Molano Fría, Francisco Arturo Gómez, Rossanna Vianela Pimentel, Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, y Fausto José Cáceres Salterio; así como las fechas de constituciones de las empresas, los socios, los objetos sociales, las modalidades empleadas para su formalizaciones, los cambios realizados en sus estatutos sociales, los elementos coincidentes en las Página 4863 de 12274
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documentaciones societarias, los poderes otorgados y
a quienes se les
concedieron, las personas que tenían la gerencia, los cambios de domicilios sociales, las ventas de cuotas sociales y sus adquirientes; así como otras informaciones contenidas en el informe societarios y el CD anexo, que resulte de interés para el proceso. 1424. Remisión de la Dirección General Administrativa No. 010008, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dirigida al Magistrado Wilson Camacho, con el asunto: requerimiento PEPCA-1603-2022, anexo: Relaciones impresas y memoria USB, color blanco con plateado. Conteniendo anexos, además, los siguientes documentos: A) Relación de Mercancías Despachadas, durante el año 2017, por un monto total de ciento cinco millones trescientos dieciséis mil setecientos ochenta y siete pesos dominicanos con 18/100 (RD$ 105,316,787.18), que consta de veinticuatro (24) páginas; sellada por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, y contiene un cuadro explicativo desde el mes de enero hasta diciembre del año 2017, desglosando los montos mensuales para un gran total descrito precedentemente. Consta, además, de un informe pormenorizado de Economatos en las distintas cárceles a nivel nacional; B) Relación de Mercancías Despachadas, durante el año 2018, monto total de ciento sesenta y tres millones setecientos ochenta y nueve mil un peso dominicano con 06/100 (RD$ 163,789,001.06), que consta de dieciocho (18) páginas, sellada por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, y contiene un cuadro explicativo desde el mes de enero hasta diciembre del año 2018, desglosando los montos mensuales para un gran total descrito
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precedentemente. Consta, además, de un informe pormenorizado de Economatos en las distintas cárceles a nivel nacional; C) Relación de Mercancías Despachadas, durante el año 2019, monto total de ciento diecinueve millones novecientos ochenta y siete mil doscientos tres pesos dominicanos con 26/100 (RD$ 119,987,203.26), que consta de dieciséis (16) páginas; sellada por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, y contiene un cuadro explicativo desde el mes de enero hasta diciembre del año 2019, desglosando los montos mensuales para un gran total descrito precedentemente. Consta, además, de un informe pormenorizado de Economatos en las distintas cárceles a nivel nacional; D) Relación de Mercancías Despachadas, durante el año 2020, monto total de ciento cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 27/100 (RD$ 156,482,281.27), que consta de dieciséis (16) páginas; sellada por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, y contiene un cuadro explicativo desde el mes de enero hasta diciembre del año 2017, desglosando los montos mensuales para un gran total descrito precedentemente. Consta, además, de un informe pormenorizado de Economatos en las distintas cárceles a nivel nacional. Con los cuales probamos: Los procesos de compras efectuados para suplir los economatos durante los años 2017-2020 y los procesos de compras efectuados por la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, mediante la Coordinación Administrativa y Financiera, Modelo de Gestión Penitenciaria durante los años 2017-2020. Probamos además la cantidad y los adjudicatarios de fondos institucionales que se erogaron por dicho concepto durante el periodo señalado, ascendente a un total de quinientos cuarenta y cinco mmillones, quinientos setenta y cinco mil doscientos setenta
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y dos pesos dominicanos con 77/100 (RD$545,575,272.77); así como cualquier otra información contenida en la comunicación remitida y en sus documentos anexos físicos y digitales que resulte de interés para este proceso. 1425. Certificación de fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), emitida por CDN el Canal de noticias de los dominicanos, firmada por Alba Nely Familia, Directora CDN TV/CDN Radio, emitida al Magistrado Wilson Camacho, mediante la cual certifica que el portal web: www.cdn.com.do, esta publicada
la
nota
periodística
https://cdn.com.do/nacionales/empresas-
denuncian-irregularidades-en-licitacion-500-millones-pesos-que-realizo-pgr/, fechada el 26 de enero, adjunto copia impresa sellada por la Dirección de Prensa de Cadena de Noticias Televisión, S.A. de la nota periodística certificada, titulada “EMPRESAS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LICITACIÓN 500 MILLONES PESOS QUE REALIZO PGR”. Con la cual probamos: La autenticad de la nota periodística que figura como documento anexo, en la cual un grupo de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de alimentos denunciaros irregularidades en el proceso de adjudicación de licitaciones para abastecer recintos penitenciarios que realizó la Procuraduría General de la República con un presupuesto de 500 millones. Probamos la denuncia pública efectuada el veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), la violación de casi la totalidad del pliego de condiciones del primer proceso de licitación pública efectuado el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. Que la mayoría de empresas beneficiadas, tenían menos de dos años en el mercado, estaban ubicadas en el Distrito Nacional, no tenían referencia comercial y con un capital poco competitivo para este tipo de operaciones. Que las cinco adjudicatarias no estaban aptas para suministrar alimentos a recintos Página 4866 de 12274
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penitenciarios. Que entre las empresas denunciadas figura la empresa Getrant del Caribe, SRL, la cual ganó tres lotes del proceso de licitación denunciado equivalente a más de 84 millones de pesos, para suministrar alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Harás Nacionales, Cárcel Pública de La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, Najayo Hombres, Najayo Mujeres, San Cristóbal, licitación en la cual Getrant del Caribe, SRL, aportó un domicilio falso así como las demás informaciones contenidas en la comunicación de referencia y sus anexos, que resulte de interés para este proceso.
1426. Comunicación titulada “A Quién Pueda Interesar”, emitida por el Grupo SIN, de fecha de fecha uno (01) de julio del año dos mil veinte (2020), certificando la entrega de un (DVD-R) (Anexo), color dorado con plateado, marca Maxell, 4.7 GB. 2hrs., el cual contiene una copia del video del tema “Alimentos En Las Cárceles”, del programa “El Informe con Alicia Ortega”, de fecha 28 de marzo del año 2022, firmado por Nathalie Soriano, Administrativa Financiera. Con la cual probamos: La autenticad del video de programa “El Informe con Alicia” de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintidós (2022) concerniente al tema “Alimentos En las Cárceles”. Probamos los hechos denunciados en el referido programa periodístico, mediante el cual trasciende a la luz pública que los documentos que sirvieron de sostén a las empresas que participaron en los procesos de licitación para provisión de comidas para las cárceles de país entre el 2016 y el 2020, estaban viciados de falsedades. Las decenas de cartas falseadas y una cantidad de supuestos contratos de alquiler de transportes para alimentos, falsos, así como las quejas
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por escrito que fueron enviadas a las autoridades correspondientes durante la gestión del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez de las entregas incompletas de alimentos, y de su mala calidad. Los documentos con la constancia de los alimentos que no llegaban y con rubricas dudosas. La diversidad de firmas que figuran vinculada a una misma persona. El robo de identidad de personas que fueron incluidas en las empresas de los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, sin su consentimiento. La vinculación de las empresas adjudicatarias de los alimentos para las cárceles a Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, cuñado del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como cualquier otra información contenida en la certificación y en el video entregado, contenido en el DVD-R anexo, del costoso entramado societario de los acusados Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, que sea de interés y relevante para el proceso.
1427. Comunicación titulada “A Quién Pueda Interesar”, emitida por el Grupo SIN, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), certificando la entrega de un (DVD-R) (Anexo), color dorado con plateado, marca Maxell, 4.7 GB. 2hrs., el cual contiene una copia del video del tema “Alimentos En Las Cárceles”, del programa “El Informe con Alicia Ortega”, de fecha 15 de noviembre del año 2021, firmado por Nathalie Soriano, Administrativa Financiera. Con la cual probamos: La autenticad del video de programa “El Informe con Alicia” de fecha 15 de noviembre del año 2021 concerniente al tema “Alimentos En las Cárceles” transmitido en fecha 15 de noviembre del año 2021. Que a través de dicho reportaje se hizo público que
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las empresas vinculadas a los acusados José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, falsificaron documentos para alzarse con las adjudicaciones de las licitaciones de la Procuraduría General de la República. Que del entramado societario al menos nueve (09) empresas tenían la misma estructura operativa. La diferencia de firma de la misma persona en distintos documentos, entre está la de Rubert Augusto. Que Distribuidora Ropi, SRL, Divamor Group, SRL, F&F Ezel Import, SRL, Rogama, SRL, Comercial Viaros, SRL, no fueron localizadas al verificar los domicilios aportados. Que las empresas aparentemente operaban como fantasma. Que Inversiones Zwaziland, SRL, fue la más beneficiada de todas las licitaciones. Que José Arístides Braga Chavier quien figuraba como socio en Inversiones Zwaziland, SRL, nunca tuvo nada que ver con dicha compañía, sino que actuado de buena fe le facilitó su cédula a Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy cuando trabajaba en una empresa vinculada al acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y la familia Sebelen, el Juguetazo, así como como cualquier otra información contenida en la certificación y en el video entregado mediante el DVD-R anexo del costoso entramado societario de los acusados Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, que sea de interés y relevante para el proceso.
1428. Certificación titulada “A Quién Pueda Interesar”, emitida por el Grupo SIN, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), certificando la entrega de un (DVD-R) (anexo), color dorado con plateado, marca Maxell, 4.7 GB. 2hrs., el cual contiene una copia del video del tema “Alimentos En Las Cárceles”, del programa “El Informe con Alicia Ortega”, de
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fecha 08 de noviembre del año 2021, firmado por Nathalie Soriano, Administrativa Financiera, adjunto oficio PEPCA: 5975-2021 de fecha 11 de noviembre del 2021. Con la cual probamos: Que entre el 2014 al 2020 el costo del suministro de alimentos en la cárcel se triplicó, aunque la población reclusa apenas aumentó un 5%. Que por lo menos cuatro (4) de las empresas tienen un hilo conductor, el acusado Sargento Mayor del ERD, José Miguel Estrada Jackson reconocido jugador de boliche, resaltando como empresas vinculadas de manera directa a él, Rogama, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Ropalma, SRL, mientras que la relación con Inversiones Zwaziland, SRL, se da por ubicación, así como como cualquier otra información contenida en la certificación y en el video entregado mediante el DVD-R anexo del costoso entramado societario de los acusados Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy, José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel, que sea de interés y relevante para el proceso.
1429. Comunicación No. DNRC-2021-1506, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veintiuno (2021), de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a José Miguel Estrada Jackson, conteniendo los anexos: A) hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 24/03/2021; B) copia de extracto de acta de nacimiento de José Miguel Estrada Jackson; C) copia de extracto de acta de matrimonio No. 001-01-201102-00003480, entre los señores José Miguel Estrada Jackson y Patricia Amelia De las Mercedes Abbot Isa; D) hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 06/04/2021; E-extracto de acta de nacimiento No. 001-01-2013-01-
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00006708, y F-extracto de acta de nacimiento No. 001-11-2019-01-00000615. Con la que probamos: el vínculo familiar existente entre José Miguel Estrada Jackson y la señora Hilda Cristina Jackson Mallol, quien es la madre del primero, así como también probamos que el acusado José Miguel Estrada Jackson, figura casado con Patria Amelia De Las Mercedes Abbot, hija del acusado José Alberto Abbot Brugal, socio mayoritario y gerente de la empresa Distribuidora Ropi, SRL, a través de la cual los acusados estafaron al Estado con el suministro de los alimentos a los centros penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centro de Menores del país, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la certificación y sus documentos anexos que sea relevante para el proceso.
1430. Comunicación No. DNRC-2021-9330, de fecha quince (15) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Francisco Arturo Santos Gómez; con la que probamos los vínculos familiares del acusado Francisco Arturo Santos Gómez, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la certificación y que sea relevante para el proceso.
1431. Comunicación No. DNRC-2021-9331, de fecha quince (15) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Addis Margarita Gutiérrez Benedicto. Con la
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que probamos: Que Addis Margarita Gutiérrez Benedicto, es la madre de Héctor Omar Molano Gutiérrez, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la certificación y que sea relevante para el proceso.
1432. Comunicación No. JCE-SG-CE 21377-2021, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos conforme al expediente que reposa en su base de datos, con las siguientes documentaciones anexos: A) copia de comunicación RE/825 de fecha 15 de noviembre de 2021, emitida por la Dirección Nacional de Registro Electoral de la Junta Central Electoral; B) certificación de solicitud a nombre de Francisco Arturo Santos Gómez, certificación de solicitud a nombre de Addis Margarita Gutiérrez Benedicto y C) un CD-R marca Verbatin conteniendo información Pepca: 5940-2021. Con la que probamos: los vínculos familiares directos e indirectos de Francisco Arturo Santos Gómez, al igual que de Addis Margarita Gutiérrez Benedicto, quien figura como socia y gerente de la empresa Rogama, SRL, es la esposa del señor Héctor Oscar Molano Frías, quien es hermano de la acusada Giselle del Carmen Molano Frías, esposa del acusados César Nicholas Rizik Pimentel, probando que la estructura societaria que estafó al Estado dominicano a través del suministro de alimentos en a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciario y Centro de Menores giraba en torno a familiares y relacionados directos de los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la comunicación y sus documentos físicos y digitales anexos, y que sea relevante para el proceso.
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1433. Comunicación No. DNRC-2021-1505, de fecha siete (07) de abril del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Hilda Cristina Jackson Mallol, conteniendo los siguientes anexos: A) hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 24/03/2021, copia de extracto de acta de extracto de nacimiento de Hilda Cristina de la Altagracia, B) copia de extracto de acta de matrimonio No. 001-02-2009-0200004572, entre los señores Exiquio Antonio Estrada Castillo e Hilda Cristina Jackson Mallol, C) copia de extracto de acta de divorcio No. 001-02-2018-0300000430, entre los señores Exiquio Antonio Estrada Castillo y Hilda Cristina Jackson Mallol, D) hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre del ciudadano Exiquio Antonio Estrada Castillo, E) extracto de acta de nacimiento No. 001-02-2007-01-00183944, correspondiente a José Miguel, F) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 05/04/2021 a nombre de José Miguel Estrada Jackson, G) extracto de acta de nacimiento No. 026-01-2013-01-00008328, correspondiente a Yvelisse Amada, H) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de Yvelisse Amada Jackson Mallol y G) copia de hoja de datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de la señora Hilda Cristina Jackson Mallol. Con la que probamos: Que la vinculación familiar de la acusada Hilda Cristina Jackson Mallol, socia y gerente de la empresa Ropalma, SRL, con el acusado José Miguel Estrada Jackson, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la certificación y sus documentos anexos que sea relevante para el proceso.
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1434. Comunicación No. JCE-SG-CE-22521-2021, de fecha quince (15) de diciembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos relacionados a lazos de familiaridad entre las siguientes personas, Juan Asael Martínez Pimentel, César Nicolás Risik Pimentel, Rosanna Vianela Pimentel de Martínez y Jorge Arturo Pimentel Kalf, anexo: A) copia de comunicación DNRC-2021-12-11038, de fecha 10 de diciembre de 2021, emitida por la Junta Central Electoral, B) comunicación No. DNRC-2021-10566, de fecha nueve (09) de diciembre del 2021, emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondientes a Jorge Arturo Pimentel Kalaf, C) comunicación No. DNRC-2021-10565, de fecha nueve (09) de diciembre del 2021, emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondientes a Rosanna Vianela Pimentel, D) comunicación No. DNRC2021-10568, de fecha nueve (09) de diciembre del 2021, emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondientes a César Nicolás Rizik Pimentel y E) comunicación No. DNRC-2021-10567, de fecha nueve (09) de diciembre del 2021, emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil de la Junta Central Electoral donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondientes a Juan Asael Martínez Pimentel. Con lo que probamos: los lazos familiares que unen a los acusados, siendo Rosanna Vianela Pimentel la madre de César Nicolás Rizik Pimentel y de Juan Asael Martínez Pimentel. También probamos que, César Nicolás Rizik Pimentel está casado con Giselle Molano Frías, así como cualquier
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circunstancia e información contenida en la comunicación y sus documentos anexos que sean relevante para el proceso.
1435. Comunicación No. DNRC- 2021-1508, de fecha siete (7) de abril del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a César Nicolás Rizik Pimentel, conteniendo los siguientes anexos: A) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 24/03/2021, correspondientes a César Nicolás Rizik Pimentel, B) copia de extracto de acta nacimiento No. 001-01-2006-01-00013481 a nombre de César Nicolás, C) copia de extracto de matrimonio No. 001-11-2010-02-00001150, entre los señores César Nicolás Rizik Pimentel y Giselle del Carmen Molano Frías, D) copia de consulta de nacimiento No. 001-11-2021-01-00000387, a nombre de César Nicolás, E) copia de extracto de acta de nacimiento No. 00111-2018-01-00000571, a nombre de Gael Nicolás, F) copia de acta inextensa de nacimiento No. 001-02-2009-01-00009031, a nombre de César Nicolás, G) copia de acta inextensa de nacimiento No. 001-02-2007-01-00104544, a nombre de Rosa Ivette, H) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de Rosa Ivette Rizik Velázquez, I) copia de acta inextensa de nacimiento No. 001-02-2007-01-00196100, a nombre de Nelson Miguel, J) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de Nelson Miguel Rizik Velázquez, K) copia de acta inextensa de nacimiento No. 00101-2004-01-00008374, a nombre de César Emil, copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de César Emil Rizik Pimentel, L) copia de acta inextensa de nacimiento No. 901-02-2004-01-04147949, a nombre
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de Cesarina Nicol, LL) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de Cesarina Nicol Rizik Medina, M) copia de acta inextensa de nacimiento No. 001-02-2007-01-00308382, a nombre de Amilka Nicol, N) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de César Nicolás Rizik Benavides, Ñ) copia de acta inextensa de nacimiento No. 001-02-200801-00029079, a nombre de Rosa Lissette y O) copia de hoja datos del ciudadano de fecha 06/04/2021 a nombre de Rosa Lissette Rizik Velázquez. Con la que probamos: los lazos familiares que unen a los acusados, siendo el acusado César Nicolás Rizik Pimentel, hijo de la acusada Rosanna Vianela Pimentel, socia mayoritaria y gerente de la empresa Comercial Viaros, SRL, hermano de Juan Asael Martínez Pimentel, y esposo de Giselle del Carmen Molano Frías, quienes fueron socios de la empresa Getrant del Caribe, SRL, con lo cual también probamos
que la estructura societaria que estafó al Estado
dominicano a través del suministro de alimentos en a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciario y Centro de Menores giraba en torno a familiares y relacionados directos de los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier circunstancia que se desprenda del contenido de la comunicación y sus documentos anexos que sea relevante para el proceso.
1436. Comunicación No. DNRC-2021-1509, de fecha siete (7) de abril del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Juan Asael Martínez Pimentel, conteniendo los siguientes anexos: A) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha
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06/04/2021, B) copia de extracto de acta No. 001-01-2005-00033271 de Juan Asael Martínez Pimentel, C) copia de acta inextensa de nacimiento No. 00101-2004-01-00010166, perteneciente a Juan Eliacim, D) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 06/04/2021, a nombre de Juan Asael Martínez Pimentel, E) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 05/04/2021, a nombre de Juan Ramón Martínez Del Villar y D) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 05/04/2021, a nombre de Rossanna Vianela Pimentel. Con la que probamos: los lazos familiares que unen a los acusados, siendo Juan Asael Martínez Pimentel hermano del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, e hijo de la acusada Rosanna Vianela Pimentel, así como cualquier circunstancia e información contenida en la comunicación y sus documentos anexos que sea relevante para el proceso.
1437. Comunicación No. DNRC-2021-1510, de fecha siete (7) de abril del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Giselle Del Carmen Molano Frías, conteniendo los siguientes anexos: A) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 24/03/2021, a nombre de Giselle del Carmen Molano Frías, B) copia de extracto de acta de nacimiento No. 001-06-2003-00005341, a nombre de Giselle del Carmen, C) copia de extracto de acta de matrimonio No. 001-11-201000001150, perteneciente a los señores César Nicolás Rizik Pimentel y Giselle Del Carmen Molano Frías, D) copia de extracto de acta de nacimiento No. 00111-2018-01-00000571, a nombre de, E) copia de extracto de acta de nacimiento
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No. 001-11-2018-01-00000572, F) consulta de acta de nacimiento No. 001-11202-01-00000387, a nombre de Nicolás Rizik, G) copia de acta inextensa de nacimiento No. 900-01-2012-01-07155508, H) copia de hoja de impresión de datos del ciudadano de fecha 06/04/2021, I) copia de acta inextensa de nacimiento No. 900-01-2012-01-07192274, J) copia de hoja de impresión de datos de fecha 06/04/2021, K) copia de acta inextensa de nacimiento No. 00106-2007-01-00003563, L) copia de hoja de impresión de datos de fecha 06/04/2021, LL) copia de hoja de impresión de datos de fecha 06/04/2021, y M) copia de hoja de impresión de datos de fecha 06/04/2021. Con la que probamos: los vínculos que unen a la acusada Giselle Molano Frías, como esposa del acusado César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia e información contenida en la comunicación y sus documentos anexos que sea relevante para el presente proceso.
1438. Comunicación No. JCE-SG-CE-22311-2021, de fecha diez (10) de diciembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos relacionados a lazos de familiaridad entre las siguientes personas, José Arístides Braga Chavier, Reynaldo de Jesús Santo De la Cruz, Eric Stephan Heisen Bogaert y Hugo Gilberto Pagán Dipp, con la siguiente documentación anexa: A) copia de comunicación RE/886, de fecha 09 de diciembre de 2021, emitida por la Junta Central Electoral, Dirección Nacional de Registro Electoral y un CD marca Verbatim. Con lo que probamos: los vínculos familiares del acusado Reynaldo De Jesús Santo De la Cruz y los socios que han figurada como accionista de la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, así como
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cualquier otra circunstancia e información contenida en la comunicación y en el CD anexo que sea relevante para el presente proceso. 1439. Comunicación No. DNRC-2021-9334, de fecha quince (15) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Rafael Salvador Rasuk Sánchez. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia e información que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso. 1440. Comunicación No. DNRC-2021-9342, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Carlos Pascual Jiménez Rodríguez. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso. 1441. Comunicación No. DNRC-2021-9332, de fecha quince (15) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Winston Carlos Baldera Vásquez. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra
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circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso.
1442. Comunicación No. DNRC-2021-9333, de fecha quince (15) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Moisés Ramón Moya Feliz. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso. 1443. Comunicación No. DNRC-2021-9336, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Jesús Medina Rivas. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso.
1444. Comunicación No. DNRC-2021-9337, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Eligio Quirino Ventura Contreras. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso.
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1445. Comunicación No. DNRC-2021-9338, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Francisco Alberto Vásquez Feliz. Con la que probamos: sus vínculos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso. 1446. Comunicación No. DNRC-2021-9339, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos del registro de nacimiento correspondiente a Daniel Enrique Vásquez Feliz. Con la que probamos: sus lazos familiares, directos e indirectos, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la presente certificación y sea relevante para el presente proceso. 1447. Comunicación No. JCE-SG-CE-21810-2021, de fecha veinticinco (25) de noviembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos relacionados a lazos de familiaridad entre las siguientes personas, Rafael Gómez Medina, Anyelina de la Cruz Abreu, Melida Rosario, Luciana Bonilla Santos, Renato Antonio García Díaz, Jorge Arturo Pimentel Kalaf, Fausto José Cáceres Salterio y Carolina Altagracia Peláez Méndez, con la siguiente documentación anexa: A) copia de comunicación DNCR 2021-1110102, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021),
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emitida por la Junta Central Electoral; B) Comunicación DNCR-2021-9915, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Carolina Altagracia Peláez Méndez, C) Comunicación DNCR-2021-9914, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Fausto José Cáceres Salterio, D) Comunicación DNCR-2021-9913, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Jorge Arturo Pimentel Kalaf, E) Comunicación DNCR-2021-9912, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Renato Antonio García Díaz, F) Comunicación DNCR-2021-9911, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Lucitania Bonillan Santos, G) Comunicación DNCR-2021-9910, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Melida Rosario, H) Comunicación DNCR-20219909, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil, referente a la certificación de nacimiento de Anyelina De la Cruz Abre, I) Comunicación DNCR-2021-9908, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Dirección Nacional de Registro del Estado
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Civil, referente a la certificación de nacimiento de Rafael Gómez Medina. Con la que probamos: los vínculos familiares, directos e indirectos, de las personas contenidas en la certificación, así como el vínculo filial del acusado Fausto José Cáceres Salterio, y la señora Carolina Altagracia Peláez Méndez, quienes figuran como socios de la empresa La Parasata Mercantil, SRL, y cualquier otra circunstancia que se desprenda de la misma y sea relevante para el presente proceso.
1448. Comunicación No. JCE-SG-CE-22312-2021, de fecha diez (10) de diciembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos relacionados a lazos de familiaridad entre las siguientes personas, Salomón D Oleo Mordan, Laimerys D Oleo Mordan, Nuvia Francisca Mencía Estrella, Renata Nikolaevna Romana, Rossanna Vianela Pimentel De Martínez y Rosa Julia Pimentel, con un CD anexo conteniendo los familiares solicitados. Con la que probamos: los vínculos familiares, directos e indirectos, de las personas contenidas en la certificación, con el acusado César Nicolás Rizik Pimentel, así como, cualquier otra circunstancia que se desprenda de la misma y sea relevante para el presente proceso.
1449. Comunicación No. JCE-SG-CE-22265-2021, de fecha nueve (09) de diciembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), donde se hace constar los datos relacionados a lazos de familiaridad entre las siguientes personas, José Alberto Abbott Brugal y Carlos Ferreira Díaz, con un CD anexo conteniendo la referida información. Con lo que probamos: que la estructura societaria que estafó al Estado dominicano a través del suministro de alimentos en a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciario y Centro de Menores, giraba en torno a familiares y relacionados directos de los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, entre estos el acusado José Alberto Abbott Brugal, socio mayoritario de la empresa Distribuidora Ropi, SRL, suegro del acusado José Miguel Estrada Jackson n, así como, cualquier otra circunstancia e información contenida en la comunicación y el CD anexo sea relevante para el presente proceso.
1450. Certificación No. DJ-TSS-2021-9371, de fecha tres (3) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Jesús Medina Rivas, Eligio Quirino Ventura Contreras, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Daniel Enrique Vásquez Feliz y de la empresa Divamor Group, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2200304 de la TSS; B) certificación No. DS-TSS-2021-8962, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2200419, emitida por la TSS; D) certificación No. DS-TSS-20218965, emitida por la TSS, E) copia de certificación No. 2200455, emitida por la TSS; F) certificación No.DS-TSS-2021-8973, emitida por la TSS; G) copia de certificación No. 2200479, emitida por la TSS; H-certificación No. DS-TSS-20219146 y J) certificación No.DS-TSS-2021-8972, emitida por la TSS. Con lo que probamos que, la obtención licita de la cotización reportada a l Tesorería de la Seguridad Social por Francisco Alberto Vasquez Feliz, Daniel Enrique Vasquez Feliz, la razón social Divamor Group, SRL, y las demás personas que figuran en la indicada comunicación.
Que el acusado Francisco Alberto
Vásquez Feliz nunca ha reportado cotizaciones a través de la empresa
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Divamor Group, SRL, y el acusado Daniel Enrique Vasquez Feliz comenzó a reportar a la Tesorería de la Seguridad Social a través de Divamor Group, SRL, en julio del 2020. Además probamos que Divamor Group, SRL, bajo el RNC 131216641, realizó pagos de aportes por trabajadores al Sistema Dominicano de Seguridad Social, desde el mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) hasta el mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República,
para el suministro de alimentos a los centros
penitenciarios del país, formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia e información que se desprenda de la certificación y sus documentos anexos que sea relevante para el presente proceso. 1451. Certificación No. DJ-TSS-2021-9703, de fecha quince (15) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Daniel Enrique Vásquez Feliz, Fausto José Cáceres Salterio, Francisco Rafael Martes Soriano y Carlos Manuel Pimentel Ventura, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2225476 emitida por la TSS; B) certificación No. 2225465, emitida por la TSS; C)copia de certificación No.2225450, emitida por la TSS y D) certificación No. 2225433. Con la que probamos el vínculo laboral de Daniel Enrique Vásquez Feliz, Fausto José Cáceres Salterio, Francisco Rafael Martes Soriano y Carlos Manuel Pimentel Ventura, con la razón social Divamor Group, SRL. que se evidencia a través
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de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo comprendido entre el año dos mil dieciocho (2018) y el año dos mil veintiuno (2021), periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1452. Certificación No. DJ-TSS-2022-2308, de fecha cuatro (4) de abril del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos César Janeiro Pérez Pérez, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Carlos Augusto Guzmán Oliver y Yeison Arias Guzmán, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2382706 emitida por la TSS; B) certificación No. 2382695, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2382670, emitida por la TSS y D) certificación No. 2382724, emitida por la TSS. Con la que probamos el vínculo laboral de César Janeiro Pérez Pérez, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Carlos Augusto Guzmán Oliver y Yeison Arias Guzmán, con la razón social F & F Ezel Import, SRL. que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo comprendido entre el año dos mil veinte (2020) y el año dos mil veintidós (2022), periodo que inicialmente coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en
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la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1453. Certificación No. DJ-TSS-2022-598, de fecha veintiocho (28) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Carlos Augusto Guzmán Oliver, Rafael Salvador Rasuk, Yeison Guzmán y César Janeiro Pérez Pérez, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2289755, emitida por la TSS; B) copia de certificación No. 2289762, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2289781, emitida por la TSS y D) copia de certificación No. 2289776, emitida por la TSS. Con la que probamos la relación laboral de César Janeiro Pérez Pérez, Rafael Salvador Rasuk Sánchez, Carlos Augusto Guzmán Oliver y Yeison Arias Guzmán, con la razón social F & F Ezel Import, SRL. que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo comprendido entre el año dos mil veinte (2020) y el año dos mil veintidós (2022), periodo que inicialmente coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel.
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También probamos que hasta el año enero del 2020, la empresa F & F Ezel Import, SRL, no reportó cotizaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1454. Certificación No. DJ-TSS-2022-9368, de fecha tres (3) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Winston Carlos Baldera Vásquez, Carlos Pascual Jiménez Rodríguez, Moisés Ramón Moya Feliz y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2200782, emitida por la TSS; B) certificación No. DS-TSS-2021-8971, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2200792, emitida por la TSS; D) certificación No. DS-TSS-2021-8957 emitida por la TSS, E) copia de certificación No.2201106, emitida por la TSS; F) certificación No. DS-TSS-2021-8969, emitida por la TSS; G) copia de certificación No. 2201127, emitida por la TSS y H) certificación No.DS-TSS2021-8968. Con la que probamos que, los ciudadanos Winston Carlos Baldera Vásquez, Carlos Pascual Jiménez Rodríguez y Moisés Ramón Moya Feliz, no figuran en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como empleados de la empresa F & F Ezel Import, SRL, y Rafael Salvador Rasuk Sánchez comenzó a reportar cotizaciones a través de la referida empresa a partir del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso.
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1455. Certificación No. DJ-TSS-2021-9704, de fecha quince (15) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Carlos Augusto Guzmán Oliver, Andrés Pepín de la Cruz, Ramón Morillo Sánchez, Manaurys De Jesús De Jesús Toribio, Pascuala De la Rosa Rosario, Starlin Manuel González Maldonado, Rosa Ramos Brito, América Del Rosario Báez Roa y Miryam Altagracia Díaz Mejía, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No. 2225906, emitida por la TSS; B) copia certificación No. 2226109, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2226059, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2226018, emitida por la TSS; E) copia de certificación No. 2225991, emitida por la TSS; F) copia de certificación No.2225966, emitida por la TSS; G) copia de certificación No. 2225946, emitida por la TSS; H) copia de certificación No. 2225926, emitida por la TSS e I)-copia de la certificación No. 2225918, emitida por la TSS. Con lo que probamos la relación laboral de Carlos Augusto Guzmán Oliver, Andrés Pepín de la Cruz, Ramón Morillo Sánchez, Manaurys De Jesús De Jesús Toribio, Pascuala De la Rosa Rosario, Starlin Manuel González Maldonado, Rosa Ramos Brito, América Del Rosario Báez Roa y Miryam Altagracia Díaz Mejía con la razón social Herrajes Rachel, SRL. titular del RNC No.130822192, y que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José
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Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1456. Certificación No. DJ-TSS-2021-9635, de fecha catorce (14) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Lucitania Bonilla Santos, Renato Antonio García Díaz, Jorge Arturo Pimentel Kalaf, Fausto José Cáceres Salterio y Carolina Altagracia Peláez Méndez, con la siguiente documentación anexa: A) certificación No.DJ-TSS2021-9158, emitida por la TSS; B) copia certificación No. 2235008, emitida por la TSS; C) certificación No.DJ-TSS-2021-9159, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2235028, emitida por la TSS; E) certificación No. DS-TSS-20219155, emitida por la TSS; F) copia de certificación No.2235043, emitida por la TSS; G) certificación No. DS-TSS-2021-9144, emitida por la TSS; H) copia de certificación No. 2235067, emitida por la TSS, I) certificación No. DS-TSS-20219152, emitida por la TSS y J) copia de certificación No. 2235088, emitida por la TSS. Con la que probamos que, los ciudadanos Lucitania Bonilla Santos, Renato Antonio García Díaz, Jorge Arturo Pimentel Kalaf, Fausto José Cáceres Salterio y Carolina Altagracia Peláez Méndez, no figuran en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), como empleadores, sin embargo, Jorge Arturo Pimentel Kalaf y Fausto José Cáceres Salterio, figuran como empleados de la razón social La Parasata Mercantil, SRL durante el periodo comprendido entre los años dos mil diecisiete (2017) y el año dos mil veinte (2020), destacándose que durante el año dos mil veinte (2020), Fausto
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José Cáceres Salterio, también figura como empleado de la razón social Divamor Group. SRL. Empresas que resultaban adjudicatarias de las licitaciones en las que participaban en la Procuraduría General de la República, y que formaban parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1457. Certificación No. DJ-TSS-2021-9694, de fecha quince (15) de diciembre del 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Francisco Rafael Martes Soriano, Fausto José Cáceres Salterio, José Patricio, Caonabo Almonte Kalaf, Junior Lugo Pérez y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2226720, emitida por la TSS; B) copia de certificación No. 2226729, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2226746, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 22267813, emitida por la TSS; E) copia de certificación No.2226762, emitida por la TSS; F) copia de certificación No.2226792, emitida por la TSS. Con la que probamos la relación laboral de Francisco Rafael Martes Soriano, Fausto José Cáceres Salterio, José Patricio, Caonabo Almonte Kalaf, Junior Lugo Pérez y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, con la razón social La Parasata Mercantil, SRL. y que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los
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centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1458. Certificación No. DJ-TSS-2022-56, de fecha cuatro (4) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Nuvia Francisca Mencía Estrella, Renata Nikolaevna Romanova, Rossanna Vianela Pimentel y Rosa Julia Pimentel, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2235079, emitida por la TSS; B) certificación No. DSTSS-2021-9766, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.22355090, emitida por la TSS; D) certificación No. DS-TSS-2021-9765, emitida por la TSS; E) copia de certificación No.2235113, emitida por la TSS, F) certificación No.DS-TSS-2021-9764, emitida por la TSS, G) copia de certificación No.2235131, emitida por la TSS y H) certificación No. DS-TSS-2021-9763, emitida por la TSS. Con el que probamos que Nuvia Francisca Mencía Estrella, Renata Nikolaevna Romanova, Rossanna Vianela Pimentel y Rosa Julia Pimentel, no figuran como empleadoras en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), y que en el caso de la señora Rosa Julia Pimentel, nunca ha cotizado en la Seguridad Social (TSS), así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso.
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1459. Certificación No. DJ-TSS-2022-326, de fecha catorce (14) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos José Arístides Braga Chavier, Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz y Eric Stephan Heisen Bogaert, con la siguiente documentación anexa: A) certificación No.DS-TSS2021-9559, emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2235874, emitida por la TSS; C) certificación No.DS-TSS-2021-9558, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2276997, emitida por la TSS; E) certificación No.DS-TSS-20219556, emitida por la TSS y F) copia de certificación No.2277023, emitida por la TSS. Con la que probamos la relación laboral de Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, con Inversiones Zwaziland, SRL, desde el año dos mil diecisiete (2017) hasta el año dos mil veintiuno (2021), y que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1460. Certificación No. DJ-TSS-2022-701, de fecha uno (1) de febrero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Carlos Nieves, Esmerlyn Morel de los Santos, Félix Yogel Tavarez Santos, Félix
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Francisco Núñez Reinoso, Saek Tejada Ortiz, Hug Gilberto Pagán Dipp, Paula Michel Gutiérrez Ventura y Reynaldo de Jesús Santos De la Cruz, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2289885, emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2289889, emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2289872, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2289854, emitida por la TSS; E-copia de certificación No.2289846, emitida por la TSS, F) copia de certificación No.2289839, emitida por la TSS, G) copia de certificación No.2289830, emitida por la TSS y H) copia de certificación No. 22898253, emitida por la TSS. Con la que probamos la relación laboral de Carlos Nieves, Esmerlyn Morel de los Santos, Félix Yogel Tavarez Santos, Félix Francisco Núñez Reinoso, Saek Tejada Ortiz, Hug Gilberto Pagán Dipp, Paula Michel Gutiérrez Ventura y Reynaldo de Jesús Santos De la Cruz, con Inversiones Zwaziland, SRL, desde el año dos mil diecisiete (2017) hasta el año dos mil veintiuno (2021), y que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1461. Certificación No. DJ-TSS-2022-321, de fecha catorce (14) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información
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laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Danny Mezquita Francisco, Hilda Cristina Jackson Mallol, César Nicolás Rizik Pimentel, Sauli Mercedes Gerónimo, Larydania Pérez Moya y Juan Manuel Arias Castillo, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2263365; emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2263369; emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2263351, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2263397, emitida por la TSS; E) copia de certificación No.2263385, emitida por la TSS y F) copia de certificación No.2263378, emitida por la TSS. Con la que probamos la relación laboral de Danny Mezquita Francisco, Hilda Cristina Jackson Mallol, César Nicolás Rizik Pimentel, Sauli Mercedes Gerónimo, Larydania Pérez Moya y Juan Manuel Arias Castillo con la razón social Getrant del Caribe, SRL, desde el año dos mil diecisiete (2017) hasta el año dos mil veintiuno (2021), y que se evidencia a través de los aportes hechos a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1462. Certificación No. DJ-TSS-2022-307, de fecha catorce (14) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Juan Asael
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Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, César Nicolás Rizik Pimentel e Hilada Cristina Jackson Mallol, con la siguiente documentación anexa: A) certificación No.DS-TSS-2021-9593; emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2235998; emitida por la TSS; C) certificación No.DS-TSS-20219550, emitida por la TSS; D) copia de certificación No. 2236011, emitida por la TSS; E) certificación No.DS-TSS-2021-9595, emitida por la TSS, F) copia de certificación No.2236033, emitida por la TSS; G) certificación No. DS-TSS-20219600, emitida por la TSS y H) copia de la certificación No.2236060, emitida por la TSS. Con la que probamos el vínculo laboral de César Nicolás Rizik Pimentel e Hilada Cristina Jackson Mallol, con las razones sociales Getrant del Caribe, SRL. y Ropalma, SRL. desde el periodo que abarca los años desde el dos mil diecisiete (2017) hasta el año dos mil veinte (2020), y que se evidencia a través de los aportes hechos, por las razones sociales a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1463. Certificación No. DJ-TSS-2022-530, de fecha veintiséis (26) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos José Alberto
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Abbott Brugal y Carlos Ferreiro Díaz, con la siguiente documentación anexa: A) certificación No.DS-TSS-2021-9298; emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2234989; emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2235002, emitida por la TSS y D) certificación No. DS-TSS-2022-276, emitida por la TSS. Con lo que probamos las razones sociales donde los señores José Alberto Abbott Brugal y Carlos Ferreiro Díaz, han cotizado a través sus aportaciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1464. Certificación No. DJ-TSS-2022-305, de fecha catorce (14) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Hilda Cristina Jackson Mallol, Modesto Castillo Alcántara y Sergio Augusto Suarez Hernández, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2255127; emitida por la TSS; B) copia de certificación No.2255139; emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2255153, emitida por la TSS y D) copia de certificación No. 2255153, emitida por la TSS. Con la que probamos los vínculos laborales que unen a Hilda Cristina Jackson Mallol, Modesto Castillo Alcántara y Sergio Augusto Suarez Hernández, con la razón social Ropalma, SRL, titular del RNC No.131829912, y que se evidencia a través de los aportes hechos, por la indicada empresa a la Tesorería de la Seguridad Social, durante el periodo que coincide con el tiempo de los procesos de licitación realizados en la Procuraduría General de la República, para el suministro de alimentos a los centros penitenciarios del país, resultando
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adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formando parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1465. Certificación No. DJ-TSS-2022-603, de fecha veintiocho (28) de enero del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos José Miguel Estrada Jackson, Francisco Arturo Santos Gómez y Addis Margarita Gutiérrez Benedicto, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2200200; emitida por la TSS; B) certificación No.DS-TSS-20218964; emitida por la TSS; C) copia de certificación No.2200267, emitida por la TSS; D) certificación No. DS-TSS-2022-281, emitida por la TSS; E) copia de certificación No. 2200290, emitida por la TSS y F) certificación No.DS-TSS-20218963, emitida por la TSS. Con lo que probamos las razones sociales en donde los señores José Miguel Estrada Jackson, Francisco Arturo Santos Gómez y Addis Margarita Gutiérrez Benedicto, han cotizado a través de sus aportaciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), entre ellas la empresa Rogama, SRL. empresa que resultó adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formaba parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso.
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1466. Certificación No. DJ-TSS-2022-4061, de fecha tres (3) de junio del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Carlos Augusto Guzmán Oliver y Alba Esther Vásquez González, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.2255171; emitida por la TSS; y B) copia de la certificación No.2255171; emitida por la TSS. Con lo que probamos que Carlos Augusto Guzmán Oliver y Alba Esther Vásquez González, cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a través de la razón social Comercial Viaros, SRL. empresa que resultó adjudicataria de las licitaciones en las que participaba y formaba parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso. 1467. Certificación No. DJ-TSS-2022-4062, de fecha tres (3) de junio del 2022, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), conteniendo información laboral relativa a los ingresos correspondientes a los ciudadanos Sauli Mercedes Gerónimo, Juan Manuel Arias Castillo y Ángel Armando Mueses Cerda, con la siguiente documentación anexa: A) copia de certificación No.22255251; emitida por la TSS; B) copia de la certificación No.2255233; emitida por la TSS; y C) copia de certificación No.2255218, emitida por la TSS; emitida por la TSS. Con lo que probamos que Sauli Mercedes Gerónimo, Juan Manuel Arias Castillo y Ángel Armando Mueses Cerda, cotizaban en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), a través de la razón social Distribuidora Ropi, SRL. empresa que resultó adjudicataria de las licitaciones en las que
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participaba y formaba parte del entramado que estaba dirigido por los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, así como cualquier otra circunstancia que se desprenda de la certificación y los documentos adjuntos que sea relevante para el presente proceso.
1468. Certificación de fecha dieciocho (18) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Divamor Group, SRL. Con la que probamos que, el nombre comercial de Divamor Group, SRL se encuentra bajo el registro No.394245,
cuya
actividad
comercial
principal
inicialmente
es
la
comercialización de artículos de ferretería y pintura, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1469. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), de fecha 22/11/2021, mediante la cual certifican que a nombre del señor Daniel Enrique Vásquez Feliz, no existen registros ni solicitud de signos distintivos. Con lo que probamos que Daniel Enrique Vásquez Feliz, tampoco ha sido gestor ante dicha oficina, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1470. Certificación de fecha dieciocho (18) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre del señor Francisco Alberto Vásquez Feliz, no existen
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registros ni solicitud de signos distintivos. Con la que probamos que Francisco Alberto Vásquez Feliz, tampoco ha sido gestor ante dicha oficina, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1471. Comunicación de fecha dieciocho (18) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre del señor Eligio Quirino Ventura Contreras, no existen registros ni solicitud de signos distintivos. Con la que probamos que tampoco ha sido gestor ante dicha oficina, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso.
1472. Hoja cuadriculada emitida por el Departamento de Signos Distintivos del ONAPI, referente al listado por titular de registros a favor del señor Eligio Quirino Ventura Contreras. Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Eligio Quirino Ventura Contreras, desde el año dos mil seis (2006) hasta el año dos mil doce (2012), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1473. Comunicación de fecha dieciocho (18) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la remiten listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Jesús Medina Rivas y listado por titular de registros a favor del señor Jesús Medina Rivas; Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Jesús Medina Rivas, desde el año dos mil doce (2012),
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en el ámbito de los materiales ferreteros y de la construcción, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1474. Certificación de fecha veintidós (22) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, relativo a si existen registros del nombre comercial F&F Ezel Import. Con la que probamos que F&F Ezel Import, SRL, se encuentra registrada bajo el No.530838, cuyo titular es Carlos Pacual Jiménez Rodríguez, y Vanessa del Carmen Paulino Alcántara, cuya actividad es la comercialización de productos químicos para las áreas de limpieza o higienización y mantenimiento en las áreas institucional, industrial, tapicería y confección, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1475. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre de la señora Addis Margarita Gutiérrez Benedicto no existen registros ni solicitud de signos distintivos en el cual figure la misma. Con la que probamos que además de que no existe solicitud a su nombre, tampoco figura como gestora de nombre comercial o marca, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1476. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual
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certifican que a nombre del señor Carlos Pascual Jiménez Rodríguez, no existen registros ni solicitud de signos distintivos en el cual figure el mismo. Con la que probamos que además de que no existe solicitud a su nombre, tampoco figura como gestor de nombre comercial o marca, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1477. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre del señor Moisés Ramón Moya Feliz, no existen registros ni solicitud de signos distintivos en el cual figure el mismo. Con la que probamos que además de que no existe solicitud a su nombre, tampoco figura como gestora de nombre comercial o marca, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1478. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre del señor Rafael Salvador Rasuk Sánchez, no existen registros ni solicitud de signos distintivos en el cual figure el mismo. Con la que probamos que además de que no existe solicitud a su nombre, tampoco figura como gestora de nombre comercial o marca, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1479. Certificación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen
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registros del nombre comercial Herrajes Rachel, la misma figura a nombre de la señora Anyelina De la Cruz Abreu. Con la que probamos que Herrajes Rachel, SRL, se encuentra registrada bajo el No.317725, cuyo titular es Anyelina De La Cruz Abreu, y como gestora la señora Nergia Altagracia Mejía Reyes, cuya actividad es la exportación e importación y comercialización de herrajes y otros productos de ferretería, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1480. Certificación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial La Parasata Mercantil, la misma figura a nombre del señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf. Con la que probamos que La Parasata Mercantil, SRL, se encuentra registrada bajo el No.485248, cuyo titular es Jorge Arturo Pimentel Kalaf, y como gestora la señora Ivette Marcell Calderón Calderón, cuya actividad es la comercialización de bebidas alcohólicas, materiales de oficina, papel bond con sus derivados, y alimentos, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1481. Comunicación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Renato Antonio García Díaz. desde el año dos mil siete (2007), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso.
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1482. Comunicación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Jorge Arturo Pimentel Kalaf. Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Jorge Arturo Pimentel Kalaf, desde el año dos mil catorce (2014), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1483. Comunicación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la que remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Lucitania Bonilla Santos. Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Lucitania Bonilla, desde el año dos mil trece (2013), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1484. Comunicación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la que remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Fausto José Cáceres Salterio. Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Fausto José Cáceres Salterio, desde el año dos mil diecisiete (2017), siendo estos en el ámbito de los servicios de mecánica, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso.
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1485. Certificación de fecha veintitrés (23) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual certifican que a nombre de la señora Carolina Altagracia Pelaéz Méndez, no existen registros ni solicitud de signos distintivos en el cual figure la misma. Con lo que probamos que además de que no existe solicitud a su nombre, tampoco figura como gestora de nombre comercial o marca, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1486. Comunicación de fecha treinta (30) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la que remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Renata Nikolaevna Romanova. Con la que probamos los signos distintivos registrados a favor de Renata Nikolaevna Romanova, desde el año dos mil cuatro (2004), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1487. Comunicación de fecha treinta (30) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la que remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Nuvia Francisca Mencía Estrella. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil trece (2013), siendo estos en el ámbito de los servicios de desarrollo de proyectos, vías de intercomunicación rural, urbanas y sub-urbanas, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso.
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1488. Comunicación de fecha treinta (30) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la que remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Rossanna Vianela Pimentel, con listado por titular de registros a favor de la señora Rossanna Vianela Pimentel. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil dieciocho (2018), siendo estos en el ámbito de los servicios comercial, maquinarias, suministros y accesorios de oficina, productos de papel, materiales didácticos, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1489. Certificación de fecha treinta (30) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre Comercial Viaros, la misma no existe registro ni proceso de registro comercial (la referida certificación hace mención de lo siguiente Nota: hace mención registro de nombre comercial Comercial Viaros; con lo que probamos que a partir de la fecha 04 de octubre del 2018, se hace el registro como Comercial Viaros, bajo el No.525720, cuyo ámbito es el servicio comercial, maquinarias, suministros y accesorios de oficinas, productos de papel, materiales didácticos profesionales, de desarrollo, accesorios, y suministros, transporte de correo y carga, además frutas, verduras, productos de carnes y aves de corral, huevos, aceite, grasas comestibles, también juguetes y juegos, cuya titular es Rosanna Vianela Pimentel de Martínez, y solicitado
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por Nergia Altagracia Mejía Reyes, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1490. Comunicación de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), adjunta planilla de la ONAPI de los Signos Distintivos registrados a favor de Hugo Gilberto Pagan Dipp. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil cuatro (2004), siendo estos en el ámbito de los servicios y piezas para vehículos, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1491. Comunicación de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), adjunta planilla de la ONAPI de los Signos Distintivos registrados a favor de José Arístides Braga Chavier. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año mil novecientos ochenta y siete (1987), siendo estos en el ámbito de negocio de publicidad comercial corporativa, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1492. Comunicación de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativa a Erick Stephan Heinsen Bogaert. Con la que probamos que no existe registrado ni en proceso registro del nombre comercial Erick Stephan Heinsen Bogaert, y que tampoco existe solicitud o registros de signos distintivos en el cual figure
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Erick Stephan Heinsen Bogaert, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1493. Comunicación de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativa a Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz. Con la que probamos que no existe registrado ni en proceso registro del nombre comercial Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz y que tampoco existe solicitud o registros de signos distintivos en el cual figure Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1494. Comunicación de fecha cinco (5) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la cual remite listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de César Nicolás Rizik Pimentel. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil siete (2007), siendo estos en el ámbito de los servicios y cotización y compra de materiales de la construcción, destacándose su incursión en la venta de alimentos y bebidas, a partir del año dos mil diecisiete (2017), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1495. Comunicación de fecha cinco (5) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la remiten listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Gisselle Molano Frías, con listado por titular de registros a favor de
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la señora Gisselle Molano Frías. Con la que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil quince (2015), con la empresa Getrant del Caribe, SRL, destacándose su incursión en la venta de alimentos y bebidas, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1496. Comunicación de fecha cinco (05) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativa a Juan Asael Martínez Pimentel. Con la que probamos que no existe registrado ni en proceso registro del nombre comercial Juan Asael Martínez Pimentel, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1497. Certificación de fecha veintitrés (23) de marzo del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Getrant del Caribe, la misma figura a nombre de la señora Giselle del Carmen Molano Frías. Con la que probamos, que la empresa Getrant del Caribe, SRL. se encuentra registrada bajo el No.410416, y tiene como Gestor a la señora Marlene Patricia Mármol Sanlley, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1498. Certificación de fecha veintitrés (23) de marzo del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Distribuidora Ropi, la misma figura a nombre del señor José Alberto Abbot Brugal. Con la que probamos, que Distribuidora
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Ropi, se encuentra registrada bajo el No.438433, y tiene como titular a José Alberto Abbot Brugal, y como Gestor a la señora Marlene Patricia Mármol Sanlley, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1499. Certificación de fecha veintinueve (29) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Carlos Ferreiro Díaz. Con la que probamos que no existe solicitud o registros de signos distintivos en el cual figure Carlos Ferreiro Díaz. 1500. Certificación de fecha veintitrés (23) de marzo del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Ropalma, la misma figura a nombre de la señora Hilda Cristina Jackson Mallol. Con la que probamos, que Ropalma, se encuentra registrada bajo el No.522333, y tiene como titular a Hilda Cristina Jackson Mallol, y como Gestor a Francisco Emilio Pérez Peguero, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1501. Comunicación de fecha cinco (5) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), mediante la remiten listado de titular de todos los signos y registros y/o solicitudes de registros de tramite a favor de Hilda Cristina Jackson Mallol. Con lo que probamos los signos distintivos registrados a su favor, desde el año dos mil dieciocho (2018), como
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la denominación Ropalma, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1502. Certificación de fecha diecisiete (17) de noviembre del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), suscrita por la Licda. Michelle Marie Guzmán Soné, Directora Departamento Signos Distintivos, mediante la cual nos certifican que a nombre del señor Winston Carlos Baldera Vásquez, no existen solicitud o registros de signos distintivos. Con lo que probamos que Winston Carlos Baldera Vásquez, no ha hecho gestiones de esta naturaleza ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1503. Comunicación No. 0011414 de fecha treinta y uno (31) de marzo del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre de los señores, Ricardo Enrique Pérez Mella, Pericles Persiles Pérez Núñez, Solange Pérez Mella, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, Juan Asael Martínez Pimentel y Giselle Molano Frías, con documentación anexa consistente en los Reportes Historial Cargos por Empleado a nombre de Ricardo Enrique Pérez Mella, Pericles Persiles Pérez Núñez, Solange Pérez Mella, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, Juan Asael Martínez Pimentel y Giselle Molano Frías. Con la que probamos los cargos Página 4912 de 12274
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que han ostentado Ricardo Enrique Pérez Mella, Pericles Persiles Pérez Núñez, Solange Pérez Mella, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel, Francisco Arturo Santos Gómez, Juan Asael Martínez Pimentel y Giselle Molano Frías, dentro de la Administración Pública y tiempo de duración en el mismo, así como cualquier otra información contenida en la certificación y en los reportes adjuntos que sean relevante para el proceso. 1504. Comunicación No. 0033590 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Carlos Pacual Jiménez Rodríguez, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que el señor Carlos Pacual Jiménez Rodríguez, no ha desempeñado cargos dentro de la Administración Pública. 1505. Comunicación No. 0033588 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Rafael Salvador Rasuk Sánchez, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que
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el señor Rafael Salvador Rasuk Sánchez no ha desempeñado cargos dentro de la Administración Pública. 1506. Comunicación No. 0033589 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Moisés Ramón Moya Feliz, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. 1507. Comunicación No. 0033599 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre de la señora Anyelina De la Cruz Abreu, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que la señora Anyelina De la Cruz Abreu no ha desempeñado cargos dentro de la Administración Pública. 1508. Comunicación No. 0033596 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Jorge
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Arturo Pimentel Kalaf, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que el señor Jorge Arturo Pimentel Kalaf no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública. 1509. Comunicación No. 0033594 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre de la señora Lucitania Bonilla Santos, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que la señora Lucitania Bonilla Santos no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública. 1510. Comunicación No. 0033591 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Winston Carlos Baldera Vásquez, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que el señor Winston Carlos Baldera Vásquez no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública.
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1511. Comunicación No. 0033597 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre de la señora Carolina Altagracia Peláez Méndez, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que la señora Carolina Altagracia Peláez Méndez no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública. 1512. Comunicación No. 0033605 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor José Miguel Estrada Jackson, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que el acusado José Miguel Estrada Jackson es miembro del Ministerio de Deportes y Recreación, ostentado el cargo de Atleta, dedo el treinta (30) de junio del dos mil quince (2015) a la fecha. 1513. Comunicación No. 0033585 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de
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Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre del señor Francisco Arturo Santos Gómez, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que el señor Francisco Arturo Santos Gómez no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública. 1514. Comunicación No. 0033586 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, emitida por la Administración Pública de la Presidencia de la República, mediante la cual remiten los datos de personas que figuran en el Sistema de Administración de Servidores Públicos, SASP, a nombre de la señora Addis Margarita Gutiérrez Benedicto, con la siguiente documentación anexa: A-hoja de reporte historial de cargos por empleados, emitido por el Sistema de Administración Pública, el cual no arrojo resultados. Con la que probamos que la señora Addis Margarita Gutiérrez Benedicto no ha desempeñado cargo dentro de la Administración Pública. 1515. Comunicación No. 002858 de fecha veintitrés (23) de mayo del 2022, emitida por la Tesorería Nacional, mediante la cual se remite adjunto las matrices que contemplan los detalles de los pagos realizados a través de la Tesorería Nacional, a favor de la empresa Rogama, S.R.L., Ropalma, S.R.L, Hilda Cristina Jackson Mallol, José Miguel Estrada Jackson y demás personas físicas y jurídicas que figuran en la comunicación. Matrices de la Tesorería Nacional a nombre de Hilda Cristina Jackson Mallol, Ropalma, S.R.L., José Miguel Estrada Jackson y Rogama, S.R.L. adjuntas. Con la que probamos que
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los pagos registrados en la Tesorería Nacional a favor de Hilda Cristina Jackson Mallol, Ropalma, S.R.L., José Miguel Estrada Jackson y Rogama, S.R.L. por concepto de servicios prestados al Estado Dominicano, a través de las instituciones públicas que se indican en las matrices remitidas como documento adjunto a la certificación, así como cualquier otra información contenida en la certificación y las matrices anexas que sea relevante para el presente proceso.
1516. Remisión del Departamento de Compras y Contrataciones, dirigida al Magistrado Wilson Camacho, de fecha 13 de mayo del año 2022, con el asunto: Respuesta Comunicación No. PEPCA-1597-2020, Anexo: Memoria USB, color negro marca PS Ultima U02 de 16 GB, remitida por Consuelo Zuluaga Jordán, Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público. Con la que probamos las informaciones relativas a los procesos de compra PGR-CCC-LPN-2016-0008-PROCURADURIA –CCCLPN-2016-0003; PGR-CCC-LPN-2017-002; PGR-CCC-LPN-2018-0008 y PGRCCC-LPN-2019-0009, que fueron localizadas en las plataformas donde reposan toda la documentación relativa a los procesos de compras y contrataciones, como son el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el Portal de Transparencia de la Institución procesos de compras de alimentos, así como cualquier otra información contenida en el documento y en la USB anexa que se relevante para el presente proceso. 1517. Remisión de la Procuraduría General de la República, dirigida al Magistrado Wilson Camacho, fecha 31 de mayo del año 2022, anexando planillas de la Página 4918 de 12274
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Dirección General de Servicio Penitenciario y Correccionales, de los privados de libertad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, del Modelo Tradicional y los Centros para Menores y Militares, del período agosto 2016agosto 2020 con un total de 17 páginas, en ocasión al oficio PEPCA 1694-2022. Con lo cual probamos la cantidad de privado de libertad que tuvo cada centro penitenciario durante el periodo agosto 2016-agosto 2020.
1518. Certificación de la Dirección General Administrativa, de fecha 31 de mayo del año 2022, emitida por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, en ocasión al requerimiento PEPCA1676-2022. Con la cual probamos que a las empresas Inversiones Zwaziland, La Parasata Mercantil, Herrajes Rachel, Getrant del Caribe, Comercial Viaros, Distribuidora Ropi, Rogama, Ropalma, FF Ezel Import SRL y Divamor Group SRL, se les pago en total de mil cuatrocientos dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 16/100 (RD$1,402,443,249.16), de los cuales a Inversiones Zwaziland SRL se le pagó RD$310,547,268.36, a La Parasata Mercantil SRL se le
pagó
RD$117,551,835.56,
a
Herrajes
Rachel
SRL
se
le
pagó
RD$104,747,484.83, A Getrant del Caribe SRL se le pagó RD$200,543,098.65,, a Comercial Viaros SRL se le pagó RD$141,380,842.03, a Distribuidora Ropi SRL se le pagó RD$144,490,905.90, a Rogama SRL se pagó RD$149,110,509.41, a Ropalma SRL s ele pagó RD$60,748,919.72, F&F Ezel Import SRL se le pagó RD$87,235,380.79 y a Divamor Group SRL se le pagó RD$86,087,003.91.
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1519. Certificación emitida por la Direccion General Administrativa, de fecha 08 de junio de año 2022, emitida por Vilma Alexandra Pérez Diaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, donde se hace constar que el Modelo de Gestión Penitenciaria recibió en los periodos de agosto 2016 hasta agosto 2020, la suma de tres mil quinientos ochenta y cuatro millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos 95/100 (RD$ 3,584,637,655.95), distribuidos de la manera siguiente: Cuenta corriente No. 240-014293-3, Operativa. Destinada a cubrir los gastos operacionales de dicha dependencia importe recibidos dos mil cuatros cientos noventa y cinco millones, ciento cincuenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro pesos dominicanos 46/100 (RD$ 2,495,634.46); Cuenta Corriente No. 240-016521-6, Cuenta Economato: ingresos obtenidos a través de las ventas de mercancía que se realizan dentro de los Centro de Privados de Libertad, importe recibidos setecientos sesenta y siete millones doscientos noventa y seis mil novecientos catorce pesos dominicanos con 26/100 (RD$ 767,296,914.26), y Cuenta Corriente No. 240-015849-0, Fondo de Producción: ingresos obtenidos por ventas de servicios, siembre y elaboración de productos, importe recibido trescientos veintidós millones ciento ochenta y cuatro mil cientos siete pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 322,184,107.23), con tres (03) documentos anexos que justifican los importes de las cuentes antes señaladas, en ocasión al requerimiento PEPCA:1900-2022. 1520. Remisión de Expediente originales de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, de fecha 26 de abril del año 2016, dirigida al Magistrado Wilson Camacho, firmado por el Sub-Director Administrativo, Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Licdo. José Página 4920 de 12274
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Agustín Pérez Payano, anexo relación de pagos realizados a la empresas Comercial Viaros SRL, Distribuidora Ropi SRL, Divamor Group SRL, F&F Ezel Import SRL, Getrant del Caribe SRL, Herrajes Rachel SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Rogama SRL, Ropalma SRL, en ocasión al requerimiento PEPCA:6037-2021. Con la cual probamos la obtención licita de cada uno de los expedientes que sustentan los pagos realizado por el Modelo de Gestión Penitenciara a las empresas Comercial Viaros SRL, Distribuidora Ropi SRL, Divamor Group SRL, F&F Ezel Import SRL, Getrant del Caribe SRL, Herrajes Rachel SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Rogama SRL, Ropalma SRL. Probamos a demás dichos expedientes de pagos se sustenta en documentos falsificados para obtener de manera fraudulenta la erogación de los fondos públicos a favor de las empresas antes indicadas y otras irregularidades, así como cualquier otra información contenida en la documentación que repose en la remisión como en los expedientes remitidos que sea de relevancia para el presente proceso. 1521. Acta de Entrega Voluntaria de fecha veinte y cinco (25) de junio del año dos mil veintidós (2022), realizada por el señor Alex Camille Yaryura Pérez, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0791275-0, asistido de su abogado Lic. Nassir Rodríguez Almanzar, al Ministerio Público, conteniendo los documentos siguientes: A) Impresión de correo titulado Fwd: Licitación, enviado por saektejada@gmail.com, fecha 10 de noviembre del año 2016 5:41: 08 PM, para AlexYaryura@hotmail.com, en la que se reenvía un correo
enviado
desde
el
correo
de
Yomar
Hernández
yomarhernandez@icloud.com a Saek Tejada saektejada@gmail.com, fecha noviembre 10 2016 11:19:42 AM, en la que refiere: ¨ Saek, Estoy reunido con la Página 4921 de 12274
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persona de la licitación. Me dice que para completar los requisitos el tiempo está justo, pero de todas maneras está dispuesta a trabajarlo. Anexo lista de los requisitos de los Sobre A y Sobre B (Sobre A muchos requisitos son subsanables y en el Sobre B ninguno son subsanables). Sobre A: 1) Formulario Oferente (Información general de nuestra compañía) 2) Registro proveedor del estado: Renovar duración 5 días laborables. 3) Impuestos al día: Tramitar vía Oficina Virtual. 4) TSS al día: Tramitar vía virtual. 5) Nomina Accionistas: Hacer la venta de acciones a la gerencia nueva. 6) Registro Mercantil: Renovar VIP. 7) Declaración Jurada del Oferentes: Notarizar documento comprometiéndose con el cumplimiento de la licitación. Sobre B 1) Dos estados financieros auditados de los últimos dos periodos: Estos periodos estarían en 0. 2) Carta de Referencia bancaria. 3) Descripción de los productos a ofrecer. 4) Fotografía instalaciones: Me comentaste que esto no lo van a revisar. 5) Contrato de arrendamiento de las instalaciones de almacén y vehículo para el transporte de la mercancía: Elaborar contratos con abogado. 6) Dos cartas de referencia de suplidores y tres cartas de referencia de clientes. Los gastos a incurrir para cumplir con la licitación 1) Abogado RD$25,000.00 2) Adecuación Compañía RD$10,000.00 3) Estados Financieros Auditados RD$15,000.00, 4) Preparación Licitación RD$25,000.00 5) Papelería (Impresiones etc) RD$2,000.00 6) Fianza o Cheque certificado pendiente de definir según valor ofertado. Total, RD$77,000., Saek lo más importante ahora mismo es el listado de los precios a licitar para poder comparar con los de nuestros suplidores. De Este listado depende empezar los demás procesos. Saludos Reply Forward, consta de dos (02) páginas. B) Copia del acto de cesión de cuotas sociales de Inversiones Zwaziland, S.R.L., registro mercantil 99800SD de fecha veintidós (22) del mes de noviembre del año 2016, consta de tres (03) páginas; con los anexos: A) Copia de la Declaración de traspaso de cuotas sociales de fecha nueve (09) de mayo del año 2017, entre Saek Tejada Ortiz y Christoph
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Bilhausen, en la que estos venden y traspasan la cantidad de mil (1,000) cuotas sociales que conforman la totalidad de sus cuotas sociales en la sociedad Inversiones Zwaziland, S.R.L., a favor de Reynaldo De Jesús Santos De La Cruz y José Arístides Braga Chavier, consta de una (01) página. B) Copia de la nómina de los socios que asistieron a la asamblea general ordinaria de la sociedad comercial inversiones Zwaziland SRL, celebrada en fecha nueve (09) del mes de mayo del año 2017, consta de una (01) página. C) Copia del acta de la asamblea general ordinaria de la sociedad inversiones Zwaziland SRL celebrada en fecha nueve (09) del mes de mayo del año 2017 consta de tres (03) páginas. D) Copia del certificado de registro mercantil Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, sociedad responsabilidad limitada registro mercantil No. 99800SD denominación social Inversiones Zwaziland, S.R.L., consta de dos (02) páginas. E) Copia del acta de inscripción en el registro nacional de contribuyentes No. 4439 de fecha treinta (30) de julio del año 2013 Señores Inversiones Zwaziland SRL, consta de una (01) página. C) Impresión del correo de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2017 7:03 P.M., enviado por Alex Yaryura alexyaryura@icloud.com, sobre facturas depositadas Zwaziland, enviado a Rafi Sebelen Rolraffy@gmail.com, Saek Tejada saektejada@gmail.com, José Estrada jestrada@almacenesmm.com, en el que refiere: ¨Estimado Rafi, espero que este correo te encuentre bien por medio del presente te informo que Zwaziland tiene facturas depositadas en PGR por RD$2.8MM, pago que esperamos tener disponible (completo) en dos semanas, La idea como sabes es empujar fuertemente con nuestros contactos los pagos para ir aliviando la deuda que tenemos con ustedes, Anexo el recibo de las facturas. Abrazos.¨ con los anexos: A) Impresión del correo de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2017 7:09 P.M.,
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enviado por José Estrada jestrada@almacenesmm.com, sobre facturas depositadas Zwaziland, enviado a Alex Yaryura alexyaryura@icloud.com, Rafi Sebelen Rolraffy@gmail.com, Saek Tejada saektejada@gmail.com, en el que refiere: ¨Hola, recibido de mi parte a ti estaré enviando la relación de costos y gastos de la gestión al cierre 31 de enero mañana te la envío para fines de conciliación¨. D) Impresión del correo de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2017 7:12 P.M., enviado
por
Alex
Yaryura
alexyaryura@icloud.com,
sobre
facturas
depositadas Zwaziland, enviado a José Estrada jestrada@almacenesmm.com, Rafi Sebelen Rolraffy@gmail.com, Saek Tejada saektejada@gmail.com, , en la que refiere: ¨De acuerdo, quedamos a la espera. Saludos cordiales.¨ E) Impresión del correo de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2017 7:38 P.M., enviado por Rafi Sebelen Rolraffy@gmail.com, sobre facturas depositadas Zwaziland, enviado a Alex Yaryura alexyaryura@icloud.com, en la que refiere ¨recibido grac¨. F) Impresión del correo de fecha dieciséis (16) de febrero del año 2017 10: 12 P.M., enviado por José Estrada jestrada@almacenesmm.com, sobre facturas
depositadas
Zwaziland,
enviado
a
Alex
Yaryura
alexyaryura@icloud.com, Saek Tejada saektejada@gmail.com, Rafi Sebelen Rolraffy@gmail.com, impresión de tres (03) paginas, en el que refiere: ¨Hola Adjunto relación de despachos realizados a los centros penitenciarios: San Pedro, La Romana, Higuey Hombres // Mujeres (3 semanas de entregas) Este reporte lleva los costos transparentados tal cual fueron pagados y no están incluidos los productos no fueron despachados según relación enviada en correo anterior. Para este reporte es importante señalar los siguientes aspectos: 1. La urgencia del despacho en las primeras semanas ocasionó que algunos artículos fueran comprados en almacenes (Jerez, Amalys, Casa Juan Carlos entre otros) para poder cumplir la necesidad y poder cumplir con el compromiso de la entrega, es un sacrificio de precio que a nosotros también nos Página 4924 de 12274
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afectó. 2. El hecho ya mencionado ocasionó sobreprecio en producto como: Leche en polvo, ajo en pasta, harina de trigo y maíz. Que dicho sea de paso son los que tienen más incidencia en el costo de la requisición. 3. El nuevo precio conseguido del plátano de RD 4.75 a RD 3.00 es el ahorro más significativo que tenemos al momento. 4. La leche en polvo se cambió de Milex a Rica sin inconvenientes en los centros y paso de RD 5,800 a RD 4,950 este producto en particular en el mes de enero de promedio y quedo en RD 5,385. Para el mes de enero y su ahorro será visto realmente en febrero. 5. Al día de hoy los precios de los artículos con rebaja para el mes de febrero están en la casilla verde del reporte, los demás siguen intacto. 6. El cuadro comparativo de color verde simplemente muestra el precio que fuese de tener los precios actualizados, ya que las cantidades deben variar debido a que las órdenes se están entregando en su totalidad. 7. De igual manera los costos están expuestos en el Reporte por lo que si por algún medio tienen relaciones de donde puede aparecer productos más económicos como el plátano con gusto hacemos el cambio, pues el objetivo final es que compremos al mejor precio y sea completamente transparente para ambos. Es importante mencionar que estamos comprando prácticamente todos los productos en los fabricantes excepto productos de volumen muy inferior que no valga la pena. El próximo paso será generar la factura a ustedes, que preferimos sea realizada al momento sea pagada por el tema del ITBIS. De todas maneras verificare el monto del mismo si no es significativo a la misma. Quedo a la espera de sus comentarios. Con la información anidada del correo de fecha 16 de febrero de 2017, 15:03, Alex Yaryura, en el que figura un Reporte Entregas Inv. 5. Centros San Pedro, Romana, Higuey Hombres/Higuey Mujeres, Nota: Precios sin impuestos los que apliquen// Pedniente Gastos RD 300,000.00 y Reporte S.L. Mercancías no despachadas por centro en mes de Enero, producto: arroz, aceite, caldo de pollo, sazón líquido, sal molida, codito, spaguetti, azúcar, avena, cocoa, y un producto ilegible; centros; San Pedro, Romana, Higüey H. Higüey M. Menores.
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G) Impresión del correo de fecha diecisiete (17) de febrero del año 2017 9:23 A.M., enviado por Alex Yaryura alexyaryura@icloud.com, sobre facturas depositadas Zwaziland, enviado a José Estrada jestrada@almacenesmm.com, Saek Tejada saektejada@gmail.com, Rolando Sebelen rolraffy@gmail.com, impresión de tres (03) paginas, en el que refiere: ¨Estimado José, antes que nada muchas gracias por la asistencia prestada en este mes de enero y en lo que va de Febrero, reconozco que las primeras semanas fueron caóticas y obviamente ustedes no estaban preparados para manejar el volumen adicional de Zwaziland. Revisare los documentos con Saek ya que él está más empapado con las entregas y les enviamos comentarios (De existir alguno). Como comentas, la meta es seguir consiguiendo opciones y/o suplidores más baratos para aumentar nuestra eficiencia. Saludos. Que contiene la información anidada del correo de fecha Feb 16, 2017, a las 9:12 PM, José Estrada, y dos (02) copias del Reporte S.L. Mercancías No Despachadas por centro en mes de Enero. H) Impresión del correo de fecha veintitrés (23) de marzo del año 2017 4:51 P.M., enviado por José Estrada jestrada@almacenesmm.com, sobre INFO, enviado a Alex Yaryura alexyaryura@icloud.com, Rolando Sebelen rolraffy@gmail.com, Nicolás Rizik Nicolás Rizik@gmail.com, en el que refiere: ¨Hola, a fin de ir avanzando con la reunión del fin de semana, enviamos al estado de cuentas al día de hoy 23 MARZO con todos los despachos, el mismo cuenta con los siguientes valores. 1. 10 semanas de entregas: 3 enero, 4 febrero, 3 marzo. 2. Costo manejo acordado mes enero, febrero y marzo 3. Avance aplicado pago recibido SL. No incluye y es tema pendiente: 1. Costo financiero. 2. Costo fiscal generado por facturas de compras ascendiente a la fecha de RD 185,000 equivalente a generes de anticipo directo por concepto facturación. Valores Total DOP RD$11,057,489.33 tota pagado DOP RD$2,100,000.00 Saldo DOP RD$8,957,489.33 Nota: Al valor del SALDO, deberá sumarse el costo financiero y fiscal, adicional la semana 24-31 que es la próxima semana
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(última semana del mes de marzo) Quedamos a la espera de confirmar la hora para la reunión.¨ I) Foto del cheque de Inversiones Zwaziland, S.R.L., del Banreservas a favor de Getrant del Caribe, SRL por valor de un millón de pesos dominicanos RD$1,000,000. J) Impresión del correo de fecha cuatro (04) de marzo del año 2017 12: 23 P.M., enviado por José Estrada jestrada@almacenesmm.com, enviado
a
Alex
Yaryura
alexyaryura@icloud.com,
rolraffy@gmail.com, en el que refiere: ¨
Rolando
Sebelen
Hola Raffy, espero estés bien FYO
Recibimos avance de S.Land de RD 1MM. El mismo será aplicado al primer despacho de enero. Enviaremos una tabla con los desembolsos semanales y valores financieros pendientes por pagar. De igual manera procedernos a emitir la primera factura y aplicar el pago mencionado a la misma. También enviaremos los valores despachados en febrero. Imagen adjunta del cheque emitido seguimos en contacto. K) Dos (02) Copias Estado de cuenta cliente Getrant del Caribe SRL RNC: 131289592 Estado de Cuenta cliente: INVERSIONES ZWAZILAND saldo DOP RD$8,957,489.33. L) Copia de la factura de venta NCF A010010010100000531 emitida por Getrant del Caribe, fecha de expedición 14/03/2017, Señores Inversiones Zwaziland, total RD$24,694.50. M) Copia de la factura de venta NCF A010010010100000547 emitida por Getrant del Caribe, fecha de expedición 14/03/2017, Señores Inversiones Zwaziland, total RD$24,694.50. N) Copia del cheque No. 000344 de fecha 10/04/2017 de Inversiones Zwaziland, S.R.L., a favor de José Estrada, por valor de setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos dominicanos (RD$734,500.00) con anexos: A) Copia de estado de cuenta de fecha cuatro (04) de mayo 2017 del banco popular, SR Alex Yaryura Pérez, 725409551 RD$ Yaryura Alex, B) Copia de correo titulado Abono Línea de Crédito enviado por Alex Yaryura alexyaryura@hotmail.com para Mairobe Cuevas macuevas@bdp.con.do, en la Página 4927 de 12274
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que refiere: ¨Estimada Mairobe favor abonar DOP 700,000.00 de mi cuenta de ahorros número 725409551 a la línea de crédito número 799652268, favor confirmar recibido, saludos cordiales.¨ C) Copia de la consulta préstamo Próx pantalla: 11 50-705-A Prestamo #: 799652268-00 Nom Abrev: Yaryura Alex. Con los que probamos la obtención licita de cada uno de los documentos descrito y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por el señor Alex Camille Yaryura Pérez al Ministerio Público de los correos electrónicos mediante los cuales intercambio comunicación con los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, y el señor Saek Tejada, para la entrega de la operatividad de la empresa Inversiones Zwaziland, SRL y posterior venta de dicha empresa a los acusados, probando con ello que el acusado Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, no es el verdadero dueño de la razón social Inversiones Zwaziland, SRL, sino que es un testaferro de los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi y José Miguel Estrada Jackson, quienes fueron los que negociaron con los señores Alex Yaryura y Saek Tejada el traspaso de las acciones de la empresa. Así como que los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi, José Miguel Estrada Jackson y Cesar Nicolás Rizik Pimentel desde el mes de enero del año 2017 estaban manejando el despacho de las provisiones alimenticias de los centros penitenciarios asignados a la empresa Inversiones Zwaziland, producto de la adjudicación a mañana obtenida del proceso de licitación PGRCCC-LPN-2016-008-PROCURADURÍA-CCC-LPN-2016-0003.
Probamos,
además, el cambio de marca de los productos alimenticios contratados para obtener mayores beneficios económicos. También probamos el precio al cual compraban los acusados la unidad de plátano que le revendía a la
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Procuraduría General de la Republica. Así mismo que de manera delibera no enviaban a los centros del este como San Pedro, Romana, Higüey H. Higüey Mujeres, Menores ciertas cantidades de los productos como arroz, aceite, caldo de pollo, sazón líquido, sal molida, codito, espagueti, azúcar, avena, cocoa, harina de maíz, sardina, huevo, mantequilla, los cuales siempre fueron facturados por esta empresa y las demás compañías del entramado societario constituido por los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi, José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel para estafar al Estado con el suministro de alimentos a los Centros Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria, y Centro de Menores del país. Probamos también que mediante el cheque No. 000332, de la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, a favor de la empresa Getrant del Caribe, SRL, por un millón de pesos (RD$1,000,000.00), Alex Yaryura avanzó dicha cantidad a la deuda que tenía con los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi y José Miguel Estrada Jackson por el financiamiento de la entrega de las provisiones alimenticias a cargo de Inversiones Zwaziland, SRL, que asumieron desde el mes de enero del año 2017, previo a la venta definitiva de dicha empresa a los acusados por indicación del acusado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert. Igualmente probamos que el cheque No. 000344, de Inversiones Zwaziland, SRL, a nombre de José Estrada, por el monto de setecientos treinta y cuatro mil quinientos pesos (RD$ 734,500.00) al ser canjeado en la sucursal del banco de Reservas de Plaza Hache por el acusado José Miguel Estrada fue utilizado para saldar el pago de las acciones de Inversiones Zwaziland, SRL, a Alex Yaryura y Saek Tejada, así como otras informaciones contenidas en el acta de entrega y en los documentos físicos entregados que sea relevante para el proceso.
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1522. Certificación de entrega voluntaria realizada por el ciudadano Braudilio Feliz Ferreras, en fecha dieciocho (18) de mayo del año 2022, estableciendo que son requisiciones y conduces originales que dan fe de los alimentos que eran recibidos en el Centro de Privación de Libertad de Barahona, durante el periodo 2017-2020, así como los informes mediante los cuales constantemente denunciaba a las autoridades centrales de la Procuraduría General de la República, las situaciones de remisión incompleta de los alimentos, mala calidad y otras incidencias relativas al suministro de los alimentos en los recintos penitenciarios, por lo que procede a entregárselo al Ministerio Público para fines de investigación. con los anexos: A) Informe sobre Alimentos. Oficio no. 060/2020, fechado Barahona. Rep. Dom. 03 de enero de 2020, dirigido a Tomás Holgín, General de Brigada, P.N., Director General de Prisiones; del Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Establece tener anexo Conduce de Alimentos d/f 30/01/2020 57 . Establece alimentos que no llegaron, pero tuvieron que recibirlos porque se agotaron las reservas. Firmado por Braulio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. B) Informe Alimentos. Oficio no. 25/2020, fechado 04 de diciembre de 2020, dirigido a Roberto Hernández Basilio, Coronel, P.N., Director General de Prisiones; del Alcaide interino del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Establece tener anexo Conduce Entrega Alimentos. Establece la compra no llegó completa. Firmado por Eduardo José Ramírez González, Alcaide interino del Centro de Privación de Libertad de Barahona. C) Informe Alimentos. Oficio no. 06/2020, fechado 27 de
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noviembre de 2020, dirigido a Roberto Hernández Basilio, Coronel, P.N., Director General de Prisiones; del Alcaide interino del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Establece tener anexo Conduce Entrega Alimentos 58.
Establece que recibieron la compra de alimentos la cual por tercera vez no
viene arroz, e informa que cuentan con arroz para no más de 4 días. Firmado por Eduardo José Ramírez González, Alcaide interino del Centro de Privación de Libertad de Barahona. D) Requisición de Alimentos, de fecha 14/12/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Eduardo José Ramírez González, Alcaide interino del Centro de Privación de Libertad de Barahona. E) Conduce de fecha 24/01/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no vino: “Arroz, Harina de Maíz, Plátano Verde y Carne de Pollo”. F) Conduce “Distribuidora ROPI” de fecha 29/02/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios Firma manuscrita con sello y fecha 01-02-2018. G) Conduce de fecha 30/01/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no vino: “sazón líquido, cocoa, cilantro ancho y ajíes gustosos”. H) Conduce de fecha 28/02/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no vino: “Berenjenas, Plátano Verde y Tayota”. I) Conduce de fecha 19/06/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no: “Caldo de Pollo y Verduras”. J) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha
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27/11/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios con algunas observaciones manuscritas “ojo” en los alimentos: “Aceite de Soya, ajo en pasta, ajíes cubanela, caldo de pollo y sardinas”. K) Solicitud aumento raciones alimenticias. fechado Barahona. Rep. Dom. 23 de marzo de 2020, dirigido a Tomas Holgín, General de Brigada, P.N., Director General de Prisiones; del Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Establece tener anexo listado59. Establece aumento de las raciones, por razones de posible cierre por el COVID-19. Firmado por Braulio Feliz Ferreras, Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. L) Listado de Alimentos, de fecha 15/10/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. M) Listado de Alimentos, de fecha 21/10/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. N) Listado de Alimentos, de fecha 28/10/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Ñ) Listado de Alimentos, de fecha 04/11/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. O) Listado de Alimentos, de fecha 02/03/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado
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del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Q) Listado de Alimentos, de fecha 24/03/2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. R) Listado de Alimentos por un mes, de fecha 17/03 /2020. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. S) Listado de Alimentos, de fecha 05/11/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. T) Fotocopia del listado anterior sin firmar de fecha 05/11/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. U) Listado de Alimentos, de fecha 18/11/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. V) Listado de Alimentos, de fecha 22/11/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. W) Listado de Alimentos, de fecha 09/12/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. X) Listado de Alimentos, de fecha 26/12/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz
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Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Y) Listado de Alimentos, (de fecha ilegible con corrector líquido blanco) /15/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Z) Listado de Alimentos, de fecha 21/10/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. AA) Listado de Alimentos, de fecha 28/10/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. BB) Listado de Alimentos, de fecha 11/11/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. No Firmado. CC) Listado de Alimentos, de fecha 02/12/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Sin hoja de firma. DD) Listado de Alimentos, de fecha 16/12/2019. Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. EE) Listado de Alimentos, de fecha 30/09/2018, (muy difícil de leer por estar alterada con corrector líquido). Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado por Braudilio Feliz Ferreras, encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. Y una fotocopia donde no se aprecia la fecha. FF) Listado de Alimentos, de fecha 20/05/2018, (muy difícil de leer por estar alterada con corrector líquido). Centro Privativo de Libertad Barahona, relativo a un
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listado de alimentos de rubros varios. No Firmado. GG) Conduce “Distribuidora ROPI” de fecha 22/03/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito “deven”(SIC): “pasta de tomate 2, sazón liquido 6 “galone´”, espaguetis 10 libras “deven” 5, azúcar crema “deven” 5, cocoa no” sin firmar. HH) Conduce “Distribuidora ROPI” de fecha 08/03/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios Firma manuscrita con sello y fecha 08-03-2019.
II) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha
16/10/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Sellada y firmada ilegible. JJ) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha 13/11/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Sellada y firmada ilegible, con fecha manuscrita 13/11/2020, 2:45 pm. KK) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha 09/10/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado ilegible. LL) Informe Devolución de Plátanos Oficio no. 270/2019, fechado 28 de junio de 2019, dirigido a Tomás Holguín la Paz, General de Brigada, P.N., Director General de Prisiones; del Encargado del Centro de Privación de Libertad de Barahona. En el que consta la devolución de 3,500 plátanos los cuales devuelven “de nuevo”, plátanos de muy mala calidad. MM) Conduce de fecha 29/05/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, firmado, sellado con la fecha manuscrita 28/05/2020. ÑÑ) Conduce de fecha 03/01/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no: “Arroz, habichuela roja, caldo de pollo en tabletas, avena en hojuelas, cocoa y leche en polvo”. Firma ilegible y sello. OO) Conduce de fecha Página 4935 de 12274
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10/01/2020. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no: “coditos 10 libras, espaguetis 10 libras, harina de trigo, salami, ojo arroz 44 saco”, firma ilegible en color verde. PP) Conduce de fecha 01/10/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, de los cuales los siguientes tienen manuscrito no: “cocoa”, firmado ilegible, sellado 4/10/2019. QQ) Conduce de fecha 25/10/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, sellado, firma ilegible y sellado. RR) Conduce de fecha 18/10/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, Firmado ilegible, sellado, 18/10/2019. SS) Conduce de fecha 13/12/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, Firmado ilegible, sellado, 13/12/2019. TT) Conduce de fecha 27/12/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, Firmado ilegible, sellado, 28/12/2019. UU) Conduce de fecha 08/11/2019. Cárcel Pública de Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, Firmado ilegible, sellado, 8/11/2019. VV) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha 23/10/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios. Firmado. WW) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha 10/12/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, con anotaciones manuscritas en color azul, que dice “Pendiente” en los ítems “coditos 10 libras”, “espaguetis 10 libras”, “harina de trigo 120/1”, firmado como Recibido por Eduardo J. Ramírez en fecha 11/12/2020. XX) Conduce “ROPALMA, SRL” de fecha 18/12/2020. PGR Modelo de Gestión P. Barahona, relativo a un listado de alimentos de rubros varios, con anotaciones
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manuscritas en color azul, con la letra “F” en los ítems “coditos 10 libras”, “espaguetis 10 libras”, “cocoa 25/1”, “harina de trigo 120/1”, “Berenjena”, “cebolla de producción nacional fundas 20/1” al lado dice manuscrito “60 libras faltan”, firmado como Recibido por Eduardo J. Ramírez, 010-0091364-8, en fecha 11/12/2020. Con los que probamos la obtención licita de cada uno de los documentos descrito y detallados en el acta de entrega voluntaria realizada por la señora Braudilio Feliz Ferreras al Ministerio Público de una muestra de los conduces e infórmenes de alimentos durante el periodo 2018-2020 del Centro de Privación de Libertad de Barahona alimentos faltantes en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle San Francisco de Macorís, con los cuales se demuestra que los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz; a través de la empresa Ropalma, SRL, estafaron al Estado dominicano, empleando diversas maniobras fraudulentas, como la no entrega de los productos contratados al referido centro penitenciario, entre estos: sazón líquido, cocoa, cilantro ancho, aji gustoso, avena, zanahoria, , verdura, arroz, plátano verde, pollo, harina de trigo, harina de maíz, berenjenas, caldo de pollo/sopita, tayota, entre otros alimentos, facturados s y cobrado por los acusados. Así como, a través de alteración de las cantidades y pesos de los bienes entregados en el centro penitenciario en los conduces y facturas reportados al Modelo de Gestión Penitenciaria para obtener el pago de sumas millonarias con fondos públicos por concepto de tipo y cantidades de alimentos no entregados ni repuestos. Igualmente defraudaron al Estado con la mala de calidad de los bienes suministrados, y la variación de las marcas de los bienes ofertados con el objetivo de incrementar los beneficios económicos en detrimento de la
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calidad de la alimentación de los privados de libertad y poniendo en riesgo su salud y bienestar. La necesidad de recibir los productos en las malas condiciones en las cuales le eran llevados por no tener productos en reservas para devolver los productos entregados. Probamos las devoluciones de los plátanos por no cumplir con las condiciones de calidad especificada en el contrato. La entrega de los alimentos fuero del horario establecido, entre otras causas de incumpliendo al contrato de suministro, las cuales eran de pleno conocimiento de los funcionarios públicos de la Procuraduría General de la República, que debían garantizar y supervisar su adecuada ejecución, los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Rafael Stefano Canó Sacco, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Loander Medina, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Mercede Marte, Camelia Mercedes Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, quienes a sabiendas de la situación, continuaron beneficiando económicamente a los acusados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz; y las empresas de su estructura societaria como Ropalma, SRL, a través de adenda y renovación de los mismos contratos dolosamente violentados, en perjuicio de los privados de libertad y el Estado dominicano, así como otras informaciones contenidas en los documentos y que son relevante para el proceso. 1523. Comunicación No. JCE-SG-CE-22672-2021, de fecha diecisiete (17) de diciembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), suscrita por Sonne Beltre Ramírez, Secretario General, mediante la cual nos certificación todos los familiares directos o indirectos hasta el tercer grado registrados a nombre de
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los ciudadanos Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez,
y Rolando Rafael
Sebelen Torres con los anexos; A) Certificación No. DNRC-2021-10578 de fecha quince (15) de diciembre del año 2021, suscrita por la Dra. Rhina A. Díaz Tejada, Directora Nacional de Registro del Estado Civil, en la cual se hace que en los archivos del Estado Civil de la Onceava Circunscripción del Distrito Nacional, se encuentra registrada bajo el acta No. 668, folio No. 05, del libro registrado No. 11, del año 2015, el señor Rolando Rafael Sebelen Torres; B) Certificación No. DNRC-2021-10577 de fecha quince (15) de diciembre del año 2021, suscrita por la Dra. Rhina A. Díaz Tejada, Directora Nacional de Registro del Estado Civil, en la cual se hace que en los archivos del Estado Civil de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional, se encuentra registrada bajo el acta No. 1491, folio No. 101, del libro registrado No. 499, del año 1979, la señora Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez; C) DNRC 2021-12-11234 de fecha quince (15) de diciembre del 2021, de la Dra. Rhina A. Díaz Tejada, Directora Nacional de Registro Civil, en ocasión al oficio PEPCA: 6693-2021. Con la cual probamos los vínculos familiares y de afinidad de Rolando Rafael Sebelén Torres y Ariadne Aimee Rodríguez Sánchez, así como cualquier otra Informacion contenida en los documentos anteriormente descritos y el CD-R anexo que sea relevante para el presente proceso. 1524. Comunicación No. JCE-SG-CE-21391-2021, de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Junta Central Electoral (JCE), suscrita por Sonne Beltre Ramírez, Secretario General, con los siguientes anexos; A) Copia de comunicación RE/830 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, suscrita por Luis Mariano Matos, Director Nacional de Registro Electoral, en la cual se
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hace constar los familiares directos e indirectos registrados de la cédula de identidad y electoral No. 402-2296993-9, a nombre del señor Ronaldo Rafael Sebelen Torres; B) Comunicación JCE-SG-CE-21809-2021 de fecha veinticinco (25) de noviembre del año 2021, suscrita por Lourdes Salazar, Suplente del Secretario General; C) Certificación No. DNRC-2021-9335 de fecha quince (15) de noviembre del año 2021, suscrita por la Dra. Rhina A. Díaz Tejada, Directora Nacional de Registro del Estado Civil, en la cual se hace que en los archivos del Estado Civil de la Onceava Circunscripción del Distrito Nacional, se encuentra registrada bajo el acta No. 668, folio No. 05, del libro registrado No. 11, del año 2015, el señor Rolando Rafael Sebelen Torres; D) Copia la comunicación DNRC-2021-11-10019 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, suscrita por la Dra. Rhina A. Díaz Tejada, Directora Nacional de Registro del Estado Civil, en la cual se hace que en los archivos del Estado Civil; y E) Un CD-R, marca Verbatin, color plateado, 700MG, con la indicación manuscrita “Rolando Rafael Sebelen Torres, 001-1623316-4, J.C.E. 15/11/2021”, en ocasión al requerimiento PEPCA: 5963-2021. Con la cual probamos los vínculos familiares y de afinidad de Rolando Rafael Sebelén Torres, así como cualquier otra información contenida en los documentos anteriormente descritos y en el CD-R anexo que sea relevante para el presente proceso. 1525. Certificación No. DJ-TSS-2021-9375, de fecha tres (3) de diciembre del año 2021, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), suscrita por Nermis Andujar Troncoso, Directora Jurídica, la cual nos certifican la información laboral relativa a los ingresos correspondientes al ciudadano Rolando Rafael Sebelén, en ocasión al requerimiento PEPCA: 5964-2021, con
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la siguiente documentación anexa: A) Certificación DS-TSS-2021-8961, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) y B) Copia de la Certificación No. 2200754 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), que consta de seis (06) paginas. Con la cual probamos los ingresos laborales percibidos por Rolando Rafael Sebelén, las empresas a través de las cuales, ha reportado cotizaciones, así como cualquier otra Informacion contenida en la certificación y documentos anexos que sea relevante para el presente proceso. 1526. Comunicación de fecha seis (6) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), suscrita por la Licda. Michelle Marie Guzmán Soñé, Directora Departamento de Signos Distintivos, en ocasión al requerimiento PEPCA:5965-2021. Con la cual probamos que a favor del señor Rolando Rafael Sebelén Torres, no existe registrado ni en proceso de registro Nombre Comercial o Marca, ni tampoco existen solicitud o registros de signos distintivos en la cual figuré el mismo como gestor. 1527. Certificación CERT/87700/2021, de fecha veintidós (22) de noviembre del año 2021, de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Santo Domingo, suscrita por Elaine Guerrero, Registradora Mercantil, en ocasión el requerimiento PEPCA:5969-2021. Con la cual probamos que Rolando Rafael Sebelén Torres, figura inscrito como socio de la entidad Gyosum Dominicana, SRL, RM:51411SD, así como cualquier otra información contenida en la certificación que se relevante para el presente proceso.
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1528. Comunicación No. 0033587 de fecha dieciséis (16) de noviembre del 2021, de la Administración Pública de la Presidencia de la República, emitida por Darío Castillo Lugo, Ministro de administración Pública, adjunto reporte historial cargos por empleado, en ocasión al requerimiento PEPCA:5966-2021. Con la cual probamos que Rolando Rafael Sebelén Torres, figura vinculada a la Administración Pública en calidad de Atleta del Ministerio de Deportes y Recreación, así como cualquier otra información contenida en la comunicación y documento anexo que se relevante para el presente proceso.
1529. Oficio No. 32001, de fecha treinta (30) de julio del año 2021, del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, suscrita por Carlos Luciano Díaz Morfa, Teniente Coronel, ERD, consistente a la certificación laboral del Sargento Mayor Deportista José M. Estrada Jackson, en ocasión al requerimiento PEPCA:4801-2021, conteniendo los siguientes documentos anexos: A) Certificación 11952-2021, de fecha treinta y un (31) del mes de julio del año dos mil veinte dos (2022), suscrita por Estenio A. Cubilete Cabrera, Coronel, ERD; B) Historial Militar de José M. Estrada Jackson, cédula 00116371287, Sargento Mayor Deportista, Ejercito de República Dominicana, de fecha treinta y un (31) de julio del año dos mil veinte y uno (2021). Con el cual probamos que José M. Estrada Jackson, C-001-1637128-7, ingresó a las filas del Ejercito de República Dominicana, en fecha 01/01/2001, como Raso, y actualmente presta servicio como deportista en la Unidad para el Desarrollo de los Deportes CTEL. GRAL., ERD., ostentando el rango de Sargento Mayor Deportista, ascendido el 01/03/2016, así como cualquier otra información
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contenida en el oficio de remisión y los documentos anexos que sean relevante para el presente proceso. 1530. Comunicación de fecha cinco (5) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), suscrita por la Licda. Michelle Marie Guzmán Soñé, Directora Departamento de Signos Distintivos, conteniendo adjunta planilla de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, Listado por Titular, registrado a favor de José Miguel Estrada Jackson. Con la cual probamos las denominaciones sociales registrada en la ONAPI a favor de José Miguel Estrada Jackson, la actividad comercial vinculada a estas, así como cualquier otra información contenida en la comunicación y documento anexo que se relevante para el presente proceso.
1531. Comunicación de fecha cinco (5) de abril del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), suscrita por la Licda. Michelle Marie Guzmán Soñé, Directora Departamento de Signos Distintivos, conteniendo adjunta planilla de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, Departamento de Signos Distintivos, Listado por Titular, registrado a favor de Francisco Arturo Santos Gómez. Con la cual probamos las denominaciones sociales registrada en la ONAPI a favor de Francisco Arturo Santos Gómez, la actividad comercial vinculada a estas, así como cualquier otra información contenida en la comunicación y documento anexo que se relevante para el presente proceso.
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1532. Certificación de fecha veintiséis (26) de marzo del 2021, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), relativo a si existen registros del nombre comercial Rogama, SRL. Con la que probamos que, el nombre comercial de Rogama se encuentra bajo el registro No. 512980, cuya actividad comercial principal inicialmente es la comercialización de alimentos y bebidas artículos, registro gestado por Francisco Emilio Pérez Peguero, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso.
1533. Remisión del Encargado del Departamento de Registro y Control, Dirección de Recursos Humanos, de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de mayo del año 2021, dirigida al Magistrado. Wilson Manuel Camacho Peralta, con el asunto: solicitud certificaciones laborales de las Sras. Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, en ocasión a la solicitud PEPCA:1600-2022. Anexos los siguientes documentos: A) Comunicación remitida por el Dra. Arelis Peguero Mateo, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil (2022), titulada “A quién pueda Interesar”, donde se hace constar que la señora Carolina Pimentel Bonifacio, ingresó a esta institución el 01 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre del 2020, consignando además los cambios de designación y reajuste salarial que experimentó la señora Carolina Pimentel Bonifacio. B) Certificación emitida por la Dirección General Administrativa, Departamento de Nómina, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), firmada por Pedro Nicanor Alvarado. C) Copia de la remisión de fecha 08 de abril del 2021, dirigida al Lic. Jorge Antonio Báez Sánchez, vía el Ing. José Manuel Soler Abud, con el asunto: pago de vacaciones y salario de navidad, adjunto: D) Copia del Página 4944 de 12274
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Cálculo de beneficios Laborales a nombre de Carolina Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4 de fecha 25 de febrero del año 2021. E) Copia De La Acción De Personal/Dirección De Carrera Del Ministerio Público, de la señora Carolina Pimentel Bonifacio. F) Copia de la certificación emitida por la Procuraduría General de la República a nombre de la señora Carolina Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4, de fecha 03 de noviembre del año 2020. G) Copia de la certificación no. 118193, emitida por la Procuraduría General de la República “A quién pueda Interesar” a nombre de la señora Carolina Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4, de fecha 20 de julio del año 2020. H) Copia de la remisión de fecha 30 de septiembre del 2020, dirigida a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, con el asunto: Entrega. I) Copia de documento conteniendo un cuadro titulado Cuentas por pagar alimentos, conteniendo un listado de diez (10) suplidores, fecha manuscrita 2/10/2020. J) Copia de la remisión de fecha 15 de diciembre del 2020, dirigida a la Licda. Maria de Lourdes Cabrera Objio, vía: con el asunto: Pago de vacaciones y salario de navidad. K) Copia del cálculo de beneficios Laborales a nombre de Carolina Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4 de fecha 01 de diciembre del año 2020. L) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Carolina Pimentel Bonifacio, de fecha 30 septiembre del 2020. M) Copia de la comunicación DGH, de fecha 30 septiembre del 2020, dirigida a la señora: Carolina Pimentel Bonifacio. N) Copia de la comunicación DGH, de fecha 30 septiembre del 2020, dirigida a la señora: Carolina Pimentel Bonifacio.
Ñ) Copia de la
comunicación de fecha 23 de septiembre del año 2020, dirigida a la Magistrada Miriam Germán Brito, vía: Ing. José Manuel Abud Martínez,
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atención: Licda. Mayra Altagracia Tejada Sánchez, con el asunto: solicitud de desvinculación por conveniencia institucional, de la Licda. Carolina Pimentel Bonifacio. O) Copia de la comunicación de fecha 18 de septiembre del año 2020, dirigida a la Magistrada Miriam Germán Brito, vía: Ing. José Manuel Abud Martínez, con el asunto: puesta disposición de la Procuraduría General, a la Licda. Carolina Pimentel Bonifacio. P) Copia de la certificación de descargo emitida por la Magistrada. Damia Veloz Hernández, Directora de la Dirección de Custodia y Administración de Bienes Incautados, de la Procuraduría General de la República, a nombre de la señora:
Carolina
Pimentel Bonifacio, de fecha 02 de octubre del año 2020. Q) Copia del Cálculo de beneficios Laborales a nombre de Carolina Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4 de fecha 30 de septiembre del año 2021. R) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Carolina Pimentel Bonifacio, de fecha 01 octubre del 2017. S) Copia de la remisión no. 030896 de fecha 18 de agosto del 2017, dirigida al Dr. Jean Alain Rodríguez, atención: Licda. Faride Guerrero, asunto: Solicitud de cambio de designación, anexo: comunicación suscrita por Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. T) Copia de documento conteniendo un cuadro titulado: Grupo 18 septiembre semanas del 01 al 11 de septiembre del 2017. U) Copia de la remisión de fecha 02 de agosto del 2017, dirigida al Dr. Ysmael Paniagua, asunto: solicitud de autorización porte de arma. Pimentel Bonifacio, cedula no. 053-0035760-4 de fecha 30 de septiembre del año 2021. V) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Carolina Pimentel Bonifacio, de fecha 01 enero del 2027. W) Copia de la
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remisión emitida por Carolina Pimentel Bonifacio, al Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), terminación de contrato laboral, de fecha 25 de noviembre del año 2002. X) Copia de la solicitud de empleo del Ministerio Público, de fecha 01 de diciembre del año 2016, completada por la señora Carolina Pimentel Bonifacio. Y) Copia del documento, titulado: acuse de recibo. Copia del currículum vitae, de la señora Carolina Pimentel Bonifacio. Z) Copia del título de la Universidad Tecnológica de Santiago a nombre de la señora: Carolina Pimentel Bonifacio, donde la acredita como Licenciada en Contaduría Pública, de fecha 13 de agosto del año 2009. AA) Copia del documento de consulta de empleados del Estado e Instituciones centralizadas, búsqueda de: 053-00357604, BB) Copia del documento de consulta de empleados del Estado e Instituciones centralizadas, búsqueda de: 053-0035760-4, CC) Copia del documento de consulta de empleados del Estado e Instituciones Centralizadas, a nombre de Carolina Pimentel Bonifacio. DD) Copia del documento de consulta de empleados del Estado e Instituciones Centralizadas, a nombre de Carolina Pimentel Bonifacio EE) Copia del correo titulado:
Juan
Ricardo
Lantigua
Rodríguez,
de:
Farah
González
(farah.gonzalez@cei-rd.gob.do), enviado el miércoles, 18 de enero de 2017, para: Juan Ricardo Humbert Lantigua Rodríguez, asunto: Salida Carolina. Con la que probamos que la acusada Carolina Pimentel Bonifacio fue empleada de la Procuraduría General de la República, designada en fecha 01 de octubre del 2017, como Sub Coordinador Administrativo del Modelo de Gestión Penitenciaria hasta el 30 de septiembre 2020, fecha de su desvinculación. Los beneficios obtenidos en ocasión al cargo público que desempeñó, así como
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cualquier otra información contenido en los documentos precedentemente descrito y que sea relevante para el presente proceso. 1534. Comunicación en original remitida por el Ing. José Manuel Abud Soler, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil (2022), titulada “A quién pueda Interesar” donde se hace constar que la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla, ingresó a esta institución el 17 de octubre de 2016 hasta el 28 de agosto del 2020, así como una relación de los distintos reajustes de salario en el tiempo en que estuvo laborando para la Institución. Con la que probamos que la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, fue empleada de la Procuraduría General de la República desde el 17 de octubre del 2016 hasta el 28 de agosto del 2020, ostentaba la función de Coordinadora Administrativa y Financiera en el Modelo de Gestión Penitenciaria hasta la fecha de su desvinculación, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el proceso. 1535. Certificación en original emitida por la Dirección General Administrativa, Departamento de Nómina, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), firmada por Pedro Nicanor Alvarado, Encargado de Nómina, en la que constan los gastos de representación que fueron otorgados a la Sra. Mercedes Camelia Salcedo Disla. Con la que probamos que otros beneficios laborales que tenía la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, en ocasión a su cargo de Coordinadora Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciario, por concepto de gasto de representación, así como cualquier otra
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información contenida en el documento que sea relevante para el presente proceso. 1536. Certificación en original emitida por la Dirección General Administrativa (PGR), de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022), firmada por Licdo. Jorge Antonio Báez Sanchez, Gerente Administrativo del Ministerio Público, en la que consta la asignación por concepto de combustible asignado a la Sra. Mercedes Camelia Salcedo Disla. Con la que probamos que otros beneficios laborales que tenía la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, en ocasión a su cargo de Coordinadora Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciario, por concepto de asignación de combustible, así como cualquier otra información contenida en el documento que sea relevante para el presente proceso. 1537. Documentos en copia anexos al expediente laboral de la Sra. Mercedes Camelia Salcedo Disla, los cuales se detallan a continuación: A) Copia de la certificación emitida por Pro Dominicana, de fecha 21 de octubre del año 2020, dirigida “A quien Pueda Interesar”. B) Copia de la remisión de fecha ilegible, dirigida al Licda. Maria de Lourdes Cabrera Obijo, vía el Ing. José Manuel Soler Abud, con el asunto: pago de salario de navidad y vacaciones, a nombre de la señora: Camelia Salcedo Disla. C) Copia del Cálculo de beneficios Laborales a nombre de Mercedes Camelia Salcedo Disla, cedula no. 001-1614130-0 de 04 de diciembre del año 2020; D) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Mercedes Camelia Salcedo Disla, de fecha 30 septiembre del 2020; E)
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Copia de la certificación emitida por la Procuraduría General de la República a nombre de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla, cedula no. 0530035760-4, de fecha 27 de noviembre del año 2020. F) Copia de la certificación emitida por la Procuraduría General de la República a nombre de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla, cedula no. 053-0035760-4, de fecha 19 de noviembre del año 2020; G) Copia de la cédula de identidad y electoral de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla; H) Copia de la cédula de identidad y electoral de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla; I) Copia de la comunicación de desvinculación de fecha 28 de agosto del año 2020, de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla; J) Copia de la comunicación de desvinculación de fecha 28 de agosto del año 2020, de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla; K) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Mercedes Camelia Salcedo Disla, de fecha 28 de agosto del 2020; L) Copia de la certificación emitida por la Procuraduría General de la República a nombre de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla, cedula no. 053-0035760-4, de fecha 27 de noviembre del año 2020. M) Copia del documento de la Procuraduría General de la República, conteniendo los datos Generales de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla; N) Copia de la comunicación no. 0050250, de fecha 24 agosto del año 2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria, dirigida a la Licda. Miriam German Brito, vía: Lic. José Abud, con el asunto: solicitud de designación; Ñ) Copia de la acción de personal de la Dirección de Carrera del Ministerio Público, a nombre de la empleada Mercedes Camelia Salcedo Disla, de fecha 17 de octubre del año 2020; O) Copia de la comunicación de fecha 12 de octubre del año 2016, dirigida al Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, vía:
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Lic. Jonathan Rodríguez, con el asunto: nombramiento por sustitución; P) Copia del currículo vitae de la señora Mercedes Camelia Salcedo Disla. Q) Copia de la solicitud de empleo del ministerio Público, de fecha octubre del año 2016. Con la que probamos que la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, laboró en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, antiguamente CEI-RD, como asesora de la Dirección Ejecutiva durante el periodo de tiempo que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, fue el Director Ejecutivo de la indicada institución, entre otras informaciones contenida en los documentos precedentemente descrito y que sea relevante para el presente caso.
1538. Comunicación No. 0122003 de fecha veintiún (21) de junio del año dos mil veintidós (2022), del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, a la firma de Angelina Biviana Riveiro, Directora Ejecutiva, mediante la cual certifica que la acusada Mercedes Camelia Salcedo laboró en esa institución desde el 20 de agosto 2012 hasta el 12 de agosto 2016, devengando
un
salario
del
RD$100,000.00,
conteniendo
anexo:
A)
Certificación de fecha catorce (14) de junio del año 2022, emitida por Astrid Díaz, Directora del Talento Humano y Servicios. Con la que probamos que la acusada Mercedes Camelia Salcedo Disla, laboró en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Pro Dominicana, desde el 20 de agosto del 2012 hasta el 12 de agosto del 2016, desempeñándose como Asesora en la Dirección Ejecutiva de ese Centro, así como cualquier otra información contenida en la comunicación y certificación anexa que sea relevante para el presente caso.
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1539. Remisión de certificación de fecha 17 de mayo del 2022, emitida por Vilma Alexandra Perez Diaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, anexando certificación de la división de las cuentas por pagar, fe fecha 17 de mayo del 2022, emitida por la Licda. Gladys M. Reynoso Santana, Encargada de la División de Cuentas por Pagar. Con la cual probamos que las empresas Inversiones Swaziland S.R.L., La pArasata Mercantil S.R.L., Herrajes Raches S.R.L., Rogama S.R.L., Getrant del Caribe S.R.L., Comercial Viarios S.R.L., Distribuidora Ropi S.R.L., Ropalma S.R.L., Comercial Viaros S.R.L., FF Ezel Import S.R.L., y Divamor Group S.R.L., no tienen ninguna cuenta por cobrar o deuda en la Procuraduría General de la República. 1540. Copia del registro de contrato en la Contraloría General de la República, BS No. 0001687-2017, de fecha 02 de marzo año dos mil diecisiete (2017), firmado por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor de la República y Amviorix G. Feliz, Encargado Certificación de Contrato, anexo contrato de suministro para la adquisición de insumos y distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para preparación de alimentos
No.
06/207,
Referencia:
PGR-CCC-LPN-2016-008-
PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0003, Lotes (8)(12)(14), firmado por Jean Alain Rodríguez Sánchez, en representación de la Procuraduría General de la República y César Nicolás Rizik Pimentel, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete (2017). Con el cual probamos los términos y condiciones pautados en el contrato de suministro para la adquisición de insumos y distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y
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Centros de Menores del País, suscrito por los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez y Cesar Nicolás Rizik, entre estos cuales fueron los productos contratos para suministro a los recintos penitenciarios, monto contratado, y tiempo de vigencia del contrato, así como cualquier otra circunstancia e información contenida en el documento y que sea relevante para el presente proceso. 1541. Copia del Segundo Addebdun al contrato No. 06/2017 de fecha 25 de enero del 2017, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País para preparación de alimentos de la cena de navidad diciembre 2017. REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0008-PROCURADURIA-
CCC-LPN-2016-0003, a la empresa Getrant del Caribe, S.R.L., firmado por el entonces Procurador General la República, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez y el acusado César Nicolás Rizik Pimentel, en representación de Getrant del Caribe, S.R.L., RNC 131-28959-2, obtenido de la USB remitido por la Contraloría General de la Republica en contestación al oficio PEPCA-1042-2022, dentro de los documentos digitales ubicados en: Contraloría\1042-2022 Contraloría Getrant del Caribe SRL\Soporte\BS-0014460-2017. Con el que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez aprovechando los recursos extraordinarios recibidos por parte del Ministerio de la Presidencia, en fecha 4 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), efectuó una segunda adenda al contrato No. 06/2017 de fecha 25 de enero del 2017 para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para preparación de alimentos de la cena de navidad diciembre 2017, con el cual favoreció de
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manera directa a la empresa Getrant del Caribe, S.R.RL., perteneciente al emporio societarios creado por su cuñado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi en asociación con los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, con veintitrés millones ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos dominicanos con 85/100 (DOP$23,081,376.85), aumentando el monto total adjudicado y convenido en el contrato de suministro No. 06/2017 , a ciento veinticuatro millones cuatrocientos doce mil ciento veinte dos pesos dominicano (DOP$124,412,122.00), en franca violación a la Ley 340-06 y su Reglamento de aplicación núm. 543-12, así como otras informaciones contenidas en el documento.
1542. Formulario de Informacion sobre el Oferente de fecha 20 de diciembre de 2019, No. Expediente PGR-CCC-LPN-2019-0009, a nombre de la razón social Distribuidora Ropi, SRL, RPE del Oferente 63893, obtenido de la USB remitido por la Contraloría General de la Republica en contestación al oficio PEPCA-64222021, dentro de los documentos digitales ubicados en: Contraloría\64222021\Contraloría Distribuidora Ropi SRL\Soportes\BS-0002707-2020. Con el cual probamos que Distribuidora Ropi, SRL, era representada por Willie Wilson Javier Rivas en los procesos de licitación de alimentos efectuados por la Procuraduría General de la República. Además, que el domicilio que se aportaba no era el domicilio registrado en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, sino el de la Autopista Duarte Km. 14, Nave Raas, No. 10, sector Los Alcarrizos, Sto. Dgo., así como otras informaciones contenidas en el documento y que sea relevante para el proceso.
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1543. Oficio PGR-DGA-010156 de fecha 09 de junio del 2022, suscrito por Vilma Alexandra Pérez Díaz, Director General Administrativa del Ministerio Público, conteniendo anexos los siguientes documentos: A) Oficio PGR-DJ0498-2022, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintidós (2022), suscrito por la Licda. Frinette Padilla Jiménez, Directora Jurídica del Ministerio Público, remitiendo a la Dirección General Administrativa del Ministerio Público de las copias certificadas de los Addendums del contrato No. 5/2017 suscrito entre la Procuraduría General de la República y la empresa Inversiones Zwaziland, SRL; B) Oficio PGR-DJ-0497-2022, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintidós (2022), suscrito por la Licda. Frinette Padilla Jiménez, Directora Jurídica del Ministerio Público, mediante la cual certifica que en los archivos de la Dirección Jurídica reposan los Addedums al Contrato No. 5/2017, de diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017); C) Copia del registro de contrato en la Contraloría General de la República, BS-0013607-2017, Adendum, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); D) Copia a color del Primer Addendum al contrato No. 05/2017, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017),para la adquisición de insumo y distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para la preparación de alimentos, de fecha treinta y un (31) de octubre de año dos mil diecisiete (2017), suscrito por Jean Alain Rodríguez Sánchez, en representación de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L.; E) Copia del registro de contrato en la Contraloría General de la República, BS-0014454-2017, Adendum, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017); E) Copia a color del
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Segundo Addendum al contrato No. 05/2017, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecisiete (2017),para la adquisición de insumo y distribución a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para la preparación de alimentos, de fecha dieciocho (18) de diciembre de año dos mil diecisiete (2017), suscrito por Jean Alain Rodríguez Sánchez, en representación de la Procuraduría General de la República y Reynaldo De Jesús Santos De la Cruz, en representación de la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.L.; F) Copia a color de la comunicación de fecha de fecha ocho (08) de junio del año dos mil veintidós (2022), suscrito por la Vilma Alexandra Pérez Díaz, Directora Administrativa del Ministerio Público, asunto requerimiento PEPCA 1963-2022; G) oficio PEPCA: 1963-2022 de fecha de fecha seis (06) de junio del año dos mil veintidós (2022), H) Oficio PGR-DEC-0130-2022, de fecha siete (07) de junio del año dos mil veintidós (2022), suscrito por Julio M. Reyes de la Cruz, M. A., Departamento de Ejecución de Contratos, Dirección Administrativa del Ministerio Público. Con los que probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez adendó en dos vacaciones el contrato de suministro No. 05/2017 a favor de la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, efectuando el registro de ambos Addendum en la Contraloría General de la República, en el mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Además probamos que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, aprovechando los recursos extraordinarios recibidos por parte del Ministerio de la Presidencia, en fecha 4 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), efectuó una segunda adenda al contrato No. 05/2017 de fecha 17 de enero del 2017 para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, para preparación de alimentos de la cena de navidad
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diciembre 2017, con el cual favoreció de manera directa a la empresa Inversiones Zwaziland, S.R.RL., perteneciente al emporio societarios creado por su cuñado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi en asociación con los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, con la suma adicional de
siete millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos
noventa y ocho pesos dominicanos con 49/100 (DOP$7,186,489.49) aumentando el monto adjudicado y convenido en el contrato de suministro No. 06/2017 , a setenta y tres millones seiscientos once mil doscientos setenta y dos pesos dominicano con 19/100 (RD$73,611,272.19), en franca violación a la Ley 340-06 y su
Reglamento de aplicación núm. 543-12, así como otras informaciones
contenidas en el documento. 1544. Copia del oficio 01717, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por Jonnathan J. Rodríguez I, dirigido al Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño S. Con el que probamos la solicitud realizada por el acusado Jonnathan J. Rodríguez I. al Contralor General de adendar los contratos No. 0016 y 0018-2018 por concepto de adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, para la preparación de alimento, para las personas privadas de libertad, Ref. Procuraduría-PGR-CCCLPN-2017-002. Con el cual probamos la maniobra fraudulenta de aumentarle los precios bajo los cuales obtuvieron la adjudicación las empresas Inversiones Zwaziland, SRL, y Getrant del Caribe, SRL, a tan solo doce (12) días de haberse firmado los contratos de suministros que dan lugar a la adenda, así como cualquiera otra información contenida en el documento que sea relevante para el presente proceso. Página 4957 de 12274
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1545. Oficio PGR-DGA-DEC-0146-2020, de fecha 15 de junio del año dos mil veintidós (2022), emitido por Julio M. Reyes De la Cruz, M.A., remitiendo en ocasión al requerimiento PEPCA:1899-2022, copia certificada de los siguientes documentos anexos: A) Oficio 01761, de fecha veintiún (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Jonnathan J. Rodríguez I, dirigido al Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño S. Con el que probamos la solicitud realizada por el acusado Jonnathan J. Rodríguez I. al Contralor General de adendar los contratos No. 0016, 0017, 0018, 0019 y 00202018, por concepto de adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, para la preparación de alimento, para las personas privadas de libertad, Ref. Procuraduría-PGR-CCC-LPN-2017-002; B) Oficio 0259, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrito por Jonnathan J. Rodríguez I, dirigido al Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño S. Con el que probamos la solicitud realizada por el acusado Jonnathan J. Rodríguez I. al Contralor General de adendar los contratos No. 0064, 0061, 0062, 0055, 0053 y 0065-2019 por concepto de adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, para la preparación de alimento, para las personas privadas de libertad, Ref. Procuraduría-PGR-CCC-LPN-2018-0008.
Con
los
cuales
probamos
las
maniobras fraudulentas de aumentarle los precios bajo los cuales obtuvieron la adjudicación las empresas La Parasata Mercantil, SRL, Herrajes Rachel, Distribuidora Ropi, SRL, Rogama, SRL, Comercial Viaros, SRL, perteneciente al entramado societario creado por el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres
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(a) Rafi en asociación con los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, mediante la suscripciones de adendas, además de las renovaciones para poder justificar el pago de alimentos supuestamente entregados en los recintos penitenciaros luego de vencido el contrato de suministro, así como cualquier otra información contenida en los documentos precedentemente descritos que sea relevante para el presente proceso. 1546. Copia del oficio 01761, de fecha veintiún (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Jonnathan J. Rodríguez I, dirigido al Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño S. Con el que probamos la solicitud realizada por el acusado Jonnathan J. Rodríguez I. al Contralor General de adendar los contratos No. 0016, 0017, 0018, 0019 y 0020-2018, por concepto de adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, para la preparación de alimento, para las personas privadas de libertad, Ref. Procuraduría-PGR-CCCLPN-2017-002; conteniendo anexo: A) solicitud de renovación de contrato para adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Mercedes Camelia salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera Modelo de Gestión Penitenciaria, dirigida a Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República con Atención a Jonnathan J. Rodríguez Imbert. Con el cual probamos que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Rodríguez Imbert y Mercedes Camelia Salcedo Disla, se coludieron para favorecer a las empresas Inversiones Zwaziland, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Getrant del Caribe, SRL perteneciente al entramado societario creado por
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el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi en asociación con los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, con renovaciones a contrato para poder justificar el pago de entregas de alimentos a los recintos penitenciaros luego de vencido el contrato de suministro, así como cualquier otra información contenida en el oficio y documento anexo que sea relevante para el presente proceso. 1547. Copia de la comunicación de Jonnathan rodríguez, Director General Administrativo del Ministerio Publico, dirigido a la Contraloría General de la República, asunto nota aclaratoria renovación de contratos, sin fecha. Con la que probamos que el acusado Jonnathan Rodríguez solicitó la renovación de los contratos cargados con los tramites No. BS-0004398-2019, BS-0004378-2019, BS0004328-2019, BS-0004369-2019 y BS-0004367-2019, correspondientes al proceso de Licitación Pública Nacional Ref. Procuraduria-CCC-LPN-2018-0008. Con la que probamos que los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Rodríguez Imbert, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, violentado la Ley de Compras y Contracciones Públicas, permitían a las empresas perteneciente al entramado societario creado el acusado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafi en asociación con los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás Rizik Pimentel, el suministros de alimentos a los recintos penitenciarios luego de vencido sus contratos de suministros, para luego justificar la renovación de los contratos bajo el fundamento de que los despachos culminaron en fecha posterior al vigencia de dichos contratos. Probamos además que para el periodo de tiempo solicitado la renovación de los contratos ya había otros contratos de suministros firmados y que la única razón
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de la solicitud de la renovación era poder efectuar el pago de las entregas supuestamente realizadas fuera de la vigencia de los contratos renovados. así como cualquier otra información contenida en el documento anexo que sea relevante para el presente proceso. 1548. Resolución No. 59/2017 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha cinco (05) de diciembre del dos mil diecisiete (2017). Con la que probamos la definición y consideraciones establecida por la Dirección General de Contrataciones Pública sobre las conductas colusorias que afecta la libre competencia y contraria los principios establecidos en la Ley No. 340-06 y su modificación, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso 1549. Copia del Instructivo para la selección de los peritos, Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, SNCCP.IT.001. UR/08.2020. Con el cual probamos el perfil mínimo requerido para fungir como perito de los procesos de compras y contrataciones públicas, las funciones a desempeñar, la autoridad para seleccionar los peritos actuantes, así como cualquier otra Informacion indicada en el documento que sea relevante para el proceso. 1550. Oficio DGCP44-2022-004915 de fecha 21 de junio del 2022, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en ocasión al requerimiento PEPCA: 1962-2022. Con el cual probamos que en la etapa de ejecución de contractual el oferente debe entregar los mismos bienes o productos que presentó en su propuesta técnica, dado que en base a dicha Informacion fueron evaluados Página 4961 de 12274
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por la institución conforme a lo requerido en el pliego de condiciones y el proveedor resultó adjudicatario, así como cualquier otra Informacion contenida en el documento y sea relevante para el presente proceso. 1551. Certificación DGT-CNRP-422-2021, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que en los archivos electrónicos de la Dirección General de Trabajo hasta la fecha 22/11/2021 a las 02:01 p.m., no figura registrado el Sr. José Miguel Estrada Jackson, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1637128-7, en calidad de trabajador; correspondiendo la búsqueda a los años dos mil quince (2015), dos mil dieciséis (2016), dos mil diecisiete (2017), dos mil dieciocho (2018), dos mil diecinueve (2019), dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021), así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el presente proceso. 1552. Certificación DGT-CNRP-424-2021, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que la empresa Divamor Group SRL no tiene registros laborales y tampoco aparece ninguna empresa vinculada al RNC. 131216641, así como cualquier otra información contenida en el documento y que sea relevante para el presente proceso. 1553. Certificación DGT-CP-0866-2021, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos la Planilla de Personal Fijo Página 4962 de 12274
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(Formulario DGT-3 y anexo), depositado por ante el Ministerio de Trabajo por la empresa Sebelen Bowling Center C Por A, RNC No. 101693152, a través del sistema integrado de registro laboral (SIRLA) en fecha 01/01/2021, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1554. Certificación DGT-CP-0865-2021., de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos la planilla del personal fijo (Formulario DGT-3 y Anexo), depositado por ante el Ministerio de Trabajo por la empresa Almacenes Karaka SRL., RNC No. 101617454, a través del sistema integrado de registro laboral (SIRLA) en fecha 04/03/2016, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1555. Certificación DGT-CNRP-423-2021, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que la empresa F & F Ezel Import SRL no tiene registros laborales y tampoco aparece ninguna empresa vinculada al RNC No.131859534, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1556. Certificación DGT-CNRP-426-2021, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que en los archivos electrónicos de la Dirección General de Trabajo hasta la fecha 24/11/2021 a las Página 4963 de 12274
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10:43 a.m., no estaba registrado al Sr. Fausto José Cáceres Salterio, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1338770-8, en calidad de trabajador ni como empleador, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1557. Certificación DGT-CP-0883-2021, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos la planilla del personal fijo (Formulario DGT-3 y Anexo), depositado por ante el Ministerio de Trabajo por la empresa A M MULTIGRAFICA SRL, RNC No. 101197579, a través de nuestro sistema integrado de registro laboral (SIRLA), en fecha 03/04/2021, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1558. Certificación DGT-CP-0882-2021.-, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos la planilla del personal fijo (Formulario DGT-3 y Anexo), depositado por ante el Ministerio de Trabajo por la empresa Soluciones Globales Pérez Mella SRL, RNC No. 131589911, a través del sistema integrado de registro laboral (SIRLA), en fecha 03/04/2021, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1559. Certificación DGT-CNRP-432-2021, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que en los archivos Página 4964 de 12274
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electrónicos de la Dirección General de Trabajo (SIRLA), no figura registrado el Señor Winston Carlos Baldera Vásquez, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0235180-6, en calidad de trabajador ni como empleador, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1560. Certificación DGT-CNRP-433-2021, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que en los archivos electrónicos de la Dirección General de Trabajo (SIRLA), no figura registrado el Señor Carlos Pacual Jiménez Rodríguez, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0818016-7, en calidad de trabajador ni como empleador; así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso. 1561. Certificación DGT-CNRP-429-2021, de fecha veintidós (24) de noviembre del año dos mil veinte y uno (2021), emitido por el Lic. Andrés Valentín Herrera G., Director General de Trabajo. Con la cual probamos que en los archivos electrónicos de la Dirección General de Trabajo no se encontró registrado formulario DGT-3 y Anexos (Planilla de Personal Fijo); de los años dos mil quince (2015), dos mil dieciséis (2016), dos mil diecisiete (2017), dos mil dieciocho (2018), dos mil diecinueve (2019), dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021), correspondiente a la razón social, Herrajes Rachel S R L, RNC, No. 130822192, así como cualquier otra información contenida en el documento que se relevante para el presente proceso.
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1562. Comunicación de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil veintidós (2022), de Vilma Alexandre Pérez Díaz, Directora General Administrativa del Ministerio Público, dirigida al Magistrado Wilson Camacho, Procurador Adjunto, Titular Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), remitiendo certificaciones de pago realizado por la sede la Procuraduría General de la República a las empresas Rogama, SRL, La Parasata Mercantil, SRL, Comercial Viaros, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Getrant del Caribe SRL, Divamor Group SRL, Ropalma, SRL, y F & F Ezel Import, SRL. Con la que probamos: La
obtención licita de las
certificaciones con sus debido soporte relativas al pago del 20 % por el contrato de ENPCM, y otros pagos realizado Procuraduría General de la Republica a las empresas
Rogama, SRL, La Parasata Mercantil, SRL,
Comercial Viaros, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Getrant del Caribe, SRL, Divamor Group, SRL, Ropalma, SRL, y F & F Ezel Import, SRL; así como otras informaciones contenidas en el documento, que resulte de interés para este proceso.
1563. Certificación
dediecisiete1mayoa83
sNÑOPDirecciónQRSTUVWXY6419ZAABBr
tres
(03)
CC“Adquisiciónpáginas.
Octubre 2018, DD conteniendo:EE) : Lotes del 1 hasta el 7 conteniendo FFGGHHIIJJKKLLMMNN[ÑÑOOPPQQRRSSTTUUVVWWXX Con la que probamos: Que a la entidad Rogama en fecha 29/03/2019 se le pago mediante cheque/ transferencia 9920 el avance del 20%del contrato No. 0053/2019, sobre ENPCMlibertad, pagándosele un total de verificándose dicha transacción Página 4966 de 12274
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mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 0102404070 hacia la cuenta corriente 961453055, beneficiario Rogama SRL, mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do
procedimiento autorizado por el acusado
Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación diecisiete1mayo y sus documentos soportes.
1564. Certificación de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), realizados por le Gerencia Financiera/Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República a la empresa La Parasata Mercantil SRL, por un monto de contentiva de los siguientes documentos: A) Copia de la transferencia fecha 25/02/2019, número de diario BC-A9919, transferencia 9919, La Parasata Mercantil SRL, por la suma de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100. (RD$16,482,749.30).
B) Copia del histórico de
transferencias de fecha 22/03/2019, desde la cuenta de origen no: RD$ 0102404070, alias: Recursos Directos, cuenta de destino no: RD$ 96023941 a nombre del beneficiario: La Parasata Mercantil SRL, por la suma de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos
con
30/100.
(RD$16,482,749.30),
correo
de
cliente:
giordano.pierotti@pgr.gob.do. C) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 25/02/2019, oficio No. 9199, cuenta a debitar 010-240407-0, Operativa de Recursos Humanos, cuenta a acreditar no: 100-01-960-023934-1/ La Parasata Mercantil SRL, por la suma de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos
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mil setecientos
cuarenta
y
nueve
pesos dominicanos
con
30/100.
(RD$16,482,749.30), por concepto de: pago 20% sobre el monto total del contrato no. 0064/2019 por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad ref. PGR-CCC-LPN-2018-0008, lote 1 y 2 según documentos anexos. D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de febrero 2019, solicitud no. 9919, cuenta a debitar 010-01-010-240407-0, Recursos Directos, cuenta a acreditar: La Parasata Mercantil SRL, por la suma de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100. (RD$16,482,749.30), por concepto de: pago 20% sobre el monto total del contrato no. 0064/2019 por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad ref. PGR-CCC-LPN-2018-0008, lote 1 y 2 según documentos anexos. E) Copia de la comunicación de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, vía Lic. Alfredo Solano, con el asunto: Autorización de pago, anexo documento relativo al asunto, firmado por Gladys Contreras. F) Copia de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes/ Dirección de Comercio Interno, donde establece que la empresa La Parasata Mercantil SRL cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES, emitida en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho
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(2018). G) Copia de la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 1096390 indicando que La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, a la fecha no presenta balance con atrasos, emitida a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). H) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C0219950583923, indicando que La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, está al día con la declaración de pagos, emitida a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). I) Copia de Fianza, póliza No.1-FC-43640 Dominicana Compañía de seguros C. Por A, solicitada por La Parasata Mercantil SRL, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por un valor de ochocientos veinticuatro mil ciento treinta y siete pesos dominicanos con 46/100 (RD$ 824,137.46), con vigencia del trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) hasta el trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020). J) Copia de la Constancia de Inscripción No. RPE 70703, Registro de Proveedores del Estado, de la razón social: La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, fecha de registro 20/10/2017, fecha de actualización 20/10/2017. K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (1) y (2) no. 0064/2019 entre la Procuraduría General de la República Dominicana y La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-3067972-1, a los tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), que consta de doce (12) páginas. L) Copia del certificado de Registro Mercantil No. 70700SD razón social La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, fecha de emisión nueve (09) marzo del año dos mil diez (2010), fecha de vencimiento
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nueve (09) marzo del año dos mil veinte (2020), que consta de tres (03) páginas. M) Copia del acta no. 121-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República “Apertura de las propuestas económicas sobre “B” presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cuatro (04) páginas. N) Copia del acta no. 110-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría General de la República, “Autorización iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de dos (02) páginas. Ñ) Copia del acta no. 119-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Notificación de los resultados del proceso de Subsanación y oferentes habitados para la presentación de propuestas económicas “Sobre B”, presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país. Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. O) Copia del acta no. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación Pública Nacional pala la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. P) Copia del acto 49/2018, folio Nos. 105,106, 107 y 108 de Licitación Pública Nacional, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de cuatro (4) páginas. Q) Copia del documento del programa SIGEF de fecha 15/10/2018, conteniendo dos cuadros con la cantidad de: cincuenta millones, ciento treinta mil con 00/100 (50,130,000.00) productos lácteos, cincuenta millones, ciento cincuenta mil con 00/100 (50,150,000.00) aceites y grasas comestibles, setenta y ocho millones cien mil con 00/100 (78,100,000.00) transporte de correo y carga y ochenta y dos millones ciento cuarenta mil (82,140,000.00) diseño gráfico. R) Copia de la comunicación emitida por el Ministerio Público/Departamento de Compras y Contrataciones, para que sean registradas las propuestas presentadas en las licitaciones, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), que consta de dos (2) páginas. S) Copia del acto 54/2018, folio Nos. 118,119 y 120, de Licitación Pública Nacional, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de tres (3) páginas. T) Copia del acta no. 82-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día primero (01) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio sede de la Procuraduría
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General de la República “Autorización para iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país” que consta de dos (2) páginas. U) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. V) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. W) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. X) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. Y) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-20180008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de diecisiete millones trescientos sesenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 72/100 (RD$ 17,366,016.72). Z) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-
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LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de siete millones novecientos cincuenta mil novecientos dieciséis pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 7,950,916.00). AA) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Cotuí, titulado Oferta Económica, conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios, por la suma de ocho millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 48/100 (RD$ 8,674,938.48). BB) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de veintiséis millones novecientos sesenta y unos mil setecientos dos pesos dominicanos con 56/100 (RD$ 26,971,702.56). CC) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios, por la suma de cinco millones novecientos setenta y seis mil cincuenta y un pesos dominicanos con 12/100 (RD$ 5,976,051.12). DD) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con cuarenta y un (41) productos alimenticios, por la suma de quince millones cuatrocientos ochenta y cuatro
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mil ciento veintiún pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 15,484,121.00). EE) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Salcedo, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios, por la suma de cinco millones seiscientos diez mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 5,610,451.60). FF) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP-Santiago Menores, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de seis millones setecientos noventa mil quinientos veinticinco pesos dominicanos con 04/100 (RD$ 6,790,525.04). GG) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de veintiún millones cientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos dominicanos con 28/100 (RD$ 21,151,683.28). HH) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de tres millones cuatrocientos setenta y dos mil ciento cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$ 3,472,104.48). II) Copia de la transferencia fecha 27/03/2018, número de diario BC-00062966, transferencia 8387, La Parasata Mercantil SRL, por la suma de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52). JJ) Copia
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de la transferencia realizada en fecha 26/3/2018, núm. De transacción: 3453198, importe: catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52). KK) Copia del histórico de transferencias de fecha 26/03/2018, desde la cuenta de origen no: RD$, 2400121901 alias: Multas, cuenta de destino no: RD$ 9600239341 a nombre del beneficiario La Parasata Mercantil SRL, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52), correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. LL) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 22/03/2018, oficio No. 8387, cuenta a debitar 240-012190-1 Control de multas, cuenta a acreditar no: 100-01960-023934-1, La Parasata Mercantil SRL, por la suma de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52), por concepto de: pago 20% de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52), contratados para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. MM) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo 2018, solicitud no. 8387, cuenta a debitar no: 100-01-010-240407-0 Cuenta Operativa Recursos Directos, cuenta acreditar: La Parasata Mercantil SRL, por la suma de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100. (RD$14,733,810.52), por concepto de: pago 20% contratados para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. NN) Copia del Registro de Contrato de la
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Contraloría General de la República no. BS-0002457-2018,
de fecha
(Fecha_hoy_larga) entidad contratante: Procuraduría General de la República, referencia: oficio no: 1451 del 16 de marzo del 2018, entidad social: La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, representante: Jorge Arturo Pimentel Kalaf cedula: 402-2205186-0, modalidad del contrato: Bienes y Servicios-persona jurídica, concepto: adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad por un monto de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 73,669,052.60), vigencia: del diecinueve (19) de enero del 2018 al diecinueve (19) de enero del 2019. ÑÑ) Copia de la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 925517 indicando que La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, a la fecha no presenta balance con atrasos, emitida a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). OO) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C0218950936261, indicando que La Parasata Mercantil SRL, RNC: 1-30-67972-1, está al día con la declaración de pagos, emitida a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). Con lo que probamos: Que a la entidad La Parasata Mercantil, SRL en las fechas 25/03/2019 y 26/03/2018 se le pago mediante cheques/ transferencias 9919 y 8387 el avance del 20%del contrato No.0064/2019 sobre ENPCMlibertad y pago del 20% para la adquisición alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, pagándosele un total de verificándose dicha transacción mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 0102404070 (recursos directos) y 2400121901 (Multas)
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hacia la cuenta corriente 9600239341, beneficiario La Parasata Mercantil SRL mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do procedimiento autorizado por el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación diecisiete1mayo y sus documentos soportes. 1565. ViarosViarosViarosViarosViarosViarosViarosVIAROSVIAROS y vía Lic. Alfredo
Solano
DirecciónViarosoce2VIAROSViarosViarosVIAROSViarosViarosViaros (incompleta)diciembreHH IIJJ Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de veintiséis millones doscientos sesenta y siete mil setenta y cinco pesos dominicanos con 12/100 (RD$ 26,267,075.21). KK, LLMMNNÑÑOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZunos mil quinientos cuarenta
y
unos
pesos
dominicanosAAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKLLL MMMNNNÑÑÑOOOPPPQQQRRRSSS doscientos
cincuenta
TTTUUUVVVunos y
ocho
mil pesos
dominicanosWWWXXXYYYZZZAAAABBBB Con la que probamos, que a la entidad Viaros en la fecha 29/3/2018 se le pago mediante cheques/ transferencias 9918 el avance del 20% de compras y alimentos crudos, pagándosele un total de verificándose dicha transacción mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 0102404070 (recursos directos) hacia la cuenta Página 4977 de 12274
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corriente 9601540426, beneficiario Giordano.pierotti@pgr.god.do
Viaros mediante el correo del cliente
procedimiento autorizado por el acusado
Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez. Así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación diecisiete1mayo y sus documentos soportes.
1566. Certificación de pagos de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), realizados por le Gerencia Financiera/Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República a la empresa Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de contentiva de los siguientes documentos: A) Copia de la transferencia fecha 06/04/2017, número de diario: BC-00054901, transferencia 6704, Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72). B) Copia de la transferencia fecha 06/04/2017, número de diario: BC-00054899, transferencia: Convenio a multa, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72). C)Copia del histórico de transferencias de fecha 05/04/2017, desde la cuenta de origen no: RD$ 010251486-0, alias: convenio, cuenta de destino no: RD$ 240-012190-1 concepto: para cubrir compromiso de pago, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72). correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. D) Copia del histórico de transferencias de fecha 05/04/2017, referencia no. 1969515627, desde la cuenta de origen no: RD$ 2400-012190-1, alias: multa, cuenta de destino no: RD$ 390-000440-6 concepto: pago 20% contrato alimentos, nombre
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del beneficiario: Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72). correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 13/03/2018, oficio No. 6704, cuenta a debitar 240-012190-1 Control de multas, cuenta a acreditar no: 100-01390-000440-6/Inversiones Zwaziland SRL, por la suma diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72). por concepto de: pago 20% por la adquisición de alimentos para los internos de los centros penitenciarios de San Pedro, Anamuya, Higüey, Cucama La Romana, Cárcel Pública del Seybo, Cárcel Pública de Higüey, y CAIPCLP de Higüey, según oficio D/F 7/03/16, suscrito por Lic. Alfredo A. Solano. Sub Director Financiero. F) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 5 de abril 2017, solicitud no. 6704, cuenta a debitar no: 100-01-240-012190-1 Cuenta control de multas, cuenta acreditar: Inversiones Zwaziland SRL, por la suma de diez millones novecientos veinte mil seiscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 72/100. (RD$10,92,657.72), pago 20% por la adquisición de alimentos para los internos de los centros penitenciarios de San Pedro, Anamuya, Higüey, Cucama La Romana, Cárcel Pública del Seybo, Cárcel Pública de Higüey, y CAIPCLP de Higüey, según oficio D/F 7/03/16, suscrito por Lic. Alfredo A. Solano. Sub Director Financiero. G) Copia de la comunicación de fecha siete (07) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, vía Lic. Alfredo Solano, con el asunto: Solicitud pago
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MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 en su artículo 5, anexo documentos relativos al asunto, que consta de dos (2) paginas. H) Copia de la transferencia fecha 22/12/2017, número de diario: BC-00060876, transferencia 7986, Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de siete millones treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos dominicanos con 59/100. (RD$7,036,483.59). I) Copia del resultado de la Operación, número. Transacción 3059583, fecha de creación 21/12/17 importe: seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51). J) Copia de la transacción del Banco de Reservas no. 3059583 de fecha 21/12/2017, estado: pendiente, mensaje: Giordano, origen cuenta corriente: RD$0102494568, destino: cuenta corriente: RD$ 3900004406, concepto: pago facts, monto a transferir: seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51), beneficiario: Inversiones Zwaziland SRL. K) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 7986, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), cuenta a debitar: 010-249456-8/ Fondo Operacional, cuenta acreditar: 100-01-390000440-6 Inversiones Zwaziland SRL. La suma de seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51). concepto: avance de 20% por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuelas nacionales penitenciaria y centros de menores del país, para la preparación de alimentos, según adendum no. 05/2017 y oficio 21/12/17. L) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 7986, de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete
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(2017), cuenta a debitar: 100-01-010-249456-8/ Fondo Operacional, cuenta acreditar: 100-01-390-000440-6 Inversiones Zwaziland SRL. La suma de seis millones setecientos veintidós mil setecientos tres pesos dominicanos con 51/100 (RD$ 6,722,703.51). concepto: avance de 20% por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuelas nacionales penitenciaria y centros de menores del país, para la preparación de alimentos, según adendum no. 05/2017 y oficio 21/12/17. M) Copia de la comunicación de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, con el asunto: Autorización de pago, anexo documento relativo al asunto. N) Copia de la factura con valor fiscal no. A0110010011500000383 de la empresa Inversiones Zwaziland SRL RNC: 1-31-04869-2, de fecha 21 de diciembre de 2017, cliente: Procuraduría General de la República, conteniendo un listado de treinta (30) productos, por un valor de ciento ochenta mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 14/100 (RD$ 180,416,14). Ñ) Copia del conduce no. 21122017HM la empresa Inversiones Zwaziland SRL RNC: 1-31-04869-2, de fecha 21 de diciembre de 2017, cliente: Ministerio Público, Cárcel Pública Higüey Mujeres conteniendo un listado de treinta (30) productos, recibido por Paula Mercedes. O) Copia de la transferencia fecha 27/03/2018, número de diario: BC-00062968, transferencia 8388, Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de dieciocho millones unos mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100. (RD$18,001,235.77). P) Copia del histórico de transferencias de fecha 26/03/2018, desde la cuenta de origen no: RD$ 2400121901, alias: Multas, cuenta de destino no: RD$ 3900004406 a nombre del beneficiario: Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de dieciocho millones unos mil doscientos
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treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100. (RD$18,001,235.77) correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. Q) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), cuenta a debitar: 240-012190-1/ Control de Multas, cuenta acreditar: 100-01-390-000440-6 Inversiones Zwaziland SRL. por un monto de dieciocho millones unos mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100. (RD$18,001,235.77). concepto: pago 20% para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. R) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 8388, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), cuenta a debitar: 100-01-010-240407-0/ Cuenta Operativa Recursos Directos, cuenta acreditar: 100-01-390-000440-6 Inversiones Zwaziland SRL. por un monto de dieciocho millones unos mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 77/100. (RD$18,001,235.77). concepto: pago 20% para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. S) Copia del Registro de Contrato de la Contraloría General de la República no. BS-0002596-2018,
de fecha
(Fecha_hoy_larga) entidad contratante: Procuraduría General de la República, referencia: oficio no: 01451 del 16 de marzo del 2018, entidad social: Inversiones Zwaziland SRL, RNC: 131-04869-2, representante: Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz, cédula: 001-0142097-4, modalidad del contrato: Bienes y Serviciospersona jurídica, concepto: adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país,
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para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, ref. PGR-CCC-LPN-2017-002. por un monto de noventa millones seis mil ciento setenta y ocho pesos dominicanos con 84/100 (RD$ 90,006,178.84), vigencia: del diecinueve (19) de enero del 2018 al diecinueve (19) de enero del 2019. T) Copia de la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 936559 indicando que Inversiones Zwaziland SRL, RNC: 131-04869-2 a la fecha no presenta balance con atrasos, emitida a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). U) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C0218950664239, indicando que Inversiones Zwaziland SRL, RNC: 131-04869-2, está al día con la declaración de pagos, emitida a los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018). V) Copia de la transferencia fecha 25/02/2019, número de diario: BC-A9917 transferencia 9917, Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 67/100. (RD$19,322,039.67). W)
Copia del histórico de
transferencias de fecha 14/03/2019, desde la cuenta de origen no: RD$ 0102404070, alias: Recursos Directos, cuenta de destino no: RD$ 3900004406 a nombre del beneficiario: Inversiones Zwaziland SRL, por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 67/100. (RD$19,322,039.67). concepto: avance contrato 54 al 2019, correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. X) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 9917, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), cuenta a debitar: 010-240407-0/Cuentas Operativa Recursos Directos, cuenta acreditar: 200-01-167-012404-1
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Inversiones Zwaziland SRL. por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós
mil
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
67/100.
(RD$19,322,039.67). concepto: avance 20% para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad ref. PGR-CCC-LPN-2018-0008, Lote 10 y 12, según documentos anexos. Y) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 9917, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), cuenta a debitar: 100-01-010-240407-0/ Recursos Directos, cuenta acreditar: 100-01-390-000440-6 Inversiones Zwaziland SRL. por un monto de diecinueve millones trescientos veintidós mil treinta y nueve pesos dominicanos con 67/100. (RD$19,322,039.67). concepto: avance 20% para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad ref. PGRCCC-LPN-2018-0008, Lote 10 y 12, según documentos anexos. Z) Copia de la comunicación de la Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP44CP-2019-00030, “A quien pueda interesar” emitida en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia de la comunicación de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, vía Lic. Alfredo Solano, con el asunto: Autorización de pago, anexo documento relativo al asunto. BB) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (10) y (12) no. 0054/2019 entre la Procuraduría General de la República Dominicana e inversiones zwaziland, S.R.L., a los tres (03) de eneroC del año dos mil diecinueve (2019), que consta de doce (12)
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páginas. CC) Copia del certificado de Registro Mercantil No. 99800SD, razón social Inversiones Zwaziland, SRL, RNC: 1-31-04869-2 fecha de emisión diecinueve (19) julio del año dos mil trece (2013), fecha de vencimiento diecinueve (19) julio del año dos mil diecinueve (2019), que consta de tres (03) páginas. DD) ) Copia del acto 54/2018, folio Nos. 118,119 y 120 de Licitación Pública Nacional, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de tres páginas. EE) Copia del acta no. 82-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día primero (1ero) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), “Autorización para iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país”. FF) Copia del acto 49/2018, folio Nos. 105,106, 107 y 108 de Licitación Pública Nacional, de fecha veintiún días (21) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de cuatro páginas. GG) Copia del acta no. 111-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuesta técnicas “Sobre A” en ocasión de la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de tres (03) páginas. HH) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha lunes
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ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. II) Copia de la Constancia de Inscripción No. RPE 34247, Registro de Proveedores del Estado, de la razón social: INVERSIONES Zwaziland, SRL, RNC: 131048692, fecha de registro 30/08/2013, fecha de actualización 05/02/2018. JJ) Copia del acta no. 119-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Notificación de los resultados del proceso de Subsanación y oferentes habitados para la presentación de propuestas económicas Sobre B, presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional
penitenciaria
y
centros
de
menores
del
país.
Referencia
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. KK) Copia del acta no. 110-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), “Autorización para iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país”. Referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008” que consta de dos (02) páginas. LL) Copia del acta no. 121-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuestas económicas sobre “B” presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--
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CCC-LPN-2018-0008” que consta de cuatro (04) páginas. MM) Copia del acta no. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación Pública Nacional pala la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. Lote 10, OO) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, por la suma de veintinueve millones ciento sesenta y cuatro mil trecientos treinta pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 29,164,330.00). PP) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCCLPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública Higüey Mujeres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, por la suma de cinco millones seiscientos veintiséis mil novecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 5,626,969.40). QQ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP- Higüey, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de tres millones seiscientos y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 3,672,868.80). lote 12, RR) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-
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CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de diez millones treinta y dos mil quinientos ochenta pesos dominicanos con
80/100
(RD$
10,232,580.80).
SS)
Copia
del
expediente
no.
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Penitenciaria Nacional La Victoria, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de treinta y ocho millones novecientos quince mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 38,915,494.80). TT) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de cinco millones sesenta y seis mil trescientos trece pesos dominicanos con
20/100
(RD$
5,066,313.20).
UU)
Copia
del
expediente
no.
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP- Villa Juana, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de un millón ciento cinco mil cuatrocientos once pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 1,105,411.20). VV) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP- Villa Consuelo, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de novecientos nueve mil setecientos treinta pesos dominicanos con 80/100 (RD$
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909,730.80). WW) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cristo Rey, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con cuarenta y cinco (45) productos alimenticios, por la suma de un millón novecientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 1,915,499.36). Con la que probamos, que a la entidad social Inversiones Zwaziland, SRL, en las fechas 5/4/2017, 21/12/2017, 26/3/2018, y 14/3/2018 se le pago mediante cheques/ transferencias 6704, 7986, 8388 y 9917 el avance del 20% de compras y alimentos crudos, pago de factura de alimentos crudos, adendum, 05/2017, y pago de avance del 20% del contrato no. 0054/2019 pagando un total de verificándose dicha transacción mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 010-251486-0 (convenio), 24000121901 (multas), 012404070 (recurso directos) hacia la cuenta corriente 240-251486-0, 3900004406, beneficiario Inversiones Zwaziland, SRL mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do
procedimiento autorizado por el acusado
Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez. También probamos que al margen de un proceso de contratación los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, le otorgaron la suma de siete millones treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos dominicano con 59/100 (RD$7,036,483.59), a la empresa Inversiones Zwaziland, SRL, bajo la maniobra fraudulenta de la firma de una segunda adenda al contrato de suministro No. 05/2017, con el objeto de realizar la cena de navidad de los privados de libertad del año 2017, sustentando el expediente de pago en una factura y un conduce de ciento ochenta mil cuatrocientos
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dieseis pesos con 14/100 (RD$180,416.14), de los productos supuestamente entregados en la Cárcel Pública de Higüey Mujeres, recibido por Paula Mercedes, persona a quien mediante examen pericial No. D-0242-2022, se determinó se le falsificó y probamos además, que todo el proceso de entrega en el centro, facturación y trasferencia de fondos se efectuó de manera expedita el mismo día, 21 de diciembre del 2017, estafando al Estado con los recursos económicos extrapresupuestarios que fueron liberados por el gobierno central a favor de la Procuraduría General de la Republica, mediante libramiento No. 215-1, de fecha 04 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), por la suma de cincuenta millones de pesos dominicano (RD$50,000,000.00),
así como
otras informaciones relevantes contenidas en la certificación diecisiete1mayo y sus documentos soportes.
1567. Certificación de pagos de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), realizados por le Gerencia Financiera/Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República a la empresa Distribuidora Ropi SRL, por un monto decontentiva de los siguientes documentos: A) Copia de la transferencia fecha 25/02/2019, número de diario: BC-A9916, transferencia 9916, por un monto de trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos
sesenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
14/100.
(RD$13,295,769.14). B) Copia del histórico de transferencias de fecha 27/03/2018, desde la cuenta de origen no: RD$ 0102404070 alias: Recursos Directos, cuenta de destino no: RD$ 22971680019 a nombre del beneficiario Distribuidora Ropi SRL, concepto: avance contrato 55 del 2019, por un monto de trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve
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pesos dominicanos con 14/100. (RD$13,295,769.14), correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. C) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 25/02/2019, oficio No. 9916, cuenta a debitar: 010-240407-Cuenta Operativa
Recursos
Directos,
cuenta
a
acreditar
no:
22971680019/
Distribuidora Ropi SRL, por la suma de trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100. (RD$13,295,769.14), por concepto de: avance 20% para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad REF. PGR-CCC-LPN-2018-0008, LOTE 9 Y 17, según documentos anexos. D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de febrero 2019, solicitud No. 9916, cuenta a debitar: 100-01-2404070 Recursos Directos, cuenta a acreditar: Distribuidora Ropi SRL, por la suma de trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100. (RD$13,295,769.14), por concepto de: avance 20% para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad REF. PGR-CCC-LPN-20180008, LOTE 9 Y 17, según documentos anexos. E) Copia de la comunicación de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, vía Lic. Alfredo Solano, con el asunto: Autorización de pago, anexo: documento relativo al asunto. F) Copia de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes/ Dirección
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de Comercio Interno, donde establece que la Empresa Distribuidora Ropi SRL, clasifica en el renglón de Micro Empresas, emitida en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018). G) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C0219950602660, indicando que Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-448356, está al día con la declaración de pagos, emitida a los trece (12) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). H) Copia de la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 1129009 indicando que Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-448356, a la fecha no presenta balance con atrasos, emitida a los cuatro (04) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019). I) Copia de Fianza, póliza No.1-FC-43649 Dominicana Compañía de seguros C. Por A, solicitada por Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-448356, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por un valor de seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 45/100 (RD$ 664,788.45), con vigencia del trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) hasta el trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020). J) Copia del portal de Registro de Proveedores del Estado RPE 63593, fecha de actualización 15/03/2019 razón social: Distribuidora Ropi SRL. K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008. Lote (9) y (17) no. 0055/2019 entre la Procuraduría General de la República Dominicana y Distribuidora Ropi SRL, RNC: 131-448356, a los tres (03) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que consta de doce (12) páginas. L) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la
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República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. M) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. N) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. Ñ) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. O) Copia del certificado de registro Mercantil razón social: Distribuidora Ropi SRL, No. 14976STI, RNC: 1-31-44835-6, fecha de emisión 27/05/2016, fecha de vencimiento 27/05/2020. P) Copia del acta no. 82-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día primero (1ero) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República “Autorización para iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país”. Q) Copia del acta no. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público,
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edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación Pública Nacional pala la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-20180008” que consta de cinco (05) páginas. R) Copia del acta no. 121-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuestas económicas sobre “B” presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008” que consta de cuatro (04) páginas. S) Copia del acta no. 119-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día siete (07) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Notificación de los resultados del proceso de Subsanación y oferentes habitados para la presentación de propuestas económicas “Sobre B” presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país. Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. T) Copia del acta no. 111-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuesta técnicas “Sobre A” en ocasión de
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la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de tres (03) páginas. U) Copia del acta no. 110-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Autorización para iniciar el proceso de licitación Pública Nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de dos (02) páginas. V) Copia del acto 54/2018, folio Nos. 118,119 y 120 de Licitación Pública Nacional, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de tres (3) páginas. W) Copia del acto 49/2018, folio Nos. 105,106, 107 y 108 de Licitación Pública Nacional, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de cuatro (4) páginas. X) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación de Vista al Valle, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios. Y) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-20180008, de la Cárcel Pública (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y
dos (32) productos
alimenticios.
Z) Copia del expediente
no.
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la Cárcel Pública de Cotuí,
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titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional”, conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios. AA) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación de Rafey Hombres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios. BB) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Mujeres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios. CC) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con cuarenta y un (41) productos alimenticios. DD) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública de Salcedo, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios. EE) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, CAIPACLP-Santiago Menores, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios. FF) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta Moca, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios. GG) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación XXII Licey al Medio, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos
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alimenticios. HH) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios. II) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
CAIPACLP-Máximo
Álvarez,
titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y siete (37) productos alimenticios. GG) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública La Vega I, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y un (31) productos alimenticios. KK) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública La Vega II, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios. LL) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública La Vega III, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y siete (37) productos alimenticios. MM) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de Samaná, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios. NN) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública de Nagua, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con veintiséis (26) productos alimenticios. ÑÑ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. OO) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-
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-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de Montecristi, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios. PP) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios. QQ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
Centro
Corrección
y
Rehabilitación Dajabón, titulado: conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios. RR) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Centro Corrección y Rehabilitación Monte Plata, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios. SS) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Centro Corrección y Rehabilitación San Pedro, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios. TT) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de El Seibo, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. UU) Copia del expediente
no.
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey Hombres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios. VV) Copia del expediente no. PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública Higüey Mujeres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios. WW) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-
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CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Higüey, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios. XX) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN2018-0008, Centro Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. YY) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Haras Nacionales, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. ZZ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Penitenciaria Nacional de La Victoria, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios. AAA) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Villa Consuelo, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios. BBB) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Villa Juana, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. AAA) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios. CCC) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Cristo Rey, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con cuarenta y seis (46) productos alimenticios. DDD) Copia del expediente no.
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PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP Hato Nuevo Cuidad del Niño, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios. EEE) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP Batey Bienvenido, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios. FFF) Copia del expediente
no.
PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008,
Operaciones
Especiales, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios. GGG) Copia del expediente
no.
PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios. HHH) Copia del expediente no. PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios. III) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008,
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación XX San Cristóbal, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios. JJJ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública Bani Mujeres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con treinta y un (31) productos alimenticios. KKK) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008. Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional conteniendo un cuadro con treinta
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y dos (32) productos alimenticios. LLL) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública Bani Hombres, titulado: “Propuesta de Licitación Pública Nacional” conteniendo un cuadro con veintinueve (31) productos alimenticios. MMM) MMM) |NNN) ÑÑÑ) OOOPPPQQQRRRSSS Con la que probamos, que a la entidad social Distribuidora Ropi SRL, en la fecha 27/03/2019 se le pago mediante cheques/ transferencias 9916 el avance del 20% del contrato 0055/2019 pagando un total de verificándose dicha transacción mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 012404070 ( recurso directos) hacia la cuenta corriente 22971680019, beneficiario Distribuidora Ropi SRL mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do
procedimiento autorizado por el acusado
Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez. Así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación dieci1mayo y sus documentos soportes.
1568. Certificación de pagos de fecha diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), realizados por le Gerencia Financiera/Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República a la empresa Herrajes Rachel SRL, por un monto de contentiva de los siguientes documentos: A) Copia de la transferencia fecha 27/03/2018, número de diario: BC-00062970, transferencia 8389, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100.
(RD$13,694,496.49). B) Copia de la transferencia realizada en fecha 3/26/2018, desde la cuenta de origen no: 2400121901 RD$, alias: Multas, cuenta de destino no: 960056081 RD$ a nombre del beneficiario Herrajes Rachel SRL, por un
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monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100. (RD$13,694,496.49), correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. C) Copia del histórico de transferencias de fecha 26/03/2018, desde la cuenta de origen no: 2400121901 RD$, alias: Multas, cuenta de destino no: 960056081 RD$ a nombre del beneficiario Herrajes Rachel SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100.
(RD$13,694,496.49), correo de cliente: giordano.pierotti@pgr.gob.do. D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 22/03/2018, oficio No. 8389, cuenta a debitar 240-012190-1 Control de multas, cuenta a acreditar no: 100-01960-056081-1/ Herrajes Rachel SRL, por la suma de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100. (RD$13,694,496.49), por concepto de: pago 20% de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100. (RD$13,694,496.49) sobre el monto total de sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 68,472,482.44) contratados para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. E) ) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo 2018, solicitud no. 8389, cuenta a debitar no: 100-01-010240407-0 Cuenta Operativa Recursos Directos, cuenta acreditar:
Herrajes
Rachel SRL, por la suma de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100.
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(RD$13,694,496.49), por concepto de: pago 20% de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100. (RD$13,694,496.49) sobre el monto total de sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 68,472,482.44) contratados para la adquisición de alimentos crudos para los diferentes recintos penitenciarios del país, según documentos anexos. F) Copia del Registro de Contrato de la Contraloría General de la República no. BS-0002455-2018, de fecha (Fecha_hoy_larga) entidad contratante: Procuraduría General de la República, referencia: oficio no: 1451 del 16 de marzo del 2018, entidad social: Herrajes Rachel SRL, RNC: 130-82219-2, representante: Diego Alfredo Baquero Haigler, cedula: 0011161290-9, modalidad del contrato: Bienes y Servicios-persona jurídica, concepto: adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad por un monto de sesenta y ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 68,472,482.44), vigencia: del diecinueve (19) de enero del 2018 al diecinueve (19) de enero del 2019. G) Copia de la certificación de la Tesorería de la Seguridad Social No. 925517 indicando que Herrajes Rachel SRL, RNC: 130-82219-2 a la fecha no presenta balance con atrasos, emitida a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). H) Copia de la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C0218950927802, indicando que Herrajes Rachel SRL, RNC: 130-82219-2, está al día con la declaración de pagos, emitida a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018). I)
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Copia de la transferencia 9922 a Herrajes Rachel SRL, número de diario: BCA9922 de fecha 25/02/2019, por un monto de dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 18,998,196.44). J) Copia del histórico de transferencia de la cuente de origen no. 0102404070 RD$, alias: Recursos Directos a la cuenta de destino no. 9600560811 RD$ a nombre de Herrajes Rachel SRL, por un monto de dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 18,998,196.44), de fecha catorce (14) marzo del año dos mil diecinueve (2019). K) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 9922, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), cuenta a debitar: 010-240407-0/ cuenta Operativa Recursos Directos, cuenta acreditar: 100-01-960-056081-1 Herrajes Rachel SRL. La suma de dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 18,998,196.44) concepto: avance de 20% por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuelas nacionales penitenciaria y centros de menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad. L) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria emitida por la Procuraduría General de la República, oficio no. 9922, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), cuenta a debitar: 100-01-240407-0/Recursos Directos, cuenta acreditar: Herrajes Rachel SRL. a suma de dieciocho millones novecientos noventa y seis mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 18,998,196.44) concepto: avance de 20% por la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuelas nacionales
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penitenciaria y centros de menores, para la preparación de alimentos, para las personas privadas de libertad. M) Copia de la comunicación de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), dirigida al: Licdo. Jonathan Rodríguez Imbert, vía Lic. Alfredo Solano, con el asunto: Autorización de pago, anexo: documentos. N) Copia de la comunicación de la Dirección General de Contrataciones Públicas DGCP44-CP-2019-00030, “A quien pueda interesar” emitida en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). Ñ) Copia de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes/ Dirección de Comercio Interno, donde establece que la Empresa Herrajes Rachel SRL, clasifica en el renglón de Micro Empresas, emitida en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). O) Copia de Fianza, póliza No.1-FC-43643 Dominicana Compañía de seguros C. Por A, solicitada por Herrajes Rachel SRL, en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), por un valor de novecientos cuarenta y nueve mil ochocientos nueve pesos dominicanos con 82/100 (RD$ 949,809.82), con vigencia del trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) hasta el trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020). P) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, Referencia: PROCURADURÍA--CCC-LPN-20180008. Lote (3) y (14) no. 006/2019 entre la Procuraduría General de la República Dominicana y Herrajes Rachel SRL, a los tres (03) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), que consta de doce (12) páginas. Q) Copia del certificado de Registro Mercantil No. 82983SD, razón social Herrajes Rachel SRL, RNC: 130-82219-2 fecha de emisión ocho (08) agosto del año dos mil once (2011),
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fecha de vencimiento ocho (08) agosto del año dos mil diecinueve (2019), que consta de tres (03) páginas. R) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. S) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha lunes ocho (08) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. T) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Nuevo Diario, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. U) Copia del comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, Departamento de Compras y Contrataciones, publicado por el periódico, El Caribe, en fecha martes nueve (09) octubre del año dos mil dieciocho (2018), titulado Convocatoria a Licitación Pública Nacional. V) Copia del acta no. 82-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día primero (1ero) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República “Autorización para iniciar del proceso de licitación pública nacional para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional, penitenciaria y centros de menores del país”. W) Copia del acto 54/2018, folio Nos. 118,119 y 120 de Licitación Pública Nacional, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de tres (3) páginas. X) Copia del acto 49/2018, folio Nos. 105,106, 107 y 108 de Licitación Pública Nacional, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), notariado por la Lic. Sonia Alt. Ventura, matricula: 4483, que consta de cuatro (4) páginas. Y) Copia del acta no. 119-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día siete (07) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Notificación de los resultados del proceso de Subsanación y oferentes habitados para la presentación de propuestas económicas Sobre B, presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional
penitenciaria
y
centros
de
menores
del
país.
Referencia
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. Z) Copia de la certificación: C0219950584899, de la Dirección General de Impuestos Internos, donde certifica que Herrajes Rachel SRL, RNC: 130822192, está al día con sus declaraciones, emitido el día doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia de la certificación: 1147797, de la Tesorería de la Seguridad Social, donde certifica que Herrajes Rachel SRL, RNC: 130822192, no presenta atrasos en los pagos, emitido el día siete (07) de febrero del año dos mil diecinueve (2019). BB) Copia de la Constancia de Inscripción No. 34048, Registro de Proveedores del Estado, de la razón social: Herrajes Rachel SRL, RNC: 130822192, fecha de registro 26/08/2013, fecha de actualización 17/01/2018. CC) Copia del acta no. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la
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Procuraduría General de la República, “Resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación Pública Nacional pala la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cinco (05) páginas. DD) Copia del acta no. 111-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuesta técnicas “Sobre A” en ocasión de la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de tres (03) páginas. EE) Copia del acta no. 110-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Autorización para iniciar el proceso de licitación Pública Nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de dos (02) páginas. FF) Copia del acta no. 121-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público, edificio Sede de la Procuraduría General de la República, “Apertura de las propuestas económicas sobre “B” presentadas con ocasión a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros
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de menores del país” Referencia PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008” que consta de cuatro (04) páginas. GG) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de dieciocho millones trescientos dieciocho mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 18,318,155.44). HH) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de ocho millones trescientos cincuenta mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 8,350,158.00). II) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Cotuí, titulado Oferta Económica, conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios, por la suma de nueve millones ciento sesenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 9,160,845.20). JJ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de treinta millones doscientos once mil setecientos noventa y seis pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 30,211,796.16). KK) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y
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Rehabilitación de Rafey Mujeres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios, por la suma de seis millones novecientos treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 6,938,484.80). LL) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con cuarenta y un (41) productos alimenticios, por la suma de veintidós millones ciento setenta y dos mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 22,172,982.00). MM) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Salcedo, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios, por la suma de cinco millones quinientos setenta y cuatro mil cuarenta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 5,574,046.40). NN) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP-Santiago Menores, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de seis millones quinientos sesenta y siete mil quinientos dieciocho pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 6,567,518.88). ÑÑ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación XXII Licey al Medio, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de tres millones trescientos siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos dominicano con 36/100 (RD$ 3,307,144.36). OO) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-
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-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de veintitrés millones ciento veintiocho mil trescientos veintiún pesos dominicanos con 84/100 (RD$ 23,128,321.84). PP) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPA-CLP-Máximo Álvarez, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y siete (37) productos alimenticios, por la suma de dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 04/100 (RD$2,442,665.04). QQ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública La Vega I, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y un (31) productos alimenticios, por la suma de ocho millones novecientos ochenta mil treinta y uno pesos dominicanos con 00/100 (RD$8,980,031.00). RR)
Copia del
expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública La Vega II, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios, por la suma de once millones trescientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 24/100 (RD$11,364,242.24). SS) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y siete (37) productos alimenticios, por la suma de cinco millones sesenta y nueve mil setecientos nueve pesos dominicanos con 84/100 (RD$5,069,709.84). TT) Copia
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del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Samaná, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta (30) productos alimenticios, por la suma de treinta millones quinientos treinta y seis mil ciento veinte pesos dominicanos con 80/100 (RD$7,536,120.80). UU) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Nagua, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintiséis (26) productos alimenticios, por la suma de cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,439,798.00). VV) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de siete millones trescientos ochocientos ochenta y dos mil doscientos treinta y un pesos dominicano con 76/100 (RD$ 7,882,231.76). WW) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Montecristi, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios, por la suma de ocho millones setecientos sesenta y seis mil quinientos ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 8,766,508.40). XX) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCCLPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios, por la suma de cuatro millones ochenta y dos mil doscientos cincuenta y un pesos dominicanos con
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68/100 (RD$ 4,082,251.68). YY) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro Corrección
y
Rehabilitación
Dajabón,
titulado
“Oferta
Económica”
conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de siete millones setecientos cuarenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 08/100 (RD$ 7,749,640.08). ZZ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro Corrección y Rehabilitación Monte Plata, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, por la suma de trece millones ochocientos veintiséis mil ochocientos noventa pesos dominicanos con 48/100 (RD$13,826,890.48). AAA) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro Corrección y Rehabilitación San Pedro, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y tres (33) productos alimenticios, por la suma de veintitrés millones ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 23,084,546.16)”. BBB) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de l Seibó, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de dieciséis millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 08/100 (RD$16,344,564.08). CCC) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro Corrección y Rehabilitación Anamuya Higüey Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y
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tres (33) productos alimenticios, por la suma de treinta y un millones ciento veintiocho mil noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 31,128,092.32). DDD) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública Higüey Mujeres, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y tres (30) productos alimenticios, por la suma de seis millones sesenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 24/100 (RD$ 6,067,886.24). EEE) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLPHigüey, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de tres millones novecientos siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 3,907,944.00). FFF) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de diez millones seiscientos cincuenta mil setecientos sesenta y siete pesos dominicanos con 92/100 (RD$ 10,650,767.92). GGG) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Penitenciaria Nacional de La Victoria, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de treinta y nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 39,344,664.32). HHH) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCCLPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de
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Corrección y Rehabilitación para Militares, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de cinco millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 88/100 (RD$5,383,894.88). III) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP-Villa Juana, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cuatro (34) productos alimenticios, por la suma de un millón ciento noventa y cinco mil doscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 1,195,264.32)”. JJJ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP-Villa Consuelo, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y nueve (39) productos alimenticios, por la suma de novecientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$945,238.08). KKK) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública
Nacional” CAIPACLP-Cristo Rey, titulado Oferta
Económica” conteniendo un cuadro con cuarenta y seis (46) productos alimenticios, por la suma de dos millones cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 28/100 (RD$ 2,004,548.00). LLL) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios, por la suma de cuarenta y dos millones quinientos un mil trescientos noventa y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$42,501,399.20). MMM) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--
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CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de dieciséis millones trece mil novecientos setenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$16,013,972.00). NNN) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de doce millones ochocientos once mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$12,811,608.16). ÑÑÑ) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de dos millones novecientos treinta y tres mil doscientos setenta y seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$2,933,276.32). OOO) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y un (31) productos alimenticios, por la suma de cuatro millones setecientos veinticinco mil
setecientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
32/100
(RD$4,725,794.32). PPP) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCCLPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública Bani Hombre, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintinueve (29) productos alimenticios, por la suma de diez millones
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quinientos veintiocho mil doscientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100
(RD$10,528,274.64).
QQQ)
Copia
del
expediente
no.
PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Escuela Nacional Penitenciaria, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con cuarenta y nueve (49) productos alimenticios, por la suma de trece millones trecientos ochenta mil quinientos setenta pesos dominicanos con 72/100 (RD$13,380,570.72). RRR) Copia del expediente no. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y seis (36) productos alimenticios, por la suma de siete millones quinientos ochenta y nueve mil trescientos veinticuatro pesos dominicanos con 08/100 (RD$7,589,324.08). SSS) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública 19 de marzo, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta (29) productos alimenticios, por la suma de cinco millones novecientos trece mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 76/100 (RD$5,913,953.76). TTT) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública KM 15 de Azua, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y cinco (35) productos alimenticios, por la suma de once millones cuatrocientos quince mil trescientos setenta y seis pesos dominicanos con 96/100 (RD$11,415,376.96). UUU) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública San Juan de la Maguana, titulado Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta (30) productos
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alimenticios, por la suma de diez millones trescientos ochenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 88/100 (RD$10,386,996.88). VVV) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Barahona, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y dos (32) productos alimenticios, por la suma de catorce millones veintitrés mil doscientos doce pesos dominicanos con 32/100 (RD$14,023,212.32). WWW) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” Cárcel Pública de Neyba, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con veintiocho (28) productos alimenticios, por la suma de nueve millones doscientos noventa y siete mil sesenta pesos dominicanos con 24/100 (RD$9,297,060.24). XXX) Copia del expediente no. PROCURADURÍA--CCC-LPN-2018-0008, de la “Propuesta de Licitación Pública Nacional” CAIPACLP-Barahona Menores, titulado “Oferta Económica” conteniendo un cuadro con treinta y ocho (38) productos alimenticios, por la suma de dos millones doscientos sesenta y dos mil novecientos diecisiete pesos dominicanos con 80/100 (RD$2,282,917.80). YYY) dieciséis mil novecientos un 36016,901.36 Con la que probamos, que a la entidad social Herrajes Rachel SRL, en las fechas 14/3/2019 y 26/3/2019 se le pago mediante cheques/ transferencias 9922 y 8389 el avance del 20% del contrato 0061/2019 y pago 20% como avances de compra de alimentos crudos pagando un total de
verificándose dicha transacción mediante la cuenta
origen : cuenta corriente : 2400121901 (multas) hacia la cuenta corriente 960056081411, beneficiario Herrajes Rachel SRL, mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do
procedimiento autorizado por el acusado
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Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez, así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación dieci1mayo y sus documentos soportes. 1569. diecisiete
1mayo17/03/217
116/03/2017VWXYZAA)
CopiaBBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVW WXXYYZZAAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKochocientos veintitrésLLLMMMNNNÑÑÑOOOPPPQQQRRRSSSTTTUUU VVVWWWXXXYYYZZZAAAABBBBCCCCDDDDEEEEFFFFGGGGHHH HIIIIJJJJKKKKLLLLMMMMNNNNÑÑÑÑOOOOPPPPQQQQ RRRRSSSSTTTTUUUUVVVVWWWWXXXXYYYYZZZZAAAAABBBBBC CCCCDDDDDEEEEEFFFFFGGGGGHHHHHIIIIIJJJJJKKKKKLLLLL MMMMMNNNNNÑÑÑÑÑOOOOOPPPPPQQQQQRRRRRSSSSS
Con
lo que probamos, que a la entidad social en las fechas 26/3/2018, 21/12/2017, 20/9/2017, 23/8/2017 y 17/3/2017 se le pago mediante cheques/ transferencias 8390, 8360,8361, 7987,7540,7373 y 6703,
pago 20 %
de
adquisición de alimentos crudos, pago de factura alimentos crudos contratos BS -0001687-2017, BS- 001687-2018,6/2017, Bs-001687-2018 y pago del 20 % de adquisición de alimentos crudos contrato Bs-0001687/2017, pagando un total de , verificándose dicha transacción mediante la cuenta origen : cuenta corriente : 010-240407 (recursos directos) ,240012901 (multas), 012494568 (cuentas operaciones)
hacia la cuenta corriente 320-001879-0 beneficiario
mediante el correo del cliente Giordano.pierotti@pgr.god.do procedimiento autorizado por el acusado Jonathan Joel Rodríguez Imbert y Alfredo Solano y aprobado por el acusado Jean Alain Rodríguez. También probamos que al margen de un proceso de contratación los acusados Jean Alain Rodríguez Página 5019 de 12274
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Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, le otorgaron la suma de veintitrés millones setenta y dos mil pesos dominicanos con 66/100 (RD$23,072,000.66), a la empresa Getrant del Caribe, SRL, bajo la maniobra fraudulenta de la firma de una segunda adenda al contrato de suministro No. 06/2017, con el objeto de realizar la cena de navidad de los privados de libertad del año 2017, y probamos además, que todo el proceso de entrega en el centro, facturación y trasferencia de fondos se efectuó de manera expedita el mismo día, 21 de diciembre del 2017, estafando al Estado con los recursos económicos extrapresupuestarios que fueron liberados por el gobierno central a favor de la Procuraduría General de la Republica, mediante libramiento No. 215-1, de fecha 04 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), por la suma de cincuenta millones de pesos
dominicano
(RD$50,000,000.00), así como otras informaciones relevantes contenidas en la certificación diecisiete1mayo y sus documentos soportes.
1570. Original de certificaciones de fecha 17 de mayo del 2022, a nombre de las empresas Divamor Group, Ropalma y F&F Ezel Import, a suscrita por Silvia Rafaela
Martes
Corporan
encargada
del
Departamento
de
Contabilidad/gerencia Financiera Miniterio Publico. Con la que probamos que a las empresas Divamor Gruop, Ropalma y FF Ezl Import conforme al registro del sistema de ciontabilidad d ela procuraudria general de la republica nonse le efectuaron oagos desde la sede del aprocuradurua General de la Republica.
1571. Copia Histórico de Transferencias con solicitud de pago No. 4338 (con sus anexos), referencia: 21108304921, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos
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mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (6 semanas de Naj Hombres Enero), relativa a las facturas Nos. B1500000001, 02, 03, 04, 05, y 06, d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03/09/02, 10/16/02, 17/23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/04/2020, oficio No. 4338, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000001, 02, 03, 04, 05, y 06, d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03/09/02, 10/16/02, 17/23/02, 24/02 al 01/03/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/04/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de 0.00, balance comprometido de diez Página 5021 de 12274
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millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$10, 685, 442.78), preparado y firmado ilegible por el Lic. Juan Reyes, revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 01, 02, 03, 04, 05 y 06 de fecha 10 de abril del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de siete millones novecientos diez mil ochocientos veintiún pesos dominicanos con 80/100 (RD$7, 910, 821.80), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres, semana del 20/01 al 01/03/2020 (seis semanas de despacho); D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 24 al 01 de marzo 2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 17 al 23 de febrero 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 10 al 16 de febrero del 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 03 al 09 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 20 al 26
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de enero 2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco
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millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L)
Copia Certificada del
Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000006 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/4/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30);
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Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000006, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000005, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000005, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000004, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000004, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000003, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000003, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000002, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF:
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B1500000002, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Factura Gubernamental NCF: B1500000001, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000001, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB)
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30),
de la entidad comercial
DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); FF) Copia certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de
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Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 25 de febrero del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 18 de febrero del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 11 de febrero del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 4 de febrero del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 27 de enero del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; NN) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 de enero del 2020, cliente Modelo de
Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
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conforme/firma ilegible; ÑÑ) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); OO) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual (adjudicado), anual (adjudicado) y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, por el monto total de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); PP) Copia de la Certificación del Banco de Reservas, de fecha 20 de abril del 2020, emitida por Evelyn De Jesús Saviñón, Oficial I de Servicios y Operaciones, Av. Sarasota 660, dando constancia de la titularidad de la cuenta corriente No. 96025884812, apertura da en fecha 20/03/2020, a nombre de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; QQ) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por el monto de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vasquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1572. Copia del Histórico de Transferencias con solicitud de pago No. 4392, referencia: 21218882313 (con sus anexos), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (CCR para Najayo Hombres Alim Marzo 2020), facturas NCF B15000000031, 32, 33 y 34, d/f 24/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03 al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/2020, por el monto de cinco millones quince mil Página 5030 de 12274
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setecientos noventa y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$5, 015, 792.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/05/2020, oficio No. 4392, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones quince mil setecientos noventa y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$5, 015, 792.60), por concepto de pago de las facturas NCF B15000000031, 32, 33 y 34, d/f 24/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03 al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad Bancaria, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 11/05/2020 (Valor en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de veintiséis millones ochocientos dieciséis mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 44/100 (RD$26, 816, 891.44); C) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21108304921, de fecha 23/04/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (6 semanas de Naj. Hombres Enero), facturas NCF B1500000001, 02, 03, 04, 05 y 06, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01
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al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90); D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/04/2020, oficio No. 4338, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de siete millones quinientos veintitrés mil seiscientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$7, 523, 688.90), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000001, 02, 03, 04, 05 y 06, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020; E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 31, 32, 33 y 34, de fecha 11 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cinco millones doscientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y un pesos dominicanos con 20/100 (RD$5, 273, 881.20), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al
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Recinto Penitenciario Najayo Hombres. Semana del 02/03 al 29/03/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 23 al 29 de marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 16 al de marzo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 09 al 15 de marzo 2020; I) Copia Certificada de la Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02 al 08 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por
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Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad
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comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000034, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000034, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000033, de la razón
social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
24/abril/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000033, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000032, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000032, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000031, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos
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dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000031, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 9 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón trecientos dieciocho mil
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cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 de marzo del 2020, cliente Modelo de
Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible:
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Juan Vizcaíno; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 9 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); II) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas NCF 31, 32, 33 y 34, por el monto de cinco millones quince mil setecientos noventa y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$5, 015, 792.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cinco millones quince mil setecientos noventa y dos pesos con 60/100 (RD$5, 015, 792.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a)
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Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1573. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4502, referencia: 21306054752 (con sus anexos), de fecha tres (03) de junio del año dos mil veintidós (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos abril 2020), relativa a las facturas Nos. B1500000051, 52, 53, 54 y 55, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 03/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de seis millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$6, 269, 740.75), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4502, autorizado por la Licda. Página 5039 de 12274
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Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seis millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$6, 269, 740.75), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000051, 52, 53, 54 y 55, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de
los privados de
libertad
del CCR-Najayo
Hombres,
correspondientes a las semanas del 03/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 29/05/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones quinientos ocho mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 83/100 (RD$22, 508, 069.83), preparado y firmado legible por Andreina Vásquez Vásquez y la Licda. Milagros Veras Fco.; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 51, 52, 53, 54 y 55, de fecha 4 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de los alimentos, por un monto de seis millones quinientos noventa y dos mil trecientos cincuenta y un pesos dominicanos con 50/100 (RD$6, 592,
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351.50), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario: Najayo Hombres. Semana del 30/03/ al 03/05/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4392, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones quince mil setecientos noventa y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$5, 015, 792.60), por concepto de pago de las facturas Nos. B15000000031, 32, 33 y 34, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRNajayo Hombres, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 30/03/2020, al 05/04/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 27/04/2020 al 03/02/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos
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mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000051, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Mayo/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000051, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000052, de la
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razón
social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
04/Mayo/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000052, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000053, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Mayo/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000053, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000054, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Mayo/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000054, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000055, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Mayo/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000055, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría
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General de la República, de fecha 1 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de abril
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del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de millón trecientos dieciocho mil cuatrocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$1, 318, 470.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); EE) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641;
GG) Copia Certificada del Registro de
Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y
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Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 1 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 14 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; NN) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); ÑÑ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Najayo Hombres, relativa a las facturas NCF 51, 52, 53, 54 y 55, por el monto de seis millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$6, 269, 740.75). Con los que probamos:
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Que fue efectuado un pago por valor de seis millones doscientos sesenta y nueve
mil
setecientos
cuarenta
pesos
dominicanos
con
75/100
(RD$6,269,740.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1574. Copia Certificada del Histórico de Transferencias con solicitud de pago No. 4585, referencia: 21473144832 (con sus anexos), de fecha seis (06) de julio del
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año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos mayo 2020), relativa a las facturas Nos. B1500000092, 93, 94 y 95, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05, al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 906, 067.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/7/2020, oficio No. 4548, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 906, 067.60), por concepto de pago a las facturas Nos. B1500000092, 93, 94 y 95, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05, al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Página 5049 de 12274
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Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 92, 93, 94 y 95, de fecha 09 de junio del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto total de cinco millones quinientos dieciocho mil trecientos ochenta y un pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 5, 158, 381.20), presentadas
al
cobro
por
la
empresa
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres, semana del 04/05 al 31/05/2020 (4 semanas de despacho); B) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21306054752, de fecha 03/06/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos abril 2020), relativa a las facturas Nos. B1500000051, 52, 53, 54 y 55, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 03/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de seis millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$6, 269, 740.75); C) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4502, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seis millones doscientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$6, 269, 740.75), por concepto de pago a las
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facturas NCFS B1500000051, 52, 53, 54 y 55, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 30/03/ al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20; D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo 2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 18 al 24 de mayo 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 11 al 17 mayo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; H) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo,
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Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; I) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); J) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; K) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía
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de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009. Lote 7; L) Factura Gubernamental NCF: B1500000095 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/junio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30); M) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000095, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000094, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/junio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000094, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000093, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 08/junio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000093, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q)
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Factura Gubernamental NCF: B1500000092, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/junio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000092, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V)
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos ochenta y nueve quinientos noventa y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 289, 595.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); X) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641, de fecha 27 de mayo del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; CC) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 de mayo del 2020, cliente Modelo de
Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; DD) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 13 mayo del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 6 mayo del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); GG) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Najayo Hombres, relativa a las facturas NCF 92, 93, 94 y 95, por el monto de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD4, 906, 067.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$4,906,067.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1575. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4636, referencia: 21675859296 (con sus anexos), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos Junio), relativa a las facturas NCFS B1500000112, 113, 114 y 115, d/f 01/07/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del Página 5057 de 12274
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CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06/2020 al 21/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06/ al 28/06/2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 1/77/2020, oficio No. 4636, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000112, 113, 114 y 115, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06/2020 al 21/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06/ al 28/06/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 93/100 (RD$22, 823, 442.93), preparado y firmado legible por Andreina Vásquez Vásquez y revisada/firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión
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Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 112, 113, 114 y 115, de fecha 01 de julio del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de cuatro millones novecientos setenta y nueve mil cuarenta y un pesos con 20/100 (RD$4, 979, 041.20), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres, semana del 01/06/ al 28/06/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21473144832, de fecha 06/07/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos mayo 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000092, 93, 94 y 95, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 906, 067.60); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/7/2020, oficio No. 4585, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor
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de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones novecientos seis mil sesenta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 906, 067.60), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000092, 93, 94 y 95, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 22/06 al 28/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 15/06 al 21/06/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 08/06 al 14/06/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 1/06/ al 07/06/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020; K) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-
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LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain
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Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000115 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Julio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); O) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000115 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000114 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Julio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000114 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000113 de la razón
social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
01/Julio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el
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monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000113, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000112 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Julio/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000112 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por
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el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán,
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Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 de junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 18 de junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 de junio de 2020, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4 de junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560, 455.60); JJ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Najayo Hombres, relativa a las facturas NCF 112, 113, 114 y 115, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
60/100
(RD$4,735,694.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1576. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4700, referencia: 21695576476 (con sus anexos), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por
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concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos Julio), relativa a las facturas NCF B1500000136, 137, 138, 138 y 140, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), con los anexos: A) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/08/2020, oficio No. 4700, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000136, 137, 138, 138 y 140, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 14/08/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte pesos dominicanos con 90/100 (RD$14, 708, 420.90), preparado y firmado legible por la Licda. Milagros Veras Fco., y revisada y firmada ilegible por la Licda. Página 5067 de 12274
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Nathaly Montero Montero; C) Copia Certificada de la Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 136, 137, 138, 139 y 140, de fecha 03 de agosto del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de seis millones doscientos veintitrés mil ochocientos un pesos dominicanos con 50/100 (RD$6, 223, 801.50), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres, semana del 29/06 al 02/08/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 136, 137, 138, 139 y 140, de fecha 03 de agosto del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de seis millones doscientos veintitrés mil ochocientos un pesos dominicanos con 50/100 (RD$6, 223, 801.50), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres, semana del 29/06 al 02/08/2020 (5 semanas de despacho); E) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21675859296, de fecha 12/08/20, desde la cuenta
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corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos Junio), relativa a las facturas NCFS B1500000112, 113, 114 y 115, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60); F) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/07/2020, oficio No. 4636, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000112, 113, 114 y 115, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 27/07/ al 02/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 20/07 al 26/07/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 13/07 al 19/07/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 06/07 al 12/07/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 29/06 al 05/07/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
Penitenciaria
y
Centros
Menores
del
País,
Referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641,
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representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000140 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/agosto/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000140, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000139 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/agosto/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000139, de la razón social
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000138, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/agosto/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000138, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000137 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/agosto/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000137, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000136 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/agosto/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000136, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-
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2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Baní Mujeres, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón
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social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de julio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de julio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 de julio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 7 de julio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 de junio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68,
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560.455.60); KK) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas NCF 136, 137, 138, 139 y 140, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5,919,618.25), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1577. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4822, referencia: 22207090767 (con sus anexos), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres agosto 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000157, 158, 159 y 160, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 03 al 09/08/2020, 10 al 16/08/2020, 17 al 23/08/2020, 24 al 30/08/2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 6/11/2020, oficio No. 4822, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres agosto 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000157, 158, 159 y 160, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, Página 5076 de 12274
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correspondientes a la semana del 03 al 09/08/2020, 10 al 16/08/2020, 17 al 23/08/2020, 24 al 30/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Financiera,
cuenta
corriente
No.
240-014293-3,
al
22/04/2020,
del
Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de sesenta y siete millones setecientos ochenta mil setecientos setenta pesos dominicanos con 98/100 (RD$67, 780, 770.98) y balance disponible en banco de ochenta y un millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y siete pesos dominicanos con 72/100 (RD$81, 167, 477.72), preparado y firmado ilegible; C) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21695576476, de fecha 15/08/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos Julio), relativa a las facturas NCFS B1500000136, 137, 138, 139 y 140, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 29/060al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25); D)
Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia
Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/08/2020, oficio No. 4700, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP,
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solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), por concepto de pago (Najayo Hombres Alimentos Julio), relativa a las facturas NCFS B1500000136, 137, 138, 139 y 140, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 29/060al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020; E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 septiembre del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 157, 158, 159 y 160, de fecha 03 de septiembre de 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de cuatro millones novecientos setenta y nueve mil cuarenta y un pesos dominicanos con 20/100 (RD$4, 979, 041.20), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al recinto penitenciario Najayo Hombres. Semana del 03/08 al 30/08/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 03/08 al 09/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 10/08 al 16/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 17/08 al 23/08/2020; I)
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Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 24/08 al 30/08/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos
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para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000157, de la razón social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
03/septiembre/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos
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dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000157, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000158, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/septiembre/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000158, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000159, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/septiembre/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000159 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000160, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/septiembre/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000160 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos
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sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos veinticuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z)
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Copia de la Certificación No. C0219953140730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1706978, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 26 de octubre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 3 agosto 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 agosto 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 agosto 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641, de fecha 24 agosto 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1578. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4865, referencia: 22491090004 (con sus anexos), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000177, 178, 179 y 180, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las Página 5084 de 12274
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semanas 21/09/ al 27/09/2020, 14/09 al 20/09/2020, 07/09/ al 13/09/2020 y 31/08 al 06/09/2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735,694.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 16/12/2020, oficio No. 4865, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735,694.60), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000177, 178, 179 y 180, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 21/09/ al 27/09/2020, 14/09 al 20/09/2020, 07/09/ al 13/09/2020 y 31/08 al 06/09/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera al 17/12/2020 (valores RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con el balance en banco de cuarenta y ocho millones novecientos noventa y un mil trecientos veintiún pesos dominicanos con 57/100 (48, 991, 321.57); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de diciembre del 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y
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Financiera del MGP, el pago de las facturas NCF B1500000177, 178, 179 y 180, de fecha 02 de octubre del 2020, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto de cuatro millones novecientos setenta y nueve mil cuarenta y un pesos dominicanos con 20/100 (4, 979,040.20), prestados al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Najayo Hombres, semanas del 31/08 al 27/09/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, de fecha 13/11/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de alimentos Najayo Hombres agosto 2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735,694.60; E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 6/11/2020, oficio No. 4822, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735,694.60), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000157, 158, 159 y 160, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 03 al 09/08/2020, 10 al 16/08/2020, 17 al 23/08/2020, 24 al 30/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana
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del 31/8 al 06/09/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 07/09 al 13/09/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 14/09 al 20/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 21/09/ al 27/09/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
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comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-
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2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000180, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 de octubre del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000180, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000179, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 de octubre del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000179, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000178, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 de octubre del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000178, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000177, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 de octubre del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000177, de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia
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Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia certificada de la Certificación No. C0219953146030, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1189670, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 30 del mes de noviembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; FF) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha
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7 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; GG) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 31 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); II) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2/10/2020, relativa a las facturas 177, 178, 179 y 180, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en
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representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1579. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4889, referencia: 22602736716 (con sus anexos), de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres octubre), relativa a las facturas Nos. B1500000196, 197, 198, 199 y 200, d/f 05/11/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/202 y 26/10 al 01/11/2020, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 6/1/2021, oficio No. 4889, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), por concepto de pago a las facturas Nos. B1500000196, 197, 198, 199 y 200, d/f 05/11/2020, por compra de productos Página 5093 de 12274
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para la preparación de alimentos de los privados de libertad de Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/202 y 26/10 al 01/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 6/1/2021 (valores en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cuarenta y ocho millones novecientos cinco mil doce pesos dominicanos con 81/100 (RD$48, 905, 012.81) y balance disponible en banco de cincuenta mil ochocientos ochenta y tres mil pesos dominicanos con 81/100 (RD$50, 800, 883.81). Firma ilegible; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 6 de enero del 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 200, 199, 198, 197 y 196, de fecha 05 de noviembre del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por el monto total de seis millones doscientos veintitrés mil ochocientos un pesos dominicanos con 50/100 (RD$6, 223, 801.50), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Najayo Hombres. Semana del 28/09 al 01/11/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22491090004, de fecha 23/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Sep 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000177, 178, 179 y 180, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 21/09 al 27/09/2020, 14/09 al 20/09/2020, 07/09 al 13/09/2020 y 31/08 al 06/09/2020, por el monto de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 16/12/2020, oficio No. 4865, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, MA., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$4, 735, 694.60), por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Sep 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000177, 178, 179 y 180, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR-Najayo Hombres, correspondientes a las semanas del 21/09 al 27/09/2020, 14/09 al 20/09/2020, 07/09 al 13/09/2020 y 31/08 al 06/09/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 12/10 al
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18/10/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 05/10 al 11/10/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 28/09 al 04/10/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
Penitenciaria
y
Centros
Menores
del
País,
Referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000200, de la razón social DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000200, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000199, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000199, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000198, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000198 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000197, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000197, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000196, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha
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05/nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000196, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de
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octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. CO219953148230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1183250, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de diciembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de
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Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 de octubre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 19 de octubre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 12 de octubre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 5 de octubre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 28 de septiembre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma legible: Juan Vizcaíno; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR Najayo Hombres, relativa a las facturas NCF 196, 197,
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198, 199 y 200, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5,919,618.25), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1580. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4996, referencia: 23019821641 (con sus anexos), de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Nov 2020), relativa a las facturas NCF B1500000212, 213, 214 y 215, d/f 04/12/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de Página 5102 de 12274
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libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/20, del 09/11 al 15/11/20, del 16/11 al 22/11/20 y del 23/11 al 29/11/20, por el monto de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 10/03/2021, oficio No. 4996, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000212, 213, 214 y 215, d/f 04/12/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/20, del 09/11 al 15/11/20, del 16/11 al 22/11/20 y del 23/11 al 29/11/20; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Financiera, cuenta corriente No. 240014293-3, al 11/3/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y tres millones trecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 97/100 (RD$43, 378, 645.97) y balance en banco por la suma de cuarenta y cinco millones
novecientos
veinticuatro
mil
doscientos
veinticinco
pesos
dominicanos con 64/100 (RD$45, 924, 225.64). Firma ilegible; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo
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de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 212, 213, 214 y 215, de fecha 04 de diciembre del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto total de cuatro millones novecientos setenta y tres mil setecientos noventa pesos dominicanos con 86/100 (RD$4, 937, 790.86), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Najayo Hombres. Semanas del 02/11 al 29/11/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 22602736716, de fecha 12/01/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Octubre), relativa a las facturas NCFS B1500000196, 197, 198, 199 y 200, d/f 05/11/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/202 y 26/10 al 01/11/2020, por el monto de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 6/1/2021, oficio No. 4889, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A.,
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Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones novecientos diecinueve mil seiscientos dieciocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$5, 919, 618.25), por concepto de pago a las facturas Nos. B1500000196, 197, 198, 199 y 200, d/f 05/11/2020, por compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad de Najayo Hombres, correspondientes a las semanas 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/202 y 26/10 al 01/11/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 23/11 al 29/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 16/11 al 22/11/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 09/11 al 15/11/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la
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Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la
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República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000215, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos tres mil quinientos nueve pesos dominicanos con 96/100 (RD$1, 203, 509.96); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000215, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000214, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000214, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000213, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón
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doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000213, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000212 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000212 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de noviembre 11/2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos tres mil quinientos nueve pesos dominicanos con 96/100 (RD$1, 203, 509.96), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de noviembre 11/2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de noviembre 11/2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de
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un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de noviembre 11/2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1195470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 15 del mes de febrero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda.
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Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Najayo Hombres, relativa a las facturas NCFS 212, 213, 214 y 215, por el monto de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61); EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 23 de noviembre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de noviembre del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de noviembre del 2020, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de noviembre del 2020, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; II) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61), por la Procuraduría General de
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la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1581. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5039, referencia: 23332991588 (con sus anexos), de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres diciembre 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000240, 241, 242, 243 y 263, d/f 06/01/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020, 07/12 al 13/12/2020, 14/12 al 20/12/2020, 21/12 al 27/12/2020 y 28/12 al 03/01/2021, por el monto de cinco millones doscientos veintisiete mil seiscientos dos pesos dominicanos con 10/100 (RD$5, 227, 602.10), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría Página 5111 de 12274
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General de la República, de fecha 15/04/2021, oficio No. 5039, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones doscientos veintisiete mil seiscientos dos pesos dominicanos con 10/100 (RD$5, 227, 602.10), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000240, 241, 242, 243 y 263, d/f 06/01/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020, 07/12 al 13/12/2020, 14/12 al 20/12/2020, 21/12 al 27/12/2020 y 28/12 al 03/01/2021; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/4/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de setenta y seis millones novecientos cinco mil ochocientos trece pesos dominicanos con 01/100 (RD$76, 905, 813.01) y balance disponible en banco por el monto de setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 13/100 (RD$79, 451, 450.13); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 221, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 240, 241, 242, 243 y 263, de fecha 15 de
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marzo del 2021, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto de total de cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos setenta pesos dominicanos con 40/100 (RD$5, 496, 870.40), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario: Najayo Hombres. Semanas del 30/11/2020 al 03/01/2021 (05 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23019821641, de fecha 16/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Nov 2020), relativa a las facturas NCF B1500000212, 213, 214 y 215, d/f 04/12/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/20, del 09/11 al 15/11/20, del 16/11 al 22/11/20 y del 23/11 al 29/11/20, por el monto de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 10/03/2021, oficio No. 4996, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatro millones seiscientos noventa y seis mil trecientos cinco pesos dominicanos con 61/100 (RD$4, 696, 305.61), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000212, 213, 214 y 215, d/f 04/12/2020, por concepto de
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compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/20, del 09/11 al 15/11/20, del 16/11 al 22/11/20 y del 23/11 al 29/11/20; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 28/12 al 03/01/2021; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 21/12 al 27/12/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 07/12 al 13/12/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020; K) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
Penitenciaria
y
Centros
Menores
del
País,
Referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos
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General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento
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de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000263, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000263, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000243, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos dominicanos con 48/100 (RD$859, 935.48); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000243, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000242, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000242, de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000241, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000241, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000240, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000240, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de ochocientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y cinco pesos dominicanos con 48/100 (RD$ 859, 935.48), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de
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Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. C021995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha
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nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de abril del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible, por la persona de la cédula 016-0017250-4; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido
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conforme/firma ilegible; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Najayo Hombres, relativa a las facturas NCFS 240, 241, 242, 243 y 263, por el monto de cinco millones doscientos veintisiete mil seiscientos dos pesos dominicanos con 10/100 (RD$5, 227, 602.10). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cinco millones doscientos veintisiete mil seiscientos dos pesos dominicanos con 10/100 (RD$5,227,602.10), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1582. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5060, referencia: 23396725296 (con sus anexos), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Najayo Hombres Enero), relativa a las facturas NCFS B1500000264 y 265, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021, por el monto de un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 54/100 (RD$1, 756, 460.54), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/04/2021, oficio No. 5060, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 54/100 (RD$1, 756, 460.54), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000264 y 265, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 23/4/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de setenta y seis mil Página 5121 de 12274
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cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$76, 434, 667.50) y balance disponible en banco por el monto de setenta y nueve mil trecientos treinta y tres mil treinta y nueve pesos dominicanos con 46/100 (RD$79, 333, 039.46); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Najayo Hombres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de marzo del 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas 265 y 264, de fecha 06 de enero del 2021, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto total de un millón ochocientos cinco mil trecientos ocho pesos dominicanos con 04/100 (RD$1, 805, 308.04), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario: Najayo Hombres. Semana del 04/01/2021, al 17/01/2021 (2 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 15/4/2021, oficio No. 5039, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, sin firma, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cinco millones veintisiete mil seiscientos dos pesos dominicanos con 10/100 (RD$5, 227, 602.10), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000240, 241, 242, 243 y 245, d/f 06/01/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres,
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correspondientes a las semanas del 30/11 al 06/12/2020, 07/12 al 13/12/2020, 14/12 al 20/12/2020, 21/12 al 27/12/2020 y 28/12 al 03/01/2021; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 11/01 al 17/01/2021; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021; G) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; H) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
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comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); I) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; J) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-
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CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; K) Factura Gubernamental NCF: B1500000265, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02); L) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000265, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000264, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02); N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000264, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Ñ) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero del 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02); O) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de enero del 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Najayo Hombres, por el monto de novecientos dos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 02/100 (RD$902, 654.02); P) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría
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General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Q) Copia Certificada de la Certificación No. C021995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de abril del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria
PGR/centro:
Najayo
Hombres.
Recibido
conforme/firma ilegible; V) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4 enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Najayo Hombres. Recibido conforme/firma ilegible; W) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de sesenta y ocho millones quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco
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pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 68, 560.455.60); X) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Najayo Hombres, relativa a las facturas NCFS 264 y 265, por el monto de un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 54/100 (RD$1, 756, 460.54). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 54/100 (RD$1,756,460.54), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1583. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4348, referencia 21117698537 (con sus anexos), de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto
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(Elías Piña Alimentos Febrero 2020, pago de las facturas NCF B150000000109, 20, 21, 22, 23 y 24, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02/, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de un millón noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092, 540.78), con loa anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/04/2020, oficio No. 4348, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de un millón noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092, 540.78), por concepto de pago de las facturas NCF B150000000109, 20, 21, 22, 23 y 24, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02/, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 23/04/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de 0.00, balance comprometido de diez millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$10, 685, 442.78), preparado y firmado ilegible, revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero; C) Solicitud
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de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 19, 20, 21, 22, 23 y 24, de fecha 10 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de un millón ciento cuarenta y nueve mil sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$1, 149, 063.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña, semana del 20/01 al 01/03/2020 (6 semanas de despacho); D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 20 al 26 de enero 2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 03 al 09 de febrero 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 10 al 16 de febrero 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 17 al 23 de febrero 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y
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Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y
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Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000019, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000019, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000020, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil
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quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000020, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000021, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000021, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Copia certificada de la Factura Gubernamental NCF: B1500000022, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000022, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000023, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); V) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000023, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Factura Gubernamental NCF: B1500000024, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); X) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF:
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B1500000024, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 27 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de
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febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); FF) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 de febrero 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías
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Piña. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Elías Piña, relativa a las facturas 19, 20, 21, 22, 23 y 24, por el monto de un millón noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092, 540.78); KK) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; LL) Copia de la Certificación del Banco de Reservas, de fecha 20 de abril del 2020, emitida por Evelyn De Jesús Saviñón, Oficial I de Servicios y Operaciones, Av. Sarasota 660, dando constancia de la titularidad de la cuenta corriente No. 96025884812, apertura da en fecha 20/03/2020, a nombre de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible por la persona física de la cédula 0160014241-6; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 27 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible por la persona física de la cédula 001-0014241-6; ÑÑ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 3 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible por la persona física de la cédula 001-0014241-6; OO) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; PP) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma legible: Miguel C; QQ) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$1, 092, 540.78). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092, 540.78), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y
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Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1584. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4395, referencia 21219695966 (con sus anexos), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (CCRElías Piña Alim Marzo 2020), relativo al pago de las facturas No. B15000000043, 44, 45 y 46, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03 al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trescientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4395, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trescientos sesenta mil pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Página 5137 de 12274
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Elías Piña, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03 al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020; B) Copia del Histórico de Transferencia, referencia 21117698537, de fecha 25/04/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Elías Piña Alimentos Febrero 2020, pago de las facturas NCF B150000000109, 20, 21, 22, 23 y 24, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 0309/02/, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de mil noventa y dos quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092.540.78); C) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/04/2020, oficio No. 4348, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de un millón noventa y dos mil quinientos cuarenta pesos dominicanos con 78/100 (RD$1, 092, 540.78), por concepto de pago de las facturas NCF B150000000109, 20, 21, 22, 23 y 24, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 0309/02/, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020; D) Copia de la Disponibilidad Bancaria, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 11/05/2020 (Valor en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de veintiséis millones ochocientos dieciséis mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 44/100 (RD$26, 816, 891.44); E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 43, 44, 45 y 46, de fecha 24 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de setecientos sesenta y seis mil cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$766, 042.32), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña, semana del 02/03 al 29/03/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 23 al 29 marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 16 al 22 de marzo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 09 al 15 de marzo 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 02 al 08 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General
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de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000046, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000046, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000045, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez
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pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000045, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000044, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000044, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000043, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000043, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría
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General de la República, de fecha 09 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-20205, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; DD) Copia Certificada de la Certificación de la
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Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR-Elías Piña, relativa a las facturas NCF 43, 44, 45 y 46, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52); HH) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiocho mil trescientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728,370.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y
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Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1585. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4504, referencia: 21320423900 (con sus anexos), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Elías Piña Alimentos Abril 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000066, 67, 68, 69 y 70, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Elías Piña, correspondientes Página 5145 de 12274
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a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20al 26/04/20 y del 27/07 al 03/05/20, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4504, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), por concepto de pago (Elías Piña Alimentos Abril 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000066, 67, 68, 69 y 70, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCRElías Piña, correspondientes a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20al 26/04/20 y del 27/07 al 03/05/20; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 29/05/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones quinientos ocho mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 83/100 (RD$22, 508, 069.83), preparado y firmado legible por Andreina Vásquez Vásquez y la Licda. Milagros Veras Fco.; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda.
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Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 66, 67, 68, 68 y 70, de fecha 04 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de novecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 90/100 (RD$957, 552.90), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semanas del 30/03 al 03/05/2020 (05 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4395, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trescientos sesenta mil pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03 al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020; I) Requisición del Centro de Corrección
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y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el
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monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000070, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia
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Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000070, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000069, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000069, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000068, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000068, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000067, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000067, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000066, de la razón
social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000066, de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril del 2020, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); CC) Copia certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 29 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 22 de abril de 2020, cliente Modelo de
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Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 8 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 1 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); LL) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas NCFS 66, 67, 68, 69 y 70, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de novecientos diez
mil
cuatrocientos
cincuenta
pesos
dominicanos
con
65/100
(RD$910,450.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a)
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Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1586. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4569, referencia: 21473137700 (con sus anexos), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Elías Piña Alimentos Mayo 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000084, 85, 86 y 87, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4569, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Página 5154 de 12274
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Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de junio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 84, 85, 86 y 87, de fecha 08 de junio del 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto de setecientos sesenta y seis mil cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$766, 042.32), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 04/05/ al 31/05/2020 (4 semanas de despacho); C) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4504, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta
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pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), por concepto de pago (Elías Piña Alimentos Abril 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000066, 67, 68, 69 y 70, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCR-Elías Piña, correspondientes a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20al 26/04/20 y del 27/07 al 03/05/20; D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21320423900, de fecha 07/06/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Elías Piña Alimentos Abril 2020), relativa a las facturas NCFS B1500000066, 67, 68, 69 y 70, d/f 04/05/20, por la compra de productos para la preparación d alimentos de los privados de libertad del CCRElías Piña, correspondientes a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20al 26/04/20 y del 27/07 al 03/05/20, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65); E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 11 al 17 de Mayo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 18 al 24 de Mayo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo 2020; I) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría
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General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; J) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); K) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y
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Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000084, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191,
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510.58); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000084, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000085, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000085, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000086, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000086, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000087, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000087, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad
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comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de Mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Z) Copia Certificada de la Certificación No. 1174470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 10 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción,
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RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, relativa a la factura 84, 85, 86 y 87, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52); CC) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 6 de Mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 13 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group,
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1587. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4624, referencia 21675848861 (con sus anexos), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por
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concepto (Elías Piña Alimentos junio 2020, pago de las facturas NCF B1500000104, 105, 106 y 107, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4624, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000104, 105, 106 y 107, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con el balance disponible en libro ascendente a la suma de veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 93/100 (RD$22, 823, 442.93), preparada por la Licda. Milagros Veras Fco., revidada por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos Elías Piña, del Modelo de
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Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago a las facturas Nos. 104, 105, 106 y 107, de fecha 01 de julio del año 2020, correspondiente a los despachos de alimentos, por el monto total de setecientos sesenta y seis mil cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$766, 042.32), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña, semana del 01/06 al 28/06/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia 21473137700, de fecha 06/07/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-0142933, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Elías Piña Alimentos mayo 2020, pago de las facturas NCF B1500000084, 85, 86, y 87, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4569, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000084, 85, 86, y 87, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 15/06 al 21/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 22/06 al 28/06/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 08/06 al 14/06/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público,
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Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato
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de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000107, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000107, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000106, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000106, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000105, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000105, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Copia Gubernamental
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NCF: B1500000104, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000104, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de junio del 2020, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; A.28) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 26 de junio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 19 junio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías
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Piña. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 junio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 5 junio del 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); HH) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas 104, 105, 106 y 107, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados
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César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1588. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4786, referencia: 22152774163 (con sus anexos), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Pago Alimentos Elías Piña agosto 2020), pago de las facturas NCF B1500000149, 150, 151 y 152, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08, al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/10/2020, oficio No. 4786, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Página 5171 de 12274
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Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto (Pago Alimentos Elías Piña Agosto 2020), pago de las facturas NCF B1500000149, 150, 151 y 152, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08, al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 26/10/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 54/100 (RD45, 599, 254.57) y balance en banco por el monto de cuarenta y seis mil quinientos dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 03/100 (RD$46, 518, 443.03); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de octubre 2020, emitido por la Licda. Sugeidy Álvarez Pérez, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 149, 150, 151 y 152, de fecha 03 de septiembre del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos por un monto total de setecientos sesenta y seis mil cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100
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(RD$766, 042.32), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 03/08 al 30/08/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 18/8/2020, oficio No. 10839, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000126, 127, 128, 129 y 130, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 26/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07/ al 19/07/2020, 20/07, al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020; E) Copia Certificada del cheque No. 005749, de fecha 05/10/2020, del Banco de Reservas, relativo al pago realizado a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000126, 127, 128, 129 y 130, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 26/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07/ al 19/07/2020, 20/07, al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 03/08/ al 09/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 10/08 al 16/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 17/08 al 23/08/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 24/08 al 30/08/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel
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Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N)
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Factura Gubernamental NCF: B1500000149, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000149, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000150, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000150, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000151 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000151, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000152, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000152, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 7 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos
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para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 14 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 21 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión 28 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia certificada de la Certificación No. CO219953140430, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (02) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la
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razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1704998, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 22 del mes de octubre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 Agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 Agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 Agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas 149, 150, 151 y 152, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiocho
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mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1589. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4850, referencia: 22380251398 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos Elías Piña Sept 2020), pago de las facturas NCF B1500000170, 171, 172 y 169, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 31/08, al 06/09/2020, 07/09, al 13/09/2020, a4/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Página 5179 de 12274
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Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4850, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de
pago de las
facturas NCF B1500000170, 171, 172 y 169, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 31/08, al 06/09/2020, 07/09, al 13/09/2020, a4/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de diciembre de 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 170, 171, 172 y 169, de fecha 02 de octubre del 2020, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto de cuatro setecientos sesenta y seis mil cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$766, 042.32), prestados al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 31/08 al 27/09/2020 (4 semanas de despacho); C) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 3/12/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el
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monto de cuarenta y seis millones trecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 11/100 (RD$46, 341, 888.11) y balance disponible en banco por el monto de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 11/100 (RD$47, 476, 016.11); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22152774163, de fecha 03/11/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Pago Alimentos Elías Piña agosto 2020), pago de las facturas NCF B1500000149, 150, 151 y 152, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08, al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/10/2020, oficio No. 4786, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto (Pago Alimentos Elías Piña agosto 2020), pago de las facturas NCF B1500000149, 150, 151 y 152, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08, al
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23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 21/09 al 27/09; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 21/09 al 27/09/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 14/09 al 20/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 07/09 al 13/09/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 31/08 al 06/09/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica,
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de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3,
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835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000172, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000172, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000171, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000171, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000170, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000170, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000169, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con
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58/100 (RD$191, 510.58); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000169, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 25 septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 18 septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 11 septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 4 septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos
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cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia certificada de la Certificación No. CO219953146030, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1189670, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 30 del mes de noviembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 18 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 septiembre de 2020, cliente Modelo de 4 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-
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2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); II) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas 149, 150, 151 y 152, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1590. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4906, referencia: 22786596707 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-
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2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos Elías Piña Oct 2020), pago de las facturas NCF B1500000181, 182, 183, 184 y 185 d/f 05/11/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10/0al 25/10/2020 y 26/10 al 01/11/2020, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$ 910, 450.65), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4906, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos pesos dominicanos con 65/100 (RD$ 910, 450.65), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000181, 182, 183, 184 y 185 d/f 05/11/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10/0al 25/10/2020 y 26/10 al 01/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 1/2/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cincuenta y dos millones seiscientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 76/100 (RD$52, 623, 975.76) y disponible en banco por el monto de cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos sesenta Página 5188 de 12274
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y siete pesos dominicanos con 27/100 (RD$53, 430, 567.27); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 181, 182, 183, 184 y 185, de fecha 05 de noviembre del año 2020, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto de novecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 90/100 (RD$957, 552.90), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 28/09 al 01/11/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22380251398, de fecha 08/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos Elías Piña Sept 2020), pago de las facturas NCF B1500000170, 171, 172 y 169, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 31/08, al 06/09/2020, 07/09, al 13/09/2020, a4/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52); E) Copia Certificada de Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4850, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa
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y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiocho mil trecientos sesenta pesos dominicanos con 52/100 (RD$728, 360.52), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000170, 171, 172 y 169, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 31/08, al 06/09/2020, 07/09, al 13/09/2020, a4/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 12/10 al 18/10/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 05/01 al 11/10/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 28/09 al 04/10/2020; K) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos
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dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); O) Factura Gubernamental NCF: B1500000185, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000185, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000184, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos
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diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000184, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000183, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000183 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000182, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000182, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Factura Gubernamental NCF: B1500000181, de la razón
social
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
RNC-131216641,
de
fecha
05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000181, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 30 octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z)
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 23 octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 16 octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión 02 octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia certificada de la Certificación No. CO219953147230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1793543, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de enero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas NCF 181, 182, 183, 184 y 185, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65); II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 de octubre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 23 de octubre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de octubre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de octubre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de octubre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de novecientos diez
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mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1591. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5007, referencia: 23114346001 (con sus anexos), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos CCR Elías Piña Dic 2020), relativa al pago de las facturas NCF B1500000238, 239, 244, 245 y 246 d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), con los anexos: A) Autorización Página 5196 de 12274
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para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5007, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos pesos dominicanos con 65/100 (RD$ 910, 450.65), por concepto (Alimentos CCR Elías Piña Dic 2020), relativa al pago de las facturas NCF B1500000238, 239, 244, 245 y 246 d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 24/3/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil trecientos ochenta y un pesos dominicanos con 53/100 (RD$49, 958, 381.53) y disponible en banco por el monto de cincuenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$52, 538, 067.29); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Centro Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del
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MGP, el pago de las facturas Nos. 238, 239, 244, 245 y 246, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto total de novecientos cincuenta y siete mil quinientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 90/100 (RD$957, 552.90), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 30/11/2020 al 03/01/2021 (05 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22958863654, de fecha 05/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos Elías Piña Nov 2020), pago de las facturas NCF B1500000219, 220, 221 y 228, d/f 4/12/2020‘, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 02/11, al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020, por el monto de setecientos veintiséis mil un pesos dominicanos
con
08/100
(RD$726,001.08);
E)
Copia
Certificada
de
Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 1/3/2021, oficio No. 4967, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos veintiséis mil un pesos dominicanos con 08/100 (RD$726,001.08), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000219, 220, 221 y 228, d/f 4/12/2020‘, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados
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de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 02/11, al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020, F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 28/12 al 03/01/2021; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 21/12 al 27/12/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 07/12 al 13/12/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública,
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Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del
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2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000246, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000246, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000245, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000245, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000244, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 06/Ene/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000244 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000239, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de
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fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000239, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000238, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000239, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 30 de diciembre de 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 23 de diciembre de 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión 18 de diciembre de 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de
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Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión, de fecha 11 de diciembre de 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión, de fecha 04 de diciembre de 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia certificada de la Certificación No. CO219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1197330, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 16 del mes de marzo del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha
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10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 de Diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 23 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 18 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 4 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas NCF 238,239, 244, 245 y 246, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de
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novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1592. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5093, referencia: 23396642057 (con sus anexos), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión
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Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Alimentos Elías Piña enero), relativa al pago de las facturas NCF B1500000247 y 248, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021, por el monto de trecientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos dominicanos con 26/100 (RD$364, 180.26), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/04/2021, oficio No. 5093, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de trecientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos dominicanos con 26/100 (RD$364, 180.26), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000247 y 248, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 21/4/2021 (valor en RD$, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de setenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil veintinueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$76, 954, 029.40) y disponible en banco por el monto de setenta y nueve millones quinientos diecinueve mil doscientos veintiocho pesos dominicanos con 25/100 (RD$79, 519, 228.25); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Página 5206 de 12274
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Despacho de Alimentos al Centro Elías Piña, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 248 y 247, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondiente al despacho de alimentos, por el monto total de trecientos ochenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 16/100 (RD$383, 021.16), presentadas
al
cobro
por
la
empresa
DIVAMOR
GROUP,
SRL,
correspondiente al Recinto Penitenciario Elías Piña. Semana del 04/01/2021 al 17/01/2021 (02 semanas de despacho; D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23114346001, de fecha 29/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto (Alimentos CCR Elías Piña Dic 2020), relativa al pago de las facturas NCF B1500000238, 239, 244, 245 y 246 d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de novecientos diez mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 65/100 (RD$910, 450.65); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5007, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra
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Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de novecientos diez mil cuatrocientos pesos dominicanos con 65/100 (RD$ 910, 450.65), por concepto (Alimentos CCR Elías Piña Dic 2020), relativa al pago de las facturas NCF B1500000238, 239, 244, 245 y 246 d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos de los privados de libertad del CCR Elías Piña, correspondientes a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 11/01 AL 17/01/2021; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021; H) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo,
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Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; I) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; K) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros,
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de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; L) Factura Gubernamental NCF: B1500000248, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); M) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000248, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000247, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000247, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión, de fecha 15 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión, de fecha 08 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento noventa y un mil quinientos diez pesos dominicanos con 58/100 (RD$191, 510.58), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); R) Copia certificada de la Certificación No. CO21995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 9 del mes de abril del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; T) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 15 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; W) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 8 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria
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PGR/centro: Elías Piña. Recibido conforme/firma ilegible; X) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta pesos dominicanos con 16/100 (RD$9, 958, 550.16); Y) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Elías Piña, relativa a las facturas NCF 248 y 247, por el monto de trecientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos dominicanos con 26/100 (RD$364, 180.26). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta pesos dominicanos con 26/100 (RD$364,180.26), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1593. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4339, referencia: 21117819852 (con sus anexos), de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (CCR Sabana Toro Alimentos Febrero20), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000013, 14, 15, 16, 17 y 18 d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02/ al 01/03/2020, por el monto de cuatrocientos setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 97/100 (RD$473, 021.97), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/4/2020, oficio No. 4339, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma cuatrocientos setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 97/100 (RD$473, 021.97), por concepto de pago de facturas Nos. B15000000013, 14, 15, 16, 17 y 18 d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02/ al 01/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/04/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con Página 5213 de 12274
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balance disponible en el libro por el monto de 0.00, balance comprometido de diez millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$10, 685, 442.78), preparado y firmado ilegible por el Lic. Juan Reyes, revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 13, 14, 15, 16, 17 y 18, de fecha 10 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos noventa y siete mil dieciséis pesos dominicanos con 72/100 (RD$497, 016.72), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro, semana del 20/01 al 01/03/2020 (6 semanas de despacho); D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 17 al 23 de febrero 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 10 al 16 de febrero 2020; G) Copia Certificada de la Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 03 al 09 de febrero 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020; I)
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Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 20 al 26 de enero 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos
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para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000018, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82,
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836.12); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000018, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000017, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000017, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000016, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000016, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000015, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000015, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000014, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B1500000014, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Factura Gubernamental NCF: B1500000013, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000013, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra
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No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; DD) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); FF) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 25 de febrero de
2020, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 27 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; ÑÑ) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil
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cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); OO) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual (adjudicado), anual (adjudicado) y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, por el monto total de noventa y cinco mil ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); PP) Copia de la Certificación del Banco de Reservas, de fecha 20 de abril del 2020, emitida por Evelyn De Jesús Saviñón, Oficial I de Servicios y Operaciones, Av. Sarasota 660, dando constancia de la titularidad de la cuenta corriente No. 96025884812, apertura da en fecha 20/03/2020, a nombre de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; QQ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas 13, 14, 15, 16, 17 y 18, por el monto de cuatrocientos setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 27/100 (RD$473, 021.97). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 97/100 (RD$473,021.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados
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César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1594. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4394, referencia: 21218802954 (con sus anexos), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (CCR Sabana Toro Alim marzo 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000039, 40, 41 y 42, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4394, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Página 5222 de 12274
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Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago de las facturas Nos. B15000000039, 40, 41 y 42, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRSabana Toro, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/2020; B) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21117819852, de fecha 25/04/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (CCR Sabana Toro Alimentos Febrero20), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000013, 14, 15, 16, 17 y 18 d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 1723/02, 24/02/ al 01/03/2020, por el monto de cuatrocientos setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 97/100 (RD$473, 021.97); C) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/4/2020, oficio No. 4339, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma cuatrocientos
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setenta y tres mil veintiún pesos dominicanos con 97/100 (RD$473, 021.97), por concepto de pago de facturas Nos. B15000000013, 14, 15, 16, 17 y 18 d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 1723/02, 24/02/ al 01/03/2020; D) Copia de la Disponibilidad Bancaria, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 11/05/2020 (valores en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintiséis millones ochocientos dieciséis mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 44/100 (RD$26, 816, 891.44); E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 39, 40, 41 y 42, de fecha 24 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos treinta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$331, 344.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro, semana del 02/03/ al 29/03/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 02 al 08 de marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la
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semana del 09 al 15 de marzo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 16 al 22 de marzo 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 23 al 29 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000039, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para:
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430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000039, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000040, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000040, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000041, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000041, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000042, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000042, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana
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Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia de la Certificación No. C0219953137230,
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de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 15 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 de marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones
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trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); II) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 39, 40, 41 y 42, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315,347.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1595. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4506, referencia: 21320413072 (con sus anexos), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000061, 62, 63, 64 y 65, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4506, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98), por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000061, 62, 63, 64 y 65, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al Página 5231 de 12274
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19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20; B) Copia de la Disponibilidad, de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 29/05/2020 (valores en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones quinientos ocho mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 83/100 (RD$ 22, 508, 069.83); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 61, 62, 63, 64 y 65, de fecha 04 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos catorce mil ciento ochenta pesos dominicanos con 60/100 (RD$414, 180.60), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 30/03 al 03/05/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4394, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago de las facturas
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Nos. B15000000039, 40, 41 y 42, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRSabana Toro, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020; H) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público,
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Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; I) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; K) Copia del Contrato de
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Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; L) Factura Gubernamental NCF: B1500000065, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); M) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000065, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000064, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000064, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000063, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000063, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000062, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000062, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000061, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000061, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 15 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 8 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 1 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social
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(TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 29 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 22 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 1 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 15 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307,
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478.24); KK) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 39, 40, 41 y 42, por el monto de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394,184.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1596. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4567, referencia: 21473129830 (con sus anexos), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Mayo 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000080, 81, 82 y 83, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4567, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Mayo 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000080, 81, 82 y 83, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, Página 5240 de 12274
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18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de junio de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 80, 81, 82 y 83, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos treinta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$331, 344.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 04/05 al 31/05/2020 (4 semanas de despacho); C) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/05/2020, oficio No. 4506, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98), por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000061, 62, 63, 64 y 65, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20; D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21320413072,
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de fecha 07/06/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000061, 62, 63, 64 y 65, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98); E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 11 al 17 de mayo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 18 al 24 de mayo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo 2020; I) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País,
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Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; J) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain
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Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; L) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000080, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000080, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000081, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000081, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000082, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y
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dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000082, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000083, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000083, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100
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(RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); X) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Z)
Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado,
Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019,
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del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); CC) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas 80, 81, 82 y 83, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98); DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 6 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 13 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 20 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 27 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315,347.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de
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manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1597. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4623, referencia: 21675825482 (con sus anexos), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Junio 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000100, 101, 102 y 103, d/f 01/07/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06, al 21/06/2020 y 22/06/2020 al 28/06/2020, Página 5248 de 12274
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por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4623, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000100, 101, 102 y 103, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06, al 21/06/2020 y 22/06/2020 al 28/06/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 93/100 (RD$22, 823, 442.93), preparado por la Licda. Milagros Veras Fco., revisada por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora
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Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 100, 101, 102 y 103, de fecha 01 de julio del 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos treinta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$331, 344.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 01/06/ al 28/09/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21473129830, de fecha 06/07/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Mayo 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000080, 81, 82 y 83, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4567, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Mayo 2020), relativa al pago de
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las facturas NCFS B1500000080, 81, 82 y 83, d/f 08/06/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 08/06 al 14/06/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 15/06 al 21/06/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 22/06 al 28/06/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública,
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Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones
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ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000100, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000100, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000101, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000101, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000102, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000102, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000103, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para:
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430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000103, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil
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ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1174670, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 25 del mes de mayo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE)
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Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 4 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 24 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 100, 101, 102 y 103, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315,347.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de
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Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1598. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4781, referencia: 22152779922 (con sus anexos), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos agosto 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000145, 146, 147 y 148, d/f 03/09/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 03/08 al Página 5257 de 12274
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09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08, al 30/08/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/10/2020, oficio No. 4781, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000145, 146, 147 y 148, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRSabana Toro, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08, al 30/08/2020;
B) Copia
Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil trecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 13/100 (RD$45, 599, 395.13) y balance en banco por la suma de cuarenta y seis millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 09/100 (RD$46, 563, 655.09); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de octubre de 2020, emitido
por
la
Licda.
Sugeidy
Álvarez
Pérez,
Sub-Coordinadora
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Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 145, 146, 147 y 148, de fecha 03 de septiembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos treinta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$331, 344.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 03/08 al 30/08/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/08/2020, oficio No. 10838, autorizado por Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000121, 122, 123, 124 y 125, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020. Sustitución de la transferencia No. 4698, d/f 14/08/2020; E) Copia del cheque No. 005792, de fecha 09/10/2020, del Banco de Reservas, relativo al pago realizado a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000121, 122, 123, 124 y 25, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-
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Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020. Sustitución de la transferencia No. 4698, d/f 14/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 03/08 al 09/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 10/08 al 16/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 17/08 al 23/08/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 24/08 al 30/08/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020,
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de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y
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cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000145, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000145, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000146, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000146, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000147, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000147, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000148, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000148, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000148, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24
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de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953140430, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (02) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1704998, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 22 de octubre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100
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(RD$4, 307, 478.24); FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 3 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 145, 146, 147 y 148, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315,347.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la
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República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1599. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4847, referencia: 22372612503 (con sus anexos), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Sep 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000165, 166, 167 y 168, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del
31/08 al 06/09/2020,
07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4847, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000165, 166, 167 y 168, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a Página 5266 de 12274
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las semanas del
31/08 al 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al
20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 3/12/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y seis millones trecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 11/100 (RD$46, 341, 888.11) y balance en banco por la suma de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 11/100 (RD$47, 476, 016.11); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de diciembre de 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 165, 166, 167 y 168, de fecha 02 de octubre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos treinta y un mil trecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 48/100 (RD$331, 344.48), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 31/08 al 27/09/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22152779922, de fecha 03/11/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Agot 2020), relativa al pago de las
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facturas NCFS B1500000145, 146, 147 y 148, d/f 03/09/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08, al 30/08/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/10/2020, oficio No. 4781, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000145, 146, 147 y 148, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08, al 30/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 21/09 al 27/09/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 14/09 al 20/09/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 07/09 al 13/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 31/8 al 06/09/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día
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dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; L) Copia Certificada del
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Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009. Lote 7; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000168, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000146, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000167, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000167, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000166, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000166, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000165, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000165, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; T) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría
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General de la República, de fecha 31 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Y) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953146030, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada de la Certificación No. 1189670, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 30 de noviembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; DD) Conduce de la razón
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social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 31 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); HH) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 165, 166, 167 y 168, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315,347.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L.,
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perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1600. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5064, referencia: 23396683499 (con sus anexos), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Sep 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000257 y 258, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021, por el monto de ciento cincuenta y dos mil treinta y dos pesos dominicanos con 73/100 (RD$152, 032.73), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha Página 5274 de 12274
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3/1/2020, oficio No. 4847, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma ciento cincuenta y dos mil treinta y dos pesos dominicanos con 73/100 (RD$152, 032.73), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000257 y 258, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021; B) Copia de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/4/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de setenta y deis millones novecientos cinco mil ochocientos trece pesos dominicanos con 01/100 (RD$76, 905, 813.01) y balance en banco por la suma de setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 13/100 (RD$79, 451, 450.13); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 258 y 257, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de ciento cincuenta y nueve mil setecientos veintiuno con 68/100 (RD$159, 721.68), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 04/01/2021 al 17/01/2021 (2 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23114406372, de fecha 29/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Diciembre Sabana Toro), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000232, 233, 234, 255 y 256, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 19/100 (RD$349, 919.37); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5008, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 19/100 (RD$349, 919.37), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000232, 233, 234, 255 y 256, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro,
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correspondientes a la semana del 11/01 al 17/01/2021; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del; I) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; J) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); K) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; L) Factura Gubernamental NCF: B1500000258, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de setenta y tres mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 84/100 (RD$73, 620.84); M) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000258, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000257, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y seis mil cien peros dominicanos con 84/100 (RD$86, 100.84); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000257, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Recepción Órdenes de Compra
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No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de setenta y tres mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 84/100 (RD$73, 620.84), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y seis mil cien pesos dominicanos con 84/100 (RD$86, 100.84), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); R) Copia Certificada de la Certificación No. C021995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 9 días del mes de abril del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: María Milagros; W) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Suleika Abad; X) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); X) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 257 y 258, por el monto de ciento cincuenta y dos mil treinta y dos pesos dominicanos con 73/100 (RD$152, 032.73). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ciento cincuenta y dos mil treinta y dos pesos dominicanos con 73/100 (RD$152,032.73), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado
Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No.
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0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1601. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5008, referencia: 23114406372 (con sus anexos), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Diciembre Sabana Toro), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000232, 233, 234, 255 y 256, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 37/100 (RD$349, 919.37), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5008, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 37/100 (RD$349, 919.37), por Página 5281 de 12274
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concepto de pago de las facturas NCFS B1500000232, 233, 234, 255 y 256, d/f 06/1/2021, , por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/20, del 07/12 al 13/12/20, del 14/12 al 20/12/20, del 21/12 al 27/12/20 y del 28/12 al 03/01/21; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 24/3/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil trecientos ochenta y un pesos dominicanos con 53/100 (RD$49, 958, 381.53) y balance en banco por la suma de cincuenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$52, 538, 067.29); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 232, 233, 234, 255 y 256, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 74/100 (RD$367, 746.74), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 30/11/2020 al 03/01/2021 (05 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23019791770, de fecha 16/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia
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la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Sabana Toro Nov 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000208, 209, 210 y 211, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020, del 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020, por el monto de doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$234, 131.86); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 9/3/2021, oficio No. 4987, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$234, 131.86). por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000208, 209, 210 y 211, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020, del 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 28/12 al 03/01/2021; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 21/12 al 27/12/2020; H)Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 07/12 al 13/12/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000256, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 42/100 (RD$62, 434.24); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000256, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000255, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 672.12); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000255, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000234, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 672.12); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000234, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000233, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 12/100 (RD$80, 047.12); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000233, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Factura Gubernamental NCF: B1500000232, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de cincuenta y nueve mil novecientos veinte
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pesos dominicanos con 96/100 (RD$59, 920.96); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000232, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de sesenta y dos mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 42/100 (RD$62, 434.42), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 672.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil seiscientos setenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 672.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 12/100 (RD$80, 047.12), de la entidad comercial DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de cincuenta y nueve mil novecientos veinte pesos dominicanos con 96/100 (RD$59, 920.96), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); BB) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación No. 1197330, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 16 del mes de marzo del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28
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diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Mayra G.; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Mayra G., cédula 002-0144534-3; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Mayra G., cédula 002-01445343; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Mayra G., cédula 002-0144534-3; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 30 noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; KK) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); LL) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCRSabana Toro, relativa a las facturas NCF 232, 233, 234, 255 y 256, por el monto de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve mil pesos dominicanos con 37/100 (349, 919.37). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos cuarenta y nueve mil novecientos diecinueve pesos dominicanos con 37/100 (RD$349,919.37), por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1602. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de transferencia No. 4888, referencia: 22602698951 (con sus anexos), de fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Alimentos Diciembre Sabana Toro), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000191, 192, 193, 194 y 195, d/f 27/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020, 26/10 al 01/11/2020, por el monto de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 77/100 (RD$394, 184.77), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la Página 5290 de 12274
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República, de fecha 06/01/2021, oficio No. 4888, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 77/100 (RD$394, 184.77), por concepto de pago a las facturas NCFS B1500000191, 192, 193, 194 y 195, d/f 27/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020, 26/10 al 01/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 6/1/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y ocho millones novecientos cinco mil doce pesos dominicanos con 81/100 (RD$48, 905, 012.81) y balance en banco por la suma de cincuenta millones ochocientos mil ochocientos ochenta y tres pesos dominicanos con 81/100 (RD$50, 800, 883.81); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al Sabana Toro, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de enero de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 191, 192, 193, 194 y 195, de fecha 05 de noviembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos catorce mil ciento ochenta pesos dominicanos
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con 60/100 (RD$414, 180.60), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario Sabana Toro. Semana del 28/09/ al 01/11/2020 (05 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22372612503, de fecha 07/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Sabana Toro Alimentos Sep 2020), relativa al pago de las facturas NCFS B1500000165, 166, 167 y 168, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del
31/08 al 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al
20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4847, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia La, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma trecientos quince mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$315, 347.98), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000165, 166, 167 y 168, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Sabana Toro, correspondiente a las semanas del 31/08 al 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación
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Sabana Toro, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 12/10 al 18/10/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 05/010 al 11/10/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, correspondientes a la semana del 28/09/ al 04/10/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor
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General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel
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cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000195, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000195, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000194, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000194, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000193, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000193, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000192, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); U)
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Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000192, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000191, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000191, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Sabana Toro, por el monto de ochenta y dos mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 12/100 (RD$82, 836.12), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953148230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1183250, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de diciembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 19 octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 5 octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Sabana Toro. Recibido conforme/firma legible: Elisa De Los Santos; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de cuatro millones trecientos siete mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$4, 307, 478.24); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 191, 192, 193, 194 y 195, por el monto de trecientos setenta y ocho mil ciento ochenta y ocho pesos dominicanos con 48/100 (RD$378, 188.48); ÑÑ) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Sabana Toro, relativa a las facturas NCF 191, 192, 193, 194 y 195, por el monto de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394, 184.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos noventa y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$394,184.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1603. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4349, referencia: 21117834833 (con sus anexos), de fecha veinticinco (25) de abril
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del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (CCR para Militares Alimentos Febrero20), pago de las facturas NCF B15000000007, 8, 9, 10, 11 y 12, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698, 047.98), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/04/2020, oficio No. 4349, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698, 047.98), por concepto (CCR para Militares Alimentos Febrero20), pago de las facturas NCF B15000000007, 8, 9, 10, 11 y 12, d/f 10/04/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 23/04/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de 0.00, balance comprometido de diez millones seiscientos ochenta y cinco mil Página 5300 de 12274
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cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$10, 685, 442.78), preparado y firmado ilegible de orden por el Lic. Juan Reyes, revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero; C) Copia Certificada de la Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 07, 08, 09, 10, 11 y 12, de fecha 10 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de setecientos treinta y tres mil trecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 28/100 (RD$733, 343.28), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Militares. Semana del 20/01 al 01/03/2020 (6 semanas de despacho); D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 27 de enero al 02 de febrero 2020; E) Copia Certificada de la Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 20 al 26 de enero 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 24 de febrero al 01 de marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 17 al 23 de febrero 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 10 al 16 de febrero 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, correspondientes a la semana 03 al 09 de febrero
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2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos
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sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Copia certificada de la Factura Gubernamental NCF: B1500000012, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B1500000012, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000012, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000011, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000011, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000010, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); S) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B B1500000010, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000009, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000009, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000008, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); W)
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Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000008 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Factura Gubernamental NCF: B1500000007, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Y) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000007 de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC)
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); GG) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos
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mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; HH) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; II) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; JJ) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 3 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; ÑÑ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 27 enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; OO) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 20 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; PP) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); QQ) Copia de la Certificación del Banco de Reservas, de fecha 20 de abril del 2020, emitida por Evelyn De Jesús Saviñón, Oficial I de Servicios y Operaciones, Av. Sarasota 660, dando constancia de la titularidad de la cuenta corriente No. 96025884812, apertura da en fecha 20/03/2020, a nombre de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; RR) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR- para Militares, relativa a las facturas 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por el monto de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698, 047.98). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698,047.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel
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y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1604. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago 4393, referencia: 21218851343 (con sus anexos), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas No. B15000000035, 36, 37 y 38, d/f 24/04/2020, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 02/03/ al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/20, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4393, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Página 5309 de 12274
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Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas No. B15000000035, 36, 37 y 38, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 02/03/ al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/20; B) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21117834833, de fecha 25/04/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas No. B15000000007, 8, 9, 10, 11 y 12, d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020, por el monto de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698, 047.98); C) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/04/2020, oficio No. 4349, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos noventa y ocho mil cuarenta y siete pesos dominicanos con 98/100 (RD$698, 047.98), por concepto de pago de las facturas No. B15000000007, 8, 9,
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10, 11 y 12, d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01 al 02/02, 03-09/02, 10-16/02, 17-23/02, 24/02 al 01/03/2020; D) Copia de la Disponibilidad de Bancaria, al 11/05/2020 (valor en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, relativa a la cuenta corriente No. 240-014293-3, con balance disponible en el libro ascendente al monto de veintiséis millones ochocientos dieciséis mil ochocientos noventa y un peso dominicanos con 44/100 (RD$26, 816, 891.44); E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 35, 36, 37 y 38, de fecha 24 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco mil con 52/100 (RD$488, 895.52), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario: CCR-Militares. Semana del 02/03 al 29/03/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 02 al 08 de marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 09 al 15 de marzo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para
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Militares, correspondientes a la semana del 16 al 22 de marzo 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 23 al 29 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
7,
No.
0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000035, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc.,
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por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000035, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000036, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000036, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000037, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/abril/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); R) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000039, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000038, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 24/abril/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000038, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100
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(RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCRMilitares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; EE) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; FF) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; GG) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; HH) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas NCF 35, 36, 37 y 38, del CCR-Militares, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32). Con los que probamos: Que
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fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465,365.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1605. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4507, referencia: 21320496391 (con sus anexos), de fecha siete (07) de junio del
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año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), con los anexos: A) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 29/05/2020 (valor en RD$), del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de veintidós millones quinientos ocho mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 83/100 (RD$22, 508, 069.83); B) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/5/2020, oficio No. 4507, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 Página 5318 de 12274
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y del 27/04 al 03/05/20; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 56, 57, 58, 59 y 60, de fecha 04 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos once mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$611, 119.40), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario: CCR-Militares. Semana del 30/03 al 03/05/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4393, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas No. B15000000035, 36, 37 y 38, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRPara Militares, correspondiente a las semanas del 02/03/ al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03, al 22/03, 23/03, al 29/03/20; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del
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27/04/2020 al 03/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian
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Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000060, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000060, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000059, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000059, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000058, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000058, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000057, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B1500000057, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000056, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); V) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000056, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCRMilitares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 8 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCRMilitares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); CC) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; DD) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria,
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Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 29 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; HH) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 22 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; II) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 15 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares; JJ) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; KK) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 1 de abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; LL) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); MM) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas NCF 56, 57, 58, 59 y 60, del CCR-Militares, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y un mil setecientos
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seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581,706.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1606. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4568, referencia: 21473104804 (con sus anexos), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión
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Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000076, 77, 78 y 79, d/f 08/06/2020, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4568, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000076, 77, 78 y 79, d/f 08/06/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de junio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 76, 77, 78 y 79, correspondientes a los despachos de Página 5327 de 12274
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alimentos, por un monto total de cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 52/100 (RD$488, 895.52), presentadas para el cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondiente al Recinto Penitenciario: CCR-Militares. Semana del 04/05 al 31/05/2020 (4 semanas de despacho); C) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21320496391, de fecha 07/06/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/5/2020, oficio No. 4507, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000056, 57, 58, 59 y 60, d/f 04/05/20, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares,
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correspondiente a las semanas del 30/03 al 05/04/20, 06 al 12/04/20, 13 al 19/04/20, 20 al 26/04/20 y del 27/04 al 03/05/20; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 18 al 24 de mayo 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 11 al 17 de mayo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública,
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Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la República, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000079, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); N) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000079, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Ñ)
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Factura Gubernamental NCF: B1500000078, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); O) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000078, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000077, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000077, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000076, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 08/06/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000076, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; T) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de mayo 2020, por concepto
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de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCRMilitares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de un ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Y) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año
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2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 26 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; DD) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 19 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; EE) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; FF) Copia Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 5 de mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; GG) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465,365.32), por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1607. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4622, referencia: 21675864023 (con sus anexos), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-
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2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto (Para Militares Alimentos Junio 2020), pago de las facturas NCF B1500000096, 97, 98 y 99, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 01/06/ al 07/06/2020, 08/06/ al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4622, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000096, 97, 98 y 99, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 01/06/ al 07/06/2020, 08/06/ al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 93/100 (RD$22, 823, 442.93), preparado y firmado legible por la Licda. Milagros Veras Fco., revisada Página 5335 de 12274
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y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 96, 97, 98 y 99, de fecha 01 de julio del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 52/1000 (RD$488, 895.52), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, CCR-Militares, semanas del 01/06 al 28/06/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21473104804, de fecha 06/07/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago de las facturas NCFS B1500000076, 77, 78 y 79, d/f 08/06/2020, la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Para Militares, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4568, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio
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Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago a las facturas NCFD B1500000076, 77, 78 y 79 d/f 08/06/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR para Militares, correspondientes a las semanas 04/05 al 10/05/2020, 11/05/ al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05 al 31/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 22/06 al 28/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 15/06 al 21/06/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 08/06 al 14/06/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo,
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Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e
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ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000099, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000099, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000098, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000098, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000097, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); R) Copia de la información sobre el
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comprobante fiscal NCF: B1500000097, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000096, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01 de julio del 2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000096, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma
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ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 18 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; FF) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 11 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; GG) Copia Certificada del Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 4 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; HH) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); II) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas NCF 96, 97, 98 y 99, del CCR-Militares, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465,365.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1608. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4702, referencia: 21695622561 (con sus anexos), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000116, 117, 118, 119 y 120, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07, al 02/08/2020; por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos Página 5343 de 12274
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con 65/100 (RD$581, 706.65), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/8/20, oficio No. 4702, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000116, 117, 118, 119 y 120, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07, al 02/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 14/08/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte pesos dominicanos con 90/100 (RD$14, 708, 420.90); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 116, 117, 118, 119 y 120, de fecha 03 de agosto del año 2020, correspondientes a
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los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos once mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$611, 119.40), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, CCRMilitares, semanas del 29/06 al 02/08/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21675864023, de fecha 12/08/2020, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto (Para Militares Alimentos Junio 2020), pago de las facturas NCF B1500000096, 97, 98 y 99, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 01/06/ al 07/06/2020, 08/06/ al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4622, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000096, 97, 98 y 99, d/f 01/07/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas
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del 01/06/ al 07/06/2020, 08/06/ al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 27/07/ al 02/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 20/07 al 26/07/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 13/07 al 19/07/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del06/07 al 12/07/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 29/06 al 05/07/ 2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro
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del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y
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cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000120, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ag/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000120, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000119, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ag/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000119, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000118, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ag/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000118, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000117, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ag/2020, para: 430185035, Modelo de
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Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000117, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000116, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ag/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000116, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de julio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de julio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de julio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés
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pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 9 de julio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de julio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; EE) Copia certificada de la Certificación No. C0219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada de la Certificación de la
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Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG)
Copia Certificada del
Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 de julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 2 de julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); NN) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las
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facturas NCF 116, 117, 118, 119 y 120, del CCR-Militares, por el monto de quinientos dieciocho mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581,706.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1609. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4783, referencia: 22152750036 (con sus anexos), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000141, 142, 143 y 144, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/10/2020, oficio No. 4783, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000141, 142, 143 y 144, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 26/10/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Página 5353 de 12274
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cuarenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 57/100 (RD$45, 599, 254.57); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de octubre de 2020, emitido por la Licda. Sugeidy Álvarez Pérez, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos. 141, 142, 143 y 144, de fecha 03 de septiembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 52/100 (RD$488, 895.52), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, CCR-Militares, semanas del 03/08 al 30/08/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21695622561, de fecha 15/08/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000116, 117, 118, 119 y 120, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07, al 02/08/2020; por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con
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65/100 (RD$581, 706.65); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/8/20, oficio No. 4702, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000116, 117, 118, 119 y 120, d/f 03/08/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 29/06, al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07, al 02/08/2020; F) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 14/08/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte pesos dominicanos con 90/100 (RD$14, 708, 420.90), preparado y firmado legible por la Licda. Milagros Veras Fco., y revisado/firmado ilegible por la Licda. Nathaly Montero Montero; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 03/08 al 09/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 10/08/ al 16/08/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 17/08 al 23/08/2020; J) Requisición del
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Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 24/08 al 30/08/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos
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para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000141, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil
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doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000141, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000142, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000142, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000143, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000143, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000144, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000144, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos
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dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953140430, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de
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fecha dos (02) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1704998, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 22 del mes de octubre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); FF) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 141, 142, 143 y 144, del CCR-Militares, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32); GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha
3 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión
Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; II) Conduce de la razón social
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 24 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1610. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4851, referencia: 22380222108 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-
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2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000161, 162, 163 y 164, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 31/08, 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09/2020 al 27/09/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 03/12/2020, oficio No. 4851, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las por concepto de pago de las facturas NCF B1500000161, 162, 163 y 164, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 31/08, 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09/2020 al 27/09/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 3/12/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cuarenta y seis millones trecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 11/100 (RD$ 46, 341, 888.11)y balance en banco por el monto Página 5362 de 12274
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de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 11/100 (RD$47, 476, 016.11); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de diciembre de 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, M.A., Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 161, 162, 163 y 164, de fecha 02 de octubre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 52/100 (RD$488, 895.52), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, CCR-Militares, semanas del 31/08/ al 27/09/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22152750036, de fecha 03/11/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000141, 142, 143 y 144, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 26/10/2020, oficio No. 4783, autorizado por
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la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000141, 142, 143 y 144, d/f 03/09/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 21/09 al 27/09/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 14/09 al 20/09/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 07/09 al 13/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 31/08 al 06/09/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela
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Nacional
Penitenciaria
y
Centros
Menores
del
País,
Referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil
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trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000164, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000164, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000163, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000163, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000162, de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000162, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000161, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000161, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia Certificada de la Certificación No. 1189670, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 30 del mes de noviembre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953146030, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
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Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano B., cédula: 012-0054865-7; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano B., cédula: 012-0054865-7; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 31 agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano B., cédula: 0120054865-7; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); II) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 161, 162, 163 y 164, del CCRMilitares, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465,
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365.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1611. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4909, referencia: 22786604754 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Militares Alimentos Oct 2020), pagado a las facturas NCF B1500000201, 202, 203, 204 y 205, d/f 05/11/220, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10, al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), con los Página 5370 de 12274
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anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4909, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000201, 202, 203, 204 y 205, d/f 05/11/220, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10, al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020; B) Copia de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 1/2/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cincuenta y dos millones seiscientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 76/100 (RD$52, 623, 975.76) y balance disponible en banco por el monto de cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos sesenta y siete pesos dominicanos con 27/100 (RD$53, 430, 567.27); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de enero 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del MGP, el pago de las facturas Nos.
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201, 202, 203, 204 y 205, de fecha 05 de noviembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos once mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$611, 119.40), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, CCR-Militares, semanas del 28/09 al 01/11/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22380222108, de fecha 08/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago de las facturas NCF B1500000161, 162, 163 y 164, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 31/08, 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09/2020 al 27/09/2020, por el monto de cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 03/12/2020, oficio No. 4851, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos sesenta y cinco mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 32/100 (RD$465, 365.32), por concepto de pago de las por concepto de pago de las facturas NCF B1500000161, 162, 163 y 164, d/f 02/10/2020, por la compra de productos para las preparaciones de
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alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 31/08, 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09/2020 al 27/09/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 12/10 al 18/10/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 05/10 al 11/10/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 28/09 al 04/10/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo,
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Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros,
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de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000205, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000205, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000204, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000204, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000203, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000203, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000202, de la razón social
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000202, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000201, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100
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(RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); CC) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953147230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación No. 1793543, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de enero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de
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Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 19 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano B., cédula 012-0054865-7; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano B.; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 5 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; LL) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355,
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641.76); MM) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 201, 202, 203, 204 y 205, del CCR-Militares, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1612. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4981, referencia: 23019781331 (con sus anexos), de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Alimentos CCR Militares Nov 2020), pagado a las facturas NCF Página 5379 de 12274
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B1500000216, 217, 218, 219 y 230, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020 y 16/11 al 22/11/2020 y 23/11 al 29/11/2020, por el monto de trecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con 67/100 (RD$357, 628.67), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 09/03/2021, oficio No. 4981, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de trecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con 67/100 (RD$357, 628.67), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000216, 217, 218, 219 y 230, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020 y 16/11 al 22/11/2020 y 23/11 al 29/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 10/3/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 23/100 (RD$48, 428, 088.23) y balance disponible en banco por el monto de cincuenta millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos doce pesos dominicanos con 95/100 (RD$50, 540, 412.95); C)
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Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240014293-3, al 10/3/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 23/100 (RD$48, 428, 088.23) y balance disponible en banco por el monto de cincuenta millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos doce pesos dominicanos con 95/100 (RD$50, 540, 412.95); D) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 216, 217, 218 y 230, de fecha 04 de diciembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de trecientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y seis pesos dominicanos con 52/100 (RD$375, 986.52), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, CCR-Militares, semanas del 02/11 al 23/11/2020 (4 semanas de despacho); E) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22786604754, de fecha 08/02/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de (Militares Alimentos Oct 2020), pagado a las facturas NCF B1500000201, 202, 203, 204 y 205, d/f 05/11/220, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las
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semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10, al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020, por el monto de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65); F) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4909, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos ochenta y un mil setecientos seis pesos dominicanos con 65/100 (RD$581, 706.65), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000201, 202, 203, 204 y 205, d/f 05/11/220, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10, al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 23/11 al 29/11/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 16/11 al 22/11/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 09/11 al 15/11/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 02/11 al 08/11/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede
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de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a la información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la
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Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000216, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000216, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000217, de la razón social DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y siete mil trecientos veintinueve mil pesos dominicanos con 88/100 (RD$87, 329.88); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000217, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000218, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y siete mil trecientos veintinueve mil pesos dominicanos con 88/100 (RD$87, 329.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000218, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000230, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de setenta y nueve mil ciento dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$79, 102.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000230, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de setenta y nueve mil ciento dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$79, 102.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ochenta y siete mil trecientos veintinueve mil pesos dominicanos con 88/100 (RD$87, 329.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ochenta y siete mil trecientos veintinueve mil pesos dominicanos con 88/100 (RD$87, 329.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento veintidós mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 88/100 (RD$122, 223.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 1195470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de
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fecha 15 del mes de febrero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 216, 217, 218 y 230, del CCRMilitares, por el monto de doscientos ochenta y dos mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$282, 409.99); FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 23 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano Bidó; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; JJ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente
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No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con 67/100 RD$357, 628.67), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1613. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5021, referencia: 23132406270 (con sus anexos), de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Alimentos CCR Militares Dic 2020), pagado a las facturas NCF B1500000235, 236, 259, 260 y 261, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los Página 5388 de 12274
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privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 30/11, al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5021, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000235, 236, 259, 260 y 261, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 30/11, al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 23/3/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de cincuenta millones ciento catorce mil noventa y cinco pesos dominicanos con 72/100 (RD$50, 114, 095.72) y balance disponible en banco por el monto de cincuenta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos dominicanos con 62/100 (RD$52, 651, 692.62); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-
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Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 235, 236, 259, 260 y 261, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 80/100 (468, 779.80), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, CCR-Militares, semanas del 30/11/2020 al 03/01/2021 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23019781331, de fecha 16/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Alimentos CCR Militares Nov 2020), pagado a las facturas NCF B1500000216, 217, 218, 219 y 230, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020 y 16/11 al 22/11/2020 y 23/11 al 29/11/2020, por el monto de trecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con 67/100 (RD$357, 628.67); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 09/03/2021, oficio No. 4981, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra
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Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de trecientos cincuenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con 67/100 (RD$357, 628.67), por concepto de pago a las facturas NCF B1500000216, 217, 218, 219 y 230, d/f 04/12/2020, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/11/2020 y 16/11 al 22/11/2020 y 23/11 al 29/11/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 28/12 al 03/01/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 21/12/ al 27/12/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 07/12 al 13/12/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil
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trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000261, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento siete mil quinientos siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$107, 507.50); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000261, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000260, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de cientos siete mil ochocientos cinco pesos dominicanos con 66/100 (RD$107, 805.66); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000260, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000259, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de
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fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$84, 952.88); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000259, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000236, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$84, 952.88); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000236, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000235, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ochenta y tres mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 88/100 (RD$83, 560.88); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000235, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento siete mil quinientos siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$107, 507.50), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el
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CCR Militares, por el monto de ciento siete mil ochocientos cinco pesos dominicanos con 66/100 (RD$107, 805.66), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$84, 952.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$84, 952.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641;
BB)
Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ochenta y tres mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 88/100 (RD$83, 560.88), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia
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Certificada de la Certificación No. C0219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1197330, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 16 del mes de marzo del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano Bidó, cédula 012-0054865-7; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano Bidó, cédula 012-0054865-7; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 14 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano Bidó, cédula 0120054865-7; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 7 de diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David
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Cedano Bidó, cédula 012-0054865-7; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 noviembre 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: José Amado Guzmán Rubio; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 235, 236, 259, 260 y 261, por el monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1614. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5075, referencia: 23396657692 (con sus anexos), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiunos (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Alimentos Militares Enero 2021), pagado a las facturas NCF B1500000237 y 262, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 01/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021, por el monto de doscientos quince mil ochocientos sesenta y un pesos dominicanos con 24/100 (RD$215, 861.24), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/04/2021, oficio No. 5075, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de doscientos quince mil ochocientos sesenta y un pesos dominicanos con 24/100 (RD$215, 861.24), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000237 y 262, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 01/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta Página 5398 de 12274
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corriente No. 240-014293-3, al 22/4/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro ascendente al monto de setenta y seis millones novecientos cinco mil ochocientos trece pesos dominicanos con 01/100 (RD$76, 905, 813.01); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CCR-Militares, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 262 y 237, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de doscientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 44/100 (RD$226, 758.44), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, CCRMilitares, semanas del 04/01/2021 al 17/01/2021 (2 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23132406270, de fecha 31/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de (Alimentos CCR Militares Dic 2020), pagado a las facturas NCF B1500000235, 236, 259, 260 y 261, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 30/11, al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos
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quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5021, autorizado por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP, solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos quince pesos dominicanos con 60/100 (RD$445, 915.60), por concepto de pago de las facturas NCF B1500000235, 236, 259, 260 y 261, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para las preparaciones de alimentos a los recintos penitenciarios de los privados de libertad del CCR para militares, correspondientes a las semanas del 30/11, al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 11/01 al 17/01/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, correspondientes a la semana del 01/01 al 10/01/2021; H) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; I) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); J) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil
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trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; K) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; L) Factura Gubernamental NCF: B1500000262, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento trece mil trecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 22/100 (RD$113, 379.22); M) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000262, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000237, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/Ene/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento trece mil trecientos setenta y nueve mil con 22/100 (RD$113, 379.22); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000237, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la
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Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento trece mil trecientos setenta y nueve mil con 22/100 (RD$113, 379.22), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Militares, por el monto de ciento trece mil trecientos setenta y nueve mil con 22/100 (RD$113, 379.22), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); R) Copia Certificada de la Certificación No. C021995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de abril del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año
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2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 de enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma legible: David Cedano Bidó, cédula 0120054865-7; W) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 4 de enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Militares. Recibido conforme, firma ilegible; X) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones trecientos cincuenta y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 76/100 (RD$6, 355, 641.76); Y) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Militares, relativa a las facturas NCF 262 y 237, por el monto de doscientos quince mil ochocientos sesenta y un pesos dominicanos con 24/100 (RD$215, 861.24). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos quince mil ochocientos sesenta y un pesos dominicanos con 24/100 (RD$215,861.24), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean
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Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1615. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4340, referencia: 21117707903 (con sus anexos), de fecha veinticinco mil (25) abril del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (CCR Baní Mujeres Alimentos Febrero2020), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000025, 26, 27, 28, 29 y 30, d/f 10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01/ al 02/02, 03-09/02, 10-16/2, 17-23/02, 24/02, al 01/03/2020, por el monto de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737, 114.60); A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/04/2020, oficio No. 4340, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737, 114.60), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRPágina 5405 de 12274
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Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01/ al 02/02, 03-09/02, 10-16/2, 17-23/02, 24/02, al 01/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/04/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de 0.00, balance comprometido de diez millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$10, 685, 442.78), preparado y firmado ilegible por el Lic. Juan Reyes, revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 25, 26, 27, 28, 29 y 30, de fecha 10 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$774, 719. 94), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 20/01 al 01/03/2020 (6 semanas de despacho); D) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020; E) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020; F) Copia Certificada de la Requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 17 al 23 de febrero del 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 10 al 16 de febrero 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 03 al 09 de febrero 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 20 al 26 de enero 2020; K) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Lidos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido
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por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835,
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854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000030, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000030, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000029, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B B1500000029, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000028, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000028, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000027, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento
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diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000027, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000026, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000026, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Factura Gubernamental NCF: B1500000025, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10/04/2020 para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Y) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000025, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de febrero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100
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(RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de febrero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 3 de febrero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de enero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; EE) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de
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Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); GG) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; II) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 25 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 3 de febrero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 27 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; ÑÑ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; OO) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); PP) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual (adjudicado), anual (adjudicado) y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, por el monto total de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); QQ) Copia de la Certificación del Banco de Reservas, de fecha 20 de abril del 2020, emitida por Evelyn De Jesús Saviñón, Oficial I de Servicios y Operaciones, Av. Sarasota 660, dando constancia de la titularidad de la cuenta corriente No. 96025884812, apertura da en fecha 20/03/2020, a nombre de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; RR) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, relativa a las facturas 25, 26, 27, 28, 29, 30, por el monto de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737, 114.60). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737,114.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1616. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4396, referencia: 21218784595 (con sus anexos), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (CCR Baní Mujeres Alimentos marzo 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000047, 48, 49 y 50, d/f 24/04/2020, por concepto de compra de Página 5414 de 12274
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productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4396, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil novecientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020; B) Copia de la Disponibilidad Bancaria, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 11/05/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintiséis millones ochocientos dieciséis mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 44/100 (RD$26, 816, 891.44); C) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21117707903, de fecha 25/04/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (CCR Baní Mujeres Alimentos Febrero2020), relativa al pago de las facturas Nos. B15000000025, 26, 27, 28, 29 y 30, d/f
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10/04/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01/ al 02/02, 03-09/02, 10-16/2, 1723/02, 24/02, al 01/03/2020, por el monto de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737, 114.60); D) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/04/2020, oficio No. 4340, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de setecientos treinta y siete mil ciento catorce pesos dominicanos con 60/100 (RD$737, 114.60), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 20 al 26/01/2020, 27/01/ al 02/02, 03-09/02, 10-16/2, 1723/02, 24/02, al 01/03/2020; E) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 47, 48, 49 y 50, de fecha 24 de abril del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos dominicanos con 96/100 (RD$516, 479.96), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 02/03 al 29/03/2020 (4 semanas de despacho); F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 02 al 08 de marzo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 09 al 15 de marzo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 16 al 22 de marzo 2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 23 al 29 de marzo 2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
Penitenciaria
y
Centros
Menores
del
País,
Referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del
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2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835,
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854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000047, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000047, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000048, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); P) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000048, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000049, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); R) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000049, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000050, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24/Abr/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129,
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119.99); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000050, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia del
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Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible;
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GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 marzo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 47, 48, 49 y 50, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); II) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad,
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ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1617. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4510, referencia: 21320441929 (con sus anexos), de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000071, 72, 73, 74 y 75, d/f 04/05/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/03, al 05/04/2020, 06/04, al 12/04/2020, 13/05 al 19/04/2020, 20/05 al 27/04/2020 al 30/05/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17); A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/5/2020, oficio No. 4510, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, Página 5423 de 12274
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RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRBaní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/03, al 05/04/2020, 06/04, al 12/04/2020, 13/05 al 19/04/2020, 20/05 al 27/04/2020 al 30/05/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 29/05/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones quinientos ocho mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 83/100(RD$22, 508, 069.83); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 71, 72, 73, 74 y 75, de fecha 04 de mayo del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos dominicanos con 95/100 (RD$645, 599.95), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 30/03 al 03/05/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 11/5/2020, oficio No. 4396, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y
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Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil novecientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/03 al 08/03, 09/03, al 15/03, 16/03 al 22/03, 23/03 al 29/03/2020; E) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; F) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil
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ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; G) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020; K) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020; L) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 27/04/2020 al
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03/05/2020; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000071, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000071, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000072, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000072, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000073, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000073, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000074, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000073, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000075, de la razón social
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DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/May/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000075, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de abril 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); BB) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio
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Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 71, 72, 73, 74 y 75, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17); GG) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 1 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 15 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 22 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 29 abril de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17), por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1618. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4566, referencia: 21473122263 (con sus anexos), de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de
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la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos mayo 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000088, 89, 90 y 91, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05/ al 31/05/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4566, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil novecientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05/ al 31/05/2020; B) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de junio de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 88, 89, 90 y 91, de fecha 08 de junio del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos Página 5432 de 12274
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dominicanos con 96/100 (RD$516, 479.96), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 04/05 al 31/05/2020 (4 semanas de despacho); C) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21320441929, de fecha 07/06/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos abril 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000071, 72, 73, 74 y 75, d/f 04/05/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/03, al 05/04/2020, 06/04, al 12/04/2020, 13/05 al 19/04/2020, 20/05 al 27/04/2020 al 30/05/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17); D) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/5/2020, oficio No. 4510, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/03, al 05/04/2020, 06/04, al 12/04/2020, 13/05 al 19/04/2020, 20/05 al 27/04/2020 al 30/05/2020; E) Requisición del Centro de
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Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 25 al 31 de mayo 2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 18 al 24 de mayo 2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 11 al 17 de mayo 2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 04 al 10 de mayo 2020; I) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; J) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al
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contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); K) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; L) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000091, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); N) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000091, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000090, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000090, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000089, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000089, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000088, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 8/6/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); S) Copia
de la información sobre el comprobante fiscal NCF:
B1500000088, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T)
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 20192020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-20205, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de mayo 2020, por concepto de adquisición de insumos
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para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; Y) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Copia Certificada de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Copia del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; BB) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 19 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; CC) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; DD) Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 6 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491,409.73), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1619. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4621, referencia: 21675854249 (con sus anexos), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos junio 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B150000018, 109, 110 y 111, d/f 01/07/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), con sus anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4621, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al Página 5440 de 12274
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28/06/2020; B) Copia de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 17/07/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de veintidós millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 93/100 (RD$22, 823, 442.93), preparado y firmado ilegible por la Licda. Milagros Veras Fco., revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de julio de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 108, 109, 110 y 111, de fecha 01 de julio del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos dominicanos con 96/100 (RD$516, 479.96), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 01/06 al 28/06/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 21473122263, de fecha 06/07/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos Mayo 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000088, 89, 90 y 91, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del
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CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05/ al 31/05/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 2/7/2020, oficio No. 4566, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil novecientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/05 al 10/05/2020, 11/05 al 17/05/2020, 18/05 al 24/05/2020 y 25/05/ al 31/05/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 01/06 al 07/06/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 08/06/ al 14/06/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 15/06 al 21/06/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 22/06 al 28/06/2020; J) Copia del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría
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General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000108, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000108, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000109, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con
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99/100 (RD$129, 119.99); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000109, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000110, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000110, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000111, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 01/Jul/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); T) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000111, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintinueve (29) del mes de mayo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; AA) Copia de la Certificación No. 1175970, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de marzo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC)
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Copia de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 108, 109, 110 y 111, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); EE) Copia de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4 Junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 18 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 25 junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por la Procuraduría General
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de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1620. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4699, referencia: 21695620092 (con sus anexos), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-
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2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Alimentos julio 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000131, 132, 133, 134 y 135, d/f 03/08/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$614, 262.12), con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/8/2020, oficio No. 4699, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$614, 262.12), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 14/08/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte pesos dominicanos con 90/100 (RD$14, 708, 420.90), preparado y firmado ilegible por la Licda. Milagros Veras Fco., revisada y firmada ilegible por la Licda. Nathaly Montero Montero; C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Página 5449 de 12274
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Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto de 2020, emitido por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 131, 132, 133, 134 y 135, de fecha 03 de agosto del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos dominicanos con 95/100 (RD$645, 599.95), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 29/06 al 02/08/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 21675854249, de fecha 12/08/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Mujeres Alimentos junio 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B150000018, 109, 110 y 111, d/f 01/07/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRBaní Mujeres, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 17/7/2020, oficio No. 4621, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado
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por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 01/06 al 07/06/2020, 08/06 al 14/06/2020, 15/06 al 21/06/2020 y 22/06 al 28/06/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 27/07 al 02/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 20/07 al 26/07/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 13/07 al 19/07/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 06/07 al 12/07/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 29/06 al 05/07/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-
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0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41),
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firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000135, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ago/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000135, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000134, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ago/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000134, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000133, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ago/2020, para: 430185035, Modelo de
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Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000133, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000132, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ago/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000132, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000131, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Ago/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000131, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní
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Mujeres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de junio 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 30/100 (RD$1, 244, 760.30), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil
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doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. 1178470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 29 del mes de mayo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 27 Julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 20 Julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 13 Julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 6 Julio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de
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fecha 31 Junio de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); NN) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 108, 109, 110 y 111, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 17/100 (RD$614, 262.17). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$614,262.17), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha
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17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1621. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4780, referencia: 22152737222 (con sus anexos), de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres agosto 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000153, 154, 155 y 156, d/f 03/9/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/10/2020, oficio No. 4780, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos Página 5458 de 12274
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noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad de Fondos, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 23/10/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y cinco millones quinientos noventa y nueve mil trecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 13/100 (RD$45, 599, 395.13) y balance disponible en banco por el monto de cuarenta y seis millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 09/100 (RD$46, 563, 655.09); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de octubre de 2020, emitido por la Licda. Sugeidy Álvarez Pérez, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 153, 154, 155 y 156, de fecha 03 de septiembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos dominicanos con 96/100 (RD$516, 479.96), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 03/08 al 30/08/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia:
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21695620092, de fecha 15/08/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Baní Alimentos julio 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000131, 132, 133, 134 y 135, d/f 03/08/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$614, 262.12); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 14/8/2020, oficio No. 4699, autorizado por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Dr. Ysmael Emilio Paniagua Guerrero, Coordinador Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 12/100 (RD$614, 262.12), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 29/06 al 05/07/2020, 06/07 al 12/07/2020, 13/07 al 19/07/2020, 20/07 al 26/07/2020 y 27/07 al 02/08/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 24/08 al 30/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 17/08 al 23/08/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní
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Mujeres, correspondientes a la semana del 10/08 al 16/08/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 03/08/ al 09/08/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000156, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000156, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000155, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000155, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000154, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000154, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000153, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 03/Sep/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000153, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní
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Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia
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Certificada de la Certificación No. 1178470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 29 del mes de mayo del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953140430, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (02) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada de la Certificación No. 11704998, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 22 del mes de octubre del año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 24 de agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 17 de agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 10 de agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 3 de agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); JJ) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 153, 154, 155 y 156, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1622. Copia Certificada del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4849, referencia: 22380270045 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil veinte (2020), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Sep 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000173, 174, 175 y 176, d/f 02/10/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 31/08 al 096/09/2020, o7/09, al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4849, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 31/08 al 096/09/2020, o7/09, al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 3/12/2020, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y seis Página 5467 de 12274
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millones trecientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 11/100 (RD$46, 341, 888.11) y balance disponible en banco por el monto de cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 11/100 (RD$47, 476, 016.11); C) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 173, 174, 175 y 176, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); D) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de diciembre de 2020, emitido por la Licda. Nathaly Montero Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 173, 174, 175 y 176, de fecha 02 de octubre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y nueve mil pesos dominicanos con 96/100 (RD$516, 479.96), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 31/08 al 27/09/2020 (4 semanas de despacho); E) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22152737222, de fecha 03/11/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres agosto 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000153, 154, 155 y 156, d/f 03/9/2020, por
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concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); F) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 23/10/2020, oficio No. 4780, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 03/08 al 09/08/2020, 10/08 al 16/08/2020, 17/08 al 23/08/2020, 24/08 al 30/08/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 21/09 al 27/09/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 14/08 al 20/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 07/09 al 13/09/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 31/8 al 06/09/2020; J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría
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General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); L) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la
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Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; M) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; N) Factura Gubernamental NCF: B1500000176, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Ñ) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000176, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000175, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de
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fecha 02 Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000175, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000174, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02 Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000174, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000173, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 02/Oct/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000173, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación
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de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de agosto 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Z) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953146030, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada de la Certificación No. 1189670, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 30 del mes de noviembre del
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año 2020, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Wendy Tejeda; EE) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 14 de septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 de septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 31 de agosto de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100
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(RD$491, 409.73) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1623. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4905, referencia: 22786590312 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Oct 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000186, 187, 188, 189 y 190, d/f 05/11/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 614, 262.16); con Página 5475 de 12274
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los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4905, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 614, 262.16), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 1/2/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cincuenta y dos millones seiscientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 76/100 (RD$52, 623, 975.76) y balance disponible en banco por el monto cincuenta y tres millones cuatrocientos treinta mil quinientos sesenta y siete pesos dominicanos con 77/100 (RD$ 53, 430, 567.27); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 186, 187, 188, 189 y 190, de fecha 05 de noviembre
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del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos dominicanos con 95/100 (RD$645, 599.95), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 28/09 al 01/11/2020 (5 semanas de despacho); D) Copia del Histórico de Transferencia, referencia: 22380270045, de fecha 08/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Sep 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000173, 174, 175 y 176, d/f 02/10/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRBaní Mujeres, correspondiente a las semanas del 31/08 al 096/09/2020, o7/09, al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020, por el monto de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73); E) Copia de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 3/12/2020, oficio No. 4849, autorizado por la Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos nueve pesos dominicanos con 73/100 (RD$491, 409.73), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 31/08 al
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096/09/2020, o7/09, al 13/09/2020, 14/09 al 20/09/2020 y 21/09 al 27/09/2020; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 12/10 al 18/10/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 05/10 al 11/10/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 28/09 al 04/10/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro
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del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y
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cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000186, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000186, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000187, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000187, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000188, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000188, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000189, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de
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Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000176, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000190, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99); W) Copia de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000190, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento
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veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de septiembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veintinueve mil ciento diecinueve pesos dominicanos con 99/100 (RD$129, 119.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DD) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953147230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación No. 1793543, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de enero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF)
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Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 186, 187, 188, 189 y 190, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$614, 262.16); II) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 26 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 19 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 12 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 5 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní
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Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Handy Paulino; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de septiembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Handy Paulino. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 614, 262.16), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1624. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4946, referencia: 22985890289 (con sus anexos), de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres noviembre 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000222, 223, 224 y 229, d/f 4/12/2020, por concepto de Página 5484 de 12274
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compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/22/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/2/2021, oficio No. 4946, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000222, 223, 224 y 229, d/f 4/12/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/22/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 5/3/2021, del Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 37/100 (RD$42, 473, 463.37) y balance disponible en banco por el monto de cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 01/100 (RD$43, 683, 254.01); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní
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Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 224, 222, 223 y 229, de fecha 04 de diciembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 84/100 (474, 252.84), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 02/11 al 29/11/2020 (4 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 222, 223, 224 y 229, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41); E) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22786590312, de fecha 08/02/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Oct 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000186, 187, 188, 189 y 190, d/f 05/11/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020, por el monto de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos
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pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 614, 262.16); F) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4905, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos catorce mil doscientos sesenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 614, 262.16), por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 28/09 al 04/10/2020, 05/10 al 11/10/2020, 12/10 al 18/10/2020, 19/10 al 25/10/2020 y del 26/10 al 01/11/2020; G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 23/11 al 29/11/2020; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 16/11 al 22/11/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 09/11 al 15/11/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 02/10 al 08/11/2020; K) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de
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licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; L) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); M) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR
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GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; N) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; Ñ) Copia Certificada de la Nota de Crédito NCF B1500000229, de fecha 25/Feb/2021, para el Modelo de Gestión Penitenciaria Inc., por el monto de mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$1, 437.00); O) Factura Gubernamental NCF: B1500000229, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento diecinueve mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 25/100 (RD$119, 177.25); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000229, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Q) Factura Gubernamental NCF: B1500000224, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000224, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; S) Factura Gubernamental NCF: B1500000223, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000223, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; U) Factura Gubernamental NCF: B1500000222, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 04/Dic/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000222, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; W) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento diecinueve mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 26/100 (RD$119, 174.26), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación
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de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Y) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento dieciocho mil trecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 53/100 (RD$118, 359.53), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); BB) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953137230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Copia Certificada de la Certificación No. 1195470, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha
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15 del mes de febrero del 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia Certificada de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FF) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 23 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; GG) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 16 noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; HH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 9 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; II) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 2 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; JJ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); KK) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 222, 223, 224 y 225, por el monto de
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cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos setenta y seis pesos dominicanos con 56/100 (RD$451, 276.56). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 RD$ 449,911.41, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1625. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5023, referencia: 23114384418 (con sus anexos), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Dic 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000231, 249, 250, 251 y 252, d/f 06/1/2021, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas Página 5493 de 12274
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del 30/11 al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570, 660.95); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5023, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570, 660.95), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000231, 249, 250, 251 y 252, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21; B) Copia Certificada de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 24/3/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil trecientos ochenta y un pesos dominicanos con 53/100 (RD$49, 958, 381.53) y balance disponible en banco por el monto de cincuenta y dos millones quinientos treinta y ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 29/100 (RD$52, 538, 067.29); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de
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Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 231, 249, 250, 251 y 252, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de quinientos noventa y nueve mil setecientos tres pesos dominicanos con 95/100 (RD$599, 703.95), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 30/11/2020 al 03/01/2021 (5 semanas de despacho); D) Copia Certificada de la Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 222, 223, 224 y 229, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41); E) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22985890289, de fecha 10/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres noviembre 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000222, 223, 224 y 229, d/f 4/12/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/22/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41); F) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 22/2/2021, oficio No. 4946, autorizado por
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Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por el Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos once pesos dominicanos con 41/100 (RD$449, 911.41), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000222, 223, 224 y 229, d/f 4/12/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 02/11 al 08/11/2020, 09/11 al 15/22/2020, 16/11 al 22/11/2020 y del 23/11 al 29/11/2020;
G) Requisición del Centro de
Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 28/12 al 03/01/2021; H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 21/12 al 27/12/2020; I) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; J) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 07/12 al 13/12/2020; K) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 14/12 al 20/12/2020; L) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 30/11 al 06/12/2020; M) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte
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(2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; N) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); Ñ) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre
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la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; O) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; P) Factura Gubernamental NCF: B1500000252, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000252, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; R) Factura Gubernamental NCF: B1500000251, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99); S)
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Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000251, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Factura Gubernamental NCF: B1500000250, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000250, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; V) Factura Gubernamental NCF: B1500000249, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento diecisiete mil setecientos treinta y cinco mil pesos dominicanos con 99/100 (RD$117, 735.99); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000249, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; X) Factura Gubernamental NCF: B1500000231, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99); Y) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000231, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Z) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99),
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de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BB) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; CC) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de diciembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; DD) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de noviembre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento diecisiete mil setecientos treinta y cinco pesos dominicanos con 99/100 (RD$117, 735.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; EE) Copia
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Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); FF) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953138230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; GG) Copia Certificada de la Certificación No. 1197330, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 16 del mes de marzo del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; II) Copia Certificada de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; JJ) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 28 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Santa Lara; KK) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 21 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Santa Lara; LL) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, de fecha 14 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; MM) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 7 diciembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Wendy Tejeda; NN) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 30 de noviembre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma ilegible; ÑÑ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); OO) Copia Certificada Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 231, 249, 250, 251 y 252, por el monto de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570, 660.95). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570,660.95), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la
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República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1626. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 5073, referencia: 23396701644 (con sus anexos), de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres enero 2021), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000253 y 254, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/01 al 10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021, por el monto de doscientos veintinueve mil trescientos once pesos dominicanos con 67/100 (RD$229, 311.67); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/4/2021, oficio No. 5073, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de doscientos veintinueve mil trescientos once pesos dominicanos con 67/100 (RD$229, 311.67), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000253 y 254, d/f 06/01/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 04/01 al Página 5503 de 12274
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10/01/2021 y 11/01 al 17/01/2021; B) Copia de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 22/04/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de setenta y seis millones novecientos cinco mil ochocientos trece pesos dominicanos con 01/100 (RD$76, 905, 813.01) y balance disponible en banco por el monto de setenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 13/100 (RD$79, 451, 450.13); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos a Baní Mujeres, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de marzo de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 254 y 253, de fecha 06 de enero del año 2021, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de doscientos cuarenta mil novecientos ochenta y tres pesos dominicanos con 98/100 (RD$240, 983.98), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario Bani Mujeres, semana del 04/01/2021, al 17/01/2021 (2 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 23114384418, de fecha 29/03/21, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 960-2584812, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos Baní Mujeres Dic 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000231, 249, 250, 251 y 252, d/f 06/1/2021, por concepto de compra de
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productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCRBaní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21, por el monto de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570, 660.95); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 19/3/2021, oficio No. 5023, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de quinientos setenta mil seiscientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$570, 660.95), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000231, 249, 250, 251 y 252, d/f 06/1/2021, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 30/11 al 06/12/2020, del 07/12 al 13/12/2020, del 14/12 al 20/12/2020, del 21/12 al 27/12/2020 y del 28/12 al 03/01/21; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 11/01 al 17/01/2021; F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, correspondientes a la semana del 04/01 al 10/01/2021; G) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte
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(2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; H) Copia del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); I) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7, No. 0019/2020, suscrito entre
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la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; J) Copia Certificada del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote 7; K) Factura Gubernamental NCF: B1500000254, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99); L) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000254, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000253, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 06/En/2021, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99);
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N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000253, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; Ñ) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; O) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de enero 2021, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Baní Mujeres, por el monto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y un pesos dominicanos con 99/100 (RD$120, 491.99), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; P) Copia Certificada del Listado de recintos penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); Q) Copia Certificada de la Certificación No. C021995314730, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha nueve (09) del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; R) Copia Certificada de la Certificación No. 1197580, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 09 del mes de abril del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; S) Copia
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Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; T) Copia Certificada de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; U) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 11 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Santa Lara; V) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 4 enero de 2021, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: Baní Mujeres. Recibido conforme/firma legible: Yoana Adames; W) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de noviembre de 2019, del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de seis millones setecientos catorce mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 65/100 (RD$6, 714, 239.65); X) Copia Certificada Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CCR-Baní Mujeres, relativa a las facturas NCF 253 y 254, por el monto de doscientos veintinueve mil trecientos once pesos dominicanos con 67/100 (RD$229, 311.67). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos veintinueve mil trescientos once pesos dominicanos con 67/100 (RD$229,311.67), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel
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y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1627. Copia del Histórico de Transferencia con solicitud de pago No. 4920, referencia: 22786609739 (con sus anexos), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 9602584812, de la razón social Divamor Group, SRL, RNC-131216641, por concepto de pago (Pago Alimentos CPL Vega 1 Oct 2020), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000207 y 206, d/f 05/11/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 19/10/2020 al 25/10/2020, 26/10/2020 al 04/11/2020, por el monto de seiscientos sesenta y ocho mil once pesos dominicanos con 16/100 (RD$668, 011.16); con los anexos: A) Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 29/1/2021, oficio No. 4920, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de Página 5510 de 12274
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la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de seiscientos ochenta y ocho mil once pesos dominicanos con 16/100 (RD$668, 011.16), por concepto de pago a las facturas Nos. B1500000207 y 206, d/f 05/11/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CCR-Baní Mujeres, correspondiente a las semanas del 19/10/2020 al 25/10/2020, 26/10/2020 al 04/11/2020; B) Copia de la Disponibilidad Financiera, cuenta corriente No. 240-014293-3, al 1/2/2021, del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, con balance disponible en el libro por el monto de cincuenta y dos millones seiscientos veintitrés mil novecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 76/100 (RD$52, 623, 975.76) y balance disponible en banco por el monto de setenta y cincuenta y dos millones cuatrocientos treinta mil quinientos sesenta y siete pesos dominicanos con 27/100 (RD$53, 430, 467.27); C) Solicitud de Pago a Facturas por el Despacho de Alimentos al CPL La Vega I, del Modelo de Gestión Penitenciarios de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, requiriendo a la Licda. Dulce Miguelina Sánchez Peña, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del NMGP, el pago de las facturas Nos. 206 y 207, de fecha 05 de noviembre del año 2020, correspondientes a los despachos de alimentos, por un monto total de setecientos dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 76/100 (RD$702, 264.76), presentadas al cobro por la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, correspondientes al Recinto Penitenciario CPL La Vega I, semana del 21/10al 28/10/2020 (2 semanas de despacho); D) Copia Certificada del Histórico de Transferencia, referencia: 22491590227, de fecha
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23/12/20, desde la cuenta corriente del Modelo de Gestión Penitenciaria No. 240-014293-3, hacia la cuenta corriente No. 22971680019, de la razón social Distribuidora Ropi, SRL, por concepto de pago (Alimentos Vega I), relativa al pago de las facturas Nos. B1500000374, 375 y 376, d/f 01/10/2020, por concepto de compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CP La Vega I, correspondiente a las semanas del 31/08 AL 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 21/09 al 27/08/2020, por el monto de ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$803, 463.48); E) Copia Certificada de la Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria, de la Procuraduría General de la República, de fecha 16/12/2020, oficio No. 4881, autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A., Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, aprobado por Hilda Patricia Lagombra Polanco, M.A., Coordinadora Nacional del MGP solicitando pagar a favor de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, la suma de ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$803, 463.48), por concepto de pago de las facturas Nos. B1500000374, 375 y 376, d/f 01/10/2020, por la compra de productos para la preparación de alimentos a los privados de libertad del CP La Vega I, correspondiente a las semanas del 31/08 AL 06/09/2020, 07/09 al 13/09/2020, 21/09 al 27/08/2020; F) Requisición de la Cárcel Pública La Vega I, correspondientes a la semana del 19/10 al 25/10/2020; G) Requisición de la Cárcel Pública La Vega I, correspondientes a la semana del 26/10 al 01/11/2020; H) Copia Certificada del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País,
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REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
7,
No.
0019/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de DIVAMOR GROUP, SRL; I) Copia Certificada del Registro del Contrato No. BS-0003592-2020, de la Contraloría General de la Republica, de fecha 2 de abril del 2020, emitido por Daniel O. Caamaño Santana, Contralor General de la República y Lilian Altagracia Marte, Sub-Encargada de Certificación de Contratos, relativo al contrato suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641, representada por Daniel Enrique Vásquez Feliz, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, para la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad, por el monto de noventa y cinco millones ochocientos noventa y seis mil trecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 41/100 (RD$95, 896, 365.41); J) Copia Certificada del Acta No. 11-2020, de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), en las instalaciones del Ministerio Público, Edificio Sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compra y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte
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(2020), relativa a los resultados de la evaluación realizada a las propuestas presentadas en ocasión del proceso de licitación pública nacional, para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros Menores del País, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, firmada legible por la Licda. Isis Tapia Steffany, Encargada del Departamento Legal Administrativo, Miembro, y firmada ilegible por los Licdos. Víctor Lora, Director General de Carrera del Ministerio Público, Presidente, Lic. Jonnathan Rodríguez Imbert, Directos General Administrativo, Miembro y el Lic. Félix Rosario, Encargado de Acceso a l información Pública, Miembro; K) Copia del Contrato de Fianza del Departamento de Fianzas de Dominicana, Compañía de Seguros, de fecha 12 de febrero del 2020, relativa a la fianza por el monto de tres millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 61/100 (RD$3, 835, 854.61), obtenida por la referida entidad comercial para garantía de fiel cumplimiento de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, según Licitación Pública Nacional, Referencia: PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009. Lote 7; L) Copia Certificada de la Solicitud del Aumento de Raciones de Alimentos al 100% de la Población, de la Cárcel Pública de la Vega, de fecha 24 de marzo del 2020, emitida por la Licda. Martina Reyes Brito, Directora de la Cárcel Pública Juana Núñez De Salcedo, requiriendo al Lic. Tomas Antonio Holguín La Paz, Mayor General, P.N., Director General de Prisiones el aumento de las raciones asignadas al referido recinto penitenciario; M) Copia Certificada de la Requisición de Alimentos de la Dirección General de Prisiones, de fecha 24 de marzo del 2020, emitida por la Licda. Martina Reyes
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Brito, Directora de la Cárcel Pública Salcedo relativa a la Requisición de Alimentos para la Cárcel Pública Salcedo para el 10% de la Población Carcelaria, de la Dirección General de Prisiones; N) Copia Certificada del Informe, contenido en el oficio No. 387/2020, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil de la Cárcel Pública del K. 15, Azua, de fecha 24 de agosto del 2020, emitido por la Licda. Mercedes J. Santa Gómez, Alcaldesa Interina del Centro de Privación de Libertad Km. 15 de Azua, relativa al Conduce de Alimentos d/f 23/03/2020 al 29/03/2020, el cual se encuentra anexo; Ñ) Copia Certificada del Informe de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil CPL de Neyba, Provincia Bahoruco, RD., contenido en el Oficio No. 124, de fecha 17 de marzo 2020, emitido por Andrés Santana, Encargado Cárcel Publica de Neyba, relativo al Listado de Alimentos, el cual se encuentra anexo; O) Copia Certificada del Informe de Novedad sobre Situación de Alimentos, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil Cárcel Pública de Montecristi, de fecha, emitido por Leónidas Urbáez Gómez, Alcaide; P) Copia Certificada de la Solicitud de Raciones Alimenticias de la Cárcel Pública de Montecristi, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil Cárcel Pública de Montecristi, contenida en el Oficio No. 0177, de fecha 24/03/2020, emitido por Leónidas Urbáez Gómez, Alcaide Cárcel Pública de Montecristi; Q) Informe de la Dirección General de Prisiones Oficina Civil Cárcel Pública Montecristi, contenido en el Oficio No. 0174, de fecha 17/03/2020, emitido por Leónidas Urbáez Gómez, Alcaide Cárcel Pública de Montecristi; R) Copia Certificada del Conduce: 27012020MC, de fecha 27 de enero de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria Cárcel Pública de Montecristi; S) Copia Certificada del Conduce, de fecha 31/01/2020, cliente Modelo de Gestión
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Penitenciaria Cárcel Pública de Montecristi; T) Copia Certificada del Conduce, de fecha 07/02/2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria Cárcel Pública de Montecristi, recibido conforme y firmado legible por Belkis Alt. Abreu; U) Copia Certificada del Conduce, de fecha 09/04/2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria Cárcel Pública de Montecristi, recibido conforme y firmado legible por Belkis Alt. Abreu; V) Conduce de la razón social Comercial Viaros, RNC-131-04386-2, de fecha 08 mayo de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, Centro Penitenciario Montecristi, recibido conforme y firmado legible por Belkis Alt. Abreu; W) Copia Certificada del Informe de la Dirección General de Prisiones, Centro de Privación de Libertad 19 de Marzo, Azua, contenido en el Oficio No. 260/2020, de fecha 24/ de agosto del 2020, emitido por el Licdo. Eduardo J. Ramírez, Alcaide Interino CPL 19 Azua; X) Copia Certificada de la Solicitud de Raciones Alimenticias del 100% de la Población de Azua, contenido en el Oficio No. 176/2020, de fecha 24/ marzo del 2020, emitido; Y) Copia Certificada del Envío de Oficio de Solicitud de Incremento de Alimentos CPL Pedernales, de la Dirección General de Prisiones, contenida en el Oficio No. 653/2020, de fecha 22/08/2020, emitido por la Licda. María Rosanny De Jesús, anexo del Oficio No. 182/2020 d/f 24/03/2020 y del Listado de Alimentos de fecha 24/03/2020; Z) Copia de la Solicitud de Raciones Alimenticias, de la Dirección General de Prisiones, Penitenciaria Nacional de la Victoria, de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por el Lic. Gilberto Nolasco, Alcaide Penitenciaría Nacional de la Victoria, anexo de al Requisición de fecha 17/03/2020; AA) Copia Certificada de la Solicitud de Aumento de Alimentos, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 18 de marzo del 2020, emitido por la Licda. Josefina Mota Arache, Alcaide CPL Higuey Mujeres; BB) Copia
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Certificada de la Solicitud de Alimentos, de la Dirección General de Prisiones, contenida en el Oficio No. 00056-2020, de fecha 25 de marzo del año 2020, emitido por la Sra. Paula Mercedes Cedeño, Alcaidesa de la Cárcel Pública de El Seibo; CC) Copia Certificada del Envío de Relación de Alimentos para la Cárcel de San Juan De La Maguana, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil Cárcel Publica de San Juan De La Maguana, contenida en el Oficio No. 00140/2020, de fecha 24/03/2020, emitido por José Fco. Viola, Encargado de la Cárcel Pública de San Juan De La Maguana (INTERINO), anexo de la Relación de Artículos, de fecha 24-03-2020; DD) Copia Certificada de la Remisión de la Lista de Alimentos para Aumentar, de la Dirección General de Prisiones, Centro de Privación de Libertad La Vega, contenida en el Oficio No. 1073/2020, de fecha 24/08/2020, emitida por el Sr. Francis A. Grullón, Enc. Centro de Privación de Libertad de La Vega; EE) Copia Certificada de la Solicitud de Aumento de Comida CPL-La Vega, de la Dirección General de Prisiones, Centro de Privación de Libertad La Vega, contenida en el Oficio No. 433/2020, de fecha 16/03/2020, emitida por el Sr. Francis A. Grullón, Enc. Centro de Privación de Libertad de La Vega, anexo del Listado de los Alimentos que hay que aumentar; FF) Copia Certificada de la Solicitud de Raciones de Alimentos del 100% de la Población del Centro Penitenciario de Nagua, Prov. Maria Trinidad Sánchez, de fecha 24 de marzo del 2020, anexo de la requisición, de fecha 24 de marzo del 2020, emitido por Edward E. Santos Gutiérrez, Alcaide; GG) Copia Certificada de la Remisión del Oficio No. 011120, d/f 24/03/2020 (anexo, el cual a su vez contiene anexo la requisición de fecha 24/03/2020, para el período desde el día 30 de marzo al 05 de abril del 2020), de la Dirección General de Prisiones, Alcaidía de la Cárcel Pública de
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Santiago Rodríguez, RD, contenido en el Oficio No. 00161-2020, de fecha 24 de agosto de 2020, emitido por la Licda. Celia Ninosca Ovalle, Alcaidesa; HH) Copia Certificada del Contrato de Suplidores de Insumos para la Preparación de Alimentos, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 6 de agosto del 2020, emitido por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciaria; II) Copia Certificada de la Solicitud de Aumento de Raciones Alimenticias, anexo del Listado, de la Dirección General de Prisiones, Centro de Privación de Libertad de Barahona, de fecha 23 de marzo del año 2020, emitido por Barudilio Feliz Ferreras, Encargado del CPL Barahona; JJ) Copia del Informe relacionado al Incremento de Alimentos de Internos , anexo copia certificada del Listado de Alimentos de los Internos de fecha 23/03/2020, de la Dirección General de Prisiones, de fecha 24 de agosto del 2020, emitido por la Licda. Lilyan Santana, Alcaidesa; KK) Copia Certificada de la Respuesta sobre Provisiones por un mes para el Penal, de la Dirección General de Prisiones, Oficina Civil del Centro de Privación de Libertad de Samaná, de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por Yomar Báez Gerónimo, Encargado del CPL de Samaná; LL) Copia Certificada de la Remisión del Listado de Alimentos del CPL, Bani Hombres, anexo del documento referente al asunto, de fecha 24 de agosto del 2020, , emitido por la Licda. Juana M. Soto, Encargada CPL Baní Hombre; MM) Copia Certificada de la Solicitud de Raciones Alimenticias del 100% del Recinto Carcelario, anexo del documento de referencia en el asunto, de la Dirección General de Prisiones, Centro de Privación de Libertad Bani Hombres, contenida en el Oficio No. 00163-2020, de fecha 24 de marzo del 2020, emitido por la Licda. Juana M. Soto
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Lara, Encargada del CPL, Bani Hombres; NN) Copia Certificada de la Remisión de la Opinión relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR, contenida en el oficio No. 2968, de fecha 8 de septiembre del 2020, anexo del Oficio de fecha 27 de agosto del 2020, del Contralor General del Ministerio Publico Sr. Yovanny Feliz Roa; ÑÑ) Copia Certificada de la Opinión Relativa a la redistribución de fondos para la compra de alimentos en la CPL y CCR, de la Contraloría General del Ministerio Público, de fecha 27 de agosto del 2020, emitido por Yovanny Feliz Roa, Contralor General del Ministerio Público; OO) Copia Certificada de la Opinión uso excedente de contratos de alimentos licitación año 2020, de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de agosto del 2020, referencia Comunicación de la Dirección General de Prisiones d/f 17/3/20, Comunicación Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria d/f 6/8/20, emitido por Jhonantahn Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo del Ministerio Público; PP) Copia Certificada de la Propuesta para cubrir abastecimiento de alimentos en los recintos penitenciarios por déficit en disponibilidad de contratos, del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 03 de septiembre, anexos de la relación de consumo de alimentos según contratos adjudicados y propuesta para cubrir déficit, emitido por la Licda. Hilda Patricia Lagombra Polanco, Fiscalizadora en funciones de Coordinadora Nacional, Modelo de Gestión Penitenciaria y Dulce Miguelina Sánchez Peña, M.A.; QQ) Copia Certificada de la Relación de lo Consumido por Centros y por Suplidores, por el monto total de ciento ocho millones ochocientos dieciocho mil trecientos veintiún pesos dominicanos (RD$108, 818, 321.00); RR) Copia Certificada del listado de las empresas propuestas para cubrir déficit,
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resultado excedente doscientos trece mil doscientos setenta y ocho pesos dominicanos con 14/100 (RD$213, 278.14); SS) Copia Certificada de la Relación de Consumo por Centros y Suplidores, total general de contratos: cuarenta y cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil noventa y seis pesos dominicanos con 86/100 (RD$44, 667, 096.86); TT) Copia Certificada de la Notificación de la situación de alimentos por emergencia del Coronavirus, a ser requeridos en los Centros de Privación de Libertad y en los Centros de Corrección y Rehabilitación, de la Dirección General de Prisiones, contenida en el Oficio No. PGR-DGP-00003512, de fecha 17 de marzo del 2020, emitido por el Licdo. Tomas Holguín La Paz, General de Brigada, P.N., Director General de Prisiones; UU) Copia certificada de la Certificación de Ubicación de los Centros de Acopio de la Dirección general de Prisiones, de fecha 17 de marzo del 2020, relativa a la situación de almacenamiento en furgones (cuarto frío), para alimentos de los internos del Sistema Penitenciario Nacional (CPL y CCR); VV) Copia Certificada del Informe sobre Alimentos, de la Dirección General de Prisiones, Cárcel Pública de Cotui, anexo del Listado de Alimentos de fecha 17/03/2020 y el Informe de Solicitud de fecha 17/03/2020, emitido por el Licdo. Ramón Mendez Núñez, Alcaide de la Cárcel Pública de Cotui; WW) Factura Gubernamental NCF: B1500000207, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de trecientos setenta y seis mil sesenta y seis pesos dominicanos 38/100 (RD$376, 066.38); XX) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000207, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; YY) Factura Gubernamental NCF: B1500000206, de la razón social DIVAMOR GROUP,
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SRL, RNC-131216641, de fecha 05/Nov/2020, para: 430185035, Modelo de Gestión Penitenciaria, Inc., por el monto total de trecientos veintiséis mil ciento noventa y ocho pesos dominicanos con 38/100 (RD$326, 198.38); ZZ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500000206, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; AAA) Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-La Vega I, por el monto de trecientos setenta y seis mil sesenta y seis pesos dominicanos 38/100 (RD$376, 066.38), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; BBB) Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de octubre 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-La Vega I, por el monto de trecientos veintiséis mil ciento noventa y ocho pesos dominicanos con 38/100 (RD$326, 198.38), de la entidad comercial DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641;
CCC)
Copia
Certificada
del
Listado
de
recintos
penitenciarios, oferentes y despacho de Alimentos, monto mensual, anual y adjudicado a esos fines, de la Procuraduría General de la República, correspondiente al año 2019-2020, por el monto total de novecientos treinta y cinco mil millones novecientos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 11/100 (RD$935, 959, 255.11); DDD) Copia Certificada de la Certificación No. C0219953147230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-
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131216641; EEE) Copia Certificada de la Certificación No. 1793543, de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), de fecha 28 del mes de enero del año 2021, relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; FFF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 48797, de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC131216641; GGG) Copia Certificada de la Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 10 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; HHH) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 28 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: La Vega 1. Recibido conforme/firma ilegible; III) Conduce de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, de fecha 21 de octubre de 2020, cliente Modelo de Gestión Penitenciaria PGR/centro: La Vega 1. Recibido conforme/firma ilegible; JJJ) Copia Certificada de la Oferta, de fecha 26 de Diciembre de 2019, de la Cárcel Pública La Vega I, relativa al expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, por el monto total de catorce millones ochocientos veintiún mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 08/100 (RD$14, 821, 094.08); KKK) Copia Certificada de la Certificación No. CO219953147230, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha trece (13) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641; LLL) Copia Certificada Cotización de la razón social DIVAMOR GROUP, SRL, RNC-131216641, para el CPL La Vega I, relativa a las facturas NCF 206 y 207, por el monto de seiscientos ochenta y tres mil novecientos tres pesos dominicanos con 86/100
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(RD$683, 903.86). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de seiscientos sesenta y ocho mil once pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 668,011.16), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Divamor Group, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Daniel Enrique Vásquez Feliz y Francisco Alberto Vásquez Feliz, por conceptos de suministro de alimentos
en virtud del contrato No. 0019/2020 de fecha
17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Daniel Enrique Vásquez Feliz, en representación de Divamor Group, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1628. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048411, descripción del diario Comercial Viaros T-3386, de fecha 10/05/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3386, Referencia 2413038435, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de la Romana Alimentos FEBRERO 2019, por un monto de un millón Doscientos diecisiete mil novecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,217.988.00) de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos:
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B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3386, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de millón Doscientos diecisiete mil novecientos
ochenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$1,217.988.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3386, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de millón Doscientos setenta y nueve mil quinientos
cincuenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
76/100,
(RD$1,279.559.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón doscientos ochenta mil quinientos diez pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 1,280,510.80); F) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de montos a pagar CCR-LA ROMANA; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero
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del 28/01 al 03/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019 M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; N) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por
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Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000016, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000016, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000012, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000012, de la razón social COMERCIAL VIAROS
,
SRL,
RNC-131043862;S)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000011, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019)T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000011, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC131043862;U) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019)V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000010, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas; BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-
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CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas Centro Corrección y Rehabilitación CUCAMA LA ROMANA; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
II) Copia
fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,217,988.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1629. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048413, descripción del diario Comercial Viaros T-3387, de fecha 10/05/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3387, Referencia 2370771210, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP 19 de marzo alimento enero 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05) de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3387, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel publica 19 de, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros s, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16);E) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/2/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
H)
Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
I)
Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
J)
Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia
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fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; L) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, dos (2) paginas; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000031, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
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P) Factura Gubernamental NFC: B1500000006, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000006, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000005, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000005, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000004, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000004, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil docientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada
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de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil docientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil docientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C02189539748422, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica 19 de marzo; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro
19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la
República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros,
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SRL, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro
19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la
República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 435,196.05 pesos dominicanos; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$435,196.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1630. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048415, descripción del diario Comercial Viaros T-3388, de fecha 10/05/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3387, Referencia 2370782170, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de San Juan de la Maguana enero 2019, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3388, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/04/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); E) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/2/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
H) Documento de requisición
correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia
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fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; L) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, dos (2) paginas; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000021, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000021, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
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P) Factura Gubernamental NFC: B1500000015, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000015, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000014 de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000014, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000013, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000013, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 18 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
Y) Copia Certificada de la Recepción
Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C02189539748422, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL RNC-131-04386-2; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de enero del año
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dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,437.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron
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los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1631. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048419, descripción del diario Comercial Viaros T-3390, de fecha 13/05/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3390, Referencia 2370795260, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Km 15 azua enero 2019, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3390, de fecha tres (03) de abril del año dos mil
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diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/04/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/2/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/1/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
L) Cuadro Propuestas Económicas
Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas; M) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la Adquisición de Insumos para la
Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000026, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000003, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil
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diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000003, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000002 de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000002, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000001, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000001, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de enero del 2019, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
Y) Copia Certificada de la Recepción
Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C02189539748422, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veinticinco (25) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 832,604.72 pesos dominicanos; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1632. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048527, descripción del diario Comercial Viaros T-3470, de fecha 04/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3470, Referencia 2496279494, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP Azua marzo 2019 alimentos, por un monto de Ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3470, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de
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Ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; F) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua;
J) Copia certificada del Registro de
contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M.
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Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; M) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; N) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000057, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B150000057, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000056, de fecha doce (12) de abil del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000056, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000055 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000055, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000054, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
X) Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo
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de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862;
Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No.
OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3407, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de Ochocientos treinta y dos mil seiscientos
cuatro
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$832,604.72);
autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; CC) Copia
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fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua, dos (2) paginas; FF) cuadro
adjudicación
por
centros,
por
un
monto
total
contrato
RD$66,852,180.80 pesos. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 832,604.72 pesos dominicanos; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al
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17/03/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1633. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048483, descripción del diario Comercial Viaros T-3471, de fecha 04/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3471, Referencia 2496383192, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP 19 marzo alimentos 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$835,196.05) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3471, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$835,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de Marzo, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros s, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al
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31/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo; F) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo;
H)
Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo; J) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; M) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; N) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del
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País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de siete (7) paginas; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000052, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000056, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000052, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000051 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000051, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000050, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000050, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de marzo del 2019, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil
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diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3404, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 10/05/2019; CC)
Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta
Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, dos (2) paginas; FF) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 435,196.05 pesos dominicanos; MM) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al 17/03/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019; PP)
Copia
fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$435,196.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1634. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048553, descripción del diario Comercial Viaros T-3472, de fecha 05/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3472, Referencia 2496473372, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de la cucama menos anticipo alimentos, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
transferencia bancaria No. 3472, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros s, por un monto de un millón doscientos ochenta mil quinientos diez
pesos dominicanos con
80/100 (RD$1,280,510.80); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana;
F) Documento de
requisición correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana;
H) Documento de requisición correspondiente a la semana
marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana;
I) Documento de
requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana;
J) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de
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Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; M) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; N) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en
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representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de diecisiete (17) paginas; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000049, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000056, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000048, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000047 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000047, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
T)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000046, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000046, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC131043862;
X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No.
OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3404, de fecha tres
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(03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 10/05/2019; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, dos (2) paginas;
FF) cuadro
adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. GG)
Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha
veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Comunicación
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remitida por el Banreservas, No. 320-077 de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 2,493.80 pesos dominicanos; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al 17/03/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,493.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1635. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048465, descripción del diario Comercial Viaros T-3473, de fecha 04/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3473, Referencia 2496400082, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Elías Pina alimentos marzo 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3473, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del
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fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la Empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de Quinientos Ochenta y Siete mil diecinueve
pesos
dominicanos con 80/100 (RD$587,019.92); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; F) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello
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original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000058, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000058, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000059, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000059, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000060 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019);
R) Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000060, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000061, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve
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(2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000061, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
W) Copia Certificada de la Recepción
Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3404, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno
pesos
dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 10/05/2019; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional
PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de
Corrección y Rehabilitación Elías Piña; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, dos (2) paginas;
FF) cuadro
adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. GG)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Comunicación remitida por el Banreservas, No. 320-077 de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 558,591.52 pesos dominicanos; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al 17/03/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019; PP) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1636. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048525, descripción del diario Comercial Viaros T-3474, de fecha 04/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3474, Referencia 249639306, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienvenido alimentos marzo 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20) de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3474, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros s, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veintidós
pesos dominicanos
con 40/100 (RD$496,622.40); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible,
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CAIPACLP-Batey Bienvenido; F) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey
Bienvenido;
H)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/03/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al 31/03/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos
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mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000062, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000062, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000063, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000059, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043863;
Q) Factura Gubernamental NFC:
B1500000064 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000064, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000065, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada
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de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60),
de la entidad COMERCIAL
VIAROS , SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción,
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RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3406, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once
pesos dominicanos con 20/100, (RD$472,611.20);
autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; CC)
Copia fotostática de
documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Cárcel Pública 19 de marzo, dos (2) paginas; FF) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK)
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Comunicación remitida por el Banreservas, No. 320-077 de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 472,611.20 pesos dominicanos; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al 17/03/2019;
ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo
Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019;
OO)
Copia fotostática de documento Correo
Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019; PP) Dos Copias Certificadas de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 472,611.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1637. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048467, descripción del diario Comercial Viaros T-3475, de fecha 04/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3475, Referencia 2496264945, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de San Juan de la Maguana marzo 2019, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha 15 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3475, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos treinta y siete pesos
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dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/05/2019 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 25/03 al 31/3/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; F) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 18/03 al 24/3/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
H)
Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 11/03 al 17/3/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 04/03 al 10/03/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la
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Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
L) Cuadro Propuestas
Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019)
O); Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000066, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000067, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF:
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B150000067, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000068 de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000068, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
T)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000069, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000069, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos
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dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha quice (15) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil
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diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 04/03 al 10/03/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 11/03 al 17/03/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 18/03 al 24/03/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 25/03 al 31/03/2019; LL) Dos Copias Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3405, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General
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del Ministerio Público de fecha 10/05/2019; NN) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas; ÑÑ) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$731,437.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1638. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048631, descripción del diario Comercial Viaros T-3530, de fecha 06/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3530, Referencia 2562362421, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de la romana alimentos abril menos desc, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80) de fecha treinta (30) mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3430, de fecha veintitres (23) mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 27/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3472, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto
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de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros s, por un monto de un millón doscientos ochenta mil quinientos diez
pesos
dominicanos con 80/100 (RD$ 1,280,510.80); F) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de montos a pagar CCR-LA ROMANA, Monto a pagar RD$ 2,493.80 pesos dominicanos; H) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019 M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; N) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Ñ) Copia del Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000075, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000075, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000076, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000076, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000077, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000077, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U); Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el
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CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de trecientos veinte mil, ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello
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original de la Contraloría General de la República sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; CC) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha ventaseis (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; FF) Certificación No. 11671058, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (02) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; HH) Cuadro Detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, monto a descontar RD$ 1,215.494.20; II) Histórico de transferencias, avanece contrato 65 del 2019, de fecha 29/03/2019, por el monto de RD$ 13,370,436.16 pesos dominicanos; JJ) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A9918, descripción del diario
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Transf 9918 Comercial Viaros, SRL, de fecha 25/02/2019; KK) Consulta de Movimientos, de fecha 29/03/2019, cuenta Corriente -0102404070-RD$; LL) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de trece millones Trecientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370,436.16); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; MM) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de trece millones Trecientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370,436.16); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; NN) Comunicación de fecha 22/02/2019, referente a autorización de pago, firmada por Gladys Contreras, Cuentas por Pagar; ÑÑ) Copia Comunicación de fecha 26/03/2019, No. DGCP-CP-2019-00030, A QUIEN PUEDA INTERESAR, firmada por Ing. Jhonattan Toribio, encargado departamento de tecnología de la información; OO) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; PP) Copia certificada de la Certificación No. C0219950556772, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a
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la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; QQ) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas Centro Corrección y Rehabilitación CUCAMA LA ROMANA; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019; TT) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 08/04 al 14/04/2019; UU) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 15/04 al 21/04/2019;VV) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 22/04 al 28/04/2019; WW) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato
RD$66,852,180.80
pesos;
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000074, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000074, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$2,493.82, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron
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los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1639. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048415, descripción del diario Comercial Viaros T-3531, de fecha 06/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3531, Referencia 2562377891, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP 19 de marzo alimento abril 2018, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05) de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3531, de fecha veintitrés (23) de mayo
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del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16);E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; F) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
H)
Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
J)
Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de
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Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
L) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-
2018-0008, cuatro (4) paginas; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000078, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000078, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000079, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el
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comprobante fiscal NCF: B150000079, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000080, de fecha doce (19) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000080, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000081, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000081, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril
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del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (2) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; Z) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (1ro) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica 19 de marzo; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros,
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SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3471, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de millón Doscientos diecisiete mil novecientos
ochenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$1,217.988.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 435,196.05 pesos dominicanos; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 22/04 al 28/04/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 08/04 al 14/04/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 15/04 al 21/04/2019; MM) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; NN) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$435,196.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1640. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048621, descripción del diario Comercial Viaros T-3533, de fecha 06/06/2019, anexos: A) Histórico de
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transferencias con solicitud de pago No. 3533, Referencia 2400142933, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienvenido alimentos abril 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20) de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3533, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 25/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/05/2019
del
fondo
operativo
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con 40/100 (RD$496,622.40); E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; F) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H)
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Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros , SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M)
Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852,
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180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000070, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) Ñ)
Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
NCF: B150000070, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000070, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019);
P) Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000071, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043863; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000072 de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000072, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000072, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) T)
Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000073 de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Factura Gubernamental NFC: B1500000073, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
W) Copia Certificada de la Recepción
Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (2) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 11671058, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (1ro) de mayo del año dos mil diecinueve (2019). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Documento de montos a pagar CAIPACLP-Batey Bienvenido, Monto a pagar RD$ 2,493.80 pesos dominicanos RD$472,611.20 pesos; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-20180008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; DD) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, dos (2) paginas;
FF) cuadro
adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cinco (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia
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fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Comunicación remitida por el Banreservas, No. 320-077 de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 01/04 al 07/04/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 08/04 al 14/04/2019;
NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana enero del 15/04 al 21/04/2019;
ÑÑ)
Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana enero del 22/04 al 28/04/2019; OO) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,611.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial
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Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1641. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048611, descripción del diario Comercial Viaros T-3534, de fecha 06/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3534, Referencia 2562349529, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de San Juan de la Maguana abril 2019, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3534, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto
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de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 24/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros s, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
I) Documento de requisición
correspondiente a la semana enero del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y
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contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; L) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000086, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000086, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000087, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el
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comprobante fiscal NCF: B150000087, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000088 de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000088, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000089, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000089, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el
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monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treinta y cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Z) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; CC) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); DD) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos; EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la
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semana enero del 01/04 al 07/04/2019; FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 08/04 al 14/04/2019; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero 15/04 al 21/04/2019; HH) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, dos (2) paginas; II) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana, cuatro (4) paginas ; JJ) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; KK) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; LL) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (1ro) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); MM) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha DOS (2) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; NN) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de San Juan de la Maguana. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,437.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1642. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048623, descripción del diario Comercial Viaros T-3535, de fecha 06/06/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3535, Referencia 2562369484, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Elías Pina alimentos abril 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha treinta (30) de
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mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3535, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/05/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros s, por un monto de Quinientos Ochenta y Siete mil diecinueve
pesos dominicanos
con 80/100 (RD$587,019.92); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3573, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/05/2019; E) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; F) Documento de requisición
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correspondiente a la semana marzo del 08/04/ al 14/04/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; I) Documento de requisición correspondiente a la semana marzo del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos
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dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato
RD$66,852,180.80
pesos.
Ñ)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000082, de fecha doce (12) de MAYO del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000082, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000083, de fecha doce (12) de MAYO del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000083, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000084 de fecha doce (12) de MAYO del año dos mil diecinueve (2019); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000084, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000085, de fecha doce (12) de MAYO del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000085, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de ABRIL del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con
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98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de ABRIL del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de ABRIL del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de ABRIL del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cuatro (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Z)
Copia fotostática de conduce, de
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Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha VEINTISEIS (26) de ABRIL del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862. EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha DOS (2) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; HH)
Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación
Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; II) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 558,591.52 pesos dominicanos; JJ) Comunicación remitida por el Banreservas, No. 320-077 de
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fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); KK) Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; LL) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de Elías Piña, dos (2) paginas; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 8/4 al 14/04/2019;
ÑÑ) Copia
fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 15/04 al 21/04/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 22/04 al 28/04/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que
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no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1643. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048964, descripción del diario Comercial Viaros T-3642, de fecha 20/8/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3642, Referencia 20186206539, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP 19 Marzo alimentos mayo 2019, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$543,995.06) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3642, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$543,995.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad
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financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de Marzo, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos setenta y uno mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$ 571,447.70); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3531, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 05/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019,
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emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 05/07/2019; M) Copia fotostática de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República, N) Copia Certificada de la cuadricula con el encabezado Adjudicación por Centros lote 11, lote 13 y lote 16, elaborado por Comercial Viaros, Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000125, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), P) Copia Certificada de la información
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sobre el comprobante fiscal NCF: B150000125, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000126, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000126, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000127, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000127, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
U)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000128, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000128, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000129, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000129, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación
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de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos
con
54/100
(RD$114,289.54),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862, BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos
con
54/100
(RD$114,289.54),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría
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General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Certificación No. 1167998, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (3) de junio del año dos mil diecinueve (2019), HH) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), II) Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; KK) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 543,995.06 pesos dominicanos, LL) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil
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diecinueve (2019), MM) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, tres (3) paginas; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/05 al 05/05/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019; OO)
Copia fotostática de documento Correo
Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$543,995.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad COMERCIAL VIAROS, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía COMERCIAL VIAROS S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de COMERCIAL VIAROS S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1644. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048818, descripción del diario Comercial Viaros T-3644, de fecha 30/07/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3644, Referencia 20167781708, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de San Juan de la Maguana Mayo 2019, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.85) de fecha 15 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3644, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.85); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de
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Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de novecientos sesenta y uno mil cincuenta y tres pesos dominicanos con 30/100 (RD$961,053.60); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3534, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y uno mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 05/07/2019; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5
mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 mayo del 20/05 al 26/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
J) Documento de requisición
correspondiente a la semana del 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
K) Copia
certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L)
Copia
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fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seis millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 6,280,185.00), con sello original de la Contraloría General de la República con fecha de 7/07/2019; M) Copia de documentación elaborada por el Comité de Compras de la Procuraduría General de la República, para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), N) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Adjudicación por centro elaborado por Comercial Viaros SRL; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000135, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000135, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000136, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000136, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000137, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000137, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
U)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000138, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000138, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000139, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000139, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 3 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa
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y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; EE) Copia fotostática del conduce de fecha 3 de mayo del año 2019, emitido por COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; relacionado a la distribución de productos en el Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República, FF) Copia fotostática del conduce de fecha 10 de mayo del año 2019, emitido por COMERCIAL
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VIAROS, SRL, RNC-131043862; relacionado a la distribución de productos en el Centro San Juan de la Maguana, GG) Copia fotostática del conduce de fecha 17 de mayo del año 2019, emitido por COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; HH) Copia fotostática del conduce de fecha 24 de mayo del año 2019, emitido por COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; II) Copia fotostática del conduce de fecha 31 de mayo del año 2019, emitido por COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ) Certificación No. 1167898, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), KK) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; LL) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; MM) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131-04386-2; NN) Copia fotostática de tres páginas del documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; ÑÑ) Copia fotostática de cuadricula con el título Comercial Viaros SRL; total a pagar fact. Novecientos catorce mil setecientos cincuenta y seis pesos con 85/100 (RD$914,296.85, OO) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); PP) Copia
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fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019; QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019; RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019; TT) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$914,296.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y
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Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1645. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048956, descripción del diario Comercial Viaros T-3648, de fecha 20/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3648, Referencia 20186261381, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Elías Piña Mayo 2019, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3648, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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01/07/2019
del
fondo
operativo
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de setecientos treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$733,744.90); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3535, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos ciencuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña;
I) Documento de
requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible, C Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; K) Copia certificada del Registro de contrato No.
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BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seis millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$6,280,185.00), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), N) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, sobre adjudicación por centros; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 646,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Copia fotostática Factura Gubernamental NFC: B1500000130, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019),
P); Copia
Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000130, de
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la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000131, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500001310, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000132, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000132, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000133, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000134, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000134, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de mayo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), CCR-Elías Piña; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), CCR-Elías Piña; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), CCR-Elías Piña; EE) Copia fotostática de conduce, de
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Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), CCR-Elías Piña; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), CCR-Elías Piña; FF) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Certificación No. 1167998, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (3) de junio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; II) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, de tres (3) paginas; KK) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL; del CCR-Elías Piña, LL) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019; NN) Copia fotostática de
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documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente 3/5 de mayo del 13/05 al 19/05/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente 4/5 de mayo del 20/05 al 26/05/2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente 5/5 de mayo del 27/05 al 02/06/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$698,239.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1646. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048854, descripción del diario Comercial Viaros T-3650, de fecha 12/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3650, Referencia 20186254920, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Hato Nuevo alimentos Abril 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3650, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos noventa y
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seis mil setecientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 496,741.36); E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 enero del 28/01 al 03/2/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño;
H) Documento de requisición
correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seis millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$6,280,185.00), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), N) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, sobre adjudicación por centros; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación
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de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 646,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Copia fotostática Factura Gubernamental NFC: B1500000106, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019),
P); Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000106, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000107, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000108, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B1500001085, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000109, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000109, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 5 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos
con
34/100
(RD$124,185.34),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de abril del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos
con
34/100
(RD$124,185.34),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño; Z) Copia fotostática
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de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño; CC) Certificación No. 1167998, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (3) de junio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, de tres (3) paginas; GG) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL; HH) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019; JJ)
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Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente 4/4
de abril del 22/04 al 28/04/2019. Con los que
probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,535.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1647. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048835, descripción del diario Comercial Viaros T-3651, de fecha 31/07/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3651, Referencia 20151638770, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Hato Nuevo alimentos enero 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06) de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3651, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 36/100 (RD$
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496,741.36); E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 enero del 28/01 al 03/2/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 enero del 21/01 al 27/1/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño;
H) Documento de requisición
correspondiente a la semana 2/4 enero del 14/01 al 20/1/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seis millones doscientos ochenta mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 00/100 (RD$6,280,185.00), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 646,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la
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República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, seis (6) paginas; N) Copia fotostática Factura Gubernamental NFC: B1500000097, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000097, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000096, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000096, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000095, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000095, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000094, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000094, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 1 de febrero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos
con
34/100
(RD$124,185.34),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de enero del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPAQCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (1) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato NuevoCiudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 03-07-2019; Z) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil
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diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 03-07-2019; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de enero del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo-Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 03-07-2019; CC) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1167998, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (3) de junio del año dos mil diecinueve (2019). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, CAIPAQCLP-Ciudad del Niño; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 del 07 al 13 de enero; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 del 14 al 20 de enero; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 semana del 21 al 27 de enero 2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a
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requisición correspondiente 4/4 semana del 28/01 al 03/02/2019; KK) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, sobre adjudicación por centros; LL) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), MM) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,535.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1648. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048958, descripción del diario Comercial Viaros T-3652, de fecha 20/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3652, Referencia 20186212387, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Ciudad del Niño marzo 2019, por un monto de un cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06) de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3652, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos noventa y
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seis mil setecientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 496,741.36); E) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del ¼ marzo del 04/03 al 10/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 1/4 marzo del 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seis millones doscientos ochenta mil ciento ochenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 6,280,185.00), con sello original de la Contraloría General; K) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3386, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de millón Doscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 76/100, (RD$1,279.559.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo
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de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón docientos ochenta mil quinientos diez pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 1,280,510.80); F) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de montos a pagar CCR-LA ROMANA; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original de fecha 05/07/2019, emitido por la Contraloría General de la República; L) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 05/07/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil
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seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 6468,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000102, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000102, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000103, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000103, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000104, de fecha dice (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019);
Q) Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000104, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;R) Factura Gubernamental NFC: B1500000105, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019) S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000105, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No.
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OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos
con
34/100
(RD$124,185.34),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos con 34/100 (RD$124,185.34), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de marzo del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta y cinco pesos dominicanos
con
34/100
(RD$124,185.34),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia fotostática del Conduce de fecha 8 de marzo del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para el Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño; Y) Copia fotostática del Conduce de fecha 16 de marzo del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para el Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño; Z) Copia fotostática
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del Conduce de fecha 22 de marzo del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para el Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño; AA) Copia fotostática del Conduce de fecha 29 de marzo del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para el Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño; BB) Certificación No. 1167998, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 3 de junio del 2019; CC) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749525, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia fotostática de la certificación persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como MICRO a la razón social OMERCIAL VIAROS, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; EE) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Copia fotostática de documento Cuadro ofertas económicas para el CAIPACLP Hato Nuevo Ciudad del Niño; GG) Copia fotostática de documento cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, de varios suplidores, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia
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fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 1/4 marzo del 04/03 al 10/03/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 marzo del 11/03 al 17/03/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 marzo del 18/03 al 24/03/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 marzo del 25/03 al 31/03/2019. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$472,535.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1649. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048915, descripción del diario Comercial Viaros T-3685, de fecha 19/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3685, Referencia 20209710981, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CCR La Romana alimentos mes DESC ANTICIP, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80) de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3685, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de
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Corrección y Rehabilitación Cucuma La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón doscientos ochenta mil quinientos diez pesos dominicanos con 80/100 (RD$1,280,510.80); E) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3646, de fecha uno (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trescientos seis mil novecientos
noventa
pesos
dominicanos
con
80/100(RD$306,990.80);
autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia fosfática de requisición correspondiente a la semana del 4/4 junio del 26/06 al 30/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de documentación elaborada por el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República, relacionado a la adquisición de insumos para la preparación de alimentos de los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país, K) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia del Contrato
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de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 6468,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiuno pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000156, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000156, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Ñ)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000155, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000155, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000154, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000154, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000153, de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000153, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos Cucuma La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos Cucuma La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos Cucuma La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad comercial
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131043862; W) Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación
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de alimentos Cucuma La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia fotostática de documento cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, de varios suplidores, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha de seis (6) paginas; Y) CC) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1168009, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 3 de junio del 2019; AA) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Copia fotostática de la certificación persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como MICRO a la razón social OMERCIAL VIAROS, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática del Conduce de fecha 28 de junio del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para La Romana; CC) Copia fotostática del Conduce de fecha 21 de junio del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para La Romana; DD) Copia fotostática del Conduce de fecha 14 de junio del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para La Romana; EE) Copia fotostática del
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Conduce de fecha 7 de junio del 2019, emitido por la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, al Modelo Penitenciario sobre alimentos para La Romana; FF) Copia fotostática de documento cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, de varios suplidores, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia certificada de Histórico de transferencias, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto avance contrato 65 del 2019, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis mil pesos dominicanos con 65/100, (RD$13,370,436.16) de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Giordano Pierotti, HH) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A9918, descripción del diario Transf 9918 Comercial Viaros, de fecha 25/02/2019, II) Copia fosfática de consulta de movimientos de fecha 29-03-2019, emitido por el Banreservas desde la cuenta corriente No. 0102404070, JJ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis mil pesos dominicanos con 65/100, (RD$13,370,436.16); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert,
KK) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria No. 9918, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis mil pesos dominicanos con 65/100, (RD$13,370,436.16); autorizado por Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, LL) Copia de la Comunicación realizada por la Licda.
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Gladys Contreras, cuenta por pagar, relacionada a autorización de pago de Facturas por adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, para la preparación de alimentos presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos
treinta
y
seis
mil
pesos
dominicanos
con
65/100,
(RD$13,370,436.16); MM) Copia fosfática de la documentación marcada con el No. DGCP44-CP-2019-00030, emitido por el Ministerio de Hacienda, Dirección de Contrataciones Públicas, NN) Copia fotostática de la certificación persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como MICRO a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia certificada de la Certificación No. C0219950556772, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; OO) Certificación No. 1167897, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 4 de febrero del 2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019; QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019; RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019; TT) Copia de
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la cuadricula con el título adjudicación por centros, con el monto RD$66,852,180.80, U) Copia de cuadricula con el mes de Junio encabezado, sobre detalle anticipo 20% según decreto 543-12, con el monto trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis mil pesos dominicanos con 65/100, (RD$13,370,436.16); V) Copia de cuadricula con el encabezado Comercial Viaros, con el monto RD$2,493.80. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,493.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1650. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048890, descripción del diario Comercial Viaros T-3709, de fecha 19/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3709, Referencia 20214612229, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP DE MARZO JUNIO 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05) de fecha dos (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3709, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/8/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos
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dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16);E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3642, de fecha primero (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 6/100, (RD$543,995.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/6/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; H) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; J) Copia fotostática
documento
con
el
encabezado
Comité
de
Compras
y
contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008.
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Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible;
N) Factura Gubernamental NFC:
B1500000160, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000160, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000159, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000159, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000158, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000158, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000157, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la información sobre
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el comprobante fiscal NCF: B150000157, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la
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entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, cuatro (4) paginas ; X) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Cárcel Publica 19 de marzo; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953979931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (2) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2;
Z)
Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de
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conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 03/06 al 09/06/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 10/06 al 16/06/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 17/06 al 23/06/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 24/06 al 30/06/2019; LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 435,196.05 pesos dominicanos; MM) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; NN) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica 19 de marzo. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$435,196.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1651. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048888, descripción del diario Comercial Viaros T-3710, de fecha 19/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3710, Referencia 20214632084, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienvenido alimentos junio 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20) de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3710, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472, 611.20), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General
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del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros, SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veintidós
pesos dominicanos con 40/100
(RD$496,622.40); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3647, de fecha primero (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos noventa mil setecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$590,764.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del
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Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-
2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 07/08/2019; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000152, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019) Ñ)
Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000152, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000151, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019);
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P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000151, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043863; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000150 de fecha doce (12) de JUILO del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000150, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
S) Factura Gubernamental NFC:
B1500000149, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000149 de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Factura Gubernamental NFC: B1500000149, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; Z) Copia fotostática de documento Cuadro CAIPACLP-Batey Bienvenido, Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública, dos (2) paginas; AA) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; EE)
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCCLPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 03/06 al 09/06/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 10/06 al 16/06/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 17/06 al 23/06/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 24/06 al 30/06/2019; MM)
cuadro adjudicación por centros, por un monto total
contrato RD$66,852,180.80 pesos; NN) Documento de montos a pagar CAIPACLP-BATEY BIENVENIDO, Monto a pagar RD$ 2,493.80 pesos
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dominicanos RD$472,611.20 pesos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,611.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1652. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048878, descripción del diario Comercial Viaros T-3711, de fecha 19/08/2019, anexos: A) Histórico de
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transferencias con solicitud de pago No. 3711, Referencia 20214667692, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP AZUA JUNIO 2019 alimentos, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha dos (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3711, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3643, de fecha primero (01) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de un millón cuarenta mil setecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
90/100,
(RD$1,040,755.90); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/08/2019; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; G) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; J) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
K) Copia certificada del Registro de
contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 07/08/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en
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representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000172, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000172, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000171, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000171, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000170 de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000170, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000169, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000169, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; L) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; M) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; N) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Ñ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 15 de Azua, cuatro (4) paginas; P) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Cárcel Pública KM 15 de Azua; Q) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII),
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de fecha siete (07) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; R) Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha TRES (03) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; T) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; V) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; W) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; X) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Y) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 03/06 al 09/06/2019; Z) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO
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del 10/06 al 16/06/2019; AA) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 17/06 al 23/06/2019; BB) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana JUNIO del 24/06 al 30/06/2019; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel 15 de Azua; DD) cuadro
adjudicación
por
centros,
por
un
monto
total
contrato
RD$66,852,180.80 pesos; EE) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 832,604.72 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso 1653. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048886, descripción del diario Comercial Viaros, T-3712, de fecha 19/08/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3712, Referencia 20214669983, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de san juan de la m Alimentos JUNIO 2019, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3712, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/8/2019 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de
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Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3644, de fecha primer (1ro) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de novecientos catorce mil dosciento noventa y seis
pesos dominicanos con 48/100,
(RD$914,296.85); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; H) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 07/08/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000168, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000168, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000167, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000167, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000166 de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000166, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
S)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000165, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF:
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B150000165, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana, cuatro (4) paginas ; Z) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, dos (2) paginas; AA) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha TRES (03) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros,
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SRL, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de JUNIO del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio 17/06 al 23/06/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio 24/06 al 30/06/2019; JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de San Juan de la Maguana; KK) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,437.62, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal
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creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso 1654. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048892, descripción del diario Comercial Viaros, T-3713, de fecha 19/8/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3713, Referencia 20214674336, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Elías Pina alimentos junio 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3713, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno
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pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 06/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de Quinientos Ochenta y Siete mil diecinueve
pesos dominicanos
con 80/100 (RD$587,019.92); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3648, de fecha PRIMERO (1RO) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 07/08/2019; E) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña; I) Documento de requisición correspondiente a la
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semana junio del 25/03 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elias Piña; J) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000164, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019) Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000164, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
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O) Factura Gubernamental NFC: B1500000163, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000163, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
Q) Factura Gubernamental NFC:
B1500000162 de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000162, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de fecha doce (12) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000161, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de junio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, cuatro (4) paginas; Z)
Copia fotostática de documento Cuadro
Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública Elías Piña , dos (2) paginas; AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes
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11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 03/06
al
09/06/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019;
ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019;
OO)
Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019; PP) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación
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Elías Piña; QQ) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. RR) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 558,591.52 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1655. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00048900, descripción del diario Comercial Viaros, T-3714, de fecha 19/8/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3714, Referencia 20214592831, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Ciudad del Niño junio 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 6/100, (RD$472,535.06) de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3714, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 6/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa
Comercial Viaros, SRL por un monto de Cuatrocientos
noventa y seis mil setecientos cuarenta y un pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 496,741.36); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3645, de fecha primero (1ro) de julio del año dos mil diecinueve (2019), a favor
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de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos noventa mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$590,668.82); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; H) Documento de requisición correspondiente a la semana junio del 10/6 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; J) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019 M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000148, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019)
O); Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000148, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000147, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000147, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000146 de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000146, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000145, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de Julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
monto de ciento veinticuatro mil cientos ochenta cinco mil pesos dominicanos con 68/100 (RD$124,185.34), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil cientos ochenta cinco mil pesos dominicanos con 68/100 (RD$124,185.34), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta cinco mil pesos dominicanos con 68/100 (RD$124,185.34), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862;Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento ochenta cinco mil pesos dominicanos con 68/100 (RD$124,185.34), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, cuatro (4) paginas; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-
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0008, dos (2) paginas; BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH)
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Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 03/06 al 09/06/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio del 10/06 al 16/06/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio 17/06 al 23/06/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana junio 24/06 al 30/06/2019; ); MM) cuadro
adjudicación
por
centros,
por
un
monto
total
contrato
RD$66,852,180.80 pesos; NN) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; ÑÑ) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 472,535.06 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,353.06, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados
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en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1656. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049051, descripción del diario Comercial Viaros, T-3735, de fecha 18/09/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3735, Referencia 20262569265, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP San Juan Julio 2019 Alimentos, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3735, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República,
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al 27/08/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3735, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
F) Documento de requisición
correspondiente a la semana julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
H) Documento de
requisición correspondiente a la semana julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la
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Contraloría General de la República sin fecha;
K) Copia certificada del
Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000184, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000184, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000183, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019);
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Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000183, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000182 de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000182, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000181, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000181, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de Julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la
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Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
Y) Copia Certificada de la Recepción
Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana, cuatro (4) paginas ; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, dos (2) paginas; BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749989, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha SIETE (07) del mes de AGOSTO del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General
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de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha ONCE (11) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha CUATRO (04) de JULIO del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública de San Juan de la Maguana; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana julio del 01/07 al 01/07/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana julio del 08/07 al 14/07/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana julio 15/07 al 21/07/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana julio 22/07 al 28/07/2019; ); LL) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; MM) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,473.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1657. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049041, descripción del diario Comercial Viaros T-3744, de fecha 18/09/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3744, Referencia 20267342042, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Km 15 azua alimentos enero 2019, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha dos (02) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3744, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/04/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros s, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3711, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos
cuatro
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$832,604.72);
autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 11/04/2019; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 08/07 al
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14/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
K) Copia certificada del Registro de
contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor
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a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000173, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000173, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000174, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000174, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000175 de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000175, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000175, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000175, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; L) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo
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de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia certificada de la Certificación No. C02189539748422, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha siete (07) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; AA) Certificación No. 1168101, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; ; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha Cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro
KM 15 de Azua, con sello original de la
Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua; HH) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; II) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 832,604.72 pesos dominicanos; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 01/07 al 01/07/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 08/07 al 14/07/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo
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Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 15/07 al 21/07/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 22/07 al 28/07/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1658. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049043, descripción del diario Comercial Viaros T-3745, de fecha 18/09/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3745, Referencia 20267346698, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP 19 de marzo alimento julio 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05) de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3745, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/8/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros s, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16);E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3709, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 27/07 al 28/7/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo;
H) Documento de requisición
correspondiente a la semana julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; Documento de requisición correspondiente a la semana julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República;
K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-
2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la
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entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible;
N) Factura Gubernamental NFC:
B1500000180, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000180, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000179, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000179, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000178, de fecha doce (12) de Agosto del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000178, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000177, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000177, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, cuatro (4) paginas ; X) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Cárcel Publica 19 de marzo; Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975985, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (2) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z)Certificación No. 1168101, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica 19 de marzo; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 01/07 al 01/07/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 08/07 al 14/07/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 15/07 al 21/07/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana abril del 22/07 al 28/0mO/2019; MM) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos;
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HH) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 435,196.05 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$435,196.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1659. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049075, descripción del diario
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Comercial Viaros T-3838, de fecha 14/10/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3838, Referencia 20344853915, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Elías Pina alimentos julio 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3838, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos ochenta y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 92/100 (RD$587,019.92); E) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3713, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100,
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(RD$558,591.52), F) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta
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y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República, N) Factura Gubernamental NFC: B1500000188, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000188, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000187, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000187, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000186 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000186, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000185, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000186, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL
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VIAROS, SRL, RNC-131043862; X)) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; Y) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República, DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República, EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (05) de julio
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del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República, GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCCLPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019; LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 66,852,180.80 pesos dominicanos; MM) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 558,591.52 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$558,591.52 , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1660. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049233, descripción del diario Comercial Viaros T-3839, de fecha 8/11/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3839, Referencia 20356405361, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Batey Bienvenido alimentos julio 2019, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472,611.20) de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3839, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472,611.20), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General
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de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con 40/100 (RD$496,622.40); E) copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3710, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472,611.20), autorizado por sin firma, con sello original de la Contraloría General de la República, F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de
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la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República, N) Factura Gubernamental NFC: B1500000218, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000218, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000219, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la
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información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000219, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043863; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000220 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000220, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000221, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000221, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido,
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por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Y))
Cuadro
Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; Z) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; AA) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, DD) documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-20180008,
CAIPACLP-Batey
Bienvenido;
EE)
Cuadro
con
encabezado
Adjudicación por Centros, con monto total contratado RD$66,852,180.80, FF)
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Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Comercial Viaros, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de julio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido,
con sello original de la
Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019;
NN)
Copia fotostática de documento Correo
Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,611.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1661. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049217, descripción del diario Comercial Viaros T-3840, de fecha 8/11/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3840, Referencia 20344963717, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de San Juan de la Maguana agosto 2019, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.82) de fecha nueve (9) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3840, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.82); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019
del
fondo
operativo
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de novecientos sesenta un mil cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 961,053.60); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3735, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos
treinta
y
siete
pesos
dominicanos
con
48/100,
(RD$731,437.48,296.82); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; H) Documento de requisición correspondiente a la
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semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
I) Documento de requisición
correspondiente a la semana 4/5 del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial
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Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República, Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000194, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000194, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000195, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000195, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000196 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000196, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000197, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000197, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000198, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000198, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa
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y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953975528, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-
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0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (5) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; HH) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; II) Copia del cuadro con encabezado Adjudicación por centros, por el monto de RD$66,852,180.80, JJ) Cuadricula con encabezado Comercial Viaros, con la suma de RD$914,296.85, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la
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Contraloría General de la República; NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019; QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019; RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 28/08/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$914,296.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1662. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049077, descripción del diario Comercial Viaros T-3841, de fecha 14/10/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3841, Referencia 20344830941, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Km 15 azua alimentos agosto 2019 alimentos, por un monto de un millón cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 90/100, (RD$1,040,755.72) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3841, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil setecientos cincuenta
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y cinco pesos dominicanos con 90/100, (RD$1,040,755.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Dos Copias fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 7/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón noventa y tres mil novecientos noventa pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 1,093,990.40); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3744, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); D) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 16/09 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019,
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preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; el cual consta de doce (12) paginas, L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000199, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve
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(2019), N); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000199, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000200, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000200, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, P) Factura Gubernamental NFC: B1500000201, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019),
Q); Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000201, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862,
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000202, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000202, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862, T) Factura Gubernamental NFC: B1500000203, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), U); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000203, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09
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de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia fotostática del cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-008, el cual consta de cuatro (4) paginas, BB) Copia certificada
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de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (5) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; FF) Copia fotostática del cuadro oferta económica No. expediente Procuraduría-CCC-LPN-2018-008; GG) Cuadro con encabezado Adjudicación por Centros, con monto total contratado RD$66,852,180.80, HH) Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Comercial Viaros, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (2) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de
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agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro
KM 15 de Azua, con sello original de la
Contraloría General de la República, JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,40,755.90, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1663. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-049219, descripción del diario Comercial Viaros T-3842, de fecha 08/11/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3842, Referencia 20344888978, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Batey Bienvenido alimentos agosto 2019, por un monto de quinientos noventa mil setecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$590,764.00) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3842, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos noventa mil setecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$590,764.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019
del
fondo
operativo
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros, por un monto de seiscientos veinte mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$620,778.00); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3839, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos once pesos dominicanos con 20/100, (RD$472,611.20), autorizado por sin firma, con sello original de la Contraloría General de la República, F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido, K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día
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catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República, Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000222, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000222, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental
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NFC: B1500000223, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000223, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043863;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000224 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000224, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000225, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019,) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000225, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000226, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019,) W)
Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000226, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento
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veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862 AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, CC) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCCLPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; JJ) Cuadro con encabezado Adjudicación por Centros, con monto total contratado RD$66,852,180.80, KK) Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Comercial Viaros, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia fotostática
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de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019;
RR)
Copia fotostática de documento Correo
Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$590,764.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1664. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049215, descripción del diario Comercial Viaros T-3843, de fecha 8/11/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3843, Referencia 20344929505, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Elías Pina alimentos AGOSTO 2019, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3843, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría
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General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de setecientos treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$733,774.90); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3838, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52), F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/03 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; H)
Documento de
requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 09/09/2019,
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preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; K)
Copia
fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República, Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000189, de fecha doce (12)
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de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000189, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000190, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000190, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
R) Factura Gubernamental NFC:
B1500000191 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000191, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000192, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000192, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000193, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019),
W) Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000193, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-
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2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la
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entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, cuatro (2) paginas; DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862 de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; II) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos, JJ) Cuadricula con encabezado Comercial Viaros, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; MM) Copia
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fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/07/2019; QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 11/08 al 11/08/2019; RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$698,239.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1665. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049213, descripción del diario Comercial Viaros T-3844, de fecha 8/11/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3844, Referencia 20344976168, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto La Romana menos desc alimentos julio 2019, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo
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Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3844, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón doscientos ochenta mil quinientos diez pesos dominicanos con 80/100 (RD$1,280,510.80); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3685, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y
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Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$16,646, 640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL
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VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000212, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000212, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000211, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000211, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000210 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000210, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000209, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000209, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la
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entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, seis (6) paginas; Y) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z)
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Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019, AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia de Histórico de transferencias, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto avance contrato 65 del 2019, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370,
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436.16) de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, HH) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BCA9918, descripción del diario Comercial Viaros, de fecha 25/02/2019, II) Copia Fotostática de consulta de movimientos de cuentas del Banreservas, con sello original de la Contraloría General de la República, JJ) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); autorizado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imberth, KK) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); autorizado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imberth, LL) Copia certificada de la Comunicación realizada por el Licdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo del Ministerio Público, relacionada a solicitud de pago de la suma de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); correspondiente al 20% de un monto total contratado con la empresa OMERCIAL VIAROS SRL; MM) Copia Comunicación de fecha 26/03/2019, No. DGCP-CP-2019-00030, A QUIEN PUEDA INTERESAR, firmada por Ing. Jhonattan Toribio, encargado departamento de tecnología de la información; NN) Copia Certificada de la
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Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; ÑÑ) Copia certificada de la Certificación No. C0219950556772, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; OO) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), PP)
Copia de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-
LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019; RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019; SS) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019; TT) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, UU) Cuadricula con el encabezado Adjudicación por centros con el monto RD$66,852,180.80, VV) Cuadricula con el encabezado agosto detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con el monto RD$66,852,180.80, DD) Cuadricula con el encabezado Comercial Viaros-CCR-Cucuma la Romana con el monto RD$306,990.80. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,280,510.80, por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1666. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049073, descripción del diario Comercial Viaros T-3845, de fecha 14/10/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3845, Referencia 203448996674, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto La Romana alimentos
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AGOSTO 2019, por un monto de trescientos seis mil novecientos noventa pesos dominicanos con 80/100, (RD$306,990.80) de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3845, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trescientos seis mil novecientos noventa pesos dominicanos con 80/100, (RD$306,990.80); autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón seiscientos mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$1,600,638.50); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3844, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019,
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preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República;
J)
Documento de requisición
correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos
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cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL,
RNC-131043862; Ñ) Factura
Gubernamental NFC: B1500000217, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000217, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000216, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000216, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000215 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000215, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000214, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000214, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000213, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) W) Copia Certificada de la
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información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000213, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y
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Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, por el monto de trescientos veinte mil ciento veintisiete mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$320,127.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, cuatro (4) paginas; DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019, FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la
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Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia de Histórico de transferencias, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto avance contrato 65 del 2019, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16) de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, NN) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-A998, descripción del diario Comercial Viaros, de fecha 25/02/2019, ÑÑ) Copia Fotostática de consulta de movimientos de cuentas del Banreservas, con sello original de la Contraloría General de la República, OO) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año
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dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); autorizado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imberth, PP) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9918, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); autorizado por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imberth, QQ) Copia certificada de la Comunicación realizada por el Licdo. Jonnathan Rodríguez Imbert, Director General Administrativo del Ministerio Público, relacionada a solicitud de pago de la suma de trece millones trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 16/100, (RD$13,370, 436.16); correspondiente al 20% de un monto total contratado con la empresa OMERCIAL VIAROS SRL; RR) Copia Comunicación de fecha 26/03/2019, No. DGCP-CP-2019-00030, A QUIEN PUEDA INTERESAR, firmada por Ing. Jhonattan Toribio, encargado departamento de tecnología de la información; SS) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; TT) Copia certificada de la Certificación No. C0219950556772, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; UU) Certificación No. 1167897, emitida por la Tesorería de
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la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), VV) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 3110, de la razón social Lisa Flor, SRL; WW) Copia de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; XX) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; YY) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019; ZZ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019; AA) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, BB) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, CC) Cuadricula con el encabezado Adjudicación por centros con el monto RD$66,852,180.80, DD) Cuadricula con el encabezado agosto detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con el monto RD$66,852,180.80, DD) Cuadricula con el encabezado Comercial Viaros-CCR-Cucuma la Romana con el monto RD$306,990.80. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$306,990.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1667. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049221, descripción del diario Comercial Viaros T-3866, de fecha 8/11/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3866, Referencia 20356399385, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto 54399505, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 05/100, (RD$543,994.05) de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3866, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 05/100, (RD$543,994.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de Marzo, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos setenta y uno mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$ 571,447.70); D) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; I) ) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original
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de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República, K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000208, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el
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comprobante fiscal NCF: B150000208, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000207, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000207, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000206, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000206, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, S) Factura Gubernamental NFC: B1500000205, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000205, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, U) Factura Gubernamental NFC: B1500000204, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000204, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas, CC) Copia certificada de la Certificación No. C02189539759912, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (5) del mes de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Certificación No. 1169123, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (4) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; LL) Copia fotostática de documento Correo
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Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 07/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; PP) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo; QQ) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos, RR) Comunicación remitida por el Banreservas, de fecha firmada por la Sra. Yohalina Valdez Buret, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; SS) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3745, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$5). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$543,995.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1668. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049395, descripción del diario Comercial Viaros T-3892, de fecha 27/12/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3892, Referencia 2043333093, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP 19 Marzo alimentos
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Sept 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05) de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3892, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 5/100, (RD$435,196.05); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de Marzo, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3866, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos dominicanos con 5/100, (RD$543,995.05); F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la
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República; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública 19 de Marzo, son sello original de la Contraloría Generla de la República; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Cárcel pública 19 de Marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República, K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
comercial
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-1-31-04869-2,
representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez,
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Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de once (11) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General de la República; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000231, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000231, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000232, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000232, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862,
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000233, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000233, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, T) Factura Gubernamental NFC: B1500000234, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) U); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000234, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000234, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la
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Procuraduría General de la República, de fecha 05 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos
con
54/100
(RD$114,289.54),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- Cárcel pública 19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-
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LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas, BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169435, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, GG) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos, HH) cuadro con el encabezado Comercial Viaros, por un monto total RD$435,196.08, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de conduce, de
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Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/06 al 22/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$435,196.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1669. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado
al
número
de
diario BC-00049223,
descripción
del
diario Comercial Viaros T-3893, de fecha 8/11/2019, B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3893, Referencia 204129557201, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Hato Nuevo alimentos julio 2019, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040, 625.56) de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3893, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040, 625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos a la CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón noventa y cuatro mil setecientos treinta y uno pesos dominicanos con 36/100 (RD$1,094,731.36); F) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3714, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 06/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para
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la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 6468,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiuno pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000251, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000251, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000252, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000252, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
R)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000253, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000253, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
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T) Factura Gubernamental NFC: B1500000254, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000254, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
V) Factura Gubernamental NFC:
B1500000254, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000254, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos
con
84/100
(RD$273,682.84),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 84/100
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(RD$273,682.84), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de julio del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos
con
84/100
(RD$273,682.84),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008; CC) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169435, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 7 de septiembre del 2019; DD) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Copia fotostática de la certificación persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como MICRO a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; FF) Copia fotostática de documento cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, de varios suplidores, con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Adjudicación por centros, por un monto RD$66,852,180.80, HH) Copia fotostática de cuadricula con encabezado
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Comercial Viaros SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, OO) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,040,625.56, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1670. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3894, Referencia 20433338079, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Elias Pina alimentos Sept 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3894, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado
al
número
de
diario BC-00049401,
descripción
del
diario Comercial Viaros T-3894, de fecha 27/12/2019, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos ochenta y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 92/100 (RD$587,019.92); F) Copia Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3843, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña;
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J) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República, L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; Ñ)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000238, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000238, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000237, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000237, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000236 de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000236, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
T) Factura Gubernamental NFC:
B1500000235, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000235, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías
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Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
X) Copia Certificada de la
Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953979217, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Certificación No. 1169435, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia
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de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional
PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y
Rehabilitación Elías Piña; EE) Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019; LL)
Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 03/09
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al 15/09/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Adjudicación por centros, por un monto RD$66,852,180.80, LL) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, con sello original de la Contraloría General de la República. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de
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los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1671. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3895, Referencia 20433343868, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Ciudad del Niño alimentos AGO 2019, por un monto de un millón trescientos mil setecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95) de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3895, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón trescientos mil setecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC00049403, descripción del diario Comercial Viaros T-3895, de fecha 27/12/2019, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos a la CAIPACLP-Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,368,414.20); F) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3893, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,040,625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, G) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; H) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia fotostática de requisición correspondiente a la semana del 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia fotostática de Registro de Contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha nueve (9)
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de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
comercial
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-1-31-04869-2,
representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de dieciséis millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$16, 6468,640.00), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiuno pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000255, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000255, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) R) Factura Gubernamental NFC: B1500000256, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000256, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000257, de fecha doce (12) de octubre
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del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000257, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
V)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000258, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000258, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) O) Factura Gubernamental NFC: B1500000259, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000259, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos
con
84/100
(RD$273,682.84),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de agosto
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del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos
con
84/100
(RD$273,682.84),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de agosto del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPALCLP-Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; FF) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Certificación No. 1169435, de la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 7 de septiembre del 2019; HH) Copia fotostática Certificada del Registro de Proveedor del Estado,
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Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; II) Copia fotostática de la certificación persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, mediante la cual certifican como MICRO a la razón social OMERCIAL VIAROS, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de documento cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, de varios suplidores, con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de documento Cuadro con encabezado Adjudicación por centros, por un monto RD$66,852,180.80, LL) Copia fotostática de cuadricula con encabezado Comercial Viaros SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, QQ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, RR) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo
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Ciudad del Niño, SS) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, TT) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño, UU) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), Centro Hato Nuevo Ciudad del Niño. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,300,781.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1672. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049231, descripción del diario Comercial Viaros T-3896, de fecha 08/11/2019, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3896, Referencia 20412980595, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de San Juan alimentos Sept 2019, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrociento treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha 30 de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3896, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana,
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presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos
pesos
dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); E) copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3840, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100,(RD$914,296.85); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
G) Documento de requisición
correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al
15/09/2019,
preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
K) Copia
certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 10/05/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000239, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000239, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000240, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000240, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000241 de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000241, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
S)
Factura
Gubernamental
NFC:
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B1500000242, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000242, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos
con
72/100
(RD$192,210.72),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición
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de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos
con
72/100
(RD$192,210.72),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169435, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Copias Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas
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Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana; GG) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 66,852,180.80 pesos dominicanos, HH) Cuadro elaborado por Comercial Viaros, de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,437.48, por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1673. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado
al
diario Comercial
número Viaros
de T-4000,
diario BC-00049356, de
fecha
descripción
26/12/2019, anexos:
del B)
Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado
al
número
de
diario BC-00049225,
descripción
del
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diario Comercial Viaros T-3897, de fecha 8/11/2019, C) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3897, Referencia 20412976780 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Operaciones Especiales enero a sept 2019, por un monto de un millón seiscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos dominicanos con 31/100, (RD$1, 674,572.31) de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3897, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón seiscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos dominicanos con 31/100, (RD$1, 674,572.31), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. E) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019 del fondo operativo 240-014293-3; F) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Dirección de Operaciones Especiales presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón setecientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 46/100 (RD$1,758,779,46), G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3265, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ciento noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos
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dominicanos con 66/100, (RD$194,887.66), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. H) Documento de requisición correspondiente al mes de enero
2019,
preparado
por
firma
ilegible. I)
Documento
de
requisición correspondiente al mes de febrero 2019, preparado por firma ilegible, J) Documento de requisición correspondiente al mes de marzo 2019, preparado por firma ilegible, K) Documento de requisición correspondiente al mes de abril 2019, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente al mes de mayo 2019, preparado por firma ilegible, M) Documento de requisición correspondiente al mes de junio 2019, preparado por firma ilegible, N) Documento de requisición correspondiente al mes de julio 2019, preparado por firma ilegible, Ñ) Documento de requisición correspondiente al mes de julio 2019, preparado por firma ilegible, O) Documento de requisición correspondiente al mes de agosto 2019, preparado por firma ilegible, P) Documento de requisición correspondiente al mes de septiembre 019, preparado por firma ilegible, Q) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y Contrataciones, R) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. S) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008.
del
Lotes
País,
(11),
(13)
REFERENCIA: y
(16)
No.
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0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna Vianela Pimentel. T) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). U) Factura Gubernamental NFC: B1500000264, de fecha 12/10/2019. V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043264, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000265, de fecha 12/10/2019. X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043265, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020, Y) Factura Gubernamental NFC: B1500000266, de fecha 12/10/2019, Z) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043266, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020; AA) Factura Gubernamental NFC: B1500000267, de fecha 12/10/2019, BB) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043267, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020, CC) Factura Gubernamental NFC: B1500000268, de fecha 12/10/2019. DD) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043268, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020, EE) Factura Gubernamental NFC: B1500000269, de fecha 12/10/2019. FF) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043269, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020, GG) Factura Gubernamental NFC: B1500000270, de fecha
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12/10/2019. HH) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043270, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 12/10/2020, II) Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha 12/10/2019. JJ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043271, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 12/10/2020, KK) Factura Gubernamental NFC: B1500000272, de fecha 12/10/2019. LL) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043272, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000339, válido hasta 31/12/2020, MM)
Copia Certificada de la Recepción Órdenes de
Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de enero, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. NN) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de agosto, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, ÑÑ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de septiembre, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil
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cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, OO) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de febrero, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil
cuatrocientos
diecinueve
pesos
dominicanos
con
94/100
(RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, PP) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de marzo, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, QQ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, RR) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de mayo, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, SS) Página 5827 de 12274
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Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, TT) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de julio, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862, UU) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008. Ñ)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C02189539859517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (04) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a
la
razón
social COMERCIAL
VIAROS
SRL, RNC-131-04386-
2. OO) Certificación No. 1169435 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) del mes de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. QQ) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
de
Comercio
Interno,
relativa
a
la
empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. RR) Copia del Página 5828 de 12274
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documento Adjudicación por Centros, por el monto de RD$ 66,852,180.80 pesos dominicanos; SS) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, Propuesta
Licitación
Pública. TT) Copia
fotostática
de
cuadricula con encabezado Comercial Viaros, UU) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales; VV) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, WW) Copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, XX) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, YY) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, ZZ) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones
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Especiales, AAA) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, BBB) copia fotostática del conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales, CCC) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de enero 2019, DDD) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de febrero 2019, EEE) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de marzo 2019, FFF) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de abril 2019, GGG) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de mayo 2019, HHH) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de junio 2019, III) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de julio 2019, JJJ) Copia del correo
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de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de agosto 2019, KKK) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado a: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de septiembre 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,674,572.31, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1674. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049229, descripción del diario Comercial Viaros T-3898, de fecha 8/11/2019, anexos:
A) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 3898, Referencia 20412963018, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Km 15 azua alimentos Sept 2019 alimentos, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3898, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de Ochocientos treinta y dos mil seiscientos
cuatro
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$832,604.72);
autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 09/05/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/10/2019
del
fondo
operativo
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por
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la empresa Comercial Viaros, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3841, de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil setecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
90/100,
(RD$1,040,755.90); D) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua;
G)
Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; H) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008.
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Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000230, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) M); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000230, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000229, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000229, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, O)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000228, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000228, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000227, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), R); Copia Certificada de la información
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sobre el comprobante fiscal NCF: B150000227, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos
con
08/100
(RD$218,798.08),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de
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doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia fotostática del cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-008, el cual consta de cuatro (4) paginas, X) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859517, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cuatro (4) del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Y) Certificación No. 1169435, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; AA) Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE)
Copia fotostática de
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conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática del cuadro oferta económica No. expediente Procuraduría-CCC-LPN-2018-008; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019; II)
Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, KK) copia fotostática de la cuadricula adjudicación por centros por un monto total de RD$66,852,180.80, LL) copia fotostática de la cuadricula con encabezado Comercial Viaros por un monto total de RD$832,604.72. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1675. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4000, Referencia 20590082429 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP KM 15 de Azua alimentos octubre por un monto de un millón cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 90/100, (RD$1,040,755.90) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4000, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 90/100, (RD$1,040,755.90), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública Kilómetro 15 de Azua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón noventa y tres mil novecientos noventa pesos dominicanos con 40/100 (RD$1,093,990.40). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3898, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; H)
Documento
de
requisición
correspondiente
a
la
semana
del
correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al
27/10/2019, preparado por firma ilegible; J)
Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y
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Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000284, de fecha 8/11/2019. O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000284, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000285, de fecha 08/11/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000285, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000286, de fecha 08/11/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000286, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000287, de fecha 08/11/2019. R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000287, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000288, de fecha
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08/11/2019. T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000288, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil
setecientos
noventa
y
ocho
pesos
dominicanos
con
08/100
(RD$218,798.08), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL KM 15 de Azua, por el
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monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08). Z) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008. AA) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. BB). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-28/1/2019. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. FF) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua. GG) Copia del documento Adjudicación por Centros. HH) Copia fotostática de
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conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019. Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios: NN) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019. ÑÑ) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019. OO) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019. PP) Copia del correo para:
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VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019. QQ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 284,285,286,287 Y 288. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,040,755.90, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1676. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049354, descripción del diario Comercial Viaros T-4001, de fecha 26/12/2019, anexos:
B) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 4001, Referencia 20590052176 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Elías Piña alimentos oct 2019, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4001, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil
doscientos
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
40/100,
(RD$698,239.40), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 90/100 (RD$733,774.90). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3894, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
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COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al
20/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 2/5 del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público
del Comité de Compras y
Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000293, de fecha 8/11/2019. O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000293, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000292, de fecha 08/11/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000292, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000291, de fecha 08/11/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000291, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000290, de fecha 08/11/2019. U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000290, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000289, de fecha 08/11/2019. W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000289, válido hasta 31/12/2020. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros
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SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos
cincuenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
98/100
(RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la
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entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. DD) Copia certificada de la Certificación No. C021895398859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. EE). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. GG) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-28/11/2019. HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de
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cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019.
Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos
penitenciarios: LL) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019. MM) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre Al 20/10/2019. NN) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/11/2019. ÑÑ) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019. OO) Copia del documento Adjudicación por Centros. PP) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña. QQ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 289,290,291,292 Y 293. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$698,239.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1677. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049362, descripción del diario Comercial Viaros T-4002, de fecha 27/12/2019, anexos:
B) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 4002, Referencia 20590057893 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP 19 Marzo oct 2019, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos
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con 95/100, (RD$543,600.95) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4002, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos dominicanos con 95/100, (RD$543,600.95), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública 19 de marzo, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de quinientos setenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$571,447.70). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3892, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y un mil cientos noventa y seis pesos dominicanos con 08/100, (RD$435,196.08), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al
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13/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al
20/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 4/5 del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público
del Comité de Compras y
Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000279, de fecha 8/11/2019. O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000279, válido
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hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000280, de fecha 08/11/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000280, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000281, de fecha 08/11/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000281, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000282, de fecha 08/11/2019. U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000282, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000283, de fecha 08/11/2019. V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000283, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19-marzo, por el monto ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 98/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19-marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 98/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes
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de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19-marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 98/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19-marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 98/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19-marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 98/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. CC) Copia certificada de la Certificación No. C021895398859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. DD). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del
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Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional28/1/2019. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019 con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019.
Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos
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penitenciarios: NN) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019. ÑÑ) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019. OO) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019. PP) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019. QQ) Copia del documento Adjudicación por Centros. RR) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo SS) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 279,280,281,282 Y 283. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$543,600.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela
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Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1678. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049352, descripción del diario Comercial Viaros T-4003, de fecha 26/12/2019, anexos:
B) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 4003, Referencia 20590073198 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto cucama alimentos oct 2019, por un monto de un millón quinientos diecisiete mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 05/100, (RD$1,517,229.05) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4003, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón quinientos diecisiete mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 05/100, (RD$1,517,229.05), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el
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Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de dos millones ochocientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$2,874,573.50). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3904, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 40/100, (RD$970,684.40), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al
20/10/2019, preparado por firma ilegible; J)
Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 2/5 del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria
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celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y Contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). O) Factura Gubernamental NFC: B1500000278, de fecha 5/11/2019. P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000278, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000277, de fecha 05/11/2019. R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000277, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000276, de fecha 05/11/2019. T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000276, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000275, de fecha 05/11/2019. V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
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131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000275, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000274, de fecha 05/11/2019. X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000274, válido hasta 31/12/2020. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Cucama La Romana, por el monto quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Cucama La Romana, por el monto de quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Cucama La Romana, por el monto de quinientos setenta y cuatro
mil
novecientos
catorce
pesos
dominicanos
con
70/100
(RD$574,914.70), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Cucama La Romana, por el monto de quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Cucama La Romana, por el monto de quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. EE) Copia certificada de la Certificación No. C021895398859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. FF). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862. HH) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-28/11/2019. II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno,
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relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ) Copia de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008,
Centro
Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana. OO) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019.
Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos
penitenciarios: OO) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019. PP) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al
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20/10/2019. QQ) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019.RR) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019. SS) Copia del documento Adjudicación por Centros. TT) Copia del documento Detalle sobre Anticipo 20% Segundo decreto-543-12. UU) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 274,275,276,277 y 278. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,517,229.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1679. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049350, descripción del diario Comercial Viaros T-4004, de fecha 26/12/2019, anexos:
B) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 4004, Referencia 20590065240 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP San Juan oct 2019 alimentos, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.85) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4004, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos catorce mil doscientos noventa y seis pesos dominicanos con 85/100, (RD$914,296.85), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública San Juan de la
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Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos sesenta y un mil cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$961,053.60). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3896, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,347.48), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al
20/10/2019, preparado por firma ilegible; J)
Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 4/5 del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y Contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos
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Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). N) Factura Gubernamental NFC: B1500000299, de fecha 8/11/2019. O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000299, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000300, de fecha 08/11/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000300, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000301, de fecha 08/11/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000301, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000302, de fecha 08/11/2019. T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000302, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000303, de fecha 08/11/2019. V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000303, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría
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General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. CC) Copia certificada de la Certificación No. C021895398859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. DD). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional28/11/2019. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS
SRL,
RNC-131043862.
HH)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de
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Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019.
Copia del documento
conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios: MM) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019. NN) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019. ÑÑ) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019. OO) Copia del correo para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019. PP) Copia del documento Adjudicación por Centros. QQ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 299,300,301,302 Y 303. Con los que probamos que fue
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efectuado un pago por valor de RD$914,296.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1680. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049340, descripción del diario Comercial Viaros T-4005, de fecha 26/12/2019, anexos:
B) Histórico de
transferencias con solicitud de pago No. 4005, Referencia 20590166561
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beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Operaciones Especiales octubre 2019 alimentos, por un monto de ciento ochenta y seis mil sesenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$186,063.59) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4005, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ciento ochenta y seis mil sesenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$186,063.59), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Direccion de Operaciones Especiales presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3987, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón seiscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos dominicanos con 31/100, (RD$1,674,572.31), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente al mes de octubre 2019, preparado
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por firma ilegible. G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y Contrataciones. H) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. I) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). K) Factura Gubernamental NFC: B1500000273, de fecha 5/11/2019. L) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000273, válido hasta 31/12/2020. M) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. N) Copia del cuadro Comparativo Propuestas
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Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Ñ) Copia certificada de la Certificación No. C021895398859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. O). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). P) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. Q) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-28/11/2019. R) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. S) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. T) Copia del correo de: Franklin Peguero enviado el jueves 10 de octubre, para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de 2019. Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios: U) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Propuesta Licitación Pública. V) Copia del documento Adjudicación por Centros. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$186,063.59, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1681. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4043, Referencia 20610354701 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto San Juan alimentos nov 2019, por un monto de setecientos treinta y un mil quinientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,537.48) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los
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siguientes documentos: B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4043, Referencia 20610354701 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto San Juan alimentos nov 2019, por un monto de setecientos treinta y un mil quinientos treinta y siete
pesos dominicanos con 48/100,
(RD$731,537.48) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos:
C) Autorización para
solicitud de transferencia bancaria No. 4043, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y un mil quinientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,537.48), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4043, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil quinientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,537.48), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. E) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; F) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos sesenta y ocho
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mil
ochocientos
cuarenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
88/100
(RD$768,842.88). G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4004, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 40/100, (RD$970,684.40), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/4/ noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática del Comité de Compras y Contrataciones, vista la solicitud mediante la cual se solicita la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciara y Centros de Menores del país. M) Copia del documento del Comité de Compras y Contrataciones, conteniendo un cuadro con los suplidores y Asociación de Comerciantes de las Caoba Bayona INC. N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). P) Factura Gubernamental NFC: B1500000333, de fecha 08/11/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000333, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000332, de fecha 08/11/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000332, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000331, de fecha 08/11/2019. R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000331, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000330, de fecha 08/11/2019 T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000330, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V)
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Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de noviembre octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Z) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. AA). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre
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del año dos mil diecinueve (2019). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-17/12/2019. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008-Carcel Pública San Juan de la Maguana. JJ) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras,
enviado
el
lunes
28
de
noviembre
de
2019
para:
VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al
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10/11/2019. KK) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el miércoles, 06 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019. LL) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes 18 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019. MM) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes, 11 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019. NN) Copia del documento Adjudicación por Centros. ÑÑ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 330,331,332 Y 333. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,537.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados
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en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1682. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4045, Referencia 20610345772 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Elías Piña nov 2019, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y un pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4045, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y un
pesos dominicanos con 52/100,
(RD$558,591.52) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2019
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de
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pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de quinientos ochenta y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 92/100 (RD$587,019.92). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4001, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$698,239.40), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/4/ noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática del Comité de Compras y Contrataciones, vista la solicitud, mediante la cual se solicita la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciara y Centros de Menores del país.
K) Copia del documento del Comité de
Compras y Contrataciones, conteniendo un cuadro con los suplidores y Asociación de Comerciantes de las Caoba Bayona INC. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría
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General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000325, de fecha 08/12/2019. O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000325, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000324, de fecha 08/12/2019. Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000324, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000323, de fecha 08/12/2019. S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000323, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000322, de fecha 08/12/2019. U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000322, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de
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noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de noviembre octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008. AA) Copia certificada de la Certificación No.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
C02189539859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. BB). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-17/12/2019. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente
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PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008-Carcel Pública San Juan de la Maguana. KK) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes, 28 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019. LL) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el miércoles, 06 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019. MM) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes, 11 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019. NN) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes 11 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019. ÑÑ) Copia del documento Adjudicación por Centros. OO) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 322,323,324 y 325. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1683. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4046, Referencia 2061336562 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CPL-KM-19 de Marzo nov 2019, por un monto de cuatrocientos treinta mil ochocientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$430,880.72) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), contentiva de los siguientes documentos: B) Histórico de transferencias, referencia No. 20682518615 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CPL-KM-19 de Marzo noviembre 2019, por un monto de cuatro mil pesos dominicanos con 00/100, (RD$4,000.00) de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4046, de fecha dieciocho (18) de
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diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta
pesos dominicanos con 76/100, (RD$434,880.76), autorizado por
Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D). Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2019 de la cuenta corriente 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública Kilómetro 19 de Marzo, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$457,158.16). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4002, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil setecientos pesos dominicanos con 95/100, (RD$543,600.95), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 3/4/ noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de
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requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática del Comité de Compras y Contrataciones, vista la solicitud, mediante la cual se solicita la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciara y Centros de Menores del país.
L) Copia del documento del Comité de
Compras y Contrataciones, conteniendo un cuadro con los suplidores y Asociación de Comerciantes de las Caoba Bayona INC. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). O) Factura Gubernamental NFC: B1500000317, de fecha 08/12/2019. P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000317, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000316, de fecha 08/11/2019. R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL,
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NCF B1500000316, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000315, de fecha 05/11/2019. T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000315, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000314, de fecha 05/11/2019. V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000314, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM-19 de Marzo, por el monto ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de noviembre octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad
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Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859840, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC). Certificación No. 1169870 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. EE) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-17/12/2019. FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce,
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de Comercial Viaros SRL de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM15 de Azua. LL) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes 28 de octubre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/4 noviembre 04/11 al 10/11/2019. MM) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el miércoles 06 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019. NN) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes, 11 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019. ÑÑ) Copia del correo de: Franklin Peguero Ferreras, enviado el lunes, 18 de noviembre de 2019 para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019. OO) Copia del documento Adjudicación por Centros. PP) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 314,315,316 y
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317. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$430,880.76, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1684. A) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado
al
número
de
diario BC-00049659,
descripción
del
diario Comercial Viaros T-4119, de fecha 05/02/2020, anexos: B) Histórico de
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transferencias con solicitud de pago No. 4119, Referencia 20758187444 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Operaciones Especiales DICIEMBRE ALIMENTOS, por un monto de ochenta y seis mil sesenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$186,063.59) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4119, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochenta y seis mil sesenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$186,063.59), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Dirección de Operaciones Especiales presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94).
E)
Autorización
para
solicitud
de
transferencia
bancaria No. 4047, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ciento ochenta y seis mil sesenta y tres pesos dominicanos con 59/100, (RD$186,063.59), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F)
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Documento de requisición correspondiente al mes de diciembre 2019, preparado por firma ilegible. G) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las Instalaciones del Ministerio Público del Comité de Compras y Contrataciones. H) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09 de abril de 2019. I) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lotes (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la
República
y
la
entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-
2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. J) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). K) Factura Gubernamental NFC: B1500000339, de fecha 07/01/2019. L) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000339, válido hasta 31/12/2020. M) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5 del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de diciembre, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Operaciones Especiales, por el monto ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos dominicanos con 94/100 (RD$195,419.94), de
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la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. N) Copia del cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Ñ) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha siete (07) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. O) Certificación No. 1169889 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) del mes de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. Q) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
de
Comercio
Interno,
empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
relativa
a
la
R) Copia del
documento Adjudicación por Centros, por el monto de RD$ 66,852,180.80 pesos dominicanos; S) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, Propuesta
Licitación
Pública. T) Copia
fotostática
de
conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y veintiocho (28) de DICIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019) con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, Operaciones Especiales; U) Copia del correo de: Franklin
Peguero
enviado
el
jueves
10
de
octubre,
para: VIAROScomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente al mes de DICIEMBRE 2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$186,063.59, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1685. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4120, Referencia 20770503480, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Elías Pina alimentos Dic, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52) de fecha
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treinta y uno
(31) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por
Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4120, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52, autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/01/2020; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de Quinientos Ochenta y Siete mil diecinueve
pesos dominicanos
con 80/100 (RD$587,019.92); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4045, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de quinientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100, (RD$558,591.52), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 30/01/2020;
E) Documento de requisición
correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; F)
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Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; H) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; I) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña; J) Copia fotostática
documento
con
el
encabezado
Comité
de
Compras
y
contrataciones, contentivo de cinco (05) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL, contentivo de doce (12) paginas; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos
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veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000351, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ)
Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000350, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000347, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000347, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000349 de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000348, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
S) Factura Gubernamental NFC:
B1500000350, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000349, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862 X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, por el monto de ciento cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y cuatro mil pesos dominicanos con 98/100 (RD$146,754.98), de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Y) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; Z) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (07) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; AA) Certificación No. 1169889, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil enero (2020); BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de
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Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; DD) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; EE) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 558,591.52 pesos dominicanos; FF) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Cárcel Pública Elías Piña; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ)
Copia fotostática de
conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019;
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NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019; OO)
Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a
requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$558,591.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1686. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049654, descripción del diario Comercial Viaros, T-4121, de fecha 05/02/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4121, Referencia 20758202278, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de san juan Alimentos DICIEMBRE 2019, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4121, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y unos mil cuatrocientos pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/01/2020; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública San Juan de la Maguana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de
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setecientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 768,842.88); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4043, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de setecientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 48/100, (RD$731,437.48); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
F) Documento de requisición correspondiente a la semana
diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana;
H) Documento de requisición
correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; I) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública San Juan de la Maguana; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha legible; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 28/01/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del
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País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 28/01/2020; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000346, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020) Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000346, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000345, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000345, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000344 de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000344, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000343, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T)
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Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000343, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 dediciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- CPL-San Juan de la Maguana, por el
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monto de ciento noventa y dos mil doscientos diez pesos dominicanos con 72/100 (RD$192,210.72), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública San Juan de la Maguana, cuatro (4) paginas ; Z) Copia certificada de la Certificación No. C02189539749931, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha siete (07) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-13104386-2;
AA) Certificación No. 1169889, emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha siete (7) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Certificación No. 1167993, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial
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Viaros, SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro San Juan de la Maguana, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019;
II) Copia fotostática de
documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019;
KK) Cuadro Propuestas
Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, dos (2) paginas; LL) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; MM) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$731,437.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1687. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049652, descripción del diario Comercial Viaros T-4122, de fecha 05/02/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4122, Referencia 20758197927, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP 19 marzo DICIEMBRE 2019, por un monto de cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 76/100, (RD$434,880.76) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4122, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL
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VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 76/100, (RD$434,880.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública 19 de marzo, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 457,158.16);E) Documento de requisición correspondiente a la semana abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4046, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 76/100, (RD$434,880.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; H) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; I) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre
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del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel Publica 19 de marzo; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Público con fecha ilegible;
N) Factura Gubernamental NFC:
B1500000358, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000358, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000357, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000357, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000356, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000356, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000355, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020);T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000355, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de marzo, por el monto de ciento
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catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 2 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-19 de Marzo, por el monto de ciento catorce mil doscientos ochenta y nueve mil pesos dominicanos con 54/100 (RD$114,289.54), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 19 de marzo, cuatro (4) paginas ; AA) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha siete (7) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
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social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; BB) Certificación No. 1169889, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro
19 de marzo, con sello original de la
Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro 19 de marzo, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Publica 19 de marzo; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición
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correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019; MM) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; NN) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 731,437.48 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$434,880.76, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1688. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00049650, descripción del diario Comercial Viaros T-4123, de fecha 05/02/2020, anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4123, Referencia 20758179935, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de CP AZUA Diciembre alimentos, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72) de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4123, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 08/08/2019; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública Kilómetro 15 de azua, presentadas al cobro por
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la empresa Comercial Viaros, SRL, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 875,192.32); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4044, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos dominicanos con 72/100, (RD$832,604.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 28/01/2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua;
H) Documento de requisición correspondiente a la semana
diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Kilómetro 15 de azua; J) Copia fotostática de Acta No. 1352018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 28/01/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional
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Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000351, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000351, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000352, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000352, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000353 de fecha doce ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000353, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
T)
Factura
Gubernamental
NFC:
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B1500000355, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000354, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; L) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 2 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; M) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL- KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; N) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Ñ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el CPL-KM 15 de Azua, por el monto de doscientos dieciocho mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,798.08), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública 15 de Azua, cuatro (4) paginas ; P) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha siete (07) del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2;
Q)
Certificación No. 1169889, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; S) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Cárcel Pública KM 15 de Azua; U) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; V) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 832,604.72 pesos dominicanos; W) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; X) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve
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(09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; Z) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), Centro KM 15 de Azua, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; BB) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019; CC) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019; DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,604.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1689. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4220, Referencia 20958841668, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Hato Nuevo NOV 2019 alimentos, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040, 652.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4220, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil quinientos treinta y cinco pesos dominicanos con 6/100, (RD$472,535.06); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda.
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Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL por un monto de un millón noventa y cuatro mil pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 1,094,731.36); D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3895, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón trecientos mil setecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 13/03/2020; F) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; G) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial
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COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; H) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000260, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000260, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; J) Factura Gubernamental NFC: B1500000261, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000261, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC131043862; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000262 de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000262, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000263, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000263, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
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N) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de SEPTIEMBRE del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Ñ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de septiembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos
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mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Documento de requisición correspondiente a la semana septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; R) Documento de requisición correspondiente a la semana septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; S) Documento de requisición correspondiente a la semana septiembre del 06/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño; T) Documento de requisición correspondiente a la semana septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño;
U) Copia fotostática de
documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, cuatro (4) paginas ; V) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; W) Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); X) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131-04386-2; Y) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Z) Cuadro de montos a pagar
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por un total de RD$ 1,040,625.56 pesos dominicanos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, Oferta Económica; BB) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana septiembre del 02/09 al 08/09/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana septiembre 09/09 al 15/09/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana septiembre 16/09 al 22/09/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana septiembre del 23/09 al 29/09/2019; KK)
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Documento de montos a pagar CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, Monto a pagar RD$ 1.241.491,80 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,040,625.56, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1690. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4221, Referencia 20975037939, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Hato Nuevo Oct 2019 alimentos, por un monto de un millón trecientos mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95) de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4221, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón trecientos mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL por un monto de un millón trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 1,368,414.20); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4227, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; G) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre e del 14/10 al 10/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; H) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 17/03/2020; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis
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millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; MM) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 27/05/2019; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000308, de fecha OCHO (8) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000308, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; J) Factura Gubernamental NFC: B1500000307, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000307, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000306 de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000306, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000305, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000305, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000304, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve
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(2019) O) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000304, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de OCTUBRE del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de OCTUBRE del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de Octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para
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la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, cuatro (4) paginas; V) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; W) Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); X) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Y) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treinta y
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uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; EE) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, Oferta Económica; FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana octubre del 30/09 al 06/09/2019; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana octubre 07/10 al 13/10/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana octubre 14/10 al 20/10/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana octubre del 21/10 al 27/10/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición
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correspondiente a la semana octubre del 28/10 al 03/11/2019; KK) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 435,196.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,300,781.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1691. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4222, Referencia 20958184364, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienv Oct 2019 alimentos, por un monto de un millón ochocientos ceinticinco mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,825,165.00) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3474, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de un millón ochocientos ceinticinco mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,825,165.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha ilegible; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240014293-3; D) Copia del Documento Titulado “Reconocimiento de Deuda”, emitido por la Procuraduria General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón novecientos diecinueve mil noveciento noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,919,998.00), Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3908, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta mil dieciocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$1,460,018.40), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público de fecha ilegible; F) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos.
G) Documento de requisición
correspondiente a la semana octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana OCTUBRE del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I)
Documento de
requisición correspondiente a la semana OCTUBRE del 14/10 al 20/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; K) Documento de requisición correspondiente a la semana octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00020492019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad
comercial
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-1-31-04869-2,
representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis
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millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 13/03/2019; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000294, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000294, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000296, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000295, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043863; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000064 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019);
T) Copia Certificada de la
información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000296, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000298, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000297, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000299, de fecha ocho (08)
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de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000298, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$389,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$389,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$389,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$389,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de octubre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$389,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC131043862; EE) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, cuatro (4) paginas; FF) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Certificación No. 1169899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional
PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; GG)
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Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha treintiuno (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 30/09 al 06/10/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 07/10 al 13/10/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 14/10 al 20/10/2019; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 21/10 al 27/10/2019; OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana enero del 28/10 al 03/11/2019. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,825,165.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1692. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4224, Referencia 20958276984, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Hato Nuevo NOV 2019 alimentos, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos
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veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4224, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL por un monto de un millón novecientos treinta y un pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 1,094,731.36); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4221, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón trescientos mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 95/100, (RD$1,300,781.95); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente
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a la semana noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño;
G) Documento de requisición
correspondiente a la semana noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; H) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 24/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPHato
Nuevo
Ciudad
del
Niño;
Copia
del
Documento
Titulado
“Reconocimiento de Deuda”, emitido por la Procuraduria General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática
documento
con
el
encabezado
Comité
de
Compras
y
contrataciones, contentivo de cuatro (04) paginas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
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y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL; MM) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 13/03/2019; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000335, de fecha OCHO (8) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000334, de la razón social COMERCIAL VIAROS ,
SRL,
RNC-131043862;
J) Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000336, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000335, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC131043862; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000337 de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000336, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; M) Factura Gubernamental
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NFC: B1500000338, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) N) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000337, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Ñ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República,
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de fecha 26 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
R) Copia fotostática de
documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, cuatro (4) paginas; S) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; T); Certificación No. 1168009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); U) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; V) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
W) Cuadro Propuestas
Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Oferta Económica; cuadro
adjudicación
por
centros,
por
un
monto
total
X)
contrato
RD$66,852,180.80 pesos; Y) Documento cuadro de montos a pagar CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, Monto a pagar RD$ 1,040,625.56 pesos dominicanos; Z) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha seis
(06) de novibre del año dos mil diecinueve (2019),
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CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 04/11 al 10/11/2019; EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 11/11 al 17/11/2019 FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 18/11 al 24/11/2019; GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre 25/11 al 01/12/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,040,625.56, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1693. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4225, Referencia 20958184364, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienv Nov 2019 alimentos, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos dominicanos con 80/100, (RD$472,724.80) de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4225, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veinticuatro
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pesos dominicanos con 80/100, (RD$472,724.80), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha ilegible; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos veintidós pesos dominicanos con 40/100 (RD$496,622.40); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4222, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de un millón ochocientos veinticinco mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,825,165.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha ilegible; F) G) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPBatey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPBatey Bienvenido; J) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-
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Batey Bienvenido; K) Documento de requisición correspondiente a la semana noviembre del 24/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPBatey Bienvenido; Copia del Documento Titulado “Reconocimiento de Deuda”, emitido por la Procuraduria General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática documento con el encabezado Comité de Compras y contrataciones, contentivo de dos (02) paginas, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; relacionada a Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez,
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Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL, contentivo de doce (12) paginas; y a su dorso los vouchers No,374076895, 374076896, 374076897, 374076893, 374006002, 374006007, 374006008,374076892, 374006006, 374006005, 374006004, 374006003,
370742283, 370742282,
370742280 , 370742279,
370742281, 370742279, , 370742278, 370742277, 370742275, 370742273, 370742274; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 13/03/2019; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000327, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000326, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000328, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000327, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043863; S) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000328, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000329 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000330, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B150000329, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862;Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de noviembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos
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dominicanos con 60/100 (RD$124,155.60), VIAROS , SRL, RNC-131043862;
de la entidad COMERCIAL
AA) Cuadro Propuestas Económicas
Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas;
BB) Copia
certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; HH) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; II) Documento cuadro de montos a pagar CAIPACLP-Batey Bienvenido, Monto a pagar RD$ 472,724.80 pesos dominicanos;
JJ) GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial
Viaros, SRL, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la
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Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido,
con sello
original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ)
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 04/11 al 10/11/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 311/11 al 17/11/2019; MM) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 18/11 al 24/11/2019; NN) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana noviembre del 24/11 al 01/12/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$472,724.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1694. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4226, Referencia 20958212384, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de Batey Bienv DIC 2019 alimentos, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta mil ciento treinta y dos pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,460,132.00) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4226, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta mil ciento treinta y dos pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,460,132.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha ilegible; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad Bancaria emitido por el Departamento de contabilidad de la
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Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240014293-3; Copia del Documento Titulado “Reconocimiento de Deuda”, emitido por la Procuraduria General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Batey Bienvenido, presentadas al cobro por la Empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$1,535,998.40); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4225, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y dos mil setecientos veinticuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,825,165.00), autorizado por Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha ilegible; F) G) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; H) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; I) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; J) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible,
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CAIPACLP-Batey Bienvenido; K) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 24/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP-Batey Bienvenido; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL, contentivo de doce (12) paginas; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros s, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 13/03/2019; O)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000363, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000362, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000362, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000361, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Factura Gubernamental NFC: B1500000361 de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020);
S) Copia Certificada de la información sobre el
comprobante fiscal NCF: B150000360, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
U)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000360, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000359, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de trecientos ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$383,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de
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ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$383,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto de ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$383,999.60), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP-Batey Bienvenido, por el monto ochenta y tres mil novecientos noventa y nueve mil pesos dominicanos con 60/100 (RD$383,999.60) de la entidad COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862;
AA) Cuadro
Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas; BB) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1169899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2;
FF) Certificada de la
Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de
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Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11 del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLPBatey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP-Batey Bienvenido, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
HH) Copia fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación
Nacional PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP-Batey Bienvenido; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; JJ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019; KK) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019; LL) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019; MM) cuadro
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adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,460,132.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1695. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4227, Referencia 20958240122, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Hato Nuevo
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Dic 2019 alimentos, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4227, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; Copia del Documento
Titulado
“Reconocimiento
de
Deuda”,
emitido
por
la
Procuraduría General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL por un monto de un millón noventa y cuatro mil setecientos treinta y un pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 1,094,731.36); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4221, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un
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millón cuarenta mil seiscientos veinticinco pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,040,625.56); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; F) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño;
G) Documento de requisición correspondiente a la semana
diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible, CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño; H) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 03/02/2020 al 09/02/2020, preparado por firma ilegible, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos
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cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; MM) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 13/03/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000343, de fecha OCHO (8) de ENERO del año dos mil veinte (2020); Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000342, de la razón social COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000342, de fecha ocho (08) de DICIEMBRE del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000341, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000340, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000340 de fecha ocho (08) de ENERO del año dos mil veinte (2020); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000339, de fecha ocho (08) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad
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del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 9 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de diciembre del 2019, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, por el monto de doscientos setenta y Tres mil seiscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 84/100 (RD$273,682.84), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Copia fotostática de documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, cuatro (4) paginas; S) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha cinco (05) del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; T); Certificación No. 1169899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020); U) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; V) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLPHato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; X) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
Y) Copia fotostática de conduce, de
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Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
Z)
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; AA) Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Oferta Económica; BB) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; CC) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019 DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019;
EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico,
referente a requisición correspondiente a la semana diciembre 23/12 al 29/12/2019; FF) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; GG) Documento cuadro de montos a pagar CAIPACLP- Hato Nuevo Ciudad del Niño, Monto a pagar RD$ 1,040,625.56 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,040,625.56, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1696. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4228, Referencia 20958195030, beneficiario Comercial Viaros, SRL, por concepto de La Romana Dic 2019 alimentos, por un monto de novecientos setenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 40/100, (RD$970,684.40) de fecha diecisiete (17) marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3430, de fecha diez (10) marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de novecientos setenta mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 40/100, (RD$970,684.40), autorizado por
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Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/3/2019 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL por un monto de Dos millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 2,299,658.80); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4223, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de COMERCIAL VIAROS, SRL, por un monto de dos mil cuatrocientos noventa y tres pesos dominicanos con 80/100, (RD$2,493.80); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Copia del Documento Titulado “Reconocimiento de Deuda”, emitido por la Procuraduria General de la Republica y notariado por la Licda. Sonia Altagracia Ventura, notario Público de los del número para el Distrito Nacional, Colegiatura No. 4483, de fecha veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020); G) H) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12
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al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; M) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), del Comité de Compras y contrataciones, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público y con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002049-2019, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 09/04/2019; C) Copia del Contrato de Suministro
de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad COMERCIAL VIAROS S, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS , SRL Ñ); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000075, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a
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seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000367, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000366, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000366, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000365, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
U)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000365, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000364, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000363, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020);Y) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000363, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto de quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de
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diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 9 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2019-5, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de diciembre del 2019, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CUCAMA LA ROMANA, por el monto quinientos setenta y cuatro mil novecientos catorce mil pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,914.70), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, cuatro (4) paginas Centro Corrección y Rehabilitación CUCAMA LA ROMANA; DD) Copia certificada de la Certificación No. C02189539859978, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dos (02) del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; EE) Certificación No. 1169899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (02) de mayo del año dos mil febrero (2020); FF) Copia Certificada
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del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 11del año 2018, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; HH) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha veinticuatro (24) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha;
II) Copia
fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; JJ) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; KK) Copia fotostática de conduce de Comercial Viaros, SRL, de fecha dos (2) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; LL) fotostática de documento Cuadro Propuesta Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; GG)Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 02/12 al 08/12/2019; HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 09/12 al 15/12/2019; II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 16/12 al 22/12/2019;JJ) Copia fotostática de
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documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana diciembre del 23/12 al 29/12/2019; KK) cuadro adjudicación por centros, por un monto total contrato RD$66,852,180.80 pesos; LL) Documento de montos a pagar CCR-LA ROMANA, Monto a pagar RD$ 2,493.80 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$970,684.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0065/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1697. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4341, Referencia 21117778790 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CCR San Pedro alimentos febrero 2020, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4341, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/04/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de tres millones novecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y un pesos dominicanos con 96/100 (RD$ 3,970,461.90). E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24 de feb. Al 01/ de marzo 2020, preparado por firma ilegible. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición
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correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 3 de al 09 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020 preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000408, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000408, válido
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hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000407, de seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000407, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000406, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000406, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000405, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000405, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000404, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B150000004, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000403, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000403, válido hasta 31/12/2020. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General
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de la República, de fecha 18 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66). EE) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de Página 5982 de 12274
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alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66).
FF)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social
COMERCIAL
VIAROS
SRL,
RNC-131-04386-2.
GG)
Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 04 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ) Copia del documento conteniendo un cuadro con los recintos penitenciarios: CPL Samaná, CPL Nagua, CCR Mao Valverde, CPL Montecristi, CPL Santiago Rodríguez, CCR Dajabón y CCR San Pedro. OO) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. PP) Copia de documento
conteniendo
un
cuadro
con
las
facturas
número.
403,404,405,406,407 Y 408. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$3,777,126.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna
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Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1698. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4342, Referencia 21117765337 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CPL Samaná alimentos febrero, por un monto de novecientos veinte mil ciento sesenta y tres pesos dominicanos con 27/100, (RD$920,163.27) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4342, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos veinte mil ciento sesenta y tres pesos dominicanos con 27/100, (RD$920,163.27), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/04/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos sesenta y siete mil ciento ochenta y seis pesos dominicanos con 08/100 (RD$ 967,186.08). E) Documento de
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requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 27 enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020 preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos
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con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000374, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). N) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000374, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000373, de seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000373, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000375, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000375, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000376, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000376, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000377, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000377, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000378 de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000378, válido hasta 31/12/2020. Y) Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios, oferentes, montos mensuales, montos anuales y adjudicados. Z) Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios: CPL Samaná, CPL Nagua, CCR Mao Valverde, CPL Montecristi, CPL Santiago Rodríguez,
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CCR Dajabón y CCR San Pedro. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social
COMERCIAL
VIAROS
SRL,
RNC-131-04386-2.
BB)
Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-22/4/2020. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 04 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
FF)
Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública Samaná. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. |JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original
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del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. NN) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. ÑÑ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. OO) Copia Certificada de la Recepción
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Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. PP) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), QQ) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), RR) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 373,374,375,376,377 y 378. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$920,163.27, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1699. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4343, Referencia 21117789957 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Nagua alimentos febrero 2020, por un monto de setecientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$710,668.14) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 434.3, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$710,668.14), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/04/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100 (RD$746,492.70). E) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 24 febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020 preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo
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de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000384, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000384, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000383, de seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000383, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000382, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000382, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000381, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000381, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000380, de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre
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el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000380, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000379 de fecha seis (06) de abril del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B15000000379, válido hasta 31/12/2020. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de Página 5994 de 12274
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insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), EE) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), FF) Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios, Oferentes, montos mensuales, montos anuales y
adjudicados.
GG).
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social
COMERCIAL
VIAROS
SRL,
RNC-131-04386-2.
HH)
Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). II) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862. JJ) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-22/4/2020. KK) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Página 5995 de 12274
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Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 04 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. OO) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. PP) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. QQ) Copia del documento conteniendo cuadro con los recintos penitenciarios: CPL Samaná, CPL Nagua, CCR Mao Valverde, CPL Montecristi, CPL Santiago Rodríguez, CCR Dajabón y CCR San Pedro. RR) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Nagua. SS) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 379,380,381,382,383 y 384. Con los que probamos que fue
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efectuado un pago por valor de RD$710,668.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1700. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4421, Referencia 21205204269, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Cp Montecristi alimentos febrero 2020, por un monto de un millón doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 14/100,
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(RD$1,205,458.14) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4421, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,205,458.14); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón doscientos sesenta y siete mil doscientos diez pesos dominicanos con 68/100 (RD$ 1,267,210.68); D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi;
F)
Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; I) Documento de
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requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote (11), (13) y (16) No. 0065/2019, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-3104869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000390, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal
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NCF: B150000390, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000389, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000389, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000388, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000388, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000387, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000387, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000386, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000386, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000385, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000386, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia
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Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del
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Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos once mil dosciento uno peso pesos dominicanos con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, FF) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ)
Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha
veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (8) de febrero del año dos mil veinte
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(2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (01) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, OO) Copia fotostática de cuadricula
sobre
recintos
penitenciarios,
ofertantes,
monto
mensual
adjudicado, con un monto de RD$99,160,335.00, PP) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20190009, Cárcel Pública de Montecristi; QQ) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 1,205,458.14. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,205,458.14, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna
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Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1701. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4422, Referencia 21205216329, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Cp Santiago Rdgrz alimentos febrero 2020, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$543, 542.64) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4422, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$543, 542.64); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Santiago Rdgrz, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos setenta y uno mil ochenta y seis
pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 571,068.36); D)
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Documento de requisición correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160,
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355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000396, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000396, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000395, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000395, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000394, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000394, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000393, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000393, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000392, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000392, de la razón social
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000391, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000391, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de febrero del 2020, por concepto de
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, FF) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del
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Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ)
Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha
veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Monte Cristi, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, OO) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, PP) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, QQ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez; RR) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 543,542.65, SS) Copia fotostática de documento Cuadro recintos penitenciarios, por un monto de RD99,160,335.82. Con los que probamos que
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fue efectuado un pago por valor de RD$543,542.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1702. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4423, Referencia 212052200467, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR Dajabon alimentos febrero 2020, por un monto de seiscientos sesenta y cinco
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mil
setecientos
treinta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
58/100,
(RD$665,734.58) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4423, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 58/100, (RD$665,734.58); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Dajabon, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, SRL, por un monto de seiscientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 22/100 (RD$699,545.22); D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Dajabon; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública dajabon; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de febrero 2020,
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preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; I)
Documento de
requisición correspondiente a la semana del 24 de febrero al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000397, de fecha treinta y uno (31) de diciembre
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del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000397, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000398, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000398, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000399, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000399, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000400, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000400, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000401, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000401, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000402, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000402, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100
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(RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862;; EE) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, FF) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131-04386-2; II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial
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Viaros SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, OO) Copia fotostática de documento
Cuadro
recintos
penitenciarios,
por
un
monto
de
RD99,160,335.82, PP) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, QQ) Copia fotostática de documento Cuadro, elaborado por Comercial Viarios, por un monto de RD665,734.58. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$665,734.58, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1703. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4424, Referencia 21205191544, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR SPM alimentos marzo 2020, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4424, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia del Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4341, Referencia 21117778790, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR SPM alimentos marzo 2020, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada Mercedes Camelia Salcedo Disla, C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4341, de fecha veintidós (22) de abril
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del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de documento marcado con el No. INCGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de cuatro (4) paginas, E) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Copia del Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4341, Referencia 21117778790, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR SPM alimentos marzo 2020, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada Mercedes Camelia Salcedo Disla, G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4341, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones setecientos setenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,777,126.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla;
H) Original de la Comunicación realizada por la Licda.
Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Dajabon, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con
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64/100 (RD$2,646,974.64); I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; L) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000412, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000412, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000411, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000411, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000410, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000410, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000409, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000409, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), AA) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos
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mil veinte (2020), BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, HH) Copia fotostática de documento Cuadro recintos penitenciarios, por un monto de RD99,160,335.82, II) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, JJ) Copia fotostática de documento Cuadro, elaborado por Comercial Viarios, por un monto de RD2,518,084.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,518,084.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1704. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4425, Referencia 21205184270, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR Mao alimentos marzo 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4425, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de
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novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia del Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4430, Referencia 21205126952, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR Mao alimentos febrero 2020, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 23/100, (RD$1,461,359.23) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada Mercedes Camelia Salcedo Disla, C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4430, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 23/100, (RD$1,461,359.23); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de cuatro (4) paginas, E) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240014293-3; F) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón veinticuatro mil treinta y nueve pesos dominicanos con 24/100 (RD$1,024,039.24); G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado
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por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; L) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde;
M) Copia
fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una
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fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000416, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000416, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000415, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000415, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000414, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000414, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000413, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000413, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 17 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), BB) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE)
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, II) Copia fotostática de documento
Cuadro
recintos
penitenciarios,
por
un
monto
de
RD99,160,335.82, JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Mao Valverde, KK) Copia fotostática de documento Cuadro, elaborado por Comercial Viarios, por un monto de RD974,239.51. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,239.51, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1705. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4426, Referencia 21205174171, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP Samaná alimentos marzo 2020, por un monto de seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 18/100, (RD$613,442.18) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 4426, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 18/100, (RD$613,442.18); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4342, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos veinte mil ciento sesenta y tres pesos dominicanos con 27/100, (RD$920,163.27); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4343, Referencia 21117789957, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP Nagua alimentos febrero 2020, por un monto de setecientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$710,668.14) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos noventa pesos dominicanos con 72/100 (RD$664, 790.72); F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Samaná; G) Documento de requisición
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correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Samaná; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Samaná; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; M) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000417, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), N); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000417, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000418, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000418, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000419, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000419, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000420, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000420, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 5 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de ciento sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de ciento sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad
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comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de ciento sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
W) Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de ciento sesenta y un mil ciento noventa y siete pesos dominicanos con 68/100 (RD$161,197.68), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, Y) Copia fotostática de documento Cuadro, por un monto de
RD99,160,355.82, Z) Copia certificada de la
Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), AA) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de
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Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; DD)Copia fotostática de documento Cuadro, elaborado por Comercial Viarios, por un monto de RD613,442.18, EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Samaná, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Samaná, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Samaná, HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Samaná, II) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20190009, Samaná. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$613,442.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1706. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4427, Referencia 21205143637, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP Nagua alimentos marzo 2020, por un monto de cuatrocientos setenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$473,778.76) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4427, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$473,778.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4343, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos diez mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos
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con 14/100, (RD$710,668.14); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos sesenta y uno pesos dominicanos con 80/100 (RD$497,661.80);E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Nagua; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible,
Cárcel
pública
de
Mao;
G)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible,
Cárcel
pública
de
Mao;
H)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Mao; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; J) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), K) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos
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Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000421, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000421, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000422, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000422, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000423, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000423, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000424, de fecha treinta y
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uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000424, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro
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mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, Y) Copia fotostática de documento Cuadro, por un monto de RD99,160,355.82, Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (7) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, EE) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20190009, Samaná; FF) Copia fotostática de documento Cuadro con el encabezado Comercial Viaros, con el monto RD$473,778.76, GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de
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fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$473,778.76, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1707. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4428, Referencia 21205139810, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP
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Montecristi alimentos marzo 2020, por un monto de ochocientos tres mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$803,638.76) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4428, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos tres mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$803,638.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia Fosfática de Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4421, Referencia 21205204269, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP Montecristi alimentos febrero 2020, por un monto de un millón doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,205,458.14) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, C) Copia fosfática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4421, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 14/100, (RD$1,205,458.14); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de documento marcado con el No. INCGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de dos (2) paginas, E) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-
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Coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos siete pesos dominicanos con 12/100 (RD$844,807.12); G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel Pública de Montecristi; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Montecristi; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Montecristi; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Montecristi; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000425, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000425, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000426, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000426, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
Q)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000427, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000427, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000428, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T) Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000428, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un pesos dominicanos con 28/100 (RD$211,201.28), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un pesos dominicanos con 28/100 (RD$211,201.28), de la entidad comercial
COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131043862; W) Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un pesos dominicanos con 28/100 (RD$211,201.28), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un pesos dominicanos con 28/100 (RD$211,201.28), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), K) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte
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(2020), L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000421, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000421, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000422, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000422, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000423, de fecha treinta y
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uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000423, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000424, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000424, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-
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2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento veinticuatro mil cuatrocientos quince pesos dominicanos con 45/100 (RD$124,415.45), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, Y) Copia fotostática de documento Cuadro, por un monto de RD99,160,355.82, Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), AA) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial
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Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, HH) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Samaná; II) Copia fotostática de documento Cuadro con el encabezado Comercial Viaros, con el monto RD$473,778.76, GG) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Samaná. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$803,638.76, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1708. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4429, Referencia 21205131635, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Cp Santiago Rdgrz alimentos marzo 2020, por un monto de trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos dominicanos con 77/100, (RD$362,361.77) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4429, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trescientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y un pesos dominicanos con 77/100, (RD$362,361.77); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4422, Referencia 21205216329, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Cp Santiago Rdgrz alimentos marzo 2020, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$543,542.65) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, C) Copia fosfática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4422, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$543,542.65); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351,
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de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de dos (2) paginas, E) Copia fosfática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; F) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Santiago Rdgrz, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de trescientos ochenta mil setecientos veinticuatro pesos dominicanos con 24/100 (RD$ 380,724.24); G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Santiago Rodríguez; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M)
Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la
Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos
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Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), O) Factura Gubernamental NFC: B1500000429, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000429, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000430, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000430, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000431, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000431, de la razón social
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000431, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000431, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000432, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra
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No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 06/100 (RD$95, 181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de noventa y cinco mil ciento ochenta y uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$95,181.06), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, FF) Copia fotostática de documento Cuadro con el monto RD$99,160,355.82, GG) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), II) Copia Certificada del
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Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; JJ) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; KK) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez; LL) Cuadro de montos a pagar por un total de RD$ 362,361.77, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez, OO) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Santiago Rodríguez. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$362,361.77, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1709. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4430, Referencia 21205126952, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR Mao alimentos febrero 2020, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 23/100, (RD$1,461,359.23) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4430, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y un mil trescientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 23/100, (RD$1,461,359.23); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de disponibilidad
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financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón quinientos treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos dominicanos con 86/100 (RD$1,536,058.86); D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24 al 01 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27 de enero al 02 de febrero 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero 2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde, J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del
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Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000372, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000372, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000371, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000371, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000370, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000370, de la razón social
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COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000369, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000369, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000368, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000368, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;Copia Certificada de la Recepción W) Factura Gubernamental NFC: B1500000367, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000367, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de
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la República, de fecha 13 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de febrero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de enero del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; EE) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, FF) Copia certificada de la Certificación No.
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C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (6) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, OO) Copia fotostática de documento
Cuadro
recintos
penitenciarios,
por
un
monto
de
RD99,160,335.82, PP) Copia fotostática de documento Cuadro, elaborado por Comercial Viarios, por un monto de RD$1,461,259.26, QQ) Copia fotostática
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de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2019-0009, Mao Valverde. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,461,359.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1710. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4431, Referencia 21205122041, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR
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Dajabon alimentos marzo 2020, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cuatro
mil
ochocientos
veintitrés
pesos
dominicanos
con
04/100,
(RD$443,823.04) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4431, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 04/100, (RD$443,823.04); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Dajabon, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$466,363.48); D) Cipa de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4423, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 58/100, (RD$665,734.58); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02 al 08 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09 al 15 de marzo 2020, preparado
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por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16 al 22 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23 al 29 de marzo 2020, preparado por firma ilegible, Centro de Corrección y Rehabilitación de Dajabon; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con
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80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000433, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), N); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000433, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000434, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000434, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000435, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000435, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000436, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000436, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-7, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, X) Copia de cuadricula de diferentes recintos penitenciarios, con el monto RD$99,160,335.82, Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), Z) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio
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Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131-04386-2; CC)
Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas
Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$443,823.04, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de
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Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1711. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4484, Referencia 21294512638, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CP Nagua alimentos abril 2020, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y dos mil
doscientos
sesenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
40/100,
(RD$1,482,269.65) de fecha uno (1) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4484, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 40/100, (RD$1,482,269.65); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de cuatro (4) paginas, C) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la
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Procuraduría General de la República, al 29/05/2020 del fondo operativo 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón quinientos cincuenta y siete mil
quinientos
ochenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
35/100
(RD$1,557,588.35);E) copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4427, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos setenta y tres mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$473,778.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020 preparado por firma ilegible, Cárcel Pública de Nagua; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel Pública de Nagua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Mao; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Mao; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Mao; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; L) Copia certificada del
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Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000471, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000471, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000470, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000470, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000469, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000469, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862, T) Factura Gubernamental NFC: B1500000468, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), U); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000468, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862, V) Factura Gubernamental NFC: B1500000467, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), W); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000467, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862, X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de
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trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, DD) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), EE) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de
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Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (8) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, MM) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2019-0009, Samaná; NN) Copia fotostática de documento Cuadro con el monto RD$99,160,355.82, ÑÑ) Copia fotostática de documento Cuadro con el encabezado Comercial Viaros, con el monto RD$1,482,269.65. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,482,269.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1712. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4485, Referencia 21294435246, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de Cp Montecristi alimentos abril 2020, por un monto de un millón doscientos cuarenta y unos mil cuatrocientos noventa y uno pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,241,491.80) de fecha uno (1) de seis del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4485, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y uno pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,241,491.80); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la
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República, cual consta de cuatro (4) paginas, C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón trescientos cinco mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$ 1,305,089.20); E) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4428, de fecha 13/05/2020, a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos tres mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$803,638.76); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Montecristi; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de
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Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. Lote 4 No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de sesenta y seis millones ochocientos cincuenta y dos mil pesos dominicanos con 80/100 (RD$66, 852, 180.80), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000457, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000457, de la razón social COMERCIAL VIAROS,
SRL,
RNC-131043862;
P)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000458, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000458, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-
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131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000459, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000459, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000460, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), U); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000460, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000461, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000461, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de abril
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del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862;
Z) Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de marzo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$211,201.78), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, CC) Copia de Cuadro por un total de RD$ 99,160355.82, CC) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), DD) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Copia Certificada de la
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Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; GG)
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (5) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Montecristi, LL) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Montecristi. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,241,491.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1713. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4486, Referencia 21294452084, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR Mao alimentos abril 2020, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ochocientos un peso dominicano con 88/100, (RD$1,217,801.88) de fecha 01/06/2020 realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4486, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ochocientos un peso dominicano con 88/100, (RD$1,217,801.88); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
la República, cual consta de cuatro (4) paginas, C) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4425, de fecha 13/05/2020, a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de un millón doscientos ochenta mil cuarenta y nueve pesos dominicanos con 05/100 (RD$1,280,049.05); E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/20200, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación
Mao
Valverde; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación Mao Valverde; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; K) Copia certificada del
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Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), N) Factura Gubernamental NFC: B1500000446, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Ñ); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000446, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000445, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000445, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000444, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000444, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000443, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000443, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000442, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000442, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el
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monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), CC) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad
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Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Mao, KK) Copia fotostática de documento Cuadro recintos penitenciarios, por un monto de RD99,160,335.82, JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2019-0009, Mao Valverde, KK) Copia fotostática de documento Cuadro, por un monto de RD99,160,355.82. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,217,801.88, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1714. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4487, Referencia 21294465713, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR SPM alimentos abril 2020, por un monto de tres millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00) de fecha uno (1) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4487, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto
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de tres millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de documento marcado con el No. INCGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de cuatro (4) paginas, C) Copia fotostática de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de tres millones trescientos ocho mil setecientos dieciocho pesos dominicanos con 30/100 (RD$3,308,718.30); E) Copia fosfática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4424, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho
mil
ochenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$2,518,084.00); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al
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12/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible, Centro de rehabilitación San Pedro; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000441, de fecha treinta y
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uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), O); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000441, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000440, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Q); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000440, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000439, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), S); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000439, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000438, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), U); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000438, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000437, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), W); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000437, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 21 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66),
de
la
entidad
comercial
COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; CC) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros
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carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, DD) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), EE) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (1) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (7) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario San Pedro de Macorís, MM) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, NN) Copia fotostática de documento Cuadro, por un monto de RD99,160,355.82, ÑÑ)
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Copia fotostática de cuadricula con el encabezado Comercial Viaros, con un monto de RD$3,147,605.00. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$3,147,605.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1715. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4488, Referencia 21294485967, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto de CCR
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Dajabon alimentos abril 2020, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil
setecientos
setenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
81/100,
(RD$554,778.81) de fecha uno (01) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada no legible, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4488, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, C) Copia fotostática de documento marcado con el No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), emitido por la Contraloría, el General de la República, cual consta de cuatro (4) paginas, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020; E) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel pública de Dajabon, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros, por un monto de quinientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 35/100 (RD$582,954.35); F) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4431, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos
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dominicanos con 04/100, (RD$443,823.04); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla; G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública de Dajabon; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible, Cárcel pública Dajabon; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones, el cual consta de cuatro (4) paginas; M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002333-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27/03/2020; N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel, por el monto de noventa y nueve millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 82/100 (RD$99, 160, 355.82), firmado legible por Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General
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de la República, en representación de la Procuraduría General de la República e ilegible por Rossanna Vianela Pimentel, en representación de COMERCIAL VIAROS, SRL; Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha de 12/04/2019; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000453, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), P); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000453, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000454, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), R); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000454, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000455, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), T); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000455, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000452, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), V); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000452, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131043862; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000456, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020), X); Copia Certificada de la información sobre el comprobante fiscal NCF: B150000456, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Y) Copia Certificada de la
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Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-Dajabon, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad comercial COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; DD) Copia fotostática de cuadricula con datos de varios centros carcelarios y con monto total de RD$ 935,959,255.11, EE) Copia fotostática de cuadricula con el monto RD$99,160,355.82;
FF)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), GG) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2020, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131043862; II) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862; JJ) Copia fotostática de documento Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Dajabon, KK) Copia fotostática de cuadricula, con el encabezado de Comercial Viaros SRL, con el monto RD$554,778.81; LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (3) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro
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Penitenciario Dajabon, NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha uno (1) de mayo del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$554,778.81, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1716. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4490, Referencia 21320575193, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Santiago Rodríguez alimentos abril 2020, por un monto ochocientos treinta y seis ciento setenta y dos pesos dominicanos con 75/100, (RD$836,172.75), de fecha siete (07) de junio el año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4490, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto ochocientos treinta y seis ciento setenta y dos pesos dominicanos con 75/100, (RD$836,172.75), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia del documento emitido por la Contraloría General de la República Dominicana No. INCGR-2020-001351, de fecha martes, 21 de abril de 2020, con el asunto: Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ochocientos setenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos dominicanos con 20/100 (RD$878,728.20). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4429, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto trescientos sesenta y dos Página 6098 de 12274
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mil trescientos sesenta y un pesos dominicanos con 77/100, (RD$362,361.77), autorizado
por
Mercedes
Camelia.
G)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000447, de fecha tres (03) de
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mayo del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000447, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000448, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000448, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000449, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000449, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000450, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000450, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000451, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000451, válido hasta 31/12/2020. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha (03) de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de cientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos 64/100 (RD$ 175,745.64), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la
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preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de cientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos 64/100 (RD$ 175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de cientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos 64/100 (RD$ 175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de cientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos 64/100 (RD$ 175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de cientos sesenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos 64/100 (RD$ 175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública Santiago Rodriguez. EE) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de
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fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. FF) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. HH) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-29/5/2020. II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Divamor Group SRL, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ)
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Copia de No. Expediente PROCURADURIA-año 2019-2020, conteniendo los nombres de los recintos penitenciarios y oferente, OO) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 447,448,449,450 y 451. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$836,172.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1717. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4492, Referencia 21320589976, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Samaná alimentos abril 2020, por un monto un millón ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47), de fecha siete
(07) de junio el año dos mil veinte (2020), contentiva de los
siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4492, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto un millón ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia del documento emitido por la Contraloría General de la República Dominicana No. IN-CGR-2020-001351, de fecha martes, 21 de abril de 2020, con el asunto: Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico. D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos dominicanos con 10/100 (RD$ 1,199,751.10). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4426, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto seiscientos trece mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con Página 6104 de 12274
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18/100, (RD$613,442.18), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000466, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el
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comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000466, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000465, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000465, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000464, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000464, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000463, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000463, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000462, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000462, válido hasta 31/12/2020. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiocho (28) de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos (RD$ 161,197.68), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento
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noventa y siete pesos dominicanos (RD$ 161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos (RD$ 161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos (RD$ 161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de abril del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de cientos sesenta y unos mil ciento noventa y siete pesos dominicanos (RD$ 161,197.68), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia de No. Expediente PROCURADURIA año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. EE) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. FF) Certificación
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No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. HH) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-2/6/2020. II) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Divamor Group SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil veinte (2020), con sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Divamor Group SRL, de fecha uno (01) de abril del año dos mil veinte
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(2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. OO) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, de la Cárcel Pública de Samaná. PP) Copia de No. Expediente PROCURADURIA año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes.
QQ) Copia de documento
conteniendo un cuadro con las facturas número. 462,463,464,465 y 466. Con los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,141,536.47, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1718. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4587, Referencia 21512609271 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Nagua Alimentos mayo 2020, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4587, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto un millón ciento ochenta y
cinco
mil
ochocientos
quince
pesos
dominicanos
con
72/100,
(RD$1,185,815.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y seis mil setenta pesos dominicanos con 68/100 (RD$ 1,246,070.68); E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4484, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto
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un millón cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,185,815.72); autorizado por Mercedes Camelia. F) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4587, Referencia 21294512638 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CCR Nagua Alimentos abril 2020, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,482,269.65) de fecha uno (01) de junio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, Página 6111 de 12274
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solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000492, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000492, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000493, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000493, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000494, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000494, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000495, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000495, válido hasta 31/12/2020. V) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. W) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. X) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Y) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de
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mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad
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Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los recintos penitenciarios y los oferentes. EE) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. FF) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC131-04386-2. HH) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-9/6/2020.
II) Copia de No.
Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Nagua. JJ) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 492,493,494 y 495. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,185,815.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1719. A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4588, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria,
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relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 959,800.88). D) Histórico de transferencias, referencia no. 21320589976 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Samaná alimentos abril 2020, por un monto un millón ciento cuarenta y unos mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47) de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4492, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto un millón ciento cuarenta y unos mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo del 2020, preparado por firma ilegible. J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. L) Copia
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del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). N) Factura Gubernamental NFC: B1500000496, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000496, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000497, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000497, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000498, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000498, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000499, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000499, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría
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General de la República, de fecha 05 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes Página 6118 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. AA) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional9/6/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Samaná. JJ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
número. 496,497,498 y 499. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$913,229.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1720. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4589, Referencia 21512627235 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto SPM alimentos mayo 2020, por un monto de dos millones quinientos dieciocho
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4589, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$2,646,974.64). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4487, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones cinto cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00), autorizado por Mercedes Camelia. F) Histórico de transferencias, referencia no. 21294465713 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CCR SPM alimentos abril 2020, por un monto de tres millones cinto cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00). G) Documento de
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requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000472, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000472, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000473, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia
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de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000473, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000474, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000474, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000475, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000475, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el
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CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. EE) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. GG) Copia fotostática de
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conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería.
KK)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de San Pedro. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 742,473,474 y 475. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,518,084.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de
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Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1721. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4590, Referencia 21512832637 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Dajabón alimentos mayo 2020, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4590, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora
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Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Dajabón, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100, (RD$466,363.48) E) Histórico de transferencias, referencia no. 21512832637 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: Dajabón alimentos mayo 2020, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81), fecha primero (01) de junio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4488, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000487, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000487, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000486, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000486, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000485, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000485, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000484, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). U) Factura Gubernamental NFC: B1500000484, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de mayo del 2020, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del
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mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. BB) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-9/6/2020. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II). Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería.
KK)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, del CCR Dajabón. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 484,485,486 y 487.
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Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$443,823.04, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1722. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4591, Referencia 21512824631 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Montecristi alimentos mayo 2020, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento
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noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44) de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4591, de fecha siete (07) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón cuarenta y cuatro mil setenta y uno pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,044,071.60). E) Histórico de transferencias referencia no. 21294435246 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Montecristi alimentos abril 2020, por un monto de un millón doscientos cuarenta y unos mil cuatrocientos noventa y unos pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,241,491.80), de fecha primero (01) de junio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4485, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y unos mil cuatrocientos noventa y unos pesos dominicanos con
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80/100, (RD$1,241,491.80), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 18 al 21 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000491, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000491, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000490, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000490, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000489, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000489, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000488, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000488, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 64/100 (RD$175,745.64), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 64/100 (RD$175,745.64) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2020, por concepto de
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social
COMERCIAL
VIAROS
SRL,
RNC-131-04386-2.
BB)
Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-9/6/2020. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
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Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería.
JJ) Copia de No. Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública Montecristi. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$993,193.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1723. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4592, Referencia 215128219 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Mao alimentos mayo 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4592, de fecha siete (07) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil
doscientos
treinta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
51/100,
(RD$974,239.51) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/07/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de
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pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Mao presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón veinticuatro mil treinta y nueve pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,024,039.24). E) Histórico de transferencias, referencia no. 21294452084 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CCR Mao alimentos abril 2020, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ochocientos un peso dominicano con 88/100, (RD$1,217,801.88), de fecha primero (01) de junio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4486, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ochocientos un peso dominicano con 88/100, (RD$1,217,801.88), autorizado por Mercedes Camelia. G) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. H) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. I) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-
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2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. J) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de mayo del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos
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con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000479, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000479, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000478, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000478, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000477, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000477, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000476, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000476, válido hasta 31/12/2020. U) Documento de requisición correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo preparado por firma ilegible. V) Documento de requisición correspondiente a la semana 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. W) Documento de requisición correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible. X) Documento de requisición correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo 2020, preparado por firma ilegible X) Copia de documento de la Procuraduría, General de la República año 2019-2020, CONTENIENDO un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la
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razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. Z) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). AA) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. BB) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-9/6/2020. CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería.
HH)
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Copia Centro
de
No.
de
Expediente
Corrección
y
Rehabilitación de Valverde Mao. II) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 476,477,478,479. Con los que probamos que
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fue efectuado un pago por valor de RD$974,239.54, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1724. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4644, Referencia 21675512138, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Nagua Alimentos junio 20, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil
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ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72) de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4644, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2020
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y seis mil setenta pesos dominicanos con 68/100 (RD$ 1,246,070.68); E) Histórico de transferencias Referencia 21512609271, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Nagua Alimentos mayo 2020, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020). F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4587, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS S SRL, por un monto un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con
72/100,
(RD$1,185,815.72);
autorizado
por
Mercedes
Camelia.
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G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000523, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000523, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000522, de fecha dos (02) de julio del año
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dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000522, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000521, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000521, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000520, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000520, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 Página 6145 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trecientos once mil, quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. BB) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Nagua. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,185,815.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1725. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4645, Referencia 21675524200, beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Samaná alimentos junio 2020, por un monto novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18) de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4645, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2020 del cuenta corriente 240014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos dominicanos con 88/100 (RD$ 959,800.88). E) Histórico de transferencias, referencia 21512621952 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Samaná alimentos mayo 2020, por un monto novecientos trece
mil
doscientos
veintinueve
pesos
dominicanos
con
18/100,
(RD$913,229.18) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4588, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06/ al 17/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Página 6149 de 12274
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Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000527, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000527, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000526, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000526, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000525, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000525, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000524, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000524, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes
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de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos (RD$ 239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos y los oferentes. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. AA) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020).
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BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Samaná. JJ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 524,525,526 y 527. KK) Copia fotostática de conduce, de Divamor Group SRL, de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veinte (2020), centro Elías Piña, con sello original Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con los que probamos que fue efectuado un pago
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por valor de RD$913,229.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1726. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4646, Referencia 21675493413 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP el Seibo alimentos junio 2020, por un monto seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20) de
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fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4646, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2020
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos dos mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 56/100, (RD$702,982.56) E) Histórico de transferencias, referencia 21512613686 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Santiago Rodríguez alimentos mayo 2020, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil
novecientos
treinta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
20/100,
(RD$668,938.20), de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4586, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20), autorizado por Mercedes Camelia. G)
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Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000511, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000511, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000510, de fecha dos (02) de julio del año
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dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000510, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000509, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000509, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000508, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000508, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago
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Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos y los oferentes. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. Z) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de
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fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. JJ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 508,509,510 y 511. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$668,938.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados
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en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1727. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4647, Referencia 2165553194 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto SPM alimentos junio 2020, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00) de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4647, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho
mil
ochenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$2,518,084.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2020
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de dos millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$2,646,974.64). E) Histórico de transferencias, referencia 21512627235 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: SPM alimentos mayo 2020, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00), de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4589, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Página 6160 de 12274
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y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000503, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000503, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000502, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000502, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000501, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000501, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000500, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000500, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís,
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por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y tres con 66/100 pesos dominicanos (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos y los oferentes. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de
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junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. EE) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, de la Cárcel Pública de San Pedro. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 500,501,502 y 503. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,518,084.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1728. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4656, Referencia 21684360019 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Mao alimentos junio 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil
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doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4656, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/07/2020
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón veinticuatro mil treinta y nueve pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,024,039.24). E) Histórico de transferencias, referencia 215128219 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CCR Mao alimentos mayo 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4592, de fecha siete (07) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) autorizado por
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Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000507, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000507, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000506, de fecha dos (02) de julio del año
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dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000506, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000505, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000505, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000504, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000504, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el
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monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve con 81/100 pesos dominicanos (RD$256,009.81) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniente un cuatro con los nombres de los recintos y los oferentes. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
EE)
Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-24/7/2020. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública CCR Valverde Mao. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,239.51, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1729. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4657, Referencia 21684367339 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Dajabón alimentos junio 2020, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05) de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4657, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/07/2020
del
cuenta
corriente
240-014293-3;
D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de despacho de alimentos Centro de Dajabón,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100, (RD$466,363.48) E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4657, Referencia 21512832637 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: Dajabón alimentos mayo 2020, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4590, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCPágina 6171 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000515, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000515, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000514, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000514, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000513, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000513, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000512, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000512, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$116,590.87)
Comercial
Viaros
SRL,
RNC-131043862.
V)
Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 05 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa con 87/100 pesos dominicanos (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social
COMERCIAL
VIAROS
SRL,
RNC-131-04386-2.
AA)
Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-24/7/2020. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública CCR Dajabón. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 512,513,514 y 515. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$443,823.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1730. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4658, Referencia 21684363659 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Montecristi alimentos junio 2020, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44) de fecha trece (13) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4658, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor
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de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/07/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón cuarenta y cuatro mil setenta y uno pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,044,071.60). E) Histórico de transferencias con Referencia 21512824631 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: Montecristi alimentos mayo 2020, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44), de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4591, de fecha siete (07) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 44/100, (RD$993,193.44), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/
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al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000519, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000519, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000518, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000518, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000517, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información
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sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000517, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000516, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). U) Factura Gubernamental NFC: B1500000516, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000512, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 19 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del
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Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de junio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de junio del año dos mil veinte (2020). DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. EE) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-24/7/2020. FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020),
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con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública Montecristi. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 516,517,518 y 519. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$993,193.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna
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Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1731. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4693, Referencia 21695669600 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Dajabón alimentos julio 2020, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4693, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. E) Certificación No. 1173950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020).
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F) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, del Centro de Corrección y Rehabilitación Dajabón. G) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Dajabón presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de quinientos ochenta y dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 35/100, (RD$582,954.35). H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/07/ al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible. M) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, del Centro de Corrección y Rehabilitación Dajabón. N) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. Ñ) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. O) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Página 6182 de 12274
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Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. P) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000543, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000543, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000544, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000544, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000545, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000545, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000546, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000546, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000547, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000547, válido hasta 31/12/2020. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de julio del 2020, por
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concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CCC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el
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CCR Dajabón, por el monto de ciento dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. EE) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. GG) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional10/8/2020. HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. II) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 543,544,545,546 Y 547. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial
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Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$554,778.81, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1732. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4694, Referencia 21695701364 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Mao
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alimentos julio 2020, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil setecientos
noventa
y
nueve
pesos
dominicanos
con
38/100,
(RD$1,217,799.38) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4694, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 38/100, (RD$1,217,799.38), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón doscientos ochenta mil cuarenta y nueve pesos dominicanos con 05/100 (RD$ 1280,049.05). E) Certificación No. 1173950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020). F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/07/ al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana
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del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible. J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). N) Factura Gubernamental NFC: B1500000533, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000533, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000534, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000534, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000535, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). R)
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Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000535, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000536, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000536, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000537, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000537, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el
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monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Valverde Mao, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. CC) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. DD) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal
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Transaccional-10/8/2020. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. HH) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
del
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación Valverde Mao. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería.) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,217,799.38, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1733. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4695, Referencia 21695690866 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Montecristi alimentos julio 2020, por un monto de un millón doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,241,491.80) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes
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documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4695, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,241,491.80), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) copia del documento del Departamento de Contabilidad Financiera al 14/08/2020, firma no legible. E) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. F) Certificación No. 1173950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020). G) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón trescientos cinco mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 50/100 (RD$ 1,305,089.50). H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/07 al 026/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado
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por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/07/ al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente a la semana del 29/07 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). P) Factura Gubernamental NFC: B1500000552, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000552, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000551, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000551, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000550, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000550, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000549, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000549, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000548, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000548, válido hasta 31/12/2020. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de julio del 2020, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020, conteniendo los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386- FF) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/8/2020. CC) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
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GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, Cárcel Pública de Montecristi. MM) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 548,549,550,551 Y 552. Con los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,241,491.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1734. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4704, Referencia 21695724391 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Santiago Rdgrz alimentos Julio 2020, por un monto ochocientos treinta y seis mil cientos setenta y dos pesos dominicanos con 71/100, (RD$836,172.71) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4704, de fecha catorce (14) de ocho del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y seis mil
cientos
setenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
71/100,
(RD$836,172.71) autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el
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Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Dos Originales de la Comunicación realizada Coordinadora
por
Administrativa
la
Licda. Carolina
del
Modelo
de
Pimentel
Gestión
B. Sub-
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos
al
Santiago
Rodríguez,
presentadas
al
cobro
por
la
empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ochocientos setenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$878,728.20), de fecha 10/08/2020; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4646, Referencia 21675493413 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Santiago Rodríguez alimentos junio 2020, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20), de fecha doce (12) de agosto del año dos
mil
veinte
(2020),
contentiva
de
los
siguientes
documentos.
F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4646, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20), autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020,
preparado
por
firma
ilegible. K)
Documento
de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requisición correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020.N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-048692, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con
80/100
(RD$
668,521.80), con
sello
no
legible.
O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000542, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000542, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000541, de fecha dos (02) de Agosto del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000541, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000540, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante
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fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000540, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000539, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000539, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000538, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000538, válido hasta 31/12/2020. X) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 31 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos
cuarenta
y
cinco
con
64/100
pesos
dominicanos
(RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos
dominicanos
(RD$175,745.64), de
la
entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos
cuarenta
y
cinco
con
64/100
pesos
dominicanos
(RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos
dominicanos
(RD$175,745.64), de
la
entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-131043862; CC) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. DD) Copia certificada de la Certificación No. C0218953987570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón
social COMERCIAL
VIAROS
SRL, RNC-131-04386-2.
EE)
Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020). FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862Copia del Documento de la Dirección General de Compras y
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha DIECISIETE (17) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha TRES (03) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. NN) Documento de montos a pagar Santiago Rodríguez, Monto a pagar RD$ 836,172.71 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$836,172.71, por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1735. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4705, Referencia 21695698787 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto San Pedro alimentos julio 2020, por un monto de tres millones cientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4705, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones cientos cuarenta y siete mil seiscientos cinco pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,147,605.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. E) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020). E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de tres millones novecientos setenta mil cuatrocientos sesenta y un pesos dominicanos con 96/100 (RD$ 3,970,461.90). F)
Histórico de transferencias Referencia 21675553194
beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto SPM alimentos julio 2020, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518,084.00) de fecha doce (12) de agosto
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del año dos mil veinte (2020); G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4647, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos dieciocho mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,518.084.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 29/06 Al 05/07/2020,
preparado
por
firma
ilegible. I)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 06/07 Al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 13/07 de 19/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 20/07 de 26/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 27/07 de 02/08/2020, firma ilegible; M) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna
Vianela
Pimentel. O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). P) Factura Gubernamental NFC: B1500000528, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000528, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000529, de dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000529, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000530, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000530, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000531, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000531, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000532, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B150000532, válido hasta 31/12/2020. Z) W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 1 de julio
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y
tres
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y
tres
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$661,743.66), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de julio Página 6208 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66). Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos sesenta y unos mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$661,743.66). AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. LL)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-
0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. MM) Documento de montos a pagar San Pedro, Monto a pagar RD$ 3,147,605.00 pesos dominicanos; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (8) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con
los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$3,147,605.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1736. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4706, Referencia 21695996506 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto CP Samana Julio 2020, por un monto de un millón ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 48/100, (RD$1,141, 536.48) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4706, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón ciento cuarenta y un mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 48/100, (RD$1,141, 536.48), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la
razón
social COMERCIAL
VIAROS
SRL, RNC-131-04386-2.
E)
Documento de requisición correspondiente a la semana del 06/07 Al 12/07/2020,
preparado
por
firma
ilegible.
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 13/07 Al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 20/07 de 26/07/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 27/07 de 02/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. I) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4645, de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos trece mil dosciento
veinte
y
nueve
pesos
dominicanos
con
18/100,
(RD$913,229.18), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 29/06 de 05/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Certificación No. 1173650, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020); L) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samana, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta y un pesos dominicanos con 10/100 (RD$ 1,199,751.10), de fecha 10/08/2020. Histórico de transferencias Referencia 21675524200 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Cp Samana alimentos junio 2020, por un monto de mil trecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$1,369.84) de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020); M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Documento de montos a pagar Samana, Monto a pagar RD$ 1,141,536.48 pesos dominicanos; O) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. P) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Q) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. R) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha primero (1ro) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. S) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería ; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000560, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000560, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000561, de dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000561, válido hasta 31/12/2020. X) Factura Gubernamental NFC: B1500000562, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000562, válido hasta 31/12/2020; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 1 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de docientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de docientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No.
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OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de docientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de docientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 29 de julio del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22); EE) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional, 10/8/2020; FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS
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, SRL, RNC-131043862; GG) Copia de No. Expediente PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, Propuesta Licitación Pública. HH) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000558, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000558, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000559, de dos (02) de agosto del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000559, válido hasta 31/12/2020. Con los que probamos que fueron efectuados dos pagos por valor de RD$1,141,536.47 y RD$913,229.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre
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a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1737. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4775, Referencia 22152699135, Beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto PAGO ALIMENTOS MONTECRISTI AGOSTO 2020, por un monto de novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 69/100, (RD$937,689.69) de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de Cheque No. 10907, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 69/100, (RD$937,689.69) , autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original
sin
fecha
de
la
Contraloría
General
del
Ministerio
Público. Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4775, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos treinta y siete
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mil seiscientos
ochenta
y
nueve
pesos dominicanos con
69/100,
(RD$937,689.69), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Histórico de transferencias Referencia 21695690866, Beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Cp Montecristi Julio 2020, por un monto de un millón doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y uno pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,241,491.80) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020); Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4695, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos
noventa
y
uno
pesos
dominicanos
con
80/100,
(RD$1,241,491.80), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. E) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Sugeidy Alvarez Perez. SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a MonteCristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 985,646.60), de fecha 23/10/2020. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08 Al 09/08/2020, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del
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10/08 Al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 17/08 de 23/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 24/08 de 30/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones; I) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020; J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna Vianela Pimentel. K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000579, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). M) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000579,
válido
hasta
31/12/2020. N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000580, de fecha dos (02) de septiembre del año
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dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000582, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000581, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000581, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000582, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000582, válido hasta 31/12/2020; R) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 7 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos sesenta y un mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación
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de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos sesenta y unos mil diecisiete pesos dominicanos con 90/100 (RD$261,017.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. W) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990670, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha seis (06) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131-04386-2. X) Certificación No. 1705008, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; Z) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; AA) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Propuesta Licitación Pública. BB) Documento de montos a pagar Montecristi, Monto a pagar RD$ 937,689.69 pesos dominicanos; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros
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SRL, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con los que probamos que fueron efectuados dos pagos por valor de RD$937,689.69 y RD$1,241,491.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña y
Mercedes Camelia Salcedo Disla
respectivamente, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1738. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4778, Referencia 22152676625 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto PAGO ALIMENTOS CCR MAO AGOSTO 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4778, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/10/2020 del fondo operativo 240-014293-3; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4694, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL
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VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil setecientos
noventa
y
nueve
pesos
dominicanos
con
38/100,
(RD$1,217,7299.38), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. E) Histórico de transferencias Referencia 21675524200 beneficiario Comercial Viaros SRL, por Mao Alimentos julio 2020, por un monto de un millón ochocientos diecisiete mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 38/100, (RD$1,217,799.38) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia de cheque No. 10909, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original sin fecha de la Contraloría
General
del
Comunicación realizada Coordinadora
Ministerio
por
Administrativa
la
Público.
Licda. Sugeidy
del
Modelo
de
G)
Original
Álvarez Gestión
de
la
Pérez. SubPenitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón veinte y cuatro mil treinta y nueve pesos dominicanos con 24/100 (RD$ 1,024,039.24), de fecha 23/10/2020. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08 Al 09/08/2020,
preparado
por
firma
ilegible.
I)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 10/08 Al 16/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del
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17/08 de 23/08/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 24/08 de 30/08/2020, preparado por firma ilegible; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Ñ) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000567, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000567,
válido
hasta
31/12/2020.
Q)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000568, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
B1500000568, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000569, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000569, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000570, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000570, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de
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la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; CC) Certificación No. 1705008, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020); DD) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional, 10/8/2020; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce,
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de Comercial Viaros SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN2019-0009, Centro Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde. KK) Documento de montos a pagar Centro Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, Monto a pagar RD$ 974,239.51 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,236.51, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sanchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que
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no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1739. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4810, Referencia 22207040119 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Santiago Rodríguez alimentos agosto 2020, por un monto seiscientos sesenta y ocho mil
novecientos
treinta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
20/100,
(RD$668,938.20) de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4810, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20) autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 de la cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Segeidy Álvarez Pérez. Sub-
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Coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos dos mil novecientos ochenta y dos pesos dominicanos con 56/100, (RD$702,982.56) E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4810, Referencia 21695724391 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP Santiago Rodríguez alimentos julio 2020, por un monto de ochocientos treinta y seis setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 71/100, (RD$836,172.71), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4704, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y seis setecientos setenta y dos pesos dominicanos con 71/100, (RD$836,172.71), autorizado
por
Mercedes
Camelia.
G)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 15/06/ al 21/06/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 08/06/ al 14/06/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08 al 16/08/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08 al 23/08/2020, preparado por firma ilegible. L) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible. M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes
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de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. N) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. Ñ) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. O) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000571, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000571, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000572, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000572, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000573, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000573, válido hasta 31/12/2020. V) Factura Gubernamental NFC: B1500000574, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). W)
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Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000574, válido hasta 31/12/2020. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco con 64/100 pesos dominicanos (RD$175,745.64), Página 6232 de 12274
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de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. BB) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha once (11) del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. CC) Certificación No. 1175150, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). DD) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha august 7, 2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha august 7, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990675, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 28/08/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha august 14, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha august 21, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 571,572,573 Y 574. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$668,938.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2019 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1740. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4811, Referencia 22203035854 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto San Pedro alimentos agosto 2020, por un monto dos millones quinientos cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,550,384.00) de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4811, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,550,384.00) autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de dos millones seiscientos ochenta mil novecientos setenta y cuatro pesos
dominicanos
con
64/100,
(RD$2,680,974.64)
E)
Histórico
de
transferencias con solicitud de pago No. 4811, Referencia 21695698787 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: CP San Pedro alimentos Página 6235 de 12274
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julio 2020, por un monto de tres millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos cinco esos dominicanos con 71/100, (RD$3, 147,605.00), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4705, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos cinco esos dominicanos con 71/100, (RD$3, 147,605.00), de autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08 al 09/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08/ al 16/08/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08/ al 23/08/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas
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de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000563, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000563, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000564, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000564, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000565, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000565, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000566, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000566, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General
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de la República, de fecha 11 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990675 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. BB) Certificación No. 1175009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-21/7/2020. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. FF) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha agosto 4, 2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha agosto 18, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha agosto 28, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería JJ) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 563,564,565 Y 566. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,550,384, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1741. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4812, Referencia 22207049627 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Dajabón alimentos agosto 2020, por un monto cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4812, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Sugeidy
Álvarez
Perez
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100, (RD$466,363.48) E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4811, Referencia 21695669600 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: Dajabón Julio 2020 alimentos 2020, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4693, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 81/100, (RD$554,778.81), de autorizado por Mercedes Camelia. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08/ al 23/08/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08/ al 16/08/2020, preparado por firma ilegible. J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y
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contrataciones. K) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. L) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. N) Factura Gubernamental NFC: B1500000578, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000578, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000577, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000577, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000576, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000576, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000575, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón
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social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000575, válido hasta 31/12/2020. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de cientos dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87)
Comercial
Viaros
SRL,
RNC-131043862.
V)
Copia
Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 21 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL CCR Dajabón, por el monto de cientos dieciséis
mil
quinientos
noventa
pesos
dominicanos
con
87/100
(RD$116,590.87) de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 14 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de cientos dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de cientos dieciséis mil quinientos noventa pesos dominicanos con 87/100 (RD$116,590.87), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990675 de la Dirección Página 6243 de 12274
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General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. Y) Certificación No. 1175009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). Z) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. AA) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional11/11/2020. BB) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS
SRL,
RNC-131043862.
CC)
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Copia Centro
de
No.
de
Expediente
Corrección
y
Rehabilitación San Pedro. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 28/08/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 21 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 14 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 07 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009,
Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación. II) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 575,576,577 Y 578. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$443,823.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1742. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4813, Referencia 22207071575 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Nagua alimentos agosto, por un monto un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4813, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón doscientos cuarenta y seis mil setenta pesos dominicanos con 68/100, (RD$1,246,070.68). E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 10840, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,482,269.30). de autorizado por Mercedes Camelia. F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08
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al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08/ al 23/08/2020, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08/ al 09/08/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08/ al 16/08/2020, preparado por firma ilegible. J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. L) Factura Gubernamental NFC: B1500000583, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). M) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000583, válido hasta 31/12/2020. N) Factura Gubernamental NFC: B1500000584, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000584, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000585, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000585, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000586, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros
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SRL, NCF B1500000586, válido hasta 31/12/2020. S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 12 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia certificada de la Certificación No.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
C0218953990675 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. X) Certificación No. 1175009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). Y) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. Z) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-11/11/2020. AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. BB) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 28/08/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 28 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 20 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 12 de agosto, 2020), con sello original de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 04 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Copia de No. Expediente PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública Nagua. HH) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 583,584,585 y 586. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,185,815.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1743. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4814, Referencia 2220708430 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Samaná alimentos agosto, por un monto novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4814, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/11/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos dominicanos con 88/100, (RD$959,800.88). E) Remisión de comunicación emitida por Comercial Viaros SRL, de fecha 16 de octubre 2020, dirigida a la Procuraduría General de la República, Modelo de Gestión Penitenciara, atención: Departamento de Alimentos, Vanessa
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Vallejo, firmada por Rosa Pimentel. F) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4814, Referencia 21695696506 un millón ciento cuarenta y unos mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: G) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4706, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón ciento cuarenta y unos mil quinientos treinta y seis pesos dominicanos con 47/100, (RD$1,141,536.47), de autorizado por Mercedes Camelia. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 24/08 al 30/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 17/08/ al 23/08/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 03/08/ al 09/08/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 10/08/ al 16/08/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por
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Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000587, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000587, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000588, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000588, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000589, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000589, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000590, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000590, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239.950.22), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción
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Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239.950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239.950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 26 de agosto del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239.950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218953990675 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. BB) Certificación No. 1175009, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintidós (22) del mes de octubre del año dos mil veinte (2020). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
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VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. DD) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-11/11/2020. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-23/10/2020. EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. FF) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 6 agosto 2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 13 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 20 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 26 de agosto, 2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería.
KK)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Pública Samaná. LL) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 587,588,589 y 590. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$913,229.18, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Sugeidy Alvarez Pérez, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1744. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4846, Referencia 22372461748 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto San Pedro alimentos Sep 2020 por un monto dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$2,494,666.50), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte
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(2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4846, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$2,494,666.50), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/12/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez -Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de dos millones seiscientos veintidós mil trescientos veinticuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$2,622,324.64). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4846 Referencia 22203035854 de dos millones quinientos cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$2,584,384.00), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4811, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones quinientos cincuenta mil trescientos
ochenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
00/100,
(RD$2,584,384.00), de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al
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27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000594, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000594, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000593, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el
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comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000593, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000592, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000592, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000591, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000591, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 22 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 15 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 08 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís,
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por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 01 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de seiscientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 66/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-20/11/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 22/09/2020 con sello original de la Dirección General de
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Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 15/09/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 8/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 1/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y los oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 591,592,593 Y 594. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$2,494,666.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1745. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4848, Referencia 22372665861 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Santiago Rodríguez alimentos Sep 2020 por un monto cuatrocientos cuarenta y seis setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 13/100, (RD$446,738.13), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4848, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y seis setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 13/100, (RD$446,738.13), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/12/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Dulce
Miguelina
Sánchez-Coordinadora
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Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de cuatrocientos sesenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve pesos
dominicanos
con
54/100,
(RD$469,359.54).
E)
Histórico
de
transferencias con solicitud de pago No. 4848 Referencia 22207040119 de seiscientos sesenta y ocho novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4810, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 20/100, (RD$668,938.20), de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación
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de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000602, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000602, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000601, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000601, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000600, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000600, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000599, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000599, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de septiembre del 2020,
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por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y siete mil ochocientos setenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$97,871.30), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y siete mil ochocientos setenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$97,871.30), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de CPL Santiago Rodríguez, de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 64/100 (RD$175,745.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. AA) Certificación No.
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1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-20/11/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 25/09/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 18/09/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 11/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 4/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 599,600,601 y 602. Con los
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que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$446,738.13, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1746. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4867, Referencia 22473176655 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Dajabón alimentos Sep 2020 por un monto un millón doce mil ochocientos ochenta y
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seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$1,012,886.22), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4867, de fecha dieseis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doce mil ochocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$1,012,886.22), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/11/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Dajabón, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón sesenta y cuatro mil
cuatrocientos
setenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
15/100,
(RD$1,064.472.15). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4867 Referencia 22207049627 por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4812, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos veintitrés pesos dominicanos con 05/100, (RD$443,823.05), de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G)
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Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000606, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000606, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000605, de fecha cinco (05)
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de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000605, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000604, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000604, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000603, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000603, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos dominicanos con 72/100 (RD$359,963.72), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos dominicanos con 72/100 (RD$359,963.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos dominicanos con 72/100 (RD$359,963.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Dajabón, por el monto de trescientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos dominicanos con 72/100 (RD$359,963.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131043862. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Centro Corrección y Rehabilitación Dajabón. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial
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Viaros SRL, de fecha 25/09/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 18/09/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 11/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 4/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 603,604,605 y 606. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,012,886.33, por la Procuraduría General de la República a favor
de la
entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce
Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de
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Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1747. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4868, Referencia 22491447800 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Mao alimentos Sep 2020 por un monto novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4868, de fecha dieseis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/11/2020
del
Comunicación
cuenta realizada
corriente por
la
240-014293-3; Licda.
Dulce
D)
Original
Miguelina
de
la
Sánchez-
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Coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Mao, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de
un millón veinticuatro mil treinta y nueve pesos
dominicanos con 24/100, (RD$1,024,039.24). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4868 Referencia 22152676625 por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), autorizado de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4778, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51), autorizado de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de
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Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000598, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000598, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000597, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000597, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000596, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000596, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000595, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000595, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del
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Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR Mao Valverde por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social Página 6276 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Centro Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 25/09/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 18/09/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 11/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 4/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 595,596,597 y 598. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$974,239.51, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1748. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4869, Referencia 22491423510 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Montecristi,
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por un monto ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$898,416.10), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4869, de fecha dieseis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$898,416.10), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Dulce Miguelina Sánchez-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos dominicanos con 36/100, (RD$944,439.36). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4869 Referencia 22152699135 por un monto de novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 69/100, (RD$937,689.69), autorizado de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4775, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y nueve pesos
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dominicanos con 69/100, (RD$937,689.69), autorizado de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 112020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000610, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL,
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NCF B1500000610, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000609, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000609, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000608, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000608, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000609, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000609, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un peso dominicano con 78/100 (RD$211,201.78), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un peso dominicano con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de
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septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un peso dominicano con 78/100 (RD$211,201.78), la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos once mil doscientos un peso dominicano con 78/100 (RD$211,201.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 25/09/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 18/09/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 11/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 4/9/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 607,608,609 y 610. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$898,416.10, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1749. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4870, Referencia 22491400033 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Nagua, por un monto novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 93 /100, (RD$999,586.93.10), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4870, de fecha dieseis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 93 /100, (RD$999,586.93.10), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2020
del
Comunicación Coordinadora
cuenta realizada
corriente por
Administrativa
la del
240-014293-3; Licda.
Dulce
Modelo
de
D)
Original
Miguelina Gestión
de
la
Sánchez-
Penitenciaria,
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relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón cincuenta mil trescientos doce pesos dominicanos con 56/100, (RD$1,050,312.56). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4869 Referencia 22207071575 por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72), autorizado de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4813, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón ciento ochenta y cinco mil ochocientos quince pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,185,815.72), autorizado de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación
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de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000614, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000614, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000613, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000613, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000612, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000612, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000611, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000611, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la
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República, de fecha 23 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y cuatro peso dominicano con 55/100 (RD$161,834.55), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 67/100 (RD$265,442.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Nagua, por el monto de trescientos once mil quinientos diecisiete pesos dominicanos con 67/100 (RD$311,517.67), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Página 6287 de 12274
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Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Cárcel Pública de Nagua. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 23 Sep-2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 16 septiembre de 2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 09 Sep-2020, de 2020con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 02 septiembre con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIACCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los nombres de los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 611, 612,613 y 614. Con los que probamos que fue
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efectuado un pago por valor de RD$999,586.93, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1750. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4871, Referencia 22491369766 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Alimentos Samaná por un monto ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 61 /100, (RD$863,775.61), de fecha veintitrés (23)
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de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4871, de fecha dieseis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 61 /100, (RD$863,775.61), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2020
del
Comunicación Coordinadora
cuenta realizada
corriente por
Administrativa
la del
240-014293-3; Licda.
Dulce
Modelo
de
D)
Original
Miguelina Gestión
de
la
Sánchez-
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de novecientos siete mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 84/100, (RD$907,788.84). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4871 Referencia 22207080430 por un monto de novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4814, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos trece mil doscientos veintinueve pesos dominicanos con 18/100, (RD$913,229.18), autorizado de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del
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21/09 al 27/09/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 14/09/ al 20/09/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 07/09 al 13/09/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 31/8/ al 06/09/2020, preparado por firma ilegible. K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000618, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000618, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000617, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la
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Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000617, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000616, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000616, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000615, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000615, válido hasta 31/12/2020. V) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de ciento ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$187,938.18), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con Página 6292 de 12274
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22/100 (RD$239,950.22), la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Samaná, por el monto de doscientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 22/100 (RD$239,950.22), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. AA) Certificación No. 1183950, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020). BB) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. CC) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL. EE) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Cárcel Pública de Samaná. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 23 Sep-2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 16
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septiembre de 2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 09 Sep2020, de 2020con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 02 septiembre con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, conteniendo un cuadro con los recintos penitenciarios y oferentes. KK) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 836, 837, 838y 839. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$863,775.61, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1751. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4896, Referencia 22626378312 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto Alimentos CCR San Pedro Oct 2020 por un monto tres millones ciento ochenta y siete mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,187,980), de fecha quince (16) de enero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4896, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de tres millones ciento ochenta y siete mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,187,980), autorizado por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/1/2020 del cuenta corriente 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Dulce
Miguelina
Sánchez-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro
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presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de tres millones trescientos cincuenta y un mil doscientos dieciocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$3,351,218.30). E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4871 Referencia 22372461748 por un monto de dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$2,494,666.50), autorizado de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4846, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$2,494,666.50), autorizado de autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 29/10 al 01/11/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10/ al 25/10/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10/ al 18/10/2020, preparado por Stephany Díaz. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10/ al 11/10/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09/ al 04/10/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición
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de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000623, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000623, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000622, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000622, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000621, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000621, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000620, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000620, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000619, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte
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(2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000619, válido hasta 31/12/2020. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro, por el monto de setecientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 166/100 (RD$670,243.66), Comercial Viaros SRL, RNC131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro, por el monto de setecientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 166/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro, por el monto de setecientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 166/100 (RD$670,243.66), la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro, por el monto de setecientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos
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dominicanos con 166/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro, por el monto de setecientos setenta mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 166/100 (RD$670,243.66), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862.
DD) Copia certificada de la
Certificación No. C0218954018355 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiocho (28) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-13104386-2. EE) Certificación No. 1192735 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiocho (28) del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020). FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2. GG) Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional-20/11/2020. HH) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL. II) Copia de No. Expediente año 2019-0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha 27/10/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II)
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Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 20/10/2020, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 13/10/2020, de 2020con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 6/10/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) opia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha de fecha 29/9/2020 con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM)Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, conteniendo un cuadro con los recintos penitenciarios y oferentes. NN) Copia de documento conteniendo un cuadro con las facturas número. 619,620, 621, 622 y 623. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$3,187,980.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1752. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4925, Referencia 22786670692 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS MAO OCT 2020, por un monto de Novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 65/100, (RD$993,757.65) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4925, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de Novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 65/100, (RD$993,757.65), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/02/2021 del
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fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho
de
Alimentos
de
Mao,
presentadas
al
cobro
por
la
empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete pesos dominicanos con 34/100 (RD$ 1,044,187.34), de fecha 29/01/2021. E) Histórico de transferencias Referencia 22491447800 beneficiario Comercial Viaros SRL, por Alimentos Mao Sep 2020, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos dominicanos con 51/100, (RD$974,239.51) de fecha veintitrés (12) de veinte del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4868, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 38/100, (RD$1,217,799.38), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 Al 01/11/2020, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 19/10 Al 25/10/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 12/10 de 18/10/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 05/10 de 11/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del
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correspondiente a la semana del 28/09 de 04/10/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-048692, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello original de la Contraloría General
del
Ministerio
Público
con
fecha
ilegible;
O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000648, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000648, válido hasta 31/12/2021. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000647, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000647, válido hasta 31/12/2021. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000640, de fecha
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cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000640, válido hasta 31/12/2021. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000639, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000639,
válido
hasta
31/12/2021.
W)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000638, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000638, válido hasta 31/12/2021. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve
pesos
dominicanos
con
81/100
(RD$256,009.81), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y seis mil nueve pesos dominicanos con 81/100 (RD$256,009.81), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de
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octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de ciento ochenta y cuatro mil trecientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 24/100 (RD$184,389.24), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de ciento setenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 24/100 (RD$173,889.24), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de ciento setenta y tres mil ochocientos
ochenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
24/100
(RD$173,889.24), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. EE) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020. FF) Copia certificada de la Certificación No. C0218954019885, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; GG) Certificación No. 1705008, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021); HH) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de
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la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2Copia del Documento de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional, 10/12/2020; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; FF) Documento de montos a pagar Centro Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde, Monto a pagar RD$ 993,757.65 pesos dominicanos. GG) Copia cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Centro Corrección y Rehabilitación de
Mao
Valverde. dominicanos
con
81/100
(RD$256,009.81), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; KK) Copia fotostática de conduce,
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de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$993,757.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1753. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4926, Referencia 22786666125 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS CPL SAMANA, por un monto de setecientos quince mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 92/100, (RD$715,414.92) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4926, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos quince mil cuatrocientos
catorce
(RD$715,414.92) , autorizado
pesos por
dominicanos Dulce
con
Miguelina
92/100,
Sanchez
Peña,
coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho
de
Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la
empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos cincuenta y un mil
setecientos
cincuenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
72/100
(RD$751,752.72), de fecha 29/01/2021. E) Histórico de transferencias Referencia 22491369766 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto alimentos Samaná, por un monto de ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$863,775.61) de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020); I) Autorización
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para solicitud de transferencia bancaria No. 4871, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 61/100, (RD$863,775.61), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$9,966,414.23), con sello original de la Contraloría General del
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Ministerio
Público
con
fecha
ilegible;
Ñ)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del 09/10 Al 25/10/2020, preparado por firma ilegible. O) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 12/10 Al 18/10/2020, preparado por firma ilegible; P) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 05/10 de 11/10/2020, preparado por firma ilegible; Q) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 28/09 de 04/10/2020, preparado por firma ilegible R) Factura Gubernamental NFC: B1500000637, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000637,
válido
hasta
31/12/2020;
T)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000636, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000636, válido hasta 31/12/2020; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000635, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). W) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000635, válido hasta 31/12/2020; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000634, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Y) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000634, válido hasta 31/12/2020; Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de
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fecha 28 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$187,938.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$187,938.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$187,938.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y siete mil novecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$187,938.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. EE) Copia certificada de la Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General
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de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintisiete (27) del mes de julio del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; FF) Certificación No. 1193735, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021); GG) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131-04386-2;
GG)
Copia
Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; HH)
Copia
de
No.
Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-
0009, Cárcel Publica Samaná. II) Documento de montos a pagar Samana, Monto a pagar RD$ 715.414,92 pesos dominicanos; JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$715,414.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1754. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4931, Referencia 22786648912 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS
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CPL SANTIAGO RODRIGUEZ OCT 202, por un monto seiscientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 66/100, (RD$693,285.66) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4931, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 66/100, (RD$693,285.66), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Originales de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 16/100, (RD$728,489.16), de fecha 02/01/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22372665861 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: Santiago Rodríguez sep 2020, por un monto de cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 13/100, (RD$446.738,13), de fecha siete (07) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4848, de fecha
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tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 13/100, (RD$446.738,13), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 al
01/11/2020,
preparado
por
firma
ilegible; H)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible. I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible. J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por firma ilegible. K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible. L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Ñ) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos
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sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000651, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000651, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000646, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000646, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000626, de cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000626, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000625, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000625, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000624, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000624, válido hasta 31/12/2020. X) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y dos mil seis cientos setenta y cinco con 28/100 pesos
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dominicanos (RD$172,675.28) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento setenta y seis mil novecientos quince con 64/100 pesos dominicanos (RD$176,915.64), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento ochenta y tres mil cientos cincuenta y cinco
con
64/100
pesos
dominicanos
(RD$183,155.64), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y siete mil
ochocientos
setenta
y
uno
con
30/100
pesos
dominicanos
(RD$97,871.30), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de noventa y siete mil ochocientos setenta y uno con 30/100 pesos dominicanos (RD$97,871.30), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNCPágina 6317 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
131043862; CC) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. DD) Copia certificada de la Certificación No. C0218954019885, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021), relativa a la
razón
social COMERCIAL
VIAROS
SRL, RNC-131-04386-2.
EE)
Certificación No. 1193735, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021). FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862, de fecha 10/12/2020. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
empresa COMERCIAL
de
VIAROS
Comercio SRL,
Interno,
RNC-131043862.
relativa HH)
a
la
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de octubredel año dos mil veinte (2020), con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$693,285.66, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1755. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4934, Referencia 22786661510 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS DAJABON OCT 2020, por un monto un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$1,456,880.29) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4934, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$1,456,880.29), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Dajabón, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y unos mil ochenta y unos pesos dominicanos con 64/100, (RD$1,531,081.64), de fecha 02/02/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22473176655 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: ALIMENTOS DAJABON sep 2020, por un monto de un
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millón doce mil ochocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$1,012,886.22), de fecha veintiuno (21) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F)
Autorización para
solicitud de transferencia bancaria No. 4867, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón doce mil ochocientos ochenta y seis pesos dominicanos con 22/100, (RD$1,012,886.22), , autorizado por Dulce Miguelina Sanchez
Peña,
coordinadora
administrativa
y
financiera
del
MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 26/10 al 01/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; K) Documento de requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible , Centro de Rehabilitación Dajabón; L) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. M) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. N) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del
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País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Ñ) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000627, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000627, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000628, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000628, válido hasta 31/12/2020. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000629, de cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000629, válido hasta 31/12/2020. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000645, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000645, válido hasta 31/12/2020. W) Factura Gubernamental NFC: B1500000649, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social,
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Comercial Viaros SRL, NCF B1500000649, válido hasta 31/12/2020. X) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y seis con 52/100 pesos dominicanos (RD$349,546.52) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 23 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de doscientos treinta mil ochocientos tres con 84/100 pesos dominicanos (RD$230,803.84), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 16 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de doscientos treinta mil ochocientos tres con 84/100 pesos dominicanos (RD$230,803.84), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 09 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y tres mil con 72/100 pesos
dominicanos
(RD$359,963.72), de
la
entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Página 6323 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 02 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cincuenta y nueve mil novecientos
sesenta
y
tres
mil
con
72/100
pesos
dominicanos
(RD$359,963.72), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862; CC) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. DD) Certificación No. 1193735, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021).
EE) Copia certificada de la Certificación No.
C0218954019885, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. FF) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-043862, de fecha 10/12/2020. GG) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
empresa COMERCIAL
de
VIAROS
Comercio SRL,
Interno,
RNC-131043862.
relativa HH)
a
la
Copia
fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Centro Corrección y rehabilitación Dajabon; NN) Documento de montos a pagar CCRDAJABON, Monto a pagar RD$ 1,456,880.29 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,456,880.29, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1756. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4937, Referencia 22786675178 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS CPL NAGUA OCT 2020, por un monto setecientos cincuenta y cuatro mil cientos ochenta y dos pesos dominicanos con 3/100, (RD$754,182.03) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4937, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos cincuenta y cuatro mil cientos ochenta y dos pesos dominicanos con 3/100, (RD$754,182.03), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho
de
Alimentos
al
Nagua,
presentadas
al
cobro
por
la
empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta y siete
pesos dominicanos con 82/100,
(RD$792,557.82), de fecha 02/02/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22473176655 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: ALIMENTOS NAGUA SEP 2020, por un monto de novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 93/100, (RD$999,586.93), de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4870, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y seis pesos dominicanos con 93/100, (RD$999,586.93), autorizado
por
Dulce
Miguelina
Sanchez
Peña,
coordinadora administrativa y financiera del MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 19/10 al 25/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 12/10 al 18/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 05/10 al 11/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; J) Documento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requisición correspondiente a la semana del 28/09 al 04/10/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
N) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000630, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000630, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000631, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000631, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000632, de cuatro (04) de noviembre del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000632, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000633, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000633, válido hasta 31/12/2020. V) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 30 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPLNAGUA, por el monto de ciento sesenta y un mil ochocientos treinta y cuatro con 55/100 pesos dominicanos (RD$161,834.55) Comercial Viaros SRL, RNC131043862. W) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 07 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-NAGUA, por el monto de doscientos diez mil quinientos seis con 41/100 pesos dominicanos (RD$210.506.41) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de septiembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-NAGUA, por el monto de doscientos diez mil quinientos seis con 41/100 pesos dominicanos (RD$210.506.41), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-NAGUA, por el monto de doscientos diez mil quinientos seis con 41/100 pesos dominicanos (RD$210.506.41), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. AA) Copia certificada de la Certificación No. C0218954019885, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2.
BB) Certificación No. 1193735, emitida por la
Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131-04386-2,
de
fecha
10/12/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. EE) Documento de montos a pagar Cárcel Publica Nagua, Monto a pagar RD$ 754,182.03 pesos dominicanos; FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha siete (07) de octubre del año dos mil veinte
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería. JJ)
Copia
Cuadro
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de
la
de
No.
Centro
Expediente
Corrección
y
rehabilitación Nagua. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$754,182.03, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1757. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4938, Referencia 22786654915, Beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto PAGO ALIMENTOS MONTECRISTI OCT 2020, por un monto de un millón cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno pesos dominicanos con 3/100, (RD$1,041,481.03) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veinte (2020), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4938, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno pesos dominicanos con 3/100, (RD$1,041,481.03) , autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/02/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de
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Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón noventa y cuatro mil ochenta y ocho pesos dominicanos con 08/100 (RD$ 1,094,880.08), de fecha 02/02/2021. E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4869, Referencia 22491423510, Beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto MONTECRISTI, por un monto de ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$898,416.10) de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4869, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 10/100, (RD$898,416.10), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público.
F) Documento de requisición correspondiente a la semana del
26/10 Al 01/11/2020, preparado por firma ilegible. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 19/10 Al 25/10/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 12/10 de 18/10/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 05/10 de 11/10/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 28/09 de 04/10/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes
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de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020; J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna Vianela Pimentel. K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000641, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). M) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000641, válido hasta 31/12/2020. N) Factura Gubernamental NFC: B1500000641, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000641,
válido
hasta
31/12/2020. O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000642, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
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B1500000642, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000643, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000643, válido hasta 31/12/2020; Factura Gubernamental NFC: B1500000644, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000644,
válido
hasta
31/12/2020; Factura
Gubernamental NFC: B1500000650, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020). fiscal, RNC:
131043862,
Copia de la Información sobre el comprobante razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000650, válido hasta 31/12/2020; R) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 2 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veinte mil ciento uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$220,101.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 9 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veinte mil cientos uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$220,101.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la
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Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 16 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veinte mil cientos uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$220,101.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 23 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veinte mil cientos uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$220,101.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862; Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 30 de octubre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veinte mil cientos uno pesos dominicanos con 78/100 (RD$220,101.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. V) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. W)
Copia certificada de la
Certificación No. CO218954019885, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-043862. X) Certificación No. 1705008, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL,
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RNC-131-04386-2; Z) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; AA) Documento de montos a pagar Montecristi, Monto a pagar RD$ 1,041,481.03 pesos dominicanos; CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha treinta (30) de aoctubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Publica de Montecristi. Con los
que
probamos que
fue
efectuado
un
pago
por
valor
de RD$1,041,481.03, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1758. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4960, Referencia 22958950965 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS SANTIAGO RODRIGUEZ 2020, por un monto trecientos tres mil ochocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 32/100, (RD$303,862.32) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4960, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de trecientos
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tres mil ochocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 32/100, (RD$303,862.32), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 02/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Originales de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Santiago Rodríguez, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de trecientos diecinueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos dominicanos con 00/100, (RD$319,482.00), de fecha 23/02/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22786648912 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: ALIMENTOS CPL SANTIAGO RODRIGUEZ OCT 202, por un monto de seiscientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 66/100, (RD$693,285.66), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4931, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de seiscientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 66/100, (RD$693,285.66), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por firma ilegible. I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-048692, representada por Rossanna Vianela Pimentel. K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con
80/100
(RD$
668,521.80), con
sello
no
legible.
L) Factura
Gubernamental NFC: B1500000674, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). M) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000674, válido hasta 31/12/2020. N) Factura Gubernamental NFC: B1500000673, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000673, válido hasta 31/12/2020. O) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y uno con 00/100 pesos dominicanos (RD$159,741.00) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. P) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Santiago Rodríguez, por el monto de ciento cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y uno con 00/100 pesos dominicanos (RD$159,741.00) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Q) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 20192020. R) Copia certificada de la Certificación No. CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. S) Certificación No. 1195605, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veintiunos (2021). T) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2, de fecha 20/11/2020. U) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS
SRL,
RNC-131043862.
V)
Copia
fotostática
de
conduce,
de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. W) Copia fotostática de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. X) Documento de montos a pagar Alimentos Cárcel Publica Santiago Rodríguez, Monto a pagar RD$ 2,493.80 pesos dominicanos; Y) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Cárcel Pública de Santiago Rodríguez. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$303,862.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1759. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4963, Referencia 22958927228, Beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto PAGO ALIMENTOS MONTECRISTI OCT 2020, por un monto de ochocientos treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos dominicanos con 1/100, (RD$836.398,0) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4963, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos dominicanos con 1/100, (RD$836.398,0) , autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/03/2021
del
fondo
operativo
240-014293-3; D)
Original
de
la
Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero, Encargada de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Montecristi, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ochocientos setenta y nueve mil doscientos veintiséis pesos dominicanos con 12/100 (RD$ 879,226.12), de fecha 19/02/2021.
E) Histórico de
transferencias, Referencia 22786654915, Beneficiario Comercial Viaros SRL,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
por concepto ALIMENTOS MONTE CRISTI, por un monto de un millón cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno pesos dominicanos con 3/100, (RD$1,041,481.03) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4938, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuarenta y un mil cuatrocientos ochenta y uno (RD$1,041,481.03), autorizado
por
pesos dominicanos con 3/100, Dulce
Miguelina
Sanchez
Peña,
coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público.
G)
Documento de
requisición correspondiente a la semana del 23/11 Al 29/11/2020, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 16/11 Al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 09/11 de 15/11/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 02/11 de 08/11/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020; J) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
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Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-04869-2, representada por Rossanna Vianela Pimentel. K) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000678, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). M) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF
B1500000678,
válido
hasta
31/12/2020. N)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000669, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Ñ) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000669, válido hasta 31/12/2020. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000668, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000669, válido hasta 31/12/2020. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000667, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000667, válido hasta 31/12/2020; S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en
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el CPL Montecristi, por el monto de doscientos dieciséis mil quinientos treinta
mil
pesos
dominicanos
con
78/100
(RD$216,530.78), de
la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 20 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos dieciséis mil quinientos treinta mil pesos dominicanos con 78/100 (RD$216,530.78), de
la
entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-
131043862. T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 13 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veintitrés mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$223,272.78), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. U) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha de fecha 06 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL Montecristi, por el monto de doscientos veintitrés mil doscientos setenta y dos
pesos dominicanos con 78/100 (RD$223,272.78), de la
entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862; V) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. W) Copia certificada de la Certificación No. CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año
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dos mil veintiunos (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. X)
Certificación No.
1195605,
emitida
por
la
Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021); Y) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado,
Constancia
de
Inscripción,
RPE:
34047,
de
la
razón
social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2, 20/11/2020; Z) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; AA) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. BB) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. CC) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. DD) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia de No. Expediente
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel
Publica
de
Montecristi. GG) Documento de montos a pagar Montecristi, Monto a pagar
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RD$ 836.398,01 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$836,398.01, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1760. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4966, Referencia 22958977272 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS MAO 2020, por un monto de ochocientos treinta y dos mil novecientos
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sesenta y ocho pesos dominicanos con 88/100, (RD$832,968.88) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4966, de fecha primer (01) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de ochocientos treinta y dos mil
novecientos
sesenta
(RD$832,968.88), autorizado
y
ocho
por
pesos
Dulce
dominicanos Miguelina
con
88/100,
Sanchez
Peña,
Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de ochocientos setenta y cinco mil seiscientos veintiseis pesos dominicanos con 25/100 (RD$ 875,626.25), de fecha 25/02/2021. E) Histórico de transferencias Referencia 22786670692 beneficiario Comercial Viaros SRL, por Alimentos Mao Oct 2020, por un monto de noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 65/100, (RD$993,757.65) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veinte (2020); F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4925, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de novecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 65/100,
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(RD$993,757.65), autorizado
por
Dulce
Miguelina
Sanchez
Peña,
Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 Al 29/11/2020, preparado por firma ilegible. H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 16/11 Al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 09/11 de 15/11/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 02/11 de 08/11/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-1-31-048692, representada por Rossanna Vianela Pimentel. N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$ 3,966,414.23), con sello original de la Contraloría
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General
del
Ministerio
Público
con
fecha
ilegible;
O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000677, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). P) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000677, válido hasta 31/12/2021. Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000666, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). R) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000666, válido hasta 31/12/2021. S) Factura Gubernamental NFC: B1500000665, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000665, válido hasta 31/12/2021. U) Factura Gubernamental NFC: B1500000664, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000664, válido hasta 31/12/2021. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de docientos catorce mil trecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 04/100 (RD$214,347.04), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en
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el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos
cuarenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
17/100
(RD$252,448.17), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de doscientos unos mil setecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 44/100 (RD$201,758.44), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 6 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-MAO VALVERDE, por el monto de ciento siete mil setenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$207,072.60), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020.
BB) Copia certificada de la
Certificación No. CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2;
CC) Certificación No. 1195605, emitida por la
Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021);
DD) Copia Certificada del Registro de
Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2Copia del Documento
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de la Dirección General de Compras y Contrataciones, portal Transaccional, 20/11/2020; EE) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería; KK) Copia cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Centro Corrección y Rehabilitación de Mao Valverde. FF) Documento de montos a pagar Montecristi, Monto a pagar RD$ 832,968.88 pesos dominicanos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$832,968.88, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1761. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4984, Referencia 23019870825 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS NAGUA NOV 2020, por un monto setecientos ochenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 94/100, (RD$681.875,94), de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4984, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno
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(2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos ochenta y un mil ochocientos setenta y cinco pesos dominicanos con 94/100, (RD$681.875,94), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; Documento de montos a pagar Cárcel Publica Nagua, Monto a pagar RD$ 681,895.94 pesos dominicanos; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Nagua, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos dieciséis mil quinientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 78/100, (RD$716,546.78), de fecha 02/03/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22786675178 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto: ALIMENTOS CPL NAGUA OCT 2020, por un monto de setecientos cincuenta y cuatro mil cientos ochenta y dos
pesos
dominicanos con 3/100, (RD$754,182.03), de fecha ocho (8) de febrero del año dos
mil
veinte
(2020),
contentiva
de
los
siguientes
documentos.
F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4870, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos cincuenta y cuatro mil cientos ochenta y dos pesos dominicanos con 3/100, (RD$754,182.03), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera
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del MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Nagua; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0002233-2020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, REFERENCIA: PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009. Lote (4) No. 0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
N) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000660, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000660, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000661, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000661, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000662, de dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000662, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000663, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000663, válido hasta 31/12/2020. V) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-NAGUA, por el monto de ciento sesenta y ocho mil noveciento setenta y siete con 23/100 pesos dominicanos (RD$168,977.23) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-NAGUA, por el monto de ciento sesenta y ocho mil novecientos veintinueve con 55/100 pesos dominicanos (RD$168,929.55) Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la
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Procuraduría General de la República, de fecha 11 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL-NAGUA, por el monto de ciento sesenta y ocho mil novecientos veintinueve con 55/100 pesos dominicanos (RD$168,929.55), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 28 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-NAGUA, por el monto de doscientos nueve mil setecientos con 45/100 pesos dominicanos (RD$209,710.45), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. AA) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
de
Comercio
Interno,
relativa
empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862.
a
la
BB) Copia
certificada de la Certificación No. CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2.
CC) Certificación No. 1195605, emitida por la
Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021).
DD) Copia Certificada del Registro de
Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL
VIAROS,
SRL,
RNC-131-04386-2,
de
fecha
10/12/2020. EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de novibre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Nagua, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la Centro Corrección y rehabilitación Nagua. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$681,875.94, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Comercial
Viaros
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1762. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4988, Referencia 23019861895 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS SAMANA NOV 2020, por un monto de setecientos veinte y ocho mil y ocho pesos dominicanos con 23/100, (RD$728,028.23) de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4988, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos veinte y ocho mil y ocho pesos dominicanos con 23/100, (RD$728,028.23), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la
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República, al 11/03/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Samaná, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de setecientos sesenta y cinco mil un peso dominicano con 30/100 (RD$765,001.30), de fecha 26/02/2021.
E) Histórico
de
transferencias
Referencia
22786666125
beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto alimentos Samaná, por un monto de setecientos quince mil cuatrocientos pesos dominicanos con 92/100, (RD$715,414.92) de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021); I) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4926, de fecha dos (2) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de setecientos sesenta y cinco mil un peso dominicano con 30/100 (RD$765,001.30), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. Ñ) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 Al 29/11/2020,
preparado
por
firma
ilegible.
O)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 16/11 Al 22/11/2020, preparado por firma ilegible; P) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 9/11 de 15/11/2020, preparado por firma ilegible; Q) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 2/11 de 08/11/2020, preparado por firma ilegible; R) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. S) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. T) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
Rossanna Vianela Pimentel. U) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros, SRL solicita una fianza por valor a tres millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 23/100 (RD$9,966,414.23), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha ilegible; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000656, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). T) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000656, válido hasta 31/12/2020; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000657, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). V) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000657, válido hasta 31/12/2020; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000658, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). X) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000658, válido hasta 31/12/2020; Y)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000659, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Z) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000659, válido hasta 31/12/2020; AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de doscientos doce mil doscientos sesenta y ocho mil
pesos dominicanos con 04/100
(RD$212,268.04), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. BB) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos dominicanos con 18/100 (RD$185,327.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. CC) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto de ciento ochenta y cinco mil trescientos veintisiete pesos dominicanos con 18/100 (RD$185,327.18), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. DD) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CPL SAMANA, por el monto Página 6363 de 12274
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de ciento ochenta y dos mil setenta y ocho pesos dominicanos con 90/100 (RD$182,078.90), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. EE) Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Publica
Samaná.
FF)
Copia
certificada
de
la
Certificación
No.
CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2; HH) Certificación No. 1195605, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021); II) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2, de fecha 10/12/2020; JJ) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS , SRL, RNC-131043862; KK) Documento de montos a pagar Samana, Monto a pagar RD$ 715.414,92 pesos dominicanos; LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. MM) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. NN) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha once (11) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. ÑÑ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, OO) Copia cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Cárcel Publica de Samaná. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$728,028.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1763. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4989, Referencia 23019881790 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS DAJABON NOV 2020, por un monto un millón trescientos cuarenta y siete mil cientos sesenta y tres pesos dominicanos con 42/100, (RD$1,347,163.42) de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4989, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón trescientos cuarenta y siete mil cientos sesenta y tres pesos dominicanos con 42/100, (RD$1,347,163.42), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Dajabón, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto de un millón cuatrocientos quince mil novecientos treinta y seis pesos dominicanos con 08/100, (RD$1,415,936.08), de fecha 02/03/2021; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 22786661510 beneficiario Comercial Viaros
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
SRL, por concepto: ALIMENTOS DAJABON OCT 2020, por un monto de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos ochenta pesos dominicanos con 29/100, (RD$1,456,880.29), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos. F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.4934, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos
ochenta
(RD$1,456,880.29), autorizado
pesos
dominicanos
por
Dulce
con
Miguelina
29/100,
Sanchez
Peña,
coordinadora administrativa y financiera del MGP; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 23/11 al 29/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por firma ilegible, Centro de Rehabilitación Dajabón; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y contrataciones. L) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020; M) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
del
País,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
REFERENCIA:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
(4)
No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna Vianela Pimentel.
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada
por
N) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80), con sello no legible.
Ñ) Factura Gubernamental NFC:
B1500000670, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000670, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000671, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000671, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000672, de dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000672, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000675, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000675, válido hasta 31/12/2020. V) Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 27 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cincuenta y cuatro mil cientos cuarenta y seis con 52/100 pesos dominicanos (RD$354,146.52), Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 20 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cincuenta y cuatro mil cientos cuarenta y seis con 52/100 pesos dominicanos (RD$354,146.52), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 13 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto de trecientos cincuenta y tres mil ochocientos veintiunos con 52/100 pesos dominicanos (RD$353, 821.52), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 06 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR-DAJABON, por el monto trecientos cincuenta y tres mil ochocientos veintiunos con 52/100 pesos dominicanos (RD$353, 821.52), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC131043862. Z) Copia de documento de la Procuraduría General de la República año 2019-2020. AA) Copia certificada de la Certificación No. CO218953986570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131-04386-2. BB) Página 6369 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Certificación No. 1193735, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021). CC) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2, de fecha 20/11/2020. DD) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano Guzmán, Directora de Comercio Interno, relativa a la empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. NN) Documento de montos a pagar CCR-DAJABON, Monto a pagar RD$ 1,347,163.42 pesos dominicanos; EE) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. FF) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. GG) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), Centro Penitenciario Dajabon, con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería. II) Copia Cuadro de No. Expediente PROCURADURIA-CCCLPN-2019-0009, de la Centro Corrección y rehabilitación Dajabon. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,347,163.42, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 1764. A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4990, Referencia 23019848011 beneficiario Comercial Viaros SRL, por concepto ALIMENTOS
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SAN PEDRO NOV 2020, por un monto de un millón seiscientos veinte y seis mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 3/100, (RD$1,626,980.03) de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4990, de fecha nueve (9) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto de un millón seiscientos veinte y seis mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 3/100, (RD$1,626,980.03), autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/3/2021 del fondo operativo 240-014293-3; D) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Licda. Nathaly Montero. Encargada de Alimentos, modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Pedro, presentadas al cobro por la empresa Comercial Viaros SRL, por un monto un millón setecientos diez mil quinientos setenta y siete pesos dominicanos con 44/100 (RD$ 1,710,577.44). E)
Histórico de transferencias Referencia 22626378312 beneficiario
Comercial Viaros SRL, por concepto alimentos CCR SAN PEDRO OCT 2020, por un monto de tres millones cientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,187,980.00) de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiuno (2021); D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4896, de fecha once (11) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de COMERCIAL VIAROS SRL, por un monto
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de tres millones cientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta pesos dominicanos con 00/100, (RD$3,187,980.00) , autorizado por Dulce Miguelina Sanchez Peña, Coordinadora administrativa y financiera del MGP, con sello original sin fecha de la Contraloría General del Ministerio Público. E) H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 16/11 Al 22/11/2020,
preparado
por
firma
ilegible. F)
Documento
de
requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 09/11 Al 15/11/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 02/11 de 08/11/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 02/11 de 08/11/2020, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del año dos mil veinte (2020), del Comité de Compras y Contrataciones. J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-00022332020, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 27 de marzo de 2020. K) Copia del Contrato de Suministro de Bienes para la Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela
Nacional
REFERENCIA:
Penitenciaria
y
Centros
de
Menores
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009.
Lote
del (4)
País, No.
0016/2020, suscrito entre la Procuraduría General de la República y la entidad Comercial
Viaros
Rossanna
Pimentel. L) Copia
Vianela
SRL, RNC-1-31-04869-2, representada fotostática
de
documento
por del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, en el cual Comercial Viaros SRL, solicita una fianza por valor a seiscientos
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sesenta y ocho mil quinientos veintiunos pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 668,521.80). M) Factura Gubernamental NFC: B15000005652, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). N) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000652, válido hasta 31/12/2020. Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000653, de dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). O) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000653, válido hasta 31/12/2020. P) Factura Gubernamental NFC: B1500000654, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). Q) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B1500000654, válido hasta 31/12/2020. R) Factura Gubernamental NFC: B1500000655, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). S) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC:
131043862,
razón
social,
Comercial
Viaros
SRL, NCF
B1500000655, válido hasta 31/12/2020. T) Factura Gubernamental NFC: B1500000676, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020). U) Copia de la Información sobre el comprobante fiscal, RNC: 131043862, razón social, Comercial Viaros SRL, NCF B150000676, válido hasta 31/12/2020. W) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 24 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 66/100 (RD$473,638.66), de la entidad Comercial
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Viaros SRL, RNC-131043862. X) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 17 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de doscientos treinta y siete mil cuarenta y cinco pesos dominicanos con 54/100 (RD$237,045.54), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Y) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 10 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de trecientos cincuenta y siete mil treinta pesos dominicanos con 94/100 (RD$357,030.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. Z) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de trecientos cincuenta y siete mil treinta pesos dominicanos con 94/100 (RD$357,030.94), de la entidad Comercial Viaros SRL, RNC-131043862. AA) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2020-2, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 03 de noviembre del 2020, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en el CCR San Pedro de Macorís, por el monto de doscientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y uno pesos dominicanos con 36/100 (RD$285.831.36). BB)
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Copia de No. Expediente PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Centro de Corrección y Rehabilitación San Pedro. CC)
Copia certificada de la
Certificación No. C0218953988570, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021), relativa a la razón social COMERCIAL VIAROS SRL, RNC131-04386-2. DD) Certificación No. 1195605, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del año dos mil veintiunos (2021). EE) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 34047, de la razón social COMERCIAL VIAROS, SRL, RNC-131-04386-2; FF) Copia Certificada de la Certificación de la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha 12 del mes 12 del año 2019, emitida por la Licda. Lisa M. Marcano
Guzmán,
Directora
de
Comercio
Interno,
relativa
a
la
empresa COMERCIAL VIAROS SRL, RNC-131043862. GG) Documento de montos a pagar San Pedro, Monto a pagar RD$ 1,626,980.03 pesos dominicanos; HH) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. II) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. JJ) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha diez (10) de once del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. KK)
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Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. LL) Copia fotostática de conduce, de Comercial Viaros SRL, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Dirección General de Prisiones y Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento
de
Tesorería.
MM)
Copia
PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, Centro
de de
No.
Expediente
Corrección
y
Rehabilitación San Pedro. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$1,626,980.03, por la Procuraduría General de la República a favor
de la
entidad Comercial Viaros S.R.L., autorizados por Dulce
Miguelina Sánchez Peña, en su calidad de Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Nathaly Montero, en su calidad de Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Comercial Viaros S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombre a Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Rossanna Vianela Pimentel de Martinez, en representación de Comercial Viaros S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1765. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4703, Referencia 21695740685, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vegas I por un monto de (RD$2,752,345.30) dos millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 30/100, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4703, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de (RD$2,752,345.30) dos millones setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 30/100, B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 04 de agosto del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 2,820,337.30; C) Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 14/08/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$14,708,420.90) catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte con 90/100. Preparada por la Lcda. Milagros Veras Fco. Y revisada por la Lcda. Nathaly Montero Montero, reiterando que es una copia con el sello original del departamento de
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contraloría de la procuraduría general de la Republica Dominicana; D) Solicitud de pago de Factura por conceptos de Despacho de alimentos al La Vega I, de fecha 04 de agosto del 2020, dirigida a la Lcda. Mercedes Camelia Salcedo Disla de parte de Licda. Carolina Pimentel B. solicitando en su contenido el pago de las facturas descritas por un monto total de dos millones ochocientos veinte mil trescientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 30/100; E) Copia fotostática de histórico de transferencias de fecha 12/08/2020 con el número de trasferencia 24678617371 a favor de la DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto al pago de alimento de la Cp La Vega, sellada de manera original por el departamento de tesorería de fecha 14 de agosto del 2020 y sellado por el departamento de contraloría General; F) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 17/07/2020 con el número de oficio 4619, solicitando pagara a favor de, distribuidora Ropi SRL la suma de dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos con 84/100 (RD$2,146,909.84) está esta sellada de manera original por el departamento de contraloría de la Procuraduría General de la Republica Dominicana. G) Requisición correspondiente a la semana de 27/07 al 02/08/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República.; H) Requisición correspondiente a la semana de 20/07 al 26/07/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020 y por contraloría de la
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Procuraduría general de la República; I) Requisición correspondiente a la semana de 13/07 al 19/07/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; J) Requisición correspondiente a la semana de 06/07 al 12/07/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; K) Requisición correspondiente a la semana de 29/06 al 05/07/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; L) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP; M) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS0002707-2020, sellada por contraloría General del MP; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP; Ñ) Copia fotostática
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debidamente sellada por Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente
representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000344 de fecha 2/8/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. P) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 04/8/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000344, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería. Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000343 de fecha 2/8/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; R) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 04/8/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF número B1500000343, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería. S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000342 de fecha 2/8/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC:
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131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. T) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 04/8/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF número B1500000342, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000341 de fecha 2/8/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; V) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 04/8/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF número B1500000341, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; W) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000340 de fecha 2/8/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; X) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 04/8/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF número B1500000340, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha 30 de Julio 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de Julio 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de Julio 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de Julio 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; CC) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep; DD) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría
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General MP, sin fecha y sellada también por el modelo de Gestión Penitenciaria con la fecha 14/ago/2020. EE) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep. GG) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, sellada original por el departamento de Contraloría General MP. HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la
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Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; MM) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la cárcel pública de la Vega I, sellado original del departamento de Contraloría General MP; NN) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,3683,637.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0019/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y
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José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1766. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4564, Referencia 21495133226, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores por un monto de (RD$1,834,713.72) un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece con setenta y dos centavos, de fecha dies (10) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4564, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece con setenta y dos centavos, (RD$1,834,713.72); B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 09 de junio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 1,928,491.52.; C) Histórico de transferencias, Referencia 21337126880, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, abril 2020 por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos once con sesenta y
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cinco centavos, (RD$2,452,811.65) de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020). es una copia con el sello original del departamento de contraloría de la procuraduría general de la Republica Dominicana.; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4491, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos, (RD$2,452,811.65); E) Requisición correspondiente a la semana de 25 al 31 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. F). Requisición correspondiente a la semana de 18 al 24 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020.; G) Requisición correspondiente a la semana de 11 al 17 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020 y sellado por contraloría de la Procuraduría general de la República.; H) Requisición correspondiente a la semana de 04 al 10 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020 y sellado por contraloría de la Procuraduría general de la República.; I) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día
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dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP.; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; K) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de RD$ 3,854,028.71 tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100; M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000327 de fecha 4/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos doce con ochenta y ocho pesos 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; N) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/6/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000327, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000326 de fecha 4/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio,
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con un monto total de (RD$ 482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos doce con ochenta y ocho pesos 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; O) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/6/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000326, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000325 de fecha 4/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos doce con ochenta y ocho pesos 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; Q) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/6/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000325, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000324 de fecha 4/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos doce con ochenta y ocho pesos 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; S) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/6/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000324, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL,
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RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 13 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 06 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; X) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478; Z) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar
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que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, sellada original por el departamento de Contraloría General MP; CC) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; EE) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha seis (6) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,834,713.72, por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 00014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1767. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4563, Referencia 21495144981, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de dos millones ciento cuarenta y seis mil novecientos nueve con ochenta y cuatro centavos,
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(RD$2,146,909.84) de fecha diez (10) de Julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4563, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de dos millones ciento cuarenta y
seis
mil
novecientos
nueve
con
ochenta
y
cuatro
centavos,
(RD$2,146,909.84); B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 09 de junio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 2,256,269.84; C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4489, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, (RD$2,683,637.30);
D)
Histórico
de
transferencias
con,
Referencia
21337133172, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos con treinta centavos, (RD$2,683,637.30) de fecha diez (10) de Junio del año dos mil veinte (2020); E) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; F) Recepción Órdenes de compra, del modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha 13 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; G) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 20 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; H) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería; I) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería; K) Copia fotostática debidamente sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria, Departamento de Tesorería, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro
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de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez; L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP. M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000316 de fecha 04/junio/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; N) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/jul/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000316, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000317 de fecha 04/junio/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; O) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/jul/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000317, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; P) Factura Gubernamental
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con el NCF: B1500000318 de fecha 04/junio/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; Q) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/jul/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000318, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000319 de fecha 04/junio/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; S) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 03/jul/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000319, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; T) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; U) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General MP, sin fecha y sellada también por el modelo de Gestión Penitenciaria con la fecha 03/julio/2020; V) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la
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Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01; W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019; Y) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. Z) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. sellado original Modelo de Gestión Penitenciario; AA) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. BB) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. CC) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. DD) Requisición correspondiente a la semana de 04 al 10 de mayo 2020,
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este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. EE) Requisición correspondiente a la semana de 11 al 17 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. FF) Requisición correspondiente a la semana de 18 al 24 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. GG) Requisición correspondiente a la semana de 25 al 31 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. HH) Copia fotostática Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,146,909.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 00014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1768. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4493, Referencia 21448304792, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombres Santiago por un monto de cinco millones cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, (RD$5,004,664.00) de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4493, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor
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de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de cinco millones cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, (RD$5,004,664.00); B) Copia fotostática de la disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 29/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintidós millones quinientos sesenta y siete mil doscientos veinticuatro pesos con 83/100 centavos. Preparada por la Lcda. Milagros Veras Fco., y por la Lcda. Andreina Vázquez Vázquez, reiterando que es una copia; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafaey Hombres, de fecha 18 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 5,260,962.50.; D) Requisición correspondiente a la semana de 27/04/2020 al 03/05/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; F) Requisición correspondiente a la semana de 27/04/2020 al 26/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República. G) Requisición correspondiente a la semana de 20/04/2020 al 26/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República.; H) Requisición correspondiente a la semana de 13/04/2020
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al 19/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; I) Requisición correspondiente a la semana de 06/04/2020 al 12/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; J) Requisición correspondiente a la semana de 30/03/2020 al 05/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP. L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; M) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente
representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de
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febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000305 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil ciento noventa y dos pesos 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/05/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000305, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000304 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil ciento noventa y dos pesos 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; Q) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/05/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000304, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería. R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000303 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil ciento noventa y dos pesos 50/100,
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(RD$1,052,192.50)
debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora; S) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/05/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000303, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería.; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000302 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil ciento noventa y dos pesos 50/100, (RD$1,052,192.50)
debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora; U) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/05/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000302, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000301 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil ciento noventa y dos pesos 50/100, (RD$1,052,192.50)
debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora; W) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/05/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000301, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de abril 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el
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Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de abril 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de abril 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de abril 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de abril 2020, orden de compra Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; CC) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de abril 2020, orden de compra
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Or-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; DD) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; EE) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General MP, sin fecha.; FF) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL.; HH) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, sellada original por el departamento de Contraloría General MP.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK)
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Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; MM) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; NN) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-20190009, de la cárcel pública de la Rafey Hombre.; ÑÑ) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 5,004,664.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 00014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1769. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4586, Referencia 2151613686, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Rodríguez por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho y veinte centavos, (RD$668,938.20) de fecha catorce (14) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4586, de fecha seis (06) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de seiscientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y ocho y veinte centavos, (RD$668,938.20); B) Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 07/07/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto
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equivalente a cuarenta y tres millones ciento doces mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 86/100. Preparada por la Lcda. Milagros Veras Fco. Y revisada por la Lcda. Nathaly Montero Montero, reiterando que es una copia; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 12 de junio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 702,982.56; D) Histórico de transferencias, Referencia 21320575193, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Rodríguez, abril 2020 por un monto de ochocientos treinta y seis mil cientos setenta y dos con setenta y cinco centavos, (RD$836,172.75) de fecha siete (07) de junio del año dos mil veinte (2020). es una copia; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4490, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de ochocientos treinta y seis mil cientos setenta y dos con setenta y cinco centavos, (RD$836,172.75); F) Requisición correspondiente a la semana de 04 al 10 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020. G). Requisición correspondiente a la semana de 18 al 24 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
03/07/2020;
H)
Requisición
correspondiente a la semana de 11 al 17 mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este
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documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/07/2020 y sellado por contraloría de la Procuraduría general de la República. I) Requisición correspondiente a la semana de 04 al 10 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/07/2020; J) Requisición correspondiente a la semana de 11 al 17 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/07/2020 y por departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep.; K) Requisición correspondiente a la semana de 18 al 24 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/07/2020 y por departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep. L) Requisición correspondiente a la semana de 25 al 31 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/07/2020 y por departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep. M) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP; N) Copia fotostática Registro de contrato de fecha
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27/03/2020, con el No. BS-0002233-2020. o) Copia fotostática del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0016/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; P) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de seiscientos sesenta y ocho mil veintiuno con 80/100 (RD$ 668,521.80). Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000480 de fecha 2/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos 64/100, RD$ 175,745.64 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. R) Copia Fotostática Información sobre el comprobante fiscal de la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000480.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000481 de fecha 2/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos 64/100, RD$ 175,745.64 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. T) Copia Fotostática Información sobre el comprobante fiscal de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000481.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000482 de fecha 2/6/2020 de la
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Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos 64/100, RD$ 175,745.64 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. V) Copia Fotostática Información sobre el comprobante fiscal de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000482.; W) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000483 de fecha 2/6/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de ciento setenta y cinco mil setecientos cuarenta y cinco pesos 64/100, RD$ 175,745.64 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora. X) Copia Fotostática Información sobre el comprobante fiscal de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000483.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-2, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-2, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha 15 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-2, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-2, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. CC) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-2, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. DD) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operantes. EE) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Comercial Viarios SRL, No de la certificación CO218953986570.; ff) Copia Fotostática de la certificación No. 1173650 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la empresa Comercial Viaros, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34047, de fecha veinte seis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social Comercial Viaros, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; HH)
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Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Comercial Viaros SRL, de fecha 12 de diciembre del año 2019. II) Documento con encabezado Comercial Viaros SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Rodríguez. sellado original Contraloría General de la Rep. JJ) Conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Comercial Viaros SRL.; KK) Conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Comercial Viaros SRL.; LL) Conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Comercial Viaros SRL.; MM) Conduce de Comercial Viaros SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Comercial Viaros SRL.; NN) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ‘’ Año del fomento la Vivienda’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Santiago Rodríguez, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 668,938.20, por la Procuraduría General de la República a
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favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0016/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1770. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4410, Referencia 21300575545, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombres Santiago por un monto de cuatro millones tres mil setecientos treinta y un pesos, (RD$4,003,731.20)
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de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4410, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de cuatro millones tres mil setecientos treinta y un pesos, (RD$4,003,731.20); B) Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintisiete millones sesenta y cuatro mil doscientos noventa con 22/100. RD$ 27,064,290.22, reiterando que es una copia; C) Copia Fotostática, Histórico de transferencias, Referencia 21118011418, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Rodríguez, abril 2020 por un monto de seis millones cinco mil quinientos noventa y seis con ocho centavos, (RD$6,005,596.08) de fecha veinte cinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020).; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4337, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de seis millones cinco mil quinientos noventa y seis con ocho centavos, (RD$6,005,596.08) E) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombres, de fecha 08 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$4,208,770.00 cuatro millones doscientos ocho mil setecientos setenta pesos dominicanos con 00/100; F) Requisición correspondiente a la semana de 02 al 08 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la
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cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y Contraloría General del MP. G) Requisición correspondiente a la semana de 09 al 15 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y Contraloría General del MP. H) Requisición correspondiente a la semana de 16 al 22 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y Contraloría General del MP. I) Requisición correspondiente a la semana de 23 al 29 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y Contraloría General del MP. J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, debidamente sellada por contraloría General del MP. K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS0002707-2020. L) Copia fotostática Departamento de Tesorería, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana
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del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000289 de fecha 26/abril/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de Abril, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil con ciento noventa y dos pesos dominicano 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/mayo/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000289, debidamente sellado por modelo penitenciario departamento de tesorería.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000290 de fecha 26/abril/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil con ciento noventa y dos pesos dominicano 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/mayo/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000290.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000291 de fecha 26/abril/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un
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millón cincuenta y dos mil con ciento noventa y dos pesos dominicano 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/mayo/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000291, debidamente sellado por modelo penitenciario departamento de tesorería.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000292 de fecha 26/abril/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de Abril, con un monto total de un millón cincuenta y dos mil con ciento noventa y dos pesos dominicano 50/100, (RD$1,052,192.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/mayo/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000292, debidamente sellado por modelo penitenciario departamento de tesorería.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; W)
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Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. Y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; Z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; AA) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; CC) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinte (2020),
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debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la `.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombres, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,003,731.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Distribuidora Ropi SRL., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1771. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4489, Referencia 2400142933, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$2,683,637.30) dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete peso dominicano con 30/100, de fecha diez (10) de Junio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4489, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete con 30/100 peso dominicano,
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(RD$2,683,637.30); B) Copia fotostática procedimiento para remitir a la CGR libramiento por correo electrónico, de fecha 21 de abril de 2020 de parte del contralor Lic. Daniel Omar Caamaño Santana. C) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 29/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintidós millones quinientos sesenta y siete mil doscientos veinticuatro con 83/100. RD$ 22,567,224.83, D) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 18 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 2,820,337.30. dos millones ochocientos veinte mil trescientos treinta y seis pesos dominicanos con 30/100, E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 11/05/2020 con el número de oficio 4411, solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un millón trescientos cincuenta mil cientos setenta y dos pesos dominicano con 12/100 (RD$1,350,172.12) está esta sellada de manera original por el departamento de contraloría de la Procuraduría General de la Republica Dominicana sin fecha.; F) Requisición correspondiente a la semana de 27/04/2020 al 03/05/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; G) Requisición correspondiente a la semana de 20/04/2020 al 26/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 13/04/2020 al 19/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría
general
de
la
República,
sin
fecha.;
I)
Requisición
correspondiente a la semana de 06/04/2020 al 12/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; j) Requisición correspondiente a la semana de 30/03/2020 al 05/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; K) Requisición correspondiente a la semana de 27/04/2020 al 03/05/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; L) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; M) Copia fotostática Registro de contrato de fecha
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25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.’ N) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; ñ) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP.’ o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000315 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000315, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000314 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por
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institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, le la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000314,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000313 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, de la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000313,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000312 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, de la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000312,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería.; w) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000311 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo,
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con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; x) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, de la distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000311,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería. bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; cc) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.,
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por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; dd) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; ee) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; ff) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; gg) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01 sellada por el Auditado de la procuraduría General de la rep., sin fecha.; hh) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, este documento en la parte de atrás habla también de la empresa SDM Group. SRL.; ii) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, sellada original por el departamento de Contraloría General MP. JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020),
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debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; kk) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; mm) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; nn)
Conduce de
Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (3) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ññ) Copia fotostática del expediente No. PROCURADURIA-CCC-LPN-2019-0009, de la cárcel pública de la Vega I, sellado original del departamento de Contraloría General MP. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,683,637.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1772. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4491, Referencia 2400142933, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos, (RD$2,452,811.65) de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4491, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos once con sesenta y cinco centavos, (RD$2,452,811.65); B) Copia fotostática procedimiento para remitir a la CGR libramiento por correo electrónico, de fecha 21 de abril de 2020 de parte del contralor Lic. Daniel Omar Caamaño Santana.; C) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 29/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintidós millones quinientos sesenta y siete mil doscientos veinticuatro con 83/100. RD$ 22,567,224.83.; D) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 18 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 2,578,424.40. dos millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100.; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 11/05/2020 con el número de oficio 4409, solicitando pagar a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un millón novecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos dominicano con 00/100 (RD$1,962,249.00) está sellada de manera original por el departamento de auditoria de la Procuraduría General de la Republica Dominicana sin fecha.; F) Requisición correspondiente a la semana de 27/04/2020 al 03/05/2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
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de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; G) Requisición correspondiente a la semana de 20/04/2020 al 26/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; H) Requisición correspondiente a la semana de 13/04/2020 al 19/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; I) Requisición correspondiente a la semana de 06/04/2020 al 12/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría
general
de
la
República,
sin
fecha.;
J)
Requisición
correspondiente a la semana de 30/03/2020 al 05/04/2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/05/2020 y por contraloría de la Procuraduría general de la República, sin fecha.; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-
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2020.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente
representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General del MP.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000310 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 25/5/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000310, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000309 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88)
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debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 25/5/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000309, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000308 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 25/5/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000308, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000307 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000307, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000306 de fecha 3/5/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de mayo, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; W) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 29/5/2020, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000306, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General
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de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; CC) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 2 de abril 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; DD) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante.; EE) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; FF) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; HH) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintinueve
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(29) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve 9) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (2) de abril del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; MM) Copia fotostática Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago-Menores, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; NN) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,452,811.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su
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calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1773. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4819, Referencia 22203115501, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$2,146,909.84) dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 4819, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,146,909.84); B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 06/11/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a dieciocho millones quinientos treinta y uno mil doscientos cincuenta y cinco con 78/100. RD$ 18,531,255.78; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 29 de septiembre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 2,256,269.84. dos millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y nueves pesos dominicanos con 84/100; D) Histórico de transferencias, Referencia 21695740685, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, Julio 2020 por un monto de dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos dominicanos con 30/100, (RD$2,683,637.30) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020). es una copia con el sello original del departamento de contraloría Generala; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 14/08/2020 con el número de oficio 4703 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos dominicanos con 30/100 (RD$2,683,637.30) está esta sellada de manera original por el departamento de contraloría General de la Republica Dominicana fecha 12/11/2020.; F)Requisición correspondiente a la semana de 24/08 al
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30/08/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 06/11/2020 y por contraloría general de la República, fecha 12/11/2020; G)Requisición correspondiente a la semana de 17/08 al 23/08/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 06/11/2020 y por contraloría general de la República, fecha 12/11/2020.; H) Requisición correspondiente a la semana de 10/08 al 16/08/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 06/11/2020 y por contraloría general de la República, fecha 12/11/2020.; I) Requisición correspondiente a la semana de 03/08 al 09/08/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 06/11/2020 y por contraloría general de la República, fecha 12/11/2020.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020., sellada por Contraloría General de fecha 12/11/2020.; L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de
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alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 12/11/2020.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000358 de fecha 2/9/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 06/11/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000358, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000357 de fecha 2/9/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 06/11/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero
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B1500000358,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería. en fecha 12/11/2020.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000356 de fecha 2/9/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 06/11/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000356, debidamente sellado por contraloría general, modelo penitenciario departamento de tesorería. en fecha 12/11/2020.;
S) Factura Gubernamental con el NCF:
B1500000355 de fecha 2/9/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$ 564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 06/11/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000355,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería. en fecha 12/11/2020.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría
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General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep., por el departamento de Contraloría General MP y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; Y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; Z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por el Modelo de gestión Penitenciaria de fecha 06/11/2020 y por Contraloría General de fecha 12/11/2020.; AA) Copia Fotostática de la certificación No. 1708478 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi,
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SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; CC) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,146,909.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1774. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4411, Referencia 2121739309, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$1,350,172.12) un millón trescientos cincuenta mil cientos setenta y dos pesos dominicanos con 12/100, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4411, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,350,172.12) un millón trescientos cincuenta mil cientos setenta y dos pesos dominicanos con
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12/100); b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintisiete millones sesenta y cuatro mil doscientos noventa con 22/100. RD$ 27,064,290.22; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 08 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de 1,419,130.58. un millón cuatrocientos diecinueve mil cientos treinta pesos dominicanos con 58/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 211179867711, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, Feb 2020 por un monto de un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,626,889.33) de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020). es una copia; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 20/04/2020 con el número de oficio 4336 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos
ochenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
33/100,
(RD$1,626,889.33); f)Requisición correspondiente a la semana de 23 al 29 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 16 al 22/03/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria
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departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y por contraloría general de la República, sin fecha; h) Requisición correspondiente a la semana de 09 al 15/03/2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y por contraloría general de la República, sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 02 al 08 marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020 y por contraloría general de la República, sin fecha.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General
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fecha 12/11/2020.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000300 de fecha 26/4/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil con sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$
564,067.46) debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/05/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000300, debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario
departamento de tesorería.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000299 de fecha 26/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil con veintiuno pesos Dominicano 04/100, (RD$ 285,021.04 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal de fecha 13/05/2020, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000299,
debidamente
sellado
por
contraloría
general,
modelo
penitenciario departamento de tesorería. en sin fecha.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000298 de fecha 26/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil con veintiuno pesos Dominicano 04/100, (RD$ 285,021.04 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información
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sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000298, debidamente sellado por contraloría general.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000297 de fecha 26/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil con veintiuno pesos Dominicano 04/100, (RD$ 285,021.04 debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000297.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep y Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería.; y)
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Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por el Modelo de gestión Penitenciaria de fecha 13/05/2020 y por Contraloría General de sin fecha.; aa) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; cc) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión
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Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. sellado original Modelo de Gestión Penitenciario. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,350,172.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1775. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4409, Referencia 21219732044, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de un millón novecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,962,249.00), de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4409 de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de un millón novecientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y nueve pesos dominicanos
con
00/100,
(RD$1,962,249.00);
B)
Copia
fotostática
Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a veintisiete millones sesenta y cuatro mil doscientos noventa con 22/100. RD$ 27,064,290.22; C) Histórico de transferencias, Referencia 8167278, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago Menores Feb 2020 por un monto de
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dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,943,373.98) de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020). es una copia; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 20/04/2020 con el número de oficio 4334 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,943,373.98); E) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 05 de mayo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de dos millones sesenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos dominicanos con 52/100, (RD$2,062,739.52); F) Requisición correspondiente a la semana de 02 al 08 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
13/05/2020;
G)
Requisición
correspondiente a la semana de 09 al 15 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020; H) Requisición correspondiente a la semana de 16 al 22 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020; I) Requisición correspondiente a la semana de 23 al 29 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de
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producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/05/2020; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por el modelo de gestión penitenciario departamento de Tesorería de fecha 13/05/2020.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 12/11/2020.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000293 de fecha 26/4/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de quinientos quince mil con seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la
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Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000293.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000294 de fecha 26/4/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de quinientos quince mil con seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000294.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000295 de fecha 26/4/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de quinientos quince mil con seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000295.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000296 de fecha 26/4/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de quinientos quince mil con seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$ 515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000296.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6,
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de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de marzo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; Z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; AA) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; CC) Copia Fotostática, certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de
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la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/05/2020 y sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha.; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores.; HH) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,962,249.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1776. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4795, Referencia 22193932027, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,834,713.00), de fecha once (11) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4795 de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte
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(2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,834,713.00); b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a treinta y tres millones cuatrocientos sesenta mil trescientos veinticuatro con 58/100. RD$ 33,460,324.58; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 26 de octubre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de un millón novecientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y uno pesos dominicanos con 52/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 21695631266, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago Menores Julio 2020 por un monto de dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos dominicanos con 15/100, (RD$2,293,392.15) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020). es una copia; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 14/08/2020 con el número de oficio 4696 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos dominicanos con 15/100, (RD$2,293,392.15); f) Requisición correspondiente a la semana de 24 al 30 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
29/10/2020;
g)
Requisición
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correspondiente a la semana de 17 al 23 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 10 al 16 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2020; i) Requisición correspondiente a la semana de 03 al 09 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2020; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por el modelo de gestión penitenciario departamento de Tesorería de fecha 13/05/2020.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 04/11/2020 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 04/11/2020 m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del
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departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 12/11/2020, sellada por Contraloría General como revisado de fecha 04/11/2020.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000366 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$ 482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000366. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/11/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000365 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$ 482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B15000003365. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/11/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000364 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria
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y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$ 482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000364. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/11/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000363 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$ 482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal con el NCF numero B1500000363. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/11/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General
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de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General de fecha 04/11/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No. 1704978 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 8701.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 04/11/2020.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento
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de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,834,713.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1777. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4820, Referencia 22203131932, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,880,516.20), de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4820 de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,880,516.20); b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 06/11/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a dieciocho millones quinientos treinta y uno mil doscientos cincuenta y cinco peso dominicano con 78/100. RD$ 18,531,255.78; sellado por Contraloría General con la fecha 12/11/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre de fecha 29 de septiembre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$4,079,060.00 cuatro millones setenta y nueve mil setenta pesos dominicanos con 00/100; d) Histórico de transferencias, Referencia
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21695707776, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres Alimentos Julio 2020 por un monto de cuatro millones setecientos veinticinco mil siete pesos dominicanos con 75/100, (RD$4,725,007.75) de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 14/08/2020 con el número de oficio 4697 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de cuatro millones setecientos veinticinco mil siete pesos dominicanos con 75/100, (RD$4,725,007.75), con un sello original de Contraloría General de fecha 12/11/2020; f) Requisición correspondiente a la semana de 03 al 09 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 9/11/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 10 al 16 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
9/11/2020;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 17 al 23 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 9/11/2020; i) Requisición correspondiente a la semana de 24 al 30 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 9/11/2020; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No.
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11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 12/11/2020.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 12/11/2020 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 12/11/2020 m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 12/11/2020, sellada por Contraloría General como revisado de fecha 12/11/2020.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000359 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la
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Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000359. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 12/11/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 06/11/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000360 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000360. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 12/11/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 06/11/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000361 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000361. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 12/11/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 06/11/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000362 de fecha 02/09/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000362. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 12/11/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 06/11/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de agosto 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos
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penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep., de fecha 12/11/2020; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General
de fecha 12/11/2020.; aa) Copia Fotostática de la
certificación No. 1708478 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 12/11/2020.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la
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Distribuidora Ropi.; gg) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre sellado por Contraloría de fecha 12/11/2022. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,880,516.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1778. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4334, Referencia 8167278, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de dos
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millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,943,373.98), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4334 de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos
con
98/100,
(RD$2,943,373.98);
b)
Copia
fotostática
Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 20/04/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve con 79/100. RD$ 44,884,649.79; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 20 de abril del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de tres millones noventa y cuatro mil cientos nueve pesos dominicanos con 28/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 8167278, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago Menores Feb 2020 por un monto de dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,943,373.98) de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020). es una copia; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de dos millones novecientos cuarenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$2,943,373.98); f) Requisición Página 6471 de 12274
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correspondiente a la semana de 20 al 26 de enero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 27 de enero al 02 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 03 al 09 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; i) Requisición correspondiente a la semana de 10 al 16 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
22/04/2020;
j)
Requisición
correspondiente a la semana de 17 al 23 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; k) Requisición correspondiente a la semana de 24 de feb al 01 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; l) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la
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procuraduría general de la república, sellada por el modelo de gestión penitenciario departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; m) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-00027072020.; sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; n) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; ñ) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000282 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000282. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000281 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC:
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131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000281. s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000280 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000280.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000279 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000279.; w) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000278 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total
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de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; x) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000278.; y) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000277 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de quinientos quince mil seiscientos ochenta y cuatro pesos Dominicano 88/100, (RD$515,684.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; z) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000277.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; dd) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi
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SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; ee) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de enero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; ff) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de enero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; gg) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; hh) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; ii) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; jj) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 22/04/2020.; kk) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería 22/04/2020.; ll) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año
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dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; mm) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; nn) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ññ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; oo) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; pp) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; qq) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública
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Santiago Menores.; rr) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. 22/abril/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,943,373.98, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad José Alberto Abbott Brugal, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía José Alberto Abbott
Brugal, perteneciente
al
entramado
criminal
creado
por
el
acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1779. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4336, Referencia 211179867711, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, Feb 2020 por un monto de (RD$1,626,889.33) un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 33/100, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020)., realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4336, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de(RD$1,626,889.33) un millón seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 33/100; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 20/04/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve con 79/100. RD$ 44,884,649.79; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La Vega I, de fecha 20 de abril del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de un millón setecientos diez mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 24/100; d) Requisición correspondiente a la semana de 20 al 26 de enero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; e) Requisición correspondiente a la semana de 27 de enero al 02 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción
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de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; f) Requisición correspondiente a la semana de 03 al 09 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
22/04/2020;
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 10 al 16 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 17 al 23 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por el modelo de gestión penitenciario departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-00027072020.; sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
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debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000288 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$ 285,021.04) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000288. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000287 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$
285,021.04) debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000287.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000286 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco
mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$ 285,021.04)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000286. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000285 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco
mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$ 285,021.04)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000285.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000284 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y cinco mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$ 285,021.04) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000284.; v) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000283 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de doscientos ochenta y
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cinco
mil veintiuno pesos Dominicano con 04/100, (RD$ 285,021.04)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; w) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000283. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de enero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de enero 2020, orden
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de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; dd) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; ee) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478. Sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/abr/2020; ff) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01., sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/abr/2020; ; gg) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 22/04/2020.; hh) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de Febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ii) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de febrero
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del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; kk) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ll) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; mm) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; nn) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. sellado original Modelo de Gestión Penitenciario. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,626,889.33, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi
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SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1780. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4337, Referencia 21118011418, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de seis millones cinco mil quinientos noventa y seis pesos dominicanos con 08/100, (RD$6,005,596.08), de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4337, (20) de abril del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de seis millones cinco mil quinientos noventa y seis pesos dominicanos con 08/100, (RD$6,005,596.08),;
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B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 20/04/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve con 79/100. RD$ 44,884,649.79; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombres, de fecha 20 de abril del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de seis millones trecientos trece mil ciento cincuenta y cinco pesos dominicanos con 00/100; D) Requisición correspondiente a la semana de 20 al 26 de enero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; E) Requisición correspondiente a la semana de 27 de enero al 02 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha 22/04/2020;
F)
Requisición
correspondiente a la semana de 03 al 09 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; G)
Requisición correspondiente a la
semana de 10 al 16 de febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; H) Requisición correspondiente a la semana de 17 al 23 de
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febrero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; I) Requisición correspondiente a la semana de 24 de feb al 01 de marzo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 22/04/2020; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por el modelo de gestión penitenciario departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000271 de fecha
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09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000271.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000272 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000272. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000273 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000273. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; S)
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Factura Gubernamental con el NCF: B1500000274 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000274. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000275 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; V) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000275. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 22/04/2020.; W) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000276 de fecha 09/04/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 1,019,767.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; X) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la
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Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000276.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de febrero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; CC) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de enero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; DD) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de enero 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; EE) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de
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los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; FF) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478. Sellada por Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria de fecha 22/abr/2020; GG) Copia Fotostática de la certificación No. 1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01., sellada por Modelo de Gestion Penitenciaria Departamento de Tesoreria de fecha 22/abr/2020; ; HH) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 22/04/2020.; II) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 04 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería 22/04/2020.; JJ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, sin fecha.; KK) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, sin fecha.; LL) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020).; MM) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020).; NN) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020),; ÑÑ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020),OO) Documento con encabezado
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Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre; PP) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre. Sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería. 22/abril/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 6,005,596.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1781. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4256, Referencia 211076767412, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de ciento noventa y ocho mil, ochocientos veintiunos pesos dominicanos con 50/100, (RD$198,821.55), de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4256 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de ciento noventa y ocho mil, ochocientos veintiunos pesos dominicanos con 50/100, (RD$198,821.55),; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 23/03/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a quince millones seiscientos seis mil ochocientos veintinueve peso dominicano con 53/100. RD$ 15,606,829.53; sellado por Contraloría General con la fecha 29/03/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 19 de marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 208,869.30) doscientos ocho mil ochocientos setenta y nueve pesos dominicanos con 30/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 20783398437, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales Alimentos Dic 2020 por un monto de doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$265,095.40) de fecha tres (03) de febrero del año
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dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/01/2020 con el número de oficio 4127 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$265,095.40), con un sello original de Contraloría General de fecha 26/03/2020; f) Copia fotostática, Acto Notarial Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica, representada por el Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert en su calidad de Director Administrativo y Financiero de esta Institución conforme al poder especial otorgado por el ex Procurador General Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez, debidamente sellada por Contraloría General 26/mar/2020, Modelo de Gestión
Penitenciaria
Departamento
de
Tesorería
;
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 30/12/2019 al 05/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/03/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 06 al 12 de enero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/3/2020; i) Requisición correspondiente a la semana de 13 al 19 de enero 2020, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/3/2020; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018,
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en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 20/3/2020.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 26/03/2020 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 26/03/2020. m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 26/3/2020, sellada por Contraloría General como revisado de fecha 26/03/2020.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000264 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000264. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 26/03/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha
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26/03/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000263 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000263. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 26/03/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/03/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000262 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000264. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 26/03/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/03/2020.; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de enero 2020, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi
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SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 26/mar/2020 y por Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería. w) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General de fecha 26/03/2020.; x) Copia Fotostática de la certificación No. 1154779 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; z) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 26/03/2020.; aa) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; bb)
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Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales sellado por Modelo de Gestión de Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/03/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 198,821.55, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1782. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4565, Referencia 21495119930, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$3,880,516.20) tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4565 de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,880,516.20); b) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre de fecha 9 de junio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$4,079,060.00 cuatro millones setenta y nueve mil setenta pesos dominicanos con 00/100; c) Histórico de transferencias, Referencia
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21448304792, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres Alimentos abril 2020 por un monto de (RD$4,725,007.75), cinco millones cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, de fecha primero (01) de julio del año dos mil veinte (2020).; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/05/2020 con el número de oficio 4493 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$4,725,007.75), cinco millones cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, con un sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/julio 2020; e) Requisición correspondiente a la semana de 11 al 17 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/jul/2020; f) Requisición correspondiente a la semana de 18 al 24 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/jul/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 25 al 31 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/jul/2020; h) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de tesorería de fecha 03/07/2020.; i) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; j) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 12/11/2020 k) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; l) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000320 de fecha 04/jun/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 1,019,767.50) un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; m) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000320. Debidamente sellado por Contraloría General sin fecha y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2020.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000321 de fecha 04/jun/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 1,019,767.50) un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000321. Debidamente sellado por Contraloría General sin fecha y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000322 de fecha 04/jun/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 1,019,767.50) un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000322. Debidamente sellado por Contraloría General sin fecha y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000323 de fecha 04/jun/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de junio, con un monto total de (RD$ 1,019,767.50) un millón diecinueve mil setecientos sesenta y siete pesos Dominicano con 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000323. Debidamente sellado por Contraloría
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General sin fecha y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2020.; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 6 de mayo 2020, orden de compra OR-20206, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de mayo 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep., de fecha 12/11/2020; x) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/07/2020.; y) Copia Fotostática de la certificación No.1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.;
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z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; aa) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería.; bb) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre sellado por Contraloría sin fecha y por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería 03/07/2020.; cc) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre.; dd) Requisición correspondiente a la semana de 04 al 10 de mayo 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/jul/2020; ee) 4 Copia fotostática, aparentemente son conduces, pero no se visualizan los datos, solo las copias del sellado. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,880,516.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1783. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4842, Referencia 22398508713, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$3,780,006.20) tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4842 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$3,780,006.20) tres
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millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 02/12/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a trece millones ochocientos veintidós mil doscientos noventa y uno con 76/100. (RD$ 13,822,291.22). c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre de fecha 2 de diciembre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$3,973,270.00 tres millones novecientos setenta y tres mil doscientos setenta pesos dominicanos con 00/100; d) Histórico
de
transferencias,
Referencia
22203131932,
beneficiario
DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres Alimentos agosto 2020 por un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,880,516.20) de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 06/11/2020 con el número de oficio 4820 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 20/100, (RD$3,880,516.20) de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil veinte (2020).; f) Requisición correspondiente a la semana de 31/08 al 08 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 3/12/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 07 al 13 de
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septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 9/11/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 14 al 20 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería sin fecha; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 04/12/2020.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-00027072020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 04/12/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 04/12/2020 l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 04/12/2020.; m) Factura
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Gubernamental con el NCF: B1500000377 de fecha 01/10/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 993,317.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000377. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000373 de fecha 01/10/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 993,317.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000373. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000372 de fecha 01/10/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 993,317.50) debidamente sellados tanto por institución y la
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distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000372. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000371 de fecha 01/10/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100, (RD$ 993,317.50) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000371. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la
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Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020; y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953985978, sellada por Contraloría General de fecha 04/12/2020.; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1158124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 04/12/2020.; cc) (4) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (01,07,14y22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Documento con encabezado Procuraduría General
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de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre sellado por Contraloría de fecha 03/12/2022. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,780,006.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1784. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4866, Referencia 22491566115, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$1,254,476.92) un millón doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 92/100, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4866 de fecha dieciséis (16) de
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diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,254,476.00) un millón doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 92/100,.; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/05/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 48,131,597.11 cuarenta y ocho millones cientos treinta y uno mil quinientos noventa y siete con 22/100, sellado en original de Contraloría General de fecha 21/12/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 15 de diciembre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$1,318,647.12 un millón trescientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 12/100; d) Histórico
de
transferencias,
Referencia
22193932027,
beneficiario
DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago menores agosto 2020 por un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,834,713.72) de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/10/2020 con el número de oficio 4795 solicitando, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,834,713.72), con un sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 18/12/2020, sellado también por Contraloría General de fecha 21/12/2020; f) Requisición
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correspondiente a la semana de 21 al 27 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 18/12/2020 y Contraloría General. de fecha 21/12/2020. g) Requisición correspondiente a la semana de 14 al 20 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 18/12/2020 y Contraloría General. de fecha 21/12/2020.; h) Requisición correspondiente a la semana de 07 al 13 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 18/12/2020 y Contraloría General. de fecha 21/12/2020.; i) Requisición correspondiente a la semana de 31 de agosto al 06 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 18/12/2020 y Contraloría General. de fecha 21/12/2020.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de tesorería de fecha 18/12/2020.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellada por Contraloría general de fecha 21/12/2020.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000370 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000370. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000369 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la
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distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000369. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000368 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos veintidós pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000368. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000367 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$485,962.88) cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000367. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de septiembre 2020, orden de compra OR-
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2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953985978, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; z) Copia Fotostática de la certificación No.1158124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente
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sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería fecha 18/12/2020 y por Contraloría General 21/12/2020.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha primero (01) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; ii) Copia fotostática de encabezado Procuraduría general de la Republica, Año del Fomentó a la vivienda año 2019-2020, sellado como original por Contraloría General de fecha 21/12/2020.; jj) Copia Fotostática, Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo
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Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,254,476.92, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1785. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4881, Referencia 22491590227, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$803,463.48) ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4881, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
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(RD$1,350,172.12) un monto de (RD$803,463.48) ochocientos tres mil cuatrocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 48/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 18/12/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 48,131,524.31, cuarenta y ocho millones ciento treinta y uno mil quinientos veinticuatro con 31/100.; sellado por Contraloría General de fecha 22/12/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 18 de diciembre del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$844,529.31. ochocientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve pesos dominicanos con 31/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/12/2020 por Contraloría General fecha 22/12/2020 d) Histórico de transferencias, Referencia 22203115501, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, Agosto 2020 por un monto de dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,146,909.84) de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 22/12/2020; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 06/11/2020 con el número de oficio 4819 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$2,146,909.84) dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, sellada de manera origina por Contraloría General de fecha 22/12/2020.; f) Requisición correspondiente a la semana de 31/08 al 06
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de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 16/12/2020, y por Contraloría General por 22/12/2020; g) Requisición correspondiente a la semana de 07 al 13 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 16/12/2020, y por Contraloría General por 22/12/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 21 al 27 de septiembre 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 16/12/2020, y por Contraloría General por 22/12/2020; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS0002707-2020, sellada por Contraloría General de fecha 22/12/2020.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la
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Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000374 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 281,509.77) doscientos ochenta y uno mil quinientos nueve pesos Dominicano 77/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000374, debidamente sellado por Contraloría General fecha 22/12/2020,; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000375 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 281,509.77) doscientos ochenta y uno mil quinientos nueve pesos Dominicano 77/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000375, debidamente sellado por Contraloría General fecha 22/12/2020,; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000376 de fecha 01/oct/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 281,509.77) doscientos ochenta y uno mil quinientos nueve pesos Dominicano 77/100,
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debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000376, debidamente sellado por Contraloría General fecha 22/12/2020,; r) Copia fotostática de encabezado Procuraduría general de la Republica, Año del Fomentó a la vivienda año 2019-2020, sellado como original por Contraloría General de fecha 22/12/2020.; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de septiembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Copia Fotostática de la certificación No.1158124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; w) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953985978, sellada por Contraloría General de fecha 22/12/2020.; y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente
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sellado original de Contraloría General de la Rep.; z) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería fecha 16/12/2020 y por Contraloría General 22/12/2020.; aa) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; bb) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 803,463.48, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1786. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4819, Referencia 21678617371, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$2,146,909.84) dos millones ciento cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4619, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$2,146,909.84) dos millones ciento cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 17/07/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 30,823,442.93, treinta millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos con 93/100.;
c)
Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I,
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de fecha 06 de julio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,256,269.84) dos millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/07/2020.; d) Histórico de transferencias, Referencia 21495144981, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, mayo 2020 por un monto de dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,146,909.84) de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 02/07/2020 con el número de oficio 4563 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$2,146,909.84) dos millones cientos cuarenta y seis mil novecientos nueve pesos dominicanos con 84/100,; f) Requisición correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 08 al 14 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 15 al 21 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la
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cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 22 al 28 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 31, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-00027072020; l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente
representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; n) Copia Fotostática de la certificación No.1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; ñ) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora
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Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; o) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 22/04/2020.; p) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000328 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000328. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000329 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000329. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; u) Factura
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Gubernamental con el NCF: B1500000330 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000330. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; w) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000331 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de quinientos sesenta y cuatro mil sesenta y siete pesos Dominicano 46/100, (RD$564,067.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; x) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000331. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 04 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 11 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General
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de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 18 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de
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la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,146,909.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1787. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4696, Referencia 21695631266, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$2,293,392.15), dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos dominicanos con 15/100, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4696 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$2,293,392.15), dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos dominicanos con 15/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 14/08/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 14,708,420.90), catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte con 90/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La vega I, de fecha 04 de agosto del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,410,614.40) dos millones cuatrocientos diez mil seiscientos catorce pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/08/2020.; d) Histórico de transferencias, Referencia 21678621604, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario la Vega I, junio 2020 por un monto de un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece
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pesos dominicanos con 72/100, (RD$1,834,713.72) de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 17/07/2020 con el número de oficio 4620 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,834,713.72) un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100,; f) Requisición correspondiente a la semana de 29/06 al 05 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 06 al 12 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 13 al 19 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 20 al 26 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; j) Requisición correspondiente a la semana de 27/07 al 2 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta
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sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república. Sellado por Contraloría General MP sin fecha; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-00027072020, sellado por Contraloría General MP sin fecha; m) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellado por el Contraloría General del MP sin fecha.; n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de (RD$ 3,854,028.71) tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000345 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$482,122.88) cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la
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Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000345. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000346 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$482,122.88) cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000346. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000347 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$482,122.88) cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000347. Debidamente sellado por Contraloría General MP sin fecha; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000348 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$482,122.88) cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, debidamente sellados tanto por
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institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000348. Debidamente sellado por Contraloría General MP. sin fecha.; v) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000349 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$482,122.88) cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; w) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000349. Debidamente sellado por Contraloría General MP sin fecha; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente
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sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Copia Fotostática de la certificación No.1156124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; dd) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellado por Modelo de Gestión Penitenciario Departamento de Tesorería fecha 14/agosto 2020,; ee) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 14/08/2020.; ff) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019. debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 14/08/2020.; gg) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep. sin fecha,; hh) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección
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General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ii) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; kk) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ll) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,293,392.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de
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Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1788. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4637, Referencia 21678624409, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$3,780,006.20), tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4637 de fecha diecisiete (14) de julio del año dos mil veinte (2020),
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a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$3,780,006.20), tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 17/07/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 30,823,442.93), treinta millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos con 93/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombres, de fecha 06 de julio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$3,973,270.00) tres millones novecientos setenta y tres mil doscientos setenta pesos dominicanos con 00/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/07/2020.; d) Copia Fotostática, Histórico de transferencias, Referencia 21495119930, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombre, Mayo 2020 por un monto de (RD$3,880,516.20) tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 77/100, de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020), sellada por Contraloría General MP. sin fecha.; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 02/07/2020 con el número de oficio 4565 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$3,880,516.20) tres millones ochocientos ochenta mil quinientos dieciséis pesos dominicanos con 77/100,; f) Requisición correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 08 al 14 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 15 al 21 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 22 al 28 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020,; l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la
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seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de (RD$ 3,854,028.71) tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000336 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000336. Debidamente sellado por Contraloría General MP sin fecha.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000337 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000337.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000338 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano
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50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000338.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000339 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000339. Debidamente sellado por Contraloría General MP sin fecha, y por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/julio/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la
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Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios,; z) Copia Fotostática de la certificación No.1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, ,; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 14/08/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (02) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la
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Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,780,006.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una
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estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1789. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4620, Referencia 21678621604, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$1,834,713.72), un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4620 de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,834,713.72), un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 17/07/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 30,823,442.93, treinta millones ochocientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos con 93/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Hombres, de fecha 06 de julio del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,928,491.52) un millón novecientos veintiocho mil cuatrocientos noventa y uno pesos dominicanos
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con 52/100; sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/07/2020.; d) Copia Fotostática, Histórico de transferencias, Referencia 21495133226, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres, mayo 2020 por un monto de (RD$1,834,713.72), un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos trece pesos dominicanos con 72/100,; de fecha diez (10) de julio del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 02/07/2020 con el número de oficio 4564 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,834,713.72), un millón ochocientos treinta y cuatro mil setecientos
trece
pesos
dominicanos
con
72/100,;
f)
Requisición
correspondiente a la semana de 01 al 07 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 08 al 14 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 15 al 21 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 22 al 28 de junio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 38,
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con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 17/07/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS0002707-2020,; l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; n) Copia Fotostática de la certificación No.1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; ñ) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478.; o) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería fecha 22/04/2020.; p) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000335 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000334. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000334 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000334. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000333 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de cuatrocientos ochenta
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y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000333. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; w) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000332 de fecha 03/07/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de cuatrocientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos Dominicano 88/100, (RD$482,122.88) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; x) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000332. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/Jul/2020.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 04 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 11 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 18 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;
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bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de junio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago
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Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,834,713.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1790. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4697, Referencia 21695707776, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de
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alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$4,725.007.75) cuatro millones setecientos veinticinco mil siete pesos dominicanos con 75/100, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4697 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$4,725.007.75) cuatro millones setecientos veinticinco mil siete pesos dominicanos con 75/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 14/08/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 14,708,420.90), catorce millones setecientos ocho mil cuatrocientos veinte con 90/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre, de fecha 04 de agosto del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$4,966,587.50) cuatro millones novecientos sesenta y seis mil quinientos ochenta y siete pesos dominicanos con 50/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/08/2020.; d) Histórico de transferencias, Referencia 21678624409, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres, junio 2020 por un monto de (RD$3,780,006.20) tres millones setecientos ochenta mil seis
pesos
dominicanos con 20/100, de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 17/07/2020 con el número de oficio 4637 solicitado, pagara
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a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$3,780,006.20) tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100,; f) Requisición correspondiente a la semana de 29/06 al 05 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 06 al 12 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 13 al 19 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Requisición correspondiente a la semana de 20 al 26 de julio 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; j) Requisición correspondiente a la semana de 27/07 al 2 de agosto 2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 14/08/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de
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enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república. Sellado por Contraloría General MP sin fecha; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellado por Contraloría General MP sin fecha; m) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellado por el Contraloría General del MP sin fecha.; n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de (RD$ 3,854,028.71) tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000350 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000350. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000351 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC:
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131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000351. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000352 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000352. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000353 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000353. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de
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fecha 14/agosto/2020.; v) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000354 de fecha 02/08/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$993,317.50) novecientos noventa y tres mil trescientos diecisiete pesos Dominicano 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; w) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000354. Debidamente sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 14/agosto/2020.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; bb) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha 29 de julio 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; cc) Copia Fotostática de la certificación No.1156124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; dd) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellado por Modelo de Gestión Penitenciario Departamento de Tesorería fecha 14/agosto 2020,; ee) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 14/08/2020.; ff) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019. debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 14/08/2020.; gg) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado original de Contraloría General de la Rep. sin fecha,; hh) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ii) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte
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(2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; kk) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ll) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombres. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 4,725,007.75, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi
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SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1791. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4186, Referencia 20847448548, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,171,398.00), un millón cientos setenta y uno mil trescientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos:
A) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria No. 4186 de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,398.00), un millón cientos setenta y uno mil trescientos noventa y
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ocho pesos dominicanos con 00/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 13/02/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 6,145,794.50), seis millones cientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cuatro con 50/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica Barahona, de fecha 30 de enero del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,231,608.40) un millón doscientos treinta y uno mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/02/2020.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4054 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,010,889.80) un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 80/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 02/12 al 08 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; f) Requisición correspondiente a la semana de 09/12 al 15 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 16/12 al 22 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem
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de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 23/12 al 29 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Copia Fotostática, Reconocimiento de deuda, suscrito por la institución Procuraduría general de la Rep. Dom. del estado dominicano, representada por el Lic. Jonnathan Joel Rodríguez, en su calidad de Director Administrativo y Financiero conforme con el poder especial otorgado en fecha 24 mes de octubre del 2016, por el ex. Procurador General de la Rep. Dom. Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez. Sellada por el departamento de Contraloría General MP., sin fecha.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 17/02/2020 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la
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seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 17/2/2020,; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000237 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000237. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/02/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/02/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000238 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$
307,902.10) debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000238. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/02/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/02/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000238 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000238. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/02/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/02/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000239 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$
307,902.10) debidamente
sellados
tanto
por
institución
y
la
distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000239. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/02/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 13/02/2020.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000240 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000240. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/02/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería de fecha 13/02/2020.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de diciembre 2019, orden de compra OR2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 17/feb/2020 y por Contraloría General MP. sin fecha.; bb) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953980478, sellada por Contraloría General de fecha 17/02/2020.; cc) Copia Fotostática de la certificación No.1155124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; dd) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año
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dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 17/08/2020.; ee) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2019. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 17/02/2020.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ii) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; kk) Documento con
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encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ll) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del
02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 17/feb/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,398.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1792. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4128, Referencia 20783400582, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4128 de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 29/01/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 35,958,503.67), treinta y cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos tres con 67/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Neyba, de fecha 28 de enero del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; d) Copia fotostática autorización para
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solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4054 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 02/12 al 08 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; f) Requisición correspondiente a la semana de 09/12 al 15 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 16/12 al 22 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 23/12 al 29 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de
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contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 31/01/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000236 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000236. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000235 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$
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169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000235. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000234 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000234. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000233 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000233. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de diciembre 2019,
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orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL,
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debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora
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Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1793. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4129, Referencia 20783408051, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4129 de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 29/01/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 35,958,503.67), treinta y cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos tres con 67/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibó, de fecha 28 de enero del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; d)
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Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4049 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,798.64) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 64/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 02/12 al 08 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; f) Requisición correspondiente a la semana de 09/12 al 15 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 16/12 al 22 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 23/12 al 29 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia
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fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 31/01/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000245 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000245. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000246 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100,
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(RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000246. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000247 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000247. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000248 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000248. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-
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2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría
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General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibó. Sellado
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Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibó. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1794. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3909, Referencia 20433351942, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$2,125,973.25), dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 25/100, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3909 de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$2,125,973.25), dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 25/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 28/10/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 11,614,459.99), once millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 99/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 17 de octubre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$3,506,784.80) tres millones quinientos seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha
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08/10/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/10/2019 con el número de oficio 3905 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,459,037.35) un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 29/07 al 04/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; f) Requisición correspondiente a la semana de 05/08 al 11/08 2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 12/08 al 18/08 2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 19/08 al 25/08 2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia
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fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 29/10/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 29/10/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000167 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000167. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000166 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos
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Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000166. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000165 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000165. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000164 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000164. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000163 de fecha
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10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000163. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de Agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría
General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de agosto 2019, orden
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de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979709, sellada por Contraloría General de fecha 29/10/2020.; bb) Copia Fotostática de la certificación No.1152098 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; cc) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 29/10/2019.; dd) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 29/10/2019.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el
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departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ii) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; kk) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; ll) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; mm) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; nn) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ññ) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3690, Referencia 202096866, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro,
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por un monto de 404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,125,973.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1795. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3409, Referencia 2468280168, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3409 de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100,, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 28/10/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 33,013,899.83), treinta y tres millones trece mil ochocientos noventa y nueve con 83/100.; c) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 03/04/2019 con el número de oficio 3385 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,613,059.34) un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100,; d) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 20 de marzo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,695,760.80) un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 02/05/2019.;
e)
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Requisición correspondiente a la semana de 25/02 al 03/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 18/02 al 24/02/ 2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 11/02 al 17/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 04/02 al 10/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellado de manera original Contraloría General fecha 03/05/2019.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de
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bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez, sellado de manera original de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.;; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 03/05/2019.;,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000013 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000013. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/05/2019
y por el Modelo de gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería de fecha 02/05/2019.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000012 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal
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sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000012. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 02/05/2019.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000011 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000011. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 02/05/2019.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000010 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20)debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000010. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 02/05/2019.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356,
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debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría
General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975078, sellada por Contraloría General de fecha 03/05/2019.; z) Copia Fotostática de la certificación No.1147985 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente
sellado
original
por
Modelo
de
gestión
Penitenciaria
departamento de tesorería 02/05/2019.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General sin fecha, y por Modelo de gestión
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Penitenciaria departamento de tesorería 02/05/2019.; cc) Copia fotostática, Histórico de transferencias con solicitud de pago, cuenta corriente0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de avance contrato 55 del 2019, por un monto de trece millones, doscientos noventa y cinco mil, setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, (RD$13,295,769.14), de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), sellado por Modelo de gestión Penitenciaria departamento de tesorería 02/05/2019 dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia Fotostática,
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de trece millones, doscientos noventa y cinco mil, setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, (RD$13,295,769.14),; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 03/05/2019.; jj) copia fotostática de Año de formento de la exportaciones, de fecha 22/2/2019, con asunto de autorización de pago sellada de manera original por contraloría General fecha 3/mayo/2019.; kk) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; ll) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General MP sin fecha; mm) Copia fotostática, Requerimientos de ¼ semanas de fecha 10/02/2019. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los contratos. nn) Copia Fotostática, Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de trece millones, doscientos noventa y cinco mil, setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, (RD$13,295,769.14). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 404,353.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi S.R.L, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre José Alberto Abbot Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbot Brugal, en representación de Distribuidora Ropi S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1796. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3410, Referencia 2468294768, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3410 de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 03/04/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 32,447,583.78), treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y tres con 78/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibó, de fecha 20 de marzo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; d) Copia fotostática, Solicitud de renovación de contrato para adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios de fecha 19/02/2019, sellado por Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de tesorería de fecha 03/04/2019 y por Contraloría General de fecha 01/05/2019 ,; e) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/04/2019 y por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; f) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo diversas fechas y montos equivalente a los alimentos Cárcel Pública el seibó, sellado Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/04/2019 y por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 04/02 al 10/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/04/2019 y
por
Contraloría
General
fecha
01/mayo/2019.;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 11/02 al 17/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de
Tesorería
fecha
03/04/2019
y
por
Contraloría
General
fecha
01/mayo/2019.; i) Requisición correspondiente a la semana de 18/02 al 24/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/04/2019 y por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; j) Requisición correspondiente a la semana de 25/02 al 03/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 03/04/2019 y por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. m) Copia
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fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.,; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000004 de fecha 9/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000004. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000005 de fecha 9/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.;
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q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000005. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000006 de fecha 9/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000006. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000007 de fecha 9/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000007. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente
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sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; aa) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975078, sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 3/04/2019.; bb) Copia Fotostática de la certificación No.1147985 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; cc) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; dd) Copia Fotostática, Conduce de
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Distribuidora Ropi SRL, de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh)) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ febrero del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; ii) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibó. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1797. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3899, Referencia 20412939617, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de
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los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3899 de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil veinte (2020), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/10/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 19,840,371.75) diecinueve millones ochocientos cuarenta mil trecientos setenta y uno peso dominicano con 75/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 28/10/2019.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 17 de octubre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 12/09/2019 con el número de oficio 3778 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 23/09/2019 al 29/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; f) Requisición correspondiente a la semana de 16/09/2019 al 22/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; g) Página 6605 de 12274
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Requisición correspondiente a la semana de 09/09/2019 al 15/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
24/10/2019;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 02/09/2019 al 08/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 28/10/2019.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 28/10/2019, m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000183 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los
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productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000183. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000182 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000182. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000181 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000181. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000180 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000180. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la
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Procuraduría General de la Rep.; x) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979709,; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1152098 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 28/oct/2019.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión
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Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.; hh) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 28/10/2019.; ii) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 28/10/2019.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 28/10/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1798. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4049, Referencia 20674361274, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,171,798.64), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 64/100, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4049 de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,798.64), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 64/100.; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 26/12/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$
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25,357,724.28), veinticinco millones, trescientos cincuenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos dominicano con 28/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibó, de fecha 17 de diciembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/12/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 26/12/2019 y por Contraloría General fecha 02/enero/2020; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/11/2019 con el número de oficio 3980 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,464,749.80) un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100.; f) Requisición correspondiente a la semana de 04/11 al 10/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 28/12/2019 y por Contraloría General fecha 02/01/2020.;g) Requisición correspondiente a la semana de 11/11 al 17/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha
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28/12/2019 y por Contraloría General fecha 02/01/2020.; h) Requisición correspondiente a la semana de 18/11 al 24/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 28/12/2019 y por Contraloría General fecha 02/01/2020.; i) Requisición correspondiente a la semana de 25/11 al 01/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 28/12/2019 y por Contraloría General fecha 02/01/2020.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 02/01/2019.; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 02/01/2019. l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 02/01/2019 m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada
por
Contraloría
General
fecha
02/01/2019.,;
n)
Factura
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Gubernamental con el NCF: B1500000228 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000228. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 02/01/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000227 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000227. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019;q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000226 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información
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sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000226. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 02/01/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000225 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000225. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 02/01/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del
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modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 2/01/2020.; z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría
General
fecha
01/mayo/2019.;
aa)
Copia
Fotostática,
Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979859, sellada por Contraloría General fecha 02/01/2019..; bb) Copia Fotostática de la certificación No.1154090 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; cc) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 02/01/2019.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (14) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la
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Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ febrero del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; ii) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibó. jj) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,798.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi
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SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1799. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4050, Referencia 20728892251, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4050 de fecha veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos
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dominicanos con 40/100; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 26/12/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 25,357,724.28), veinticinco millones, trescientos cincuenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos dominicanos con 28/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 8/1/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 17 de diciembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/11/2019 con el número de oficio 3982 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 04/11 al 10/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/11 al 17/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019; g) Requisición correspondiente a la semana de 18/11
al
24/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/11 al 01/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 08/1/2020.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 28/10/2019, m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000224 de fecha 06/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.;
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ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000224. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000223 de fecha 06/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000223. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000222 de fecha 06/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000222. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000221 de fecha 06/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión
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penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000221. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No
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de la certificación CO218953979859,; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1154090 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (07) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (14) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo
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de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.; hh) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 8/1/2020.; ii) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 28/10/2019.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 28/10/2019; KK) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 08/enero/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1800. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4992, Referencia 23019899790, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$666,944.12) seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 12/100, de fecha (16) de marzo del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4992 de fecha (09) de marzo del año dos mil veintiunos (2021), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$666,944.12) seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 12/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 11/03/2021, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 48,428,088.23
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cuarenta y ocho millones cuatrocientos veintiocho mil ochenta y ocho con 23/100, sellado en original de Contraloría General de fecha 15/03/2021.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 25 de febrero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$701,122.72 setecientos un mil cientos veintidós pesos dominicanos con 12/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 22786689528, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago menores agosto 2020 por un monto de (RD$1,129,270.55) un millón cientos veintinueve mil doscientos setenta pesos dominicanos con 55/100, de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021).; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/1/2021 con el número de oficio 4903 solicitando, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,129,270.55) un millón cientos veintinueve mil doscientos setenta pesos dominicanos con 55/100, con un sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 11/03/2021, sellado también por Contraloría General de fecha 15/03/2021; f) Requisición correspondiente a la semana de 2 al 8 de noviembre 2021, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 11/03/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021. g) Requisición correspondiente a la semana de 9 al 15 de noviembre 2021, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta
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sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 11/03/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; h) Requisición correspondiente a la semana de 16 al 22 de noviembre 2021, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 11/03/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; i) Requisición correspondiente a la semana de 23 al 29 de noviembre 2021, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 11/03/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General fecha 15/03/2021.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellada por Contraloría General de fecha 15/03/2021.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una
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fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000389 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000389. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000388 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000388. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000390 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$482,112.88)
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cuatrocientos ochenta y dos mil cientos veintidós pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000390. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000387 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$485,962.88) cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000387. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 21/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de noviembre 2020, orden de compra OR2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 11 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora
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Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO221950470415, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 11/03/2021.; z) Copia Fotostática de la certificación No.1807893 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería fecha 11/03/2021 y por Contraloría General 15/03/2021.; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría
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de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; ii) Copia fotostática de encabezado Procuraduría general de la Republica, Año del Fomentó a la vivienda año 2019-2020, sellado como original por Contraloría General de fecha 15/03/2021.; jj) Copia Fotostática, Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 666,944.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No.
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0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1801. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4172, Referencia 20847439772, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$2,125,973.26), dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 26/100, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4172 de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$2,125,973.26), dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 26/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 12/02/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 4,482,819.15), cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos diecinueve con 15/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 28 de noviembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de
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Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$3,506,784.80) tres millones quinientos seis mil setecientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 12/02/2020.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/10/2019 con el número de oficio 3905 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,459,037.35) un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 30/09 al 06/10/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020.; f) Requisición correspondiente a la semana de 07/10 al 13/10 2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 g) Requisición correspondiente a la semana de 14/10 al 20/102019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
13/12/2020
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 21/10 al 27/10/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
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de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 i) Requisición correspondiente a la semana de 28/10 al 03/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 j) Acto de Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica Dominicana, está suscrito en el contrato No. 0055/2019 del año 2019 contrato establecido con la Distribuidora Ropi S.R.L., sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 13/02/2020.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha
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06/11/2019,; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000188 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000188. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000189 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000189. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000190 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.;
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s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000190. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000191 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000191. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; v) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000192 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; w) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000192. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de octubre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL,
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RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de octubre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de octubre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de octubre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de octubre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953984525, sellada por Contraloría General de fecha 13/02/2020.; CC) Copia Fotostática de la certificación No.1154779 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría
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General fecha 06/11/2019.; EE) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 06/11/2019.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK)
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Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 13/feb/2020.; LL) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; NN) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 13/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,125,973.26, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1802. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3702, Referencia 20214700195, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3702 de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 26/12/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 33,401,591.41), treinta y tres millones cuatrocientos uno mil quinientos noventa y uno pesos dominicano 41/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 8/1/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de
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alimentos Pedernales, de fecha 19 de julio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; d) Histórico de transferencias, Referencia 20169958339, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Pedernales mayo 2019 por un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; e) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/06/2019 con el número de oficio 3609 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; F) Requisición correspondiente a la semana de 03/06 al 09/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 07/08/2019; E) Requisición correspondiente a la semana de 10/06 al 16/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 07/08/2019; g) Requisición correspondiente a la semana de 17/06 al 23/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 07/08/2019; h) Requisición correspondiente a la semana de 24/06 al 30/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 07/08/2019;
i) Copia fotostática Comité de
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compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 07/8/2020.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 07/08/2019, m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000114 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000114. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000113 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000113. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000112 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000112. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000111 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000111. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019; t) Recepción
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Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-20180008. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977579,; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de
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la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.; hh) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ junio del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 8/1/2020.; ii) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha
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07/08/2019.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 07/08/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019 firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1803. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3777, Referencia 20847448548, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,263,612.15), un millón doscientos sesenta y tres mil seiscientos doce pesos dominicanos con 15/100, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3777 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,263,612.15), un millón doscientos sesenta y tres mil seiscientos doce pesos dominicanos con 15/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 16/09/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 33,888,028.08), treinta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil veintiocho con 08/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica Barahona, de fecha 09 de septiembre del 2019 dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,328,315.50) un millón trecientos veintiocho mil trescientos quince pesos dominicanos con 50/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 12/12/2019 con el número de oficio 3775 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,010,889.72) un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 72/100,; e)
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Requisición correspondiente a la semana de 29/07 al 04/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 05/08 al 11/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
16/09/2019.;
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 12/08 al 18/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 19/08 al 25/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
16/09/2019.;
i)
Requisición
correspondiente a la semana de 26/08 al 01/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de
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la procuraduría general de la república,; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 16/09/2019 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Pr0ocuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 16/9/2019,; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000149 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000149. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 16/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000150 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000150. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 16/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000151 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000151. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 16/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000152 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000152. Debidamente
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sellado por Contraloría General de fecha 16/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000153 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000153. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 16/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la
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Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018000 sellada por Contraloría General de fecha 16/sep/2019 y por Contraloría General MP. sin fecha.; CC) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978501, sellada por Contraloría General de fecha 16/09/2019.; DD) Copia Fotostática de la certificación No.1151983 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.;EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 16/09/2019.; FF) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 16/09/2019.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH)
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Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; MM) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; NN) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 17/feb/2020.; ÑÑ) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a
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Alimentos Cárcel Pública Barahona. OO) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019 y por Contraloría General fecha 16/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,263,612.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1804. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3776, Referencia 20297077148, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3776 de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 16/09/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 33,888,028.08), treinta y tres millones ochocientos ochenta y ocho mil veintiocho con 08/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica El Seibó, de fecha 09 de septiembre del 2019 dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,540,224.30) un millón quinientos cuarenta mil doscientos veinticuatro pesos dominicanos con 30/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha
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16/09/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/08/2019 con el número de oficio 3739 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y un mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 29/07 al 04/08/2019, este indica que tiene un total de 34 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
16/09/2019.;
f)
Requisición
correspondiente a la semana de 05/08 al 11/08/2019, este indica que tiene un total de 34 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 12/08 al 18/08/2019, este indica que tiene un total de 34 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
16/09/2019.;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 19/08 al 25/08/2019, este indica que tiene un total de 34 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; i) Requisición correspondiente a la semana de 26/08 al 01/09/2019, este indica que tiene un total de 34 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de
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Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 16/09/2019.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 16/09/2019 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Pr0ocuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 16/9/2019,; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000139 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 308,044.86) trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000139. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/09/2019 y por el
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Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000138 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 308,044.86) trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000138. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000137 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 308,044.86) trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000137. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000136 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 308,044.86) trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con
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86/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000136. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000135 de fecha 9/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de septiembre, con un monto total de (RD$ 308,044.86) trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000135. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 17/09/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la
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Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 17/sep/2019 y por Contraloría General MP. sin fecha.; CC) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978501, sellada por Contraloría General de fecha 17/09/2019.; DD) Copia Fotostática de la certificación No.1151983 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.;EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 16/09/2019.; FF) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 17/09/2019.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de
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Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (09) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (16) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; MM) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El Seibo. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; NN) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General
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fecha 17/feb/2020.; ÑÑ) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El Seibo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,464,749.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1805. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3540, Referencia 2562517506, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, de fecha seis (06) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3540 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/05/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 39,205,666.23), treinta y nueve millones doscientos cinco mil seiscientos sesenta y seis con 23/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,695,760.80) un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 15/05/2019 con el número de oficio 3494 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,613,059.34) un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100,; e)
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Requisición correspondiente a la semana de 01/04 al 07/04/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 08/04 al 14/04/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 15/04 al 21/04/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 22/04 al 28/4/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 27/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la
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adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 27/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000026 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000026 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000027 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000027. Debidamente
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sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000028 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000028. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000029 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000029. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;
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U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes
de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 27/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 27/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 27/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el
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departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ abril del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 27/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado
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original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Histórico de transferencias con solicitud de pago, Referencia 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019).; LL) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas
económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 17/sep./2019 y por Contraloría General MP. sin fecha.; MM) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/08/2019 con el número de oficio 3739 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; NN) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha 26 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; ÑÑ) Copia Fotostática, Autorización de Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica, de fecha 22 de febrero del 2019, equivalente a un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; OO) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha
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01/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 404,353.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1806. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3538, Referencia 20674361274, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de
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alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de (RD$1,171,798.64), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 64/100, de fecha 30 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3538 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,798.64), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 64/100.; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/05/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 39,205,666.23), treinta y nueve millones doscientos cinco mil seiscientos sesenta y seis con 23/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibo, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 28/05/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 28/05/2019,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 15/05/2019 con el número de oficio 3498 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto
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de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100.; F) Requisición correspondiente a la semana de 01/04 al 07/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 08/04 al 14/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 15/04 al 21/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 22/04 al 28/4/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 28/05/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por
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Contraloría General fecha 28/05/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 28/05/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 28/05/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000022 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000022. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 28/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B150000023 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
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debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000023. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000024 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000024. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 28/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000025 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000025. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 28/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-2019-
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4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 2/01/2020.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General fecha 28/05/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de
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proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 28/05/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ Marzo del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibo. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi
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describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1807. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3701, Referencia 20783400582, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3701 de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 210/07/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 35,958,503.67), treinta y cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos tres con 67/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 19 de julio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 05/08/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/12/2019 con el número de oficio 3607 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$804,451.80) ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 80/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 03/06 al 09/06/2019,
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este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 05/08/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
07/08/2019.;
f)
Requisición
correspondiente a la semana de 10/06 al 16/062019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 05/08/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 07/08/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 17/06 al 23/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 05/08/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
07/08/2019.;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 24/06 al 30/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 05/08/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 07/08/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de junio del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 31/01/2020.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de
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alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 17/08/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000122 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000122. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000121 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000121. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de
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gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000120 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000120. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000119 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000119. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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21 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 07/08/2019.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977579, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General
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sin fecha.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (14) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (28) de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ mayo del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la
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Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1808. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3498, Referencia 2504585986, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha 17 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3498 de fecha 15 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 15/05/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 54,771,598.82), cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil quinientos noventa y ochos con 82/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del Seibo, de fecha 01 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/05/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 17/05/2019,; E) Copia fotostática
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autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 03/04/2019 con el número de oficio 3410 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100.; F) Requisición correspondiente a la semana de 04/0 al 10/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 17/05/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 11/03 al 17/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 17/05/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 18/03 al 24/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 25/03 al 31/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 17/05/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría
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general de la república, sellada Contraloría General fecha 17/05/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 17/05/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 17/05/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 17/05/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000018 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000018. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 17/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B150000019 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria
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y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000019. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/abril/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000020 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000020. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 17/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000021 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000021. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 17/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana sin fecha.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría
General
fecha
01/abril/2019.;
AA)
Copia
Fotostática,
Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975078, sellada por Contraloría General fecha 17/05/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1147985 de la TSS, determinando a
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quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 17/05/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las semanas ¼ Febrero
del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de
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la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El Seibó. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Copia Fotostática, Cuadro Propuesta Económicas Licitaciones PGR-CCC-LPN-2018-0008, esta sellada por el Departamento de Contraloría General de fecha 17/05/2019 y Procuraduría General de la Rep. sin fecha. LL) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto
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Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1809. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4051, Referencia 20674376811, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, de fecha 07 de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4051 de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 26/12/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 25,357,724.25), veinticinco millones trescientos cincuenta
y siete mil setecientos veinticuatro con
25/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Neyba, de fecha 17 de diciembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de
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(RD$676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 25/12/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/11/2019 con el número de oficio 3983 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$804,451.80) ochocientos cuatros mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 80/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 04/11 al 10/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/11 al 17/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
02/01/2020.;
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 18/11 al 24/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/11 al 01/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020.;; i) Copia fotostática Comité
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de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/01/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 02/1/2020,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000228 de fecha 06/12/2019de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000228. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF:
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B1500000227 de fecha 06/12/2019de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000227. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000226 de fecha 06/12/2019de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000226. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000225 de fecha 06/12/2019de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t)
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Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000225. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979859, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 02/01/2020.; aa) Copia
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Fotostática de la certificación No.1154090 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 07 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep.,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ noviembre del 02/11 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain
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Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1810. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4054, Referencia 20674369187, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.80), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 80/100, de fecha 7 de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4054 de fecha 26 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.80), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 80/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 26/12/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 25,357,724.25), veinticinco millones trescientos cincuenta y siete mil setecientos veinticuatro con 25/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica Barahona, de fecha 17 de diciembre del 2019,, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura
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ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/11/2019 con el número de oficio 3981 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,464,247.50) un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueves pesos dominicanos con 50/100,; E) Requisición correspondiente a la semana de 04/11 al 10/11/2019, este indica que tiene un total de 31 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020; F) Requisición correspondiente a la semana de 11/11 al 17/11/2019, este indica que tiene un total de 31 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
02/01/2020.;
G)
Requisición
correspondiente a la semana de 18/11 al 24/11/2019, este indica que tiene un total de 31 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020.; H) Requisición correspondiente a la semana de 25/11 al 01/12/2019, este indica que tiene un total de 31 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/12/2019, y por
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Contraloría General del MP. fecha 02/01/2020.; I) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/01/2020 K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 02/1/2020,; M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000232 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; N) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000232. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de
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Tesorería de fecha 26/12/2019.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000231 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000231. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000230 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000230. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000229 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100)debidamente sellados
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tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000229. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de noviembre 2019, orden de compra OR2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de noviembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979859, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 02/01/2020.; Z) Copia
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Fotostática de la certificación No.1154090 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; BB) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 07 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep.,
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Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; II) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; JJ) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ noviembre del 02/11 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; KK) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. LL) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019 y por Contraloría General fecha 16/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1811. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4884, Referencia 22602925545, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$3,376,452.67) tres millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 67/100, de fecha 12 de enero del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4884 de fecha 06 de enero del año dos mil veintiuno (2021), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$3,376,452.67) tres millones trecientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 67/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 06/01/2021,
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cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho con 27/100. (RD$ 48,948,418.27); C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre de fecha 06 de enero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$3,549,195.92 tres millones quinientos cuarenta y nueve mil cientos noventa y cinco pesos dominicanos con 92/100; D) Histórico de transferencias, Referencia 22398508713, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres Alimentos octubre 2020 por un monto de (RD$3,780,006.20) tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100, de fecha 10 de diciembre del año dos mil veinte (2020).; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 02/12/2020 con el número de oficio 4842 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$3,780,006.20) tres millones setecientos ochenta mil seis pesos dominicanos con 20/100; F) Requisición correspondiente a la semana de 12/10 al 18/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
07/01/2021
G)
Requisición
correspondiente a la semana de 19/10 al 25/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/01/2021; H) Requisición correspondiente a la
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semana de 05/10 al 11/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 007/01/2021; I) Requisición correspondiente a la semana de 02/11
al
08/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 07/01/2021; J) Requisición correspondiente a la semana de 28/09 al 04/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 39, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería sin fecha; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2021, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 04/12/2020.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/03/2021 M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/03/2021 N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en
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fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 02/03/2021.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000386 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 569,243.42) quinientos sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres pesos Dominicano con 42/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000386. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/01/2021.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000385 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 993,317.50) novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000385. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/01/2021.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000384 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión
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penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 993,317.50) novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000384. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/01/2021.; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000383 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 993,317.50) novecientos noventa y tres mil trecientos diecisiete pesos Dominicano con 50/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000383. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 07/01/2021.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción
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Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería de fecha 07/01/2021; BB) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953985478, sellada por Contraloría General de fecha 07/01/2021.; CC) Copia Fotostática de la certificación No. 1163624 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; EE) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11
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de febrero del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana sin fecha.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 2 octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 09 octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 23 de octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre sellado por Contraloría de fecha 11/01/2021.; LL) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre. Sellado Contraloría General sin fecha. Con los
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que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,376,452.67, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1812. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4903, Referencia 22786689528, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$1,129,270.55) un millón cientos veintinueve mil doscientos setenta pesos dominicanos con 55/100, de fecha 08 de febrero del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4903 de fecha 29 de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,129,270.55) un millón cientos veintinueve mil doscientos setenta pesos dominicanos con 55/100,; B)
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Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 28 de enero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$1,187,085.60 un millón cientos ochenta y siete mil con ochenta y cinco pesos dominicanos con 60/100; C) Histórico de transferencias, Referencia 22491566115, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago menores septiembre 2020 por un monto de (RD$1,254,476.92) un millón doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 92/100, de fecha 23 de diciembre del año dos mil veintiuno (2020).; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 16/12/2020 con el número de oficio 4903 solicitando, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,254,476.92) un millón doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 92/100, con un sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/02/2021, sellado también por Contraloría General de fecha 03/02/2021 E) Requisición correspondiente a la semana de 26 al 01/11/20, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/02/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021. F) Requisición correspondiente a la semana de 19/10 al 25/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/02/2021 y
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Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; G) Requisición correspondiente a la semana de 12/10 al 18/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/02/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; H) Requisición correspondiente a la semana de 05/10 al 11/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/02/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; I) Requisición correspondiente a la semana de 28/09 al 04/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/02/2021 y Contraloría General. de fecha 15/03/2021.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General fecha 15/03/2021.; K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2019-0009,
No.
0014/2020,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellada por Contraloría General de fecha
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03/02/2021.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000382 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000382. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/02/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000381 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$ 175,280.68) cientos setenta y cinco mil doscientos ochenta pesos Dominicano con 68/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000381. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/02/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000380 de fecha 03/Dic/2021 de la
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Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$482,112.88) cuatrocientos ochenta y dos mil cientos veintidós pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000380. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/02/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000379 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$485,962.88) cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000379. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/02/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000378 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de octubre, con un monto total de (RD$485,962.88) cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos Dominicano con 88/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; V) Información sobre el
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comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000378. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 03/02/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/12/2020.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953985478, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/02/2021.; CC)
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Copia Fotostática de la certificación No.1163624 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; FF) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería fecha 01/02/2021 y por Contraloría General 15/03/2021.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de septiembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 5 de octubre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de octubre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de octubre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección
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General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de octubre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; MM) Copia fotostática de encabezado Procuraduría general de la Republica, Año del Fomentó a la vivienda año 2019-2020, sellado como original por Contraloría General de fecha 03/02/2021.; NN) Copia Fotostática, Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,129,270.55, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1813. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 5059, Referencia 23333634675, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Santiago Menores, por un monto de (RD$737,910.10) setecientos treinta y siete mil novecientos diez pesos dominicanos con 10/100, de fecha 29 de abril del año dos mil veintiunos (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 5059 de fecha 16 de abril del año dos mil veintiuno (2021), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$737,910.10) setecientos treinta y siete mil novecientos diez pesos dominicanos con 10/100, B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Santiago Menores, de fecha 03 de febrero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$775,425.60 setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos dominicanos con 60/100; C) Histórico de transferencias, Referencia 23019899790, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Santiago Nov 2020 por un monto de (RD$666,944.12) seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 12/100, de fecha 16 de marzo del año dos mil veintiuno (2021).; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha
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09/03/2021 con el número de oficio 4992 solicitando, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$666,944.12) seiscientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 12/100,
con un sello original de Modelo de Gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería fecha 01/02/2021, sellado también por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021; E) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 06/01/2021, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$78,627,625.96) setenta y ocho millones seiscientos veintisiete mil seiscientos veinticinco con 96/100. F) Requisición correspondiente a la semana de 21/12 al 27/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 20/04/2021 y Contraloría General. de fecha 22/04/2021. G) Requisición correspondiente a la semana de 14/12 al 20/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 20/04/2021 y Contraloría General. de fecha 22/04/2021.; H) Requisición correspondiente a la semana de 07/12 al 13/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 20/04/2021 y Contraloría General. de fecha 22/04/2021.; I) Requisición correspondiente a la semana de 30/11 al 06/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado
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por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 20/04/2021 y Contraloría General. de fecha 22/04/2021.; J); Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General fecha 15/03/2021.; K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020, sellada por Contraloría General de fecha 22/04/2021.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de Abril del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000408 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 212,467.12) doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos Dominicano con 12/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000408.
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Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 22/04/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000381 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 212,467.12) doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos Dominicano con 12/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000381. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 22/04/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000380 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 212,467.12) doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos Dominicano con 12/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000380. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 22/04/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000379 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de
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diciembre, con un monto total de (RD$ 212,467.12) doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos Dominicano con 12/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000379. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 22/04/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000378 de fecha 03/Dic/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 212,467.12) doscientos doce mil cuatrocientos sesenta y siete pesos Dominicano con 12/100,
debidamente sellados tanto por
institución y la distribuidora.; V) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000378. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 22/04/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de diciembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de diciembre 2020,
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orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de diciembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO221951008269, sellada por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 20/04/2021.; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1882501 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; DD) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de diciembre del año 2019, debidamente sellada por el Modelo de Gestión Penitenciaria departamento Tesorería fecha 01/02/2021 y por Contraloría General 15/03/2021.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 30 de noviembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 7 de diciembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el
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departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de diciembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de diciembre del año dos mil veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Santiago Menores, sellado original de Modelo de Gestión Penitenciaria.; KK) Copia fotostática de encabezado Procuraduría general de la Republica, Año del Fomentó a la vivienda año 2019-2020, sellado como original por Contraloría General de fecha 22/04/2021. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 737,910.10, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora
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Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1814. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4174, Referencia 20847422779, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil Veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4174 de fecha doce (12) de febrero del año dos mil Veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 12/02/(2020) cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 4,482,819.15), cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos Veinte con 15/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 30 de enero del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,805,427.84) dos millones ochocientos cinco mil cuatrocientos veintisietes pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión
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penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 12/02/2020.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 12/02/2020 con el número de oficio 4172 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$2,125,973.26) dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 26/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 04/11 al 10/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020.; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/11 al 17/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 g) Requisición correspondiente a la semana de 18/11 al 24/11/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
13/12/2020
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 25/11 al 01/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 i) Acto de Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica Dominicana, está suscrito en el contrato
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No. 0055/(2020) del año (2020) contrato establecido con la Distribuidora Ropi S.R.L., sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-(2020).; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 13/02/2020.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/(2020), debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del (2020) a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 06/11/(2020),; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000229 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi
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SRL, con el NCF numero B1500000229. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000230 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000230. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000231 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000231. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000232 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero,
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con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000232. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.;
v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión
Penitenciaria de fecha 07de noviembre 2019, orden de compra OR-(2019)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de noviembre 2019, orden de compra OR-(2019)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de noviembre 2019, orden de compra OR-(2019)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de noviembre 2019, orden de compra OR-(2019)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953984525, sellada por Contraloría General de fecha 13/02/2020.; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1154779 de la TSS, determinando a quien le pueda
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interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 06/11/(2020).; DD) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 06/11/(2020).; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 7 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la
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Distribuidora Ropi.; II) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 13/feb/2020.; JJ) copia fotostática
de requisición
correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/(2020) sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; KK) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; LL) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas
económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; MM) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 13/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,459,037.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1815. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4127, Referencia 20783398437, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$265,095.40) de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4127 de fecha 29 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$265,095.40); B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-016521-6 al 29/01/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a RD$ 09,243,330.42 nueve millones doscientos cuarenta y tres mil trescientos treinta pesos dominicanos con 42/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha
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28 de enero del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4050 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$265,095.40).; E) Requisición correspondiente a la semana de 23/12/2019 al 29/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
30/01/2020;
F)
Requisición
correspondiente a la semana de 02/12 al 08/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/3/2020; G) Requisición correspondiente a la semana de 09/12 al 15/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/3/2020; H) Requisición correspondiente a la semana de 16/12 al 22/12/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 26/3/2020; I) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018,
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en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General sin fecha.; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 30/01/2020 K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 30/01/2020. L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL.; M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000244 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; N) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000244. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 30/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000243 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000243. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 30/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000242 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000242. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 30/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000241 de fecha 20/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000241. Debidamente sellado por Contraloría General de
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fecha 30/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de diciembre 2019, orden de compra OR2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 26/mar/2020 y por Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería. Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978.; Z) Copia Fotostática de la certificación No. 1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de
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fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 30/01/2020.; CC) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 3 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 10 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 17 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 25 de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales sellado por Modelo de Gestión de Penitenciaria Departamento de
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Tesorería de fecha 30/01/2020.; HH) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado.; II) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales. JJ) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ noviembre del 02/04 al 08/12/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1816. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3779, Referencia 20294685829, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$804,451.80) ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 80/100, de fecha 17 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3779 de fecha 12 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$804,451.80) ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 80/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 16/09/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 57,953,460.28) cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 28/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 16/09/2019.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 09 de septiembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 845,962.30) ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos dominicanos con 30/100; D)
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Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/08/2019 con el número de oficio 3740 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100,; E) Histórico
de transferencias, Referencia 20262526356,
beneficiario
DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Neyba julio 2019 por un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100, de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 16/09/2019;
F) Requisición
correspondiente a la semana de 29/07 al 04/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 16/09/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 05/08 al 11/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 16/09/2019; H) Requisición correspondiente a la semana de 12/08 al 18/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 16/09/2019; I) Requisición correspondiente a la semana de 19/08 al 25/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 16/09/2019; J) Requisición correspondiente a la semana de 26/08 al 01/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General
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fecha 16/09/2019; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 29/08/2019.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 16/09/2019, Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000154 de fecha 10/09/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000154. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000155 de fecha 10/09/2019 de la
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Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000155. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000156 de fecha 10/09/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000156. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 16/09/2019; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000157 de fecha 10/09/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000157. Debidamente sellado por Contraloría
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General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 16/09/2019; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000158 de fecha 10/09/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; W) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000158. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 16/09/2019; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 18 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha 03 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; CC) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. DD) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978501,; EE) Copia Fotostática de la certificación No. 1151983 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; GG) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; HH) Copias Fotostática de ambos lados Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 03,10,18,22 y 29 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Neyba.; JJ) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ agosto del 29/07/2019; sellada de manera original por contraloría General sin fecha.; KK) Copia fotostática,
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Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 27/8/2019.; LL) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 16/09/2019; MM) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 16/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 804,451.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una
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estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1817. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3512, Referencia 2536409980, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$110,889.74), ciento diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3512 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$110,889.74), ciento diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos
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pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Requisición correspondiente a la semana de 04/03 al 10/03/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/03 al 17/03/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 18/03 al 24/03/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/03 al 31/03/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de
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diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000054 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000054 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000055 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los
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productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000055. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000056 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000056. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000057 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000057. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha
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24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de marzo 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes
de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática,
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Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 08 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 15 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 22 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 29 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ marzo del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con
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cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019,; KK) Histórico de transferencias con solicitud de pago, cuenta origen: 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019).; LL) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha 26 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; RR) Copia Fotostática, Autorización de Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica, de fecha 22 de febrero del 2019, equivalente a un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 110,889.74, por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1818. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3513, Referencia 2536289203, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos
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dominicanos con 40/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3513 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Pedernales, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Requisición correspondiente a la semana de 04/02 al 10/02/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición
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correspondiente a la semana de 11/02 al 17/02/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 18/02 al 24/02/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/02 al 3/03/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del
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departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000038 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000038 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000039 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000039. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000040 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero,
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con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000040. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000041 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000041. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la
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Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 08 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 15 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión
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Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 22 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 01 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ febrero del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1819. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3514, Referencia 2536289203, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3514 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Pedernales, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Requisición correspondiente a la semana de 04/03 al 10/03/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/03 al 17/03/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este
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documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 18/03 al 24/03/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/03 al 31/03/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de marzo del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., ,
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sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000042 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000042 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000043 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000043. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000044 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por
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institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000044. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000045 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000045. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;
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W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 08 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 15 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 22 de marzo
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del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 29 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ marzo del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1820. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3536, Referencia 2562545335, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha 30 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3536 de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40),
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doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 39,205,666.23), treinta y nueve millones doscientos cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicano con 23/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Pedernales, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3514 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40), doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; F) Requisición correspondiente a la semana de 01/04 al 07/04/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 08/04 al 14/4/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción
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de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 15/04 al 21/04/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 22/04 al 28/04/2019, este indica que tiene un total de 24 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en
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fecha 14 de marzo del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000030 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000030 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000031 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000031. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000032 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos
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veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000032. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000033 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000033. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el
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Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 05 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD)
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Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ marzo del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Pedernales.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1821. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3690, Referencia 20209681430, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Pedro, por un monto de (RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, de fecha 05 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 3690 de fecha 01 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 01/08/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 30,189,205.62), treinta millones cientos ochenta y nueve mil doscientos cinco pesos dominicano con 24/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San Pedro, de fecha 19 de julio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,695,760.80) un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/08/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 05/08/2019, E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/06/2019 con el número de oficio 3610 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$807,617.88), ochocientos siete mil seiscientos diecisiete pesos dominicanos con 88/100,; F) Requisición correspondiente a la semana de 24/06 al 30/06/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del
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MP. de fecha 01/08/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 17/06 al 23/06/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 10/06 al 16/06/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 03/06 al 09/06/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la República; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 01/08/2019 L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain
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Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 01/08/2019,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000106 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000106 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000105 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000105. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000104 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000104. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000103 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000103. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes
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de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO21895397579, sellada por Contraloría General de fecha 01/08/2019.; Z) Copia Fotostática de la certificación No.1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 01/08/2019.; BB) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 01/08/2019.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por
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el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 07 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San Pedro. Sellado Contraloría General de fecha 01/08/2019.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ mayo del 02/A04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 01/08/2019.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San Pedro.; JJ) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; KK) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 01/08/2019,; LL) Histórico de transferencias con solicitud de pago, cuenta origen: 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (13,295,769.14), trece millones
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doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019).; MM) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; NN) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha 26 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; ÑÑ) Copia Fotostática, Autorización de Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 404,353.05, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1822. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3494, Referencia 2504585986, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El San Pedro, por un monto de (RD$1,613,059.34), un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100, de fecha 17 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3494 de fecha 15 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,613,059.34), un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 15/05/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 54,771,598.82), cincuenta y cuatro millones setecientos setenta y un mil quinientos noventa y ochos con 82/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos
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Cárcel Publica del San Pedro, de fecha 01 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,695,760.80) un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 15/05/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 15/05/2019,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 03/04/2019 con el número de oficio 3409 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$404,353.05) cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100.; F) Requisición correspondiente a la semana de 04/03 al 10/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 15/05/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 11/03 al 17/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 15/05/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 18/03 al 24/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 25/03 al 31/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 15/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 15/05/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 15/05/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 15/05/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 15/05/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 15/05/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000014 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000014. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 15/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B150000015 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000015. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/abril/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000016 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000016. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 15/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha
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26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000017 de fecha 10/04/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de abril, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000017. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 15/05/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática,
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Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana sin fecha.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría
General
fecha
01/abril/2019.;
AA)
Copia
Fotostática,
Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975078, sellada por Contraloría General fecha 15/05/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1147985 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 15/05/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la
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Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las semanas ¼ Febrero
del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El San Pedro. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Copia Fotostática, Cuadro Propuesta Económicas Licitaciones PGR-CCC-LPN-2018-0008, esta sellada por el Departamento de Contraloría General de fecha 15/05/2019 y Procuraduría General de la Rep. sin fecha. LL) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,613,059.34, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando
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de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1823. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3607, Referencia 20169955355, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$804,451.80), ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 80/100, de fecha 16 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3607 de fecha 27 de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$804,451.80), ochocientos cuatro mil cuatrocientos
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cincuenta y uno pesos dominicanos con 80/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 01/07/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 3,602,320.08), tres millones seiscientos dos mil trescientos veinte pesos dominicano con 08/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Neyba, de fecha 18 de junio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$845,962.30) ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos dominicanos con 30/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.;
D)
Copia
fotostática
autorización
para
solicitud
de
transferencia Bancaria de fecha 24/05/2019 con el número de oficio 3539 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100,; E) Requisición correspondiente a la semana de 29/04 al 05/05/2019, este indica que tiene un total de 28 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; F) Requisición correspondiente a la semana de 06/05 al 12/05/2019, este indica que tiene un total de 28 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de
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13/05 al 19/05/2019, este indica que tiene un total de 28 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 20/05 al 26/5/2019, este indica que tiene un total de 28 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 27/05 al 2/6/2019, este indica que tiene un total de 28 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/07/2019 L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la
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Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 02/07/2019,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000102 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000102 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000101 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000101. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000100 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero,
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con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000100. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000099 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000099. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000098 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; V) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000098. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria
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Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría
General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 31 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977598, sellada por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; CC) Copia Fotostática de la certificación No.1149995 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de
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registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 02/07/2019.; EE) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 03 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 10 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 17 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 31 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el
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departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 27/06/2019.; LL) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ mayo del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 02/07/2019.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba.; NN) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; OO) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019 y por Contraloría General fecha 27/06/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 804,451.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron
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los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1824. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3516, Referencia 2536067575, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3511 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil
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quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100; B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; C) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24) cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 24/100.; D) Requisición correspondiente a la semana de 04/02 al 10/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; E) Requisición correspondiente a la semana de 11/02
al
17/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; F) Requisición correspondiente a la semana de 18/02 al 24/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 25/02 al 03/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; H) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede
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de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 07/8/2020.; I) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; J) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; K) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 07/08/2019, L) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000066 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; M) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000066. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000067 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y
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nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000067. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000068 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000068. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000069 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000069. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/05/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; S) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL,
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RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793,; Y) Copia Fotostática de la certificación No. 1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de
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Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; BB)Copia Fotostática Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (8,15,22 de febrero y 01 de marzo) del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 16/09/2019. DD) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Neyba.; EE) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ marzo del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; FF) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 07/08/2019.; GG) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 07/08/2019; HH) Histórico de transferencias, cuanta Origen: 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de avance de contrato 55 del 2019 por monto total de (RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 24/03/2019; II) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia
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Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a
favor
de,
Distribuidora
Ropi
SRL
la
suma
monto
total
de
(RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100;; JJ) Copia fotostáticas, Autorización de Pago de fecha 22/02/2019 de la Dirección General Administrativa “ Año del Fomento de las Exportaciones” PGR, solicitado el pago del
monto total de (RD$13,295,769.14) trece millones doscientos
noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; KK) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a
favor
de,
Distribuidora
Ropi
SRL
la
suma
monto
total
de
(RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; LL) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO219950602660,; MM) Copia Fotostática de la certificación No. 1129009 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01. NN) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 24/05/2019.; ÑÑ) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1825. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3778, Referencia 20327159791, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por de un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil
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diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3778 de fecha 12 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 16/09/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 57,953,460.28) cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 28/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 16/09/2019.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 09 de septiembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 348,115.50) trescientos cuarenta y ocho mil cientos quince pesos dominicanos con 50/100; D) Histórico de transferencias, Referencia 20262542021, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Pedernales Agosto 2020 por monto total de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 16/09/2019; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/08/2019 con el número de oficio 3738 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de monto total de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos
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dominicanos con 40/100;; F) Requisición correspondiente a la semana de 26/08 al 01/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 19/08
al
25/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; H) Requisición correspondiente a la semana de 12/08 al 18/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
de
tesorería
de
fecha
24/10/2019;
I)
Requisición
correspondiente a la semana de 05/08 al 11/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; J) Requisición correspondiente a la semana de 29/07 al 04/08/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/10/2019; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 28/10/2019.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; M) Copia fotostática, Contraloría
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General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 28/10/2019, Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000144 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000144. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000143 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora
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Ropi SRL, con el NCF numero B1500000143. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000142 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000142. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000141 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000141. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000140 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; W) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000140. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/10/2019; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 2 de agosto 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 30 de agosto 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;
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CC) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000. DD) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978501,; EE) Copia Fotostática de la certificación No. 1151983 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; GG) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 28/oct/2019.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 23 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 17 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK)
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Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 10 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 02 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.;
NN) copia fotostática
de requisición
correspondiente, a las semanas ¼ agosto del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 28/10/2019.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 28/10/2019.; OO) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 28/10/2019; PP) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008.; QQ) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 16/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 331,369.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1826. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3775, Referencia 20294672091, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.72), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos
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dominicanos con 72/100, de fecha 17 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3775 de fecha 12 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.72), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 72/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 16/09/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 57,953,460.28) cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos dominicanos con 28/100.;
c) Solicitud Pago de Factura por concepto de
Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 09 de septiembre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 16/09/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 01/08/2019 con el número de oficio 3689 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$1,010,889.72), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100,; E) Histórico de transferencias, Referencia 20209681430, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Barahona junio 2019 por un monto de (RD$1,010,889.72), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100,
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de fecha 05 de agosto del año dos mil diecinueve (2019). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 16/09/2019; F) Requisición correspondiente a la semana de 01/07 al 07/07/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 08/07 al 14/07/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 15/07 al 21/07/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 22/07 al 28/7/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha
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27/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 27/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000145 de fecha 10/09/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000145 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/09/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000146 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la
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distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000146. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/09/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000147 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000147. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/09/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000148 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000148. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/09/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de julio 2019, orden de compra OR-2019-
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4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes
de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978501, sellada por Contraloría General de fecha 10/09/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1151983 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 27/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 10/09/2019.;
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BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 10/09/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ junio del 02/04 al 08/06/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 10/09/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 10/09/2019.; JJ) Copia
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fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 10/09/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.72, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1827. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3511, Referencia 2536437233, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$334,855.15) trescientos treinta y cuatro mil, ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 15/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3511 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$334,855.15) trescientos treinta y cuatro mil, ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 15/100; B) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; C) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 23/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24) cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 24/100.; D) Requisición correspondiente a la semana de 04/03 al 10/03/2019, este indica que tiene un
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total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; E) Requisición correspondiente a la semana de 11/03 al 17/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; F) Requisición correspondiente a la semana de 18/03 al 24/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 25/03 al 31/03/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; H) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 07/8/2020.; I) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; J) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; K) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., ,
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sellada por contraloría General fecha 07/08/2019, L) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000070 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; M) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000070. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000071 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000071. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000072 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P)
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Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000072. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000073 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil cientos noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000073. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/05/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; S) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la
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Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793,; Y) Copia Fotostática de la certificación No. 1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; BB)Copia Fotostática Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (8,15,22 y 29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 16/09/2019. DD) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Neyba.; EE) copia fotostática
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de requisición correspondiente, a las semanas ¼ marzo del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; FF) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 07/08/2019.; GG) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 07/08/2019; HH) Histórico de transferencias, cuanta Origen: 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de avance de contrato 55 del 2019 por monto total de (RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019). es una copia con un sello original de Contraloría General con fecha 24/03/2019; II) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a
favor
de,
Distribuidora
Ropi
SRL
la
suma
monto
total
de
(RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100;; JJ) Copia fotostáticas, Autorización de Pago de fecha 22/02/2019 de la Dirección General Administrativa “ Año del Fomento de las Exportaciones” PGR, solicitado el pago del
monto total de (RD$13,295,769.14) trece millones doscientos
noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; KK) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a
favor
de,
Distribuidora
Ropi
SRL
la
suma
monto
total
de
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(RD$13,295,769.14) trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; LL) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO219950602660,; MM) Copia Fotostática de la certificación No. 1129009 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01. NN) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 24/05/2019.; ÑÑ) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 334,855.15, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1828. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3539, Referencia 2562527082, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, de fecha 30 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3539 de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 39,205,666.23), treinta y nueve millones doscientos cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicano con 23/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de
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Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/12/2019 con el número de oficio 3511 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$334,855.15) trescientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 15/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 01/04 al 07/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 28/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 08/04 al 14/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 28/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 15/04 al 21/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
28/05/2019.;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 22/04 al 28/04/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento
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de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 28/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de junio del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 10/05/2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000074 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000074. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha
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24/05/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000075 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000075. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000076 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000076. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000077 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por
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institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000077. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 28/05/2019.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 24/05/2019.; aa) Copia Fotostática de la
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certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 10/05/2019.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General sin fecha.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 5 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y
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por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 28/05/2019.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 28/05/2019; jj) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ abril del 02/12 al 08/4/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 28/05/2019.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. nn) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 28/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por
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conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1829. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3515, Referencia 2536067575, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3515 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44), seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud
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Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto
por
Contraloría
General
fecha
24/05/2019.
e)
Requisición
correspondiente a la semana de 07/01 al 13/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 14/01 al 20/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
24/05/2019.;
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 21/01 al 27/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 28/01 al 03/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de
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producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de junio del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 10/05/2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000062 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000062. Debidamente
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sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000063 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000063. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000064 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000064. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000065 de fecha 10/07/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de
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cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000065. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 10/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 18 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 11 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas
licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría
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General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 24/05/2019.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por
Contraloría
General
fecha
10/05/2019.;
cc)
Copia
Fotostática,
Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General sin fecha.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fechas (11,18,25 de enero y 1ro de febrero) del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019.; ff) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019; gg) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ abril del 02/12 al 08/4/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. ii) Copia fotostática, de un
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cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-20180008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1830. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3510, Referencia 2400142933, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3510 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 24/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Requisición correspondiente a la semana de 07/01 al
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13/01/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 14/01 al 20/01/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 21/01 al 27/01/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 28/01 al03/02/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de
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alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000046 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000046 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000047 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000047. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de
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gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000048 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000048. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000049 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000049. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 11 de febrero 2019, orden de compra OR2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha 01 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V)
Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 18 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General
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de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 18 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 25 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 01 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ enero del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría
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General de fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.74, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1831. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3509, Referencia 2400142933, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de
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alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3509 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 24/05/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 40,718,948.24), cuarenta millones setecientos dieciocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos dominicano con 24/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 24/05/2019, e) Requisición correspondiente a la semana de 04/02 al 10/02/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 11/02 al 17/02/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 18/02 al 24/02/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 25/02 al 03/03/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 24/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la República,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 24/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No.
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0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 24/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000050 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000050 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000051 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000051. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000052 de fecha 10/10/2019 de la
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Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000052. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000053 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000053. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 24/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de febrero 2019, orden de compra OR2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento
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Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V)
Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de febrero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 1 de marzo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 24/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 24/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 08 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora
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Ropi SRL, de fecha 15 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 22 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 01 de marzo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 24/05/2019.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ febrero del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 24/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 24/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.74, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1832. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3613, Referencia 20169955355, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$807,617.88),
ochocientos
siete
mil
seiscientos
diecisiete
pesos
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dominicanos con 88/100, de fecha 16 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3613 de fecha 27 de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$807,617.88), ochocientos siete mil seiscientos diecisiete pesos dominicanos con 88/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 27/06/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 16,843,181.91), dieciséis millones ochocientos cuarenta y tres mil cientos ochenta y un pesos dominicano con 91/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 18 de junio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,119,701.00) dos millones cientos diecinueve mil setecientos un pesos dominicanos con 00/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 24/05/2019 con el número de oficio 3540 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$404,353.05) cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100,; E) Requisición correspondiente a la semana de 29/04 al 05/05/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha
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02/07/2019.; F) Requisición correspondiente a la semana de 06/05 al 12/05/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 13/05 al 19/05/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 20/05 al 26/5/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 27/05 al 2/6/2019, este indica que tiene un total de 33 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 02/07/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/07/2019 L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato
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de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 02/07/2019,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000078 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000078 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000079 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000079. Debidamente
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sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000080 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000080. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000081 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000081. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; U) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000082 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto
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total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; V) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000082. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/07/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura aduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 31 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación del
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RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977598, sellada por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; CC) Copia Fotostática de la certificación No.1149995 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 02/07/2019.; EE) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 03 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 10 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 17 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 24
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de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 31 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 27/06/2019.; LL) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ mayo del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 02/07/2019.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; NN) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 02/07/2019.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; OO) Histórico de transferencias con solicitud de pago, cuenta origen: 0102404070, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100, de fecha 27 de marzo del año dos mil diecinueve (2019).; PP) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia
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Bancaria de fecha 25/02/2019 con el número de oficio 9916 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; QQ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9916 de fecha 26 de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100,; RR) Copia Fotostática, Autorización de Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica, de fecha 22 de febrero del 2019, equivalente a un monto de (13,295,769.14), trece millones doscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 14/100; SS) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019 y por Contraloría General fecha 27/06/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 807,617.88, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1833. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3609, Referencia 20169958339, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por de un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y unos mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100; de fecha 16 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3609 de fecha 27 de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$331,369.25) trecientos treinta y un mil trecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 25/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No
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240-014293-3 al 28/06/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 5 Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 27/06/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 16,843,181.91), dieciseis millones ochocientos cuarenta y tres mil cientos ochenta y un pesos dominicano con 91/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 18 de junio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 348,115.50) trescientos cuarenta y ocho mil cientos quince pesos dominicanos con 50/100; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 24/05/2019 con el número de oficio 3540 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$404,353.05) cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 24/05/2019 con el número de oficio 3536 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de monto total de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100;; F) Requisición correspondiente a la semana de 29/04 al 05/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 06/05 al 12/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este
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documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019; H) Requisición correspondiente a la semana de 13/05 al 19/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019; I) Requisición correspondiente a la semana de 20/05
al
26/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019;
J)
Requisición correspondiente a la semana de 27/05 al 02/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 27/06/2019; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 28/10/2019.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la
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Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 28/10/2019, Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000088 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000088. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000089 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000089. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000090 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto
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total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000090. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000091 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000091. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000092 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; W) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000092. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 28/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019; X)
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Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 3 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 31 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; CC) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018000. DD) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977598,; EE) Copia Fotostática de la certificación No. 1149995 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; FF) Copia fotostática de registro de
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proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; GG) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha en blaco.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 31 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 17 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 10 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 03 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión
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Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.;
NN) copia fotostática
de requisición
correspondiente, a las semanas ¼ mayo del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 28/10/2019.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 28/10/2019.; OO) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 28/10/2019; PP) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 331,369.25, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1834. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3689, Referencia 20209681430, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, de fecha 05 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3689 de fecha 01 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 01/08/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 30,189,205.62), treinta millones
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cientos ochenta y nueve mil doscientos cinco pesos dominicano con 24/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 19 de julio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/08/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 05/08/2019, E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/06/2019 con el número de oficio 3610 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$1,263,612.17), un millón doscientos sesenta tres mil seiscientos doce pesos dominicanos con 74/100,; F) Requisición correspondiente a la semana de 24/06 al 30/06/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 17/06 al 23/06/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 10/06 al 16/06/2019, este indica que tiene un
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total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 03/06 al 09/06/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 01/08/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la República; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 01/08/2019 L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 01/08/2019,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000118 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión
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penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000118 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000117 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000117. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000116 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000116. Debidamente sellado por Contraloría
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General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000115 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000115. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/08/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes
de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente
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sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO21895397579, sellada por Contraloría General de fecha 01/08/2019.; Z) Copia Fotostática de la certificación No.1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 01/08/2019.; BB) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 01/08/2019.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora
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Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 07 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 01/08/2019.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ febrero del 02/A04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 01/08/2019.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; JJ) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; KK) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 01/08/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.74, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1835. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3612, Referencia 20151641153, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100, de fecha 05 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3612 de fecha veinticuatro 27 de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 01/07/2019
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cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 3,602,320.08), tres millones seiscientos dos mil trescientos veinte con 08/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibo, de fecha 18 de junio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al un monto de (RD$1,540,224.30),
un
millón
quinientos
cuarenta
mil
doscientos
veinticuatro pesos dominicanos con 30/100,; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/6/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 27/6/2019,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 15/05/2019 con el número de oficio 3498 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100.; F) Requisición correspondiente a la semana de 29/04 al 05/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 06/05 al 12/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del
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MP. de fecha 27/05/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 13/05 al 19/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 20/05 al 26/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 27/6/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 27/6/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 27/6/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría
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General fecha 27/6/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000022 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000022. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 27/6/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B150000023 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000023. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/mayo/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000024 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información
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sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000024. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 27/6/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000025 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de mayo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000025. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 27/6/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 2/01/2020.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General fecha 01/mayo/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General fecha 27/6/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 27/6/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y
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por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ Marzo del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el Seibo. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,464,749.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1836. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3610, Referencia 20151633796, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,263,612.17), un millón doscientos sesenta y tres mil seiscientos doce pesos dominicanos con 17/100, de fecha 05 de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3610 de fecha 27 de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,263,612.15), un millón doscientos sesenta y tres mil seiscientos doce pesos dominicanos con 17/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No
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240-014293-3 al 01/07/2019, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 3,602,320.08), tres millones seiscientos dos mil trescientos veinte con 08/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica Barahona, de fecha 18 de junio del 2019 dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,328,315.50) un millón trecientos veintiocho mil trescientos quince pesos dominicanos con 50/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 18/6/2019.; d)
Requisición correspondiente a la semana de 29/04 al
05/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/07/2019.; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 03/04/2019 con el número de oficio 3537 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,010,889.74) un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100.; f) Requisición correspondiente a la semana de 06/05 al 12/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/07/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 13/05 al 19/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de
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Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
02/07/2019.;
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 20/05 al 26/05/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/07/2019.; i) Requisición correspondiente a la semana de 27/05 al 02/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/06/2019, y por Contraloría General del MP. fecha 02/07/2019.; j) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; k) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 16/09/2019 l) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Pr0ocuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; m) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., ,
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sellada por contraloría General fecha 16/9/2019,; n) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000097 de fecha 10/06/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000097. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/7/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/06/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000096 de fecha 10/06/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000096. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/7/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/06/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000095 de fecha 10/06/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano
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con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000095. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/7/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/06/2019.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000094 de fecha 10/06/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000094. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/7/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/06/2019.; u) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000093 de fecha 10/06/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de julio, con un monto total de (RD$ 265,663.10) doscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y tres pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; v) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000093. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/7/2019 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 17/06/2019.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de mayo
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2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; aa) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 31 de mayo 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 16/sep/2019 y por Contraloría General MP. sin fecha.; CC) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977598, sellada por Contraloría General de fecha 16/09/2019.; DD) Copia Fotostática de la certificación No.1149995 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los
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pagos que establece la ley 87-01.;EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 16/09/2019.; FF) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 16/09/2019.; GG) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha treinta (30) de mayo del año
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dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado.; MM) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; NN) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ mayo del 29/04 al 22/04/2019.; ÑÑ) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. OO) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 02/07/2019,; PP) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,263,612.17, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1837. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3385, Referencia 2468303963, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Pedro, por un monto de RD$1,613,059.34), un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3385 de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de RD$1,613,059.34), un millón seiscientos trece mil cincuenta y nueve pesos dominicanos con 34/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240014293-3 al 03/04/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo
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Operativo con un monto equivalente a (RD$ 51,043,657.74), cincuenta y un millones cuarenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete con 74/100.; c) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 01/05/2019,; d) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 20 de marzo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,695,760.80) un millón seiscientos noventa y cinco mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/05/2019.;
e)
Requisición correspondiente a la semana de 07/01 al 13/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 3/04/2019, y por Contraloría General del MP. 01/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 14/01 al 20/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 3/04/2019, y por Contraloría General del MP. 01/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 21/01 al 27/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 3/04/2019, y por Contraloría General del MP. 01/05/2019.; h) Requisición
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correspondiente a la semana de 28/01 al 03/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 3/04/2019, y por Contraloría General del MP. 01/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellado de manera original Contraloría General fecha 03/05/2019.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez, sellado de manera original de fecha 2/05/2019, y por Contraloría General del MP. 03/05/2019.;; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 03/05/2019.;,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000001 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos
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veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000001. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/05/2019
y por el Modelo de gestión Penitenciaria
Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000002 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000002. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000003 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000003. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; r)
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Factura Gubernamental con el NCF: B1500000009 de fecha 09/03/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarentas pesos Dominicano con 20/100, (RD$423,940.20)debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000009. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 01/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/04/2019.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría
General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia Fotostática,
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Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975078, sellada por Contraloría General de fecha 01/05/2019.; z) Copia Fotostática de la certificación No.1147985 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente
sellado
original
por
Modelo
de
gestión
Penitenciaria
departamento de tesorería 03/04/2019.; bb) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 08 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; cc) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 15 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 22 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 29 de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora
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Ropi.; ff) Copia Fotostática, Cuadro Propuesta Económica Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, mapa conceptual descriptivo de varias empresas y cárceles. gg) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 03/05/2019.; hh) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; ii) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018000 sellada por Contraloría General MP sin fecha; jj) Copia fotostática, Requerimientos de ¼ semanas de fecha 28/01/2019. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los contratos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,613,059.34, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1838. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4945, Referencia 22959179077, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Rafey Hombre, por un monto de (RD$3,061,863.23) tres millones sesenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 23/100, de fecha 5 de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4945 de fecha 22 de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$3,061,863.23) tres millones sesenta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos dominicanos con 23/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 01/03/2021, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y tres millones ochenta mil trescientos cincuenta con 68/100. (RD$ 43,080,350.68); C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Rafey Hombre de fecha 23 de febrero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita,
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equivalente al monto total de RD$3,219,391.48 tres millones doscientos diecinueve mil trescientos noventa y un pesos dominicanos con 48/100; D) Histórico
de
transferencias,
Referencia
22602925545,
beneficiario
DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario Rafey Hombres Alimentos octubre 2020 por un monto de (RD$3,376,452.67) tres millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 67/100, de fecha 12 de enero del año dos mil veintiuno (2021).; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 06/1/2021 con el número de oficio 4884 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$3,376,452.67) tres millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
67/100.;
F)
Requisición
correspondiente a la semana de 23/11 al 29/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/03/2021 G) Requisición correspondiente a la semana de 16/11 al 22/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 01/03/2021; H) Requisición correspondiente a la semana de 09/11
al
15/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería sin fecha; I) Requisición correspondiente a la semana de 02/11 al 08/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este
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documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería sin fecha; J) Requisición correspondiente a la semana de 26/10 al 01/11/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería sin fecha; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 04/12/2020.; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/03/2021 M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 03/03/2021 N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 02/03/2021.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000397 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del
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cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 690,613.40) seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos Dominicano con 40/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000397. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000396 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 690,613.40) seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos Dominicano con 40/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000396. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000395 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 690,613.40) seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos Dominicano con 40/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000395. Debidamente sellado por Contraloría General de
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fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000394 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 690,613.40) seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos Dominicano con 40/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000394. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020.; V) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000393 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 690,613.40) seiscientos
noventa
mil
seiscientos
trece
pesos
Dominicano
con
40/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; W) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000393. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 04/12/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020 Z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del
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modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; CC) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; DD) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 23 de noviembre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; EE) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año 2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020; FF) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO221950470415, sellada por Contraloría General de fecha 01/03/2021.; GG) Copia Fotostática de la certificación No. 1807893 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; HH) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de
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fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; II) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de febrero del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana sin fecha.; JJ) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 2 noviembre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; LL) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 09 noviembre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; MM) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; NN) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 23 de noviembre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ÑÑ) Documento con encabezado
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Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre sellado por Contraloría de fecha 03/12/2022.; OO) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Rafey Hombre. Sellado Contraloría General sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 3,061,863.23, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1839. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4950, Referencia 22959211459, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega I, por un monto de (RD$535,642.32) quinientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100, de fecha 5 de marzo del año dos mil veintiuno (2021) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4950 de fecha 22 de febrero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$535,642.32) quinientos treinta y cinco mil seiscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 32/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 02/03/2021, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a cuarenta y tres millones ochenta mil trescientos cincuenta con 68/100. (RD$ 43,080,350.68); C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos La Vega I de fecha 18 de febrero del 2021, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de RD$563,019.54 quinientos sesenta y tres mil diecinueve pesos dominicanos con 54/100; D) Histórico de transferencias, Referencia 2400142933, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario La Vega I Alimentos octubre 2020 por un monto de (RD$668,011.16) seiscientos sesenta y ocho mil once pesos dominicanos con 16/100, de fecha 08 de febrero del año dos mil veintiunos (2021).; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 29/1/2021 con el número de oficio 4920 solicitando pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$668,011.16) seiscientos sesenta y ocho mil once pesos dominicanos con 16/100,; F) Requisición correspondiente a la semana de 12/10 al 18/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 02/03/2021 G)
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Requisición correspondiente a la semana de 05/10 al 11/10/2020, este indica que tiene un total de ítem de 40, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 02/03/2021; H) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 11-2020 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día dieciséis (16) del mes de enero del 2020, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 02/03/2021.; I) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 25/03/2020, con el No. BS-0002707-2020.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/03/2021 J) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2019-0009, No. 0014/2020, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 02/03/2021 K) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 12 de febrero del 2020 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., una fianza por el valor de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil veinte y ocho con 71/100 RD$ 3,854,028.71., sellada por contraloría General fecha 02/03/2021.; L) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000392 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se
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suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 281,509.77) doscientos ochenta y un mil quinientos nueve pesos Dominicano con 77/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; M) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000392. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/03/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/03/2021.; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000391 de fecha 31/12/2021 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de diciembre, con un monto total de (RD$ 281,509.77) doscientos ochenta y un mil quinientos nueve pesos Dominicano con 77/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000391. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 02/03/2021 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/03/2021.; O) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; P) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de octubre 2020, orden de compra OR-2020-6, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Q) Copia Fotostática de la procuraduría General de la Republica ‘’ Año del Fomento de la Vivienda Año
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2019-2020 de los diferentes recintos penitenciarios, con sus operante y sellado Modelo de Gestión Penitenciaria departamento de Tesorería de fecha 03/12/2020; R) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO221950470415, sellada por Contraloría General de fecha 02/03/2021.; S) Copia Fotostática de la certificación No. 1807893 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; U) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 11 de febrero del año 2019, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana sin fecha.; V) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 05 de octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; W) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 octubre del año dos mil veinte (2020), sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.;; X) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I sellado por Contraloría de fecha 03/12/2022.; Y) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con
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cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública La Vega I. Sellado Contraloría General sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 535,642.32, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0014/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, a través del cual se estafó al Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
1840. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3900, Referencia 20433371872, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,564.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 44/100, de fecha 06 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3900 de fecha 24 de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,564.44)
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seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 44/100; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 28/10/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 11,614,459.99), once millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 99/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 02/10/2019.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 17 de octubre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 12/09/2019 con el número de oficio 3779 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$804,451.80) ochocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 80/100,; E) Requisición correspondiente a la semana de 02/09 al 08/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/10/2019; F) Requisición correspondiente a la semana de 09/09 al 15/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/10/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 16/09 al 22/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/10/2019; H) Requisición correspondiente a la semana de 23/09 al 29/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con Página 6916 de 12274
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su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/10/2019;
I) Copia fotostática Comité de
compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 29/08/2019.; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 29/10/2019, M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000188 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; N) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000188. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General
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fecha 07/08/2019.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000189 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000189. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000190 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000190. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 29/10/2019; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000191 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de noviembre, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la
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Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000191. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 29/10/2019; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979709,; Z) Copia Fotostática de la certificación No. 1152098 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis
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(2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; CC) Copias Fotostática de ambos lados Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 03,10,17 y 24 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Neyba.; EE) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ agosto del 28/08/2019; sellada de manera original por contraloría General sin fecha.; FF) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 27/8/2019.; GG) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Neyba. Sellado Contraloría General de fecha 29/10/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,564.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de
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Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1841. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3905, Referencia 20468359968, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Pedro, por un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, de fecha 18 de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3905 de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil
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diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100 B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 29/10/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 3,856,186.82), tres millones ochocientos cincuenta y seis mil cientos ochenta y seis con 82/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 17 de octubre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,805,427.84) dos millones ochocientos cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/10/2019.; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 01/08/2019 con el número de oficio 3690 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$404,353.05) cuatrocientos cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100,; E) Requisición correspondiente a la semana de 01/07 al 07/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; F) Requisición correspondiente a la semana de 08/07 al 14/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha
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28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; G) Requisición correspondiente a la semana de 15/07 al 21/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; H) Requisición correspondiente a la semana de 22/07 al 28/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; I) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; J) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 29/10/2019 K) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; L) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 29/10/2019,; M) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000168 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL
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con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; N) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000168. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000169 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000169. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000170 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el
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NCF numero B1500000170. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000171 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000171. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; T) Recepción Órdenes de Compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 02 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep .; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 09 de Julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 24 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la
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Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979709, sellada por Contraloría General de fecha 29/10/2020.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1152098 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; cc) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 29/10/2019.; Z) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 29/10/2019.; AA) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 2 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 09 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo
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de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 24 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; FF) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; GG) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; HH) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; II) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,459,037.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1842. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3910, Referencia 20433391341, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3910 de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de
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fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 28/10/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 11,614,459.99), once millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 99/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 17 de octubre del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$2,805,427.84) dos millones ochocientos cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 08/10/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 25/10/2019 con el número de oficio 3909 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$2,125,973.26) dos millones cientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos dominicanos con 26/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 23/09 al 29/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; f) Requisición correspondiente a la semana de 16/09 al 22/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; g) Requisición correspondiente a la semana de 09/09 al 15/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la
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cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 28/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; h) Requisición correspondiente a la semana de 02/09 al 08/09/2019, este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 29/10/2019, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-00020512019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 29/10/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 29/10/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000162 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de
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setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000162. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000161 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000161. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000160 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000160. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental
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con el NCF: B1500000159 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000159. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 29/10/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de septiembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC,
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de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979709, sellada por Contraloría General de fecha 29/10/2020.; bb) Copia Fotostática de la certificación No.1152098 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; cc) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 29/10/2019.; dd) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 29/10/2019.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 5 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; kk) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ septiembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; ll) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; mm) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; nn) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ññ) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3690, Referencia 202096866, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de 404,353.05), cuatrocientos cuatro mil trecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 05/100, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). OO) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,459,037.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1843. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3537, Referencia 2562495495, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, de fecha 30 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3537 de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,010,889.74), un millón diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 24/05/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 39,205,666.23), treinta y nueve millones doscientos cinco mil seiscientos sesenta y seis con 23/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 22 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,062,652.40) un millón sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 40/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 24/05/2019.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 22/05/2019 con el número de oficio 3512 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$110,889.74) cientos diez mil ochocientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 74/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 01/04 al 07/04/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem , con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; f) Requisición correspondiente a la semana de 08/04 al 14/04/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción
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de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el m0odelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; g) Requisición correspondiente a la semana de 15/04 al 21/04/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; h) Requisición correspondiente a la semana de 22/04 al 28/4/2019, este indica que tiene un total de 32 ítem, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la República; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 27/05/2019 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en
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fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 27/05/2019,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000058 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000058 Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000059 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000059. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000060 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20)
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cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000060. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000061 de fecha 10/10/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de (RD$423,940.20) cuatrocientos veintitrés mil novecientos cuarenta pesos Dominicano con 20/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000061. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 27/05/2019 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procura
aduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes
de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356,
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debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General de fecha 27/05/2019.; Y) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 27/05/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 27/05/2019.; BB) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora
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Ropi.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; GG) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ abril del 02/04 al 08/04/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 27/05/2019.; HH) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona.; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; JJ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 29/05/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,010,889.74, por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1844. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3687, Referencia 20209684501, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y
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nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha 05 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3687 de fecha 01 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 01/08/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 30,189,205.62), treinta millones cientos ochenta y nueve mil doscientos nueve con 62/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibo, de fecha 19 de julio del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 01/08/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 29/08/2019,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 27/06/2019 con el número de oficio 3612 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,464,749.80) un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100.; F) Copia Fotostática
Requisición
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correspondiente a la semana de 03/06 al 9/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 05/08/2019.; G) Requisición correspondiente a la semana de 10/06 al 16/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 05/08/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 17/06 al 23/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 05/08/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 24/06 al 30/06/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 01/08/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 05/08/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 29/08/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 05/08/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de
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suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría General fecha 29/08/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 05/08/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000110 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000110. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000109 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el
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NCF numero B1500000109. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/agosto/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000108 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000108. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000107 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000107. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de junio 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.;
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V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de junio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 2/01/2020.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General fecha 01/agosto/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977579, sellada por Contraloría General fecha 05/08/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente
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sellado original por Contraloría General fecha 29/08/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 7 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 14 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 21 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 28 de junio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ junio del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibo. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) Copia fotostática, de un cuadro
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comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008.; LL) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública El Seibo. Sellado Contraloría General de fecha 05/8/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1845. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4255, Referencia 20987230941, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibó, por un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4255 de fecha veintinueve (23) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,464,749.80), un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 80/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 23/03/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 15,606,829.53), quince millones seiscientos seis mil ochocientos veintinueve con 67/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibo, de fecha 19 de marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,540,224.30) un millón quinientos cuarenta mil doscientos veinticuatro pesos dominicanos con 30/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.;
D)
Copia
fotostática
autorización
para
solicitud
de
transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4129 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa
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y nueve pesos dominicanos con 84/100,; E) Copia fotostática, Acto Notarial Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica, representada por el Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert en su calidad de Director Administrativo y Financiero de esta Institución conforme al poder especial otorgado por el ex Procurador General Dr. Jean Alain Rodríguez
Sánchez,
debidamente
sellada
por
Contraloría
General
26/mar/2020, Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería ; F) Requisición correspondiente a la semana de 27/01 al 02/02/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; G) Requisición correspondiente a la semana de 20/01 al 26/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; H) Requisición correspondiente a la semana de 16/12 al 22 de diciembre 2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 13/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; I) Requisición correspondiente a la semana de 13/01 al 19/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; J) Requisición correspondiente a la semana de 06/01 al 12/01/2019, este indica
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que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/02/2020, y por Contraloría General del MP. sin fecha.; K) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; L) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 31/01/2020 M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; N) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; Ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000245 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; O) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000245.
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Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; P) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000246 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000246. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; R) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000247 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; S) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000247. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; T) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000248 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos
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Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; U) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000248. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.;CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; DD) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; EE) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve
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(2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; JJ) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibo. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; KK) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; LL) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,464,749.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1846. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4258, Referencia 20783400582, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$482,671.08), cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos dominicanos con 08/100, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4258 de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$482,671.08), cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos dominicanos con 08/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-0142933 al 23/03/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 15,606,829.53), quince millones seiscientos seis mil ochocientos veintinueve con 67/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Neyba, de fecha 23 de
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marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al un monto de (RD$482,671.08), cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos dominicanos con 08/100, sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4054 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos dominicanos con 44/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 13/01 al 19/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 f) Requisición correspondiente a la semana de 06/01 al 12/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
23/03/2020
g)
Requisición
correspondiente a la semana de 30/12/2019 al 05/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 h) Requisición correspondiente a la semana de 30/12/2019 al 05/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 31/01/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la
referencia:
Procuraduría
–CCC-LPN-2018-0008,
No.
0055/2019,
debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000236 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000236. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el
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Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000235 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000235. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000234 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$ 169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000234. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000233 de fecha 9/01/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, (RD$
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169,192.46) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; t) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000233. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 31/01/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de diciembre 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000
sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de
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gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 31/01/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve
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(2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Neyba. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 482,671.08, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1847. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4257, Referencia 20987199578, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Barahona, por un monto de (RD$878,548.50), ochocientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 50/100, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4257 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a
favor
de DISTRIBUIDORA
ROPI
SRL,
un
monto
de
(RD$878,548.50), ochocientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 50/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 23/03/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 15,606,829.53), quince millones seiscientos seis mil ochocientos veintinueve pesos dominicanos con 67/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de
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Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 23 de marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto de (RD$878,548.50), ochocientos setenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 50/100, sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; d) Copia fotostática solicitud de pago de Factura de fecha 29/03/2020 por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de Barahona, de fecha 19 de marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto de (RD$923,706.50), novecientos veintitrés mil setecientos seis pesos dominicanos con 30/100,; e) Copia fotostática, Acto Notarial Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica, representada por el Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert en su calidad de Director Administrativo y Financiero de esta Institución conforme al poder especial otorgado por el ex Procurador General Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez, debidamente sellada por Contraloría General 23/mar/2020, Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería ; F) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4129 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,398.00) un millón cientos setenta y uno mil trecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100,;
g)
Requisición correspondiente a la semana de 13/01 al 131/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria
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departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 h) Requisición correspondiente a la semana de 06/01 al 12/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
23/03/2020
i)
Requisición
correspondiente a la semana de 30/12/2019 al 05/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 23/3/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; m) Factura Gubernamental
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con el NCF: B1500000267 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000267. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000266 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000266. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000265 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin
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fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000265. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar
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que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 23/03/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección
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General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública Barahona. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 878,548.50, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez
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Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1848. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4254, Referencia 20987213732, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Pedro, por un monto de (RD$2,667,743.64), dos millones, seiscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 64/100, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: a) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4254 de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$2,667,743.64), dos millones, seiscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 64/100, B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 23/03/2020, cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 15,606,829.53), quince millones seiscientos seis mil ochocientos veintinueve con 67/100.; C) Copia Fotostática Autorización para Solicitud de Transferencia Bancaria por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San Pedro, de fecha 23 de marzo del 2020, dirigido a la Licda.
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Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al un monto de (RD$2,667,743.64), dos millones, seiscientos sesenta y siete mil setecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 64/100,, sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; d) Copia fotostática solicitud de pago de Factura de fecha 29/03/2020 por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San Pedro, de fecha 19 de marzo del 2020, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto de (RD$923,706.50), novecientos veintitrés mil setecientos seis pesos dominicanos con 30/100,; e) Copia fotostática, Acto Notarial Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica, representada por el Lic. Jonathan Joel Rodríguez Imbert en su calidad de Director Administrativo y Financiero de esta Institución conforme al poder especial otorgado por el ex Procurador General Dr. Jean Alain Rodríguez Sánchez, debidamente sellada por Contraloría General 23/mar/2020, Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería ; F) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 26/12/2019 con el número de oficio 4129 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,398.00) un millón cientos setenta y uno mil trecientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100,;
g)
Requisición correspondiente a la semana de 13/01 al 131/12/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del
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MP. fecha 23/03/2020 h) Requisición correspondiente a la semana de 06/01 al 12/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
23/03/2020
i)
Requisición
correspondiente a la semana de 30/12/2019 al 05/01/2020, este indica que tiene un total de ítem de 32, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 23/03/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 23/03/2020 J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2020, con el No. BS-0002051-2019.; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 23/3/2020 k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 31/1/2020,; m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000267 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL
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con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; n) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000267. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000266 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000266. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000265 de fecha 31/12/2020 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de marzo, con un monto total de trescientos siete mil novecientos dos pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 307,902.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000265.
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Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/03/2020 y por el Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 23/03/2020.; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 03 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 10 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 17 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de enero 2020, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 23/3/2020.; z) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953979978, sellada por Contraloría General sin fecha y por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería fecha 30/01/2020.; aa) Copia Fotostática de la certificación No.1154124 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los
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pagos que establece la ley 87-01.; bb) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 31/01/2020.; cc) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 23/03/2020.; dd) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; hh) Copia fotostática,
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Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; ii) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San Pedro. Sellado Contraloría General de fecha 17/feb/2020.; jj) copia fotostática
de
requisición correspondiente, a las semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 23/3/2020.; mm) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San Pedro. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 2,667,743.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto
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Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1849. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4173, Referencia 20847461315, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San pedro, por un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil Veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4173 de fecha doce (12) de febrero del año dos mil Veinte (2020), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,459,037.35), un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100, b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 12/02/(2020) cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 4,482,819.15), cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos Veinte con 15/100.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica de San pedro, de fecha 30 de enero del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total
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de (RD$2,805,427.84) dos millones ochocientos cinco mil cuatrocientos veintisietes pesos dominicanos con 84/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 12/02/2020.; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 12/02/2020 con el número de oficio 4174 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,459,037.35) un millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil treinta y siete pesos dominicanos con 35/100,; e) Requisición correspondiente a la semana de 30/09 al 06/10/(2020), este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
13/12/2020.;
f)
Requisición
correspondiente a la semana de 07/10 al 13/10 (2020), este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 g) Requisición correspondiente a la semana de 14/10 al 20/10(2020), este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría
General
del
MP.
fecha
13/12/2020
h)
Requisición
correspondiente a la semana de 21/10 al 27/10/(2020), este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha
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13/12/2020 i) Requisición correspondiente a la semana de 28/10 al 03/11/(2020), este indica que tiene un total de ítem de 33, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020 j) Acto de Reconocimiento de Deuda, por parte de la Procuraduría General de la Republica Dominicana, está suscrito en el contrato No. 0055/(2020) del año (2020) contrato establecido con la Distribuidora Ropi S.R.L., sellado por el modelo de gestión penitenciaria departamento de tesorería de fecha 12/02/2020, y por Contraloría General del MP. fecha 13/12/2020; k) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república,; l) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051(2020).; sellada por Contraloría General como revisado de fecha 13/02/2020.; M) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/(2020), debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; n) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del (2020) a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 06/11/(2020),; ñ) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000188 de fecha
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10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; o) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000188. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; p) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000189 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; q) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000189. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; r) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000190 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi
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SRL, con el NCF numero B1500000190. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; t) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000191 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; u) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000191. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; v) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000192 de fecha 10/10/(2020) de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de setecientos un mil trescientos cincuenta y seis pesos Dominicano con 96/100, (RD$701,356.96) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; w) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000192. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 06/11/(2020) y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 30/01/2020.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 01 de octubre (2020), orden de compra OR-(2020)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y
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suministro de la Procuraduría General de la Rep.;x) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 08 de octubre (2020), orden de compra OR-(2020)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; y) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 15 de octubre (2020), orden de compra OR-(2020)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; z) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 22 de octubre (2020), orden de compra OR-(2020)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; AA) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 29 de octubre (2020), orden de compra OR-(2020)-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; BB) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953984525, sellada por Contraloría General de fecha 13/02/2020.; CC) Copia Fotostática de la certificación No.1154779 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 06/11/(2020).; EE)
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Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018. debidamente sellado original por Contraloría General de fecha 06/11/(2020).; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha primero (01) de octubre del año dos mil Veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil Veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil Veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; II) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil Veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; JJ) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil Veinte (2020), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; KK)
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Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro. Sellado Contraloría General de fecha 13/feb/2020.; LL) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/(2020) sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; MM) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública San pedro.; NN) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-000 sellada por Contraloría General de fecha 31/ene/2020.; ÑÑ) Copia fotostática,
Adjudicación
por
Centros.
Cuadro
informativo
de
la
Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 13/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,459,037.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1850. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3517, Referencia 2536188965, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha 24 de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3517 de fecha 22 de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100; b) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 21 de mayo del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; d) Requisición correspondiente a la semana de 07/01
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al 13/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; E) Requisición correspondiente a la semana de 14/01 al 20/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; g) Requisición correspondiente a la semana de 21/01 al 27/01/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019; h) Requisición correspondiente a la semana de 28/01 al 03/02/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 24/05/2019;
i) Copia fotostática Comité de
compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 07/8/2020.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía
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Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 07/08/2019, m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000114 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000114. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000113 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000113. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000112 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información
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sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000112. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; s) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000111 de fecha 10/05/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de enero, con un monto total de sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100, (RD$ 69,623.10) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; s) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000111. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 23/05/2019 y por Contraloría General fecha 24/05/2019; t) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 28 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 21 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 14 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 07 de enero 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi
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SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-20180008. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953977579,; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1149998 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; cc) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión
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Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.; hh) copia fotostática
de requisición correspondiente, a las
semanas ¼ junio del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 8/1/2020.; ii) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 07/08/2019.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Pedernales. Sellado Contraloría General de fecha 07/08/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1851. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3739, Referencia 20262534208, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de El Seibo, por un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100, de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3739 de fecha 27 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$1,171,799.84), un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 27/08/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$
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38,224,809.54), treinta y ocho millones doscientos veinticuatro mil ochocientos nueve con 54/100.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Cárcel Publica del seibo, de fecha 26 de agosto del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$1,232,179.44) un millón doscientos treinta y dos mil cientos setenta y nueve pesos dominicanos con 44/100; sellado por Modelo de Gestión penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 27/08/2019.; D) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 29/08/2019,; E) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 15/05/2019 con el número de oficio 3498 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100.; F) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 01/08/2019 con el número de oficio 3687 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma de un monto de (RD$1,171,799.84) un millón cientos setenta y uno mil setecientos noventa y nueve pesos dominicanos con 84/100.; G) Copia Fotostática Requisición correspondiente a la semana de 01/07 al 07/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; G) Requisición correspondiente a la
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semana de 08/07 al 14/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; H) Requisición correspondiente a la semana de 15/07 al 21/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; I) Requisición correspondiente a la semana de 22/07 al 28/7/2019, este indica que tiene un total de ítem de 34, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por el Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería fecha 24/05/2019, y por Contraloría General del MP. de fecha 27/05/2019.; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de febrero del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada Contraloría General fecha 29/08/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS0002051-2019.; sellada por Contraloría General fecha 29/08/2019. L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría – CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez., sellada por Contraloría
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General fecha 29/08/2019 M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por Contraloría General fecha 29/08/2019.,; N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000022 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta
y
cuatro
pesos
Dominicano
con
86/100,
(RD$308,044.86)
debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000022. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B150000023 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000023. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 01/agosto/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 3/04/2019; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000024 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión
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penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000024. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; S) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000025 de fecha 6/12/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de trescientos ocho mil cuarenta y cuatro pesos Dominicano con 86/100, (RD$308,044.86) debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; T) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000025. Debidamente sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019. y por el Modelo de gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería de fecha 26/12/2019.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de abril 2019, orden de compra OR-20194, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de abril 2019, orden
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de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; X) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de abril 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; Y) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado fecha 2/01/2020.; Z) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-000 sellada por Contraloría General fecha 01/agosto/2019.; AA) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953975793, sellada por Contraloría General fecha 29/08/2019..; BB) Copia Fotostática de la certificación No.1148945 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original por Contraloría General fecha 29/08/2019.; DD) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (05) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE)
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Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; FF) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (19) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; GG) Copia Fotostática, Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha (26) de abril del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; HH) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ Marzo del 02/12 al 08/12/2019 sellada de manera original por contraloría General fecha 31/ene/2020.; II) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública el seibo. JJ) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 17/feb/2020. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 1,171,799.84, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1852. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3738, Referencia 20262542021, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Pedernales, por un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100, de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3738 de fecha 27 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a
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favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100,; b) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 27/08/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 38,224,809.54), treinta y ocho millones doscientos veinticuatro mil ochocientos nueve con 54/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 8/1/2020.; c) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Pedernales, de fecha 26 de agosto del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 278,492.40) doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos pesos dominicanos con 40/100; d) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 05/08/2019 con el número de oficio 3702 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$265,095.40) doscientos sesenta y cinco mil, noventa y cinco pesos dominicanos con 40/100,; e) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 29/08/2019,; F) Requisición correspondiente a la semana de 22/07
al
28/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; E) Requisición correspondiente a la semana de 15/07 al 21/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General
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fecha 29/08/2019; g) Requisición correspondiente a la semana de 08/07 al 14/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; h) Requisición correspondiente a la semana de 01/07 al 07/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 24, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; i) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 29/08/2019.; j) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; k) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; l) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 29/08/2019, m) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000130 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos
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veintitrés pesos Dominicano con 10/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000130. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; o) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000129 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; p) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000129. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000127 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 69,623.10) sesenta y nueve mil seiscientos veintitrés pesos Dominicano con 10/100,debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; r) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000127. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 29/08/2019; s) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y
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suministro de la Procuraduría General de la Rep.; u) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; v) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; w) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; x) Copia fotostática, de un cuadro comparativo,
propuestas económicas
licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978072,; z) Copia Fotostática de la certificación No. 1150992 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que establece la ley 87-01.; aa) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; bb) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; cc) Conduce de
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Distribuidora Ropi SRL, de fecha 05 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; dd) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ee) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; ff) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; gg) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de Pedernales.; hh) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ junio del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 8/1/2020.; ii) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 27/8/2019.; jj) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General
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de fecha 07/08/2019; JJ) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 265,095.40, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1853. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3740, Referencia 20262526356, beneficiario DISTRIBUIDORA ROPI SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Neyba, por un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100, de fecha 30 de agosto del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3740 de fecha 27 de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de DISTRIBUIDORA ROPI SRL, un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100,; B) Copia fotostática Disponibilidad de fondos cuentas corriente No 240-014293-3 al 27/08/2019 cuenta corriente Banco del Banreservas, fondo Operativo con un monto equivalente a (RD$ 38,224,809.54), treinta y ocho millones doscientos veinticuatro mil ochocientos nueve con 54/100.; sellado por Contraloría General con la fecha 29/8/2019.; C) Solicitud Pago de Factura por concepto de Despacho de alimentos Neyba, de fecha 26 de agosto del 2019, dirigido a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, de parte de Carolina Pimentel B. solicitando el pago de la factura ya antes descrita, equivalente al monto total de (RD$ 676,769.84) seiscientos setenta y seis mil setecientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 84/100; D) Copia fotostática autorización para solicitud de transferencia Bancaria de fecha 05/08/2019 con el número de oficio 3701 solicitado, pagara a favor de, Distribuidora Ropi SRL la suma un monto de (RD$643,561.44) seiscientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 44/100,; E) Copia fotostática Certificación del banco BHD León, describiendo que por medio de la presente certificación la compañía Distribuidora Ropi, identificada con RNC No. 131448356. Página 7006 de 12274
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Debidamente sellada tanto por Contraloría General fecha 29/08/2019,; F) Requisición correspondiente a la semana de 22/07 al 28/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; G) Requisición correspondiente a la semana de 15/07
al
21/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; H) Requisición correspondiente a la semana de 08/07 al 14/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; I) Requisición correspondiente a la semana de 01/07 al 07/07/2019, este indica que tiene un total de ítem de 28, con su descripción de producto más la cantidad, este documento esta sellado por Contraloría General fecha 29/08/2019; J) Copia fotostática Comité de compras y contrataciones, Acta No. 135-2018 de la Sesión Ordinaria Celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del 2018, en las instalaciones del ministerio público, edificio sede de la procuraduría general de la república, sellada por Contraloría General de fecha 29/08/2019.; K) Copia fotostática Registro de contrato de fecha 02/04/2019, con el No. BS-0002051-2019.; L) Copia fotostática, Contraloría General de la Procuraduría General de la Republica, del contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumo para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centro de menores del país, con la referencia: Procuraduría –CCC-LPN-2018-0008, No. 0055/2019, debidamente representada en el contrato por el ex magistrado Dr. Jean Alain Rodríguez.; M) Copia Fotostática, de la seguradora Dominicana
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del departamento de fianzas, indicando que la Distribuidora Ropi, SRL, solicito en fecha 14 de febrero del 2019 a la Compañía Dominicana de Seguros SRL., , sellada por contraloría General fecha 29/08/2019, N) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000130 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; Ñ) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000130. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; O) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000129 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; P) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, de la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000129. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 07/08/2019.; Q) Factura Gubernamental con el NCF: B1500000127 de fecha 10/08/2019 de la Distribuidora Ropi, SRL con el RNC: 131448356, esta describe los datos del cliente, modelo de gestión penitenciaria y detalla los productos que se suministraron en el mes de agosto, con un monto total de (RD$ 169,192.46) cientos sesenta y nueve mil ciento
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noventa y dos pesos Dominicano con 46/100, debidamente sellados tanto por institución y la distribuidora.; R) Información sobre el comprobante fiscal sin fecha, le la Distribuidora Ropi SRL, con el NCF numero B1500000127. Debidamente sellado por Contraloría General de fecha 07/08/2019 y por Contraloría General fecha 29/08/2019; S) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 26 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; T) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 19 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; U) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 12 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; V) Recepción Órdenes de compra, del modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 05 de julio 2019, orden de compra OR-2019-4, de la Distribuidora Ropi SRL, RNC: 1311448356, debidamente sellada por el Departamento Almacén y suministro de la Procuraduría General de la Rep.; W) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. y) Copia Fotostática, Certificación del RNC, de la Distribuidora Ropi SRL, No de la certificación CO218953978072,; X) Copia Fotostática de la certificación No. 1150992 de la TSS, determinando a quien le pueda interesar que por medio de la presente la Distribuidora Ropi, SRL haya realizados los pagos que
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establece la ley 87-01.; Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 63893, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), razón social Distribuidora Ropi, SRL, debidamente sellado original de Contraloría General de la Rep.; Z) Copia Fotostática, Certificación Ministerio de Industria, comercio y Mipymes, (Renovación), de la empresa Distribuidora Ropi SRL, de fecha 16 de noviembre del año 2018, debidamente sellada por el departamento de Contraloría de la republica dominicana Auditado sin fecha .; AA) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 05 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; BB) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 12 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; CC) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 19 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; DD) Conduce de Distribuidora Ropi SRL, de fecha 26 de julio del año dos mil diecinueve (2019), debidamente sellada tanto por el departamento de Contraloría de la Procuraduría General de la Rep., Modelo de Gestión Penitenciaria, Dirección General de Prisiones y por la Distribuidora Ropi.; EE) Documento con encabezado Procuraduría General de la Republica ``Año del Desarrollo Agroforestal’’, con cuadro relativo a Alimentos Cárcel Pública de
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Neyba.; FF) copia fotostática de requisición correspondiente, a las semanas ¼ junio del 02/09 al 08/09/2019; sellada de manera original por contraloría General fecha 29/8/2019.; GG) Copia fotostática, Adjudicación por Centros. Cuadro informativo de la Distribuidora Ropi describiendo, los centros, monto adjudicado, sellado original de Contraloría General de fecha 27/8/2019.; HH) Documento con encabezado Distribuidora Ropi SRL, con cuadro relativo a montos de los alimentos Cárcel Pública Barahona. Sellado Contraloría General de fecha 07/08/2019; II) Copia fotostática, de un cuadro comparativo, propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de RD$ 643,561.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Distribuidora Ropi SRL, autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Distribuidora Ropi SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a José Alberto Abbott Brugal, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0055/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y José Alberto Abbott Brugal, en representación de Distribuidora Ropi SRL,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1854. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1573, Referencia 1999503283, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, por un monto de Cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos con 97/100 (RD$492,8709.97), de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1573, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos con 97/100 (RD$492,8709.97 ), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/03/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) hoja de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Najayo Mujeres por un monto total de cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y ocho pesos con 98/100 con los sellos de la Contraloría General de la República con fecha de 18/04/2017y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/03/2017 D) Comunicación de la
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Procuraduría General de República al banco del Reservas , a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., al número de cuenta 100-01320-001879-0 de fecha 03/ 03/2017, con los sellos del Modelo De Gestión Penitenciaria Departamento De Tesorería y la Contraloría General E) solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos al Centro De Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres con fecha de 27/03/2017 por un monto total de Quinientos dieciocho mil sesenta y un pesos dominicanos con 42/100 representada al cobro GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con los sellos de Contraloría General y firmada por la Licda. Carolina Pimentel Enc. Unidad de Gestión y Suministros de Alimentos MGP; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0001687-2017, de fecha 2 de marzo de 2017, con sello original de la Contraloría General de fecha 18 de abril del 2017; G) Acta No. 161-2016 del Comité de Compra y Contrataciones con los sellos de Contraloría General y del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Contrato de Suministro para la adquisición de insumos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país para la preparación de alimentos con la referencia PGRCCC-LPN-2016-008-PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-003 lotes 8,12,14 entre las partes la Procuraduría General de la República y Getrant Del Caribe, S.R.L sellada por la Contraloría General beneficiados Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Centro de corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, Cárcel Publica La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, CAIPACLP de Villa Juana, CAIPACLP de Villa Consuelo, CAIPACLP de Cristo Rey, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal y Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo
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Mujeres de San Cristóbal sellado y firmado por la entidad contratante Procuraduría General de La República y el proveedor GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ;I) Documento de registros de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de registro 21/11/2016 J) Certificación No. C0217950778678 con fecha de 10 del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017); K) Certificación No.673288 de la Tesorería de la Seguridad Social con fecha de 10 de marzo del año dos mil diecisiete (2017) L) Copia fotostática de documento emitido por la Procuraduría General de República descripción de productos
de
Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
Mujeres por un monto total de ocho millones novecientos setenta y nueve mil setecientos treinta y uno con veintiocho pesos 28/100 (RD$8,979,731.28) M) Copia fotostática de documento emitido por la Procuraduría General de la República
de descripción de productos al Centro de Corrección Y
Rehabilitación Najayo Mujeres por un monto de ciento setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 14/100 (RD$172,687.14); N) factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 01/03/2017 factura NCF A010010011500000007 RNC 430185035 por un monto total de setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 14/100 (RD$172,687.14) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias ; Ñ) Conduce No. 102007
, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
Mujeres con los sellos de la Procuraduría General de la República y del Modelo Penitenciario con fecha de 10 de enero con los sellos de la Contraloría y el Modelo Penitenciario ; O) Requisiciones correspondientes Najayo Mujeres , a la semana del 9 al 15 de enero del 2017 con los sellos de la Contraloría y el Modelo Penitenciario P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
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con fecha de 01/03/2017 factura NCF A01001001100000009 RNC 430185035 por un monto total de setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 14/100 (RD$172,687.14) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias Q) Conduce 15B2007, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 15 de enero del 2017, R) Requisiciones correspondientes Najayo Mujeres a la semana del 16 al 22 de enero del 2017 con los sellos de la Contraloría y el Modelo Penitenciario, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 01/03/2017 factura NCF A01001001100000015 RNC
430185035 por un monto total de setenta y dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 14/100 (RD$172,687.14) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Conduce 24012017NM , Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 de enero 2017, U) Requisiciones correspondientes Najayo Mujeres a la semana del 23 al 29 de enero del 2017 con los sellos de la Contraloría y el Modelo Penitenciario. Con lo que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos setenta y nueve pesos con 97/100 (RD$492,8709.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1855. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1572, Referencia 1999494616, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto La Victoria
por un monto de un millón doscientos cincuenta y siete mil
quinientos ochenta y dos pesos con
97/100, (RD$1,257,582.60) de fecha
diecinueve (19) de abril del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1572, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de un millón doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos con 97/100, (RD$1,257,582.60) B) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad financiera estimada por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, del 25 al 27/03/2017 del fondo operativo 240-014293-3; C) Documento emitido por la Procuraduría General de la Republica , Penitenciaria Nacional la Victoria
descripción de productos por un monto total de cuatrocientos
cuarenta mil quinientos noventa y nueve pesos con 85/100 (RD$440,599.85) con sello Contraloría General de fecha 17 abril 2017, D) Documento de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. Cárcel Publica la Victoria con los sello La Procuraduría General de la Republica, Modelo de Gestión Penitenciaria, Contraloría, E) Comunicación dirigida al banco del Reservas de parte de la Procuraduría General de la Republica
a requerimiento de la compañía
GETRANT DEL CARIBE , SRL de fecha 03/marzo/2017, con los sellos de la Contraloría General y el Modelo de gestión Penitenciaria, F) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos a la Cárcel de la Victoria por un monto total de un millón trescientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos con 55/100 (RD$1,321,799.55) con fecha de 27 marzo del 2017 02/02/2020, con sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria y Contraloría General, firmada por la Licd. Carolina Pimentel Enc. de la Unidad de Gestión y Suministro de alimentos MGP; G) Copia fotostática del documento No.BS0001687-2017 emitido por la contraloría General de la Republica con fecha de 2 de marzo del 2017 con sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, y la Contraloría General de la Republica; H) Contrato de suministro de para la adquisición de insumos y distribución a los
recintos
penitenciarios
con
referencia
PGR-CCC-LPPN-2016-008-
PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-0003 lotes 8,12,14 No.06/2017 entre las
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partes la Procuraduría General de la Republica y Getrant Del Caribe, S.R.L con los sellos de Contraloría General y del Modelo de Gestión Penitenciaria; Centro de Corrección y Rehabilitación para Militar por un monto de RD$2,976,335.04, CAIPACLP, de Villa Juana por un monto de RD$395,259.95, CAIPACLP de Villa Consuelo por un monto de RD$555,933.94, CAIPACLP de Cristo Rey por un monto RD$1,110,804.13, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Nombres de San Cristóbal por un monto de RD$29,901,966.64, Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres por un monto de RD$8,979,733.28, Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata por un monto de RD$10,916,839.12, Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales por un monto de RD$7,103,396.68 y Cárcel Publica la Victoria por un monto de RD$22,931,192.30, I) Documentos de Registros de Proveedores del Estado constancia de inscripción RPE 64690 con fecha de 21/11/2016 con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería, y la Contraloría General ; J) Certificación C0217950410899
con fecha de 3 de febrero del año 2017 ; K) Certificación
No.673288 la empresa Getrant del Caribe SRL con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria y la Contraloría General L) Copia de Descripción de producto emitida por la Procuraduría General de la Republica al Penitenciaria Nacional de La Victoria por un monto total de 22,911,192.30 con el sello del Modelo De Gestión Penitenciaria M) factura de Getrant Del Caribe SRL, NCF A.10010011500000026 por un monto de R$440,599.85 con fecha de 01/03/2017 SRL, N) Conduce 12022017VIC con fecha de 12 de febrero de 2017 con los sellos del Modelo Penitenciario y la Contraloría General Ñ) Documento de Requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de febrero 2017
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acta No.161-2016 d/f 27; O) Factura de Getrant del Caribe SRL NCF A010010011500000033 por un monto de RD$440,599.85 con fecha de 24/03/2017 , P) Conduce 20022017VIC con fecha de 20 febrero de2017 Q) Requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de febrero acta No.161-2016d/f
R)
Factura
de
Getrant
del
Caribe
SRL
NCF
A010010011500000024 por un monto total de RD$440,599.85 con fecha de 01/03/2017; S) Conduce 602217VIC , con fecha de 06 febrero 2017; T) Requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de febrero 2017 acta No.161-2016 d/f . Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón doscientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos con 97/100, (RD$1,257,582.60)por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1856. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1568, Referencia 1999170580, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto Monte plata Alimentos por un monto de setecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91) de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1568, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de setecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91) B) Documentos de descripción de productos emitidos por la Procuraduría General de la Republica que correspondo al centro de rehabilitación Monte Plata por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$209,940.19); C) Documento de disponibilidad financiera del 25 al 27/3/2017 fondo operativo -240-014293-3 con el sello de la Contraloría General de la Republica D) Factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., a CCR Monte Plata por un monto total de setecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91) Comunicación dirigida al Banco del Reservas de parte de la Procuraduría General de La
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Republica a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03/marzo/2017 con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria y la Contraloría General de la Republica; E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos al CCR Monte Plata por un monto total de ochocientos treinta y nueve mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 72/100 (RD$839,760.72) con fecha de 17 de marzo del 2017 firmada por Carolina Pimentel ; F) Copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica No.BS-000168-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017 con los sellos d la Contraloría General de la República, Modelo de Gestión Penitenciaria y la Procuraduría General de la Republica; G) Contrato de Suministro para la adquisición de insumos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país para la preparación de alimentos
con la referencia PGR-CCC-LPN-2016-008-
PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-003 lotes 8,12,14 No. 06/2017 entre las partes la Procuraduría General de la República y Getrant Del Caribe, S.R.L sellada por la Contraloría General beneficiados Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Centro de corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, Cárcel Publica La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, CAIPACLP de Villa Juana, CAIPACLP de Villa Consuelo, CAIPACLP de Cristo Rey, Centro de Corrección,
Rehabilitación Najayo
Hombres de San Cristóbal y Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres de San Cristóbal sellado y firmado por la entidad contratante Procuraduría General de La República y el proveedor GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., H) Copia fotostática de descripción de productos del CCR Monte Plata por un monto total de 10,916,889.82 con los sellos de la Contraloría
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General de la Republica y Modelo de Gestión Penitenciaria, I) Registro de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 21/11/2016, J) Certificación No.C0217950778678
de la Dirección General de la Impuestos internos con
fecha de 10 de marzo del 2017, K) Certificación No.673288
con fecha del 10
de marzo del año 2017, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000005 por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017; M) Conduce No.0502217 , con fecha de 05/02/82017 con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciario, la Contraloría General de la Republica y el de la Procuraduría General; N) Requisición correspondiente a la semana del 30 de enero al 05 de febrero No. 161-2016 d/f. O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000015 por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017; P) Conduce 06022017MP con fecha de 06/02/2017 Q) Requisición Correspondiente a la semana del 06 al 12 de febrero , No. 161-2016 d/f con fecha de 1/02/2017, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000014 por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017; R) Conduce 13022017 , con fecha de 13/02/2017 S) Requisición Correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero , No161-2016 d/f con fecha de 09/02/2017, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000027 por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017, U) Conduce 06022017MP con fecha de 21/02/2017, V) Requisición Correspondiente a la semana del 20 al 26 de
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febrero , No161-2016 d/f con fecha de 16/02/2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso
1857. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1567, Referencia 1999146824, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto
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Monte Plata Enero 2017 por un monto de Quinientos Noventa y Nueve Mil Cientos Treinta y Nueve Pesos con 68/100 (RD$599,139.68) de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1567, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto Quinientos Noventa y Nueve Mil Cientos Treinta y Nueve Pesos con 68/100 (RD$599,139.68) B) Documentos de disponibilidad financiera del 25 al 27/03/2017 fondo operativo -240-014293-3 C) Factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto total de quinientos noventa y nueve mil cientos treinta y nueve con 68/100 (RD$599,139.68 D) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos por un monto de seiscientos veintinueve
mil
ochocientos veinte pesos dominicanos con
54/100
(DR$629,820.54) con fecha de 17 de marzo 2017 E) Comunicación dirigida al Banco del Reservas de parte de la Procuraduría General de La Republica a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03/marzo/2017 con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria y la Contraloría General de la Republica; F) Copia fotostática de documento de la Contraloría General de la Republica No.BS-000168-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017 con los sellos d la Contraloría General de la República, Modelo de Gestión Penitenciaria y la Procuraduría General de la Republica; G) Acta No. 161-2016 con los sellos d la Contraloría General de la República, Modelo de Gestión Penitenciaria y la Procuraduría General de la Republica; H) Contrato de Suministro para la adquisición de insumos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de menores del país para la preparación de alimentos con la referencia PGR-CCC-LPN-2016-008PROCURADURIA-CCC-LPN-2016-003 lotes 8,12,14 No. 06/2017 entre las partes la Procuraduría General de la República y Getrant Del Caribe, S.R.L sellada por la Contraloría General beneficiados Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Centro de corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, Cárcel Publica La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación para Militares, CAIPACLP de Villa Juana, CAIPACLP de Villa Consuelo, CAIPACLP de Cristo Rey, Centro de Corrección,
Rehabilitación Najayo
Hombres de San Cristóbal y Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres de San Cristóbal sellado y firmado por la entidad contratante Procuraduría General de La República y el proveedor GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ;I) Registro de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 29/11/2016 J) Certificación C0217950778678 de la Dirección General de Impuestos Internos fecha de 10 de marzo 2017 L) Certificación No.673288 con fecha del 10 de marzo del año 2017, K) Certificación No.673288 con fecha del 10 de marzo del año 2017, L) Descripción de productos del CCR Monte Plata por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$209,940.19) M) Descripción de productos del CCR Monte Plata
por un monto total de diez millones novecientos dieciséis mil
ochocientos ochenta y nueve pesos con 82/100 (RD$10,916,889.82); N) Conduce 09012017MP con fecha de 09 enero de 2017 ; Ñ) Requisición Correspondiente a la semana del 9 al 15 de enero 2017 No.161-2016 d/f de fecha 5/01/2017 O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000003 por un monto total de doscientos nueve mil
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novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017 P) Conduce 16012017 , con fecha de 16 enero 2017 Q) Requisición Correspondiente a la semana del 16 al 22 de enero 2017 , No161-2016 d/f con fecha de 12/01/2017 R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., NCF A010010011500000004 por un monto total de doscientos nueve mil novecientos cuarenta pesos con 18/100 (RD$209,940.18) con fecha de 01/03/2017,S) Conduce 24012017MP , de fecha 24 de enero de 2017 T) Requisición Correspondiente a la semana del 23 al 29 de enero 2017 , No1612016 d/f con fecha de 19/01/2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos Noventa y Nueve Mil Cientos Treinta y Nueve Pesos con 68/100 (RD$599,139.68), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del
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Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1858. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1728, Referencia 59164415, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto Najayo Hombres Alimentos por un monto de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco peos con 57/100 (RD$682,405.57) de fecha Treinta (30) de Junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1728, de fecha nueve (09) de Junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco peos con 57/100 (RD$5682,405.57) B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos al CCR Monte Plata por un monto total de Dos Millones Trescientos Mil Ciento Cincuenta y un peso dominicano con 00/100 (DR$2,300,151.00) con fecha de 07/junio /2017 C) Factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto total de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos dominicanos con 57/100 (DR$682,402.57) D) Requisición correspondiente a la semana del 24/04 al 30/04/2017 CCR Najayo Nombres E) Requisición correspondiente a la semana del 17/04 al 23/04/2017 CCR Najayo Nombres F) Requisición correspondiente a la semana del10/04 al 16/04/2017 CCR Najayo Nombres G) Requisición correspondiente
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a la semana del 03/04 al 09/04/2017 CCR Najayo Nombres H) Foto Copia de Registro de Contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017; I) Documento de la Procuraduría General de la Republica Contrato OrdinarioOR-2016-442 contrato No. 442/16 para la adquisición de alimentos para Recintos Penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total de Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Uno Mil Cuatrocientos Setenta y Siete pesos con 78/100 (DR$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017 J) Factura
de
venta
de
GETRANT
DEL
CARIBE,
S.R.L.,
NCF
A010010011500000088 por un monto total de Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Siete peso con 75/100 (DR$575,037.75) con fecha de 29/05/2017, K) Factura
de
venta
de
GETRANT
DEL
CARIBE,
S.R.L.,
NCF
A010010011500000087 por un monto total de Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Siete peso con 75/100 (DR$575,037.75) con fecha de 29/05/2017 L) Factura
de
venta
de
GETRANT
DEL
CARIBE,
S.R.L.,
NCF
A010010011500000086 por un monto total de Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Siete peso con 75/100 (DR$575,037.75) con fecha de 29/05/2017, M) Factura
de
venta
de
GETRANT
DEL
CARIBE,
S.R.L.,
NCF
A010010011500000074 por un monto total de Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Siete peso con 75/100 (DR$575,037.75) con fecha de 29/05/2017; N) Conduce 240420147NH con fecha de 24 de abril 2017,
Ñ) Conduce
18042017NH con fecha de 18 de abril de 2017 O) Conduce 11042017NH , con fecha de 11 abril 2017, P) Conduce 04042017NH , con fecha de 04 abril de 2017 Q) Certificación No. C0217951306167 con fecha de 26 de abril del 2017, R) Registro de Proveedores del Estado, RPE 64690 con fecha de 21/11/2016 S) Certificación No.
, 703395 con fecha de 27 de abril del 2017, T) Descripción
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de Producto del CCR Najayo Nombres por un monto total de Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Siete pesos con 82/100 (DR$575,037.82), U) Descripción de Producto del CCR Najayo Nombres por un monto total de Veintinueve
Mil
Novecientos
(DR$29,901,966.64), compras
Sesenta
y
Seis
pesos
con
64/100
V) Fotocopia de correo electrónico del analista de
Ivan Tomas Matos Nin con el asunto de la requisición
correspondiente a la semana del 24 al 30 de abril del 2017, con los sellos de la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Republica, W) Fotocopia de correo electrónico del analista de compras Ivan Tomas Matos Nin con el asunto de la requisición correspondiente a la semana del 17 al 23 de abril del 2017, con los sellos de la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Republica, X) Fotocopia de correo electrónico del analista de compras Ivan Tomas Matos Nin con el asunto de la requisición correspondiente a la semana del 10 al 16 de abril del 2017, con los sellos de la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Republica, Y) Fotocopia de correo electrónico del analista de compras Ivan Tomas Matos Nin con el asunto de la requisición correspondiente a la semana del 03 al 09 de abril del 2017, con los sellos de la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Republica, Z) Documento de detalle de anticipo según decreto 543-12
CCR-Najayo Hombres, AA) Comunicación emitida
por la Procuraduría General de la Republica
al Banco del Reservas a
requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, BB) Remisión de copia de pago 20% GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. total suplidor (RD$ 82,789,462.76) con el 20% de RD$16,557,892.55, CC) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, beneficiario
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto de pago 20 porcientos contrato alimentos por un monto de Dieciséis Mil Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Dos pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), DD) Copia de Registro de contrato No.BS-0001687-2017 de fecha 2 marzo 2017, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, con fecha de trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto Dieciséis Mil Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Dos pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), FF) Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, con fecha de 07 marzo del 2016, GG) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6705, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por concepto de pago 20 porcientos contrato alimentos referencia 1912369831 por un monto de Doce Millones Doscientos Noventa y Tres Mil Setecientos Quince pesos con 31/100 (RD$12,293,715.31) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), autorizado Giordano Pierotti, HH) Registro de contrato No.BS-0001655-2017 con fecha de 21 de febrero 2017, II) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6705, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de PANOCHA, SRL, por un monto Doce Millones Noventa y Tres Mil Setecientos Quince pesos con 31/100 (RD$12,293,715.31), JJ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6705, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de PANOCHA, SRL, por un monto Doce Millones Noventa y Tres Mil Setecientos Quince pesos con 31/100 (RD$12,293,715.31), KK) Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12, con fecha de 07 marzo del
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2016. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco peos con 57/100 (RD$682,405.57), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1859. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1727, Referencia 24719738, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, por un monto de Un Millón
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Doscientos Veinte y Nueve Mil Trescientos Veinte y Dos pesos (RD$1,29,322.70 ), de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1727, de fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un Millón Doscientos Veinte y Nueve Mil Trescientos Veinte y Dos pesos con 70/100, B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/06/2017 del fondo operativo --------; C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombre por un monto total de dos Millones Ochocientos setenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,875,188.75) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha, D) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Un Millón Quinientos Cinco
Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos dominicanos con 96/100
(RD$1,505,262.96 ) E) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Najayo Hombres por un monto de (RD$1,229,32.70) ; F) Requisición correspondiente a la semana del 27/02/ al 05/03/2017 CCR Najayo Hombres ; G) Requisición correspondiente a la semana del
06/03 / al 12/03/2017 CCR Najayo
Hombres H) Requisición correspondiente a la semana del
13/03/ al
19/03/2017 CCR Najayo Hombres; I) Requisición correspondiente a la semana del
20/03/ al 26/03/2017 CCR Najayo Hombres, J) Requisición
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correspondiente a la semana del
27/03/ al 02/04/2017 CCR Najayo
Hombres, K) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, L) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/03/2017 factura NCF A01001001100000030 RNC 430185035 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000071 RNC 430185035 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias; Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000072 RNC 430185035 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias; O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 01/03/2017 factura NCF A01001001100000073 RNC
430185035 por un monto total (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/05/2017 factura NCF A01001001100000085 RNC 430185035 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Conduce 02032017NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 02 de marzo del 2017, R) Conduce
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B06030217NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de marzo del 2017, S) Conduce B13032017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de marzo del 2017, T) Conduce B20032017NH , CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 de marzo 2017, U)Certificación No.C0217951306167 con fecha de 26 de abril 2017,V) Certificación No.703395 con fecha de 27 de abril 2017, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con fecha de 21/11/2016, X) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901,966.64), Y) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$575,037.82), Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, AA) Requisiciones correspondientes a la semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2017 Acta No. 161-2016 d/f con fecha de 23 de febrero de 2017, BB) Requisiciones correspondientes a la semana del 06 de febrero al 12 de marzo 2017 Acta No. 161-2016 d/f con fecha de 2 de marzo de 2017, CC) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 07 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de marzo, DD) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 15 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de marzo, EE) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 22 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 27 de marzo al 02 de abril 2017,
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FF) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703 Getrant Del Caribe SRL por concepto a pago 20 % contratos alimentos
por un monto de
(RD$16,976,295.56), HH) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, II) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de (RD$16,976,295.56) sobre el monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 13/03/2017, JJ) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total
de
(RD$16,976,295.56) sobre el monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 16 /03/2017, KK) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, LL) Histórico de transferencia bancaria oficio No.6705 referencia de 1912369831 a nombre de Panocha SRL por concepto de pago de 20 porciento contrato alimentos por un monto de (RD$12,293,715.31) firmado por Giordano Pierotti, MM) Registro de contrato
No.BS-0001655-2017 con fecha de 21
febrero de 2017, NN) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6705 a favor de Panocha, SRL por un monto total de (RD$12,293,75.31) sobre el monto total (RD$61,468,576.56) con fecha de 13 /03/2017, ÑÑ) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6705 a favor de Panocha, SRL por un monto total
de (RD$12,293,75.31) sobre el monto total
(RD$61,468,576.56) con fecha de 16/03/2017. Con los que probamos que fue
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efectuado un pago por valor de Un Millón Doscientos Veinte y Nueve Mil Trescientos Veinte y Dos pesos (RD$1,29,322.70 ), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un Millón Doscientos Veinte y Nueve Mil Trescientos Veinte y Dos pesos (RD$1,29,322.70 ), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1860. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1779, Referencia 59203985, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos a la Victoria, por un monto de Un Millón Seiscientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1, 676,776.80) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1779, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos
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mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un Millón Seiscientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1,676,776.80), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2017 del fondo operativo --------; C) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. Cárcel Publica la Victoria por un monto de (RD$1,676,776.80) ; D) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Carcel Publica la Victoria por un monto total de Un Millón Setecientos Sesenta y Dos Mil
Trecientos
noventa
y
Nueve
pesos
dominicanos
con
40/100
(RD$1,762,399.40) con fecha de 22 de junio del 2017, los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería, F) Requisición correspondiente a la semana del 01/05/ al 07/05/2017 Penitenciaria Nacional la Victoria, G) Requisición correspondiente a la semana del
08/05/ al 14/05/2017 Penitenciaria
Nacional la Victoria, H) Requisición correspondiente a la semana del 15/05/ al
21/05/2017
Penitenciaria
Nacional
correspondiente a la semana del
la
Victoria,
I)
Requisición
22/05/ al 28/05/2017 Penitenciaria
Nacional la Victoria, J) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, K) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura
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NCF A01001001100000089 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000090 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000091 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000092 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,939.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 01052017VIC, con fecha de 1/5/2017, P) Conduce 08052017VIC, con fecha de 8/5/2017, Q) Conduce 15052017VIC, con fecha de 15/5/2017, R) Conduce 2205201VIC, con fecha de 22/5/2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 21/11/2016, T) Certificación C0217951848041 con fecha de 13/6/2017, U) Descripción de producto del Penitenciaria Nacional de la Victoria por un monto total (RD$440,599.85), V) Descripción de producto del Penitenciaria Nacional de la Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 25 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 01 al 07 de mayo 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 03 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 08 al 14 de mayo 2017, V) Copia
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de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21de mayo 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 22 al 28 de mayo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un Millón Seiscientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1, 676,776.80), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1861. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1668, Referencia 24736007, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nac Alimentos por un monto de Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos con 17/100 (RD$649,849.17), de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1668, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos con 17/100
(RD$649,849.17),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/06/2017 del fondo operativo -------; C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de seiscientos ochenta y tres mil dieciocho pesos con 90/100 (RD$683,018.90) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 07 junio 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
27/02/ al 05/03/2017 CCR Haras
Nacionales ; E) Requisición correspondiente a la semana del 06/03/ al 12/03/2017 CCR Haras Nacionales ; F) Requisición correspondiente a la semana del 13/03/ al 19/03/2017 CCR Haras Nacionales ; G) Requisición correspondiente a la semana del
20/03/ al 26/03/2017 CCR Haras
Nacionales ; H) Requisición correspondiente a la semana del 27/03/ al
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02/04/2017 CCR Haras Nacionales ; I) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
28/04/2017 factura NCF A01001001100000039 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
28/04/2017
factura
NCF
A01001001100000040 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/04/2017 factura NCF A01001001100000041 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/04/2017 factura NCF A01001001100000041 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/04/2017 factura NCF A01001001100000042 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/04/2017 factura NCF A01001001100000043 RNC 430185035 por un monto total (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, P) Conduce 27022017HNAC con fecha de 27/02/2017, Q) Conduce 06032017HNAC
con fecha de 06/03/2017, R) Conduce
13032017HNAC con fecha de 13/03/2017, S) Conduce 20032017HNAC con fecha de 20/03/2017, T) Conduce 27032017HNAC con fecha de 27/03/2017, U)Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 21/11/2016, V)Certificación No.C0217951306167 con fecha de 26 de abril 2017, W) Certificación No.703395 con fecha de 27 de abril 2017,X) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$136,603.78), Y) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 22 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 27 de marzo al 02 de abril 2017, AA) Requisiciones correspondientes a la semana del 27 de febrero al 05 de marzo 2017 Acta No. 161-2016 d/f con fecha de 23 de febrero de 2017, BB) Requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 marzo Acta No. 161-2016 d/f con fecha de 2 de marzo de 2017, CC) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 07 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 13de marzo al 19 de marzo 2017, DD) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 15 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de marzo 2017, EE) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, FF) Getrant del Caribe SRL, CCR- Haras Nacionales por un monto total de (RD$649,849.17). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve pesos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con 17/100 (RD$649,849.17), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1862. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1778, Referencia 59199640, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Militares Alimentos Mayo 2017, por un monto de Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos con 83/100 (RD$217,759.83), de fecha treinta (30) de
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junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1778, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de, Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos con 83/100 (RD$217,759.83), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2017 del fondo operativo --------; C) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Para Militares (RD$217,759.83), D) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de doscientos veintiocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 08/100 (DR$228,945.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22 de junio del 2017, F) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, G) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$57,236.27), H) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976,286.04), I) Contrato Ordinario-OR2016-442
contrato
442/16
adquisición
de
alimentos
para
recintos
penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 29/11/2016, K)Certificación No.C0217951848041 con fecha de 13
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de junio 2017, L) Certificación No.7035460 con fecha de 13 de junio 2017, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
20/06/2017 factura NCF A010010011000000104 RNC 430185035 por un monto total de (RD$57,236.27) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20/06/2017, N) Conduce 010502017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 01/05/2017, Ñ) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 22 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 27 de marzo al 02 de abril 2017, O) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 25 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 01 al 07 de mayo 2017, P) Requisiciones correspondientes a la semana del 01/05 al 07/05/ CCR Para Militares, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A010010011000000105 RNC 430185035 por un monto total de (RD$57,236.27) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20/06/2016, R) Conduce 10052017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10/05/2017, S) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 03 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 08 al 14 de mayo 2017, T) Requisiciones correspondientes a la semana del 08/05 al 14/05/2017 CCR Para Militares, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A010010011000000106 RNC 430185035 por un monto total de (RD$57,236.27) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias
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con fecha de 20/06/2017, V) Conduce 15052017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 15/05/2017,W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21 de mayo 2017, X) Requisiciones correspondientes a la semana del 15/05 al 21/05/2017 CCR Para Militares, Y) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A010010011000000107 RNC 430185035 por un monto total de (RD$57,236.27) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20/06/2017, Z) Conduce 22052017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 22/05/2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 22 al 28 de mayo 2017, BB) Requisiciones correspondientes a la semana del 22/05 al 28/05/2017 CCR Para Militares. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos con 83/100 (RD$217,759.83), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean
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Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1863. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1789, Referencia 59213056, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Monte Plata Alimentos Abr2017, por un monto de Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91) , de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 11789, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91, B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/06/2017 del
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fondo operativo --------; C) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto de (RD$798,852.91), D) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Ochocientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Sesenta pesos dominicanos con 72/100 (RD$839,760.72) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23 junio 2017, F) Requisición correspondiente a la semana del 03/04/ al 09/04/2017 CCR Monte Plata; G) Requisición correspondiente a la semana del 10/04/ al 16/04/2017 CCR Monte Plata; H) Requisición correspondiente a la semana del
17/04/ al
23/04/2017 CCR Monte Plata; I) Requisición correspondiente a la semana del 24/04/ al 30/04/2017 CCR Monte Plata; J) Registro de contrato No.BS0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, K) Contrato Ordinario-OR2016-442
contrato
442/16
adquisición
de
alimentos
para
recintos
penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000075 RNC 430185035 por un monto total de (RD$209,940.18) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000076 RNC 430185035 por un monto total de (RD$209,940.18) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/05/2017 factura NCF A01001001100000082 RNC 430185035 por un monto total de (RD$209,940.18) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 23/06/2017 factura NCF A010010011000000118 RNC 430185035 por un monto total de (RD$209,940.18) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 03042017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de abril del 2017, P) Conduce 03042017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de abril del 2017, Q) Conduce 17042017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de abril del 2017, O) Conduce 24042017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de abril del 2017, R) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE64690 con fecha de 21/11/2016, S) Certificación No.735460 con fecha de 13 de junio 2017, V)Certificación No.C0217951848041 con fecha de 13 de junio 2017, T) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de abril 2017, U) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017, V) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de abril 2017, W) Copia
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de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 29 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 03 al 09 de abril 2017, Y) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$209,940.19), Z) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916,889.82). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Setecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos con 91/100 (RD$798,852.91) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1864. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1726, Referencia 24747409, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nacionales Abril 2017 Alimentos, por un monto de Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos con 33/100 (RD$519,879.33), de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1726, de fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos con 33/100
(RD$519,879.33 ), B) Copia fotostática de documento de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/06/2017 del fondo operativo ; C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Quinientos Cuarenta y Seis Mil Cuatrocientos Quince pesos dominicanos con 12/100 (RD$546,415.12) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 07 junio 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
03/04/ al 09/04/2017 CCR
Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del 10/04/ al 16/04/2017 CCR Haras Nacionales, F) Requisición correspondiente a la semana del
17/04/ al 23/04/2017 CCR Haras Nacionales, G) Requisición
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correspondiente a la semana del
24/04/ al 30/04/2017 CCR Haras
Nacionales, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
02/05/2017 factura NCF A01001001100000078 RNC 430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000079 RNC 430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000080 RNC
430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000081 RNC 430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República
y
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciarias,
N)
Conduce
03042017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de abril del 2017, Ñ) Conduce 100420174HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de abril del 2017, O) Conduce 17042017HNAC, CCR Haras
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Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de abril del 2017, P) Conduce 24042017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 024 de abril del 2017, Q)Certificación No.C0217951306167 con fecha de 26 de abril 2017, R) Certificación No.703395 con fecha de 27 de abril 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de 21/11/2016, T) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), U) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$136,603.78), V) GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. de CCR- Haras Nacionales por un monto total (RD$519,879.33), W) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 29 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 03 al 09 de abril 2017, Y) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de abril 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de abril 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos con 33/100 (RD$519,879.33), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1865. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1688, Referencia 59187478, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nacionales Alimentos feb 2017, por un monto de Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos con 50/100 (RD$383,354.50), de fecha Treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1688, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos con 50/100 (RD$383,354.50 ), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/06/2017 del fondo operativo --------; C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, del 113 al 16/06/2017 del fondo operativo; D) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$383,354.50), E) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/04/2017 factura NCF A01001001100000038 RNC 131-28959-2 por un monto total de (RD$6,555.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1688, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos con 50/100 (RD$383,354.50), G) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$383,909.50), H) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Cuatrocientos Nueve Mil Ochocientos once pesos dominicanos con 34/100 (RD$409,811.34) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 07 junio 2017, I) Requisición correspondiente a la
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semana del 06/al 12 de febrero 2017, J) Conduce 06022017MP, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de febrero del 2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 01/03/2017 factura NCF A01001001100000017 RNC 430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Requisición correspondiente a la semana del 06/02/ al 12/02/2017 CCR Haras Nacionales, M) Requisición correspondiente a la semana del 20/02/ al 26/02/2017 CCR Haras Nacionales, N) Requisición correspondiente a la semana del 13/02/ al 19/02/2017 CCR Haras Nacionales, Ñ) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017,O) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/04/2017 factura NCF A01001001100000038 RNC 430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000032 RNC
430185035 por un monto total de (RD$136,603.78) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Conduce 14022017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 14 de febrero del 2017, S) Conduce 20022017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo
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de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de febrero del 2017, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U)Certificación No.C0217951306167 con fecha de 26 de abril 2017, V) Certificación No.703395 con fecha de 27 de abril 2017, W) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1688, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Ochenta y Seis Mil Cientos Diecisiete pesos con 70/100 (RD$387,117.70 ), Y) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$387,117.70) con fecha de 29/05/2017, Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, AA) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Cuatrocientos Siete Mil Diecinueve pesos dominicanos (RD$407,019.54) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 19 mayo 2017, BB) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017,DD) Requisición correspondiente a la semana del 20 al 26 de febrero 2017 CCR Haras Nacionales, EE) Requisición correspondiente a la semana del 13 al 19 de febrero 2017 CCR Haras Nacionales. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro pesos con 50/100 (RD$383,354.50), por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1866. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1717, Referencia 2413435013, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto CLP la Victoria Abril 2017, por un monto de Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1, 676,776.80) de fecha seis (6) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda.
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Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1717, de fecha dos (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1,676,776.80), B) Documentos de la Procuraduría General de la Republica MCS/CP/ydv , autorización de pago por un monto de Diez Mil pesos dominicanos con 00/100 a favor de Srta. Wanda María Acosta Castro, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 31/05/2017 del fondo operativo ---, D) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Carcel Publica de la victoria por un monto total de Un Millón setecientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Noventa pesos dominicanos con 40/100 (RD$1,762,399.40) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 29 mayo 2017, E) Requisición correspondiente a la semana del
24/02/ al 30/04/2017
Penitenciario Nacional de la Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana del 17/04/ al 23/04/2017 Penitenciario Nacional de la Victoria, G) Requisición correspondiente a la semana del
10/04/ al 16/04/2017
Penitenciario Nacional de la Victoria, H) Requisición correspondiente a la semana del
03/04/ al 09/04/2017 Penitenciario Nacional de la Victoria, I)
Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total
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(RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 02/05/2017 factura NCF A01001001100000077 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 28/03/2017 factura NCF A01001001100000057 RNC
430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/03/2017 factura NCF A01001001100000056 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 28/03/2017 factura NCF A01001001100000055 RNC 430185035 por un monto total de (RD$440,599.85) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Conduce 24042017VIC, Penitenciaria Nacional de la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de abril del 2017, P) Conduce 17042017VIC, Penitenciaria Nacional de la Victoria
con los sellos de
Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de abril del 2017, Q) Conduce 10042017VIC, Penitenciaria Nacional de la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de abril del 2017, R) Conduce 03042017VIC, Penitenciaria Nacional de la Victoria
con los sellos de
Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con
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fecha de 3 de abril del 2017, S)Certificación No.C0217951306167 con fecha de 26 de abril 2017, T) Certificación No.703395 con fecha de 27 de abril 2017, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con fecha de 21/11/2016, V) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto total de 1,676,776.80, W) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, X) Descripción de producto del Penitenciaria Nacional la Victoria por un monto total (RD$440,599.85), Y) Descripción de producto del Penitenciaria Nacional la Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de abril 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de abril 2017, BB) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de abril 2017, CC) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 29 marzo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 03 al 09 de abril 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un Millón Seiscientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis pesos con 80/100 (RD$1, 676,776.80), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1867. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1782, Referencia 59181715, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Hombres Alimentos, por un monto de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos con 57/100 (DR$682,405.57) de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1782, de fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos con
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57/100
(DR$682,405.57),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2017 del fondo operativo; C) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. alimentos a los privados de libertad del CCR Najayo Hombres por un monto de (RD$682,405.57) con fecha de 28/06/2017, D) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombre por un monto total de Dos Millones Trescientos Mil Cientos Cincuenta y un peso dominicano con 00/100 (RD$2,300.151.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22 de junio 2017, F) Requisición correspondiente a la semana del 01/05/ al 07/05/2017 CCR Najayo Hombres ; G) Requisición correspondiente a la semana del 08/05/ al 14/05/2017 CCR Najayo Hombres ; H) Requisición correspondiente a la semana del 15/05/ al 21/05/2017 CCR Najayo Hombres ; I) Requisición correspondiente a la semana del 22/05/ al 28/05/2017 CCR Najayo Hombres ; J) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, K) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/60/2017 factura NCF A01001001100000094 RNC 430185035 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000030 RNC 430185095 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000096 RNC
430185095 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/06/2017 factura NCF A01001001100000097 RNC 430185095 por un monto total de (RD$575,037.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 01052017NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 01 de mayo del 2017, P) Conduce 08052017NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 08 de mayo del 2017, Q) Conduce 15052017NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 15 de mayo del 2017, R) Conduce 22052017NH, CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 22 de mayo del 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T)Certificación No.C0217951848041 con fecha de 13 de junio 2017, U) Certificación No.703395 con fecha de 13 de junio 2017, V) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$575,037.82), W) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por
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un monto total (RD$29,901,966.64), X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 25 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 01 al 07 de mayo 2017, Y) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 03 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 08 al 14 de mayo 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 10 mayo de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21 de mayo 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 abril de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 22 al 28 de mayo 2017, BB) Documento de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con los sellos de la Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciaria, CC) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), DD) Histórico de transferencia
con solicitud de pago No.6703 Referencia 1911048384,
beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, EE) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones
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Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), HH) Documento de la Procuraduría General de la Republica para autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Cinco pesos con 57/100 (DR$682,405.57), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales
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de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1868. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1998, Referencia 381438991, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nac Alimentos Agosto 2017, por un monto de Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos cincuenta y Ocho pesos con 33/100 (RD$848,858.33) de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1998, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos cincuenta y Ocho pesos con 33/100 (RD$848,858.33, B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos setenta Noventa y Dos Mil Doscientos Cinco pesos dominicanos con 05/100 (RD$892,205.05) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 17/10/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
28/08/ al 03/09/2017 CCR Haras
Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del
21/08/ al
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27/08/2017 CCR Haras Nacionales, F) Requisición correspondiente a la semana del
14/08/ al 20/08/2017 CCR Haras Nacionales, G) Requisición
correspondiente a la semana del
07/08/ al 13/08/2017 CCR Haras
Nacionales, K) Requisición correspondiente a la semana del
28/08/ al
03/09/2017 CCR Haras Nacionales, L) Requisición correspondiente a la semana del 31/07/ al 06/08/2017 CCR Haras Nacionales, M) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, N) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78)con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017,Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000234 RNC 430185035 por un monto total de (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias; O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000233 RNC 430185035 por un monto total de (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000232 RNC 430185035 por un monto total de (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000231 RNC 430185035 por un monto total de (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE,
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S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000230 RNC 430185035 por un monto total de (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Conduce 30082017HNAC, CCR Haras Nacionales
con los sellos de
Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de agosto del 2017, T) Conduce 23082017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 23 de agosto del 2017, U) Conduce 16082017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 16 de agosto del 2017, V) Conduce 10082017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de agosto del 2017, W) Conduce 02082017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 02 de agosto del 2017, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con fecha de 21/11/2016, Y) Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, Z)Certificación No.C0217952928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 23 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre 2017, BB) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto 2017, CC) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 09 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto 2017, DD) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 02 agosto de 2017 con la
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requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto 2017,EE) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de junio al 06 de agosto 2017, FF) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$136,603.78), GG) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
por un monto total de
(RD$848,858.54). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos cincuenta y Ocho pesos con 33/100 (RD$848,858.33) , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el
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acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1869. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1999, Referencia 381405959, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Hombres Alimentos Agosto07, por un monto de Tres Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos con 67/100 (RD$3,977,953.67) de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1999, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Tres Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos con 67/100
(RD$3,977,953.67),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/10/2017 del fondo operativo 240014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombres por un monto total de Cuatro Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Seis pesos dominicanos con 60/100 (RD$4,183,146.60) con los sellos de la Contraloría General de la
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República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha con fecha de 17/10/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 07/08/ al 13/08/2017 CCR Najayo Hombres, E) Requisición correspondiente a la semana del 14/08/ al 20/08/2017 CCR Najayo Hombres , F) Requisición correspondiente a la semana del 21/08/ al 27/08/2017 CCR Najayo Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del 28/08/ al 03/09/2017 CCR Najayo Hombres, H) Requisición correspondiente a la semana del 31/07/ al 06/08/2017 CCR Najayo Hombres, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78)con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000214 RNC 430185035 por un monto total de (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias; L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000213 RNC 430185035 por un monto total de (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000212 RNC 430185035 por un monto total de (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000211 RNC 430185035 por un monto total de (RD$836,629.32)
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con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000210 RNC 430185035 por un monto total de (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 10082017HN, CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de agosto del 2017, P) Conduce 16082017HN, CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 16 de agosto del 2017, Q) Conduce 23082017HN, CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 23 de agosto del 2017, R) Conduce 30082017HN, CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de agosto del 2017, S) Conduce 02082017HN, CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 02 de agosto del 2017, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Certificación C0217952928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, V)Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 02 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto 2017, Y) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 09 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 agosto de 2017 con la requisiciones
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correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 23 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre 2017,BB) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de junio al 06 de agosto 2017, CC) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$575,037.82), DD) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901,966.64), EE) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, FF) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
por un monto total de
(RD$3,977,953.67). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Tres Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Tres pesos con 67/100 (RD$3,977,953.67), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1870. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1997, Referencia 381385433, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Monte Plata Alimentos agosto 2017, por un monto de Quinientos Setenta y Ocho Mil Cientos Seis pesos con 79/100 (RD$578,106,79) de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1997, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos Setenta y Ocho Mil Cientos Seis pesos con 79/100 (RD$578,106,79) B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil
Setecientos
Ochenta
y
Cinco
pesos
dominicanos
con
15/100
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(RD$1,448,785.15) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha con fecha de 16/10/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 28/08/ al 03/09/2017 CCR Monte Plata, E) Requisición correspondiente a la semana del
21/08/ al 27/08/2017 CCR Monte Plata , F) Requisición
correspondiente a la semana del 14/08/ al 20/08/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición correspondiente a la semana del
07/08/ al 13/08/2017 CCR
Monte Plata , H) Requisición correspondiente a la semana del 31/07/ al 06/08/2017 CCR Monte Plata , I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78)con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000229 RNC 430185035 por un monto total de (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias; L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000228 RNC 430185035 por un monto total de (RD$289,757,03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000227 RNC 430185035 por un monto total de (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000226 RNC 430185035 por un monto
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total de (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000225 RNC 430185035 por un monto total de (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Conduce 30082017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de agosto del 2017, Q) Conduce 23082017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 23 de agosto del 2017, R) Conduce 16082017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 16 de agosto del 2017, S) Conduce 10082017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de agosto del 2017, T) Conduce 02082017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 02 de agosto del 2017, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Certificación C0217952928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, W)Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 23 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre 2017, Y) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 09 agosto de 2017 con la
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requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 02 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto 2017,BB) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de junio al 06 de agosto 2017, CC) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$209,940.19), DD) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916,889.82), EE) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), HH) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), II) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 191048884, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos
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con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, JJ) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12 KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, LL) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto de (RD$578,106.79). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos Setenta y Ocho Mil Cientos Seis pesos con 79/100 (RD$578,106,79), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1871. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1949, Referencia 323198175, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Haras Nacionales, por un monto de Seiscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Cinco pesos con 27/100 (RD$637,085.27) de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1949, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Cinco pesos con 27/100 (RD$637,085.27) B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Dos pesos dominicanos con 40/100 (RD$669,552.04 ) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha con fecha de 28/9/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
03/07/ al
13/09/2017 CCR Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del 10/07/ al 16/07/2017 CCR Haras Nacionales , G) Requisición
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correspondiente a la semana del 17/07/ al 23/07/2017 CCR Haras Nacionales, J) Requisición correspondiente a la semana del
24/07/ al
30/07/2017 CCR Haras Nacionales, I) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, G) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000194 RNC 430185035 por un monto total de (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000195 RNC 430185035 por un monto total de (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000196 RNC 430185035 por un monto total de (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000197 RNC 430185035 por un monto total de (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Conduce 04072017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de junio del 2017, O) Conduce 11072017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de junio del 2017, P)
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Conduce 18072017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de julio del 2017, Q) Conduce 25072017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de julio del 2017, R)Certificación No.C0217952497170
con fecha de 14 de agosto 2017, S) Certificación
No.782972 con fecha de 21 de agosto 2017, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 fecha de 21/11/2016, U) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de julio al 06 de agosto 2017, V) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de julio de 2017, W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 12 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de julio 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de julio 2017, Y) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$637,085.27), Z) Documento de la Procuraduría General de la Republica , Lista de cheques entregados por un monto total de (RD$2,012,183.40), AA) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, BB) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$136,603.78). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos Treinta y Siete Mil Ochenta y Cinco pesos con 27/100 (RD$637,085.27), por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1872. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 1951, Referencia 323191624, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Monte Plata, por un monto de Doscientos Cuatro Mil Trescientos Veinte y Ocho pesos 93/100 (RD$204,328.93) de fecha dos (2) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla
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Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1951, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos
Cuatro
Mil Trescientos
Veinte y
Ocho
pesos 93/100
(RD$204,328.93), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Un Millón Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos dominicanos con 48/100 (RD$1,055,705.48) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha con fecha de 28/9/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
24/07/ al
30/07/2017 CCR Monte Plata, E) Requisición correspondiente a la semana del 17/07/ al 23/07/2017 CCR Monte Plata , F) Requisición correspondiente a la semana del
10/07/ al 16/07/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición
correspondiente a la semana del 03/07/ al 09/07/2017 CCR Monte Plata, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 con fecha de 30/12/2016 a 3012/2017 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000193 RNC 430185035 por un monto total de (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de
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Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000192 RNC 430185035 por un monto total de (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
05/09/2017 factura NCF A010010011000000191 RNC 430185035 por un monto total de (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000190 RNC 430185035 por un monto total de (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 25072017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de Julio del 2017, Ñ) Conduce 18072017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de Julio del 2017, O) Conduce 11072017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de Julio del 2017, P) Conduce 04072017MP, CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de Julio del 2017, Q)Certificación No.C0217952497170 con fecha de 14 de agosto 2017, R) Certificación No.782972 con fecha de 21 de agosto 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 20 al
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26 de julio 2017, U) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 12 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de julio 2017, V) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de julio 2017, W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 al 06 de agosto 2017, X) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$209,940.19), Y) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916,889.82), Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha Trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), DD) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 07/03/2016, EE) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), FF) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL,
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por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, GG) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Un Millón Quinientos Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos pesos dominicanos con 96/100
(RD$1,505,262.96 ), HH)
Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto de (RD$143,223.01). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos Cuatro Mil Trescientos Veinte y Ocho pesos 93/100 (RD$204,328.93), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1873. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2000, Referencia 436161294, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Mujeres Alimentos Ago, por un monto de Quinientos Veinte Siete Mil Cincuenta y Cinco pesos con 32/100 (RD$527,055.32) de fecha Dos (02) de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2000, de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos Veinte Siete Mil Cincuenta y Cinco peos con 32/100 (RD$527,055.32), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Mujeres por un monto total de Un Millón Doscientos Noventa y Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos dominicanos con 40/100 (RD$1,295,489.40) con los sellos de la Contraloría General de la República y del
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Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 17/10/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
28/08/ al
03/09/2017 CCR Najayo Mujeres, E) Requisición correspondiente a la semana del
21/08/ al 27/08/2017 CCR Najayo Mujeres, F) Requisición
correspondiente a la semana del 14/08/ al 20/08/2017 CCR Najayo Mujeres, G) Requisición correspondiente a la semana del 07/08/ al 13/08/2017 CCR Najayo Mujeres, H) Requisición correspondiente a la semana del 31/07/ al 06/08/2017 CCR Najayo Mujeres, semana del
I) Requisición correspondiente a la
30/07/ al 06/08/2014 CCR Najayo Mujeres, J) Requisición
correspondiente a la semana del 31/07/ al 06/08/2014 CCR Najayo Mujeres, K) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, L) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000224 RNC 430185035 por un monto total de (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000223 RNC 430185035 por un monto total de (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000222 RNC 430185035 por un monto total de (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
10/10/2017 factura NCF A010010011000000221 RNC 430185035 por un monto total de (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000220 RNC 430185035 por un monto total de (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Conduce 30082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de agosto del 2017, R) Conduce 23082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 23 de agosto del 2017, S) Conduce 16082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 16 de agosto del 2017, T) Conduce 10082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de agosto del 2017, U) Conduce 10082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de agosto del 2017, V) Conduce 02082017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 02 de agosto del 2017, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Certificación No.C0217952928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, Y) Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 23 agosto de 2017 con la requisiciones
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correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de abril 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 21 de agosto al 27 de abril 2017, BB) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 09 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 14 de agosto al 20 de abril 2017, CC) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 02 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 07 de agosto al 13 de abril 2017, DD) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de julio al 06 de agosto 2017, EE) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$172,687.14), FF) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$8,979,731.28), GG) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, HH) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20%
realizado a
MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), II) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, JJ) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, KK) Autorización de solicitud de transferencia oficio
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de (RD$16,976,295.56) con fecha de 13/03/2017, LL) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total
de (RD$16,976,295.56) con fecha de 16/03/2017, MM)
Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, NN) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, ÑÑ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., la Carcel de Samaná por un monto de (RD$527,055.32). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos Veinte Siete Mil Cincuenta y Cinco pesos con 32/100 (RD$527,055.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del
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Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1874. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2036, Referencia 436177184, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Militares julio alim, por un monto de Trescientos Sesenta y Seis pesos con 85/100 (RD$362,666.85) de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2036, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Sesenta y Seis pesos con 85/100 (RD$362,666.85), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares
por un monto total de
Trescientos Ochenta y un Mil Doscientos Setenta y Tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$381,273.48) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 26 octubre del 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 03/07/ al 09/07/2017 CCR Para Militares, E) Requisición correspondiente a
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la semana del
10/07/ al 16/07/2017 CCR Para Militares, F) Requisición
correspondiente a la semana del 17/07/ al 23/07/2017 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 24/07/ al 30/07/2017 CCR Para Militares, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000240 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000241 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000242 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000240 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 04072017 CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de julio del 2017, Ñ) Conduce 11072017 CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con
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fecha de 11 de julio del 2017, O) Conduce 18072017 CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de julio del 2017, P) Conduce 25072017PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de julio del 2017, Q) Certificación No.C021792928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, R) Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Documentos emitido por la Procuraduría General de la Republica sobre información de factura de alimentos con fecha de 17/11/2017, U) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 19 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 24 al 30 de julio 2017, V) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 12 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 17 al 23 de julio 2017, W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 05 julio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 10 al 16 de julio 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 28 junio de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 03 al 09 de julio 2017, Y) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$57,236.27), Z) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976,285.04), AA) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de (RD$362,666.85). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos Sesenta y Seis pesos con 85/100 (RD$362,666.85), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1875. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2037, Referencia 436163752, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Militares Alimentos sept 2017, por un monto de Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos con 56/100 (RD$453,333.56) de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 2037, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos con 56/100 (RD$453,333.56), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Noventa y un pesos dominicanos con 85/100 (RD$476,591.85) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 26 octubre del 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 28/08/ al 03/09/2017 CCR Para Militares, semana del
E) Requisición correspondiente a la
21/08/ al 27/08/2017 CCR Para Militares, F) Requisición
correspondiente a la semana del 14/08/ al 20/08/2017 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 07/08/ al 13/08/2017 CCR Para Militares, H) Requisición correspondiente a la semana del
31/07/ al
06/08/2017 CCR Para Militares, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000239 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE,
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S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000238 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000237 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000236 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000235 RNC 430185035 por un monto total de (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 30082017MI CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de agosto del 2017, P) Conduce 23082017MI CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 23 de agosto del 2017, Q) Conduce 16082017MI CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 16 de agosto del 2017, R) Conduce 10082017MI CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de agosto del 2017, S)
Conduce 02082017MI
CCR Para Militares
con los sellos de
Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con
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fecha de 02 de agosto del 2017, T) Certificación No.C021792928741 con fecha de 27 de septiembre 2017, U) Certificación No.815775 con fecha de 5 de octubre 2017, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 23 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 28 de agosto al 03 de septiembre 2017, X) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 17 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 21 al 27 de agosto 2017, Y) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 09 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto 2017, Z) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 02 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 07 al 13 de agosto 2017, AA) Copia de correo Ivan Tomas Matos Nin con fecha de 26 agosto de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 31 de julio al 06 de agosto 2017, BB) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$57,236.27), CC) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976,286.04), DD) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de (RD$453,333.56), EE) Documentos emitido por la Procuraduría General de la Republica sobre información de factura de alimentos con fecha d 17 de octubre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Treinta y Tres pesos con 56/100 (RD$453,333.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de
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Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1876. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2155, Referencia 612182988, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Mujeres Alimentos oct 20017, por un monto de Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dieciocho pesos con 40/100 (RD$147,318.40) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2155, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año
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dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dieciocho pesos con 40/100 (RD$147,318.40) B) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000291 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, C) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000290 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, D) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000289 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, E) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000288 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, F) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, G) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Mujeres por un monto total de Ochocientos Noventa y Seis Mil Trescientos Cincuenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$896,352.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04 diciembre del 2017, H) Requisición
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correspondiente a la semana del 23/10/ al 29/10/2017 CCR Najayo Mujeres, I) Requisición correspondiente a la semana del 16/10/ al 22/10/2017 CCR Najayo Mujeres, J) Requisición correspondiente a la semana del 09/10/ al 15/10/2017 CCR Najayo Mujeres, K) Requisición correspondiente a la semana del
02/10/ al 08/10/2017 CCR Najayo Mujeres, L) Registro de
contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, M) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78), N) Conduce 24102017NM CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, Ñ) Conduce 17102017NM CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, O) Conduce 10102017NM CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de octubre del 2017, P) Conduce 03102017NM CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de octubre del 2017, Q) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, W) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, R) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con fecha de 21/11/2016, S) Documento de la Tesorería de la seguridad Social notificación de pago por un monto de (RD$23,842.07), T) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
a la semana del 16 al 22 de octubre de 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre de 2017, X) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24)
el
20%
es
(RD$11,342,620.85),
Y)
Histórico
de
transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, Z) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, CC) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de
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pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 07/03/2016, EE) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre de 2017, FF) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$172,687.14), GG) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$8,979,731.28), HH) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., (RD$147,318.40), JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento Cuarenta y Siete Mil Trescientos Dieciocho pesos con 40/100 (RD$147,318.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1877. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2161, Referencia 61213027, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo hombre Alimentos oct 2017, por un monto de Dos Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco pesos con 23/100 (RD$2, 796,745.23) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2161, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco pesos con 23/100
(RD$2,796,745.23),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3 C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombre por un monto total de dos Millones novecientos Cuarenta y un Mil Once pesos dominicanos con 88/100 (RD$2,941,111.88) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de
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04 diciembre del 2017, D) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, E) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/206 a 30/12/2017, F) Requisición correspondiente a la semana del
02/10/ al 08/10/2017 CCR
Najayo Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del 09/10/ al 15/10/2017 CCR Najayo Hombres, H) Requisición correspondiente a la semana del
16/10/ al 22/10/2017 CCR Najayo Hombres, I) Requisición
correspondiente a la semana del
23/10/ al 29/10/2017 CCR Najayo
Hombres, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000311 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000312 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000313 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000314 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 03102017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y
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el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de octubre del 2017, Ñ) Conduce 10102017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de octubre del 2017, O) Conduce 17102017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de octubre del 2017, P) Conduce 24102017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, Q) Certificación No.C0217953419204
con fecha de 14 de noviembre 2017,R)
Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado con fecha de 21/11/2016, T) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$575,037.80), U) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901.966.64), V) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, W) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$2,796,745.23), X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre de 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos Millones
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Setecientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Cinco pesos con 23/100 (RD$2, 796,745.23), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1878. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2149, Referencia 560209752, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos la Victoria sept2017, por un monto de Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2, 598,522.40) de
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fecha siete (7) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2149, de fecha seis (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2,598,522.40) B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3 C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Penitenciaria Nacional la Victoria por un monto total de Dos Millones Setecientos Treinta y Dos Mil Ciento Noventa y Tres pesos dominicanos con 96/100 (RD$2,732,193.96) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04 diciembre del 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
04/09/ al 10/09/2017 PN la Victoria , E)
Requisición correspondiente a la semana del 18/09/ al 24/09/2017 PN la Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al
01/10/2017 PN la Victoria, G) Requisición correspondiente a la semana del 11/09/ al 17/2017 PN la Victoria, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/206 a 30/12/2017, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000302 RNC 430185035 por
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un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000303 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000304 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000305 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Conduce 05092017VIC PN la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 05 de octubre del 2017, O) Conduce 19092017NH PN la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 19 de septiembre del 2017, P) Conduce 26092017NH PN la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, Q) Conduce 12092017NH PN la Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 12 de septiembre del 2017, R) Certificación No.C0217953419204 con fecha de 14 de noviembre 2017,S) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$440,599.85), V) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), W)
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Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$2,598,522.40), X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre de 2017, Y)
Copia
de
Correo
Carolina
Pimentel
B
con
las
requisiciones
correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 octubre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2, 598,522.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del
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Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1879. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2160, Referencia 612151371, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Haras Nac oct 2017, por un monto de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos dominicanos con 23/100 (RD$644,346.23) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1727, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos dominicanos con 23/100 (RD$644,346.23B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3 C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Seiscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Ocho pesos dominicanos con 64/100 (RD$677,358.64) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha 04 diciembre
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del 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
02/10/ al
08/10/2017 CCR Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del
09/10/ al 15/10/2017 CCR Haras Nacionales, F) Requisición
correspondiente a la semana del
16/10/ al 22/10/2017 CCR Haras
Nacionales, G) Requisición correspondiente a la semana del
23/10/ al
29/10/2017 CCR Haras Nacionales, H) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000319 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000320 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$169,339.66) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000321 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000324 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 03102017HNAC CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias con fecha de 03 de octubre del 2017, Ñ) Conduce 10102017HNAC CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de octubre del 2017, O) Conduce 17102017HNAC CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de octubre del 2017, P) Conduce 24102017HNAC CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, Q) Certificación No.C0217953419204 con fecha de 14 de noviembre 2017, R) Certificación No.843272 con fecha de 14 de noviembre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 fecha de 21/11/2016, T) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$136,603.78), U) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), V) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, W) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$644,346.23), X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre de 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor
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de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos dominicanos con 23/100 (RD$644,346.23), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1880. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2156, Referencia 612168014, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Monte Plata oct 2017, por un monto de Doscientos Dieciocho Mil Doscientos
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Once pesos dominicanos con 75/100 (RD$218,211.75) de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2156, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Once pesos dominicanos con 75/100 (RD$218,211.75), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3 C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Un Millón Setenta Mil Cuatrocientos
Noventa
y
Cinco
pesos
dominicanos
con
20/100
(RD$1,070,495.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha 04 diciembre del 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 23/10/ al 29/10/2017 CCR Monte Plata, E) Requisición correspondiente a la semana del 16/10/ al 22/10/2017 CCR Monte Plata, F) Requisición correspondiente a la semana del
09/10/ al 15/10/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición
correspondiente a la semana del 02/10/ al 08/10/2017 CCR Monte Plata , H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF
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A010010011000000323 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000322 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$267,623.80) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000298 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000296 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 024102017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, Ñ) Conduce 17102017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 17 de octubre del 2017, O) Conduce 10102017MP CCR Monte Pata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de octubre del 2017, P) Conduce 26092017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, Q) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 diciembre de noviembre 2017, R) Certificación No.843272 con fecha de 14 de noviembre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de
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proveedores del Estado RPE-64690 fecha de 21/11/2016, T) Documento de la Tesorería de la seguridad Social notificación de pago por un monto de (RD$23,842.07), U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 16 al 22 de octubre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre de 2017, X) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, Y) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de (RD$16,976,295.56) sobre) con fecha de 16/03/2017, Z) Autorización de solicitud de transferencia oficio No.6703 a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de (RD$16,976,295.56) sobre) con fecha de 13/03/2017, AA) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 07/03/2016, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre de 2017, CC) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos
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con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, EE) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$209,940.19), FF) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916,889.82), GG) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto de (RD$218,211.75). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Once pesos dominicanos con 75/100 (RD$218,211.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel
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Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1881. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2162, Referencia 612114436, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos La Victoria oct2017, por un monto de Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2, 598,522.40) de fecha Veinte (20) de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2162, de fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2,598,522.40), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 19/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Penitenciaria Nacional la Victoria
por un monto total de Dos Millones
Setecientos Treinta y Dos Mil Ciento Noventa y Tres pesos dominicanos con (RD$2,732,193.96) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de
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04/12/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
02/10/ al
08/10/2017 PN La Victoria, E) Requisición correspondiente a la semana del 09/10/ al 15/10/2017 PN La Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana del
16/10/ al 22/10/2017 PN La Victoria, G) Requisición
correspondiente a la semana del 23/10/ al 29/10/2017 PN La Victoria, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000306 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000299 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000300 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000301 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 03102017VIC, PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias con fecha de 03 de octubre del 2017, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000300 RNC 430185035 por un monto total de (-------) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 10102017VIC, PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 10 de octubre del 2017, P) Conduce 17102017VIC, PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 03 de octubre del 2017, Q) Conduce 24102017VIC, PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 24 de octubre del 2017, R) Certificación No.C0217953419204 con fecha de 14 de noviembre 2017, S) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 fecha de 21/11/2016, U) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$440,599.85), V) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), W) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, X) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$2,598,522.40), Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 02 al 08 de octubre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 09 al 15 de octubre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 16 al 22 de
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octubre de 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos Millones Quinientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Veinte y Dos pesos con 40/100 (RD$2, 598,522.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1882. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2148, Referencia 563708596, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Haras Nacionales, por un monto de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil, Trescientos Cuarenta y Seis pesos con 23/100 (RD$644,346,23) de fecha Ocho (08) de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2148, de fecha seis (12) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil, Trescientos Cuarenta y Seis pesos con 23/100 (RD$644,346,23), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/12/2017 del fondo operativo 240014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Seiscientos Setenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Ocho pesos dominicanos con 64/100 (RD$677,358.64) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/12/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
04/09/ al
10/09/2017 CCR Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del
11/09/ al 17/09/2017 CCR Haras Nacionales, F) Requisición
correspondiente a la semana del
18/09/ al 24/09/2017 CCR Haras
Nacionales, G) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al
10/09/2017 CCR Haras Nacionales, H) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442
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contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000315 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000316 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$169,339.66) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000317RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000318 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 05092017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 05 de septiembre del 2017, Ñ) Conduce 12092017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de12 de septiembre del 2017, O) Conduce 19092017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de
19 de septiembre del 2017, P) Conduce
26092017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General
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de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$644,346.23), R) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), S) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$136,603.78), T) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre de 2017, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 06 de septiembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 29 de septiembre de 2017, X) con las requisiciones correspondientes a la semana del 25
de septiembre al 01 de octubre de 2017,
Y) Certificación
No.C0217953419204 con fecha de 14 de noviembre 2017,W) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil, Trescientos Cuarenta y Seis pesos con 23/100 (RD$644,346,23) , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1883. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2147, Referencia 563691970, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Najayo Hombres, por un monto de Dos Millones Noventa y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos pesos con 27/100 (RD$2,091,482.27) de fecha Ocho (08) de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2147, de fecha seis (12) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos Millones Noventa y Unos Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos pesos con 27/100 (RD$2,091,482.27), B) Copia fotostática de documento
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de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombres por un monto total de Dos Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Ciento Once pesos dominicanos con 88/100 (RD$2,941,111.88) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/12/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al
01/10/2017 CCR Najayo Hombres, E) Requisición correspondiente a la semana del
18/09/ al 24/09/2017 CCR Najayo Hombres, F) Requisición
correspondiente a la semana del
11/09/ al 17/09/2017 CCR Najayo
Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del
04/09/ al
10/09/2017 CCR Najayo Hombres, H) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000310 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000309 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000308 RNC 430185035 por un monto
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000307 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Conduce 26092017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, Ñ) Conduce 19092017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 19 de septiembre del 2017, O) Conduce 12092017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 12
de septiembre del 2017, P) Conduce 05092017NH CCR Najayo
Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 05 de septiembre del 2017, Q) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, R) Certificación No.C0217953419204
con fecha de 14 de
noviembre 2017, W) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, X) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$575,037.82), Y) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901,966.64), Z) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, AA) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$2,091,482.27), BB) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe
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SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), CC) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, DD) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56), FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), GG) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, HH) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 1029 de septiembre de 2017, II) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 06 septiembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017, JJ) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017, KK) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones
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correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos Millones Noventa y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Dos pesos con 27/100 (RD$2,091,482.27), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1884. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2146, Referencia 560194313, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos
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Monte Plata, por un monto de Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Once pesos con 75/100 (RD$218,211.75) de fecha Siete (07) de Diciembre del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2146, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos
Dieciocho
Mil
Doscientos
Once
pesos
con
75/100
(RD$218,211.75), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 6/12/2017 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Un Millón Setenta Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,070,495.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/12/2017, D) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al 01/10/2017 CCR
Monte Plata, E) Requisición correspondiente a la semana del
18/09/ al
24/09/2017 CCR Monte Plata, F) Requisición correspondiente a la semana del 11/09/ al 17/10/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición correspondiente a la semana del
04/09/ al 10/09/2017 CCR Monte Plata, H) Registro de
contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000297 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y
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del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000295 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000294 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000293 RNC 430185035 por un monto total de (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Conduce 03102017MP , CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 octubre de 2017, N) Conduce 19092017MP , CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 septiembre de 2017, Ñ) Conduce 12092017MP , CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 12 septiembre de 2017, O) Conduce 05092017MP , CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 05 septiembre de 2017, P) Certificación No.C0217953419204 con fecha de 14 de noviembre 2017, Q) Certificación No.843275 con fecha de 14 de noviembre 2017, R) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, S) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP
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y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), T) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$209,940.19), U) Descripción de producto del CCR Monte Plata
por un monto total
(RD$10,916,889.82), V) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto54312, W) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR trabajo por FCO por un monto de (RD$218,211.75), X) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), Y) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, Z) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos
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Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), CC) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, DD) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre de 2017, EE) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 06 de septiembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017, FF) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2017, GG) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos Dieciocho Mil Doscientos Once pesos con 75/100 (RD$218,211.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel
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Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1885. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2252, Referencia 733721767, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nacionales Alimentos Nov2017, por un monto de Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos con 78/100 (RD$805,432,78) de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2252, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos con 78/100 (RD$805,432,78), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100 (RD$84,698.30) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/01/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana
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del
30/10/ al 05/11/2017 CCR Haras Nacionales, E) Requisición
correspondiente a la semana del
06/11/ al 12/11/2017 CCR Haras
Nacionales, F) Requisición correspondiente a la semana del
13/11/ al
19/11/2017 CCR Haras Nacionales, G) Requisición correspondiente a la semana del
20/11/ al 26/11/2017 CCR Haras Nacionales, H) Requisición
correspondiente a la semana del
27/11/ al 03/12/2017 CCR Haras
Nacionales, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000362 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
03/01/2018
factura
NCF
A010010011000000361 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000360 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000359 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000358 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$805,432.78), P) Conduce 30102017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de octubre de 2017, Q) Conduce 06112017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de noviembre de 2017, R)
Conduce
06112017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de noviembre de 2017, S) Conduce 13112017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de noviembre de 2017, T) Conduce 20112017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de noviembre de 2017, U) Conduce 27112017NHAC CCR Haras nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 27 de noviembre de 2017, V) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, W) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Documento de la Tesorería de Seguridad Social notificación de pago Getrant Del Caribe SRL por un monto total de (RD$23,842.07), Z) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la
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requisiciones correspondientes a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, CC) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre de 2017, DD) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 25 de octubre con las requisiciones correspondientes a la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2017, EE) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$7,103,396.68), FF) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos con 78/100 (RD$805,432,78), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1886. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2254, Referencia 742968273, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Militares Sept 2017, por un monto de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2254, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Trescientos Setenta Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$370,668.80) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del
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Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del
04/09/ al 10/09/2017 CCR Para Militares, E) Requisición
correspondiente a la semana del 11/09/ al 17/09/2017 CCR Para Militares, F) Requisición correspondiente a la semana del 18/09/ al 24/09/2017 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al
01/10/2017 CCR Para Militares, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000406 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000407 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A0100100110000004068 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000409 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,667.20) con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$352,586.74), Ñ) Conduce 05092017PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 05 de septiembre del 2017, O) Conduce 12092017PM CCR Para Militares
con los sellos de Contraloría
General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 12 de septiembre del 2017, P) Conduce 19092017PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 19 de septiembre del 2017, Q) Conduce 26092017PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, R) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2017, Q) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, R) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, S) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2017, T) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre 2017, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 06 septiembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre 2017, W) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976.286.04), X) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1887. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2255, Referencia 742955763, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos
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Octubre 2017 Militares, por un monto de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2255, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de trescientos setenta mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$370,668.80) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23 enero 2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana del
23/10/ al 29/10/2017 CCR Para Militares, F) Requisición
correspondiente a la semana del 16/10/ al 22/10/2017 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 09/10/ al 15/10/2017 CCR Para Militares, H) Requisición correspondiente a la semana del
02/10/ al
08/10/2017 CCR Para Militares, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000405 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
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J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000404 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La
República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000403 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000402 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$92,667.20) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$352,586.74), N) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, Ñ) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), O) Conduce 24102017PM , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 de octubre 2017, P) Conduce 17102017PM , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 de octubre 2017, Q) Conduce 10102017PM , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 10 de octubre 2017, R) Conduce 03102017PM , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 de octubre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de
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proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2018, Q) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, U) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 23 al 29 de octubre de 2017, W) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976,286.04), X) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Ochenta y Seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1888. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2251, Referencia 738419233, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos La Victoria Nov2017, por un monto de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cientos Cincuenta y Tres pesos con 00/100 (RD$3, 248,153.00) de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2251, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cientos Cincuenta y Tres pesos con 00/100 (RD$3,248,153.00) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Penitenciaria Nacional la Victoria por un monto total de tres millones cuatrocientos quince mil doscientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 45/100 (RD$3,415,242.45)
con los sellos de la Contraloría General de la
República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/01/2018, C) Requisición correspondiente a la semana del
20/11 / al 26/11/2017 PN la Victoria, D) Requisición
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correspondiente a la semana del
27/11 / al 03/12/2017 PN la Victoria, E)
Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, F) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78)
con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, G) Conduce
30102017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de octubre del 2017, H) Conduce 06112017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de noviembre del 2017, I) Conduce 13112017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de noviembre del 2017, J) Conduce 20112017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de noviembre del 2017, K) Conduce 27112017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 27 de noviembre del 2017, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000380 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000379 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000378 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, Ñ) con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000377 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000376 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$3,248,153.00), Q) Certificación No.C021795378984 con fecha de 19 de diciembre 2017, R) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE64690 con fecha de 21/11/2016, T) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre de 2017, X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 30 de octubre al 05 noviembre de 2017, Y) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, AA) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría
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General de la República, al 23/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, BB) Requisición correspondiente a la semana del 30/10/ al 05/11/2017 PN La Victoria,
CC) Requisición correspondiente a la semana del
06/11/ al
12/11/2017 PN La Victoria, DD) Requisición correspondiente a la semana del
13/11/ al 19/11/2017 PN La Victoria. Con los que probamos que fue
efectuado un pago por valor de Tres Millones Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cientos Cincuenta y Tres pesos con 00/100 (RD$3, 248,153.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1889. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2272, Referencia 76480042, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Monte Plata Alimentos dic 2017, por un monto de Un Millón Dieciocho Mil Doscientos Once pesos con 75/100 (RD$1, 018,211.75) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2272, de fecha veintiséis (18) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un Millón Dieciocho Mil Doscientos Once pesos con 75/100 (RD$1,018,211.75) , C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de un millón setenta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,070,495.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana del 04/12/ al 10/12/2017 CCR Monte Plata, F) Requisición correspondiente a la semana del 11/12/ al 17/12/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición correspondiente a la semana del 18/12/ al 24/12/2017 CCR Monte Plata, H)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Requisición correspondiente a la semana del 25/12/ al 31/12/2017 CCR Monte Plata, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), K) Conduce 25122017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de diciembre del 2017, L) Conduce 18122017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de diciembre del 2017, M) Conduce 11122017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de diciembre del 2017, N) Conduce 04122017MP CCR Monte Plata con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de diciembre del 2017, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000384 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000383 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
03/01/2018
factura
NCF
A010010011000000382 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000381 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto de (RD$1,018,211.75), S) Certificación No.C02189550204300 con fecha de 17 de enero 2018, T) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 20 de diciembre del 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 6 de diciembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de diciembre de 2017, Y)
Copia
de
Correo
Carolina
Pimentel
B
con
las
requisiciones
correspondientes a la semana del 04 al 10 de diciembre de 2017, Z) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916,389.82), AA) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un Millón Dieciocho Mil Doscientos Once pesos con 75/100 (RD$1, 018,211.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1890. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2273, Referencia 764845595, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Hombre Alimentos dic2017, por un monto de un millón novecientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 23/100 (RD$1, 996,745.23) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2273, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de un millón novecientos noventa y seis
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 23/100 (RD$1,996,745.23), C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombres por un monto total de Dos millones novecientos cuarenta y un mil
ciento once pesos 88/100 (RD$2,941,111.88) con los sellos de la
Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/01/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana del
25/12/ al 31/12/2017 CCR Najayo Hombres, F) Requisición
correspondiente a la semana del
18/12/ al 24/12/2017 CCR Najayo
Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del
11/12/ al
17/12/2017 CCR Najayo Hombres, H) Requisición correspondiente a la semana del
04/12/ al 10/12/2017 CCR Najayo Hombres, I) Registro de
contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78), K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000366 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000365 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000364 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000364 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR NH por un monto de (RD$1,996,745.23), O) Conduce 25122017NH , CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de diciembre 2017, P) Conduce 18122017NH , CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de diciembre 2017, Q) Conduce 11122017NH , CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de diciembre 2017, R) Conduce 04122017NH , CCR Najayo Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de diciembre 2017, S) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2017,T) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 20 de diciembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 31 de diciembre 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 6 diciembre de 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de diciembre de
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2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de diciembre de 2017, Z) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), AA) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, BB) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), EE) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, FF) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901,966.64), GG) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, HH)
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Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón novecientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 23/100 (RD$1, 996,745.23), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1891. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2256, Referencia 742978142, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos noviembre Najayo Mujeres , por un monto de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (R$852,581.36) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2256, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (R$852,581.36) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Mujeres por un monto total de Ochocientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$896,352.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del
25/09/ al 01/10/2017 CCR Najayo Mujeres, E) Requisición
correspondiente a la semana del 18/09/ al 24/09/2017 CCR Najayo Mujeres, F) Requisición correspondiente a la semana del 11/09/ al 17/09/2017 CCR Najayo Mujeres, G) Requisición correspondiente a la semana del 04/09/ al 10/09/2017 CCR Najayo Mujeres, H) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000390
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RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2018 factura NCF A010010011000000287 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
30/11/2017
factura
NCF
A010010011000000286 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000285 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Najayo Mujeres por un monto de (RD$852,581.36), M) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, N) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), Ñ) Conduce 26092017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 26 de septiembre del 2017, O) Conduce 19092017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 19 de septiembre del 2017, P) Conduce 12092017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 12 de septiembre del 2017, Q) Conduce 05092017NM, CCR Najayo
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Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 05 de septiembre del 2017, R) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2018, S) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2017, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de septiembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 06 septiembre de 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de septiembre de 2017, X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de septiembre de 2017, Y) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$8,979,731.28), Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (R$852,581.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1892. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2253, Referencia 733660800, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Militares alimentos nov 2017, por un monto de Cuatrocientos cuarenta mil setecientos treinta y tres pesos con 43/100 (RD$440,733.43) de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2253, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cuarenta mil setecientos treinta y tres pesos con 43/100 (RD$440,733.43) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de
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Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos treinta y seis pesos dominicanos con 00/100 (RD$463,336.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/01/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/01/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 30/10/ al 05/11/2017 CCR Para Militares, E) Requisición correspondiente a la semana del 06/11/ al 12/11/2017 CCR Para Militares, F) Requisición correspondiente a la semana del 13/11/ al 19/11/2017 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 20/11/ al 26/11/2017 CCR Para Militares, H) Requisición correspondiente a la semana del 27/11/ al 03/12/2017 CCR Para Militares, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78), K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000400 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2017 factura NCF A0100100110000004001 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000410 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000411 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$92,667.20) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2017 factura NCF A010010011000000412 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La
República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$440,733.43), P) Conduce 30102017PN, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de octubre del 2017, Q) Conduce 06112017PN, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 6 de noviembre del 2017, R) Conduce 13112017PN, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de noviembre del 2017, S) Conduce 20112017PN, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de noviembre del 2017, T) Conduce 27112017PN, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 27 de noviembre del 2017, U) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, W) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X)
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Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisiciones correspondientes a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 25 de octubre de 2017 las requisiciones correspondientes a la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2017, CC) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976,285.04), DD) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cuarenta mil setecientos treinta y tres pesos con 43/100 (RD$440,733.43), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1893. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2260, Referencia 745226387, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Mujeres Alimentos nov 2017, por un monto de Trescientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 74/100 (RD$360,463.74) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2260, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 74/100 (RD$360,463.74) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Mujeres por un monto total de Un Millón ciento veinte mil cuatrocientos cuarenta pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,120,440.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de 08/01/2018. C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 27/11/ al 03/12/2017 CCR Najayo Mujeres, E) Requisición correspondiente a la semana del 20/11/ al 26/11/2017 CCR Najayo Mujeres, F) Requisición correspondiente a la semana del 13/11/ al 19/11/2017 CCR Najayo Mujeres, G) Requisición correspondiente a la semana del 06/11/ al 12/11/2017 CCR Najayo Mujeres, H) Requisición correspondiente a la semana del 30/10/ al 05/11/2017 CCR Najayo Mujeres, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha del 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000399 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
03/01/2018
factura
NCF
A010010011000000398 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000397 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF
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A010010011000000396 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000395 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Najayo Mujeres por un monto de (RD$360,463.47), P) Conduce 27112017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 27 de noviembre del 2017, Q) Conduce 20112017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de noviembre del 2017, R) Conduce 13112017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de noviembre del 2017, S) Conduce 06112017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de noviembre del 2017, T) Conduce 30102017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de octubre del 2017, U) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, V) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, Q) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, W) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisición correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 03 de
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diciembre 2017, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 13 de noviembre de 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 25 de octubre de 2017 las requisiciones correspondientes a la semana del 30 al 05 de octubre de 2017, CC) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, EE) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, FF) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100
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(RD$16,976,295.56) de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, GG) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, HH) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, II) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$8,979,731.28), JJ) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y tres pesos con 74/100 (RD$360,463.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1894. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2261, Referencia 745263169, beneficiario GETRANT DEL CARIBE S.R.L., por concepto Alimentos nov 2017 Monte Plata, por un monto de Un millón doscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos con 69/100 (RD$1, 272,764.69) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2261, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón doscientos setenta y dos mil sesenta y cuatro pesos con 69/100 (RD$1,272,764.69) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Monte Plata por un monto total de Un Millón trescientos treinta y ocho mil diecinueve pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,338,1419.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/01/2018. C) Copia fotostática
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de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 27/11/ al 03/12/2017 CCR Monte Plata, E) Requisición correspondiente a la semana del 20/11/ al 26/11/2017 CCR Monte Plata, F) Requisición correspondiente a la semana del 13/11/ al 19/11/2017 CCR Monte Plata, G) Requisición correspondiente a la semana del 06/11/ al 12/11/2017 CCR Monte Plata, H) Requisición correspondiente a la semana del
30/10/ al
05/11/2017 CCR Monte Plata, I) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Conduce 27112017MP con fecha de 27 de noviembre de 2017, L) Conduce 20112017MP con fecha de 20 de noviembre de 2017, M) Conduce 20112017MP con fecha de 20 de noviembre de 2017, N) Conduce 13112017MP con fecha de 13 de noviembre de 2017, Ñ) Conduce 06112017MP con fecha de 06 de noviembre de 2017, O) Conduce 30102017MP con fecha de 30 de octubre de 2017, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000389 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000388 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000387 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000386 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000385 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Monte Plata por un monto de (RD$1,272,764.69), V) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, W) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisición correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre de 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre de 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre de 2017, CC) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 25 de octubre 2017 las requisiciones correspondientes a la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2017, DD) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$10,916.889.82), EE)
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Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón doscientos setenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos con 69/100 (RD$1, 272,764.69), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1895. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2262, Referencia 745282834, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Najayo Hombres nov 2017, por un monto de Dos millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y uno pesos con 54/100 (RD$2, 695,931.54) de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2262, de fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y uno pesos (RD$ 2,695,931.54), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Hombres por un monto total de tres millones setenta y seis mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 85/100 (RD$3,676,389.85) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 0822/01/2018. C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 27/11/ al 03/12/2017 CCR Najayo Hombres, E) Requisición correspondiente a la semana del 20/11/ al 26/11/2017 CCR Najayo Hombres,
F) Requisición correspondiente a la
semana del 13/11/ al 19/11/2017 CCR Najayo Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del
06/11/ al 12/11/2017 CCR Najayo
Hombres, H) Requisición correspondiente a la semana del
30/10/ al
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05/11/2017 CCR Najayo Hombres, I) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, J) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000371 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000370 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000369 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$735,277.97) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000368 RNC 430185035 por un monto total de (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A01001001100000037167
RNC
430185035
por
un
monto
total
de
(RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Najayo Hombres por un monto de (RD$2,695,931.54), P) Conduce 27112017NH CCR Najayo Nombres con los sellos de Contraloría General de
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la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 27 de noviembre del 2017, Q) Conduce 20112017NH CCR Najayo Nombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de noviembre del 2017, R) Conduce 27112017NH CCR Najayo Nombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de noviembre del 2017, S) Conduce 06112017NH CCR Najayo Nombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de noviembre del 2017, T) Conduce 30102017NH CCR Najayo Nombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 octubre 2017, U) Certificación No.C0217953789384 con fecha de 19 de diciembre 2017, V) Certificación No.872030 con fecha de 20 de diciembre 2017, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisición correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 20 al 26 de noviembre 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 13 al 19 de noviembre 2017, AA) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 06 al 12 de noviembre 2017, BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 25 de octubre con las requisiciones correspondientes a la semana del 30 de octubre al 05 de noviembre 2017, CC) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20%
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realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, EE) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56), HH) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, II) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$29,901,966.64) JJ) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor
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de Dos millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos treinta y uno pesos con 54/100 (RD$2, 695,931.54), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1896. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2274, Referencia 7705099848, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Haras nacionales alimentos dic 2017, por un monto de Seiscientos cuarenta y cuatro
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mil trescientos cuarenta y seis pesos con 23/100 (RD$644,346.23) de fecha primero (1) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2274, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos con 23/100 (RD$644,346.23),
B) Solicitud de pago de factura por
concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de seiscientos setenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 64/100 (RD$677,358.64) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018. C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 04/12/ al 10/12/2017 CCR Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del 11/12/ al 17/12/2017 CCR Haras Nacionales, F) Requisición correspondiente a la semana del 18/12/ al 24/12/2017 CCR Haras Nacionales, G) Requisición correspondiente a la semana del 25/12/ al 31/12/2017 CCR Haras Nacionales, H) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78), J) Conduce 04122017HNAC, CCR Haras Nacionales con
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los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de diciembre del 2017, K) Conduce 1122017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de diciembre del 2017, L) Conduce 18122017HNAC, CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de diciembre del 2017, M) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2017, N) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, Ñ) Constancia de inscripción de registro de proveedores
del Estado
RPE-64690
con fecha de
21/11/2016,
O)
Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000357 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$169,339.66) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000356 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000355 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Conduce 25122017HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias de fecha 25 de diciembre 2017, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000354 RNC 430185035 por un monto total de (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$644,346.23), V) Descripción de producto del CCR Najayo Hombres por un monto total (RD$7,103,396.68), W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 20 diciembre 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2017, X)
Copia
de
Correo
Carolina
Pimentel
B
con
las
requisiciones
correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 6 de diciembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de diciembre de 2017, Z) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de diciembre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos con 23/100 (RD$644,346.23), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1897. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2270, Referencia 774225845, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Najayo Mujeres Alimentos dic 2017, por un monto de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (RD$852,581.36) de fecha primero (1) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2270, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (RD$852,581.36), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Najayo Mujeres por un monto total de Ochocientos noventa y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos
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dominicanos con 16/100 (RD$896,352.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018. C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/1/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del
25/12/
al
31/12/2017
CCR
Najayo
Mujeres,
E)
Requisición
correspondiente a la semana del 18/12/ al 24/12/2017 CCR Najayo Mujeres, F) Requisición correspondiente a la semana del 11/12/ al 17/12/2017 CCR Najayo Mujeres, G) Requisición correspondiente a la semana del 04/12/ al 10/12/2017 CCR Najayo Mujeres, H) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) con fecha de 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Conduce 25122017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de diciembre del 2017, K) Conduce 18122017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de diciembre del 2017, L) Conduce 18122017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de diciembre del 2017, M) Conduce 11122017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de diciembre del 2017, N) Conduce 04122017NM, CCR Najayo Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de
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Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de diciembre del 2017, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000394 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000393 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000392 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000391 RNC 430185035 por un monto total de (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por
FCO
por
un
monto
de
(RD$852,581.36),
S)
Certificación
No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2018, T) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 20 de diciembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, X) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 6 diciembre de 2017 con las requisiciones
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correspondientes a la semana del 11 al 17 de diciembre de 2017, Y) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de diciembre de 2017, Z) Descripción de producto del CCR Najayo Mujeres por un monto total (RD$8,979,731.28), AA) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y uno pesos con 36/100 (RD$852,581.36) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1898. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2271, Referencia 770493686, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Militares Dic2017, por un monto de Trescientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74) de fecha primero (1) de enero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2271, de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/1/2018 del fondo operativo 240014293-3, C)
Requisición correspondiente a la semana del
04/12/ al
10/12/2017 CCR Para Militares, D) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares
por un monto total de
trescientos setenta mil seiscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 80/100 (RD$370,668.80) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, E) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000413 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, F) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000414 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, G) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000415 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, H) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 03/01/2018 factura NCF A010010011000000416 RNC 430185035 por un monto total de (RD$92,667.20) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Requisición correspondiente a la semana del 11/12/ al 17/12/2017 CCR Para Militares, J) Requisición correspondiente a la semana del 18/12/ al 24/12/2017 CCR Para Militares, K) Requisición correspondiente a la semana del
25/12/ al
31/12/2017 CCR Para Militares, L) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, M) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017, N) Conduce 04122017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 diciembre del 2017, Ñ) Conduce 1122017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 diciembre del 2017, O) Conduce 18122017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Gestión Penitenciarias con fecha de 18 diciembre del 2017, Q) Conduce 25122017PM, CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 diciembre del 2017, R) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2018, W) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2017, X) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$2,976.286.04), Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, AA) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$352,586.74), BB) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha 20 de diciembre con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 31 de diciembre de 2017, DD) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, EE) Copia de Correo Carolina Pimentel B con la fecha de 6 diciembre de 2017 requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 diciembre 2017, FF) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 17 de diciembre de 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos con 74/100 (RD$352,586.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1899. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2285, Referencia 786106874 beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimento la Victoria, por un monto de Un millón ochocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos con 44/100 (RD$1, 893,259.44) de fecha seis (06) de febrero del año dos mil diecisiete (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2285, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
un monto de Un millón ochocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos con 44/100 (RD$1,893,259.44), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Dos millones setecientos treinta y dos mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 96/100 (RD$2,732,193.96) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 23/01/2018, C) Contrato OrdinarioOR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017, D) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$383,354.50), E) Requisición correspondiente a la semana del
04/12/ al 10/12/2017 PN La Victoria, F)
Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000375 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, G) Conduce 25122017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 25 de diciembre del 2017, H) Requisición correspondiente a la semana del 11/12/ al 17/12/2017 PN La Victoria, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000374 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Conduce 18122017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 18 de diciembre del 2017, K) Requisición
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
correspondiente a la semana del 18/12/ al 24/12/2017 PN La Victoria, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000373 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Conduce 11122017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 11 de diciembre del 2017, N) Requisición correspondiente a la semana del 25/12/ al 31/12/2017 PN La Victoria, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
03/01/2018 factura NCF A010010011000000372 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Conduce 04122017VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 04 de diciembre del 2017, P) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 2/2/2018 del fondo operativo 240-014293-3, Q) Registro de contrato No.BS0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, R) Certificación No.C0218950204300 con fecha de 17 de enero 2018 ,W) Certificación No.892845 con fecha de 18 de enero 2018, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Copia de Correo Carolina Pimentel B con fecha de 20 diciembre de 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 25 al 21 de diciembre de 2017, U)
Copia
de
Correo
Carolina
Pimentel
B
con
las
requisiciones
correspondientes a la semana del 18 al 24 de diciembre de 2017, V) Copia de
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Correo Carolina Pimentel B con fecha de 6 de diciembre de 2017 con las requisiciones correspondientes a la semana del 11 al 17 de diciembre de 2017, W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 04 al 10 de diciembre de 2017, X) Documento de la Procuraduría General de la Republica de Remisión copia de pago 20% realizado a MYPIME a los suplidores de Panocha SRL y Getrant del Caribe SRL total a suplidor (RD$82,789,462.76) el 20% (RD$16,557,892.55) con fecha de 29 de marzo del 2017, Panocha SRL, total a suplidor (RD$56,713,104.24) el 20% es (RD$11,342,620.85), Y) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 6703, Referencia 1911048384, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20porciento contrato alimentos, por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100 (RD$16,976,295.56) de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, Z) Registro de contrato No.BS-0001687-2017 con fecha de 2 de marzo de 2017, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56, BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 6703, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones Novecientos Setenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cinco pesos con 56/100, (RD$16,976,295.56, CC) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 07/03/2017, DD) Descripción de
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producto del CCR PN La Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), EE) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12, FF) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón ochocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos con 44/100 (RD$1, 893,259.44), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas
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en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1900. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2341, Referencia 845459348 beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Adendum Ajuste Precio Anexo, por un monto de Un millón ciento ochenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con 81/100 (RD$1, 182,917.81) de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2341 de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón cientos ochenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con 81/100 (RD$1,182,917.81), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Monte Plata, Haras Nacionales, Najayo Mujeres, Najayo Hombres, La Victoria por un monto total de Un millón doscientos cuarenta y cinco mil setenta y seis pesos con 64/100 (RD$1,245,176.64) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/02/2018, C) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 30 de noviembre de 2017, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/2/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000353
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RNC 430185035 por un monto total (RD$11,053.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, F) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000352 RNC 430185035 por un monto total (RD$11,053.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, G) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
29/12/2017
factura
NCF
A010010011000000351 RNC 430185035 por un monto total (RD$11,053.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, H) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000350 RNC 430185035 por un monto total (RD$11,053.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000349 RNC 430185035 por un monto total (RD$25,830.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000348 RNC 430185035 por un monto total (RD$25,830.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000347 RNC 430185035 por un monto total (RD$25,830.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000346 RNC 430185035 por
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un monto total (RD$25,830.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000345 RNC 430185035 por un monto total (RD$42,294.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000344 RNC 430185035 por un monto total (RD$42,294.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000343 RNC 430185035 por un monto total (RD$42,294.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000342 RNC 430185035 por un monto total (RD$42,294.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000341 RNC 430185035 por un monto total (RD$139,365.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000340 RNC 430185035 por un monto total (RD$139,365.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000339 RNC 430185035 por un monto total (RD$139,365.00) con
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los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000338 RNC 430185035 por un monto total (RD$139,365.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000337 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,751.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000336 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,751.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, V) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000335 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,751.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, W) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000353 RNC 430185035 por un monto total (RD$11,053.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, X) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 29/12/2017 factura NCF A010010011000000334 RNC 430185035 por un monto total (RD$92,751.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Certificación No.908369 con fecha 12 de febrero 2018, AA) Certificación No.C0218950204300 con fecha de
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17 de enero 2018, BB) Descripción de producto del CCR Monte Plata por un monto total (RD$103,322.6), CC) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$44,212.00), DD) CCR Najayo Mujeres por un monto total (DR$169,176.00), EE) CCR Najayo Hombres por un monto total (DR$557,460.00), FF) PN La Victoria por un monto total (DR$371,006.00), GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, HH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1951 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuatro mil trescientos veinte y ocho pesos con 93/100 (204,328.93), II) Documento de la Procuraduría General de la Republica relación de transferencias, cheques operativa, economato y producción con fecha de 17/05/2017, JJ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000193 RNC 430185035 por un monto total (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, KK) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000192 RNC 430185035 por un monto total (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, LL) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000191 RNC 430185035 por un monto total (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, MM) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF
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A010010011000000190 RNC 430185035 por un monto total (RD$263,926.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, NN) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1949 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos treinta y siete mil ochenta y cinco pesos con 27/100 (RD$637,085.27), ÑÑ) Factura de crédito MGP INC 7368 Carcel Publica Nagua NCF A010010011500000757 Carcel Publica Nagua por un monto de (RD$88,211.49), OO) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000194 RNC 430185035 por un monto total (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, PP) Factura de crédito MGP INC 7390 Carcel Publica Nagua NCF A010010011500000769 Carcel Publica Nagua por un monto de (RD$88,211.49), QQ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000196 RNC 430185035 por un monto total (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, RR) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000197 RNC 430185035 por un monto total (RD$167,388.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, SS) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1950 de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Diecinueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos con 46/100 (RD$119,874.46), TT) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura
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NCF
A010010011000000188
RNC
430185035
por
un
monto
total
(RD$216,803.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, UU) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
05/09/2017
factura
NCF
A010010011000000187 RNC 430185035 por un monto total (RD$216,803.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, VV) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000186 RNC 430185035 por un monto total (RD$216,803.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, WW) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000185 RNC 430185035 por un monto total (RD$216,803.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, XX) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1917 de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco pesos con 94/100 (DR$2,652,775.94), ZZ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000180 RNC 430185035 por un monto total (RD$697,264.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AAA) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000179 RNC 430185035 por un monto total (RD$10,101.92) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, BBB) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE,
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S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000178 RNC 430185035 por un monto total (RD$697,264.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, CCC) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000177 RNC 430185035 por un monto total (RD$697,264.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, DDD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1918 de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos ochenta y ocho pesos con 83/100 (RD$2,447,388.83), EEE) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000181 RNC 430185035 por un monto total (RD$643,067.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, FFF) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000182 RNC 430185035 por un monto total (RD$643,067.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, GGG) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000183 RNC 430185035 por un monto total (RD$643,067.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, HHH) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 05/09/2017 factura NCF A010010011000000184 RNC 430185035 por un monto total (RD$643,067.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, III) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 1998 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con 33/100 (RD$848,858.33), JJJ) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
10/10/2017
factura
NCF
A010010011000000234 RNC 430185035 por un monto total (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, KKK) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000233 RNC 430185035 por un monto total (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, LLL) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000232 RNC 430185035 por un monto total (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, MMM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2036 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos sesenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos con 85/100 (RD$362,666.85), NNN) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000240 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ÑÑÑ) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
10/10/2017
factura
NCF
A010010011000000241 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Penitenciarias, OOO) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000242 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, PPP) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000243 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, QQQ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000231 RNC 430185035 por un monto total (RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, RRR) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF
A010010011000000230
RNC
430185035
por
un
monto
total
(RD$178,441.01) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, SSS) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2000 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos veinte y siete mil cincuenta y cinco pesos con 32/100 (RD$527,055.32), TTT) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000222 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, UUU) VVV) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000221 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del Modelo de Gestión Penitenciarias, WWW) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
10/10/2017
factura
NCF
A010010011000000220 RNC 430185035 por un monto total (RD$259.097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, XXX) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000224 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, YYY) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000223 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ZZZ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2037 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 56/100 (DR$453,333.56), AAAA) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000239 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, BBBB) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000238 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, CCCC) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000237 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con
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los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, DDDD) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000236 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, EEEE) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000235 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, FFFF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1999 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Tres Millones setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 67/100 (DR$3,977,953.67), GGGG) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000214 RNC 430185035 por un monto total (RD$836.629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, HHHH) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000213 RNC 430185035 por un monto total (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, IIII) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
10/10/2017
factura
NCF
A010010011000000212 RNC 430185035 por un monto total (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, JJJJ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000211 RNC 430185035 por
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un monto total (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, KKKK) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000210 RNC 430185035 por un monto total (RD$836,629.32) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, LLLL) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2001 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos cinco pesos con 66/10 (DR$3,499,805.66), MMMM) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000219 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,818.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, NNNN) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000218 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,818.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ÑÑÑÑ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000217 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,818.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, OOOO) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000216 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,818.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, PPPP) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura
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NCF
A010010011000000215
RNC
430185035
por
un
monto
total
(RD$735,818.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, QQQQ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2148 de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos con 23/100 (RD$644,346.23), RRRR) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000315 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, SSSS) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000316 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, TTTT) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000317 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, UUUU) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF no se visualiza la numeración de la factura en el expediente, RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, VVVV) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2000 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos veinte y siete mil cincuenta y cinco pesos con 32/100
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(RD$527,055.32), WWWW) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000221 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097.88) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, XXXX) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000224 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, YYYY) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
10/10/2017
factura
NCF
A010010011000000223 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ZZZZ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000222 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AAAAA) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000220 RNC 430185035 por un monto total (RD$259,097) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, BBBBB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2037 de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos con 56/100 (DR$453,333.56) CCCCC) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000239 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría
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General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, DDDDD) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000238 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, EEEEE) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000237 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, FFFFF) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000236 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, GGGGG) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000235 RNC 430185035 por un monto total (RD$95,318.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, HHHH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2147 de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos con 27/100 (RD$2,091,482.27) IIIII) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000310 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, JJJJJJ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF
A010010011000000309
RNC
430185035
por
un
monto
total
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, KKKKK) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000308 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, LLLLL) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000307 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, MMMMM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2149 de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones quinientos noventa y ocho mil quinientos veinte y dos pesos con 40/100 (RD$2,598,522.40), NNNNN) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000302 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ÑÑÑÑÑ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000303 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, OOOOO) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000304 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, PPPPP) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
30/11/2017 factura NCF A010010011000000305 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, QQQQQ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2160 de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos con (RD$644,346.23), RRRRR) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000319 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, SSSSS) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000320 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, TTTTT) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000321 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, UUUUU) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000324 RNC 430185035 por un monto total (RD$169,339.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, VVVVV) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2155 de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos cuarenta y siete mil trescientos dieciocho pesos con 40/100 (RD$ 147,318.40), WWWWW)
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Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000291 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, XXXXX) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000290 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, YYYYY) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000289 RNC 430185035 por un monto total (RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ZZZZZ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF
A010010011000000288
RNC
430185035
por
un
monto
total
(RD$224,088.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AAAAAA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2161 de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones setecientos noventa y seis mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 23/100 (RD$2,796,745.23), BBBBBB) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000311 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, CCCCCC) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000312 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría
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General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, DDDDDD) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000313 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, EEEEEE) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000314 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, FFFFFF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2162 de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones quinientos noventa y ocho mil quinientos veinte y dos pesos con 40/100 (DR$2,598,522.40), GGGGGG) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000306 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, HHHHHH) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000299 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, IIIIII) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000300 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, JJJJJJ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000301 RNC 430185035
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por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, KKKKKK) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2156 de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos dieciocho mil doscientos once pesos con 75/100 (RD$218,211.75), LLLLLL) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000323 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, MMMMMM) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000322 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, NNNNNN) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000298 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ÑÑÑÑÑÑ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000296 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, OOOOOO) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2146 de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos dieciocho mil doscientos once pesos con 75/100 (RD$218,211.75), PPPPPP) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de
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30/11/2017 factura NCF A010010011000000297 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, QQQQQQ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000295 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, RRRRRR) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000294 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, SSSSS) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
30/11/2017 factura NCF A010010011000000293 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, TTTTTT) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 30/11/2017 factura NCF A010010011000000293 RNC 430185035 por un monto total (RD$267,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, UUUUUU) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 1997 de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos setenta y ocho mil cientos seis pesos con 79/100 (RD$578,106.79) VVVVVV) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000229 RNC 430185035 por un monto total (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, WWWWWW) Factura de
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venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF
A010010011000000228
RNC
430185035
por
un
monto
total
(RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, XXXXXX) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000227 RNC 430185035 por un monto total (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, YYYYYY) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000228 RNC 430185035 por un monto total (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ZZZZZZ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
10/10/2017 factura NCF A010010011000000226 RNC 430185035 por un monto total (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AAAAAAA) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 10/10/2017 factura NCF A010010011000000225 RNC 430185035 por un monto total (RD$289,757.03) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón ciento ochenta y dos mil novecientos diecisiete pesos con 81/100 (RD$1, 182,917.81)), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1901. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2345, Referencia 954961720, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Victoria, por un monto de Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y uno pesos con 80/100 (RD$1, 948,891.80) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2345, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos
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noventa y uno pesos con 80/100 (RD$1,948,891.80), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2345, de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y uno pesos con 80/100 (RD$1,948,891.80), C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/03/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Dos millones cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 47/100 (RD$2,049,145.47) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 08/03/208, E) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 19/03/2018 con los sellos de la Contraloría, Modelo de Gestión Penitenciaria y MP, F) Registro de contrato No.BS-00022372018 con fecha de 23 de marzo de 2018, G) Registro de contrato No.BS-00016872017 con fecha de 2 de marzo de 2017, H) Registro de contrato No.BS-00130512017 con fecha de 30 de noviembre de 2017, I) Contrato Ordinario-OR-2016442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017, J) Requisición correspondiente a la semana del
22/01/ al
28/01/2017 PN La Victoria, K) Requisición correspondiente a la semana del 15/01/ al 21/01/2017 PN La Victoria, L) Requisición correspondiente a la semana del 08/01/ al 14/01/2017 PN La Victoria, M) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 13/02/2018 factura NCF A010010011000000448 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 13/02/2018 factura NCF A010010011000000447 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$683,048.49) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 13/02/2018 factura NCF A010010011000000446 RNC 430185035 por un monto total de (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., La Victoria por un monto de (RD$1,948,891.80) P) Conduce 22012018VIC , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de enero 2018, Q) Conduce 15012018VIC , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de enero 2018, R) Conduce 08012018VIC , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08de enero 2018, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado
RPE-64690
No.C0218950667006
con
fecha
de
21/11/2016,
con fecha de 21 de febrero
T)
Certificación
2018 , Q) Certificación
No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018, R) Contrato Ordinario-OR-2016442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017, S) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15
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enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero 2018, T) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21 de enero 2018, U) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 08 al 14 de enero 2018, V) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, W) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$2,598,522.40), X) Descripción de producto de La Victoria por un monto total (RD$22,911,192.30), Y) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y uno pesos con 80/100 (RD$1, 948,891.80), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1902. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2385, Referencia 1015581606, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Najayo Hombres, por un monto de Un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 91/100 (RD$1, 348,816.91) de fecha once (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2385, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 91/100 (RD$1,348,816.91), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria, CCR Najayo Hombres por un monto total de Un millón cuatrocientos dieciocho mil trescientos veintiséis pesos dominicanos con 46/100 (RD$1,418,326,46) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/03/2018, C) Copia fotostática de
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documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de enero al 04 de febrero 2018, E) Requisición correspondiente a la semana del
29/01/ al 04/02/201 PN La Victoria, F) Registro de contrato
No.BS-0002237-2018 con fecha de 23 de marzo de 2018, G) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero 2018, H) Requisición correspondiente a la semana del
29/01/ al 04/02/201 PN La
Victoria, I) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos penitenciarios, ENAP y CAIPACLP por un monto total (RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017,
J) Factura de venta de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000460 RNC 430185035 por un monto total (RD$683,048.49) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000459 RNC 430185035 por un monto total (RD$735,277.97) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria CCR Najayo Mujeres por un monto de (RD$1,348,816.91), M) Conduce 30012017NH CCR Najayo Nombre con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de enero del 2018, N) Conduce 30012018VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo
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de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de enero del 2018, Ñ) Contrato Ordinario-OR-2016-442 contrato 442/16 adquisición de alimentos para recintos
penitenciarios,
ENAP
y
CAIPACLP
por
un
monto
total
(RD$84,881,477.78) 30/12/2016 a 30/12/2017, O) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, P) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, Q) Certificación No.C02189509700639 con fecha de 19 de marzo 2018, S ) Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, T) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$22,911.30), U) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$29,901.966.64). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos dieciséis pesos con 91/100 (RD$1, 348,816.91), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1903. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2409, Referencia 1103885078, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Sabana Toro Febre 2018, por un monto de Doscientos cuatro mil cincuenta y seis pesos con 42/100 (RD$204,056.42) de fecha onece (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2409, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuatro mil cincuenta y seis pesos con 42/100 (RD$204,056.42) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria, CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos catorce mil cuatrocientos onece pesos dominicanos con 44/100 (RD$214,411.44) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de
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contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78) con los sellos del Modelo de Gestión Penitenciaria, Contraloría General y Ministerio Publico, E) Requisición correspondiente a la semana del 29/01/ al 04/02/201 CCR Sabana Toro, F) Requisición correspondiente a la semana del 05/02/ al 11/02/201 CCR Sabana Toro, G) Requisición correspondiente a la semana del 12/02/ al 18/02/201 CCR Sabana Toro, H) Requisición correspondiente a la semana del 19/02/ al 25/02/201 CCR Sabana Toro, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGRCCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), L) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), M) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD40,017,338.02), N) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), Ñ) Descripción de producto del CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100.059.68), O) Descripción de producto del CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,100.523.94), P) Descripción de producto del CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), Q) Descripción de producto del CCR
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XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), R) Descripción de producto del Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), S) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), T) Descripción de producto del CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), U) Descripción de producto de Carcel Publica Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), V) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, W) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo orden de compra original CCR para Militares 23/04/2018, X) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, Y) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000480 RNC 430185035 por un monto total de (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Z) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000481 RNC 430185035 por un monto total de (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AA) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000482 RNC 430185035 por un monto total de (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, BB) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000483 RNC 430185035 por un monto total de (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de
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Gestión Penitenciarias, CC) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., (Almacén Juan María García, SRL) por un monto de (RD$204.056.42), DD) Conduce 30012018VIC CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de enero del 2018, EE) Conduce 06022018VIC CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 06 de febrero del 2018, FF) Conduce 13022018VIC CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de febrero del 2018, GG) Conduce 20022018VIC CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de febrero del 2018, HH) Certificación No.C0218951024046
con fecha de 22 de marzo 2018, II)
Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, JJ) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 12 al 18 febrero 2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 febrero 2018, ÑÑ) Descripción de producto del Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), OO) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos cuatro mil cincuenta y seis pesos con 42/100 (RD$204,056.42), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 06/2017 de fecha 25/01/2017, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1904. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2405, Referencia 1103851269, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto
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Alimentos Sabana Toro enero 2018, por un monto de Ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos con 31/100 (RD$153,042.31) de fecha tres (03) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2405 de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos con 31/100 (RD$153,042.31), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro
por un monto total de Cientos sesenta mil
ochocientos ocho pesos con 58/100 (RD$160,808.58) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/03/2018, C) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78) con los sellos de la Contraloría General de la Republica y Modelo de Gestión Penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/4/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana 3/3 enero del
22/01/ al 28/01/2018 CCR Sabana Toro, F) Requisición
correspondiente a la semana 2/3 enero del
15/01/ al 21/01/2018 CCR
Sabana Toro, G) Requisición correspondiente a la semana 1/3 enero del 08/01/ al 14/01/2018 CCR Sabana Toro, H) Factura de venta de GETRANT DEL
CARIBE,
S.R.L.,
con
fecha
de
22/03/2018
factura
NCF
A010010011000000479 RNC 430185035 por un monto total (RD$53,602.86) con
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los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A010010011000000477 RNC 430185035 por un monto total (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A010010011000000476 RNC 430185035 por un monto total (RD$53,602.86) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro por un monto de (RD$153,042.32), L) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, M) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, M) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), N) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), Ñ) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), O) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), P) Descripción de
producto
del
CAIPACLP-
Villa
Juana
por
un
monto
total
(RD$1,100,059.68), Q) Descripción de producto del CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), R) Descripción de producto del CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), S)
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Descripción de producto del CCR XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), T) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, U) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 04 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 al 14 de enero 2018, V) Descripción de producto del CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), W) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 15 al 21 de enero de 2018, X) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero 2018, Y) Certificación No.C0218951024046
con fecha de 22 de marzo 2018, Z)
Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, AA) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, BB) Conduce 08012018VIC CCR Sanaba Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 enero de 2018, CC) Conduce 1502018VIC CCR Sanaba Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 enero de 2018, DD) Conduce 22012018VIC CCR Sanaba Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 enero de 2018, EE) contrato OrdinarioOR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019. FF) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de
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23/04/2018, GG) Descripción de producto del Carcel Publica Bani Hombres por un monto total (RD$11,291.608.12), HH) Descripción de producto del CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), II) Descripción de producto del CCR Sabana Toro
por un monto total
(RD$3,165,777.39). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos con 31/100 (RD$153,042.31), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades
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contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1905. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2407, Referencia 1103866483, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos San Cristóbal enero 2018, por un monto de Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos con 74/100 (RD$657,877.74), de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2407, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos con 74/100 (RD$657,877.74), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Seiscientos noventa y unos mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 14/100 (RD$691,654.14) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78), E) Requisición correspondiente a la semana del 08/01/ al 14/01/2018 CCR XX San Cristóbal, F) Requisición correspondiente a la semana del
15/01/ al
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21/01/2018 CCR XX San Cristóbal, G) Requisición correspondiente a la semana del
22/01/ al 28/01/2018 CCR XX San Cristóbal, H) Registro de
contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), K) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), L) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$540,017,338.02), M) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), N) Descripción de producto del CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100.059.68), Ñ) Descripción de producto del CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), O) Descripción de producto del CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), P) Descripción de producto del CCR XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), Q) Descripción de producto del CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), R) Descripción de producto
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
un
monto
total
(RD$5,486,962.58), S) Descripción de producto del CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), T) Descripción de producto Bani Hombre por un monto total (RD$11,291,608.12), U) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
fecha de 23/04/2018, V) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, W) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000490 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, X) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000491 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Y) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
22/03/2018 factura NCF A0100100115000000492 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Z) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., XX San Cristóbal por un monto de (RD$657,877.74), AA) Conduce 08012018VIC CCR XX San Cristóbal
con los sellos de Contraloría
General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 enero 2018, BB) Conduce 15012018VIC CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 enero 2018, CC) Conduce 22012018VIC CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 enero 2018, DD) Certificación No.C02189510246 con fecha de 22 de marzo 2018, EE) Certificación No.936572 con fecha de 20 de abril 2018, FF) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, GG) Descripción de producto del
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CCR XX San Cristóbal por un monto total (RD$10,613,198.96), HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 04 enero 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 08 al 14 de enero 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 enero 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28de enero 2018, KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y siete pesos con 74/100 (RD$657,877.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado
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Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1906. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2543, Referencia 1196796100, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos La Victoria, por un monto de Dos millones setenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos con 17/100 (RD$2,072,732.17)
de fecha
veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2543, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones setenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos con 17/100 (RD$2,072,732.17) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones setecientos dieciocho mil ochocientos pesos dominicanos con 80/100 (RD$3,718,800.80) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 14/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana
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5/5 del 26/03/ al 01/04/2018 PN La Victoria, E) Requisición correspondiente a la semana 4/5 del 19/03/ al 25/03/2018 PN La Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 del 12/03/ al 18/03/2018 PN La Victoria, G) Requisición correspondiente a la semana 2/5 del 05/03/ al 11/03/2018 PN La Victoria, H) Requisición correspondiente a la semana 1/5 del 26/02/ al 04/03/2018 PN La Victoria, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, L) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Conduce sin numeración de PN La Victoria con fecha de 27/02/2018, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 04/04/2018 factura NCF A0100100115000000506 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 04/04/2018 factura NCF A0100100115000000505 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 04/04/2018 factura NCF A0100100115000000504 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 04/04/2018 factura NCF
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A0100100115000000503 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 04/04/2018 factura NCF A0100100115000000502 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., alimentos privados de libertad de la Carcel de la Victoria por un monto de (RD$2,072,732.17), T) Conduce de Getrant del Caribe , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de marzo 2018, U) Conduce de Getrant del Caribe , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de marzo 2018, V) Conduce de Getrant del Caribe , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de marzo 2018, W) Conduce de Getrant del Caribe , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 6 de marzo 2018, X) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), Y) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$743,760.16) con fecha de 27/02/2018, Z) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$743,760.16) con fecha de 06/03/2018, AA) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$743,760.16) con fecha de 11/03/2018, BB) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$743,760.16) con fecha de 18/03/2018, CC) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$743,760.16) con fecha de
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25/03/2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado
RPE-64690
con
fecha
de
21/11/2016,
EE)
Certificación
No.C021895126594 con fecha de 13 de abril 2018, FF) Certificación No.9562347 con fecha de 16 de abril 2018, GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, HH) Histórico de transferencias, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones ciento diecisiete mil quinientos pesos con 44/100 de fecha veintiséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, II) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) , JJ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) KK) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 20/03/2018, LL) Documento del Modelo de Gestión Penitenciaria licitación alimentos 2018, MM) Documento de la Procuraduría General de la Republica confirmación del pago de avance 20% suplidores de alimentos de la licitación PGR-CCC-LPN-2017-02 con fecha de 26/03/2018 , NN) Copia de correo de Giordano Pierotti De La Cruz notificación de transacción No.965001502 con fecha de 26/03/2018, ) ÑÑ)
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Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de (RD$80,587,712.20) OO) Certificación No.9326609 con fecha de 14 de marzo 2018, PP) Certificación No.C021850667006 con fecha de 21 de febrero 2018, QQ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 19 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de marzo al 01 de abril 2018, RR) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 de marzo al 25 de marzo 2018, SS) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo 2018, TT) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 de marzo al 11 de marzo 2018, UU) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 19 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 26 de febrero al 04 de marzo 2018, VV) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), WW) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), XX) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), YY) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), ZZ) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), AAA) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), BBB) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), CCC) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), DDD) Descripción de producto CCR Bani Hombres por
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un monto total (RD$11,291, 608.12), EEE) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), FFF) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos millones setenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos con 17/100 (RD$2,072,732.17)
, por la Procuraduría General de la
República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe,
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S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1907. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2403, Referencia 1103519255, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos La Victoria, por un monto de Doscientos cuatro mil ciento cuarenta y uno pesos con 74/100 (RD$204,146.74) de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2403, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuatro mil ciento cuarenta y uno pesos con 74/100 (RD$204,146.74) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Doscientos catorce mil seiscientos veintitrés pesos dominicanos con 80/100 (RD$214,623.80) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 3/3 del 22/01/ al 28/01/2018 CCR Haras Nacionales, E) Conduce 22012018HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General
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de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de enero 2018, F) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A0100100115000000463 RNC 430185035 por un monto total de (RD$214,623.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, H) contrato Ordinario-OR-20185 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGRCCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), L) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, M) Certificación No.C0218951024046 con fecha de 22 de marzo del 2018, N) Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, Ñ) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), O) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60),
P) Descripción de producto del PN LA
Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), Q) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), R) Descripción
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de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), S) Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), T) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), U) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2403 de fecha trece (13) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos siete mil seiscientos veinte y ocho pesos con 84/100 (RD$207,628.84), W) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Doscientos dieciocho mil doscientos sesenta y tres pesos dominicanos con 40/100 (RD$2018,263,40) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/03/2018, X) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), Y) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), Z) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), AA) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), BB) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero 2018, DD) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, EE) Comunicación de la Procuraduría General de
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la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos cuatro mil ciento cuarenta y uno pesos con 74/100 (RD$204,146.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1908. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2410, Referencia 1103501417, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos militares febrero 2018, por un monto de Trescientos sesenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 12/100 (RD$369,220.12) de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2410, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos sesenta y nueve mil doscientos veinte pesos con 12/100 (RD$369,220.12), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Trescientos ochenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 52/100 (RD$387,953.52) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 9/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 1/5 del 26/02/ al 04/03/2018 Carcel Publica los Veteranos La Vega II, E) Requisición correspondiente a la semana 2/5 del 05/03/ al 11/03/2018 Carcel Publica los Veteranos La Vega II, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 del 12/03/ al 18/03/2018 Carcel Publica los Veteranos La Vega II, G) Requisición correspondiente a la semana 4/5 del 19/03/ al 25/03/2018 Carcel Publica los Veteranos La Vega II, H) Requisición correspondiente a la semana 5/5 del 26/03/ al 01/04/2018
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Carcel Publica los Veteranos La Vega II, I) Registro de contrato No.BS0003139-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS0002455-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) contrato Ordinario-OR2018-5 contrato 2/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$68,472,482.44) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CPL San Juan de la Maguana con fecha de 02/05/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000471 RNC 430185035 por un monto total de (RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000472 RNC 430185035 por un monto total de (RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000473 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$96,988.38) con los sellos de la
Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A010010011000000474 RNC 430185035 por un monto total de
(RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La
República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$369,220.12), Q) Conduce Herrajes Rachel , Carcel Publica Los Veteranos La Vega III con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias de fecha 2 de marzo 2018, R) Conduce Herrajes Rachel , Carcel Publica Los Veteranos La Vega III con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 9 de marzo 2018, S) Conduce Herrajes Rachel , Carcel Publica Los Veteranos La Vega III con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 de marzo 2018, T) Conduce Herrajes Rachel , Carcel Publica Los Veteranos La Vega III con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 de marzo 2018, U) Conduce Herrajes Rachel , Carcel Publica Los Veteranos La Vega III con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias
de
fecha
30
de
marzo
2018,
V)
Certificación
No.C0218951396269 con fecha de 24 de abril 2018, W) Certificación No.961088 con fecha de 20 de abril 2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado (Herrajes Rachel, SRL) RPE-34048 con fecha de 26/08/2013, Y) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0017/2018 de fecha 19 diciembre del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 4/5 y 16 No.0017/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y Herrajes Rachel, SRL, Z) Descripción de producto CCR El Pinito la Vega por un monto total (RD$18,135,561.60), AA) Descripción de producto CAIPACLP- Máximo Álvarez por un monto total (RD$1,938,867.48), BB) Descripción de producto Carcel Publica La Vega I por un monto total (RD$6,758,795.18),CC) Descripción de producto Carcel Publica La Vega II por un monto total (RD$9,000.600.96), DD) Descripción de producto Carcel Publica La Vega III por un monto total (RD$4,428,204.04),EE) Descripción
de
producto
CCR
Elías
Piña
por
un
monto
total
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(RD$5,070,270.14), FF) Descripción de producto Carcel Publica 19 de Marzo por un monto total (RD$5,126,444.96), GG) Descripción de producto Carcel Publica Km 15 de Azua por un monto total (RD$9,410,193.52), HH) Descripción de producto Carcel Publica San de la Maguana por un monto total (RD$8,603,544.56), II) Registro de contrato No.BS-0002455-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018,JJ) Registro de contrato No.BS-0003139-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, KK) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato No.0017/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 4/5 y 16 No.0017/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y Herrajes Rachel, SRL, por un monto total de Ochenta y tres millones setecientos ochenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100 (RD$83,780,954.87), LL) Descripción de producto CCR El Pinito la Vega por un monto total (RD$22,186,666.44), MM) Descripción de producto CAIPACLP- Máximo Álvarez por un monto total (RD$2,373,194.38), NN) Descripción de producto Carcel Publica la Vega I por un monto total (RD$8,267,854.41), ÑÑ) Descripción de producto Carcel Publica la Vega II por un monto total (RD$11,014.708.64), OO) Descripción de producto Carcel Publica la Vega III por un monto total (RD$85,424,584.34), PP) Descripción de producto CCR Elias Piña por un monto total (RD$6,204,416.66),
QQ) Descripción de
producto Carcel Publica 19 de Marzo por un monto total (RD$6,271,602.56), RR) Descripción de producto Carcel Publica Km 15 de Azua por un monto total (RD$11,511,076.60), SS) Descripción de producto Carcel Publica San de la Maguana por un monto total (RD$10,526,850.66), TT) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica RF-320-102 dirigida al Banco del
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Reservas a requerimiento de la compañía Herrajes Rachel, SRL con fecha de 26 abril 2018, UU) Descripción de producto Carcel Publica la Vega III por un monto total (RD$4,428,204.), VV) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 19 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 26 de febrero al 04 de marzo 2018, WW) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 de marzo al 11 de marzo, XX) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo, YY ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 de marzo al 25 de marzo, ZZ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 19 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 26 de marzo al 01 de abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento cincuenta y tres mil cuarenta y dos pesos con 31/100 (RD$153,042.31), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por
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conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0017/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el prestanombre Diego Alfredo Baquero Haigler, representante de HERRAJES RACHEL, SRL y como beneficiario final el acusado en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L., Cesar Nicolás Pimentel Rizik incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1909. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2545, Referencia 1196789011, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos la victoria mes desc febr, por un monto de Seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 65/100 (RD$657,545.65) de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2545, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 65/100 (RD$657,545.65), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Dos millones doscientos treinta y unos mil doscientos
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ochenta pesos dominicanos con 48/100 (RD$2,231,280.48) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 14/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 19/02/ al 25/02/2018 PN La Victoria, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 del 12/02/ al 18/02/2018 PN La Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 05/02/ al 11/02/2018 PN La Victoria, G) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, J) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A0100100115000000460 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A0100100115000000467 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/03/2018 factura NCF A0100100115000000457 RNC 430185035 por un monto total de (RD$743,760.16)
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con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$657,545.65) Ñ) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$7453,760.16) con fecha de 06/02/2018, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$7453,760.16) con fecha de 13/02/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$7453,760.16) con fecha de 20/02/2018, Q) Certificación No.C0218951265924 con fecha de 13 de abril 2018, R) Certificación No.956237 con fecha de 16 de abril 2018, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Descripción de producto del PPN La Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), W) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, X) Conduce 06022018VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 6 de febrero del 2018, Y) Conduce 13022018VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de13 de febrero del 2018, Z) Conduce 20022018VIC PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de febrero del 2018, AA) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$2,231,280.48) con fecha de 06/03/2020, BB) Histórico de transferencias GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis
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Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), EE) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 208, FF) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, GG) Autorización de solicitud de pago de MIPYME con fecha de 20/03/2018, HH) Documento del Modelo de Gestión Penitenciaria licitación alimentos 2018 por un monto total de (RD$87,891.000.83), II Copia de correo de Giordano Pierotti De La Cruz notificación de transacción No.965001502 con fecha de 26/03/2018,) JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero 2018, MM) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.
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con fecha de 03 marzo 2017, NN) Descripción de producto del PPN La Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48),
OO) Descripción de
producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), PP) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), QQ) Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), RR) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), SS) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$13,064,848.72), TT) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), UU) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), VV) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), WW) Descripción de producto Carcel Publica Bani por un monto total (RD$11,291,608.12), XX) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), YY) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), ZZ) Descripción de producto del PPN La Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), AAA) Factura de detalle de anticipo 20% según Decreto543-12 por un monto de (RD$80,587,712.20). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor Seiscientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 65/100 (RD$657,545.65), por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1910. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2411, Referencia 1103491609, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos San Cristóbal febrero 2018, por un monto de Ochocientos setenta y siete mil cientos setenta pesos con 32/100 (RD$877,170.32) de fecha tres (03)
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de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2511, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos setenta y siete mil cientos setenta pesos con 32/100 (RD$877,170.32), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Novecientos veintidós mil doscientos cinco pesos dominicanos con 52/100 (RD$922,205.52) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Requisición correspondiente a la semana 1/3 enero del 19/02/ al 25/02/2018 CCR XX San Cristóbal, G) Requisición correspondiente a la semana 2/3 enero del 12/02/ al 18/02/2018 CCR XX San Cristóbal, H) Requisición correspondiente a la semana 3/3 enero del
05/02/ al 11/02/2018 CCR XX San Cristóbal, I)
Requisición correspondiente a la semana del 29/01/ al 04/02/2018 CCR XX San Cristóbal, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por
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un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, L) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000495 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000494 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000493 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000475 RNC 430185035 por un monto total de (RD$230,551.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR-XX San Cristóbal por un monto de (RD$877,170.32), Q) Conduce 20022018VIC CCR-XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 20 de febrero del 2018, R) Conduce 13022018VIC
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CCR-XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 13 de febrero del 2018, S) Conduce 06022018VIC CCR-XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 6 de febrero del 2018,T) Conduce 30012018VIC CCR-XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 30 de enero del 2018, U) Certificación No.C0218951024046 con fecha de 22 de marzo 2018, V) Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$13,064,848.72), Y) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, Z) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), AA) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria
por
un monto total (RD$5,486,962.58),
BB)
Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), CC) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), DD) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), EE) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), FF) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), GG) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), HH) Descripción de producto CAIPACLPVilla Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), II) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), JJ)
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Cuadro comparativo de las factura total facturado de enero/marzo por un monto de (RD$15,692,275.42), KK) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78), LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero 2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero 2018, ÑÑ) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$10,613,198.96), OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 29 enero al 04 de febrero 2018, PP) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos setenta y siete mil cientos setenta pesos con 32/100 (RD$877,170.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1911. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2404, Referencia 1103832215, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Militares 2018, por un monto de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09) de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2404, de fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Doscientos noventa mil novecientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 14/100 (RD$290,965.14) con los sellos
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de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78), E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), G) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), H) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), I) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), J) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68),
K)
Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), L) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), M) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), N) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39),
Ñ) Descripción de
producto
un
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
monto
total
(RD$5,486,962.58), O) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un
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monto total (RD$5,204,986.60),
P) Descripción de producto CCR Bani
Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 20/03/2018 factura NCF A0100100115000000456 RNC 430185035 por un monto total de (RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/03/2018 factura NCF A0100100115000000469 RNC 430185035 por un monto total de (RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
21/03/2018 factura NCF A0100100115000000470 RNC 430185035 por un monto total de (RD$96,988.38) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$276,915.09), U) Requisición correspondiente a la semana del 1/3 08/01/ al 14/01/2018 CCR Para Militares, V) Requisición correspondiente a la semana del 2/3 15/01/ al 21/01/2018 CCR Para Militares, W) Requisición correspondiente a la semana del 3/3
22/01/ al 28/01/2018 CCR Para Militares, X) Registro de
contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, Y) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCC-LPN-2017002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos dominicanos con 20/100 (RD$80,587,712.20), Z) Descripción de producto del CCR Para Militares por
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un monto total (RD$4,692,619.88), AA) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, BB) Conduce 08012018PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 08 de enero del 2018, CC) Conduce 15012018PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 15 de enero del 2018, DD) Conduce 22012018PM CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 22 de enero del 2018, EE) Certificación No.C0218951024046
con fecha de 22 de marzo 2018,
FF) Certificación
No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, GG) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 04 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 08 de noviembre al 14 de enero 2018, II) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones correspondientes a la semana del 15 de enero al 21 de enero de 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 de enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28 enero 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1912. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2406, Referencia 1103510619, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos CCR p Militares enero 2018, por un monto de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09) de fecha tres (03) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2406, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto
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de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Doscientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 22/100 (RD$273,953.22) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/03/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/04/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Documento de la Procuraduría General de la Republica primer Adendum al contrato no.0018/2018 de fecha 19 enero del 2018 con la referencia PGR-CCCLPN-2017-002 lotes 12/15 No.0018/2018 entre la Procuraduría General de la Republica y GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. por un monto total de Noventa y nueve millones doscientos cinco mil doscientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 64/100 (RD$99,205,254.64), G) Requisición correspondiente a la semana del 1/3 enero 08/01/ al 14/01/2018 CCR Bani Mujeres, H) Requisición correspondiente a la semana del 2/3 enero 15/01/ al 21/01/2018 CCR Bani Mujeres, I) Requisición correspondiente a la semana del 3/3 enero 22/01/ al 28/01/2018 CCR Bani Mujeres, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
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L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
22/03/2018 factura NCF A0100100115000000478 RNC 430185035 por un monto total de (RD$91,317.74) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000484 RNC 430185035 por un monto total de (RD$91,317.74) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/03/2018 factura NCF A0100100115000000485 RNC 430185035 por un monto total de (RD$91,317.74) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres por un monto de (RD$260,550.72), O) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), P) Conduce 22012018VIC, CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 22 de marzo de 2018, Q) Conduce 08012018VIC, CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias con fecha de 08 de enero de 2018, R) Certificación No.C0218951024046
con fecha de 22 de marzo 2018,
S)
Certificación No.936572 con fecha de 20 de marzo 2018, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, V) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), W) Descripción de producto del Haras Nacionales
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
por un monto total (RD$11,475,259.70), X) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), Y) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), Z) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), AA) Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), BB) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), CC) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total (RD$13,064,848.72),
DD) Descripción de
producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), EE) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), FF) Documento de ejecución de disponibilidad consolidad de contrato por un monto total de contratos (RD$64,895,436.78), GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 enero 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 22 al 28 de enero 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 04 enero 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 08 al 14 de enero 2018, JJ) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80), KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos setenta y seis mil novecientos quince con 09/100 (RD$276,915.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1913. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2604, Referencia 1240986857, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Sabana Toro abril 2018, por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
solicitud de transferencia bancaria No. 2604, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos cuarenta y cinco mil sesenta pesos dominicanos con 24/100(RD$245,060.24) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
8/06/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04/ al 08/04/2018 CCR Sabana Toro, E) Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04/ al 15/04/2018 CCR Sabana Toro, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del
16/04/ al 22/04/2018 CCR Sabana Toro,
G) Requisición
correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04/ al 29/04/2018 CCR Sabana Toro, H) Registro de contrato No.BS-00031667-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de orden de compra original para los centros Najayo Mujeres, Monte Plata, y Militares con fecha de 19/03/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
24/05/2018 factura NCF B15000000027 RNC 430185035 por un monto total de
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(RD$61,265.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000026 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000025 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B1500000007 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., alimentos privados de liberta del CCRA-XVIII Sabana Toro por un monto de (RD$233,257.38), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 CCR-Sabana Toro por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 02/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 CCR-Sabana Toro por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 08/04/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 CCR-Sabana Toro por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 18/04/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 CCR-Sabana Toro por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 22/04/2018, V) Certificación No.C0218951751828
con fecha de 21 de mayo 2018, W) Certificación
No.993326 con fecha de 31 de mayo 2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2459, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cincuenta y cinco mil setenta pesos con 53/100 (RD$255,070,53) , Z) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 8 de abril 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018, EE) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 de abril al 08 de abril 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 016 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al
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Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1914. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2620, Referencia 1259752979, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos ccr Bani Mujeres, por un monto de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (RD$379,214.45) de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2620, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (RD$379,214.45),
B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho
de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Trescientos noventa y ocho mil seiscientos veinte y siete pesos dominicanos con 20/100 (RD$398,627.100) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04/ al 08/04/2018 CCR Bani Mujeres, E) Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04/ al 15/04/2018 CCR Bani Mujeres, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04/ al 22/04/2018 CCR Bani Mujeres, G) Requisición correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04/ al 29/04/2018 CCR Bani Mujeres, H) Registro de contrato No.BS-00031667-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025800-2018 con fecha de 26 de abril
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de 2018, J) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/03/2018 factura NCF B1500000006 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/03/2018 factura NCF B15000000022 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/03/2018 factura NCF B1500000006 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/03/2018 factura NCF B15000000024 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., despacho de alimentos para el CCR-XIII Bani Mujeres por un monto de (RD$379,214.45), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 02/03/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 08/02/2018, R) Modelo de gestión
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Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 15/03/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 22/03/2018, T) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018,V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2353 de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y no pesos con 20/10 (RD$434,251.20), X) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), Y) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 8 de abril 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de
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2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018,
HH) Comunicación de la Procuraduría General de la
Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (RD$379,214.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe,
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S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1915. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2621, Referencia 1259753929, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos CCR San Cristóbal, por un monto de novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos dominicanos con 32/100 (RD$950,387.32) de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2621, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos noventa y ocho mil ochocientos seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$998,806.32), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/06/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
C)
Requisición
correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04/ al 08/04/2018 CCR XX San Cristóbal, D) Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04/ al 15/04/2018 CCR XX San Cristóbal, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del
16/04/ al 22/04/2018 CCR XX San Cristóbal, F)
Requisición correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04/ al 29/04/2018
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CCR XX San Cristóbal, G) Registro de contrato No.BS-00031667-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, H) Registro de contrato No.BS-00025800-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 19/03/2018, J) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000021 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000020 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000019 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000018 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., despacho de alimentos para el CCR- XX San Cristóbal por un monto de (RD$950,387.32), O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 02/04/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5
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por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 08/04/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 15/04/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 22/04/2018, S) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, T) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, U) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, V) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2454, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos con 90/100 (RD$1,096,462,90), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 8 de abril 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15de abril 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018, BB) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$10,612,198.96), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
abril al 08 de abril 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 abril de 2018 con la requisición al mes de abril 2018, JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía Inversiones ZWAZILAND, SRL con fecha de 24 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos dominicanos con 32/100 (RD$950,387.32) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1916. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2657, Referencia 1278054399, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Cristo Rey alimento enero abril 2018, por un monto de Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y tres pesos con 54/100 (498,973.54) de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2657, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y tres pesos con 54/100 (498,973.54), B) Solicitud de pago de factura por concepto de
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despacho de alimentos CAIPACPL- Cristo Rey por un monto total de Quinientos veinticuatro mil quinientos noventa pesos dominicanos con 64/100 (RD$524,590.64) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de febrero 18 CAIPACLP-Cristo Rey E) Requisición correspondiente al mes de enero 18 CAIPACLP-Cristo Rey, F) Requisición correspondiente al mes de marzo 18 CAIPACLP-Cristo Rey, G) Requisición correspondiente al mes de abril 18 CAIPACLP-Cristo Rey, H) Registro de contrato No.BS-00031667-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025800-2018 con fecha de 26 de abril de 2018, J) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000035 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000036 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y
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del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000038 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000037 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL- CRISTO REY por un monto de (RD$498,973.54) Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66) con fecha de 16/02/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66) con fecha de 16/01/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66) con fecha de 19/03/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66) con fecha de 19/04/2018, U) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018,
V)
Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 de enero 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP Cristo Rey
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con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 de febrero 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 de marzo 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de abril 2018, CC) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75),
DD)
Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente del mes de febrero 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente del mes de enero 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente del mes de marzo 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y tres pesos con 54/100 (498,973.54), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1917. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2606, Referencia 1259754679, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Haras Nacionales abril 2018, por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 64/100 (RD$819,093.97) de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2606, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 64/100 (RD$819,093.97), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 08/100 (RD$861,150.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del
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Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 08/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 abril del 02/04/2018,
E) Requisición
correspondiente a las semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, H) Registro de contrato No.BS-00031667-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025800-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 02/04/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 21/05/2018 factura NCF B1500000001 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000029 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000030 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000031 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., alimentos privados de libertad del CCR-III Haras Nacionales por un monto de (RD$819,093.97), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 08/04/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 15/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55)
con
fecha
de
22/04/2018,
T)
Certificación
No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2468, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón veinte mil setecientos treinta y tres pesos con 70/100 (RD$1,20000,733.70), X) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), Y) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70 Z) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, AA) Copia de
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correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, BB) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, DD) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 8 de abril 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 64/100 (RD$819,093.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1918. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2618, Referencia 1267471778, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos la victoria abril, por un monto de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 84/100 (RD$1, 397,892.43) de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2618, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto
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de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 84/100 (RD$1,397,892.43) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Trescientos millones nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 16/100 (RD$3,000,416.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 abril del 02/04/al 08/04/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000011 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con
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fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000010 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B1500000009 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/05/2018 factura NCF B1500000002 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$1,397,892.43) P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$75,354.04) con fecha de 02/04/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$75,354.04) con fecha de 08/04/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$75,354.04) con fecha de 15/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$75,354.04) con fecha de 22/04/2018,T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, V) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, W) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La
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Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 de abril 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018, BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2543, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones setenta y dos mil setecientos treinta y dos pesos con 17/100 (RD$2,072,732.17), CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Diecisiete millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), DD) Documento de Modelo de gestión Penitenciaria licitaciones 2018 por un monto total de (RD$87,891.000.83) EE) Histórico de transferencias, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones ciento diecisiete mil quinientos pesos con 44/100 de fecha veintiséis (16) de marzo del año dos mil diecisiete (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Diecisiete millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), GG) Documento de la
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Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, HH) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20), II) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 84/100 (RD$1, 397,892.43), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1919. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2655, Referencia 1278064376, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto villa consuelo alimentos enero abril 2018, por un monto de Trescientos once mil ochocientos ochenta y trece pesos con 34/100 (RD$311,813.34)
de fecha
veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2655, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos once mil ochocientos ochenta y trece pesos con 34/100 (RD$311,813.34) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL- Villa Consuelo por un monto total de Trescientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos dominicanos con
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00/100 (RD$327,432.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/06/2018, C) Requisición correspondiente al mes de enero 2018 CAIPACLP-Villa Juana, D) Requisición correspondiente al mes de febrero 2018 CAIPACLP-Villa Juana E) Requisición correspondiente al mes de marzo 2018 CAIPACLP-Villa Juana F) Requisición correspondiente al mes de abril 2018 CAIPACLP-Villa Juana G) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, I) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20), J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000044 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000045 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000046 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF
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B15000000047 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACLP-Villa Juana por un monto de (RD$311,813.34) Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$81,858.01) con fecha de 16/01/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$81,858.01) con fecha de 14/02/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$81,858.01) con fecha de 14/03/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$81,858.01) con fecha de 16/04/2018, U) Descripción de producto del CAIPACLP-Villa Juana por un monto total (RD$1,007,523.94), V) Certificación No.993326
con
fecha
de
30
de
mayo
2018,
No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018,
W)
Certificación
X) Constancia de
inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$818,461.80), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP-Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 enero 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP-Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 14 febrero 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP-Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 14 marzo 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP-Villa Juana con los sellos de
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Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 abril 2018, DD) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de enero 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de febrero 2018,
GG) Copia de correo Franklin
Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de marzo 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 abril de 2018 con la requisición correspondiente al mes abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos once mil ochocientos ochenta y trece pesos con 34/100 (RD$311,813.34), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado
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entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1920. Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, fondo economato 240-01625216 fondo de producción 240-015849-0, A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2408, Referencia 1278045509, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nac alimentos febrero 2018, por un monto de Ochocientos diecinueve mil ochenta pesos con 62/100 (RD$819,080.22) de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2408, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos treinta mil quinientos quince pesos con 36/100 (RD$830,515.36) , C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2408, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil ochenta pesos con 22/100
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(RD$819,080.22), D) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 08/100 (RD$861,150.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 22/03/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 1/4 febrero del 29/04 al 04/04/2018,
F) Requisición correspondiente a las semana 2/4
febrero del 05/02 al 11/02/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 3/4 febrero del 12/02 al 18/02/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 4/4 febrero del 09/02 al 25/02/2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 06/02/2018, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 13/02/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 20/02/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 30/01/2018, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
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23/03/2018 factura NCF A0100100114000000458 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 23/03/2018 factura NCF A0100100114000000461 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 23/03/2018 factura NCF A0100100114000000462 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L.,
con fecha de
23/03/2018 factura NCF A0100100114000000466 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, V) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$830,515.36), W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, Y) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2403, de fecha trece (13) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuatro mil cientos cuarenta y seis pesos con 74/100 (RD$204,146.74), AA) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$819.080.22), BB) Conduce 30012018HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de enero
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2018, CC) Conduce 06022018HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de febrero 2018, DD) Conduce 13022018HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de febrero 2018, EE) Conduce 20022018HNAC , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha20 de febrero 2018, FF) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, GG Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$90,321,899.60), HH) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), II) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 enero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 12 al 18 de febrero 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 febrero de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos diecinueve
mil
ochenta
pesos
con
62/100
(RD$819,080.22), por
la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1921. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2656, Referencia 1278024118, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto villa juan alimentos enero abril, por un monto de Trescientos cuarenta mil doscientos sesenta pesos con 89/100 (RD$340,260.89) de fecha veintidós (22)
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de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2656, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos cuarenta mil doscientos sesenta pesos con 89/100 (RD$340,260.89), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Juana por un monto total de Trescientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 44/100 (RD$357,658.44) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/05/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente al mes de marzo 2018, F) Requisición correspondiente al mes de febrero 2018, G) Requisición correspondiente al mes de abril2018, H) Requisición correspondiente al mes de enero 2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, K) contrato Ordinario-OR2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica a
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000040 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000041 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000042 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000043 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL-Villa Juana por un monto de (RD$340,260.89), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 15/01/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 17/02/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 17/01/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 18/04/2018, V) Certificación No.C0218951751828
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con fecha de 21 de mayo 2018, W) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016,
Y) Descripción de producto
CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), Z) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$893,634.60), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de enero 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 de febrero 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 de marzo 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de abril 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de marzo de 2018 FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de febrero de 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 abril de 2018 con la requisición correspondiente al mes de abril, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de enero de 2018, II) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos
cuarenta
mil
doscientos
sesenta
pesos
con
89/100
(RD$340,260.89), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1922. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2607, Referencia 1240966371, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos para militares abril 2018, por un monto de Cuatrocientos veintisiete mil ciento veintisiete pesos con 92/100 ($427,127.92) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2607, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veintisiete mil ciento veintisiete pesos con 92/100 ($427,127.92), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares
por un monto total de Cuatrocientos cuarenta y ocho pesos
dominicanos con 16/100 (RD$448,658.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 8/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 abril del 02/04/ al 08/04/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de
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24/05/2018 factura NCF B15000000014 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000013 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000012 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/05/2018 factura NCF B1500000003 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., alimentos privados de libertad del CCR-XXI para militares por un monto de (RD$427,127.92), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 02/04/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 08/04/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 15/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 22/04/2018, T) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, V) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, W)
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Descripción de producto del CCR Para Militares
por un monto total
(RD$5,776,614.16), X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2455, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos sesenta y un mil quinientos veinte y cinco pesos con 15/100 (RD$461,525.15), Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ,CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 de abril 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ,CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 de abril 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ,CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ,CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018, BB) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida
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al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veintisiete mil ciento veintisiete pesos con 92/100 ($427,127.92), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1923. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2658, Referencia 1278001110, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos la victoria abril, por un monto de Un millón seiscientos noventa y cinco mil trescientos nueve pesos con 96/100 (RD$1, 695,309.47) de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2658, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón seiscientos noventa y cinco mil trescientos nueve pesos con 96/100 (RD$1,695,309.47), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Escuela Nacional Penitenciaria ENAP por un monto total de Un millón setecientos y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos dominicanos con 68/100 (RD$1,782,838.68) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de enero 2018, E) Requisición correspondiente al mes de febrero 2018, F) Requisición correspondiente al mes de marzo 2018, G) Requisición correspondiente al mes de abril 2018, H) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha 26 marzo 2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por
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un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000028 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000032 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000033 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000034 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., Escuela Nacional Penitenciaria ENAP por un monto de (RD$1,695,309.47) P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 15/01/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 16/02/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 19/03/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria
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orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 15/04/2018,T) Certificación No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Escuela Nacional Penitenciaria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 enero 2018, X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Escuela Nacional Penitenciaria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 febrero 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Escuela Nacional Penitenciaria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 marzo 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Escuela Nacional Penitenciaria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 abril 2018, AA)
Descripción de producto Escuela Nacional
Penitenciaria por un monto total (RD$4,457,321.52) CC) Descripción de producto
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
un
monto
total
(RD$5,486,962.58) DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de enero 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de febrero 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de marzo 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de abril 2018, II) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL
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CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón seiscientos noventa y cinco mil trescientos nueve pesos con 96/100 (RD$1, 695,309.47), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1924. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2605, Referencia 1241016377, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos
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la victoria abril, por un monto de Ochocientos siete mil novecientos setenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2605, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos setenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Ochocientos cuarenta y nueve mil veintitrés pesos dominicanos con 92/100 (RD$849,023.92) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 8/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 abril del 02/04/al 08/04/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, H) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, I) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato
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5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 22/05/2018 factura NCF B15000000004 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000015 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000016 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 24/05/2018 factura NCF B15000000017 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., alimentos privados de libertad de la cárcel pública Bani hombres por un monto de (RD$807,962.52), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 02/04/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 08/04/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 15/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 22/04/2018, T) Certificación
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
No.C0218951751828 con fecha de 21 de mayo 2018, U) Certificación No.993326 con fecha de 30 de mayo 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2456, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos noventa y ocho mil ochocientos treinta y tres pesos con 15/100 (RD$998,833.15), X) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), Y) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, AA) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 26 marzo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, BB) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 16 abril
de 2018 con la
requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de abril 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 8 de abril 2018, GG) Conduce
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 de abril 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos siete mil novecientos setenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades
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contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1925. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2771, Referencia 1389748399, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos sabana toro junio 2018, por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38) de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2771, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos cuarenta y cinco mil sesenta pesos dominicanos con 24/100 (RD$245,060.24) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 junio del 10/06/al 10/06/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del
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25/06 al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000105 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000106 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000107 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000108 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO por un monto de (RD$233,257,38), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria
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orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 11/06/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 18/06/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 25/04/2018, T) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, S) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2671, de fecha tres (07) de julio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos noventa y un mil quinientos setenta y un peso con 73/100 (RD$291,571,73), W) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de junio 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de junio 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de junio 2018, BB) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de
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2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, BB) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018. CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de junio 2018, DD) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2, 571,712.52), EE) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de
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la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1926. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2776, Referencia 1389728576, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos de la ENAP junio 2018, por un monto de Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos veintisiete pesos con 37/100 (RD$423,827.37) de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2776, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos veintisiete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Escuela Nacional Penitenciaria ENAP por un monto total de Cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos nueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$445,709,67) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018,
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D) Requisición correspondiente al mes de junio 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, F) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, H) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000109 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo por FCO junio 2018 por un monto de (RD$423,827,37) K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 20/06/2018, L) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
M) Certificación
No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, O) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2672 de fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), P) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, Q) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por
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un monto total (RD$5,486,962.58), R) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$4,457,321.52), S) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Escuela Nacional Penitenciaria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de junio 2018,T) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes junio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos veintisiete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el
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Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1927. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2670, Referencia 13521679397, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani hombres mayo 2018, por un monto de Un millón nueve mil novecientos cincuenta y tres con 05/100 (RD$1, 009,953.05) de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2670, de fecha doce (03) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón nueve mil novecientos cincuenta y tres con 05/100 (RD$1,009,953.05), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Un millón sesenta y un mil doscientos setenta y nueve pesos dominicanos con 90/100 (RD$1,061,279.90) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/6/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/5 mayo del 03/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 abril del 07/05 al 13/04/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 abril del 14/05 al
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20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 abril del 21/05 al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 4/5 abril del 21/05 al 27/05/2018, I) Requisición correspondiente a las semana 4/5 abril del 28/05 al 03/06/2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, K) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018 L) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, M) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000083 RNC 430185035 por un monto total de (RD$7212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000073 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000071 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000070 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000069 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Hombres por un monto de (RD$1,009,953.05), S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 30/04/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 06/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 13/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 20/04/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98)
con
fecha
de
28/05/2018,
No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
X)
Certificación
Y) Certificación
No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2605, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), BB) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR
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Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, GG) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172.622.16), HH) GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018 MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, NN) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón nueve mil novecientos cincuenta y tres con 05/100 (RD$1, 009,953.05), por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1928. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2669, Referencia 1335020461, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CCRXX San Cristóbal mayo 2018, por un monto de Un millón ciento ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 15/00 (RD$1,
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781,98.15) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2669, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón cientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 15/100 (RD$1,187,984.15), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Un millón doscientos cuarenta y ocho mil quinientos siete pesos dominicanos con 90/100 (RD$1,248,507.90) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
03/07/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/04 al 13/05/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, K) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto
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total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000082 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000060 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2019 factura NCF B15000000059 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000082 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000057 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R)
Factura
GETRANT
DEL
CARIBE,
S.R.L.,
por
un
monto
de
(RD$1,187,984.15) S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 30/04/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto
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total de (RD$249,701.58) con fecha de 06/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 13/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 20/04/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 28/05/2018, X) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
Y)
Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2621, de fecha veintisiete (27) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387,32), BB) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$13,064,848.72), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San
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Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018,
HH) Descripción de
producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$10,613,198.96) II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, KK) ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, LL) ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 de mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, MM) ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, NN) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón ciento ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 15/00 (RD$1, 781,98.15), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del
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Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1929. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2671, Referencia 1335027253, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Sabana Toro Mayo 2018, por un monto de Doscientos noventa y un mil quinientos setenta y uno pesos con 71/100 (RD$291,571.73) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2671, de fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos noventa y un mil quinientos setenta y uno pesos con 73/100 (RD$291,571.73) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho
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de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Trescientos seis mil trescientos veinticinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$306,325.30) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
3/07/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018 K) Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000086 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000056 RNC 430185035 por un monto total de
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(RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000055 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000054 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000053 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro por un monto de (RD$291,571.73), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 30/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 06/05/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 13/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 20/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 28/04/2018, X) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
Y)
Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de
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21/11/2016, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2604, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,246.38), BB) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, HH) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52) II) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
mayo al 13 de mayo 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos noventa y un mil quinientos setenta y uno pesos con 71/100 (RD$291,571.73), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1930. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2673, Referencia 1335082860, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CCR Para Militares, por un monto de Quinientos treinta y tres mil novecientos nueve pesos con 90/100 (RD$533,909.90) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2673, de fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos treinta y tres mil novecientos nueve pesos con 90/100 (RD$533,909.90), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Quinientos sesenta mil ochocientos veintidós pesos dominicanos con 70/100 (RD$560,822.70) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
3/07/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018 K) Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000084 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000064 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000063 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000062 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000061 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares por un monto de (RD$533,909.90), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 06/05/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 13/05/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 20/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 28/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 30/04/2018, X) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
Y)
Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2607, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92), BB) Descripción de producto CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General
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de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, HH) Descripción de producto CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88) II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, NN) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos treinta y tres mil novecientos nueve pesos con 90/100 (RD$533,909.90), por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1931. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2681, Referencia 1335043466, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Villa Juana mayo 2018, por un monto de Ochenta y cinco mil cincuenta y seis pesos con 22/100 (RD$85,065.22) de fecha seis 06 de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo
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Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2681, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Juana por un monto total de Ochenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 61/100 (RD$89,414.61) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 26/05/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de mayo 28 E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018 G) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original de CCR Para Militares con fecha de 19/03/2018, H) contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000077 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 20/05/2018, K)
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Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2656, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos cuarenta mil doscientos sesenta pesos con 89/100 Ñ) (RD$340,260.89), Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP-Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de mayo 2018, P) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$893,634.60), Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y cinco mil cincuenta y seis pesos con 22/100 (RD$85,065.22) , por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del
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Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1932. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2672, Referencia 1335031648, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos ENAP mayo 2018, por un monto de Cuatrocientos veintitrés mil ochocientos veintisiete peos con 37/100(RD$423,827.37) de fecha seis 06 de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2672, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP
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por un monto total de Cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos nueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$445,709.67) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de mayo 28 E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, G) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original de CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000048 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 19/04/2018, K) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2658, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón seiscientos
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noventa y cinco mil trescientos nueve pesos con 47/100, Ñ) Descripción de producto ENAP por un monto total (RD5,486,962.58), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENAP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 de mayo 2018, P) Descripción de producto ENAP por un monto total (RD$4,457,321.52), Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes mayo 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veintitrés mil
ochocientos
veintisiete
peos
con
37/100(RD$423,827.37), por
la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de
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la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1933. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2769, Referencia 412927792, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos San Cristóbal junio 2018, por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387.32) de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2769, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100
(RD$950,387.32),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Novecientos noventa y ocho mil ochocientos seis pesos dominicanos con 32/100 (RD$998,806.32) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018, D)
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Requisición correspondiente a las semana 1/4 junio del 04/06/al 10/06/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06/al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06/al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del 25/06/al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000104 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000103 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000102 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000101 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La
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República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR XX San Cristóbal por un monto de (RD$950,387.32), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 11/06/2018,
R) Modelo de gestión
Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 18/06/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 25/06/2018, T) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, U) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2669, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón cientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 15/100 (RD$1,187,984.15), X) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$13,064,848.72), Y) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$10,613.198.96), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de Junio 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de junio 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el
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Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de junio 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 de Junio al 10 de 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de junio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1934. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2686, Referencia 1340828165, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Haras Nac mayo 2018, por un monto de Un millón veinte y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos con 47/100 (RD$1,023,867.47)
de fecha
nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2686, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón veinte y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos con 47/100 (RD$1,023,867.47), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Un millón setenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos dominicanos con 60/100 (RD$1,076,437.60) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/05/2018, C) Copia fotostática de documento de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/07/2018 del fondo operativo 240014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000085 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000052 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000051 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y
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del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000050 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000049 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$1,023,867.47), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 30/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 06/05/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 13/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 20/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55)
con
fecha
de
28/05/2018,
No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
W)
Certificación
X) Certificación
No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2606, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), AA) Descripción de producto del Haras
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Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018,CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de mayo 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, GG) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 abril de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018,
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MM) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón veinte y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos con 47/100 (RD$1,023,867.47), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1935. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2755, Referencia 1389842194 beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos La Victoria junio 2018, por un monto de Un millón trecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43) de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2755, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 16/100 (RD$3,000,416.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
20/07/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 1/4 junio del 04/06/al 10/06/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06/al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06/al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del 25/06/al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha
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26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B1500000097 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B1500000098 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B1500000099 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000100 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., Trabajo por FCO por un monto de (RD$1,397,892.43), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 11/06/2018,
R) Modelo de gestión
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Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 18/06/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 25/06/2018, T) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
U) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, V)
Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 junio por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20) X) Histórico de transferencias, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones ciento diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecisiete (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,177,542.44), Z) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018, AA) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, BB) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, CC) Documento de Gestión del Modelo Penitenciario de Licitación alimentos por un monto de (RD$87,891,000.83), DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2687, de fecha tres (03) de julio del año dos mil
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dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones cientos trece mil seiscientos setenta y tres pesos con 32/100 (RD$2,113,673.32), FF) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 junio 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 junio 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 junio 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 junio 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio 2018, ÑÑ) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), OO) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que
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probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón trecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1936. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2774, Referencia 1389940388, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos
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CP Cristo Rey, por un monto de Ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39) de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2774, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Cristo Rey por un monto total de Cientos treinta y un mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$131,147.66) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de junio, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, G) Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000118
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL-Cristo Rey mes de junio 2018 trabajo por FCO por un monto de (RD$124,743.39), K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66)
con
fecha
de
19/06/2018,
No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
L)
Certificación
M) N) Certificación
No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Ñ) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, O) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2674, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743,39), P) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), Q) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), R) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 de junio 2018, S) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 junio de 2018 con la requisición correspondiente al mes de junio 2018 de abril 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1937. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2770 Referencia 1412918481, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Hombre junio 2018, por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52) de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2770, de fecha veinte (20) de julio del
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100
(RD$807,962.52),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Ochocientos cuarenta y nueve mil veintitrés pesos dominicanos con 92/100 (RD$849,023.92) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 junio del 04/06/al 10/06/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06/al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06/al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del 25/06/al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018,
J) Documento de la Procuraduría General de la
Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B1500000093 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B1500000094 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
N) Factura de venta de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B1500000095 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B1500000096 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Hombres trabajo por FCO por un monto de (RD$807,962.52), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 11/06/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 18/06/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 25/06/2018, T) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, U) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2670, de fecha tres (07) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón nueve mil
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novecientos cincuenta y tres pesos con 5/100 (RD$1,0009,953.05), Y) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), Z) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de junio 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de junio 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de junio 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del
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Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1938. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2762, Referencia 1389673729, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos villa consuelo junio 2018, por un monto de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34) de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia
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Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2762, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACLP-Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$81,858.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018, D) Requisición correspondiente al mes de junio 2018, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, G) Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, I) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$81,858.00) con fecha de 18/06/2018, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000110 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del
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Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2682, de fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953,34), Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018, P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 junio de 2018 con la requisición correspondiente al mes de junio 2018, Q) Descripción de producto CAIPACLP- Villa consuelo por un monto total (RD$818,461.80), R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, S) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACLP- Villa Consuelo trabajo por FCO mes de junio por un monto de (RD$77,953.34). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1939. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2682 Referencia 1335038408, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Villa Consuelo mayo 2018, por un monto de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34) de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2682, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto
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de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Consuelo mil ochocientos
cincuenta
y
ocho
por un monto total de Ochenta y un pesos dominicanos
con
00/100
(RD$81,858.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 26/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes mayo 2018, E) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha 26 marzo 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000079 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,858.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$81,858.00) con fecha de 18/05/2018, k) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de
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21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2655, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trecientos once mil ochocientos trece pesos con 34/100 (RD$311,813.34), Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLPVilla Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de mayo 2018, Q) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, R) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 mayo de 2018 con la requisición correspondiente al mes de mayo 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por
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conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1940. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2674 Referencia 1335072277, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Cristo Rey mayo 2018, por un monto de Ciento veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2674, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Cristo Rey por un monto total de Ciento treinta y un mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$131,174.66) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de
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Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 26/06/2018, C) Requisición correspondiente al mes mayo 2018, D) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, E) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, F) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro CCR Para Militares con fecha de 23/04/2018, H) I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000078 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66)
con
fecha
de
19/05/2018,
k)
Certificación
No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2657, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos setenta y tres pesos con 54/100 (RD$498,973.54) Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), O) Conduce
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de mayo 2018, P) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 mayo de 2018 con la requisición correspondiente al mes de mayo 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación
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de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1941. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2758, Referencia 1389861246, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nac alimentos junio 2018, por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97) de fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2758, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 08/100 (RD$861,150.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018,
D) Requisición
correspondiente a las semana 1/4 junio del 04/06/al 10/06/2018, E)
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Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06/al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06/al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del 25/06/al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
K) Documento de la
Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000122 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000121 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000120 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000119 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE,
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S.R.L., CCR Haras Nacionales
trabajado por FCO por un monto de
(RD$819,093.97), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 11/06/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 18/06/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 25/06/2018, T) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
U) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, V)
Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2686, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón veinte tres mil ochocientos sesenta y siete pesos con 47/100, X) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de junio 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de junio 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018,BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General
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de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25de junio 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 junio al 10 de junio 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 junio al 17 de junio 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 18 junio al 24 de junio 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 junio al 01 de junio 2018, GG) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que
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no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1942. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2675, Referencia 1352179694, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Mujeres mayo 2018, por un monto de Cuatrocientos setenta y cuatro mil dieciocho pesos con 6/100 (RD$474,018.06) de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2675, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos setenta y cuatro mil dieciocho pesos con 6/100 (RD$474,018.06), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$498,284.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/07/2018, C) Copia fotostática de
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documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/05/al 13/05/2018, F) Requisición correspondiente a las
semana
3/5
mayo
del
14/05/al
20/05/2018,
G)
Requisición
correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05/al 27/05/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del
28/05/al
03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
M) Factura de venta de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000087 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000076 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
Ñ) Factura de venta de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000075 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los
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sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000074 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000073 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres por un monto de (RD$474,018.06), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 30/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 06/05/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 13/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 20/05/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 28/05/2018, W) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2620 de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (RD$379,214.45), Y)
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Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, AA) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, BB) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de mayo 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, GG) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80), HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de abril al 20 de mayo 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo de 2018 con la requisición
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correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos setenta y cuatro mil dieciocho pesos con 6/100 (RD$474,018.06), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1943. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2767, Referencia 1412907010, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto
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alimentos junio militares, por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92) de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2767, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$448,658.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 16/07/2018,
C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/4 junio del 04/06/al 10/06/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/4 junio del 11/06/al 17/06/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/4 junio del 18/06/al 24/06/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/4 junio del 25/06/al 01/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
con fecha de 19/03/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000117 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000116 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000115 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000114 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
O) Factura GETRANT
DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares trabajado por FCO por un monto de (RD$427,127.92), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 04/06/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 11/06/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 18/06/2018, S) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 25/06/2018, U) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2673, de fecha tres (03) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos treinta y tres mil novecientos nueve pesos con 90/100 (RD$533,909.90), X) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), Y) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 04 de junio 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 11 de junio 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de junio 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 25 de junio 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 28 mayo de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 junio de 2018 con
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la requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 18 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de junio 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1944. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2687, Referencia 13335091651, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos la victoria mayo 2018, por un monto de Dos millones cientos trece mil seiscientos setenta y tres pesos con 32/100 (RD$2, 113,673.32) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2687, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones cientos trece mil seiscientos setenta y tres pesos con 32/100 (RD$2, 113,673.32), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones setecientos sesenta y un mil setecientos setenta pesos dominicanos con 20/100 (RD$3,761,770.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/06/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 1/5 mayo del 30/04/al 06/05/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 mayo del 07/05/al 13/05/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 mayo del 14/05/al 20/05/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 mayo del 21/05/al 27/05/2018 H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 mayo del 28/05/al 03/06/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018
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con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000081 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000068 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000067 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000066 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 11/06/2018 factura NCF B15000000065 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria
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por un monto de (RD$2,113,673.32), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 30/04/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 06/05/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 13/05/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 20/05/2018,V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 28/05/2018, W) Certificación No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
X)
Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2618, de fecha doce (12) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1,397,892.43), AA) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20), BB) Histórico de transferencias, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 porciento contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones ciento diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44) pesos con 44/100 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecisiete (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, CC) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) EE) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018, FF) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, GG) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, HH) Documento del Modelo de Gestión Penitenciaria licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87,897,000.83), II) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de abril 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 mayo de 2018, LL) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de mayo 2018, MM) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de mayo 2018, NN) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias de fecha 28 de mayo 2018, ÑÑ) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 23 de abril 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, PP) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 01 mayo 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, QQ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 mayo 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, RR) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 mayo 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018. SS) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 21 mayo 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, TT) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos millones cientos trece mil seiscientos setenta y tres pesos con 32/100 (RD$2, 113,673.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1945. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2821, Referencia 1502008154, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos la victoria abril, por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2821, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Cuatrocientos Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con
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16/100 (RD$448,658,16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 4/4 abril del 23/07/al 29/07/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 3/4 abril del 16/07 al 22/07/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 2/4 abril del 09/07 al 15/07/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 1/4 abril del 02/07 al 08/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
K) Documento de la
Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centros CCR Para Militares con fecha de 23/03/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000147 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000146 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000145 RNC 430185035 por un monto
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total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000131 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,164.54) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo FCO por un monto de (RD$427,127.92), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 23/07/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 16/07/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 09/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$112,164.54) con fecha de 02/07/2018, T) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, U) Certificación No.1015537 con fecha de 13 de agosto 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2767, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.97), X) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 2 de julio 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de
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Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 de julio 2018,AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 de julio 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 de julio 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4
julio del
02/07 al
08/07/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, HH) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), II) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veinte y siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$427,127.92), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1946. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2831, Referencia 1501967804, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto enap alimentos, por un monto de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2831, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP por un monto total de Cuatrocientos Cuarenta y cinco mil setecientos nueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$445,709.67) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
20/08/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente al mes julio 2018, E) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, F) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha 26 marzo 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 19/03/2018,H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I), Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2018 factura NCF B15000000133 RNC 430185035 por un monto total de (RD$445,709.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., trabajo FCO por un monto de (RD$423,827.37), K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$445,709.68) con fecha de 17/07/2018, L) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 de julio 2018, M) Descripción de producto Escuela Nacional
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Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), N) Descripción de producto
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
un
monto
total
(RD$4,457,321.52), Ñ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 julio de 2018 con la requisición correspondiente al mes de julio 2018, O) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, P) Q) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2776, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), S) Certificación No.1015537 con fecha de 13 de agosto 2018, T) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y siete pesos con 37/100 (RD$423,827.37), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1947. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2829, Referencia 1501977681, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Mujeres julio 2018, por un monto de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (379,214.45) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2829, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (379,214.45), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Trecientos noventa y ocho mil seiscientos veintisiete pesos dominicanos con 20/100 (RD$398,627.20) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión
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Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, C) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del
16/07 al
22/07/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, G) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
J) Documento de la
Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000169 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000168 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000167 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000166 RNC 430185035 por un monto total de (RD$99,656.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del
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Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres Consuelo trabajo por FCO por un monto de (RD$379,214.45), O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 23/07/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 16/07/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 09/07/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$99,656.80) con fecha de 02/07/2018, S) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, T) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2778 de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (RD$379,214.45), W) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Bani Mujeres Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018,
Z) Conduce GETRANT DEL
CARIBE, S.R.L. , Bani Mujeres Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Bani Mujeres Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL
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CARIBE, S.R.L. , Bani Mujeres Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, GG) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trecientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (379,214.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato
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0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1948. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2818, Referencia 1502019655, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Cristo Rey julio 2018, por un monto de Ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2829, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2829, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL- Cristo Rey por un monto total de Ciento treinta y
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un mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$131,147.66) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, E) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL- Cristo Rey por un monto total de Ciento treinta y un mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con 66/100 (RD$131,147.66) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018,
F) Requisición
correspondiente al mes de julio del 2018, G) ) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, H) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000130 RNC 430185035 por un monto total de (RD$131,147.66) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR CAIPACPL- Cristo Rey trabajo por FCO mes julio por un monto de (RD$124,743.39), M) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$131,147.66) con fecha de 16/07/2018, N)
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Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, Ñ) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018,
O) Constancia de
inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, P) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), Q) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACPL- Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, R) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente al mes julio 2018, S) Descripción de producto CAIPACLPCristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), T) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, U) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2774, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe,
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1949. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2828, Referencia 1501983454, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Sabana Toro julio 2018, por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2828, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), B) Solicitud de pago de factura por concepto de
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despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos cuarenta y cinco mil sesenta pesos dominicanos con 24/100 (RD$245,060.24) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del
23/07 al 29/07/2018, F)
Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/201, H) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del
02/07 al
08/07/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
L) Documento de la
Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000152 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000151 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL
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CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000150 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000134 RNC 430185035 por un monto total de (RD$61,265.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro trabajo por FCO por un monto de (RD$233,257.38), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 23/07/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 16/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 09/07/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$61,265.06) con fecha de 02/07/2018, U) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, V) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2771, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), Z) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo
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de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 , FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, II) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos con 38/100 (RD$233,257.38), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de
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Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1950. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2826, Referencia 1501987843, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Villa Juana julio 2018, por un monto de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 2826, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Juana por un monto total de Ochenta y nueve mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 61/100 (RD$89,414.61) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de julio 2018, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, G) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000165 RNC 430185035 por un monto total de (RD$89,414.61) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL-Villa Juana trabajo por FCO por un monto de (RD$85,065.22), K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$89,414.62) con fecha de 19/07/2018, L) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto
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2018, M) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2777, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22), O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 19 julio de 2018, Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente al mes de julio2018, S) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$893,634.60), T) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1951. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2825, Referencia 1503032915, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Hombres julio 2018, por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (DR$807,962.52) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2825, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (DR$807,962.52), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Ochocientos cuarenta y nueve mil veintitrés pesos dominicanos con 92/100 (RD$849,023.92)
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con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del
23/07 al 29/07/2018, F)
Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/201, H) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del
02/07 al
08/07/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, M) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000163 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000162 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con
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los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000161 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000160 RNC 430185035 por un monto total de (RD$212,255.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Hombres trabajo por FCO por un monto de (RD$807,965.52), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 16/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 16/07/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 09/07/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$212,255.98) con fecha de 02/07/2018, V) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, W)Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2770, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), Z) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE,
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S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 05 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, II) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (DR$807,962.52), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad
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de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1952. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2832, Referencia 1501963379, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto La Victoria alimentos, por un monto de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera
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del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2825, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43) , B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 16/100 (RD$3,00,416.16) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018,
D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del
16/07 al
23/07/2018, G) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/201, J) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100
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(RD$80,587,712.20), N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000139 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000138 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000137 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000136 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria trabajo por FCO por un monto de (RD$1,397.892.43), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 23/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 16/07/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 09/07/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$752,354.04) con fecha de 02/07/2018, V) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, W) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, X) Constancia de inscripción de registro de
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proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018, Z Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018,
AA) Conduce GETRANT DEL
CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, CC) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), DD) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), EE) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, FF) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 % contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), HH) Autorización para solicitud de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44), II) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, JJ) Licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87,891,000.83),
KK) Autorización para solicitud de
transferencia bancaria No. 2755, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (1,397,892.43), LL) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018, MM) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, ÑÑ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, PP) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1, 397,892.43), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1953. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2830, Referencia 150193080, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Haras Nacionales jul 2018, por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 2825, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta pesos dominicanos con 08/100 (RD$861,150.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018,
C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del
16/07 al
22/07/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/201, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000139 RNC 430185035 por un monto total de (RD$752,354.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000155 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000154 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000153 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000129 RNC 430185035 por un monto total de (RD$215,287.52) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras
Nacionales trabajo por FCO por un monto de (RD$819,093.97), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 02/07/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 09/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 16/07/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$215,287.55) con fecha de 23/07/2018, U) Certificación No.1015537
con
fecha
de
26
de
junio
2018,
No.C0218952157970 con fecha de 26 de junio 2018,
V)
Certificación
W) Constancia de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2758 de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97) Y) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, HH) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total
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(RD$11,475,259.70). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1954. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2827, Referencia 1502986789, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto
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alimentos CCR 20 julio 2018, por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387.32) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2825, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387.32), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de novecientos noventa y ocho mil ochocientos seis peros dominicanos con32/100 (RD$998,806.32) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018,
C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del
16/07 al
22/07/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/201, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 23/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para
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preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000144 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000143 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000142 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000135 RNC 430185035 por un monto total de (RD$249,701.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR XX San Cristóbal trabajo por FCO por un monto de (RD$950,387.32), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 23/07/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 16/07/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 09/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$249,701.58) con fecha de 02/07/2018, T) Certificación No.1015537 con fecha de 26 de junio 2018, U)
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Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018,
V)
Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2769, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387,32), Y) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$13,064,848.72), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 02 julio de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 09 julio de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 16 julio de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 23 julio de 2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 junio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 02 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 09 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al
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29/07/2018, GG) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$10,613,198.96), HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1955. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2942, Referencia 1646788019, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CCR XX agosto 2018, por un monto de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1, 258,996.65) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2942, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1,258,996.65) B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Un millón trescientos veintitrés mil doscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 90/100 (RD$1,323,257.90) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018,
C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad
financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del
06/08 al
12/08/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
al 19/08/201, G) Requisición correspondiente a la semana 4/5 julio del 20/08 al 26/08/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000171 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000185 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000186 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000187 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000188 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR XX San Cristóbal trabajo por FCO por un monto de (RD$1,258,996.65), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 30/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 06/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 13/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 20/08/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 27/08/2018, W) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, X) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 04 de septiembre 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2827, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Novecientos cincuenta mil trescientos ochenta y siete pesos con 32/100 (RD$950,387,32), AA) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total (RD$13,064,848.72), BB) Descripción de
producto XX San Cristóbal
por un monto total (RD$10,613,198.96), CC)
Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 julio de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General
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de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 julio de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 julio de 2018,
FF) Conduce GETRANT DEL
CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 agosto de 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, MM) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1, 258,996.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del
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Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1956. Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2935, Referencia 1647575528, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Villa Consuelo agosto 2018, por un
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monto de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2935, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$87,560.75) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Requisición correspondiente al mes de agosto del 2018, D) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, G) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000179 RNC 430185035 por un monto total de (RD$87,560.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$87,560.76) con fecha de 20/08/2018, J) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, K Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, L) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2823, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setenta y siete mil novecientos veinte y cinco pesos con 59/100 (RD$77,925.59), N) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), Ñ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente al mes de agosto 2018, Q) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del
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Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1957. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2939, Referencia 1646906666, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos la victoria agosto 2018, por un monto de Dos millones doscientos noventa y un mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2939, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones doscientos noventa y un mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82), B)
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Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$3,948,290.20) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
25/09/2017
del
fondo
operativo
240-014293-3,
correspondiente a la semana 5/5 agosto del
D)
Requisición
27/08 al 02/09/2018, E)
Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/201, G) Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000184 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000183 RNC 430185035 por un monto
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total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000182 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 30/07/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 06/08/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 13/08/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 20/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 27/08/2018, U) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria trabajo por FCO por un monto de (RD$2,291,078.82), V) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000170 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, W) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000181 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, X) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000182 RNC 430185035 por un monto
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total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Y) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20), Z) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017,AA) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), BB) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 agosto de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias
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de fecha 13 agosto de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 agosto de 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 julio de 2018, LL) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2832, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos con 43/100 (RD$1,397,892.43), NN) Licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87, 891,000.83), ÑÑ) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, OO) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, PP) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018 QQ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), RR) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), SS) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 % contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis
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Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, TT) Constancia de inscripción de registro de proveedores
del
Estado
RPE-64690
con
fecha
de
21/11/2016,
UU)Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos millones doscientos noventa y un mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1958. Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2933, Referencia 1647590547, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Cristo Rey agosto 2018, por un monto de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 25/100 (RD$132,748.25) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2933, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 25/100 (RD$132,748.25), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Cristo Rey por un monto total de Ciento treinta y nueve mil quinientos setenta y un peso dominicano con 48/100 (RD$139,571.48) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Requisición correspondiente al mes de agosto del 2018, D) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, G) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000178 RNC 430185035 por un monto total de (RD$139,571.48) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$139,571.48) con fecha de 20/08/2018, J) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, K Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, L) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2818, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos veinte y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos con 39/100 (RD$124,743.39) N) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), Ñ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, O) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente al mes de agosto 2018, P) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 25/100
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(RD$132,748.25), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1959. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2941, Referencia 1646802143, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CCR Sabana Toro agosto 2018, por un monto de Trecientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22) de fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2941, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trecientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Trescientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos dominicanos con 30/100 (RD$324,435.30) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/201, G) Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del
20/08 al 26/08/2018, H)
Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación
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alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000175 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000205 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000001206 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000001207 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000001208 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro trabajo por FCO por un monto de (RD$308,776.23), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 30/07/2018 S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 06/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$64,887.06) con fecha de 13/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 20/08/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 27/08/2018, W) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, X) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2828, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 38/100 (RD$233,25,38), AA) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$1,165,777.39), BB) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,2571,712.52), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 agosto de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 agosto de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 agosto de 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de
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Gestión Penitenciarias de fecha 30 julio de 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 de agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, MM) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor Trecientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1960. Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2937, Referencia 1647545270, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Mujeres agosto 2018, por un monto de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2937, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR
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Bani Mujeres por un monto total de Quinientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$528,434.00) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000200 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000199 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000198 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los
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sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000197 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000174 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani
Mujeres trabajo por FCO por un monto de (RD$502,660.56), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 27/08/2018,
R) Modelo de gestión
Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 20/08/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 13/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 06/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 30/08/2018, V) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, W) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, L) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2829, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil
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dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos setenta y nueve mil doscientos catorce pesos con 45/100 (379,214.45), Z) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 agosto de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 agosto de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 agosto de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 agosto de 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 04/08 al 26/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha
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de 20 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, JJ) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80), KK) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1961. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2934, Referencia 1647582854, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Villa Juana agosto 2018, por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$90,340.19) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2934, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$90,340.19), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Juana por un monto total de Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 36/100 (RD$94,953.36) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
25/09/2017
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente al mes de agosto 2018, E) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, F) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000180 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94,953.36) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$94,953.36) con fecha de 20/08/2018, K) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, L) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2826, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y cinco mil sesenta y cinco pesos con 22/100 (RD$85,065.22), Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 agosto de 2018, P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto 2018 con la requisición correspondiente al mes de agosto 2018, Q) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$893,634,60). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$90,340.19), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1962. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2938, Referencia 1647522621, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Militares agosto 2018, por un monto de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2938, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$593,877.50) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a las semana 5/5 agosto del 27/08/al 02/09/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 4/5 agosto del 20/08/al 26/08/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 agosto del 13/08/al 19/09/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 2/5 agosto del 06/08/al 12/08/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 1/5 agosto del 30/07/al 05/08/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro RRC Para Militares con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019,
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M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000204 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000203 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000202 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000201 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000177 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares trabajo por FCO por un monto de (RD$565,394.20), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 27/08/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 20/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 13/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-
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2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 06/08/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 27/07/2018, W) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, X) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2821, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte siete mil cientos veinte y siete pesos con 92/100 (RD$472,127,92), AA) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 de agosto 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de agosto 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de agosto 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de agosto 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de julio 2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio de 2018 con la requisición
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correspondiente a la semana del 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, LL) Descripción de producto del CCR Para Militares
por un monto total (RD$4,692,619.88), MM)
Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José
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Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1963. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2943, Referencia 1647599765, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Haras agosto 2018, por un monto de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1,074,672.75) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2943, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1,074,672.75), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Un
millón ciento veintinueve mil
novecientos dieciséis pesos dominicanos con 85/100 (RD$1,129,916.85) con los
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sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
26/09/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 1/5 agosto del 30/07/al 05/08/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 2/5 agosto del 06/08/al 12/08/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 agosto del 13/08/al 19/09/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 4/5 agosto del 20/08/al 26/08/2018, H) Requisición correspondiente a las semana 5/5 agosto del 27/08/al 02/09/2018, I) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro RRC Para Militares con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/11/2019 factura NCF B15000000173 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000193 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000194 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000195 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000196 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras
Nacionales trabajo por FCO por un monto de (RD$1,074,672.76), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 30/07/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 06/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 13/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 20/08/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 27/07/2018, W) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, X) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2830, de fecha veinte (20) de
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agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos diecinueve mil noventa y tres pesos con 97/100 (RD$819,093.97), AA) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), BB) Descripción de producto del CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de julio 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de agosto 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de agosto 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de agosto 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 de agosto 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con
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fecha de 13 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, MM) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1,074,672.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el
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Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1964. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2823, Referencia 1557949992, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Villa Consuelo alimentos julio 018, por un monto de Setenta y siete mil novecientos veinte y cinco pesos con 59/100 (RD$77,925.59) de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2883, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setenta y siete mil novecientos veinte y cinco pesos con 59/100 (RD$77,925.59), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y un mil ochocientos veintinueve pesos dominicanos con 00/100(RD$81,829.00) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 15/08/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
31/08/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente al mes de julio 2018, E) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha 25 abril 2018, F) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, G) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18
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adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para los siguientes centros Najayo Mujeres, Monte Plata y Militares con fecha de 19/03/2018, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000132 RNC 430185035 por un monto total de (RD$81,829.00) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$81,829.00) con fecha de 18/07/2018, K) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 15 de agosto 2018, L) Certificación No.1015537 con fecha de 13/08/2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2752 de fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Setenta y siete mil novecientos cincuenta y tres pesos con 34/100 (RD$77,953.34), O) Descripción de
producto
CAIPACLP-
Villa
Consuelo
por
un
monto
total
(RD$1,007,523.94), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACPLVilla Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 18 de abril 2018, Q) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), R) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL-Villa Consuelo trabajo por FCO por un monto de (RD$77,953.34), S) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, T) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 22 noviembre de 2017 con la requisición correspondiente a la semana del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Setenta y siete mil novecientos veinte y cinco pesos con 59/100 (RD$77,925.59), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1965. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2940, Referencia 1646823580, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CP Bani Hombres ago 2018, por un monto de Un millón setenta y un mil trecientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1, 071,351.65) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2940, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y un mil trecientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1, 071,351.65), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Un
millón ciento veinticinco mil
novecientos nueve pesos dominicanos con 9/100 (RD$1,125,909.90) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
26/09/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a las semana 5/5 agosto del 27/08/al 02/09/2018, E) Requisición correspondiente a las semana 4/5 agosto del 20/08/al 26/08/2018, F) Requisición correspondiente a las semana 3/5 agosto del 13/08/al 19/09/2018, G) Requisición correspondiente a las semana 2/5 agosto del 06/08/al 12/08/2018, H) Requisición correspondiente a las
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semana 1/5 agosto del 30/07/al 05/08/2018, I) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro RRC Para Militares con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000192 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000191 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000190 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000189 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000172 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias,
Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani
Hombres trabajo por FCO por un monto de (RD$1,071.351.65), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 27/08/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 20/08/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 13/08/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 06/08/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 30/07/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 30/07/2018, X) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, Y) Certificación No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, Z) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2825, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos siete mil novecientos sesenta y dos pesos con 52/100 (RD$807,962.52), BB) Descripción de producto del CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 27 de agosto 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el
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Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 de agosto 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 13 de agosto 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 06 de agosto 2018 GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 30 de julio 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 24 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 30 julio de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 06 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 13 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 20 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana del 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, MM) Descripción de producto del CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), NN) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setenta y un mil trecientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1, 071,351.65), por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1966. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3010, Referencia 1737231371, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Villa Consuelo alimentos sept 2018, por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09) de fecha veintitrés (23) de
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octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3010, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$87,560.75) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
22/09/2017
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente al mes de septiembre 2018, E) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000219 RNC 430185035 por un monto total de (RD$87,560.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden
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de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$87,560.76) con fecha de 21/09/2018, K) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, L) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2935, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09), Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), O) Descripción de producto CAIPACLPVilla Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 21 septiembre de 2018, Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 agosto 2018 con la requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, S) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACLP- Villa trabajo por FCO por un monto de (RD$83,398.09). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1967. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3006, Referencia 1743342403, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Sabana Toro sept 2018 alim, por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3006, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho
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(2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos con 24/100 (RD$259,548.24) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/ al 03/09/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000214 RNC 430185035 por un monto
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total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000231 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000232 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
P) Factura de venta de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000233 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro por FCO por un monto de (RD$247,020.98), R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 03/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 10/09/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 17/09/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 24/09/2018, V) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, W) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, X) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2941, de fecha veintiséis (26) de
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septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos ochenta mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22) Z) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), AA) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 septiembre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 10 septiembre de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 017 septiembre de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 septiembre de 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 de agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor
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de Doscientos
cuarenta
y
siete
mil
veinte
pesos
con
98/100
(RD$247,020.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1968. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3003, Referencia 1743354888, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto San Cristóbal sept 2018 alim, por un monto de Un millón siete mil cientos noventa
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y siete pesos con 32/100 (RD$1, 0007,197.32) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3003, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1, 0007,197.32), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR XX San Cristóbal por un monto total de Un millón cincuenta y ocho mil seiscientos seis pesos dominicanos con 32/100 RD$1,058,606.32) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, D) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, E) Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al
30/09/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4
septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del
10/09/ al
16/09/2018, H) Requisición
correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente
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con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000244 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000223 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000211 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000210 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR XX San Cristóbal por FCO por un monto de (RD$1,007,197.32), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 24/09/2018,
R) Modelo de gestión
Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 17/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 10/09/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-
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2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 03/09/2018, U) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, V) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2942, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1,258,996.65), Y) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 septiembre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 septiembre de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 10 septiembre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 septiembre de 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 de agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10
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septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018, HH) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$10,613,198.96). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1, 0007,197.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades
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contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1969. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3009, Referencia 1737237518, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Villa Juana alimentos sept 2018, por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3009, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL- Villa Juana por un monto total de Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 36/100 (RD$94,953.36) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H)
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Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000218 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94,953.36) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL- Villa Juana por FCO por un monto de (RD$90,340.20), K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$94,953.36) con fecha de 21/09/2018, L) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, M) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2934, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 19/100 (RD$90,340.19), O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), P) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$893,634.60), Q) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 21 septiembre de 2018, R) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, S) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a
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requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1970. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3008, Referencia 1743252339, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto ENAP alimentos sept 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3008, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos
cincuenta
mil
cincuenta
y
seis
peos
con
87/100
(RD$450,056.87), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP por un monto total de Cuatrocientos setenta y tres mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$473,319.67) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000215 RNC 430185035 por un monto total de (RD$473,319.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, E) Requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente
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con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, I) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, J) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CAIPACPL- Villa Juana por FCO mes septiembre 2018 por un monto de (RD$450,056.87), K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$473,319.68) con fecha de 24/09/2018, L) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, M) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2936, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 86/100 (RD$450,056.86), O) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 septiembre de 2018, Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 14 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, R) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$4,457,321.52). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad
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de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1971. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3007, Referencia 1743332322, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto para militares alimentos sept 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 30/100 (RD$452,315.36) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3007, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 30/100 (RD$452,315.36), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Cuatrocientos setenta y cinco mil ciento dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$475,102.00) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana del 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018 CCR Para Militares, E) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018 CCR Para Militares, F) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018 CCR Para Militares, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al
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Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000236 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000235 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000234 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000216 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares trabajo por FCO por un monto de (RD$452,315.36), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 24/09/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 17/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 10/09/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 03/09/2018, U) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, V) Certificación
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No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2938, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20), Y) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 septiembre de 2018,
AA)
Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 septiembre de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 10 septiembre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 septiembre de 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero
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Ferreras con fecha de 17 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018, HH) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 30/100 (RD$452,315.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1972. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3011, Referencia 173722656, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Bani Hombres ago 2018, por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3011, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Novecientos mil setecientos veintisiete pesos dominicanos con 92/100 (RD$900,727,92) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
22/09/2017
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018 CCR Bani Hombres, E) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018 CCR Para Militares, F) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018 CCR Para Militares, G) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018 CCR Para Militares, H) Registro de
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contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000239 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000240 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000241 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000242 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CP Bani Hombre trabajo por FCO por un monto de (RD$857,081.32), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 03/09/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 10/09/2018, S) Modelo de
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gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 17/09/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 24/09/2018, U) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, V) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2940, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y un mil trescientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1,071,351.65), Y) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), Z) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 03 septiembre de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 10 septiembre de 2018, CC) DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de17 septiembre de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 24 septiembre de 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero
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Ferreras con fecha de 03 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018, JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de
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la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1973. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3035, Referencia 1836309868, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Bani Hombres octubre 2018, por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32) de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3035, de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombres por un monto total de Novecientos mil setecientos veintisiete pesos dominicanos con 92/100 (RD$900,727,92) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de
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04/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana del 4/4 octubre del 22/10/ al 28/10/2018 CCR Bani Hombres, E) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 octubre del 15/10/ al 21/10/2018 CCR Bani Hombres, F) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 octubre del 08/10/ al 14/10/2018 CCR Bani Hombres, G) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 octubre del 01/10/ al 07/10/2018 CCR Bani Hombres, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000271 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000270 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000269 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000252 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la
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Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 22/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 15/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 08/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 01/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016,V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3011, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y uno pesos con 32/100 (RD$857,081.32), W) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 22 octubre de 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 15 octubre de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 08 octubre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el
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Modelo de Gestión Penitenciarias de01 octubre de 2018, BB) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 14/10/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 22/10 al 28/10/2018, GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, HH) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN Bani Hombres por un monto de (RD$875,081.32). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1974. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3004, Referencia 1743351460, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para Haras Nac alimentos sept 2018, por un monto de Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3004, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Novecientos tres mil novecientos
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treinta y tres pesos dominicanos con 48/100 (RD$903,933.48) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/11/2018, C) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018 CCR Haras Nacionales , D) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018 CCR Haras Nacionales, E) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 septiembre del 017/09/ al 23/09/2018 CCR Haras Nacionales, F) Requisición correspondiente a la semana del 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018 Haras Nacionales, G) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000212 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000225 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL
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CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000226 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000227 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales trabajo FCO por un monto de (RD$859,738.20), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 03/09/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 20/09/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 17/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 24/09/2018, T) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, U) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018,V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2943, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1,074,672.75), X) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), Y) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. ,
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CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 03 septiembre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 10 septiembre de 2018, BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 17 septiembre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 03 septiembre de 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y un pesos con 32/100 (RD$857,081.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1975. Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3, Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3001, Referencia 1743358397, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos La Victoria sept 2018, por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos discaseis pesos con 86/100 (RD$1,539,819.83) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , Contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3001, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos discaseis pesos con 86/100 (RD$1, 539,819.83), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones ciento cincuenta y ocho mil treinta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$3,158,632.16) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/11/2018, C) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, D) Requisición correspondiente a la semana del 4/4 septiembre del 24/09/ al 30/09/2018 PN La Victoria, E) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 septiembre del 17/09/ al 23/09/2018 PN La Victoria, F) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 septiembre del 10/09/ al 16/09/2018 PN La Victoria, G) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 septiembre del 03/09/ al 09/09/2018 PN La Victoria, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000222
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RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000221 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000220 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000209 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria trabajo por FCO por un monto de (RD$1,539,816.83), P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 24/09/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 17/09/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 10/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 03/09/2018, T) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, U) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, V) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, W) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL
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CARIBE SRL, por concepto pago 20 % contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16,117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), Z) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, AA) Licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87, 891,000.83), BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2939, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones noventa y un mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2,291,078.829), CC) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 24 septiembre de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 17
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septiembre de 2018, FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 10 septiembre de 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CP La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 03 septiembre de 2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, JJ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/10/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, MM) Descripción de producto PN La Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), NN) Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos discaseis pesos con 86/100 (RD$1,539,819.83), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1976. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2936, Referencia 1661611945, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos ENAP ago 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 86/100 (RD$450,056.86) de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 2936, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 86/100 (RD$450,056.86), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP por un monto total de Cuatrocientos setenta y tres mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$473,319.67) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/09/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
25/09/2018
del
fondo
operativo
240-014293-3,
D)
Requisición
correspondiente al mes de agosto 2018, E) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, F) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica a nombre de Getrant del Caribe reposo de orden de compra original para el centro RRC Para Militares con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000172 RNC 430185035 por un monto total de (RD$473,319.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$473,319.68) con fecha de 22/08/2018, K) Certificación No.1015537 con fecha de 12 de septiembre 2018, L) Certificación
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No.C0218952729362 con fecha de 4 de septiembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2831, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y tres mil ochocientos veinte y seis pesos con 37/100 (RD$423,827.37), Ñ) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENAP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 de agosto 2018, P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente al mes de agosto de 2018, Q) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$4,457,321.52),
R) Comunicación de la Procuraduría General de la
Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 86/100 (RD$450,056.86), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1977. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3102 Referencia 1863589209, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para Sabana Toro alimentos oct 2018, por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98) de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3102, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C)
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Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$259,548.24) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana del 4/4 octubre del 22/10/ al 28/10/2018 CCR Sanaba Toro, E) Requisición correspondiente a la semana del 3/4 octubre del 15/10/ al 21/10/2018 CCR Sanaba Toro, F) Requisición correspondiente a la semana del 2/4 octubre del 08/10/ al 14/10/2018 CCR Sanaba Toro, G) Requisición correspondiente a la semana del 1/4 octubre del 01/10/ al 07/10/2018 CCR Sanaba Toro, H) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000268 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887,06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000268 N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000267 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887,06) con los sellos de la Procuraduría General de La
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República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000268, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000266 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887,06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000268, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000247 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887,06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
R) Documento de la Dirección General de Impuestos
Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000268, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 27/10/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 15/10/2018, U) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 08/10/2018, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 01/10/2018, W) Certificación No.C0218953675624 con fecha de 12 de noviembre 2018, X) Certificación No.1146718 con fecha de 13 de noviembre 2018, Y) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3006, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a
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favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), AA) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), BB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 22 octubre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 15 octubre de 2018, DD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 08 octubre de 2018, EE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 01 octubre de 2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 octubre del 01/10 al 07/10/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 14/10/2018, HH) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 agosto de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, II) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 22/10 al 28/10/2018, JJ) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), KK) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro por un monto de (RD$247,020.98). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Doscientos cuarenta y
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siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1978. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3039 Referencia 1836276927, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos ENAP oct 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87) fecha veintiuno (21) de
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noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3039, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87) B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP por un monto total de Cuatrocientos setenta y tres mil trescientos diecinueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$473,319.67) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, C) Requisición correspondiente al mes de octubre 2018, D) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, E) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, G) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, H) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000248 RNC 430185035 por un monto total de (RD$473,319.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, I) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$473,319.68) con fecha de 01/10/2018, J) Certificación No.1096382 con fecha de 15 de octubre 2018, K) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 12 de octubre 2018, L)
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Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, M) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3008, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos
cincuenta
mil
cincuenta
y
seis
pesos
con
87/100
(RD$450,056.87), N) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), Ñ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENAP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 01 octubre de 2018, O) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$4,457,321.52), P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 octubre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de octubre 2018, Q) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, R) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1979. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3040 Referencia 1836330489, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Villa Consuelo oct 2018, por un monto de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09) fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3040, de fecha catorce
(14) de
noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09) B) Copia fotostática de documento de
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Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL-Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$87,560,75) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, D) Requisición correspondiente al mes de octubre 2018, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, F) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000251 RNC 430185035 por un monto total de (RD$87,560.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$87,560.76) con fecha de 15/10/2018, K) Certificación No.1096382 con fecha de 15 de octubre 2018, L) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 12 de octubre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3010, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta
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y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09), O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLPVilla Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 15 octubre de 2018, Q) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), R) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 octubre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de octubre 2018, S) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y tres mil trecientos noventa y ocho pesos con 09/100 (RD$83,398.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado
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entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1980. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3005, Referencia 1743346974, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Bani Mujeres alimentos sept 2018, por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45) de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3005, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Cuatrocientos veintidós mil setecientos cuarenta y siete pesos con 20/100 (RD$422,747.20) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 04/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/09/2017 del
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fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del
17/09 al 23/09/2018, F) Requisición
correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del
03/09 al
09/09/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000230 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000229 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000228 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000213 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres trabajo por FCO por un monto de (RD$402,128.45), Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 24/09/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 17/09/2018, S) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 10/09/2018, T) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 03/09/2018, U) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, V) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, W) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2937, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56), Y) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60),
Z)
Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 24 septiembre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 17 septiembre de 2018, BB)
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Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 10 septiembre de 2018, CC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 03 septiembre de 2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 27 agosto 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 03 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 17 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, HH) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1981. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3036, Referencia 186317071, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos Haras Nacionales Oct 2018, por un monto de Ochocientos Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20) de fecha veinte y uno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3036, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100
(RD$859,738.20),
B)
)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Novecientos tres mil novecientos treinta y tres 48/100 (RD$903933.48) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre del
22/10 al 28/10/2018, E)
Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del
15/10 al
21/10/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 14/10/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, H) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000262 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000261 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF
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B15000000260 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000245 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 22/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 15/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 08/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 01/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 21 de noviembre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 21 de noviembre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3004, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20), W) Descripción de producto CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 octubre de 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el
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Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 octubre de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 octubre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 01 octubre de 2018, BB) Descripción de producto CCR Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre del 08/10 al 14/10/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, GG) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 22/10 al 28/10/2018, HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales trabajo por FCO por un monto de (RD$644,346.23). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochocientos Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1982. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3034, Referencia 186304092, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto Alimentos CCR 20 San Cristóbal Oct 2018, por un monto de Un millón siete mil ciento noventa y siete 32/100 (RD$ 1, 007,197.20) de fecha veinte y uno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3034, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón siete mil ciento noventa y siete 32/100 (RD$ 1, 007,197.20), B)Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR San Cristóbal por un monto total de Un millón cincuenta y ocho mil seiscientos pesos dominicanos con 32/100 (RD$1, 058,606.32) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre del 22/10 al 28/10/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del
15/10 al 21/10/2018, F) Requisición
correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 14/10/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del
01/10 al
07/10/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000259 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000258 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000257 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000244 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 22/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 15/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 08/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 01/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 21 de noviembre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 21 de noviembre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3003, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1, 007,197.32), W) Descripción de producto CCR San Cristóbal
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por un monto total (RD$13,064,848.72), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 octubre de 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 octubre de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 octubre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 01 octubre de 2018, BB) Descripción de producto CCR San Cristóbal por un monto total (RD$10,613,198.96), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre del 08/10 al 14/10/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 22/10 al 28/10/2018, GG) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR San Cristóbal por un monto de (RD$644,346.23), HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un
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millón siete mil ciento noventa y siete 32/100 (RD$ 1, 007,197.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1983. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3033, Referencia 1836291094, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Bani Mujeres oct 2018, por un monto de Cuatrocientos dos mil
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ciento veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45) de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3033, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C)Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Cuatrocientos veintidós mil setecientos cuarenta y siete pesos con 20/100 (RD$422,747.20), con fecha de 06/11/2018 los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 14/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del
22/10 al
28/10/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 14/10/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/07/2018, H) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos
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penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L), Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000265 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000264 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000263 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000246 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 22/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 15/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 08/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 01/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 21 de noviembre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 21 de noviembre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de
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21/11/2016, V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3005, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), W) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 octubre de 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 15 octubre de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 08 octubre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 01 octubre de 2018, BB) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80). CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 25 septiembre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 01/10 al 07/10/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 08/10 al 11/10/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 08 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 15/10 al 21/10/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 15 octubre 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 22/10 al 28/10/2018, GG) Descripción de
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producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80). HH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. II) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres trabajo por FCO por un monto de (RD$402,128.45). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos dos mil ciento veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1984. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3041, Referencia 1836339056, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto villa Juana alimentos oct 2018, por un monto de Noventa mil trecientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20) de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2655, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trecientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C)Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Villa Juana por un monto total de Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos con 36/100 (RD$94,953.36), con fecha de 06/11/2018 los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/11/2018, D) Requisición correspondiente al mes de octubre del 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato
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Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I), Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000253 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94953.36) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$94953.36) con fecha de 08/10/2018, K) Certificación No.1096382 con fecha de 21 de noviembre 2018, L) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 21 de noviembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3005, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), Ñ) Descripción de producto CCR Villa Juana por un monto total (RD$893,634.60), O) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Villa Juana fecha 08 con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 21 noviembre de 2018, P) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 12 octubre 2018 con la requisición correspondiente al mes de octubre 2018, Q) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Noventa mil trecientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del
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Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1985. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3042, Referencia 1846033545, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto cristo rey alimentos oct 2018, por un monto de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100 (RD$132,748.26) de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes
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Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3042, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100
(RD$132,748.26),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/11/2018 del fondo operativo 240014293-3, C)Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Villa Juana por un monto total de cientos treinta y nueves mil quinientos setenta y un pesos con 48/100 (RD$139,571.48), con fecha de 06/11/2018 los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 21/11/2018, D) Requisición correspondiente al mes de octubre del 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha 26 marzo 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I), Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000250 RNC 430185035 por un monto total de (RD$139,571.48) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$139,571.48) con fecha de 22/10/2018, K) Certificación No.1096382 con fecha de 22 de noviembre 2018, L) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 21 de noviembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3028, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 2/100 (RD$159,656.02), Ñ) Descripción de producto CCR Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), O) Copia fotostática de cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017002, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y dos
(22) de noviembre del año dos mil diecinueve (2018); P) Conduce
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Cristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 22 octubre de 2018, Q)Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 10 octubre 2018 con la requisición correspondiente al mes de octubre 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100 (RD$132,748.26), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1986. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3037 Referencia 1836324187, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos CCR Para Militares oct 2018, por un monto de Cuatrocientos Cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36) fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3037, de fecha catorce
(14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos Cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Cuatrocientos setenta y cinco mil ciento dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$475,102.00) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre del 22/10 al 28/10/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 3/4 octubre del 15/10 al 21/10/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre del
08/10 al 14/10/2018, G) Requisición correspondiente a la
semana 1/4 octubre del 01/10 al 07/10/2018, H) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, I) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000274 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000273 RNC
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430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000272 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000249 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 22/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 15/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 08/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 01/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 15 de octubre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 12 de octubre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016,V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No.3007, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36), W) Descripción de producto del CCR Para Militares
por un monto total
(RD$5,776,614.16), X) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para
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Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 22 octubre de 2018, Y) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 15 octubre de 2018, Z) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 08 octubre de 2018, AA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 01 octubre de 2018, BB) Descripción de producto CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), CC) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 25 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 octubre 01/10 al 07/10/2018, DD) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4
octubre 08/10 al
14/10/2018, EE) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 octubre 15/10 al 21/10/2018, FF) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 15 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre 22/10 al 28/10/2018, GG) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, HH) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para
Militares por un monto de
(RD$452,315.36). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos Cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1987. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3038 Referencia 1836284469, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos La Victoria oct 2018, por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1, 539,816.83) fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3038, de fecha catorce
(14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1, 539,816.83), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y dos pesos dominicanos con 16/100 (RD$3,158,632.16) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 06/11/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 1/4 octubre del
01/10 al 07/10/2018, E)
Requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre del
08/10 al
14/10/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/4 octubre del 15/10 al 21/10/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre del 22/10 al 28/10/2018, H) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, K) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, L) Factura de venta de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000243 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000254 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000255 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000256 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 01/10/2018, P) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 08/10/2018, Q) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 15/10/2018, R) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 22/10/2018, S) Certificación No.1096382 con fecha de 15 de octubre 2018, T) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 12 de octubre 2018, U) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016,V) Documento de detalle sobre anticipo 20% octubre, según decreto 543-12 por un monto de
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Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20), W) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 % contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), Z) Certificación No.932609
con
fecha
de
14
de
marzo
2018,
AA)
Certificación
No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, BB) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, CC) Licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87, 891,000.83), DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3001, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos treinta y un mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1,539,816.83), EE) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), FF) Descripción de producto
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del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 01 octubre de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 08 octubre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 15 octubre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 22 octubre de 2018, KK) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 25 de septiembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/4 octubre 01/10 al 07/10/2018, LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/4 octubre 08/10 al 14/10/2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 08 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/4 octubre 15/10 al 21/10/2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 15 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/4 octubre 22/10 al 28/10/2018, ÑÑ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria trabajo por FCO por un monto de (RD$1,539,816.83), OO) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1, 539,816.83), por la Procuraduría General de
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la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1988. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3028, Referencia 1778673100, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Cristo Rey sept 2018, por un monto de Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 02/100 (RD$159,656.02) de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda.
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Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3028, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 02/100 (RD$159,656.02), B) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACPL- Cristo Rey por un monto total de Ciento sesenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 92/100 (RD$167,785.92) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 30/10/2018, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/10/2017 del fondo operativo 240-014293-3, D) Requisición correspondiente al mes de septiembre del 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B15000000217 RNC 430185035 por un monto total de (RD$167,785.92) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$167,785.92) con fecha de 20/09/2018, K) Certificación No.1096382 con fecha de 26 de septiembre 2018, L) Certificación No.C0218953165872 con fecha de 25 de septiembre 2018, M) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2933, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 25/100 (RD$132,748.25), Ñ) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), O) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), P) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLPCristo Rey con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 20 septiembre de 2018, Q) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha de 07 de septiembre 2018 con la requisición correspondiente al mes de septiembre 2018, R) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 02/100 (RD$159,656.02), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1989. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3132 Referencia 1947234282, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos P Militares nov 2018, por un monto de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3132, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos
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noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Para Militares por un monto total de Quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y siete pesos dominicanos con 50/100 (RD$593,877.50) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre del
19/11 al
25/11/2018, F) Requisición
correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del
29/10 al
04/11/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000305 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos
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comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000305, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000304 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000304, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000303 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000303, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000302 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000302, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000280 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000280, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 26/11/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$118,775.50) con fecha de 19/11/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 12/11/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 05/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 05/11/2018, AA) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 29/10/2018, BB) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3037, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36), FF) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$5,776,614.16), GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, JJ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, LL) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 octubre de 2018, MM) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, ÑÑ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al 02/12/2018, PP) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, QQ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y cuatro pesos con 20/100 (RD$565,394.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1990. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3135 Referencia 1947269403, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto para Bani Mujeres alimentos nov 2018, por un monto de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3135, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Mujeres por un monto total de Quinientos vente y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$528,434.00) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del
26/11 al 02/12/2018, E) Requisición
correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del
12/11 al
18/11/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al
11/11/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 1/5
noviembre del 29/10 al 04/11/2018, I) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000297 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos
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comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000297, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000296 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000296, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000295 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000295, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000294 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000294, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000277 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000277, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 26/11/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de
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(RD$105,686.80) con fecha de 19/11/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 12/11/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 05/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 29/10/2018, AA) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, BB) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3033, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), FF) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 octubre de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la
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Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, LL) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80), MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, NN) Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018, ÑÑ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, PP) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al 02/12/2018, QQ) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, RR) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres trabajo por FCO por un monto de (RD$502,660.56). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos dos mil seiscientos sesenta pesos con 56/100 (RD$502,660.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1991. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3131 Referencia 1947218954, beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto para Cp Bani Nombres nov 2018, por un monto de Un millón setenta y un mil trescientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1,071.351.65) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3131, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y un mil trescientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1,071.351.65), B) Copia fotostática de
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documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/11/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Bani Hombre por un monto total de Un millón ciento veinte cinco mil novecientos nueve pesos dominicanos con 90/100 (RD$125,909.90) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al
04/11/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/5
noviembre del 05/11 al 11/11/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del
12/11 al 18/11/2018, G) Requisición
correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del
26/11 al
02/12/2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000283, N) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Hombres trabajo por FCO por un monto de (RD$107,351.65), Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000283 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98)
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con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000310 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000310, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000311 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000311, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000312 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000312, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000313 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, V) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000313, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 29/10/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-
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2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 05/11/2018,
Y)
Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 12/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 19/11/2018, AA) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 26/11/2018, BB) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3035, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y uno pesos con 32/100 (RD$857,081.32), FF) Descripción de producto CCR Bani Nombres por un monto total (RD$11,291,608.12), GG) Descripción de producto CCR Bani Nombres por un monto total (RD$9,172,622.16), HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 octubre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión
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Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, LL) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, NN) Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018, ÑÑ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, PP) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al 02/12/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setenta y un mil trescientos cincuenta y uno pesos con 65/100 (RD$1,071.351.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1992. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3133 Referencia 1947245151, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para Sabana Toro alimentos nov 2018, por un monto de Trescientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3133, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Trescientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100
(RD$308,776.22),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/11/2018 del fondo operativo
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240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Sabana Toro por un monto total de Trescientos veinte y cuatro mil
cuatrocientos
treinta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
30/100
(RD$324,435.30) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del
12/11 al 18/11/2018, G) Requisición
correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del
29/10 al
04/11/2018, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000301 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000301, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000300 RNC 430185035 por un monto total de
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(RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000300, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000299 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000299, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000298 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000298, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000278 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL, B1500000278,V)
Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 26/10/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 19/11/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 12/11/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-
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2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 05/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 29/10/2018,
AA) Certificación
No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, BB) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3102, de fecha veintitrés (23) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), EE) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), FF) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 octubre de 2018, KK) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), LL) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha
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22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, MM) Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, ÑÑ) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, OO) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al 02/12/2018, PP) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Trescientos ocho mil setecientos setenta y seis pesos con 22/100 (RD$308,776.22), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
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entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1993. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3130 Referencia 1928104395, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos San Cristóbal nov 2018, por un monto de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1, 258,996.65) fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3130, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1, 258,996.65), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR San Cristóbal
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por un monto total de Un millón veinte tres mil doscientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 90/100 (RD$1,323,257.90) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, E) Requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre del
05/11 al
11/11/2018, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, G) Requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, H) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, I) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000275 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000275, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000286 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Documento de la
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Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000286, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000287 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000287, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000288 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000288, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000289 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000289, V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 29/10/2018, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 05/10/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 12/10/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 19/10/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-
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2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 26/10/2018,AA) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, BB) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3134, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1,007,197.32), FF) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), GG) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$10,613,198.96), HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 octubre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, LL) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, MM) Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, NN) Franklin Peguero Ferreras con fecha 29
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octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018, ÑÑ) Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, OO) Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, PP) Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al 02/12/2018,
QQ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR San
Cristóbal por un monto de (RD$1,258,996.65), RR) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón doscientos cincuenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos con 65/100 (RD$1, 258,996.65), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1994. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3129 Referencia 19281091252, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos ENAP nov 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87) fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3129, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos ENAP por un monto total de Cuatrocientos setenta y tres mil trecientos diecinueve pesos dominicanos con 67/100 (RD$473,319.67) los sellos de la Contraloría
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General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, E) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, F) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, G) Requisición correspondiente al mes noviembre 2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000279 RNC 430185035 por un monto total de (RD$473,319.67) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000279, K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$473,319.68) con fecha de 20/11/2018, L) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, M) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3039, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87), P) Descripción de producto Escuela Nacional Penitenciaria por un monto total (RD$5,486,962.58), Q) Descripción de
producto
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
un
monto
total
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(RD$4,457,321.52), R) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , ENAP con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 20 noviembre de 2018, S) Franklin Peguero Ferreras con fecha 02 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de noviembre al
2018, T) Comunicación de la Procuraduría General de la
Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos cincuenta mil cincuenta y seis pesos con 87/100 (RD$450,056.87), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los
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derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1995. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3128 Referencia 1928129761, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Villa Juana nov 2018, por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20) fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3128, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACLP-Villa Juana por un monto total de Noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 36/100 (RD$94,953.36) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente al mes noviembre 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente
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con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000284 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94,953.36) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000284, K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$94,953.36) con fecha de 23/11/2018, L) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, M) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3041, de fecha catorce (14) noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20) Descripción de producto
Escuela
Nacional
Penitenciaria
por
un
monto
total
(RD$5,486,962.58), Q) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Juana por un monto total (RD$1,100,059.68), R) Descripción de producto CAIPACLPVilla Juana por un monto total (RD$893,634.60), S) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Juana con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 23 noviembre de 2018, T) Franklin Peguero Ferreras con fecha 14 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de noviembre al 2018, U) Comunicación
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de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Noventa mil trescientos cuarenta pesos con 20/100 (RD$90,340.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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1996. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3137 Referencia 1947281216, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos La Victoria nov 2018, por un monto de Dos millones doscientos noventa y unos mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3137, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos millones doscientos noventa y unos mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos PN La Victoria por un monto total de Tres millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$3,948,290.20) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), E) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del
26/11/ al 02/12/2017 PN La Victoria, F) Requisición
correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11/ al 25/12/2017 PN La Victoria G) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11/ al 18/12/2017 PN La Victoria, H) Requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre del
05/11/ al 11/11/2017 PN La Victoria, I)
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Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del
29/10/ al
04/11/2017 PN La Victoria, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, K) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, M) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000293 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000293, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000292 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000292, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000291 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000291, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000290 RNC
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430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000290, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000276 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, V) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000276, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 26/11/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 19/11/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 12/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 05/11/2018, AA) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 29/10/2018, BB) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, EE) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto pago 20 % contrato alimentos crudos, por un monto de Dieciséis Millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44) de fecha veintiséis (26) de marzo del año
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dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), GG) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8390, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dieciséis millones cientos diecisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos con 44/100 (RD$16, 117,542.44), HH) Certificación No.932609 con fecha de 14 de marzo 2018, II) Certificación No.C0218950667006 con fecha de 21 de febrero 2018, JJ) Documento de la Procuraduría General de la Republica para solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 con fecha de 20/03/2016, KK) Licitación alimentos 2018 por un monto de (RD$87, 891,000.83),LL) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3038, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1,539,816.83), MM) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), NN) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, OO) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018 PP) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos
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de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, QQ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, RR) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 noviembre de 2018, SS) Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al
04/11/2018, TT)
Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al
11/11/2018, UU)
Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018,
VV)
Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018, WW) Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al
02/12/2018, XX)
Documento de detalle sobre anticipo 20% , según decreto 543-12 por un monto de Ochenta millones quinientos ochenta y siete mil setecientos doce pesos con 20/100 (RD$80,587,712.20), YY) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, ZZ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$2,291,078.82). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Dos millones doscientos noventa y unos mil setenta y ocho pesos con 82/100 (RD$2, 291,078.82), por la Procuraduría General de la República a favor
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de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1997. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3134 Referencia 1947258970, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Haras Nacionales nov 2018, por un monto de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1, 074,672.75) fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la
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Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3134, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1, 074,672.75), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CCR Haras Nacionales por un monto total de Un millón ciento veinte y nueve mil novecientos dieciséis pesos dominicanos con 85/100 (RD$1,129,916.85) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11/ al 02/12/2017, E) Requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11/ al 25/12/2017, F) Requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre del
12/11/ al 18/12/2017, G) Requisición
correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11/ al 11/11/2017, H) Requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre del
29/10/ al
04/11/2017 PN La Victoria, I) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, J) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, K) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, L) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto
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total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, M) Factura GETRANT DEL CARIBE,
S.R.L.,
CCR
Haras Nacionales por
un
monto
de
(RD$1,074,672.76), N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000309 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000309, O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000308 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, P) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000308, Q) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000307 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, R) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000307, S) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000306 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, T) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000306, U) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000285 RNC 430185035 por un
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monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, V) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000285, W) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 26/11/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 19/11/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 12/11/2018, Z) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 05/11/2018,
AA) Modelo de gestión
Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 29/10/2018, BB) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, CC) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, DD) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3036, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20), FF) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), GG) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 26 noviembre de 2018, HH) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de
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Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 19 noviembre de 2018, II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 12 noviembre de 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 05 noviembre de 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 29 noviembre de 2018, LL) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), MM) Franklin Peguero Ferreras con fecha 22 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 1/5 noviembre 29/10 al 04/11/2018, NN) Franklin Peguero Ferreras con fecha 29 octubre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 2/5 noviembre 05/11 al 11/11/2018, ÑÑ) Franklin Peguero Ferreras con fecha 06 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 3/5 noviembre 12/11 al 18/11/2018, OO) Franklin Peguero Ferreras con fecha 12 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 4/5 noviembre 19/11 al 25/11/2018,
PP)
Franklin Peguero Ferreras con fecha 19 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente a la semana 5/5 noviembre 26/11 al
02/12/2018, QQ)
Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setenta y cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con 75/100 (RD$1, 074,672.75), por la Procuraduría General de la República a
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos
que no fueron
entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1998. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3126 Referencia 1928083704, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Villa Consuelo nov 2018, por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09) fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes
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Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3126, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total de Ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 75/100 (RD$87,560.75) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente al mes de noviembre 2018, E) Registro de contrato No.BS0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000282 RNC 430185035 por un monto total de (RD$87,560.75) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
B1500000282, K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$87,560.76) con fecha de 21/11/2018, L) Certificación No.1146718 con fecha de 13 de noviembre 2018, M) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, N) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3040, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09, O) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$1,007,523.94), P) Descripción de producto CAIPACLP- Villa Consuelo por un monto total (RD$818,461.80), Q) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Villa Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 noviembre de 2018, R) Franklin Peguero Ferreras con fecha 14 noviembre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de noviembre al
2018, S) Comunicación de la
Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ochenta y tres mil trescientos noventa y ocho pesos con 9/100 (RD$83,398.09), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
1999. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3127 Referencia 1928115887, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para alimentos Cristo Rey nov 2018, por un monto de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100 (RD$132,748.26) fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3127, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un
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monto de Cientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100
(RD$132,748.26),
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total de Ciento treinta y nueve mil quinientos setenta y un pesos dominicanos con 48/100 (RD$139,571.48) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 10/12/2018, D) Requisición correspondiente al mes de noviembre 2018, E) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha 25 abril 2018, G) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, H) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, I) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000281 RNC 430185035 por un monto total de (RD$139,571.48) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, J) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000281, K) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$139,571.48) con fecha de 22/11/2018, L) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, M) Certificación No.C0218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, N) Constancia de
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inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3042, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cientos treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100 (RD$132,748.26), O) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,614,276.75), P) Descripción de producto CAIPACLP- Cristo Rey por un monto total (RD$1,311,353.88), Q) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CAIPACLP- Cristo Rey Consuelo con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 22 noviembre de 2018, R) Franklin Peguero Ferreras con fecha 31 octubre de 2018 con la requisición correspondiente al mes de noviembre al
2018, S) Comunicación de la
Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Ciento treinta y dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 26/100 (RD$132,748.26), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2000. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3198 Referencia 2033192014, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto para pagos insumos cena navidad 2018 CCR y CP, por un monto de Diecinueve millones seiscientos veinte y nueve mil cuatrocientos quince pesos con 44/100 (RD$19, 629,415.44) fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3198, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Diecinueve millones seiscientos veinte y nueve mil cuatrocientos quince pesos con 44/100 (RD$19, 629,415.44), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de
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la Procuraduría General de la República, al 27/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3, C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 9643, de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Treinta y nueve millones pesos con 00/100 (RD$39,000,000.00), D) Documento de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria hoja de aclaración para solicitud de transferencia no 3198 de fecha 27/12/2018 firmada por Ela Antonia Díaz encargada de contabilidad del MGP con los sellos de la Contraloría General de la Republica y la Procuraduría General de la Republica, E) Documento de la Contraloría General de la Republica asunto devolución de expediente cheque TR-3198 con fecha de 28 de diciembre firmado por Lic. Luz Divibna Then y sellada con el sello de la Contraloría General de la Republica, F) Documento de la Contraloría General de la Republica remisión de devolución de documento con el número de referencia 105 de fecha de 28 de diciembre, G) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos Centro de Corrección y Rehabilitación Haras Nacionales, San Cristóbal Para Militares, Bani Mujeres, Sabana Toro y las Cárceles Públicas La Victoria y Bani Hombres por un monto total de Veinte millones quinientos cuarenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos dominicanos con 74/100 (RD$20,548,996.74) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 27/12/2018, H) Histórico de transferencias beneficiario Modelo De Gestión Penitenciaria INC, por concepto para cena navideña a internos privados , por un monto de Treinta y nueve millones de pesos con 00/100 (RD$39,000.000.00) de fecha veintiuno
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(21) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Giordano Pierotti Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria certificación para la preparación de cena navideña en los recintos penitenciarios con fecha de 10/01/2019 por un monto de (RD$39,342.159.36), J) Documento de la Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria autorización de pago a la cuenta 100-01-240-014933 con fecha de 18/12/2018, firmado por el Lic. Jonnathan J. Rodríguez I. director general administrativo del MP con los sellos Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería, K) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Bani Hombres 20/12/2018, L) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Haras Nacionales 20/12/2018, M) Requisición correspondiente a la cena
navideña
PN
de
La
Victoria
20/12/2018,
N)
Requisición
correspondiente a la cena navideña CCR Para Militares 20/12/2018, Ñ) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR XX San Cristóbal 20/12/2018,
O) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR
Sabana Toro 20/12/2018, P) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Bani Mujeres 20/12/2018, Q) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Sabana Toro 20/12/2018, R) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Bani Mujeres 20/12/2018, S) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Para Militares 20/12/2018, T) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Haras Nacionales, U) Requisición correspondiente a la cena navideña CCR XX San Cristóbal, V) Requisición correspondiente a la cena navideña PN de La Victoria, W)
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Requisición correspondiente a la cena navideña CCR Bani Hombres, X) Factura Getrant Del Caribe con fecha de 21 de diciembre 2018 por un monto total de 19,629,415.44, Y) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000320 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94,934.72) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Z) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000320 RNC 430185035 por un monto total de (RD$94,934.72) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AA) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B15000003020, BB) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000319 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,798.12) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, CC) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000319 RNC 430185035 por un monto total de (RD$112,798.12) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, DD) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000319, EE) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000318 RNC 430185035 por un monto total de (RD$107,214.12) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, FF) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF
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B150000000318 RNC 430185035 por un monto total de (RD$107,214.12) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, GG) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000318, HH) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000317 RNC 430185035 por un monto total de (RD$257,902.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, II) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000317 RNC 430185035 por un monto total de (RD$257,902.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
JJ) Documento de la Dirección General de Impuestos
Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000317, KK) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000316 RNC 430185035 por un monto total de (RD$680,651.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, LL) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000316 RNC 430185035 por un monto total de (RD$680,651.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, MM) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000316, NN) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000314 RNC 430185035 por un monto total de (RD$17,483,638.60) con los sellos de la Procuraduría General de
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La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, ÑÑ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000314 RNC 430185035 por un monto total de (RD$17,483,638.60) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, OO) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000314, PP) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000315 RNC 430185035 por un monto total de (RD$1,811,857.34) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, QQ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000315 RNC 430185035 por un monto total de (RD$1,811,857.34) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias,
RR) Documento de la Dirección General de Impuestos
Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL,
B1500000315, SS) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, TT) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, UU) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, VV) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, WW) Conduce
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, XX) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 21 diciembre de 2018, YY) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , Carcel Publica Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de 20 diciembre de 2018, ZZ) Certificación No.1146718 con fecha de 10 de diciembre 2018, AAA) Certificación No.Co218953974016 con fecha de 10 de diciembre 2018, BBB) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE64690 con fecha de 21/11/2016. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Diecinueve millones seiscientos veinte y nueve mil cuatrocientos
quince
pesos
con
44/100
(RD$19,
629,415.44), por
la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato
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0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2001. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3285 Referencia 2158059222, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto de alimentos última semana contrato 2018, por un monto de Un millón setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con 40/100 (RD$1, 707,632.40) fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3285, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con 40/100 (RD$1, 707,632.40), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura por concepto de despacho de alimentos CLP- Bani Hombres, CCRBani Mujeres, CCR Sabana Toro, CCR-XX San Cristóbal, CCR Para Militares,
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CCR Haras Nacionales, PN La Victoria por un monto total de Un millón setecientos noventa y cuatro mil ochocientos veinticuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$1,794,824.33) los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 07/01/2019, D) Requisición correspondiente a la semana enero del 31/12/ al 06/01/2019 Carcel Publica Bani, E) Requisición correspondiente a la semana enero del
31/12/ al 06/01/2019 CCR Bani
Mujeres, F) Requisición correspondiente a la semana enero del
31/12/ al
06/01/2019 CCR Sabana Toro, G) Requisición correspondiente a la semana enero del
31/12/ al 06/01/2019 CCR XX San Cristóbal, H) Requisición
correspondiente a la semana enero del
31/12/ al 06/01/2019 CCR Para
Militares, I) Requisición correspondiente a la semana enero del 31/12/ al 06/01/2019 CCR Haras Nacionales, J) Requisición correspondiente a la semana enero del
31/12/ al 06/01/2019 PN La Victoria, K) Registro de
contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, L) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, M) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo de expediente con recepción de compra original con fecha de 13/04/2018, N) Contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 02/01/2018 a 02/01/2019, Ñ) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000360 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, O) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante
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gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000360, P) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000359 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,181.98) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000359, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000358 RNC 430185035 por un monto total de (RD$118,775.50) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000358, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000357 RNC 430185035 por un monto total de (RD$64,887.06) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000357, V) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000356 RNC 430185035 por un monto total de (RD$105,686.80) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, W) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000356, X) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000355 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión
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Penitenciarias, Y) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000355, Z) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000354 RNC 430185035 por un monto total de (RD$264,651.58) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, AA) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000354, BB) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,181.98) con fecha de 31/12/2018, CC) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-20185 por un monto total de (RD$105,686.80) con fecha de 31/12/2018,
DD)
Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$64,887.06) con fecha de 31/12/2018, EE) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$264,651.58) con fecha de 31/12/2018, FF) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$118,775.50) con fecha de 31/12/2018, GG) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 31/12/2018, HH) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37)
con
fecha
de
31/12/2018,
II)
Certificación
No.C0218953974016 con fecha de 25 de enero 2018, JJ) Certificación No.1146718 con fecha de 25 de enero 2019, KK) Constancia de inscripción de registro de proveedores del Estado RPE-64690 con fecha de 21/11/2016, LL) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por
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concepto alimentos La Victoria aanexo, por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD$1,539,816.83) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3230, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos treinta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos con 83/100 (RD1,539,816.83), NN) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Haras Nacionales alimentos dic 2018, por un monto de Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD&859,738.20) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, ÑÑ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3226, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y ocho pesos con 20/100 (RD$859,738.20), OO) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Para Militares dic 2018, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, PP) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3225, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto
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de Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos quince pesos con 36/100 (RD$452,315.36), QQ) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos CCR dic 2018, por un monto de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1,007,197.32) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, RR) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3235, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón siete mil cientos noventa y siete pesos con 32/100 (RD$1,007,197.32), SS) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto alimentos Sabana Toro dic 2018, por un monto de Doscientos Cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, TT) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3228, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Doscientos Cuarenta y siete mil veinte pesos con 98/100 (RD$247,020.98), UU) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Bani Mujeres alimentos dic 2018, por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, VV) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3227, de fecha once
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(11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos dos mil cientos veinte y ocho pesos con 45/100 (RD$402,128.45), WW) Histórico de transferencias beneficiario GETRAN DEL CARIBE SRL, por concepto Bani Hombre alimentos dic 2018, por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y uno pesos con 32/100 (RD857,081.32) de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP, XX) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3229, de fecha once (11) de enero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Ochocientos cincuenta y siete mil ochenta y uno pesos con 32/100 (RD857,081.32), YY) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., Carcel Publica Bani Hombres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, ZZ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Bani Mujeres con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, AAA) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Sabana Toro con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, BBB) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR XX San Cristóbal con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, CCC) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Para Militares con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, DDD) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria con los
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sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, EEE) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 31 diciembre 2018, FFF) Copia de Correo Carolina Pimentel B con las requisiciones alimentos correspondientes a la semana del 31/12/2018 al 06/01/2019 GGG) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de (RD$1,707,632.40), HHH) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, III) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), JJJ) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), KKK) Descripción de producto del CCR Para Militares
por un monto total
(RD$5,776,614.16), LLL) Descripción de producto XX San Cristóbal por un monto total (RD$13,064,848.72), MMM) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$3,165,777.39), NNN) Descripción de producto CCR Bani Mujeres por un monto total (RD$5,204,986.60), ÑÑÑ) Descripción de producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$11,291,608.12), OOO) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), PPP) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), QQQ) Descripción de producto del CCR Para Militares por un monto total (RD$4,692,619.88), RRR) Descripción de producto XX San Cristóbal
por un monto total
(RD$10,613,198.96), SSS) Descripción de producto CCR Sabana Toro por un monto total (RD$2,571,712.52), TTT) Descripción de producto CCR Bani
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Mujeres por un monto total (RD$4,226,892.80),
UUU) Descripción de
producto CCR Bani Hombres por un monto total (RD$9,172,622.16). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con 40/100 (RD$1, 707,632.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2002. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3318, Referencia 2230923574, beneficiario GETRANT DEL CARIBE SRL, por concepto al Centro de Haras Nac Alimentos enero 2019 por un monto de Cuatrocientos veinte nueve mil ochocientos sesenta y nueve con 10/100 (429,869.10) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3318, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte nueve mil ochocientos sesenta y nueve con 10/100 (429,869.10), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera , emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Haras Nacionales por un monto total de Cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y seis pesos con 74/100 (RD$451,966.74) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/02/2019, D) Requisición correspondiente a la semana del 14/01/ al 19/01/2019, E) Requisición correspondiente a la semana del 07/01/ al 13/01/2019, F) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, G) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, H) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo orden de compra original CCR para Militares 13/04/2018, I) contrato Ordinario-OR2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los
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recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 12/02/2019 a 02/01/2019, J) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000367 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, K) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000367, L) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000366 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, M) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental
de Getrant del Caribe SRL, B1500000366, N) Modelo de
gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 14/01/2018, Ñ) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 07/01/2018, O) Certificación No. C0218953974016 con fecha de 20 del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), P) Certificación No.1146718 de con fecha de 18 de enero del año dos mil diecinueve (2019), Q) Documento de registros de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de registro 21/11/2016, R) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3285, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con 40/100 (RD$1,707,632.40), S) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), T) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras
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Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 14 de enero 2018, U) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 07 de enero 2018, V) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), W) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, X) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$644,803.65), Y) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 07/01 al 13/01/2019, Z) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 14/01 al 19/01/2019, AA) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$429,869.10), BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3318, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos tres pesos con 65/100 (RD$644,803.65), CC) Solicitud de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Haras Nacionales por un monto total de Seiscientos setenta y siete mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con 11/100 (RD$677,950.11) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos veinte nueve mil ochocientos sesenta y nueve con 10/100 (429,869.10), por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2003. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.3317, Referencia 2230938593, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , por concepto la victoria alimentos por un monto de Un millón quinientos dos mil quinientos veinte y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$ 1,502,523.98) de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3317, de fecha veinte y cinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos dos mil quinientos veinte y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$ 1,502,523.98), B) Pago de Nómina de octubre 2018 del Centro de Corrección y Rehabilitación Valverde Mao CCR-VII, de fecha treinta (30) de octubre del dos mil dieciocho (2018), con un monto de diez y ocho mil, ochocientos treinta y siete pesos RD$18,837.00, firmado por Licda Cristian Pascual, C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/02/2019 del fondo operativo 240-014293-3, D) Solicitud de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. PN La Victoria por un monto total de Un millón quinientos setenta y nueve mil trescientos dieciséis pesos dominicanos con 08/100 (RD$1,579,316.08) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 20/02/2019, E) Requisición correspondiente a la semana 2/2 del 14/01/ al 19/01/2019, F) Requisición correspondiente a la semana del 07/01/ al 13/01/2019, G) Registro de contrato No.BS-00031672018 con fecha de 25 de abril de 2018, H) Registro de contrato No.BS-00025802018 con fecha de 26 de marzo de 2018, I) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo orden de compra original CCR para Militares 13/04/2018, J)
contrato Ordinario-OR-2018-5 contrato 5/18 adquisición
insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 12/02/2019 a 02/01/2019, K) Factura de venta de
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000363 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, L) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000363, M) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000362 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, N) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000362, Ñ) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 14/01/2018, O) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 07/01/2018, P) Certificación No. C0218953974016 con fecha de 20 del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), Q) Certificación No.1146718 de con fecha de 18 de enero del año dos mil diecinueve (2019), R) Documento de registros de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de registro 21/11/2016, S) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3285, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón setecientos siete mil seiscientos treinta y dos pesos con 40/100 (RD$1,707,632.40), T) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$40,017,338.82), U) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 14 de enero 2018, V) Conduce
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GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 07 de enero 2018, W) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 07/01 al 13/01/2019, X) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 14/01 al 19/01/2019, Y) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017, Z) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$2,253,785.97), AA) Descripción de producto del PN La Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), BB) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria por un monto de (RD$1,502,523.98), CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3317, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Dos Millones cincuenta y tres mil setecientos ochenta y cinco pesos con 97/100 (RD$2,253,758.97), DD) Solicitud de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. PN La Victoria por un monto total de Dos millones trescientos sesenta y ocho mil sesenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 12/100 (RD$2,368,974.12 con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 18/02/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón quinientos dos mil quinientos veinte y tres pesos dominicanos con 98/100, (RD$ 1,502,523.98), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2004. Histórico de transferencias con solicitud de pago No.3321, Referencia 2471542188, beneficiario GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. , por concepto la victoria alimentos por un monto de Un millón novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y tres pesos con 8/100(RD$1,932,393.08) de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 3321, de fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y tres pesos con 8/100(RD$1,932,393.08), B) Copia fotostática de documento de Disponibilidad financiera, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 05/03/2019 del fondo operativo 240-014293-3, C) Solicitud de pago de factura de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. CCR Haras Nacionales y PN La Victoria por un monto total de Dos millones treinta y un mil doscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 82/100 (RD$2,031,282.82) con los sellos de la Contraloría General de la República y del Modelo de Gestión Penitenciaria del Departamento de Tesorería con fecha de 28/02/2019, D) Registro de contrato No.BS-00054902019 con fecha de 7 de mayo de 2019, E) Documento de la Procuraduría General de la Republica reconocimiento de deuda a la sociedad Getrant Del Caribe S.R.L por un monto total de Dos millones treinta y un mil doscientos ochenta y dos mil pesos dominicanos con 82/100 (RD$2,031,282.82) firmado por Lic Jonnathan Joel Rodríguez Imbert con fecha de 22/02/2019, F) Requisición correspondiente a la semana del 28/01/ al 03/02/2019, G) Requisición correspondiente a la semana del 21/01/ al 27/01/2019, H) Requisición correspondiente a la semana del 28/01/ al 03/02/2019,
I)
Requisición correspondiente a la semana del 21/01/ al 27/02/2019, J) Registro de contrato No.BS-0003167-2018 con fecha de 25 de abril de 2018, K) Registro de contrato No.BS-0002580-2018 con fecha de 26 de marzo de 2018, L) Documento de la Procuraduría General de la Republica reposo orden de compra original CCR para Militares 13/04/2018, M) Contrato Ordinario-OR-
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2018-5 contrato 5/18 adquisición insumo para preparación alimentos a los recintos penitenciario por un monto total (RD$80,587,712.20) 12/02/2019 a 02/01/2019, N) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000369 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Ñ) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000369 O) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000368 RNC 430185035 por un monto total de (RD$225,983.37) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, Q) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000369, R) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000365 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, S) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000365, T) Factura de venta de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., con fecha de 31/12/2019 factura NCF B150000000364 RNC 430185035 por un monto total de (RD$789,658.04) con los sellos de la Procuraduría General de La República y del Modelo de Gestión Penitenciarias, U) Documento de la Dirección General de Impuestos Internos comprobante gubernamental de Getrant del Caribe SRL, B1500000364,V) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR2018-5 por un monto total de (RD$225,933.37) con fecha de 28/01/2018, W)
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Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 28/01/2018, X) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$789,658.04) con fecha de 21/01/2018, Y) Modelo de gestión Penitenciaria orden de compra OR-2018-5 por un monto total de (RD$225,983.37) con fecha de 21/01/2018, Z) Certificación No. C0218953974016 con fecha de 20 del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), AA) Certificación No.1146718 de con fecha de 18 de enero del año dos mil diecinueve (2019), BB) Documento de registros de Proveedores del Estado RPE 64690 con fecha de registro 21/11/2016, CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3317, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Un millón quinientos
dos
mil
quinientos
veinte
y
tres
pesos
con
98/100
(RD$1,502,523.98) DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3318, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., por un monto de Cuatrocientos veinte y un mil ochocientos setenta y nueve pesos con 10/100 (429,869.10), EE) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$11,475,259.70), FF) Descripción de producto del Haras Nacionales por un monto total (RD$9,321,899.60), GG) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$40,017,338.02), HH) Descripción de producto del PN LA Victoria por un monto total (RD$32,507,994.48), II) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 21 de enero 2018, JJ) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., CCR
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Haras Nacionales con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de enero 2018, KK) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 21 de enero 2018, LL) Conduce GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria con los sellos de Contraloría General de la Republica y el Modelo de Gestión Penitenciarias de fecha 28 de enero 2018, MM) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 21/01 al 27/01/2019, NN) Copia de correo Franklin Peguero Ferreras con la requisición correspondiente a la semana del 28/01 al 03/02/2019, ÑÑ) Factura GETRANT DEL CARIBE, S.R.L., PN La Victoria CCR Haras Nacionales por un monto de (RD$1,932,393.08), OO) Comunicación de la Procuraduría General de la Republica dirigida al Banco del Reservas a requerimiento de la compañía GETRANT DEL CARIBE, S.R.L. con fecha de 03 marzo 2017. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y tres pesos con 8/100(RD$1,932,393.08), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Getrant Del Caribe, S.R.L., autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Getrant Del Caribe, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelen (a) Rafy y sus
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asociados Cesar Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato (Primer Adendum al contrato 0018/2018 del 19/01/2018) No. 0018/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y el acusado Cesar Nicolás Pimentel Rizik, en representación de Getrant Del Caribe, S.R.L. incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2005. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00046813, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2504, con un balance total de setecientos setenta mil seiscientos seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$770,606.50), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2504, referencia 1128049523, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos a la Cárcel Pública de San Francisco, por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00), de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2504, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos
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dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública de San Francisco de Macorís, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Cárcel Pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 4/5 marzo del 19/03 al 25/03/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 1/5 marzo del 26/02 al 04/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 2/5 marzo del 05/03 al 11/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 3/5 marzo del 12/03 al 18/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 5/5 marzo del
26/03 al 01/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República,
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consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintisesi (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L.,, Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Subcoordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; M) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000027, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC:
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A0100100115000000028, de fecha
diecisiete (17) de abril del año dos mil
dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000029, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000030, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000031, de fecha
diecisiete (17) de abril del año dos mil
dieciocho (2018); Q) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L.,, consistente en relación de conduces de alimentos –Cárcel Pública de San Francisco de Macorís, con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); R) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); S) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); T) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); U) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); V) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 9/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2017-002, Lote 1,2 y 6, No. 0015/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Primer Addendum al contrato No. 0015/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para preparación de alimentos, referencia: PGR-CCC-LPN-2017-002,Lote 1,2 y 6, No. 0015/2018,
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26/02 al 04/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 05/03 al 11/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; U) Impresión de
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correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 19 de marzo al 25 de marzo, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; W) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26 de marzo al 01 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 19/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. ., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2006. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2503, referencia 1135666998, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto de alimentos a la Cárcel Pública de Samaná, por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos dominicanos con 40/100, (RD$604,100.40), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC00046822, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2503, con un balance total de seiscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$634,974.00); B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2503, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos dominicanos con 40/100, (RD$604,100.40); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública de Samaná, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 10/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de
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requisición del Cárcel Pública de Samaná correspondiente a la semana 5/5 marzo del 26/03 al 01/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Samaná correspondiente a la semana 4/5 marzo del 19/03 al 25/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Samaná correspondiente a la semana 3/5 marzo del 12/03 al 18/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Samaná correspondiente a la semana 2/5 marzo del 05/03 al 11/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Samaná correspondiente a la semana 1/5 marzo del 26/02 al 04/03/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con número ilegible, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de
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Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); M) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); N) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018);
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Q) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); S) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26/03 al 01/04/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; T) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 19/03 al 25/03/2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; U) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 12/03 al 18/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 05/03 al 11/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; W) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 26/02 al 04/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; X) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año
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dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000083, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Z) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000082, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000081, de fecha
diecisiete (17) de abril del año dos mil
dieciocho (2018); BB) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000080, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); CC) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000079, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); DD) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación de conduces de alimentos –Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de Primer Addendum al contrato No. 0015/2018, de fecha 19 de enero del 2018,
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para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para preparación de alimentos, referencia: PGR-CCC-LPN-2017-002,Lote 1,2 y 6, No. 0015/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2017-002, Lote 1,2 y 6, No. 0015/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos dominicanos con 40/100, (RD$604,100.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén
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(a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2007. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 19 de junio del 2017 con el número de diario BC- 00046876 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2538, con el total general de quinientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,547.70) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2538, referencia 1144771837, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos rafey hombres marzo 2018, por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$546,781.30), de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2538, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de
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quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 30/100, (RD$546,781.30); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres
correspondiente a la semana 1/5 marzo
del 26/02 al
04/03/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 2/5 marzo del 05/03 al 11/03/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 3/5 marzo del 12/03 al 18/03/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 4/5 marzo del 19/03 al 25/03/2018 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 5/5 marzo del 26/03 al 01/04/2018 preparado por firma ilegible; k) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Documento órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6. Ñ) Documento de reposo de orden de compra original, suscrito por la Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos
mil
dieciocho
(2018)
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
A010010011500000057, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000056, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Q) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000055, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000054 de fecha diecisiete (17) de abril
del año dos mil
dieciocho (2018); S) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000053, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; U) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); V) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); W) Conduce de alimentos de LA PARASATA
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MERCANTIL S.R.L. SRL, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); ); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); 2018 Z) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., DD) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 30 de febrero
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al 04 de abril del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; EE) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; FF) Copia fotostática de adendum de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; GG) Copia fotostática de adendum contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); kk) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento de Propuesta Licitación
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Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo
del año dos mil
dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo
del año dos mil
dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; PP) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); TT) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); UU) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); VV) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); WW) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); XX) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha quince (15) de mayo
del año dos mil
dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); YY) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ZZ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 19 de marzo al 25 de marzo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; AAA) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 05 de marzo al 11 de marzo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; BBB) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; CCC) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26 de marzo al 01 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$546,781.30), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2008. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 20 de junio del 2017 con el número de diario BC- 00046926 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2539, con el total general de setecientos seis mil trecientos setenta pesos dominicanos con 54/100 (RD$706,370.54) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2539 referencia 1196402756, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos vista al valle alimentos febrero 20218, por un monto de seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$639,46.54), de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2539, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$639,446.54); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación vista al valle, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 4/4 febrero del 19/02 al 25/02/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 3/4 febrero del
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12/02 al 18/02/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 2/4 febrero del 05/02 al 11/02/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 1/4 febrero del 29/01 al 04/02/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; J) Documento órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6; K) Factura Gubernamental NFC: A01001001150000009, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000008, de fecha diecisiete
(17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura
Gubernamental NFC: A010010011500000006, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000005 de fecha diecisiete (17) de abril
del año dos mil
dieciocho (2018); Ñ) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No.
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C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); 2018 T) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) W) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieseis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Z)Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha
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dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2539 referencia sin referencia beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de pago 20 porciento orden, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52), de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pieroti; BB) copia fotostática de autorización de transferencia bancaria por catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,10.52); CC) copia fotostática de comprobante de transferencia bancaria por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52; DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52); FF) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), GG) Copia Fotostática de Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia
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fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) copia fotostática de documento en dos (02) páginas de solicitud de pago MiPyme en incumplimiento decreto 543-12 de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018)
con sello original de la Contraloría General de la
Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) copia fotostática de documento de licitación de alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 19 de febrero al 25 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12 de febrero al 18 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 05 de febrero al 11 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) copia fotostática de documento sobre el detalle sobre anticipo 20%; OO) Impresión de correo electrónico con asunto notificación de transacción remitente Giordano Pieroti de la Cruz; PP) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La
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Parasata Mercantil S.R.L., QQ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018); TT) Documento de Propuesta
Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieseis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis
(16) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018); W)
Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional,
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Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ZZ) Copia fotostática de adendum de contrato con referencia PGRCCC-LPN-2017-002 de fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 54/100 (RD$639,46.54), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2009. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 20 de junio del 2017 con el número de diario BC- 00046932 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2544, con el total general de trescientos ochenta mil seiscientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 18/100 (RD$380,674.18 con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2544 referencia 1196801674, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto de alimento CP san fco mes de antic, por un monto de doscientos noventa y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 18/100 (RD$297,019.18), de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2544, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos noventa y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 18/100 (RD$297,019.18); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación vista al valle, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
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Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 5/5 marzo del 26/03 al 01/04/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana 4/5 marzo del 19/03 al 25/03/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle
correspondiente a la
semana 3/5 marzo del 12/03 al 18/03/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle
correspondiente a la semana 2/5 marzo del 05/03 al 11/03/2018
preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle
correspondiente a la semana 1/5
marzo del 26/02 al 04/03/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); k) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Documento órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6; Ñ) Factura Gubernamental NFC: A01001001150000007, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000004, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000003, de fecha diecisiete
(17) de abril
del año dos mil
dieciocho (2018); Q) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000002 de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000001 de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); S) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) T) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); U) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); V) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); W) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dos (02) de marzo
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del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de mayo
del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de
Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., GG) Histórico de transferencias
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con solicitud de pago de No. 2544 sin referencia, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de pago 20 porciento orden, por un monto catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52), de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pieroti; HH) copia fotostática de documento de transacción bancaria con el no. 3453198 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) por el monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (14,733,810.52) con el sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) copia fotostática de comprobante de transferencia bancaria por el monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,81.52); JJ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós de marzo (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52); KK) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós de marzo (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52); LL) copia fotostática de documento en dos (02) páginas
de solicitud de pago MiPyme en
incumplimiento decreto 543-12 de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); MM) Página 7679 de 12274
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copia fotostática de documento de licitación de alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); NN) copia fotostática de documento de confirmación del pago de avance 20% suplidores de alimentos de la licitación PGR-CC-LPN-20177 suscrito por el lic. Jhonnathan Rodriguez Imbert, Director General Administrativo y Financiero del MP, en fecha veintiséis (26) días del mes de marzo del dos mil dieciocho (2018) con sello original por la Contraloría General de la Republica en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) copia fotostática de Impresión de correo electrónico con asunto notificación de transacción bancaria remitente Giordano Pieroti de la Cruz; OO) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia Fotostática de Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26 de marzo al 01 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 19 de marzo al 25 de marzo
del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión
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de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 05 de marzo
al 11 de marzo del 2018,
remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; VV) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); WW) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); XX) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro
(24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); YY)
Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ZZ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AAA) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; con sello original por la Contraloría General de la Republica en fecha veinticuatro 24 del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BBB) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro
(24) de mayo del año dos mil dieciocho
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(2018); CCC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro
(24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DDD)
Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EEE) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FFF) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GGG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro
(24) de mayo del año dos mil dieciocho
(2018); HHH) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; con sello original por la Contraloría General de la Republica en fecha veinticuatro 24 del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018); III) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de doscientos noventa y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 18/100 (RD$297,019.18), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2010. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 20 de junio del 2018 con el número de diario BC- 00046938, con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2546, con el total general de cuatrocientos cuarenta mil noventa y nueve pesos dominicanos con 34/100 (RD$440,099.34), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2546 referencia 1196811077 beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimento CCR Puerto Plata, por un monto
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de trescientos ochenta y seis mil noventa y ocho pesos dominicanos con 02/100 (RD$386,098.02), de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2546, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos ochenta y seis mil noventa y ocho pesos dominicanos con 02/100 (RD$386,098.02); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de mayo del dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 29/01 al 04/02/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 05/02 al 11/02/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 12/02 al 18/02/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 219/02 al 25/02/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República,
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consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); J) Copia fotostática de orden de compra OR-2018-6 de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); K) Copia fotostática de Reposo orden de compra original, de fecha 26 de abril 2018, suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel B., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); L) Factura Gubernamental NFC: A01001001150000073, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000074, de fecha diecisiete
(17) de abril del año dos mil
dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000075, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000078 de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil
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dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); T) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de
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fecha 16 de mayo 2018); V) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); W) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); AA) Copia fotostática de Autorización de transferencia bancaria, con oficio No. 2443, de fecha 27 de abril 2018, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., con un monto de setecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$791,853.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018; BB) Copia fotostática de histórico de transferencia, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de pago 20 por ciento orden, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018; CC) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha 22/03/2018, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., con un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100
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(14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018; DD) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 8387, de fecha 22/03/2018, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., con un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018; EE) Copia fotostática de Confirmación del pago de avance 20% suplidores de alimentos de la licitación PGR-CCC-LPN-2017-02, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); FF) Copia Fotostática de documento con cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); GG) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo
del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia Fotostática de
Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo del año
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dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de Solicitud pago Mipyme en cumplimiento decreto 543-12 en su artículo 5, de fecha 20 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de licitación alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo
del año dos mil dieciocho (2018); LL)
Impresión de correo electrónico enviado el 26 de marzo 2018, para Giordano Pierotti de la Cruz; MM) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); NN) Copia fotostática de Primer Addendum al contrato No. 0015/2018, de fecha 19 de enero del 2018, para la adquisición de insumos y distribución a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del país para preparación de alimentos, referencia: PGRCCC-LPN-2017-002,Lote 1,2 y 6, No. 0015/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 29 de mayo 2018, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 16 de mayo 2018, y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 16 de mayo 2018); ÑÑ) Documento de Propuesta Licitación
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Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 29 de enero al 04 de febrero 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 05 al 11 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12 de marzo al 18 de marzo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 19 al 25 de febrero del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trescientos ochenta y seis mil noventa y ocho pesos dominicanos con 02/100 (RD$386,098.02), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2011. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047046, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2576, con un balance total de un millón trescientos setenta y seis mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100, (RD$1,376,089.20), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2576, referencia 1221916686, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Vista al Valle, por un monto de un millón trescientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$1,309,165.20), de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos setenta y seis mil ochenta y nueve pesos
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dominicanos con 20/100, (RD$1,376,089.20); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Vista al Valle, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR de Vista al Valle correspondiente a la semana ¼ abril del 02/ al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del CCR de Vista al Valle correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CCR de Vista al Valle correspondiente a la semana ¾ abril del 16/04 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR de Vista al Valle correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de
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Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Subcoordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; M) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000029, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000030, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000031, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura
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Gubernamental NFC: A0100100115000000030, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000032, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación a facturas de alimentos –CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original
de la Contraloría
General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2544, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos noventa y siete mil diecinueve pesos dominicanos con 18/100 (RD$297,019.18), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10)
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de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón trescientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100,
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(RD$1,309,165.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2012. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047026, descripción del La Parasata Mercantil S.R.L., T-2577, con un balance total de un millón ciento nueve mil ochocientos dieciocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,109,818.00), con los anexos: A)
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Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2577, referencia 1221935200, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Puerto Plata, por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66), de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2577, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Puerto Plata, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana ¼ abril del 02/ al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana ¾ abril del 16/04 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018); L) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; M) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000009, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000010, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000011, de fecha doce (12) de mayo del año
dos
mil
dieciocho
(2018);
O)
Factura
Gubernamental
NFC:
A0100100115000000012, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación a facturas de alimentos –CCR San Felipe Pto. Plata, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha
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veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951730606, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 1124268481, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Puerto Plata, por un monto de un millón trescientos diecinueve mil setecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
83/100
(RD$1,319,755.83), de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; DD) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2501, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 83/100 (RD$1,319,755.83); EE) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello
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de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; U) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos
cuarenta y dos pesos dominicanos
con 00/100
(RD$733,442.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2013. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047024, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2579, con un balance total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$459,638.16), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2579, referencia 1221930723, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Rafey Mujeres, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos dominicanos con 05/100
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(RD$437,425.05), de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2579, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos dominicanos con 05/100 (RD$437,425.05); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Rafey Mujeres, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de CCR Rafey Mujeres correspondiente a la semana ¾ abril del 16/04 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR Rafey Mujeres correspondiente a la semana ¼ abril del 02/04 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01)
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de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000020, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000019, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000018, de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000017, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000016, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Rafey Mujeres, con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951335564, de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original
de la
Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2538, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$546,781.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de histórico de transferencia, con referencia 1144771837, por concepto de alimentos Rafey Hombres por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 30/100 (RD$546,781.30); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha tres (03) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de Documento con encabezado
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Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; U) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco
pesos
dominicanos
con
05/100
(RD$437,425.05), por
la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2014. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00046956, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2580, con un total general 616,485.20, con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2580, referencia 1221943573, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP San Fco d M abril 2018, por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$586,753.60) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, de fecha
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diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I)
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Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000028, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); M) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000027, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30) con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000026, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30) con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000025, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); P) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., SRL en el que aparece un total de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres con 60/100 (RD$ 586,753.60) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2580, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., SRL, por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$586,753.60); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018, recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeuidy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeuidy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeuidy Reyes con sello de la Contraloría General de la República
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de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951730605, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social la LA PARASATA MERCANTIL SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01)
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de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago, referencia 1128049523, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP San Fco d M abril 2018, por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; BB) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2504, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000028, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000027, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000026, de
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fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000025, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de abril al 22 de abril, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de abril al 15 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de abril al 08 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$586,753.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2015. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha cinco (05) de agosto del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047038, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2581, con un total general de seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 692, 760.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2581, referencia 1221939338, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto de alimentos CP Cotui abril 2018, por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 658,836.40) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2581, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 658,836.40); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Cotui, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotui Página 7719 de 12274
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correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. Ilegible , de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); ); K) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000001, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 20/100 (RD$173,190.20) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000002, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 20/100 (RD$173,190.20) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000003, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 20/100 (RD$173,190.20) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000004, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil
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dieciocho (2018), con un total de ciento setenta y tres mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 20/100 (RD$173,190.20) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$658,836.40) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951730605, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo
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del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2505, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 50/100, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago, referencia 1124284122, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Cotui
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abril 2018, por un monto de ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos con 50/100 (RD$823,545.50) de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 658,836.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2016. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha seis (06) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00047044, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2582, con un total general de quinientos siete mil novecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 507,979.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2582, referencia 122192756, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Samaná abril 2018, por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$483,280.32) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2582, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos con 32/100 (RD$483,280.32); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Samaná, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2503, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos con 40/100 (RD$ 604,100.40), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) Página 7726 de 12274
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de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); J) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. Ilegible , de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000024, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos con 80/100 (RD$126,994.80); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000023, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos con 80/100 (RD$126,994.80); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000021, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos con 80/100 (RD$126,994.80); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000022, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos con 80/100 (RD$126,994.80); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., SRL en el que aparece un total de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$ 483,280.32)
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218951730605, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República
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de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago, referencia 1135666998, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Alimentos CP Samaná Marzo 2018, por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos dominicanos con 40/100 (RD$604,100.40) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión
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de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de abril al 22 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de abril al 15 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de abril al 08 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$483,280.32) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 19/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2017. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 03 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047193 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., S.R.L. T-2733, con el total seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 692,760.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2733, referencia 1378131970, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Cotui abril 2018 junio, por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$658,836.40), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2733, de
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fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$ 658,836.40); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación de visita al valle, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, E) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018);; K) Copia fotostática de contrato de
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Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; L) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; M) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria N) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000101, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000102, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000103, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000104, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018);
X) Copia Fotostática de
Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de
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fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2696, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de ochocientos veinte mil quinientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 50/100 (RD$823,545.50); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$658,836.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén
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(a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2018. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047068, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2577, con un balance total de un millón seiscientos treinta y siete mil setecientos veintitrés pesos dominicanos con 60/100 (RD$1,637,723.60), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2578, referencia 1229336930, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Rafey Hombres, por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco con 08/100 (RD$218,495.08), de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2577, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66); C) Autorización para solicitud de transferencia Página 7737 de 12274
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bancaria, con oficio No. 2578, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,495.08); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Puerto Plata, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/6/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición del CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana ¼ abril del 02/ al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana ¾ abril del 16/04 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello
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de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Subcoordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; M) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000015, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000014, de fecha
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doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A0100100115000000013, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación a facturas de alimentos –CCR Rafey Hombres, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951730605, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia Fotostática de Certificación No. 993334 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2500, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón
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novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos quince pesos con 50/100, (RD$1, 947,415.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto pago 20 por ciento orden, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52), de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Piero; EE) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática de Certificación No. 935521
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018);
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II) Copia fotostática de solicitud de pago Mipyme en cumplimiento decreto 543-12 en su artículo 5, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de Proyecto de presupuesto Licitación Pública Nacional, para la Adquisición de alimentos, crudos para los diferentes recintos Penitenciarios del País , con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM)
Impresión
de
correo
electrónico
con
asunto
Requisiciones
correspondientes a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia Fotostática de documento con cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de doscientos dieciocho mil cuatrocientos
noventa
y
cinco
con
08/100
(RD$218,495.08), por
la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex
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Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2019. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047158, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2668, con un total general de un millón setecientos veinte mil ciento once pesos con 50/100 (RD$1,720,111.50) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2668, referencia 1335096802, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Villa al Valle mayo abril 2018, por un monto de un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,636,456.50) de fecha seis (06) de Página 7746 de 12274
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junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2668, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,636,456.50); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
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Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil
dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de orden de compra, con No. De compra OR2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000061, de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de trescientos cuarenta y cuatro mil veintidós pesos dominicanos con 30/100 (RD$344,022.30); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000062, de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de trescientos cuarenta y cuatro mil veintidós pesos dominicanos con 30/100 (RD$344,022.30); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000063, de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de trescientos cuarenta y cuatro mil veintidós pesos dominicanos con 30/100 (RD$344,022.30); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000064, de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de trescientos cuarenta y cuatro mil veintidós pesos dominicanos con 30/100 (RD$344,022.30); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000065, de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de trescientos cuarenta y cuatro mil veintidós pesos dominicanos con 30/100 (RD$344,022.30); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 50/100 (RD$1,636,456.50) con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos setenta y seis mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,376,089.20); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de
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la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya; T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de un millón seiscientos treinta y cuatro mil ciento cinco pesos con 93/100, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,636,456.50), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2020. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha once (11) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047082, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2677, con un total general de un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos con 50/100 (RD$1,387,272.50) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2677, referencia 1335100659,
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beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Villa al Valle mayo abril 2018, por un monto de un millón trescientos diecinueve mil setecientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
83/100
(RD$1,319,755.83) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2677, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos setenta y dos pesos con 50/100 (RD$1,387,272.50); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro
de
Corrección
y
Rehabilitación
San
Felipe
Puerto
Plata
correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a
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02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000044, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$277,454.50); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000043, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$277,454.50); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000042, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$277,454.50); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B15000000041, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$277,454.50); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B15000000070, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$277,454.50); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de un millón trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 55/100 con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha
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cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 993334
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emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,
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de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
NN) Impresión de correo electrónico con asunto
Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón
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trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 83/100 (RD$1,319,755.83), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2021. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2683, referencia 1335104131, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por
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concepto de Alimentos Rafey Hombres mayo 2018, por un monto de seiscientos siete mil novecientos setenta y ocho con 18/100 (RD$607,978.18) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2668, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos con 18/100 (RD$607,978.18); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería
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del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000045, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018), con un total de cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta pesos con 90/100 (RD$409,430.90); N) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000046, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta pesos con 90/100 (RD$409,430.90); O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000047, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta pesos con 90/100 (RD$409,430.90); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000048, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de cuatrocientos nueve mil cuatrocientos treinta pesos con 90/100 (RD$409,430.90); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000069, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de cuatrocientos
nueve
mil
cuatrocientos
treinta
pesos
con
90/100
(RD$409,430.90); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de seiscientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos con 18/100 (RD$607,978.18) con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría
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de la República de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con 08/100 (RD$218,495.08); BB) Detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Histórico de transferencias con solicitud de pago, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de pago 20 por ciento orden, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos con 52/100 (RD$14,733,810.52); DD) Documento de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con un total general de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos con 52/100 (RD$14,733,810.52) con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil
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S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos con 52/100 (RD$14,733,810.52); FF) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática de Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento de la Dirección Financiera y Administrativa del Ministerio Publico, de fecha 20 de marzo del 2018, con el asunto Solicitud de pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 en su artículo 5, dirigido al Lic. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Director General Administrativo Financiero del Ministerio Publico, remitente Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub-Director Financiero; JJ) Documento de Licitación de alimentos 2018 del Modelo de Gestión Penitenciaria, ), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); MM) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); NN) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); OO) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); PP) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018);QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a
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la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; VV) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); WW) Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha once (11) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC-00047080, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2683, con un total general de dos millones cuarenta y siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos con 50/100 (RD$2,047,154.50). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos
siete
mil
novecientos
setenta
y
ocho
con
18/100
(RD$607,978.18), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael
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Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2022. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha dieciséis (16) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047156, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2684, con un total general de cuatrocientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y tres con 50/100 (RD$483,693.50) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2684, referencia 1341072787, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,por concepto de Alimentos CP Nagua Mayo 2018 por un monto de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (RD$460,462.95) realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2684, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (RD$460,462.95); C) Solicitud de pago de facturas
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por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Nagua, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2684, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (RD$460,462.95); E) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al
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03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil
dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de orden de compra, con No. De compra OR2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000037, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho con 70/100 (RD$96,738.70); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000038, de fecha cinco (5) de junio
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del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho con 70/100 (RD$96,738.70); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000039, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho con 70/100 (RD$96,738.70); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000040, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho con 70/100 (RD$96,738.70); T) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000071, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho con 70/100 (RD$96,738.70); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (RD$460,462.95); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018),
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recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30)
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de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos con 36/100 (RD$368,370.36); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos con 95/100 (RD$460,462.95); C) Solicitud de pago de facturas, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2023. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2017 con el número de diario BC- 00047142 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2685, con el total general de seiscientos treinta y seis mil novecientos setenta y cuatro con 00/100 (634, 974.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2685, referencia 1341092862, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CP Nagua mayo 2018, por un monto de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 95/100 (RD$460,462.95), de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2685, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cuatro mil cien pesos dominicanos con 40/100, (RD$604,100.40); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Samaná, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
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Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2685, de fecha dieciséis (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$634,974.00), con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 4/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (6) de julio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible; k) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho
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(2018); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de reposo de orden de compra original,
suscrito por la Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora
administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; Ñ) Documento órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6. O) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000055, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000056, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000067, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha
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veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2582, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos siete mil novecientos setenta y nueve con 20/100, (RD$507,979.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (5) de julio del año
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dos mil dieciocho (2018) ; EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (5) de julio del año dos mil dieciocho (2018); kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 30 de abril al 06 de mayo del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) copia fotostática de certificación emitida en fecha
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veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 95/100 (RD$460,462.95), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2024. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2017 con el número de diario BC- 00047144 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2696, con el total general de ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 00/100 (865,951.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2696, referencia 1340695387, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CP Cotui mayo 2018, por un monto de ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 50/100 (RD$823,545.50), de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Cotui, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria, C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 4/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (6) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado
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por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veinticuatro (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) K) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria;
L) Autorización para solicitud de transferencia
bancaria, con oficio No. 2696, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de ochocientos veinte y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 50/100, (RD$823,545.50); M) ) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Documento de órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha cinco (5) de junio del
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año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000034, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000035, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000072, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte
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(20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2581, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$658,836.40), CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (5) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha Dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho
(2018); GG)
Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (5) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018);
II) Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del
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año dos mil dieciocho (2018); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 30 de Abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de Junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de ochocientos veintitrés mil quinientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 50/100 (RD$823,545.50), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel
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Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2025. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha dieciocho (18) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047158, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2679, con un total general de quinientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$574,547.70) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2679, referencia 1349317601, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Rafey Mujeres mayo abril 2018, por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 32/100 (RD$546,781.32) de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2679, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 32/100 (RD$546,781.32); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de Página 7787 de 12274
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la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de
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documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000049, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento catorce mil novecientos nueve pesos dominicanos con 59/100 (RD$114,909.54); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000050, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento catorce mil novecientos nueve pesos dominicanos con 59/100 (RD$114,909.54); Q) Copia fotostática de
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factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000051, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento catorce mil novecientos nueve pesos dominicanos con 59/100 (RD$114,909.54); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000052, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento catorce mil novecientos nueve pesos dominicanos con 59/100 (RD$114,909.54); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000068, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento catorce mil novecientos nueve pesos dominicanos con 59/100 (RD$114,909.54); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 32/100 (RD$546,781.32) con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-
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2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2579, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de L La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos con 05/100 (RD$437,425.05); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de
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mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y un pesos dominicanos con 32/100 (RD$546,781.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2026. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha catorce (14) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00047292, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2678, con un total general de setecientos setenta mil seiscientos seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$770,606.50) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2678, referencia 1351900871, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CP San Fco de Macorís mayo 2018, por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 00/100 (RD$733,442.00) de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2668, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 00/100 (RD$733,442.00); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil
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dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 2/5 mayo del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 3/5 mayo del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición de la Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/04 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de
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Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000057, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); P) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000058, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); Q) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF
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B15000000059, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); R) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000060, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); S) Copia fotostática de factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000066, de fecha cinco (5) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con un total de ciento cincuenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$154,121.30); T) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., en el que aparece un total de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 00/100 (RD$733,442.00) con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintitrés (23) de mayo del año dos
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mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6, de treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria, con oficio No. 2576, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$586,753.60); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 30 de abril al 06 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 07 de
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mayo al 13 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 28 de mayo al 03 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 00/100 (RD$733,442.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2027. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha cuatro (04) de julio del dos mil dieciocho (2018), número de diario BC00046959, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2583, con un total general de trescientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 386,954.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2583, referencia 1221927054, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Nagua abril 2018, por un monto de trescientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 386,954.80) de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2583, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos con 36/100 (RD$ 368,370.36); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública de Nagua, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubPágina 7801 de 12274
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Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 30/5/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2506, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos sesenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04 al 15/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. ilegible, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Reposo orden de compra original emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil
dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Documento de orden de compra, con No. De compra OR-2018-6, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Q) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000008, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (R$96,738.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); S) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000007, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (R$96,738.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000006, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (R$96,738.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000005, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con un total de noventa y seis mil setecientos treinta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (R$96,738.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., SRL en el que aparece un total de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta con 36/100 (RD$ 368,370.36) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No.
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De compra OR-2018-6, de seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de doce (12) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de diecinueve (19) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6, de veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes con sello de la Contraloría General de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social la La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría de la República de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951730605, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago, referencia 1124290122, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de complet error en cant transf1124290122 2018, por un monto de diez mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; FF) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha primero (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
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correspondiente a la semana 23 de abril al 29 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de abril al 22 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de abril al 15 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de abril al 08 de abril del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos con 36/100 (RD$ 368,370.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2028. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 3 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047206 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2728, con el total general de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (459,638.16) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2728, referencia 1377738173, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Rafey mujeres junio 2018, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco con 04/100 (RD$437,425.04), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2728, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y cinco con 4/100, (RD$437,425.04); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Al centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres, de fecha diez (10) de julio del año dos mil
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dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 2/4 junio
del 11/06 al 17/06/2018
preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey
mujeres
correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Subcoordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria; k) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; L)
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Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000085, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000086, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000087, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000088, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2679, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 32/100, (RD$546,781.32); BB) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018) ; II)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 01 de julio del 2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veintiséis (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco con 04/100 (RD$437,425.04), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus
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asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2029. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 14 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047320 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2729, con el total seiscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (616,485.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2729, referencia 1377991182, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP san fco junio, por un monto quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 586,753.60), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2729, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$ 586,753.60); C) Copia Página 7813 de 12274
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fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de San Francisco d Macorís, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, E) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición la cárcel pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición la cárcel pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición la cárcel pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); k) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo
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modelo de gestión penitenciaria; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6;
N) copia Factura Gubernamental NFC:
B1500000077, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000078, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000079, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000080, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil
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dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2678, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos
cuarenta
y
dos
mil
pesos
dominicanos
con
00/100
(RD$733,442.00); BB) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Factura Gubernamental NFC: B1500000077, de fecha julio (2) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Factura Gubernamental NFC: B1500000078, de fecha julio (2) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000079, de fecha dos (2) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Factura Gubernamental NFC: B1500000080, de fecha julio (2) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 586,753.60), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2030. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 3 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047208 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2731, con el total trecientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$386,954.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2731, referencia 1378093901, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Nagua junio 2018, por un monto de trecientos sesenta y ocho mil trecientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 368,370.36), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2731, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trecientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos dominicanos con 36/100, (RD$ 368,370.36); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la
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cárcel pública de Nagua, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); k) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de
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alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6;
N) copia Factura Gubernamental NFC:
B1500000097, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000098, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000099, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000100, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017),
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2684, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos sesenta y dos pesos dominicanos con 95/100 (RD$460,462.95); BB) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio
del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk)
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trecientos sesenta y ocho mil trecientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$ 368,370.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2031. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 02 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047182 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2732, con el total un millón trecientos setenta y seis mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 1,376,089.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2732, referencia 1378101203, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Vista al Valle junio 2018, por un monto de un millón trecientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$ 1,309,165.20), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2732, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trecientos nueve mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$ 1,309,165.20); D) Solicitud de pago de facturas
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por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación de visita al valle, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de visita al valle correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de visita al valle correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de visita al valle correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición la centro de corrección y rehabilitación de visita al valle correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); k) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de
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orden de compra OR-2018-6;
N) copia Factura Gubernamental NFC:
B1500000073, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000074, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000075, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000076, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2668, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis peos con 50/100 (RD$1,636,456.50); BB) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018) HH)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de millón trecientos nueve mil sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$ 1,309,165.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2032. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 03 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047226 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2737, con el total un millón seiscientos treinta y siete mil setecientos veinte y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$ 1,637,723.60) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2737, referencia 137119618, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Rafey hombres junio 2018, por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 08/100 (RD$218,495.08), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2737, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de unos doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 8/100 (RD$ 218,495.08); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación de visita al valle, de fecha diez (10) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del
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Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de Rafey hombres correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de Rafey hombres correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de Rafey hombres correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de Rafey hombres correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018);; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; L) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; M) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina
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Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria N) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000089, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000090, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000091, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000092, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018);
X) Copia Fotostática de
Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete
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(2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2737, referencia 3453198 beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto pago 20 porciento orden, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100,(RD$14,733,810.52), de fecha veinte y seis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Giordano Pierotti Z) Copia fotostática de Autorización de resultado de la operación por el importe de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); AA) Copia fotostática de Autorización de resultado de la operación
con
comprobantes por el importe de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); DD) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato
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con No. BS-0002457-2018, sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) FF) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261 de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) GG) copia fotostática de documento en dos (02) páginas de solicitud de pago MiPyme en incumplimiento decreto 543-12 de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018)
con sello original de la Contraloría General de la
Republica en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) copia fotostática de documento de licitación de alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2683, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos dominicanos con 18/100 (RD$607,978.18); JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieseis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); OO) copia fotostática de documento de detalle sobre anticipo 20%, con sello original al de la Contraloría del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
RR)
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de doscientos
dieciocho
mil
cuatrocientos
noventa
y
cinco
pesos
dominicanos con 08/100 (RD$218,495.08), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2033. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 03 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047224 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2740, con el total un millón ciento nueve mil ochocientos dieciocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 1,109.818.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2740, referencia 1387043327, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Pto Plata junio 2018, por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66), de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/7/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2740, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100, (RD$ 1,055,804.66); D) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018);; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los
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recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; N) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria Ñ) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata de fecha diez (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria; O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000093, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000094, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000095, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B1500000096, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho
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(2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018);
X) Copia Fotostática de
Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2677, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 83/100 (1,319,755.83); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete
(17) de
julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata
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Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 04 de junio al 10 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 11 de junio al 17 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 18 de junio al 24 de junio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 25 de junio al 01 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón cincuenta y cinco
mil
ochocientos
cuatro
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$1,055,804.66), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2034. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 03 de agosto del 2018 con el número de diario BC- 00047410 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2815, con el total de trecientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$ 386,954.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2815, referencia 1502973863, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CP Nagua alimentos, por un monto de trecientos sesenta y ocho mil trecientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$368,370.36), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2815, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos dominicanos con 36/100, (RD$ 368,370.36); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Nagua, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición a la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición la cárcel pública de Nagua correspondiente a la semana 1/4 junio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000143, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000142, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000141 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000140, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de
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Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ; Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2731, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$368,370.36); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de junio del año dos mil dieciocho (2018) CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil
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S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trecientos sesenta y ocho mil trecientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$368,370.36), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los
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fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2035. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 04 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 0004712 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2816, con el total de cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$ 459,638.16) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2816, referencia 1501895983, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Rafey mujeres alimentos julio 2018, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco con 05/100 (RD$437,425.05) , de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2816, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y cinco pesos dominicanos con 5/100, (RD$ 437,425,05); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria,
B) Copia fotostática de documento de disponibilidad
financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento
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emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000129, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000128, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000127 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000126, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); ; Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2728, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y cinco pesos dominicanos con 4/100 (RD$437,425.04); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho
(2018) CC)
Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF)
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Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
JJ) Impresión de correo
electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio
del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK)
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. LL) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinticinco con 05/100 (RD$437,425.05), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2036. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047414 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2819, con el total de quinientos siete mil novecientos setenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$507,979.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2819, referencia 15026960512, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CP Samaná julio 2018, por un monto cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$483,280.32), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil
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dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2819, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100, (RD$ 483,280.32); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Samaná, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000120, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000119, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000118 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000117, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2787, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$483,280.32); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho
(2018) CC)
Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho
(2018); CC)
Conduce de alimentos de La Parasata
Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha
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veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);
KK) copia fotostática de certificación emitida en
fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100, (RD$ 483,280.32), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado
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criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2037. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047416 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2820, con el total de un millón ciento nueve mil ochocientos dieciocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,109,818.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2820, referencia 1502935407, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos Pto Plata julio, por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$ 1,055,804.66), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2820, de
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fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100, (RD$ 1,055,804.66); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria,
B) Copia fotostática de documento de disponibilidad
financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General
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de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR2018-6; Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000138, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000137, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000136 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000135, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2740, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y
cinco
mil
ochocientos
cuatro
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$1,055,804.66); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., SRL, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD)
Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha
dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de
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alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
II) Impresión de correo
electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L.,Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$ 1,055,804.66), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L.
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S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2038. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047418 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2822, con el total de seiscientos noventa y dos mil setecientos sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$692,760.80) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2822, referencia 1502950494, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP cotui abril 2018 julio, por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 658,836.40), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No.
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2822, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$ 658,836.40); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Cotui, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria, D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) copia fotostática de documento de reposo de
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orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; N) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000116, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000115, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000114 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000113, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, O) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia Fotostática de Certificación No. 105998
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) U) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No.
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C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2733, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$658,836.40); X) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del
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2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; DD) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ferreras; II) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100 (RD$ 658,836.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel
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Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2039. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047420 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2824, con el total de seiscientos dieseis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$616,485.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2824, referencia 1501921383, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP san Fco mes julio, por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60//100 (RD$ 586,753.60), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2824, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos 60/100, (RD$ 586,753.60);
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C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de San Francisco de Macoris, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria D) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo
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modelo de gestión penitenciaria M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000112, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000111, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000110 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000109, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998
emitida por la Tesorería de la
Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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veintidós (22) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2779, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$586,753.60); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho
(2018) CC)
Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho
(2018); DD)
Conduce de alimentos de La Parasata
Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la
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semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero JJ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ferreras; KK) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60//100 (RD$ 586,753.60), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por
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concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2040. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047408 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2833, con el total de un millón seiscientos treinta y siete mil setecientos veintitrés pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,637,723.60) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2833, referencia 1501901046, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos rafey hombre alimentos 2018, por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco 08/100 (RD$ 218,495.08), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2833, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 8/100, (RD$ 218,495.08); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de
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Alimentos Al centro de corrección y rehabilitación rafey hombres, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de rafey hombres correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de rafey hombres correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de rafey hombres correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de rafey hombres correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina
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Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR2018-6; N) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000133, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000132, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000131 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000130, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, Q) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; R) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) S)Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de
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Certificación No. 105998 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018);; Z) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2737, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos con 8/100 (RD$218,495.08); AA) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho
(2018) CC)
Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho
(2018); DD)
Conduce de alimentos de La Parasata
Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero ; kk) Copia fotostática de documento de detalle sobre anticipo, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); LL) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2833, sin referencia beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de pago 20 porciento orden , por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$ 14,733,810.52), MM) Copia fotostática documento de hoja de autorización del resultado de la operación con el importe de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52) con el sello original de la Contraloría general de la republica de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho(2018); NN) Copia fotostática de comprobantes de transacción por el monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); ÑÑ) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor
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de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de
catorce millones
setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); OO)Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100 (RD$ 14,733,810.52); con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo
del año dos mil dieciocho
(2018); PP) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis
(26) de marzo
del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia
Fotostática de Certificación No. 935521 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) RR) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189509362661, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno
(21) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); SS) copia
fotostática de solicitud de pago MiPyme en cumplimiento con el decreto 54311, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018); TT) copia fotostática de documento de litación de alimentos, con sello original de la contraloría del
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Ministerio Publico en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco 08/100 (RD$ 218,495.08), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2041. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de septiembre del 2018 con el número de diario BC- 00047422 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., S.R.L. t-2817, con el total de un millón trecientos setenta y seis mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,376,089.20) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2817, referencia 1524011524, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CCR vista al valle julio 2018, por un monto de un millón trecientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,309,165.20), de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2817, de fecha Veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trecientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$ 1,309,165.20); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación de vista al valle, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión penitenciaria,
B) Copia fotostática de documento de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de vista del valle correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de
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requisición del centro de corrección y rehabilitación de vista del valle correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de vista del valle correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación de vista del valle correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; M) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6; N) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria Ñ) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000108, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000107, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000106 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000105, de fecha ocho (08) de agosto del año dos
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mil dieciocho (2018);, R) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia Fotostática de Certificación No. 105998 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018) W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952736629, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de Agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1059998 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2732, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos nueve mil cientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,309,165.20); BB) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho
(2018); FF)
Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 02 de julio al 08 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 09 de julio al 15 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 16 de julio al 22 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 23 de julio al 29 de julio del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK)
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Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) ; LL) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón trecientos nueve mil ciento sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,309,165.20), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en
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representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2042. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 16 de octubre del 2018 con el número de diario BC- 00047522 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2914, con el total de un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veintidós pesos dominicanos con 50/100, (RD$1,462,522.50) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2914, referencia 1626560401, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos puerto plata agosto 2018 CP, por un monto de un millón trecientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 33/100 (RD$ 1,391,243.33), de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2914, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos noventa y unos mil doscientos cuarenta y tres pesos con 33/100, (RD$ 1,391,243.33); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al centro de corrección y rehabilitación de San Felipe Puerto Plata, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
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penitenciaria; D) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000165, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); E) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000166, de fecha catorce (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); F) copia
Factura Gubernamental NFC:
B15000000167 de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); G) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000168, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);, H) Copia Factura Gubernamental NFC: B15000000169, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos;
J) Copia fotostática de documento de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/9/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación san Felipe puerto plata correspondiente a la semana 1/5 del 30/07 al 05/08/2018 preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación san Felipe puerto plata correspondiente a la semana 2/5 del 06/08 al 12/08/2018 preparado por firma ilegible; M) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación san Felipe puerto plata correspondiente a la semana 3/5
del 13/08 al 19/08/2018 preparado por firma ilegible; N)
Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación san Felipe puerto plata correspondiente a la semana 4/5 del 20/08 al 26/08/2018; Ñ) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación san Felipe puerto plata correspondiente a la semana 5/5 del 27/08 al 02/09/2018;
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preparado por firma ilegible; O) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; R) Copia fotostática de documento de orden de compra OR2018-6; S) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha primero (1) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha diecisiete (17) de septiembre
del año dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre
del año dos mil
dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2820, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,055,804.66); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la
Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno
(21) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,
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de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 de agosto del 30 al 05 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 de agosto del 06 al 12de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 3/5 de agosto del 13 al 19 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 de agosto del 20 al 26 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 de agosto del 27 al 08 de septiembre del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; ÑÑ) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón trecientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 33/100 (RD$ 1,391,243.33), por la Procuraduría General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2043. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de octubre del 2018 con el número de diario BC- 00047536 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2916, con el total de quinientos ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con
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50/100, (RD$509,943.50) con los anexos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/9/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); B) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2916, referencia 1632434512, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP nagua agosto 2018, por un monto de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100 (RD$ 484,450.45), de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2916, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100, (RD$484,450.45); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de nagua, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria; E) Documento de requisición cárcel pública de nagua correspondiente a la semana 1/5 del 30/07 al 05/08/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición
cárcel pública de nagua
correspondiente a la semana 2/5 del 06/08 al 12/08/2018 preparado por firma ilegible;
G)
Documento
de
correspondiente a la semana 3/5
requisición
cárcel
pública
de
nagua
del 13/08 al 19/08/2018 preparado por
firma ilegible; H) Documento de requisición cárcel pública de nagua
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
correspondiente a la semana 4/5 del 20/08 al 26/08/2018; I) Documento de requisición cárcel pública de nagua correspondiente a la semana 5/5 del 27/08 al 02/09/2018; preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho; L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6;
Ñ) copia Factura Gubernamental NFC:
B15000000175, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000176, de fecha catorce (08) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018); P) copia
Factura
Gubernamental NFC: B15000000177 de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000178, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);, R) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000179, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de
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fecha primero (1) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha diecisiete (17) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018), con sello
original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la
Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2815, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata
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Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos sesenta y ocho mil trescientos setenta pesos dominicanos con 36/100 (RD$368,370.366); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno
(21) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018);
JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 1/5 de agosto del 30 al 05 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 de agosto del 06 al 12de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la
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semana 3/5 de agosto del 13 al 19 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 de agosto del 20 al 26 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 de agosto del 27 al 08 de septiembre del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; ÑÑ) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100 (RD$ 484,450.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2044. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2918, Referencia 1632370952, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CPL Cotui, por un monto de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos dominicanos con 49/100, (RD$866,770.49), de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2918, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos dominicanos con 49/100, (RD$866,770.49); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CPL Cotui, de fecha diez y nueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
sub-coordinadora
administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el
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Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del CPL Cotui correspondiente a la semana 1/5 del mes de agosto del 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del CPL Cotui correspondiente a la semana 2/5 del mes de agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CPL Cotui correspondiente a la semana 3/5 del mes de agosto del 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CPL Cotui correspondiente a la semana 4/5 del mes de agosto del 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CPL Cotui correspondiente a la semana 5/5 del mes de agosto del 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo;
I) Copia fotostática de
documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; K) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 26 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) se septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000150, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) M) Factura Gubernamental NFC: B1500000151, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000152, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000153, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000154, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 866,770.49, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de
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fecha 21 de septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. 1015541, de fecha 16 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 septiembre 2018; W) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 17 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2822, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y seis pesos dominicanos con 40/100, (RD$658,836.40); Z) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce
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de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y dos (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y nueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos dominicanos con 49/100, (RD$866,770.49), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2045. A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2919, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$770,967.00); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CPL San Francisco de Macoris, de fecha diez y nueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel subcoordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión
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Penitenciaria, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3624, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$788,766.50); E) Documento de requisición del CPL San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 1/5 del mes de agosto del 30/07 al 05/08/dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CPL San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 2/5 del mes de agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento
de
requisición
del
CPL
San
Francisco
de
Macoris
correspondiente a la semana 3/5 del mes de agosto del 13/08 al 19/08/dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CPL San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 4/5 del mes de agosto del 20/08 al 26/08/dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del CPL San Francisco de Macoris correspondiente a la semana 5/5 del mes de agosto del 27/08 al 02/09/dos mil dieciocho (2018), con sello del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre del 2018; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica Adendum No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre del 2018; L) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 26 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) se septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000155, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) N) Factura Gubernamental NFC: B1500000156, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000157, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000158, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000159, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 770,967.00, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de
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Orden de Compra OR-2018-6, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20186, de fecha veintidos (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; W) Copia fotostática de Certificación No. 1015541, de fecha 16 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 septiembre 2018; X) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 17 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2824, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L.,
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SRL, por un monto de quinientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$586,753.60); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CPL San Francisco de Macoris, No. ilegible, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 06 agosto (2019); BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CPL San Francisco de Macoris, No. Expediente Procuraduria-CCC-LPN-2017-002, sello de la Contraloría General de la República, de fecha 21 de septiembre (2018); CC) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y dos (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, remitente Licdo. Franklin
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Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 del 20/08 al 26/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 del 27/08 al 02/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$770,967.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2046. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2920, Referencia 1632473678, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR-Vista al Valle, por un monto de un millón setecientos veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,727,894.00), de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2920, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón setecientos veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,727,894.00); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Vista al Valle, de fecha diez y nueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel sub-coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte y uno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 1/5 del mes de agosto del 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo
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de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 2/5 del mes de agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCRVista al Valle correspondiente a la semana 3/5 del mes de agosto del 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 4/5 del mes de agosto del 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 5/5 del mes de agosto del 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica Adendum No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; K) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 26 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) se septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) M) Factura Gubernamental NFC: B1500000146, de fecha catorce (14) de
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septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000147, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000148, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000149, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,727,894.00, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018;
R) Documento Recepción Órdenes de
Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20186, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintinueve (29) de
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agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 17 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; W) Copia fotostática de Certificación No. 1015541, de fecha 16 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 septiembre 2018; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2817, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos nueve mil cientos sesenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$1,309,165.20); Z) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de agosto
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del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y ocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón setecientos veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,727,894.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado
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criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2047. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2921, Referencia 1632572601, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR-Rafey Hombres, por un monto de setecientos dieciseis mil trescientos veinte y cinco pesos dominicanos con 68/100, (RD$716,325.68), de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2921, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos dieciseis mil trescientos veinte y cinco pesos dominicanos con 68/100, (RD$716,325.68); B)
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Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCRRafey Hombres, de fecha diez y nueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel sub-coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte y uno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 1/5 del mes de agosto del 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/5 del mes de agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 3/5 del mes de agosto del 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCRRafey Hombres correspondiente a la semana 4/5 del mes de agosto del 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 5/5 del mes de agosto del 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia
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fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica Adendum No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; K) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 26 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) se septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000160, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) M) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000162, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000163, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000164, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 716,325.68, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018;
R) Documento Recepción Órdenes de
Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20186, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de septiembre 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 17 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; W) Copia fotostática de Certificación No. 1015541, de fecha 16 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 septiembre 2018; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2833, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de doscientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cinco pesos dominicanos
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con 08/100, (RD$218,495.08); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8387, de fecha veinte y dos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 08/100, (RD$14,733,810.52); AA) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. ilegible, Referencia 2400121901, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR-Rafey Hombres, por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. CC) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002457-2018, de fecha ilegible, con sello original de fecha 21 de septiembre 2018; DD) Copia fotostática de Certificación No. 935521, de fecha 19 de marzo del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 septiembre 2018; EE) Copia fotostática de Certificación No. CO218950936261, de fecha 15 de marzo del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; FF) Copia fotostática de comunicación de solicitud de pago Mipyme dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert de fecha 20 de marzo del 2018, con sello de Contraloría General de la Republica de fecha veintiuno (21) de
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septiembre del año 2018; GG) Documento Proyecto de Presupuesto de Licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGRCCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); KK) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); MM) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y dos (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); NN) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto
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Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos dieciseis mil trescientos
veinte
y
cinco
pesos
dominicanos
con
68/100,
(RD$716,325.68), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2048. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la Republica de fecha 11 de octubre del 2018 con el número de diario BC- 00047530 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2917, con el total de seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$665,874.00) con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de No. 2917, referencia 1632398613, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos CP Samaná agosto 2018, por un monto de seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$ 633,455.40), B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2917, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$633,455.40); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de Samaná, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
penitenciaria;
D) Copia fotostática de documento de disponibilidad
financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/9/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición cárcel pública de Samaná
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correspondiente a la semana 1/5 del 30/07 al 05/08/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición
cárcel pública de Samaná
correspondiente a la semana 2/5 del 06/08 al 12/08/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 3/5
del 13/08 al 19/08/2018 preparado por
firma ilegible; H) Documento de requisición cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 4/5 del 20/08 al 26/08/2018; I) Documento de requisición cárcel pública de Samaná correspondiente a la semana 5/5 del 27/08 al 02/09/2018; preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho; L) copia fotostática de documento de reposo de orden de compra original de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho suscrito por Lic. Carolina Pimentel Sub-coordinadora administrativa del nuevo modelo de gestión penitenciaria; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios; N) Copia fotostática de documento de orden de compra OR-2018-6;
Ñ) copia Factura Gubernamental NFC:
B15000000170, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000171, de fecha catorce (14) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018); P) copia
Factura
Gubernamental NFC: B15000000172 de fecha catorce (14) de septiembre del
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año dos mil dieciocho (2018); Q) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000173, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);, R) copia Factura Gubernamental NFC: B15000000174, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de La Parasata Mercantil S.R.L., de cuadro de precios contenidos; (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha primero (1) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1015541 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952159837, de fecha diecisiete (17) de septiembre
del año dos mil dieciocho (2018), con sello
original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2819, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos ochenta pesos dominicanos con 32/100 (RD$483,280.32); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno
(21) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 de agosto del 30 al 05 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 de
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agosto del 06 al 12 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras;
LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
correspondiente a la semana 3/5 de agosto del 13 al 19 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 de agosto del 20 al 26 de agosto del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 de agosto del 27 al 08 de septiembre del 2018 remitente Licdo. Franklin Peguero; ÑÑ) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$ 633,455.40), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por
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concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2049. Un documento timbrado por la Procuraduría General de la República de fecha 26 de octubre del 2018 con el número de diario BC- 00047645 con la descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., t-2944, con los siguientes anexos: A) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; B) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2944, Referencia 1661607538, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCRRafey Mujeres, por un monto de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno pesos dominicanos con 31/100, (RD$572,431.31), de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2944, de fecha veinte y seis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil
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S.R.L., por un monto de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno pesos dominicanos con 31/100, (RD$572,431.31); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Rafey Mujeres, de fecha diez y nueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel sub-coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte y siete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 1/5 del mes de agosto del 30/07 al 05/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 del mes de agosto del 06/08 al 12/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 del mes de agosto del 13/08 al 19/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; H) Documento de requisición del CCRRafey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 del mes de agosto del 20/08 al 26/08/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 del mes de agosto del 27/08 al 02/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica
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No. BS-0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 27 de septiembre 2018; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica Adendum No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 27 de septiembre 2018; L) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 27 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintisiete (27) se septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000180, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) N) Factura Gubernamental NFC: B1500000181, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000182, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000183, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000184, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 572,431.32, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 27 de septiembre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de
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fecha 27 de septiembre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 27 de septiembre 2018; U) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20186, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 27 de septiembre 2018; V) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 27 de septiembre 2018; W) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 17 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; X) Copia fotostática de Certificación No. 1015541, de fecha 16 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 27 septiembre 2018; Y) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2816, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte y cinco pesos dominicanos con 05/100, (RD$437,425.05); AA) Documento
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Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación No. ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha primero (01) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y dos (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte y nueve (29) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, remitente Licdo. Franklin
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Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y uno pesos dominicanos con 31/100, (RD$572,431.31), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2050. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2994, Referencia 1737102552, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR-Rafey Hombres, por un monto de trescientos cinco mil ciento setenta y tres pesos dominicanos con 08/100, (RD$305,173.08), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla Coordinadora Administrativa y Financiera del MGP. , contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2994, de fecha veinte y dos (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos cinco mil cientos setenta y tres pesos dominicanos con 08/100, (RD$305,173.08); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Rafey Hombres, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel sub-coordinadora administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello y firma original de La Procuraduría General de la Republica Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha veinte y tres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de Disponibilidad Bancaria, emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 1/4 del mes de septiembre del 03/09 al 09/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; E) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/4 del mes de septiembre del 10/09 al 16/09/2018, con sello del Modelo de Gestión
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Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; F) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 3/4 del mes de septiembre del 17/09 al 23/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; G) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/4 del mes de agosto del 24/09 al 30/09/2018, con sello del Modelo de Gestión Penitenciaria Departamento de Tesorería firma no legible de quien lo preparo; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002457-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 23 de octubre 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica Adendum No. BS-0003138-2018, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de fecha 27 de octubre 2018; K) Comunicación de reposo de orden de compra original de fecha 27 de abril de 2018, remitiendo Carolina Pimentel , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veinte y tres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000197, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) M) Factura Gubernamental NFC: B1500000198, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000199, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000200, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 305,173.08, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP. Q) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por
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Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20186, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de octubre 2018; R) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de octubre 2018; S) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de octubre 2018; T) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-6, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de octubre 2018; V) Copia fotostática de Certificación No. CO218952159837, de fecha 26 de septiembre del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; W) Copia fotostática de Certificación No. 1096390, de fecha 26 de septiembre del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 octubre 2018; X) Copia fotostática de Registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-
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12, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8387, de fecha veinte y dos (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 08/100, (RD$14,733,810.52); CC) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002457-2018, de fecha ilegible, con sello original de fecha 23 de octubre 2018; DD) Copia fotostática de Certificación No. 935521, de fecha 19 de marzo del 2018, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 octubre 2018; EE) Copia fotostática de Certificación No. CO218950936261, de fecha 15 de marzo del 2018, con sello original sin fecha del Ministerio Publico Procuraduría General de la Rep. Contraloría General MP; FF) Copia fotostática de comunicación de solicitud de pago Mipyme dirigida al Lic. Jonnathan Joel Rodriguez Imbert de fecha 20 de marzo del 2018, con sello de Contraloría General de la Republica de fecha veintitres (23) de octubre del año 2018; GG) Documento Proyecto de Presupuesto de Licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte y tres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2921, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos dieciseis mil trescientos veinte y cinco pesos dominicanos con 68/100, (RD$716,325.68);
HH)
Documento
Cuadro
Comparativo
Propuestas
Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha veintitres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2017-002, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintitres (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, de fecha veinte y cinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trescientos cinco mil cientos setenta y tres pesos dominicanos con 08/100, (RD$305,173.08), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes
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Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2051. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047705, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2995, con un balance total cuatrocientos siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100, (RD$407,154.80), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2995, referencia 1737088400, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de
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alimentos a la Cárcel Pública de San Francisco, por un monto de trescientos ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 36/100, (RD$387,560.36), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2995, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de trescientos ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 36/100, (RD$387,560.36); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública de Nagua, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de disponibilidad financiera al 22/10/2018 emitida por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Cárcel Pública de Nagua correspondiente a la semana del 03/09 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Nagua correspondiente a la semana 10/09 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Nagua correspondiente a la semana 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública de Nagua correspondiente a la semana 3/5 marzo del 24/09 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año
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dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Adendum de Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000189 de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000190, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000191 de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000191,
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de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación de conduces de alimentos –Cárcel Pública de San Francisco de Macorís, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2916, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100 (RD$484,450.45), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, Cárcel Pública de Samaná, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Conduce La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre 2018; AA) Conduce La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre 2018; BB) Conduce La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre 2018; CC) Conduce La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre 2018; DD) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26/02 al 04/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 03/09 al 09/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 10/09 al 16/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 17/09 al 23/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 24/09 al 30/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de trescientos ochenta y siete mil quinientos sesenta pesos dominicanos con 36/100, (RD$387,560.36), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2052. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047709, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2577, con un balance total de un millón ciento setenta mil dieciocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,1,170,018.00), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2996, referencia
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1736985493, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Puerto Plata, por un monto de un millón ciento doce mil novecientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$1,112,994.66), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2996, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón ciento doce mil novecientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
66/100
(RD$1,112,994.66); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Puerto Plata, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana del 03/09 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 10/09 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 17/09 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 24/09 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento
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emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Subcoordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000193, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000194, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000195,, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000196, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación a facturas de alimentos –CCR San Felipe Pto. Plata, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2914, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 33/100 (RD$1,391,243,33), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 03/09 al 09/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 10/09 al 16/09/, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 17/09 al 23/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo
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electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 24/09 al 30/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón ciento doce mil novecientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 66/100 (RD$1,112,994.66), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2053. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00047711, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-2577, con un balance total de seiscientos cuarenta y ocho mil ochenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$648,085.20), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2997, referencia 1737128066, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Puerto Plata, por un monto de seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$616,773.60), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2997, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100 (RD$616,773.60); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Francisco de Macorís, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR San Francisco de Macorís correspondiente a la
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semana del 03/09 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del CCR San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 10/09 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CCR San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 17/09 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CCR San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 24/09 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con asunto Reposo orden de Compra original, emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrito por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-coordinadora Administrativa del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Copia fotostática de Orden de compra-OR-2018-6, de la Procuraduría General de la República de fecha 02/01/2018 al 02/01/2019, para adquisición de insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del
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año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000209, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000210, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000211, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000212, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación a facturas de alimentos –CCR San Francisco de Macorís, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha seis (06) de abril del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2919, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete con 00/100 (RD$770,967.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de sello de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, CCR vista al Valle, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil
dieciocho (2018) y sello original de sello de la
Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 03/09 al 09/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 10/09 al 16/09/, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 17/09 al 23/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a
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la semana del 24/09 al 30/09/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF-320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A-3183, con sello original
de la Contraloría General de la
República de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil
dieciocho (2018) y sello original de sello de la
Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). 2054. Documento identificado como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047717, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3000, por un monto total de cuatrocientos ochenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100 (RD$481,238.16), de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, ferencia No. 1737247078, con numero de solicitud No. 3000, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CCR Rafey Mujeres, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos
cuarenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
05/100s,
(RD$457,945.05), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria con Oficio No. 3000, de fecha veinte dos (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100, (RD$481,238.16), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha
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veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia de documento con encabezado PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA , MODELO DE GESTION PENITENCIARIA, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia continuación fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000204, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha
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seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000203, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000202, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000201, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia de documento con sub-totales y montos a pagar de las facturas con NFC terminados en 201, 2012 203, 204, 205, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de la continuación de registro de
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proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2944, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Seiscientos un mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$601,547.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de
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alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 07
de
agosto
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana ¼ septiembre del 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03
de
septiembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 10 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la
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Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 05/100s, (RD$457,945.05), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel
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Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2055. Documento identificado como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047713, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-2998, por un monto total de un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,453,089.20), de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1751221665, con número de solicitud No. 2998, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto ALIMENTOS VISTA AL VALLE , de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de un millón trescientos ochenta y dos mil trescientos quince pesos dominicanos con 20/100, (RD$1,382,315.20), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 2998, de fecha veinte dos (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cuatrocientos cincuenta Página 7957 de 12274
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y tres mil ochenta y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,453,089.20), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Vista al Valle, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D)Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; G) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la
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semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Continuación copia fotostática
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de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000213, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100 (RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000214, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100
(RD$363,272.30), con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000215, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100 (RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000216, cliente: Modelo de
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Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100
(RD$363,272.30), con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 213, 214, 215, 216, con total a pagar de un millón trescientos ochenta y dos mil trescientos quince pesos dominicanos con 20/100 (RD$1,382,315.20) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original
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de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de la continuación de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2920, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón ochocientos dieciséis mil trescientos sesenta pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,816,361.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática
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Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de catorce millones novecientos treinta y seis mil doscientos veinte pesos dominicanos con 00/00 (RD$14,936,220.00), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha cuatro (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG)Copia
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fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 27 de agosto de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana ¼ septiembre del 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 10 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los
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que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón trescientos ochenta y dos mil trescientos quince pesos dominicanos con 20/100, (RD$1,382,315.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2056. Documento identificado como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047715, Descripción del Diario: LA PARASATA
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MERCANTIL S.R.L., T-2999, por un monto total de setecientos veintinueve mil ciento sesenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$729,160.80), de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1751232858, con número de solicitud No. 2999, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CP DE COTUI ALIEMNTOS SEPTO 2018, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 40/100, (RD$693,416.40), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 2999, de fecha veinte dos (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos veintinueve mil ciento sesenta pesos dominicanos con 80/100 (RD$729,160.80), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Cotuí, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D)Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento
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de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo
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De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000185, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa
pesos dominicanos con 20/100
(RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura
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de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000186, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000187, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000188, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 185,186,187,188, con total a pagar de seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 40/100 (RD$693,416.40) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra,
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con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de la continuación de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2918, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de noventa y un millones ciento cuarenta y cinco mil cien pesos dominicanos con 00/100 (RD$911,451.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de siete millones quinientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 80/00 (RD$7,549,952.80), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG)Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 27 de agosto de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana ¼ septiembre del 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 10 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’, con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23)
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de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos noventa y tres
mil
cuatrocientos
dieciséis
pesos
dominicanos
con
40/100,
(RD$693,416.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2057. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047719, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3002, por un monto total de quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$532,699.20), de fecha ocho (8) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1751329559, con número de solicitud No. 3002, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CP SAMANA ALIEMNTO SEPTO 2018 , de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de quinientos seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 32/100, (RD$506,764.32), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3002, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos dominicanos con 20/100 (RD$532,699.20), con sello original de la Contraloría General de la
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República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Samaná, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos
mil
dieciocho
(2018);
D)Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 22/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018; G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018
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preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha
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dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000208, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000207, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000206, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000205, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de
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ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 205,206,207,208, con total a pagar de Quinientos seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 32/100 (RD$506,764.32) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha once (11) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953169698, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la
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Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de la continuación de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2917, de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 00/100 (RD$665,874.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once
(11) de
septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes,
27
de
agosto
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’, con asunto: Requisición Correspondiente a la semana ¼ septiembre del 03/09 al 09/09/2018, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03
de
septiembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018, con sello original de la
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Contraloría del Ministerio Público de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 10 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de septiembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09 al 30/09/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de cinco millones quinientos diez mil novecientos setenta pesos dominicanos con 40/00 (RD$5,510,970.40), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos seis mil setecientos sesenta y cuatro
pesos
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dominicanos con 32/100, (RD$506,764.32), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2058. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047998, Descripción del Diario: LA PARASATA MERCANTIL S.R.L., T-3138, por un monto total de dos millones ciento
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sesenta y un mil doscientos cuatro
pesos dominicanos con
50/100
(RD$2,161,204.50), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1946819975, con número de solicitud No. 3138, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto ALIMENTOS RAFEY HOMBRE NOV 2018 , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de setecientos dieciséis mil trescientos veinticinco pesos dominicanos con 68/100, (RD$716,325.68), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3138, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de dos millones ciento sesenta y un mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$2,161,204.50), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha primero (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Rafey Hombres, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del
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CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición del CCR-Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
G)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Hombres
correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
H)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Hombres
correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
I)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10
al
Hombres 04/11/2018
preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en
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Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC:
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B1500000253, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta
pesos dominicanos con 90/100
(RD$432,240.90), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000253; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000252, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 90/100 (RD$432,240.90), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000252; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000251, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 90/100
(RD$432,240.90), con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000251; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000250, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta pesos dominicanos con 90/100 (RD$432,240.90), con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000250; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000249, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta
pesos dominicanos con 90/100
(RD$432,240.90), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000249; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia Histórico de transferencia bancaria, cuenta de origen No. 2400121901- con destino a la cuenta No. 9600239341- con número de solicitud No. 3138, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto PAGO 20 POR CIENTO ORDEN , de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), a solicitud de Giordano Piero, , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia de documento con Autorizaciones: Núm., de transacción 3453198, Fecha de creación 26/03/18, Importe RD$14, 733, 810.52; HH) Copia de documento con descripción de transferencia a La Parasata Mercantil S.R.L.,, con balance total de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos
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dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), con
sello original de la
Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8387, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos diez pesos dominicanos con 52/100, (RD$14,733,810.52), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha de vigencia del diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al diecinueve (19) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia Fotostática de Certificación No. 935521, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de Certificación de
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la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950936261, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de documento encabezado como Dirección Financiera y Administrativa, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con asunto ‘’Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 en su articulo 5.’’, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Continuación copia fotostática de documento encabezado como Dirección Financiera y Administrativa, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con asunto ‘’Solicitud pago MiPyme en cumplimiento decreto 543-12 en su artículo 5.’’, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de documento encabezado como Modelo de Gestión Penitenciaria. LICITACION ALIMENTOS 2018; PP) Solicitud por concepto de 1) renovación de plazos para la entrega de informe final de investigación en torno a expediente de falta cometida por el agente VTPs, Leopoldo Novas Bonilla, 2) solicitud de suspensión con disfrute de sueldo, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por el Lic. Victor Alfonso Alcantara Adames, Sub-Coordinador, Enc. Dpto. de inteligencia, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Solicitud por concepto de 1) renovación de plazos para la entrega
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de informe final de investigación en torno a expediente de falta cometida por el agente VTPs, Leopoldo Novas Bonilla, 2) solicitud de suspensión con disfrute de sueldo, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por el Lic. Victor Alfonso Alcantara Adames, Sub-Coordinador, Enc. Dpto. de inteligencia, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Continuación de Solicitud por concepto de 1) renovación de plazos para la entrega de informe final de investigación en torno a expediente de falta cometida por el agente VTPs, Leopoldo Novas Bonilla, 2) solicitud de suspensión con disfrute de sueldo, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por el Lic. Victor Alfonso Alcantara Adames, Sub-Coordinador, Enc. Dpto. de inteligencia, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Continuación de Solicitud por concepto de 1) renovación de plazos para la entrega de informe final de investigación en torno a expediente de falta cometida por el agente VTPs, Leopoldo Novas Bonilla, 2) solicitud de suspensión con disfrute de sueldo, de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por el Lic. Victor Alfonso Alcantara Adames, Sub-Coordinador, Enc. Dpto. de inteligencia, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); TT) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3067, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de un millón setecientos veintiocho mil novecientos sesenta y tres
pesos
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dominicanos con 60/100, (RD$1,728,963.60), con sello de la Contraloría General de la República sin fecha; UU) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); VV) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); WW) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); XX) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); YY) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);ZZ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece
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(13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); AAA) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de diecisiete millones setecientos sesenta mil seiscientos setenta y dos
pesos dominicanos con 80/00 (RD$17,760,672.80), con sello
original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BBB) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CCC) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);DDD) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EEE) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con
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asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FFF) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
5/5 noviembre
del 26/11 al
02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GGG) Copia de documento encabezado noviembre, detalles sobre el anticipo 20% según decreto 543-12, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HHH) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); III) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 249,250,251,252 y 253, con total a pagar de setecientos dieciséis mil trescientos veinticinco pesos dominicanos con 68/100 (RD$716,325.68), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos dieciséis mil trescientos veinticinco pesos dominicanos con 68/100, (RD$716,325.68), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2059. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047996, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3139, por un monto total de novecientos once mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$911,451.00), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, ferencia No. 1946924775, con número de solicitud No. 3139, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por
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concepto ALIMENTOS CP COTUI NOV 2018 , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta
pesos dominicanos con 49/100,
(RD$866,770.49), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3139, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de novecientos once mil cuatrocientos cincuenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$911,451.00), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Cotuí, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí
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correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Cotuí correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia
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fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000288, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000288; O) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000287, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del
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año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000287; Q) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000286, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000286; S) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000285, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000285; U) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000284, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento ochenta y dos mil doscientos noventa pesos dominicanos con 20/100 (RD$182,290.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000284; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La
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Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3066, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos veintinueve mil ciento sesenta pesos dominicanos con 80/100, (RD$729,160.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018; GG) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
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JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Siete millones quinientos cuarenta y nueve mil
novecientos
(RD$7,549,952.80),
cincuenta
y
dos
pesos
dominicanos
con
80/00
con sello original del Departamento de Tesorería del
Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
1/5 noviembre
del 29/10 al
04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 284,285,286,287, y 288, con total a pagar de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos dominicanos con 50/100 (RD$866,770.50), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de
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fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
3/5 noviembre
del 12/11 al
18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
5/5 noviembre
con
asunto:
del 26/11 al
02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de ochocientos sesenta y seis mil setecientos setenta pesos dominicanos con 49/100, (RD$866,770.49), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2060. Documento identificado como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047994, Descripción del Diario: LA PARASATA MERCANTIL S.R.L., T-3140, por un monto total de quinientos ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$508,943.50), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1946837561,
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con número de solicitud No. 3140, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CP NAGUA NOV 2018 ALIMENTOS , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100, (RD$484,450.45), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3140, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 50/100 (RD$508,943.50), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
D)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Nagua, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
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dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/10 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Nagua correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
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dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000283, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento un mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$101,788.70), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000283; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000282, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento un mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$101,788.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000282; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000281, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento un mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$101,788.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000281; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000280, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento un mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$101,788.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000280; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000279, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria,
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de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento un mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 70/100 (RD$101,788.70), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000279; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de registro
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de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3064, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Cuatrocientos siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100, (RD$407,154.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de cuatro millones ciento noventa y nueve mil setecientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 20/00
(RD$4,199,759.20),
con sello original del
Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la
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Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
4/5 noviembre
con
asunto:
del 19/11 al
25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 279, 280, 281, 282 y 283, con total a pagar de Cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100 (RD$484,450.45), con sello original del Departamento
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de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos con 45/100, (RD$484,450.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2061. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047992, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3141, por un monto total de ochocientos diez mil ciento seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$810,106.50), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1946837561, con número de solicitud No. 3141, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CP NAGUA NOV 2018 ALIMENTOS , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$770,967.00), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3141, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de ochocientos diez mil ciento seis pesos dominicanos con 50/100 (RD$810,106.50), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de
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Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/10 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado Procuraduria General De La Republica , Modelo De Gestion Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos
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dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000268, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento sesenta y dos mil veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$162,021.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000268; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000267, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento sesenta y dos mil veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$162,021.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000267; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000266, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento sesenta y dos mil veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$162,021.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000266; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000265, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de
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diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento sesenta y dos mil veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$162,021.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000265; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000264, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento sesenta y dos mil veintiún pesos dominicanos con 30/100 (RD$162,021.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000264; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3063, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de seiscientos cuarenta y ocho mil ochenta y cinco pesos dominicanos con 20/100, (RD$648,085.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de
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fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de seis millones seiscientos noventa y siete mil trescientos ochenta y un pesos dominicanos con 60/00
(RD$6,697,381.60),
con sello original del
Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del
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año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
4/5 noviembre
con
asunto:
del 19/11 al
25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, con sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 264, 265, 266, 267 y 268, con total a pagar de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete
pesos
dominicanos con 45/100 (RD$770,967.00), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete pesos dominicanos con 00/100, (RD$770,967.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2062. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047988, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3162, por un monto total de seiscientos un mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$601,547.70), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1947088618, con número de solicitud No. 3162, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto RAFEY MUJERES ALIMENTOS NOV 2018 , de fecha dieciocho
(18) de
diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos dominicanos con 31/100, (RD$572,432.31), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3162, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos un mil quinientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 70/100 (RD$601,547.70), con sello original de la Contraloría General de la
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República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
D)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CCR-Rafey Mujeres, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
F)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Mujeres
correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
G)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Mujeres
correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
H)
Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Mujeres
correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018,
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preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil
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cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000254, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000254; P) La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000255, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000255; R) La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000256,
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cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000256; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000257, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 30/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000257; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000258, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento veinte mil trescientos nueve pesos dominicanos con 54/100 (RD$120,309.54), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000258; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-
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2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20186 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3061, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos ochenta y un mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 16/100, (RD$481,238.16), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG)
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Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil cincuenta y ocho pesos dominicanos con 20/00 (RD$4,252,058.20), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
1/5 noviembre
con
asunto:
del 29/10 al
04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
2/5 noviembre
del 05/11 al
11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
3/5 noviembre
del 12/11 al
18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
(13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
5/5 noviembre
con
asunto:
del 26/11 al
02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 254, 255, 256, 257 y 258, con total a pagar de quinientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y un pesos dominicanos con 32/100 (RD$572,431.32), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos setenta y dos mil
cuatrocientos
treinta
y
dos
pesos
dominicanos
con
31/100,
(RD$572,432.31), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2063. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047986, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3163, por un monto total de un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veintidós pesos dominicanos con
50/100
(RD$1,462,522.50), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1947107303, con número de solicitud No. 3163, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto ALIMENTOS PTO PLTA NOV 2018 , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de un millón trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,391,243.33), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3163, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de un millón cuatrocientos sesenta y dos
mil
quinientos
veintidós
pesos
dominicanos
con
50/100
(RD$1,462,522.50), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
D)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CCR-San Felipe Puerto Plata, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata
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correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica , Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho
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(2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000274, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de doscientos noventa y dos mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$292,504.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000274; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000275, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha
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cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de doscientos noventa y dos mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$292,504.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL NFC: B1500000275; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000276, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de doscientos noventa y dos mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$292,504.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000276; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000277, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de doscientos noventa y dos mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$292,504.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000277; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000278, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de doscientos noventa y dos mil quinientos cuatro pesos dominicanos con 50/100 (RD$292,504.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete
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(17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000278; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con
sello original de la Contraloría
General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3061, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Un millón ciento setenta mil dieciocho pesos dominicanos con 00/00, (RD$1,170,018.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de doce millones treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y un pesos dominicanos con 60/00 (RD$12,034,661.60), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento
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de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de
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correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
5/5 noviembre
con
asunto:
del 26/11 al
02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 274, 275, 276, 277 y 278, con total a pagar de Un millón trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos
con
33/100
(RD$1,391,243.33),
con
sello
original
del
Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos dominicanos con 33/100, (RD$1,391,243.33), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2064. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047984, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3164, por un monto total de un millón ochocientos dieciséis mil trescientos sesenta y un
pesos dominicanos con
50/100
(RD$1,816,361.50), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1947120876, con número de solicitud No. 3164, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto ALIMENTOS VISTA AL VALLE NOV 2018 , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de Un millón setecientos veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 31/100, (RD$1,727,894.00), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3164, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón ochocientos dieciséis mil
trescientos
sesenta
y
un
pesos
dominicanos
con
50/100
(RD$1,816,361.50), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);
D)
Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CCR-Vista al Valle, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 3/5
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noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición del CCR-Vista al Valle correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado Procuraduría General De La Republica, Modelo De Gestión Penitenciaria, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de
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Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000269, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos
pesos dominicanos con 30/100
(RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000269; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000270, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total
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de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100 (RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000270; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000271, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100
(RD$363,272.30), con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000271; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000272, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos pesos dominicanos con 30/100 (RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000272; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000273, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de trescientos sesenta y tres mil doscientos setenta y dos
pesos dominicanos con 30/100
(RD$363,272.30), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000273; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con
sello original de la Contraloría
General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil
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dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3062, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil ochenta y nueve
pesos
dominicanos con 20/100, (RD$1,453,089.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018);II) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Catorce millones novecientos treinta y seis mil doscientos veinte pesos dominicanos con 00/00 (RD$14,936,220.00), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del
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Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a
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‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
Requisición Correspondiente a la semana
,
4/5 noviembre
con
asunto:
del 19/11 al
25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 269, 270, 271, 272 y 273, con total a pagar de un millón setecientos veintisiete mil ochocientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
00/100
(RD$1,727,894.00), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); TT) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Un millón setecientos
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veintisiete mil ochocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 31/100, (RD$1,727,894.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2065. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00047980, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3165, por un monto total de seiscientos sesenta y cinco
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mil ochocientos setenta y cuatro
pesos dominicanos con
00/100
(RD$665,874.00), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 1947135437, con número de solicitud No. 3165, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CP SAMANA NOV 2018 , de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$663,455.40), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3165, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 70/100 (RD$665,874.00), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, al 13/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Samaná, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); E)
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Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); I) Documento de requisición de la Cárcel Publica de Samaná correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en
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Registro de Contrato con No. BS-0003138-2018, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Copia de documento con encabezado PROCURADURIA GENERAL
DE
LA
REPUBLICA
,
MODELO
DE
GESTION
PENITENCIARIA, de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil dieciocho (2018), con asunto: Reposo Orden de Compra Original, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de Orden de Compra-OR2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Continuación copia fotostática de Orden de Compra-OR-2018-6, con numero de Contrato/año: 6/18 de fecha dos (2) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (2) de enero del dos mil diecinueve (2019), con descripción: Adq insumos para preparación alimentos a los recintos penitenciarios, proveedor: La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto total de setenta y tres millones seiscientos sesenta y nueve mil cincuenta y dos pesos dominicanos con 60/100 (RD$73,669,052.60), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura de La Parasata
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Mercantil S.R.L., NFC: B1500000259, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000259; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000260, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000260; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000261, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000261; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000262, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello
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original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000262; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000263, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un total de ciento treinta y tres mil ciento setenta y cuatro pesos dominicanos con 80/100 (RD$133,174.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000262; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-6 de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1147800, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de
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Impuestos Internos No. C0218953974972, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con
sello original de la Contraloría
General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3065, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Quinientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos dominicanos con 20/100, (RD$532,699.20), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de cinco millones quinientos diez mil novecientos setenta pesos dominicanos con 40/00 (RD$5,510,970.40), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia
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de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 22 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 noviembre del 29/10 al 04/11/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Copia fotostática de correo
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electrónico, con fecha lunes, 29 de octubre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/5 noviembre del 05/11 al 11/11/2018, con sello original de la Contraloría General dela Republica de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha martes, 06 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 noviembre del 12/11 al 18/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de noviembre de 2018 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 noviembre del 19/11 al 25/11/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de noviembre
de
2018
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 noviembre del 26/11 al 02/12/2018, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); RR) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 259, 260, 261, 262 y 263, con total a pagar de seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
40/100
(RD$633,455.40), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo
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de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); SS) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 40/100, (RD$663,455.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2066. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00048884, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3697, por un monto total de Cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos dominicanos con (RD$459,696.24), de fecha diecinueve
24/100
(19) de agosto del año dos mil
diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20213058107, con número de solicitud No. 3697, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto RAFEY MUJERES JUNIO NOV 2018 ALIMENTOS , de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un pesos dominicanos con 44/100, (RD$437,701.44), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3697, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil
seiscientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
24/100
(RD$459,696.24), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 05/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto
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del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Rafey Mujeres, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20176237372, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto RAFEY MUJERES ALIMENTOS MAYO 2019, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de quinientos cuarenta y siete mil ciento veintiséis
pesos
dominicanos con 80/100, (RD$547,126.80), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3697, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de Quinientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 30/100 (RD$547,620.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); G)Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al
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23/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019);
G)Documento
de
requisición
del
CCR-Rafey
Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; J) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; K) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; L) Copia continuación de documento de encabezado como
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‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; M) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia página uno (01) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; P) Copia página dos (02)del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; Q) Copia página tres (03) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con
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sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; R) Copia página cuatro (04) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia página cinco (05) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia página seis (06) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; U) Copia página siete (07) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; V) Copia página ocho (08) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia página Página 8064 de 12274
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nueve (09) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; X) Copia página diez (10) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; Y) Copia página once (11) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia página doce (12) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; AA) Copia de documento identificado como fianza, condiciones particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BB) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000471, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve Página 8065 de 12274
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(2019); CC) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000471; DD) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000470, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000470; FF) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000469, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL NFC: B1500000469; HH) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000468, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000468; JJ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento recepción órdenes de compra, con
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No. De compra OR-2019-1 de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia de documento identificado como CUADRO COMPARATIVO PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; OO) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); PP) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; QQ) Copia de documento identificado como Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); RR) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953179987, de fecha dos (02) de julio Página 8067 de 12274
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del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); TT) Copia Fotostática de Certificación No. 1157989, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); WW) copia de certificación a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); XX) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil
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diecinueve (2019); AAA) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de cinco millones novecientos setenta y seis mil cincuenta y un pesos dominicanos con 12/00 (RD$5,976,051.12), con sello original de Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; CCC) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 27 de mayo
de
2019
de
Franklin
Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
1/4 junio
del 03/06 al 09/06/2019, con sello original del
Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03 de junio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 11 de junio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); FFF) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de junio de
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2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); GGG) Copia de cuadro de ADJUDICACIÓN POR CENTRO , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); HHH) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 468, 469, 470, y 471, con total a pagar de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un pesos dominicanos con 40/100 (RD$437,701.44), con sello original de Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un
pesos dominicanos con 44/100, (RD$437,701.44), por la Procuraduría
General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2067. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00048882, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3698, por un monto total de un millón trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 44/100 (RD$1,335,847.44), de fecha diecinueve
(19) de agosto del año dos mil
diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20213047720, con número de solicitud No. 3698, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto VVALLE JUNIO 2019 ALIMENTOS , de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de un millón doscientos setenta mil quinientos noventa y siete pesos dominicanos con 74/100, (RD$1,270,597.74), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3698, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La
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Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete
pesos dominicanos con
44/100
(RD$1,335,847.44), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 05/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Vista al Valle, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20154827701, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto VISTA AL VALLE ALIMENTOS MAYO 2019, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de un millón quinientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,588,247.17), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3622, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón seiscientos sesenta y nueve mil
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ochocientos nueve pesos dominicanos con 30/100 (RD$1,669,809.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); G)Documento de requisición del CCRVista al Valle correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del CCR- Vista al Valle correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); G)Documento de requisición del CCR- Vista al Valle correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición del CCR- Vista al Valle correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); I) Copia de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos
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mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia página uno (01) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del
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País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, y con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia página dos (02) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; Q) Copia página tres (03) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, y con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia página cuatro (04) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; S) Copia página cinco (05) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia página seis (06) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin Página 8075 de 12274
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fecha; U) Copia página siete (07) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; V) Copia página ocho (08) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha, y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia página nueve (09) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; X) Copia página diez (10) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; Y) Copia página once (11) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; Z) Copia página doce (12) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Adquisición De Insumos Para La Preparación De Alimentos A Los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del País, No. 0064/2019, con sello de la Contraloría del Ministerio
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Publico, sin fecha; AA) Copia de documento identificado como fianza, condiciones particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; BB) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000483, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$333,961.86), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000483; DD) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000482, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$333,961.86), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000482; FF) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000481, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$333,961.86), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000481; HH) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000480, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha
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ocho (08) de julio del año dos mil diecinueve (2019), por un total de trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta y un pesos dominicanos con 86/100 (RD$333,961.86), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000480; JJ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; OO) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; PP) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; QQ) Copia de
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documento identificado como Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); RR) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; SS) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección General de Impuestos Internos No.
C0218953179987, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); TT) Copia Fotostática de Certificación No. 1157989, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); WW) Copia de CERTIFICACION a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); XX) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia de documento de Conduce de
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alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha doce (12) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Diecisiete millones trescientos sesenta y seis mil dieciséis pesos dominicanos con 72/100 (RD$17,366,016.72), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); CCC) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 27 de mayo de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición
Correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 03 de junio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06)
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de agosto del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 11 de junio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición
Correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, con sello original de Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; FFF) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 17 de junio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); GGG) Copia de cuadro de Adjudicación Por Centro , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); FFF) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 480, 481, 482, y 483, con total a pagar de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un pesos dominicanos con 40/100 (RD$437,701.44), con sello original de Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón doscientos setenta mil quinientos noventa y siete pesos dominicanos con 74/100, (RD$1,270,597.74), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2068. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049104, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3823, por un monto total de quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 30/100 (RD$574,620.30), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve
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(2019); B) Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049104, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3823, por un monto total de quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos dominicanos con
30/100
(RD$574,620.30), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20328030055, con número de solicitud No. 3823, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto RAFEY MUJERES ALIEMNTOS AGOS 2019 , de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de Quinientos cuarenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 80/100, (RD$547,126.80), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3823, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 30/100 (RD$574,620.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-Rafey Mujeres, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-
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Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3743, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil
seiscientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
24/100
(RD$459,696.24), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H)Documento de requisición del CCR-Rafey Mujeres, correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Documento de requisición del CCR- Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de requisición del CCR- Rafey Mujeres correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de requisición del CCR- Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L)
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Documento de requisición del CCR- Rafey Mujeres correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE; Ñ) Copia continuación
de
documento
de
encabezado
como
‘’MINISTERIO
PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en
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el Ministerio Publico, edificio SEDE; Q) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019); R) Copia página uno (01) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; S) Copia página dos (02) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; T) Copia Página Tres (03) Del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, Con Sello; U) Copia Página Cuatro (04) Del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De
Alimentos
A
Los
Recientos
Penitenciarios,
Escuela
Nacional
Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia página cinco (05) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia página seis (06) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Página 8086 de 12274
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Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; X) Copia página siete (07) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia página ocho (08) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia página nueve (09) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; AA) Copia página diez (10) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De
Alimentos
A
Los
Recientos
Penitenciarios,
Escuela
Nacional
Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; BB) Copia página once (11) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia página doce (12) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del
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Pais, No. 0064/2019, con sello; DD) Copia de documento identificado como Fianza, Condiciones Particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000518, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000518; GG) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000519, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000519; II) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000520, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000520; KK)
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Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000521, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100
(RD$114,924.06), con sello original de la
Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000521;
MM) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC:
B1500000522, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de ciento catorce mil novecientos veinticuatro pesos dominicanos con 06/100 (RD$114,924.06), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000522; ÑÑ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha agosto (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); RR) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20191 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas
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Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Publico, sin fecha; VV) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); WW) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); XX) Continuación Copia de documento identificado como Cuadro Comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008; YY) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre
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del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre
del
año
dos
mil
diecinueve
(2019);
BBB)
Copia
de
CERTIFICACION a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello; CCC) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Cinco millones novecientos setenta y seis mil cincuenta y un dominicanos con 72/100 (RD$5,976,051.12), con sello; DDD) Copia de cuadro de ADJUDICACIÓN POR CENTRO , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 518, 519, 520, 521 y 522, con total a pagar de quinientos cuarenta y siete mil ciento veintiséis pesos dominicanos con 80/100 (RD$547,126.80); FFF) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018); GGG) Copia de documento de Conduce de alimentos de LA La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HHH) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); III)
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Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJJ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KKK) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LLL) Copia fotostática de correo electrónico, de 2019 de Franklin Peguero
Ferreras
a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición Correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MMM) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/2 agosto del 05/08 al 11/06/2019; NNN) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 06 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019; ÑÑÑ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al
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25/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OOO) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’, con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Quinientos cuarenta y siete mil ciento veintiséis
pesos
dominicanos
con
80/100,
(RD$547,126.80), por
la
Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los
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acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2069. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00049106, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-3824, con un balance total dos millones quinientos noventa y dos mil
cuatrocientos
setenta
y
un
pesos
dominicanos
con
40/100
(RD$2,592,471.40), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3824, referencia 20327230170, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos a Rafey Hombres, por un monto de novecientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos dominicanos con 40/100 (967,508.40), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3824, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de novecientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos dominicanos con 40/100 (967,508.40); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Rafey Hombres, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3830, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil
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S.R.L., por un monto de cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos dominicanos con 34/100 (RD$474,320.34); E) Documento de requisición del CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana 12/08 al 18/08/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de CCR Rafey Hombres correspondiente a la semana 326/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre 2019; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002457-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática del Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del país, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve
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(29) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000189 de fecha seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000513, de fecha 8 de septiembre 2019 del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000514 de fecha 8 de septiembre 2019; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000515, de fecha 8 de septiembre 2019; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000516, de fecha 8 de septiembre 2019; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000517, de fecha 8 de septiembre 2019; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-1 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008; X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de septiembre del 2019); Y) Copia Fotostática de Certificación No.
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961087 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de septiembre del 2019); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original
de la Contraloría General de la República de fecha 26 de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de septiembre del 2019); AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de avance 20 por ciento contrato 64 del 19, por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100 (RD$16,482,749.30), de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9919, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil
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setecientos
cuarenta
y
nueve
pesos
(RD$16,482,749.30), con sello original
dominicanos
con
30/100
de la Contraloría General de la
República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero 2019, suscrita por Gladys Contreras, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 26 de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 de septiembre del 2019); GG) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0219950583923, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, del mes de agosto, CCR Rafey Hombres; JJ) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a La Parasata Mercantil
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S.R.L., y Centros Penitenciarios; KK) Documento consistente en cuadro titulado La Parasata Mercantil S.R.L., relativo a las facturas de alimentos; LL) Copia fotostática de Documento emitido por Banreservas, con oficio No. RF320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa E. Sánchez Castillo, Oficial de Servicios y Operaciones A3183; MM) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 31 de julio 2019; NN) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 10 de agosto de 2019); ÑÑ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 14 agosto 2019); OO) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 21 de agosto 2019; PP) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 28 de agosto 2019; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26/02 al 04/03/2018, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 05/08 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 12/08 al 18/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 19/08 al 25/08/2019, remitente Licdo. Franklin; VV) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana del 26/08 al 01/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de novecientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos
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dominicanos con 40/100 (967,508.40), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2070. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019), número de diario BC00049116, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-3827, con un
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total general de un ochocientos veintinueve mil trescientos setenta y dos con 70/100 (RD$829,372.70), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3827, referencia 20327216184, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CP Cotui alimentos agosto 2019, por un monto de setecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y seis con 50/100 (RD$778,766.50), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3827, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y seis con 50/100 (RD$778,766.50); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/9/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cárcel Publica de Cotui, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3741, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta y un mil trece pesos con 20/100 (RD$631,013.20); F) Documento de requisición Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 1/5 abril del 29/07 al 04/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición Cárcel Publica de Cotui
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correspondiente a la semana 2/5 abril del 05/08 al 11/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 3/5 abril del 05/08 al 18/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 4/5 abril del 19/08 al 25/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; J) Documento de requisición Cárcel Publica de Cotui correspondiente a la semana 5/5 abril del 26/08 al 0/09/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; K) Acta no. 135-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Publico, edificio sede de la Procuraduría General de la Republica, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Publico; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de doce (12) paginas, referencia PROCURADURIA–CCC-LPN-2018-0008; N) Copia fotostática de documento de Fianza de la compañía de seguros, afianzado La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 14 de febrero del 2019, Poliza no. 1-FC-43640, con sello original de la
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Contraloría General de la República; Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000523, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 54/00 (RD$165,874.54), con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000524, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 54/00 (RD$165,874.54), con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000525, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 54/00 (RD$165,874.54), con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000526, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 54/00 (RD$165,874.54), con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; V)
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Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000527, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro con 54/00 (RD$165,874.54), con sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20191, de veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CC—LPN-2018-0008, con sello de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991 emitida por la Tesorería de la
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Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República; II) Copia fotostática de Adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya; KK) Copia fotostática de cuadro de relaciones La Parasata Mercantil S.R.L., y CP- Cotui, con sello original de la Contraloría de la República; LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); NN) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); OO) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); PP)
Impresión
de
correo
electrónico
con
asunto
Requisiciones
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correspondientes a la semana del 1/5 de agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 2/5 de agosto del 11/08 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 3/5 de agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 4/5 de agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 5/5 de agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello original de la Contraloría de la República; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y ocho mil setecientos sesenta y seis con 50/100 (RD$778,766.50), por la Procuraduría General de la República
a
favor
de
la
entidad La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por
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concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2071. Documento timbrado como Procuraduría General de la República, de fecha catorce (14) de octubre del dos mil diecinueve (2019), número de diario BC00049108, descripción del diario La Parasata Mercantil S.R.L., T-3828, con un total general de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 80/100 (RD$1,488,857.80), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3828, referencia 20327210368, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Puerto Plata Alimentos agosto 2019, por un monto de un millón cuatrocientos dieciséis mil seiscientos setenta y dos con 80/100 (RD$1,416,672.80), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3828, de fecha veintinueve (29) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete con 80/100 (RD$1,488,857.80); C) Copia fotostática de documento de
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disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/9/2019, con sello original de la Contraloría General de la República; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3829, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y ocho con 24/100 (RD$1,133,338.24); F) Documento de requisición Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 1/5 abril del 29/07 al 04/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; G) Documento de requisición Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/5 abril del 05/08 al 11/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; H) Documento de requisición Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 3/5 abril del 05/08 al 18/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; I) Documento de requisición Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/5 abril del 19/08 al 25/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria; J) Documento de requisición Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 5/5 abril del 26/08 al 0/09/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria; K) Acta no. 135-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Publico, edificio sede de la Procuraduría General de la Republica, con sello original de Departamento de Contraloría del Ministerio Publico; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República; M) Copia de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y centros de Menores del País, de doce (12) paginas, referencia PROCURADURIA–CCCLPN-2018-0008; N) Copia fotostática de documento de Fianza de la compañía de seguros, afianzado La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 14 de febrero del 2019, Poliza no. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la República; Ñ) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000504, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y uno con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República; O) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; P) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF
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B15000000505, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y uno con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República; Q) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; R) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B15000000506, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y uno con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República; S) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; T) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B15000000507, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y uno con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República; U) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social LA La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; V) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B15000000508, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con un total de doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y uno con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia de Datos del Comprobante fiscal, RNC 130679721, razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de treinta y uno (31) de julio del
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año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20191, de veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CC—LPN-2018-0008, con sello de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República; GG) Copia fotostática de Certificación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República; HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República; II) Copia fotostática de Adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General de la República; JJ) Copia fotostática documento con oficio No. 320-101, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por Julissa Sánchez Castillo, Oficial Servicios y Operaciones Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya; KK) Copia fotostática de cuadro de relaciones La Parasata Mercantil S.R.L., y CCR- San Felipe Puerto Plata, con sello original de la Contraloría de la República; LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); NN) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ)
Impresión
de
correo
electrónico
con
asunto
Requisiciones
correspondientes a la semana del 1/5 de agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 2/5 de agosto del 11/08 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 3/5 de agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones correspondientes a la semana del 4/5 de agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría de la República; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisiciones
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correspondientes a la semana del 5/5 de agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello original de la Contraloría de la República; Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón cuatrocientos dieciséis mil seiscientos setenta y dos con 80/100 (RD$1,416,672.80), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2072. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049110, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L.,T-3829, por un monto total de un millón ciento noventa y un mil ochenta y seis pesos dominicanos con 24/100 (RD$1,191,086.24), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); B) Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049104, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L.,T-3823, por un monto total de quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos dominicanos con 30/100 (RD$574,620.30), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No.20327172147, con número de solicitud No. 3829, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto PUERTO PLATA ALIMENTOS JULIO 2019 , de fecha treinta
(30) de
septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,133,338.24), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3829, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de un millón ciento noventa y un mil ochenta y seis pesos dominicanos con 24/100 (RD$1,191,086.24), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Página 8114 de 12274
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Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR-San Felipe Puerto Plata, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel,
Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión
Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3686, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de un millón ciento noventa y un mil ochenta y seis pesos dominicanos con 24/100 (RD$1,191,086.24), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto
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Plata, correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Documento de requisición del CCR-San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia de
documento
de
encabezado
como
‘’MINISTERIO
PUBLICO’’,
correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); continuación
de
documento
de
encabezado
como
K) Copia
‘’MINISTERIO
PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE; L) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre
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del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE; Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia página uno (01) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); p) copia página dos (02) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); q) copia página tres (03) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019; r) copia página cuatro (04) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); s) copia página cinco (05) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos Página 8117 de 12274
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penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); t) copia página seis (06) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); u) copia página siete (07) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); v) copia página ocho (08) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); w) copia página nueve (09) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ; x) copia página diez (10) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de Página 8118 de 12274
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fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); y) copia página once (11) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); z) copia página doce (12) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría general de la república de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); aa) copia de documento identificado como fianza, condiciones particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000500, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000500; ); DD) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000501, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y un pesos dominicanos con 56/100
(RD$297,771.56), con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000501; ); FF) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000502, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000502; HH) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000503, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$297,771.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000503;
JJ)
Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veinticuatro (24) de julio
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del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Continuación Copia de documento identificado como PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Copia de certificacion a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de Quince millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento veintiún pesos dominicanos con 12/100 (RD$15,484,121.12), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); WW) Copia de cuadro de ADJUDICACIÓN POR CENTRO , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); XX) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 500, 501, 502, y 503, con total a pagar de un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 24/100 (RD$1,133,338.24), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Copia fotostática de correo electrónico, de lunes 24, junio 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CCC) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 01 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
2/2 julio del 08/07 al 14/07/2019, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 06 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 15 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a
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‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana
4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, con sello original de la
Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón ciento treinta y tres mil trescientos treinta y ocho pesos dominicanos con 24/100, (RD$1,133,338.24), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para
favorecer
a
la
compañía La
Parasata
Mercantil
S.R.L.
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2073. Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049114, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L.,T-3830, por un monto total de dos millones setenta y tres mil novecientos setenta y siete
pesos dominicanos con
12/100
(RD$2,073,977.12), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20327198514, con número de solicitud No. 3830, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por concepto RAFEY HOMBRE ALIMENTOS JULIO 2019 , de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos dominicanos con 95/100, (RD$474,320.34), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3830, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de dos millones setenta y tres mil novecientos setenta y siete
pesos dominicanos con
12/100
(RD$2,073,977.12), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de
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fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CC-Rafey Hombres, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3691, de fecha uno (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de dos millones setenta y tres mil novecientos setenta y siete pesos dominicanos con 12/100 (RD$2,073,977.12), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F)Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San
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Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve
(2019);
J)
Copia
de
documento
de
encabezado
como
‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No.
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135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019); O) copia página uno (01) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); p) copia página dos (02) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); q) copia página tres (03) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); r) copia página cuatro (04) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); s) copia página cinco (05) del contrato de suministro de Página 8128 de 12274
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bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); t) copia página seis (06) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); u) copia página siete (07) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); v) copia página ocho (08) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); w) copia página nueve (09) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); x) copia página diez (10) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores Página 8129 de 12274
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del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); y) copia página once (11) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, no. 0064/2019, con sello original de la contraloría del ministerio público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); z) copia página doce (12) del contrato de suministro de bienes para la aquisicion de insumos para la preparacion de alimentos a los recientos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros de menores del pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia de documento identificado como fianza, condiciones particulares, póliza No. 1FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000509, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de quinientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 28/100 (RD$518,494.28), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000509; DD) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000510, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de quinientos dieciocho mil
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cuatrocientos
noventa
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
28/100
(RD$518,494.28), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000510; FF) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000511, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de quinientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 28/100 (RD$518,494.28), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000511; HH) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000512, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de quinientos dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 28/100 (RD$518,494.28), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000512; JJ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha tres (3) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); NN) Copia de
documento
identificado
como
cuadro
comparativo
propuestas
económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PP) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Continuación Copia de documento identificado como cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); SS) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Copia fotostática de registro de
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proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia de certificacion a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); WW) Copia Histórico de transferencia bancaria, cuenta de origen No. 0102404070- con destino a la cuenta No. 9600239341- con número de solicitud No. 3830, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto A VANCE 20 POR CIENTO CONTRATO 64 DEL 19 , de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de Dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$16,482,749.30), a solicitud de Giordano Piero, , con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); XX) Documento identificada como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-A9919, Descripción del Diario: TRANSF 9919 La Parasata Mercantil S.R.L., T-3831, por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos
cuarenta
y
nueve
pesos
dominicanos
con
30/100,
(RD$16,482,749.30), de fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 9919, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve
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(2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$16,482,749.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 9919, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$16,482,749.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Copia fotostática de Autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de dieciséis millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos dominicanos con 30/100, (RD$16,482,749.30), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Copia de CERTIFICACION a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CCC) Copia Fotostática de Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219950583923, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia de documento identificado como Fianza, Condiciones Particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FFF) Copia de documentos DETALLE SOBRE ANTICIPO 20% SEGÚN DECRETO 543-12, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GGG) Copia de cuadro de ADJUDICACIÓN POR CENTRO , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HHH) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 509, 510, 511, y 512, con total a pagar de Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos dominicanos con 95/100 (RD$474,320.34), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); III) Copia fotostática documento ilegible referente a comunicado del Banco de Reservas No. 320-101, con fecha de abril de dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJJ) Copia Fotostática
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ILEGIBLE Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KKK) Copia Fotostática ILEGIBLE Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LLL) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); MMM) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); NNN) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑÑ) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); OOO) Copia fotostática de correo electrónico, de lunes 24, junio 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/4 junio del 01/07 al 01/07/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); PPP)
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Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 01 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); QQQ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 09 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019); RRR) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 15 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte pesos dominicanos con 95/100, (RD$474,320.34), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni
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con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L. S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2074. Documento identificado como Procuraduría General de la República, con Numero de Diario: BC-00049112, Descripción del Diario: La Parasata Mercantil S.R.L., T-3831, por un monto total de setecientos sesenta y cuatro mil quinientos once pesos dominicanos con 20/100 (RD$764,511.20), de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con los anexos: A) Histórico de transferencia bancaria, referencia No. 20327205300, con número de solicitud No. 3831, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto FORTALEZA DE SAN FCO JULIO 2019 , de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un monto de setecientos veintisiete mil seiscientos pesos dominicanos con 95/100, (RD$727,600.95), a solicitud de Mercedes Camelia Salcedo Disla, Coordinadora Administrativa; B) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3831, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de setecientos sesenta y cuatro mil quinientos once
pesos dominicanos con
20/100
(RD$764,511.20), con sello original de la Contraloría General de la República
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sin fecha, sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad del Modelo de Gestión Penitenciaria, a 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria con Oficio No. 3742, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos once mil seiscientos ocho pesos dominicanos con 96/100 (RD$611,608.96), con sello original de la Contraloría General de la República sin fecha, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F)Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado
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por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); I) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento de requisición de la Cárcel Fortaleza San Francisco de Macorís, correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia de documento identificado como fianza, condiciones particulares, póliza No. 1-FC-43640, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en
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el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Copia continuación de documento de encabezado como ‘’MINISTERIO PUBLICO’’, correspondiente al acta No. 135-2018 de la sesión ordinaria del día catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en el Ministerio Publico, edificio SEDE, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (2) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Q) Copia página uno (01) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil
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diecinueve (2019); R) Copia página dos (02) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Copia página tres (03) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Copia página cuatro (04) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia página cinco (05) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De
Alimentos
A
Los
Recientos
Penitenciarios,
Escuela
Nacional
Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Copia página seis (06) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia página siete (07) del Página 8142 de 12274
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Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia página ocho (08) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia página nueve (09) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia página diez (10) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello; AA) Copia página once (11) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia página doce (12) del Contrato De Suministro De Bienes Para La Aquisicion De Insumos Para La Preparacion De Alimentos A Los Recientos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria Y Centros De Menores Del
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Pais, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000528, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Ciento cincuenta y dos mil novecientos dos pesos dominicanos con 24/100
(RD$152,902.24), con sello original de la
Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000528; EE) La Parasata Mercantil S.R.L., S.R.L. SRL NFC: B1500000529, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Ciento cincuenta y dos mil novecientos dos pesos dominicanos con 24/100 (RD$152,902.24), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000529; GG) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000530, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Ciento cincuenta y dos mil novecientos dos pesos dominicanos con 24/100 (RD$152,902.24), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000530; II) Factura de La Parasata Mercantil S.R.L.,NFC: B1500000531, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha
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ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Ciento cincuenta y dos mil novecientos dos pesos dominicanos con 24/100 (RD$152,902.24), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000531; KK) Factura de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL NFC: B1500000532, cliente: Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), por un total de Ciento cincuenta y dos mil novecientos dos pesos dominicanos con 24/100 (RD$152,902.24), con sello original de la con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NFC: B1500000532; MM) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); NN) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha agosto (07) de junio del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); OO) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); PP) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); QQ) Copia de documento identificado como CUADRO COMPARATIVO PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN PGR-CCC-LPN-2018-0008,
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con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); RR) Continuación Copia de
documento
identificado
como
CUADRO
COMPARATIVO
PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); SS) Continuación Copia de
documento
identificado
como
CUADRO
COMPARATIVO
PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); TT) Continuación Copia de
documento
identificado
como
CUADRO
COMPARATIVO
PROPUESTAS ECONÓMICAS LICITACIÓN PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); VV) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección General de Impuestos Internos No.
C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); WW) Copia Fotostática de Certificación No. 1158991, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); XX) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la Republica
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de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); YY) Copia de CERTIFICACION a La Parasata Mercantil S.R.L., del Ministerio de industria, comercio y MiPymes, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); ZZ) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, por un valor total de siete millones novecientos cincuenta mil novecientos dieciséis pesos dominicanos con 48/100 (RD$7,950,916.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); AAA) Copia de cuadro de ADJUDICACIÓN POR CENTRO , con monto total contratado de Ochenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y seis pesos dominicanos con 48/00 (RD$82,413,746.48), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); BBB) Copia de documento con sub-totales y monto a pagar de las facturas con NFC terminados en 528, 529, 530, 531 y 532, con total a pagar de setecientos veintisiete mil seiscientos pesos dominicanos con 95/100 (RD$727,600.95), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); CCC) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DDD) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría
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General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EEE) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FFF) Copia de documento de Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GGG) Copia fotostática de correo electrónico, de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HHH) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 29 de julio de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/2 agosto del 05/08 al 11/06/2019; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); III) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha marte, 06 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJJ) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 12 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a
‘’laparasatamercantil@gmail.com’’
,
con
asunto:
Requisición
Correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KKK) Copia fotostática de correo electrónico, con fecha lunes, 19 de agosto de 2019 de Franklin Peguero Ferreras a ‘’laparasatamercantil@gmail.com’’ , con asunto: Requisición Correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintisiete mil seiscientos pesos dominicanos con 95/100, (RD$727,600.95),por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2075. Documento timbrado Procuraduría General de la República, número de diario BC-00049243, descripción del diario La Parasata Merc. T-3901, Total general dos millones ciento ochenta mil ochocientos catorce con 24/100, (2,180,814.24), con los anexos A) Histórico de transferencias con solicitud de pago no. 3901, referencia 20412850234, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 84/100, (RD$2,073,579.84), de fecha treinta de octubre del año 2019, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria de fecha veinticinco de octubre del año 2019, oficio no. 3901, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 84/100, (RD$2,073,579.84), por concepto de pago de las facturas ncfs B1500000533, 534, 535, 536 D/F 08/10/2019, por la compra de productos para la preparación de alimentos de los privados de libertad del CCR San Felipe Puerto Plata, correspondientes a las semanas del 02/09 al 08/09/2019, 09/09 al 15/09/19, 23/09 al 29/09/2019. C) Copia de documento del departamento de contabilidad del modelo de
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gestión penitenciaria sobre la disponibilidad bancaria de las cuentas corrientes al veinticinco de octubre del año 2019, (25/10/2019), con un balance disponible en libro de once millones seiscientos catorce mil cuatrocientos cincuenta y nuevo con 99/100, (RD$11,614,459.99), con sello original de la unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República. D) Solicitud de pago de facturas por concepto de despacho de alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata de fecha 10 de octubre de 2019, dirigida a la Licda. Mercedes Camelia Salcedo Disla, firmada por la Licda. Carolina Pimentel sub coordinadora administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria. E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria de fecha de fecha veintitrés de agosto del año 2019, (23/09/2019), oficio no. 3828, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de un millón cuatrocientos
dieciséis mil seiscientos
setenta y dos con 80/100,
(RD$1,416,672,80), F) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible son sello de la sub coordinación de gestión de servicios y alimentos del modelo de gestión penitenciaria. G) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible con sello de la sub coordinación de gestión de servicios y alimentos del modelo de gestión penitenciaria. H) Requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana ¾ septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible con sello de la sub coordinación de gestión de servicios y alimentos del modelo de gestión penitenciaria. I) Requisición del
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Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata, correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible con sello de la sub coordinación de gestión de servicios y alimentos del modelo de gestión penitenciaria. J) Acta no. 135-2018 de la sesión ordinaria celebrada el día catorce (14) del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), en las instalaciones del Ministerio Publico, edificio sede de la Procuraduría General de la República, del Comité de Compras y Contrataciones. K) Registro de contrato de la Contraloría General de la Republica no. BS-00002047-2019, de fecha 02 de abril del 2019, entre la Procuraduría General de la Republica y la entidad social La Parasata Mercantil S.R.L.,. L) Contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional
Penitenciaria
y
Centro
de
menores
del
país,
referencia:
PROCURADURIA-CCC-LPN-2018-0008. LOTES (1) Y (2) No. 0064/2019, entre de una parte, la Procuraduría General de la República Dominicana y de la otra parte, La Parasata Mercantil S.R.L., M) Póliza no. 1-FC-43640, de la Dominicana de Seguros, afianzado La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha catorce de febrero del 2019. N) Factura NCF: B1500000533, emitida por La Parasata Mercantil S.R.L., como cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho de octubre del 2019, por un monto de quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100, (RD$545,203.56), preparado por firma ilegible y recibido por firma ilegible. O) Información sobre el comprobante fiscal RNC, La Parasata Mercantil S.R.L. P) Factura gubernamental NCF: B1500000534, emitida por La Parasata Mercantil S.R.L. a cliente Modelo de gestión penitenciaria de fecha ocho de octubre del 2019, por un monto de
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quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100, (RD$545,203.56). Q) Información sobre el comprobante fiscal RNC, La Parasata Mercantil S.R.L.,R) Factura gubernamental NCF: B1500000535, emitida por La Parasata Mercantil S.R.L.,como cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho de octubre del 2019, por un monto de quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100, (RD$545,203.56). S) Información sobre el comprobante fiscal RNC, La Parasata Mercantil S.R.L., SRL. T) Factura gubernamental NCF: B1500000536, emitida por La Parasata Mercantil S.R.L., como cliente Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha ocho de octubre del 2019, por un monto de quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100, (RD$545,203.56). U) Información sobre el comprobante fiscal RNC, La Parasata Mercantil S.R.L., SRL. V) Orden de compra no. OR-2019-1, de fecha 04 de septiembre del 2019, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, adjudicada a la razón social La Parasata Mercantil S.R.L. SRL, total recibido quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100 (RD$545,203.56), con una nota que dice recepción correspondiente semanas ¼ septiembre 2019. W) Orden de compra no. OR-2019-1, de fecha 11 de septiembre del 2019, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, adjudicada a la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., total recibido quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100 (RD$545,203.56), con una nota que dice recepción correspondiente semanas 2/4 septiembre 2019. X) Orden de compra no. OR-2019-1, de fecha 18 de septiembre del 2019, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, adjudicada a la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., total recibido quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100 (RD$545,203.56), con una nota que dice recepción
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correspondiente semanas 3/4 septiembre 2019. Y) Orden de compra no. OR2019-1, de fecha 25 de septiembre del 2019, emitida por el Modelo de Gestión Penitenciaria, adjudicada a la razón social La Parasata Mercantil S.R.L. SRL, total recibido quinientos cuarenta y cinco mil doscientos tres con 56/100 (RD$545,203.56), con una nota que dice recepción correspondiente semanas 4/4 septiembre 2019. Z) Cuadro comparativo (4 paginas) propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho 28 de octubre del 2019. AA) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos no. C02189531791166, sobre La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha 12 de septiembre del 2019. BB) Certificación no. 1158991 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), sobre La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 10 de septiembre del año 2019. CC) Registro de proveedores del Estado no. 70703, de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., constancia de inscripción de fecha veinte de octubre del año 2017. DD) Certificación de renovación de persona jurídica emitida por la Dirección de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., en fecha veintiséis (26) de octubre del 2018. EE) Propuesta licitación Pública Nacional no. De expediente PROCURADURIA CCC-LPN-2018-0008, del Centro de Corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata, valor total de la oferta Quince millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento veintiún pesos con 12/100, (RD15,484.121.12). FF) Cuadro titulado
Adjudicación
por
centros,
con
relación
LA
PARASATA
MERCANTIL S.R.L. y Centros Penitenciarios; GG) Relación de facturas de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. con relación al CCR San Felipe Puerto
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Plata, con sello de pagado del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha 25 octubre del 2019.
HH) Conduce de alimentos de LA PARASATA
MERCANTIL S.R.L., de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L., de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L., de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de LA PARASATA MERCANTIL S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019);
LL) Impresión de correo electrónico con asunto
Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve con 84/100, (RD$2,073,579.84), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2076. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3902, referencia 20412857480, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,por concepto de alimentos al CCR Rafey Mujeres, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un pesos dominicanos con 44/100, (RD$437,701.44) de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3902, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de
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La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos uno pesos con 44/100, (RD$437,701.44); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Rafey Mujeres, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3823, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de quinientos cuarenta y siete mil ciento veinte y seis pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana ¾ septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del
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Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000541, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.; NCF B1500000541; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000542, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000542; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000542, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B1500000542; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000543, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000543; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación No. 1158991 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año
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dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación La Parasata Mercantil S.R.L., y Centros Penitenciarios; EE) Cuadro con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L., consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Rafey Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha veinticinco (25) de septiembre del año
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dos mil diecinueve (2019); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 02/09 al 15/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/09 al 22/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos un pesos dominicanos con 44/100, (RD$437,701.44) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha
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03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2077. Documento timbrado Procuraduría General de la República, número de diario BC-00049245, descripción del diario La Parasata Merc. T-3903, Total general dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco con 12/100 (2,855,885.12), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3903, referencia 20412840330, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Rafey Hombres, por un monto de un millón doscientos diecisiete cientos treinta y dos con 97/100, (RD$1,217,132.97) de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3903, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millon doscientos diecisiete mil ciento treinta y dos pesos con 97/100, (RD$1,217,132.97); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho Página 8162 de 12274
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de Alimentos al CCR Rafey Hombres, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3824, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de novecientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos con 37/100, (RD$967,508.37), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original
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de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B0150000540, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000540; O) Factura Gubernamental NFC: B0150000539, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B0150000539; Q) Factura Gubernamental NFC: B0150000538, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000538; S) Factura Gubernamental NFC: B0150000537, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,; NCF B1500000537; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25)
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha) de dieciocho (18) septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791166, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público con fecha 28 de octubre del 2019; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1158991 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de
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Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha primero (01) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha tres (03) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH); Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 02/09 al 15/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/09 al 22/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón doscientos diecisiete cientos treinta y dos con 97/100, (RD$1,217,132.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2078. Documento timbrado Procuraduría General de la República, número de diario BC-00049604, descripción del diario La Parasata Merc. T-4023, Total general dos millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco con 12/100 (2,855,885.12), con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4023, referencia 20687201241,
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beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de alimentos al CCR Rafey Hombres, por un monto de un millón doscientos diecisiete ciento treinta y ocho con 97/100, (RD$1,217,138.97) de fecha diez (10) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4023, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ciento treinta y ocho pesos con 97/100, (RD$1,217,138.97); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Rafey Hombres, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4023, referencia 20590097560, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto de alimentos al CCR Rafey Hombres oct 2019, por un monto de un millón
ochocientos
noventa
y
seis
mil
veinticuatro
con
15/100,
(RD$1,896,024.15) de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo. F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3995, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de un millón ochocientos noventa y seis mil veinte y cuatro pesos con 15/100, (RD$1,896,024.15), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de Página 8168 de 12274
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enero del año dos mil veinte (2020); G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres
correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al
24/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha tres (03) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de
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Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000603, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,; NCF B1500000603; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000602, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000602; R) Factura Gubernamental NFC: B150000601, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000601; T) Factura Gubernamental NFC: B150000600, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,NCF B1500000600; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veintisiete (27) noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veinte (20) noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-1, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C02189531791356, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación No. 1160700 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L.,con sello original de la Contraloría General de la República de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de
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La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II); Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación La Parasata Mercantil S.R.L., y Centros Penitenciarios; KK) Detalle sobre anticipo 20% según decreto 54312 del mes de noviembre del CCR-Rafey-hombres, con sello original de la contraloría general de la republica de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020); LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. OO) Impresión de comunicación no. RF-320-101, de fecha 26 de abril del 2018, suscrita por Julissa Sánchez Castillo, dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria; PP) Copia fotostática de cuadro de relación de facturas de La Parasata Mercantil S.R.L. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un monto de un millón doscientos diecisiete ciento treinta y ocho con 97/100, (RD$1,217,138.97), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados
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por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2079. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4166, referencia 20822612913, beneficiario LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, por concepto de Vista al Valle alimentos oct 2019, por un monto de dos millones ochocientos veintinueve mil ochenta con 17/100, (RD$2,829,080.17) de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria, con oficio No. 4166, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de dos millones ochocientos veinte y nueve mil ochenta pesos con 17/100, (RD$2,829,080.17); B) Documento con encabezado La Parasata Mercantil S.R.L.,con relación de facturas del CCR Vista al Valle con un monto total a pagar de dos millones ochocientos veintinueve mil ochenta con 18/100 (RD$2,829,080.18) C) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Vista del Valle, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3876, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos con 14/100, (RD$2,263,264.14), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección
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y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha 12 de febrero del 2020 y sello original de la contraloría general del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de
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febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000580, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000580; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000579, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000579; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000578, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000577; U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000577;
V) Factura Gubernamental NFC:
B1500000576, de fecha once (11) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000576; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento recepción órdenes de compra, con
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No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce
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de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); kk) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones ochocientos veintinueve mil ochenta con 17/100, (RD$2,829,080.17) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata
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Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2080. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4162, referencia 20837754203, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,por concepto de Vista al Valle alimentos nov 2019, por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil
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veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4162, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Vista del Valle, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4166, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos ochocientos veintinueve mil ochenta pesos dominicanos con 17/100, (RD$2,829,080.17), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); E) copia fotostática de documento de reconocimiento de deuda suscrito por el lic. Jhonnathan Joel Rodriguez Imbert fecha veintisiete del mes de enero del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 3/4 noviembre del
24/11 al 27/10/2019,
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preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 2/4 octubre del 11/11 al 17/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 1/1 noviembre
del 04/11 al 10/11/2019,
preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte
(2020); K) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000615, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); Ñ)
Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La
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Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000615; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000614, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000614; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000613, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000613; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000612, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000612; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha seis (09) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General
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de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de noviembre del año dos
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mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) copia fotostática de cuadro de precios contenidos, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha doce (12) de febrero del dos mil veinte ( 2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2081. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4163, referencia 20837754203, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Vista al Valle alimentos nov 2019, por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4162, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil
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doscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Vista del Valle, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4166, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos ochocientos veintinueve mil ochenta pesos dominicanos con 17/100, (RD$2,829,080.17), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); E) copia fotostática de documento de reconocimiento de deuda suscrito por el lic. Jhonnathan Joel Rodriguez Imbert fecha veintisiete del mes de enero del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 3/4 noviembre del
24/11 al 27/10/2019,
preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle correspondiente a la semana 2/4 octubre del 11/11 al 17/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle
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correspondiente a la semana 1/1 noviembre
del 04/11 al 10/11/2019,
preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte
(2020); K) Copia
fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000615, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); Ñ)
Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000615; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000614, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000614; Q) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000613, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000613; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000612, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000612; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha seis (09) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil
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veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social LA PARASATA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; kk) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); ÑÑ) copia fotostática de cuadro de precios contenidos, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha doce (12) de febrero del dos mil veinte ( 2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2082. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4164, referencia 2400142933, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto de rafey hombres alimentos dic 2019, por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ciento treinta y nueve pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,217,139.17) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4164, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón diecisiete mil cientos treinta y nueve pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,217,139.17); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR rafey hombres, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4023, de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón doscientos diecisiete mil cientos treinta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$1,2177,138.97), E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey hombres
correspondiente a la semana 4/4 diciembre
del 23/12 al 29/12/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey hombres correspondiente a la semana 3/4 diciembre 16/12 al 22/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey hombres correspondiente a la semana 2/4 diciembre 09/12 al 15/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey hombres correspondiente a la semana 1/4 diciembre 02/12 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible I) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha 12 de febrero del 2020 y sello original de la contraloría general del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000635, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000631; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000634, de fecha ocho (08) de enero
del año dos mil veinte (2020); P) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000630; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000629, de fecha ocho (08) de enero
del año dos mil veinte (2020); R)
Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000637; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000636, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000629; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000628, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000628; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete
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(2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas; con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020);
FF) Copia fotostática de certificación de Persona
Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin
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Peguero Ferreras. NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; OO) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; PP) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); QQ) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha doce (12) de febrero del dos mil veinte ( 2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de un millón diecisiete mil cientos treinta y nueve pesos dominicanos con 17/100, (RD$1,217,139.17) por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2083. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4165, referencia 20838606781, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de puerto plata nov 2019, por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579.84) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4165, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579.84); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Felipe Puerto Plata de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019),
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suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha 12 de febrero del 2020 y sello original de la contraloría general del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3996, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones quinientos noventa y unos mil novecientos
setenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
80/100,
(RD$2,591,974.80), F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 1/4 noviembre
del 04/11 al 10/11/2019 preparado por firma ilegible; G)
Documento de requisición del centro de corrección y San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 2/4 noviembre 11/11 al 17/11/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 3/4 noviembre18/11 al 24/11/2019 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana 4/4 noviembre 25/11 al 01/12/2019 preparado por firma ilegible J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del
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año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000608, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000608; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000609, de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve
(2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000609; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000610, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000610; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000611, de fecha seis (12) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000611; U) Documento recepción órdenes de
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compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copias Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) copia fotostática de documento del portal de la
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Dirección General de compras y contrataciones públicas; con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020);
DD) Copia fotostática de certificación de Persona
Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; EE) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha seis (06) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); HH)
Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
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correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 02/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579.84), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2084. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4134, referencia 20870563178, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Rafey mujeres dic 2009 alimentos, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64) de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4134, de fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,, por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR rafey mujeres, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4023, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64), E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres
correspondiente a la
semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 3/4 diciembre 16/12 al 22/12/2019 Página 8203 de 12274
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preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 2/4 diciembre 09/12 al 15/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey mujeres correspondiente a la semana 1/4 diciembre 02/12 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000627, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000627; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000626, de fecha ocho (08) de enero del año dos
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mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000626; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000625, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000625; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000624, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000624; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la
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Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas; con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha treinta y un (31) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta y
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uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y un (31) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., NN) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata
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Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2085. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4130, referencia 20939108108, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L.,, por concepto San fco CP alimentos dic 2019 alimentos, por un monto de quinientos mil ochenta y dos sesenta y ocho pesos dominicanos con 56/100, (RD$582,068.56) de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4130, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y dos mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 56/100, (RD$582,068.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de
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Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de San Francisco de Macorís, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4018, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y dos mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 56/100 (RD$582,068.56), E) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macorís
correspondiente a la semana 4/4 diciembre
del 23/12 al 29/12/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición
de
la
cárcel
pública
de
San
Francisco
de
Macorís
correspondiente a la semana 3/4 diciembre 16/12 al 22/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macorís
correspondiente a la semana 2/4 diciembre 09/12 al
15/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macorís mujeres
correspondiente a la
semana 1/4 diciembre 02/12 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020);
L) Copia fotostática de documento del
Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000643, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000643; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000642, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000642; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000641, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000641; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000640, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000640; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); V) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas; con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020);
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BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha treinta y un (31) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de diciembre
del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de
Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) copia fotostática de documento de adjudicación por centros con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y un
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(31) de enero del año dos mil veinte (2020); MM) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L.,
NN) copia fotostática de
documento de cuadro de precios contenidos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos mil ochenta y dos sesenta y ocho pesos dominicanos con 56/100, (RD$582,068.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2086. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4135, referencia 20939128992, beneficiario LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, por concepto CP cotui dic 2019 alimentos, por un monto de seiscientos treinta mil novecientos ochenta y seis pesos dominicanos con 96/100, (RD$630,986.96) de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4130, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta mil novecientos ochenta y seis pesos dominicanos con 96/100, (RD$6300,986.96); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la cárcel pública de cotui, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4017, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta mil novecientos ochenta y seis pesos dominicanos con 96/100 (RD$630,986.96), E) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui la semana 4/4 diciembre
correspondiente a
del 23/12 al 29/12/2019 preparado por firma
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ilegible; F) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 3/4 diciembre 16/12 al 22/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 2/4 diciembre 09/12 al 15/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de Cotui correspondiente a la semana 1/4 diciembre 02/12 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), sin sello; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, sin sello; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000647, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000647; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000646, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000646; O) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000645, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000645; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000640, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000645; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000644, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000644;
S)
Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (04) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), sin sello; Z) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); sin sello; AA) Copia
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fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., sin sello ; BB) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas sin sello
CC)
Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L.,de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Ferreras; LL) copia fotostática de documento de adjudicación por centro sin sello; MM) copia fotostática de certificación emitida en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018) por el Banreservas sobre la existencia de una cuenta bancaria perteneciente a La Parasata Mercantil S.R.L., NN) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos treinta mil novecientos
ochenta
y
seis
pesos
dominicanos
con
96/100,
(RD$630,986.96, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2087. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4289, referencia 21003435209, beneficiario LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, por concepto CP San Fco 3 semanas enero 20, por un monto de setecientos veintiún mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 57/100, (RD$721,548.57) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4289 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de setecientos veintiún mil quinientos cuarenta y ocho pesos dominicanos 57/100, (RD$721,548.57); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al San Francisco de Macorís, de fecha vientres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4130, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos ochenta y dos mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 56/100 (RD$582,068.56), E) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macorís correspondiente a la semana enero del 30/12 /2019 al Página 8219 de 12274
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05/01/2020 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de San Francisco de Macoris correspondiente a la semana enero 13/01/2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020);
L) Copia fotostática de
documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000660, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte
(2020); N) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000660; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000661, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000661; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000662, de fecha veinte (20) de enero
del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000662; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), sin sello; W) Copia fotostática de Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); sin sello; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);Y) copia fotostática de
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documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);
Z) Copia fotostática de
certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); AA) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos. BB) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) copia fotostática de documento de adjudicación por centro; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos veintiún mil
quinientos
cuarenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
57/100,
(RD$721,548.57), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2088. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4290, referencia 21003446312, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto Rafey mujeres 3 semanas enero 20, por un monto de quinientos sesenta y tres mil cientos sesenta y seis pesos dominicanos con 93/100, (RD$563,166.93) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4290 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de quinientos sesenta y tres mil cientos sesenta y seis pesos dominicanos 93/100, (RD$563,166.93); B) Copia
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fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al rafey mujeres, de fecha vientres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4134, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de cuatrocientos treinta y siete mi cuatrocientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64), F) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4134, referencia 20870563178, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto Rafey mujeres
dic 2009 alim, por un monto de
cuatrocientos treinta y siete mil setecientos ochenta pesos dominicanos con 64/100, (RD$437,780.64) de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana enero del 13/01 /2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación rafey mujeres correspondiente a la
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semana enero 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000650, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000650; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000649, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000649; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000648, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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LA PARASATA SRL; NCF B1500000648; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) ; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);Y) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);
Z) Copia fotostática de
certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de
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Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); EE) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos, con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) copia fotostática de documento de adjudicación por centro; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de quinientos sesenta y tres mil cientos sesenta y seis pesos dominicanos con 93/100, (RD$563,166.93), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2089. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4291, referencia 21003395816, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CCR puerto plata 3 semana enero 20, por un monto de dos millones cuatrocientos diez mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 88/100, (RD$2,410,184.88) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4291 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones cuatrocientos diez mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 88/100, (RD$2,410,184.88); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de Página 8228 de 12274
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pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos CCR San Felipe Puerto Plata, de fecha veintitres (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4167 de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579.84); E) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana enero del 30/12 /2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe Puerto Plata correspondiente a la semana enero 13/01/2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; , I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000654, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000654; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000655, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000655; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000656, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000656; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020);
U) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro
comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) ; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);Y) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de
compras y contrataciones públicas con sello de la
Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);
Z) Copia fotostática de certificación de Persona
Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);
AA) Documento de Propuesta
Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos, sin sello; CC) copia fotostática de documento de adjudicación por centro; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones cuatrocientos diez mil ciento ochenta y cuatro pesos dominicanos con 88/100, (RD$2,410,184.88), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2090. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4292, referencia 21003422603, beneficiario LA PARASATA MERCANTIL S.R.L. SRL, por concepto CP Cotui 3 semanas enero 20, por un monto de setecientos ochenta y seis mil setecientos veintiocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$786,728.82) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4292 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos ochenta y seis mil setecientos veintiocho pesos dominicanos con 82/100, (RD$786,728.82); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos cárcel pública de cotui, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4135 de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de seiscientos treinta mil novecientos ochenta y seis pesos Página 8233 de 12274
Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
dominicanos con 96/100, (RD$630,986.96); F) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4135, referencia 20939128992, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de CP cotui dic 2019 alimentos por un monto de seiscientos treinta mil novecientos ochenta y seis pesos
dominicanos con 96/100, (RD$630,986.96) de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, F) Documento de requisición de la cárcel pública de cotui correspondiente a la semana enero del 13/01 /2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la cárcel pública de cotui correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la cárcel pública de cotui correspondiente a la semana enero 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible;, I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000655, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000664; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000663, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000663; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) ; X) Copia fotostática
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de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020);Y) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas; Z) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero
del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de
enero
del año dos mil veinte (2020); AA)
Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; BB) copia fotostática de documento de adjudicación por centros; CC) copia fotostática de documento de cuadro de precios contenidos. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de setecientos ochenta y seis mil
setecientos
veintiocho
pesos
dominicanos
con
82/100,
(RD$786,728.82), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada
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malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2091. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4293, referencia 2100348614, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto Rafey hombre 3 semanas enero 20, por un monto de dos millones ochocientos noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 49/100, (RD$2,891,669.49) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4293 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de dos millones ochocientos noventa y unos mil seiscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 49/100, (RD$2,891,669.49); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad Página 8237 de 12274
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bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos rafey hombres, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4164 de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de un millón doscientos diecisiete mil cientos treinta y nueve pesos dominicanos
con 17/100, (RD$1,217,139.17); F) Histórico de
transferencias con solicitud de pago de pago No. 4164, referencia 20837772437, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto de Rafey hombres alimentos dic 2019 por un monto de un millón doscientos diecisiete mil ciento treinta y nueve pesos dominicanos con 19/100, (RD$1,217,139.17) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación Rafey hombres correspondiente a la semana enero del 13/01 /2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición corrección y rehabilitación Rafey hombres correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición corrección y rehabilitación Rafey hombres correspondiente a la semana enero 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por
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firma ilegible;,
I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y
contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020); L) Facturas Gubernamental NFC: B1500000653, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000653; N) Facturas Gubernamental NFC: B1500000652, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000652; O) Facturas Gubernamental NFC: B1500000651, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); P Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000651; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de
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compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); V)
Copia fotostática de
Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo
del año dos mil veinte (2020); con sello de la
Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020) ; W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de
compras y contrataciones públicas; Y) Copia fotostática de
certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero del
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año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; DD) copia fotostática de documento de adjudicación por centros; EE) copia fotostática de documento de cuadro de precios. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones ochocientos noventa y un mil seiscientos sesenta y nueve pesos dominicanos con 49/100, (RD$2,891,669.49), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los
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derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2092. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4294, referencia 21003410473, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto CRR vista al valle 3 seman enero 20, por un monto de dos millones quinientos cincuenta ay dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 11/100, (RD$2,552,448.11) de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4294 de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 11/100, (RD$2,552.448.11); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 26/03/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos CCR vista al valle, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4163 de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones doscientos sesenta y tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 14/100, (RD$2,263,264.14); E) Documento de Página 8242 de 12274
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requisición del centro de corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana enero del 30/12 /2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana enero 06/01/2020 al 12/01/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición corrección y rehabilitación vista al valle correspondiente a la semana enero 13/01/2020 al 19/01/2020 preparado por firma ilegible;, H) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha veintiséis (26) de marzo del 2020; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil veintiséis (26) de marzo dos mil veinte (2020) L) Póliza no. 1-FC-43640, de la Dominicana de Seguros, afianzado La Parasata Mercantil S.R.L., SRL de fecha catorce de febrero del 2019;
L) Facturas Gubernamental NFC:
B1500000657, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); M)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000657; N) Facturas Gubernamental NFC: B1500000658, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000658; O) Facturas Gubernamental NFC: B1500000659, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); P Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000659; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020);
T) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro
comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C02189531791532, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de Certificación No. 1544790 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha tres (03) de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte
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(2020);X) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de compras y contrataciones públicas; Y) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) copia fotostática de documento de adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) copia fotostática de documento de cuadro de precios, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones quinientos cincuenta ay dos mil cuatrocientos
cuarenta
y
ocho
pesos
dominicanos
con
11/100,
(RD$2,552,448.11), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera
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del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2093. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4167, referencia 20838611058, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto puerto plata alimentos dic 2019, por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$ 2,073,579.84) de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4167 de
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fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579,84); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/02/2020; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos CCR san Felipe puerto plata, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento titulado reconocimiento de deuda con sello original de la contraloría general de la republica de fecha doce (12) de febrero del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4165 de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$2,073,579.84); F) Documento de requisición del centro de corrección y rehabilitación San Felipe puerto plata correspondiente a la semana diciembre ¼ del 02/12 /2019 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición corrección y rehabilitación San Felipe puerto plata correspondiente a la semana diciembre 2/4 09/12/2019 al 15/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición corrección y rehabilitación San Felipe puerto plata correspondiente a la semana diciembre ¾ 16/12/2019 al 22/12/2019 preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición corrección y rehabilitación san felipe Puerto
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plata correspondiente a la semana diciembre 4/4 23/12/2019 al 29/12/2019 preparado por firma ilegible; ; J) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello de la Contralora General de la Republica del año dos mil doce (12) febrero dos mil veinte (2020) M) Póliza no. 1-FC-43640, de la Dominicana de Seguros, afianzado La Parasata Mercantil S.R.L., SRL de fecha catorce de febrero del 2019; N) Facturas Gubernamental NFC: B1500000632, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000632; O) Facturas Gubernamental NFC: B1500000633, de fecha treinta y uno (31) de diciembre
del año dos mil
diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000633; Q) Facturas Gubernamental NFC: B1500000634, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000634; S) Facturas Gubernamental NFC: B1500000635, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social La Parasata Mercantil S.R.L., NCF B1500000635; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-1, veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);
Y)
Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de febrero Certificación de
del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C02189531791439, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de Certificación No. 1544789 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte(2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello de la Contraloría General de la Republica de fecha doce (12) de febrero
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del año dos mil veinte (2020);CC) copia fotostática de documento del portal de la Dirección General de
compras y contrataciones públicas; con sello
original de la Contraloría General de la República en fecha del doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello de la Contraloría General de la República de fecha con sello original de la Contraloría General de la República en fecha del doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de la Contraloría General de la República en fecha del doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha once (11)
de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);HH) Conduce de
alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019);II) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha dieciséis veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) copia fotostática de documento de adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) copia fotostática de documento de cuadro de precios, con sello original de la Contraloría General de la república en fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente
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Licdo. Franklin Peguero Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de dos millones setenta y tres mil quinientos setenta y nueve pesos dominicanos con 84/100, (RD$ 2,073,579.84), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en
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representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2094. Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00047711, descripción del diario LA PARASATA MERCANTIL, T-2997, de fecha 08/11/2018, anexos:
A)
Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2997, Referencia 1737128066, beneficiario La Parasata Mercantil SRL, por concepto CP San Fco Alimentos Sept2018, por un monto de seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$616,773.60) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3685, de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de La Parasata Mercantil SRL, por un monto de seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$616,773.60); autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B. , SubCoordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública (Fortaleza) de San Francisco de Macorís,
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presentadas al cobro por la empresa La Parasata Mercantil SRL, por un monto de Seiscientos cuarenta y ocho mil ochenta y cinco pesos dominicanos con 20/100 (RD$648,085.20), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros;
D) Copia fotostática de
documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 22/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 09 de septiembre al 09 de febrero 2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 10 al 16 de septiembre 2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 17 al 23 de septiembre 2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del correspondiente a la semana del 24 al 30 de septiembre 2018 preparado por firma ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; I) Copia certificada del Registro de contrato No. BS0002457-2018, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 26
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de marzo de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; J) Copia certificada del Registro de contrato No. BS-0003138-2018, emitido por la Contraloría General de La República, de fecha 24 de abril de 2018, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; K) Comunicación emitida por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha 27 de abril de 2018, asunto: Reposo Orden de Compra Original, firmada por Licda. Carolina Pimentel B. , Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otros; L) Documento Orden de Compra-OR-2018-6, emitido por la Procuraduría General de La República, No. Contrato / año: 6/18, de fecha 02 de enero de 2018 a 02/01/2019, dos (2) paginas, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otro; M) Factura Gubernamental NCF: B1500000209, La Parasata Mercantil SRL, de seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otro;
N) Factura Gubernamental NCF: B1500000210, La
Parasata Mercantil SRL, de seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otro; Ñ) Factura Gubernamental NCF: B1500000211, La Parasata Mercantil SRL, de seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otro; O) Factura Gubernamental NCF: B1500000212, La Parasata Mercantil SRL, de seis (06) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 y otro; P) Cuadro titulado La Parasata Mercantil SRL, monto a pagar, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; Q) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2018-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 04 de septiembre del 2018, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CCR LA FORTALEZA, por el monto de (RD$162,021.30), de la entidad La Parasata Mercantil SRL, RNC-130679721; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 R) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2018-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 11 de septiembre del 2018, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CCR LA FORTALEZA, por el monto de (RD$162,021.30), de la entidad La Parasata Mercantil SRL, RNC-130679721; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 S) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2018-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 18 de septiembre del 2018, por concepto de adquisición de insumos para
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la preparación de alimentos en CCR LA FORTALEZA, por el monto de (RD$162,021.30), de la entidad La Parasata Mercantil SRL, RNC-130679721; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 T) Copia Certificada de la Recepción Órdenes de Compra No. OR-2018-6, del Modelo de Gestión Penitenciaria de la Procuraduría General de la República, de fecha 25 de septiembre del 2018, por concepto de adquisición de insumos para la preparación de alimentos en CCR LA FORTALEZA, por el monto de (RD$162,021.30), de la entidad La Parasata Mercantil SRL, RNC-130679721; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 U) Certificación No. 1096390, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; V) Copia certificada de la Certificación No. C0218953169698, de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), de fecha veintiséis (26) del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018;WW) Copia Certificada del Registro de Proveedor del Estado, Constancia de Inscripción, RPE: 370703, de la razón social La Parasata Mercantil SRL, RNC-130676721. con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2919, de fecha veinte (20) de Septiembre del año dos mil dieciocho (2018),
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a favor de La Parasata Mercantil SRL, por un monto de setecientos setenta mil novecientos sesenta y siete
pesos dominicanos con 14/100,
(RD$770,967.00), autorizado por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018;Y) Cuadro Titulado Oferta económica, Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018;Z) Cuadro Titulado Oferta económica,
Exp. No. PGR-CCC-LPN-2017-002, Cárcel
Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; AA) Conduce, La Parasata Mercantil SRL,
Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, de fecha
04/09/2018; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; BB) Conduce, La Parasata Mercantil SRL, Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, de fecha 11/09/2018; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; CC) Conduce, La Parasata Mercantil SRL, Cárcel Publica (Fortaleza) de San Francisco de Macorís, de fecha 18/09/2018; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; DD) Conduce, La Parasata Mercantil SRL,
Cárcel Publica (Fortaleza) de San
Francisco de Macorís, de fecha 25/09/2018; con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio
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Público
de
fecha
23/10/2018;
EE)
Copia
del
correo
para:
viaroscomercial@gmail.com con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09 al 09/09/2018. con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 FF) Copia del correo para: viaroscomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09 al 16/09/2018. con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público
de
fecha
23/10/2018;
GG)
Copia
del
correo
para:
viaroscomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09 al 23/09/2018. con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018 HH) Copia del correo para: viaroscomercial@gmail.com, con copia a Carolina Pimentel Bonifacio asunto: Requisición Correspondiente a la semana 4/4/ septiembre del 24/09 al 30/09/2018. con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018; II) Comunicación, de fecha abril 2018, emitida por el Banco de Reservas, dirigida Modelo de Gestión Penitenciaria, ilegible, con sello original de la Contraloría General de la República 23/10/2018 y Contraloría General del Ministerio Público de fecha 23/10/2018. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos dieciséis mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 60/100, (RD$616,773.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata
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Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César
Nicolás
Pimentel
Rizik,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0015/2018 de fecha 31/01/2018, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2095. Documento con encabezado Procuraduría General de la República, con número de diario BC-00048880, descripción del diario Comercial Viaros3711, con un balance total de seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos nventa y ocho con 16/100 (RD$663,498.16), con los anexos, Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3699, referencia
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20213040257, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto Alimentos Cárcel Pública Cotuí, por un monto de seiscientos treinta y un mil trece pesos dominicanos con 20/100 (RD$631,013.20), de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3669 de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L.,por un monto de seiscientos treinta y un mil trece pesos dominicanos con 20/100 (RD$631,013.20); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad bancaria emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 5/8/2019; con sello original de la Contraloría General de la Republica en fecha 06 de agosto 2019; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos Cárcel Pública de Cotuí, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20176228159, beneficiario La Parasata Mercantil S.R.L., por concepto Alimentos Cárcel Pública Cotuí, por un monto de setecientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (788,766.50), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3624 de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de La Parasata Mercantil S.R.L., por un monto de setecientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con 50/100 (788,766.50), con sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición Cárcel Pública de Cotuí correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición Cárcel Pública de Cotuí correspondiente a la semana ¾ junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición Cárcel Pública de Cotuí correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición Cárcel Pública de Cotuí correspondiente a la semana ¼ junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 06 agosto 2019 y sello original e la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002047-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019 y sello original e la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lotes 1 y 2, No. 0064/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019 y sello original e la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de
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fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019 y sello original e la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Facturas Gubernamental NFC: B1500000487, de fecha 8 de julio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000486, de fecha 8 de julio del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000485, de fecha 8 de julio del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000484, de fecha 8 de julio del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, de fecha 26 de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1 de 19 de junio del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, 12 de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-1, 05 de junio del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha 05 de agosto 2019 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; V) Copia Fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953179987, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación No. 1157989 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de julio del año 2019, con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha 06 de agosto 2019; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 70703, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), razón social La Parasata Mercantil S.R.L., con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 26 de junio del año dos mil diecinueve (2019); AA) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 19 de junio del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 12 de junio del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de La Parasata Mercantil S.R.L., de fecha 05 de junio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha 06 de agosto 2019 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio 10/06 al 16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. HH) Impresión de correo electrónico con
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asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Copia fotostática de documento de adjudicación por centros, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia fotostática de documento de cuadro de relación de facturas entre La Parasata Mercantil S.R.L.,y la Cárcel Pública de Cotuí. Con los que probamos que fue efectuado un pago por valor de seiscientos treinta y un mil trece pesos dominicanos con 20/100 (RD$631,013.20), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad La Parasata Mercantil S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía La Parasata Mercantil S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Jorge Arturo Pimentel Kalaf por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0064/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Jorge Arturo Pimentel Kalaf, en representación de La Parasata Mercantil S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano, así como cualquier otra
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información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2096. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3179, Referencia 1984340132, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega por un monto de un setecientos setenta mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 80/100, (RD$770,086.80) de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3179, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos setenta mil, ochenta y seis pesos dominicanos con 80/100, (RD$770,086.80); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública La Vega I, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Noviembre del 29/10/2018 al 04/11/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Noviembre del 05/11/2018 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Noviembre del 12/11/2018 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de
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requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Noviembre del 19/11/2018 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Noviembre del 26/11/2018 al 02/12/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000276; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000276, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000277; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000277, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000278; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000278, de fecha uno (01)
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de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000279; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000279, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000280; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000280, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; AA) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3057, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de seiscientos dieciséis mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 44/100, (RD$616,069.44); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; FF) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; PP) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 770,086.80, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$ 770,086.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2097. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2835, Referencia 1503245845, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Juan por un monto de un setecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los
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siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2835, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública San Juan, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de Julio del 23/07/2018 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de Julio del 16/07/2018 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de Julio del 09/07/2018 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de Julio del 02/07/2018 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 22 de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 22 de agosto del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-
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2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto 2018;
L) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000115; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000114; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000113; O) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); R) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2734, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de seiscientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); S) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; T) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL,
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de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, ,
con sello original de la
Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL,
,
con sello original de la
Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría
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General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000112; EE) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 755,502.96, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; GG) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; HH) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; II) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$ 755,502.96, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2098. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2693, Referencia 1334958068, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de La Vega II por un monto de novecientos ochenta y ocho mil noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$988,098.30) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2693, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de novecientos ochenta y ocho mil
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noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$988,098.30); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Cárcel Pública San Juan, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Mayo del 30/04/2018 al 06/05/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Mayo del 07/05/2018 al 13/05/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Mayo del 14/05/2018 al 20/05/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Mayo del 21/05/2018 al 27/05/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Mayo del 28/05/2018 al 03/06/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 05 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 05 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; L)
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Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del
2018; M) Documento de información sobre el
comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000049; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000050; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000051; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000052; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000073; Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 988,098.30, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; V) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; W) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2586, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de seiscientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha
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cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; ); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de
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Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$988,098.30, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2099. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2838, Referencia 1503111216, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2838, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trecientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente mes de Julio 2018, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 22 de agosto del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 22 de agosto del 2018; G) Documento Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden
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de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; H) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; I) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000122; J) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; K) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); L) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2736, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de ciento ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85); Ñ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; O) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós
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(22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; R) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 184,375.85, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); S) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$184,375.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2100. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2834, Referencia 1501883571, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega por un monto de trecientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2834, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de trecientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. El Pinito La Vega, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión
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Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de Julio del 23/07/2018 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de Julio del 16/07/2018 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de Julio del 09/07/2018 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de Julio del 02/07/2018 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 21 de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 21 de agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de agosto del 2018; K) Documento Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de agosto del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000120; M) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000119; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000118; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000117; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 361,322.65, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 2722, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trescientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de agosto del 2018; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo.
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Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de agosto del 2018; HH) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento de autorizaciones pendientes de transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría
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General con fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) ; MM) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49); NN) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, con sello original de fecha 21 de agosto del 2018; ÑÑ) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); OO) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento solicitud de pago MiPyme para aprobación con sello original de la Contraloría General con feche veintiuno (21) de agosto del dos mil dieciocho (2018). QQ) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 21 de agosto del 2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$361,322.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2101. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2842, Referencia 1503096304, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica La Vega III por un monto de trecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2842, de fecha
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veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de trecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica La Vega III, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de Julio del 23/07/2018 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de Julio del 16/07/2018 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de Julio del 09/07/2018 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de Julio del 02/07/2018 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; K) Documento Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000126; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000125; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000124; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000123; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 389,080.88, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes. U) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2724, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trescientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$389,080.88, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su
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cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2102. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2840, Referencia 154001510, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica La Vega II por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64) de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2840, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al
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20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica La Vega II, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de Julio del 23/07/2018 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de Julio del 16/07/2018 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de Julio del 09/07/2018 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de Julio del 02/07/2018 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; ; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; K) Documento Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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HERRAJES RACHEL
SRL,
NCF
B1500000131;
M) Documento
de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000130; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000129; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000128; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 790,478.64, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes. U) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2723, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 66/100, (RD$790,478.66); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil
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dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha 22 de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$790,478.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la
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calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2103. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2541, Referencia 1196429916, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la CCR El Pinito La Vega por un monto de setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y uno pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87) de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2541, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y uno pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la CCR El Pinito La Vega, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el
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Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Marzo del 26/03/2018 al 01/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Marzo del 19/03/2018 al 25/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Marzo del 12/03/2018 al 18/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Marzo del 05/03/2018 al 11/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Marzo del 26/02/2018 al 04/03/2018, preparado por firma ilegible; ; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 16 de mayo del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 28 de mayo del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo 2018; ; L) Documento Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del
2018; M) Documento de información sobre el
comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF
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A010010011500000088; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal
de
la
razón
social
HERRAJES
RACHEL
SRL,
NCF
A010010011500000087; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal
de
la
razón
social
HERRAJES
RACHEL
SRL,
NCF
A010010011500000086; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal
de
la
razón
social
HERRAJES
RACHEL
SRL,
NCF
A010010011500000085; P) Documento de información sobre el comprobante fiscal
de
la
razón
social
HERRAJES
RACHEL
SRL,
NCF
A010010011500000084; Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 762,891.87, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes. V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes. W) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad
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Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento de autorizaciones pendientes de transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100,
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(RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) ; HH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49); II) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 28 de mayo del 2018; JJ) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); KK) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento solicitud de pago MiPyme para aprobación con sello original de la Contraloría General con feche veintiocho (28) de mayo del dos
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mil dieciocho (2018). MM) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018. NN) Documento de comprobante de transferencia del banco Banreservas dirigido a Giordano Pierotti De La Cruz, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de mayo del 2018; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); TT) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos
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mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$762,891.87, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el primer addendum al contrato No. 0017/2018, de fecha diecinueve (19) de enero de 2018, de fecha 31 de enero de 2018, firmado entre Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, en representación de la empresa Herrajes Rachel S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2104. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2659, Referencia 1278073179, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ por un monto de setecientos treinta y siete mil doscientos cinco pesos dominicanos con 48/100, (RD$737,205.48) de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2659, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos treinta y siete mil doscientos cinco pesos dominicanos con 48/100, (RD$737,205.48); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 21/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente al mes Enero, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); E) Documento de requisición correspondiente al mes Febrero, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); F) Documento de requisición correspondiente al mes Marzo, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); G)
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Documento de requisición correspondiente al mes Abril, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 22 de junio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 de junio del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de junio 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de junio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000067, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000068, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 737,205.48, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho
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(2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951751828, de fecha veintiún (21) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 993326, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 64690, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de junio del 2018; X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de junio del 2018; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con
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sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida a la Procuraduría General de la Republica el tres (03) de marzo del dos mil diecisiete (2017), con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$737,205.48, por la Procuraduría General
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de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2105. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2929, Referencia 1647616823, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ por un monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100,
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(RD$188,068.97) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2929, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente al mes Agosto, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; G) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre 2018; H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de
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Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000163, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Factura Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 188,068.98, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; M) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2838, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85); P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría
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General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; Q) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- MAXIMO ALVAREZ, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; R) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$ RD$188,068.97, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan
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Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2106. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2680, Referencia 1334999003, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos uno pesos dominicanos con 97/100, (RD$184,301.37) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2680, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos uno pesos dominicanos con 97/100, (RD$184,301.37); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLPMAXIMO ALVAREZ, de fecha veinte (20) de junio del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente
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al mes Mayo, preparado por firma ilegible con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de julio del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de julio del 2018; G) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; ; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000069, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Ñ) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de Julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2659, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de setecientos treinta y siete mil doscientos cinco pesos dominicanos con 48/100, (RD$737,205.48); T) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional, CAIPACLP-MAXIMO ALVAREZ sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; S) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLPMAXIMO ALVAREZ sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidos (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$184,301.37, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2107. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2930, Referencia 1647609000, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega I por un monto de setecientos setenta mil ochenta y seis pesos dominicanos con 80/100, (RD$770,086.80) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2930, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos setenta mil ochenta y seis pesos dominicanos con 80/100, (RD$770,086.80); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica La Vega I, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de agosto del 30/07/2018 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de agosto del 13/08/2018 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de
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fecha 26 de septiembre del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000174, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000175, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000176, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000177, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000178, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 770,086.80, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con
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No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2839, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce
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de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);
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MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$770,086.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2108. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2839, Referencia 1503070850, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega I por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64) de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2839, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica La Vega I, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de julio del 23/07/2018 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de julio del 16/07/2018 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de julio del 09/07/2018 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de julio del 02/07/2018 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
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General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 22 de agosto del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; ; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000136, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000135, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000134, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000133, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 593,094.64, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2726, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL
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SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 22 de agosto del 2018; HH) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$593,094.64, por
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la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2109. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2588, Referencia 1229296697, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica 19 de Marzo por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100,
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(RD$459,044.81) de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2839, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica 19 de Marzo, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de abril del 09/04/2018 al 15/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de abril del 16/04/2019 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de
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Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000005, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000006, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000007, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000008, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 459,044.81, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No.
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C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2512, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01); X) Histórico de transferencias Referencia 1128010949, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica 19 de Marzo por un monto de quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$459,044.81, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2110. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2589, Referencia 1229285562, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica San Juan por un monto de setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96) de
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fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2589, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica San Juan, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de abril del 09/04/2018 al 15/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de abril del 16/04/2019 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria,
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con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000029, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000030, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000031, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000032, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 755,502.96, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del
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año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2514, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 70/100, (RD$944,378.70); X) Histórico de transferencias Referencia 1128043130, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica San Juan por un monto de novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 70/100, (RD$944,378.70) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de
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HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; EE) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$755,502.96, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2111. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2587, Referencia 1229306044, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega I por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64) de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por
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Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2587, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica San Juan, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; F)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de abril del 09/04/2018 al 15/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de abril del 16/04/2019 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello
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original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000013, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000014, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000015, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000016, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 593,094.64, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No.
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993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2515, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 35/100, (RD$807,559.35); Y) Histórico de transferencias Referencia 1135676039, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega I por un monto de ochocientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 35/100, (RD$807,559.35) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; FF) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$593,094.64, por la
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Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2112. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2925, Referencia 1647656519, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica KM. 15 DE AZUA por un monto de un millón ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 70/100,
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(RD$1,080,266.70) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2925, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 70/100, (RD$1,080,266.70); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica KM. 15 DE AZUA , de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de agosto del 30/07/2018 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de agosto del 13/08/2019 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General
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de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000185, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000186, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000187, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000188, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000189, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,080,266.70, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De
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compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2837, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos veinte y seis mil cuatrocientos
cuarenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
16/100,
(RD$826,445.16); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
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HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,080,266.70, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2113. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2922, Referencia 1647689684, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Elías Piña por un monto de quinientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 20/100, (RD$577,756.20) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2925, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 20/100, (RD$577,756.20); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Elías Piña, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a
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la semana del 4/5 de agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de agosto del 13/08/2019 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de agosto del 30/07/2018 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000183, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000182, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000181, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000180, de fecha diecisiete (17) de
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septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000179, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 577,756.52, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018);
X) Certificación de la Dirección General de Impuestos
Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria No. 2836, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$445,295.22); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; NN) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$577,756.20, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2114. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2923, Referencia 1647683024, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega III por un monto de quinientos nueve mil novecientos quince pesos dominicanos con 87/100, (RD$509,915.87) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2923, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos nueve mil
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novecientos quince pesos dominicanos con 87/100, (RD$509,915.87); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica Las Vegas III, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de agosto del 13/08/2019 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de agosto del 30/07/2018 al 05/008/2018, preparado por firma ilegible; ; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018;
J) Copia fotostática de documento emitido por la
Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre
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del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000168, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000167, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000166, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000165, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000164, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 509,915.85, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De
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compra OR-2018-2, de fecha treinta tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2842, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de trescientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de
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septiembre del 2018; NN) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$509,915.87, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2115. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2694, Referencia 1334950569, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Elías Piña por un monto de quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2694, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Elías Piña, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de mayo del 30/04/2018 al 06/05/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de mayo del 07/05/2018 al 13/05/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de mayo del 14/05/2019 al 20/05/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de
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mayo del 21/05/2018 al 27/05/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 28/05/2018 al 03/06/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000041, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000042, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000043, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000044, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000075, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 556,619.02, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2584, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$445,295.22); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; BB) Copia fotostática de
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conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
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HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$556,619.02, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la
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Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2116. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2692, Referencia 1341217724, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel del Km 15 de Azua por un monto de un millón treinta y tres mil cincuenta y seis pesos dominicanos con 45/100, (RD$1,033,056.45) de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2694, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón treinta y tres mil cincuenta y seis pesos dominicanos con 45/100, (RD$1,033,056.45); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Elías Piña, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición
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correspondiente a la semana del 1/5 de mayo del 30/04/2018 al 06/05/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de mayo del 07/05/2018 al 13/05/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de mayo del 14/05/2019 al 20/05/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de mayo del 21/05/2018 al 27/05/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 28/05/2018 al 03/06/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 06 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 06 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 06 de julio del 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 06 de julio del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000033, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000034, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000035, de fecha ocho (08) de junio del año
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dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000036, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000077, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,033,56.45, con sello original de la Contraloría General de la República fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Autorización para
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solicitud de transferencia bancaria No. 2590, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos veinte y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16); AA) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 15 Km de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 06 de julio del 2018; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin
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Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,033,056.45, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos
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para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2117. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2988, Referencia 1846172779, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica de San Juan de la Maguana por un monto de setecientos noventa mil quinientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 45/100, (RD$790,554.16) de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2988, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos noventa mil quinientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 45/100,
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(RD$790,554.16); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de septiembre del 03/09/2018 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de septiembre del 10/09/2018 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de septiembre del 17/09/2018 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de septiembre del 24/09/2018 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 19 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 19 de octubre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-
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2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del
2018; ;
L) Documento de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000224; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000225; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000226; O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000227; P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 790,554.16, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del
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año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2924, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de novecientos ochenta y ocho mil cientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100, (RD$988,192.70); X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 18 de octubre del
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2018; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$790,554.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel Página 8374 de 12274
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2118. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2515, Referencia 1135676039, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica de La Vega I por un monto de ochocientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 35/100, (RD$807,559.35) de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018)
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realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2515, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos siete mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 35/100, (RD$807,559.35); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 09/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de marzo del 26/03/2018 al 01/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de marzo del 19/03/2018 al 25/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de marzo del 12/03/2018 al 18/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de marzo del 05/03/2018 al 11/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de marzo del 26/02/2018 al 04/03/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 11 de mayo del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de
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marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 11 de mayo del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo 2018; M) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000049, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000048, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000047, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000046, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000045, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 807,334.35, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); ); Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo del 2018; AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de
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la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo del 2018; GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 11 de mayo del 2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$807,559.35, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2018,
de
fecha
19/01/2018,
firmado
entre
Jean
Alain
Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, en representación de Herrajes Rachel S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2119. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2985, Referencia 1737201811, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica 15 de Azua por un monto de ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos dominicanos con 36/100, (RD$864,213.36) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2985, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos dominicanos con 36/100, (RD$864,213.36); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de
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contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de septiembre del 03/09/2018 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de septiembre del 10/09/2018 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de septiembre del 17/09/2018 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de septiembre del 24/09/2018 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 19 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril del 2018, con sello original de la Contraloría General de fecha 19 de octubre del 2018; ; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018 M) Factura Gubernamental NFC: B1500000195, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000196, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018);
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Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000197, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000198, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 864,213.36, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2925, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor
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de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de un millón ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 70/100, (RD$1,080,266.70); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$864,213.36, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan
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Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2120. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3832, Referencia 20327240946, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica Moca por un monto de un millón novecientos veinte y dos mil quinientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,922,522.65) de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3832, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón novecientos veinte y dos mil quinientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$1,922,522.65); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica de Moca, de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de
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requisición correspondiente a la semana del 1/5 de agosto del 29/07/2018 al 04/08/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de agosto del 05/08/2018 al 11/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de agosto del 12/08/2018 al 18/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de agosto del 19/08/2018 al 25/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de agosto del 26/08/2018 al 01/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3734, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón quinientos treinta y ocho mil dieciocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$1,538,018.12); J) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2018, con sello original de fecha 20 de septiembre del 2018; L) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000509, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000510, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000511, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000512, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000513, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de septiembre del dos mil dieciocho (2018); W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953978055, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 1148976, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de
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enero del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,922,522.65; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL; SRL; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,922,522.65, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez, por parte de la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, en representación de Herrajes Rachel S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2121. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2590, Referencia 1240930387, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica Km 15 de Azua por un monto de ochocientos veinte y seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2590, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos veinte y
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seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Km 15 de Azua, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio 2018; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de abril del 09/04/2018 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de abril del 16/04/2018 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos
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mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000001; M) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000002; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000003; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000004; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 826,445.16, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Histórico de transferencias, Referencia 1128038898, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica Km 15 de Azua por un monto de un millón treinta y tres mil cincuenta y seis pesos dominicanos con 45/100, (RD$1,033,056.45) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por
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Mercedes Camelia Salcedo Disla; U) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2513, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón treinta y tres mil cincuenta y seis pesos dominicanos con 45/100, (RD$1,033,056.45); V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018);
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CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica Km 15 de Azua, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; EE) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$826,445.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2122. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2586, Referencia 1229313154, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega II por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64) de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2586, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica La Vega II, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de abril del 09/04/2018 al 15/04/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de abril del 16/04/2018 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de
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Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL
SRL,
NCF
B1500000017;
M) Documento
de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000018; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000019; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000020; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 790,478.64, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil
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dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2511, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de novecientos ochenta y ocho mil noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$988,098.30); Z) Histórico de transferencias, Referencia 1229313154, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega II por un monto de novecientos ochenta y ocho mil noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$988,098.30) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018),
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con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; FF) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$790,478.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo
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Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2123. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2725, Referencia 1378805715, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Elías Piña por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco con 22/100, (RD$445, 295.22) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia
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Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2725, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco con 22/100, (RD$445, 295.22); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Elías Piña, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de junio del 04/06/2018 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de junio del 11/06/2018 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de junio del 18/06/2018 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de abril del 25/06/2018 al 01/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 12 de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 12 de julio del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la
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Republica de fecha 12 de julio 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; L) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL
SRL,
NCF
B1500000099;
M) Documento
de
información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000100; N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B1500000101; Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL, NCF B15000000102; O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 445,295.22, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2694, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02); Y) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de
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fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$790,478.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$445, 295.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2124. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2726, Referencia 1378329608 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica La Vega I por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2726, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Elías Piña, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria;
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C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de junio del 04/06/2018 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de junio del 11/06/2018 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de junio del 18/06/2019 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de junio del 25/06/2018 al 01/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000095, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000096, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000097, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000098, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 593,094.64, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2690, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos cuarenta
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y un mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 1/100, (RD$741,368.30); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega I, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$593,094.64, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la
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República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2125. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2736, Referencia 1378368518 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2736, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos dominicanos con 85/100, (RD$184,375.85); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D)Documento de requisición correspondiente al mes de Junio, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría
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General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; G) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; H) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000086, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; K) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); L) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2680, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un
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monto de cientos ochenta y cuatro mil trescientos uno pesos dominicanos con 37/100, (RD$184,301.37); Ñ) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 184,375.85, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$184,375.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2126. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2730, Referencia 1378343356 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica 19 de marzo por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2730, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro
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pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica 19 de Marzo, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de junio del 04/06/2018 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de junio del 11/06/2018 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de junio del 18/06/2019 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de junio del 25/06/2018 al 01/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de
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mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000103, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000104, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000105, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000106, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 459,044.81, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original
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de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2695, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16)
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de julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$459,044.81, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por
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conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2127. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2734, Referencia 1378570234 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica San Juan por un monto de setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2730, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica San Juan de la Maguana, de fecha nueve (09) de
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julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria;
D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de junio del 04/06/2018 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de junio del 11/06/2018 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de junio del 18/06/2019 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de junio del 25/06/2018 al 01/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 16 de julio del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000078, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000079, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000080, de
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fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000081, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 755,502.96, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2697, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 70/100,
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(RD$944,378.70); X) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$755,502.96, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato
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para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2128. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3183, Referencia 1984449359 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez por un monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97) de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3183, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria;
D)Documento de requisición correspondiente al mes de Noviembre, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de
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marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; G) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; H) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; I) Factura Gubernamental NFC: B1500000301, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; K) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3059, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un
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monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho uno pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97); Ñ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; O) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP- Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; P) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Comunicación emitida por el
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$188,068.97, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
2129. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3181, Referencia 1984373052 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica 19 de marzo por un monto de quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01) de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3181, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica 19 de marzo, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Noviembre del 29/10/2018 al 04/11/2018, preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Noviembre del 05/11/2018 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Noviembre del 12/11/2018 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Noviembre del 19/11/2018 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible;
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H)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Noviembre del 26/11/2018 al 02/12/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000270, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000269, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000268, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000267, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000266, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con
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No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; U) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3052, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018),
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con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con
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sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 573,806.02, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$573,806.01, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2130. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2722, referencia 1378815472, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR EL PINITO LA VEGA, por un monto de Trecientos sesenta y unos mil trecientos veintidós pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65), de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2722, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trecientos sesenta y unos mil trecientos veintidós pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); B) Solicitud de
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pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR El Pinito La Vega, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación EL PINITO LA VEGA correspondiente a la semana del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación EL PINITO LA VEGA
correspondiente a la semana del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación EL PINITO LA VEGA correspondiente a la semana del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación EL PINITO LA VEGA
correspondiente a la semana del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en
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Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018 y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000082, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000083, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000084, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000085, de fecha dos (02) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 361,322.65, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del
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año dos mil dieciocho (2018); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; W) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2689, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y uno pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018;
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sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento con cuadro que indica anticipo de 20% según decreto 543-12, monto total a pagar RD$1,244,954.23, en once (11) cuotas, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; Y) Autorización pendiente de transferencia bancaria sin fecha, a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49), por concepto del 20% de pago de alimentos crudos, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; Z) Histórico de transferencias con solicitud de pago, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos crudos, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); de fecha veintiséis (26) de Marzo de año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; AA) Documento Procuraduría General de la Republica, numero de diario, BC-00062970, descripción de
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diario, Transf. 8389, HERRAJES RACHEL SRL de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), por un monto de RD$13,694,496.49 por concepto de alimentos y bebidas para personas, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trecientos sesenta y un mil trecientos veintidós pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); CC) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; EE) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; FF) Copia fotostática solicitud de pago MiPyme en cumplimiento del decreto 543-12, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio 2018; GG) Documento Licitación Alimentos 2018 adquisición de alimentos crudos, para los diferentes Recintos Penitenciarios del país, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; HH) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; II) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Publico de fecha 12 julio; JJ) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha quince (15) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de junio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; KK) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; LL) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; MM) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del
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año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 28de mayo dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 05 de junio dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de junio dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 18 de junio dos mil dieciocho (2018), con
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sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio; PP) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha 12 julio. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$361,322.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-
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OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2131. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3175, referencia 1984307776, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA, por un monto de Quinientos nueve mil novecientos quince pesos dominicanos con 85/100, (RD$509,915.85), de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3175, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Quinientos nueve mil novecientos quince pesos dominicanos con 85/100, (RD$509,915.85); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, de fecha once (11) de diciembre del año
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dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 19/11 al 25/11/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición del CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 12/11 al 18/11/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 05/11 al 11/11/2018 preparado por firma ilegible; I)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LOS VETERANOS LA VEGA correspondiente a la semana del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mi dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mi dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000290, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000290; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000289, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000289; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000288, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información
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sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000288; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000287, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000287; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000286, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000286; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; AA) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL
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con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3058, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos siete mil novecientos treinta y dos pesos dominicanos con 68/100, (RD$407,932.68); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; FF) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; GG) Cuadro con
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encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; HH) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; II) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; JJ) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica Los Veteranos La Vega, con sello original
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de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 22 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 29 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 06 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 19 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; OO) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; PP) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 509,915.85, con sello original de la Contraloría General de la República; con sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$509,915.85, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2132. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3182, referencia 1984414067, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA AZUA, por un monto de Un millón ochenta mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 70/100, (RD$1,080,266.70), de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3182, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Un millón ochenta mil
doscientos
sesenta
y
seis
pesos
dominicanos
con
70/100,
(RD$1,080,266.70); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Azua, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento
de
requisición
de
la
CÁRCEL
PUBLICA
AZUA
correspondiente a la semana del 19/11 al 25/11/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 12/11 al 18/11/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA Página 8451 de 12274
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correspondiente a la semana del 05/11 al 11/11/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018),L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mi dieciocho (2018); M) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de
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Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000265, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000265; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000264, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000264; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000263, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000263; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000262, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000262; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000261, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000261; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; W) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; AA) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018); DD) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3054, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos trece pesos dominicanos con 36/100, (RD$864,213.36); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; EE) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica Azua, con sello
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original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; GG) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; HH) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original
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de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; II) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; JJ) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; KK) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica AZUA, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 22 de octubre
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del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 29 de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 06 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 06 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de
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diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 19 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; QQ) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; RR) Documento con cuadro que indica retenciones y
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monto total a pagar RD$1,080,266.70, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,080,266.70, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Herrajes
Rachel
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2133. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3177, referencia 1984330958, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR EL PINITO LA VEGA, por un monto de Ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos quince pesos dominicanos con 37/100, (RD$854,215.37), de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3177, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada dieciocho (18) de diciembre dos mil dieciocho (2018), 04:06:34 p.pm. a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos quince pesos dominicanos con 37/100, (RD$854,215.37); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR El Pinito La Vega, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación EL PINITO LA VEGA correspondiente a la semana del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación EL PINITO LA VEGA correspondiente a la semana del 05/11 al 11/11/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación EL PINITO LA VEGA
correspondiente a la semana del 12/11 al 18/11/2018 preparado por firma Página 8460 de 12274
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ilegible; G)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación EL PINITO LA VEGA correspondiente a la semana del 19/11 al 25/11/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación EL PINITO LA VEGA
correspondiente a la semana del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y
sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000291, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L)Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000291; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000292, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
HERRAJES
RACHEL
SRL;
NCF
B1500000292;
O)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000293, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000293; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000294, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000294; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000295, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); T) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000295; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A. Campos; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José A Campos; Z) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y
sello original de la Contraloría General del
Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; CC) Documento con cuadro que indica anticipo de 20%
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según decreto 543-12, monto total a pagar RD$1,244,954.23, en once (11) cuotas, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; DD) Histórico de transferencias con solicitud de pago, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos crudos, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; EE) Histórico de transferencias con solicitud de pago, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos crudos, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); de fecha veintiséis (26) de marzo dos mil dieciocho(2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; FF) Documento Procuraduría
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General de la Republica, numero de diario, BC-00062970, descripción de diario, Transf. 8389, HERRAJES RACHEL SRL de fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, RD$13,694,496.49 por concepto de alimentos y bebidas para personas, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100 (RD$13,694,496.49); por concepto del 20% de pago de alimentos crudos, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; HH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100 (RD$13,694,496.49); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; II) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha dieciséis
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(16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; DD) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; EE) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; FF) Copia fotostática solicitud de pago MiPyme en cumplimiento del decreto 543-12, de fecha veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; GG) Documento Licitación Alimentos 2018 adquisición de alimentos crudos, para los diferentes Recintos Penitenciarios del país, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; HH) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3051, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos treinta y cuatro mil trecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 45/100, (RD$434,381.45); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; II) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; JJ) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; KK) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre
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del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; LL) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; MM) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; NN) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR El Pinito La Vega, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil
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dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; ÑÑ) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR El Pinito La Vega, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha treinta (30) de noviembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 22 de octubre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 29 de octubre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de
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fecha 06 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 19 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; TT) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$854,215.37, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; UU) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$854,215.37, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato
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para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2134. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2986, referencia 1737196371, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CARCEL PUBLICA LA VEGA II, por un monto de Ochocientos veintisiete mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 64/100, (RD$827,414.64), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2986, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada diecisiete (17) de octubre dos mil dieciocho (2018), 03:41:36 p.m. a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos veintisiete mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 64/100, (RD$827,414.64); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel PUBLICA La Vega II, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha octubre (19) de diciembre del 2018; D) Documento de requisición del
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CARCEL PUBLICA LA VEGA II, correspondiente a la semana del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición del CARCEL PUBLICA LA VEGA II, correspondiente a la semana del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición del CARCEL PUBLICA LA VEGA II correspondiente a la semana del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición del CARCEL PUBLICA LA VEGA II correspondiente a la semana del 03/09 al 09/09/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018 y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018 y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos
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mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000214, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000213, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000212, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000211, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar (RD$827,414.64), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por J, R.; Q) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por J, R.; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-20182, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por J, R.; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por J, R.; T) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2926, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Un millón treinta cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,034,268.30); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; X) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica La Vega II, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; Y) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica La Vega II, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica La Vega II, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica La Vega II, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica La Vega II, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 27 de agosto dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 03 de septiembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 10 de septiembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de septiembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018; GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CARCEL PUBLICA LA VEGA II, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; ), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); Con los que probamos: que fue efectuado un pago por
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valor de RD$827,414.64, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2135. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2735, referencia 1378498299, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA 15 AZUA, por un monto de Ochocientos
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veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16), de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2735, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos
cuarenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
16/100,
(RD$826,445.16); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica 15 Azua, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 04/06 al 10/06/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 11/06 al 17/06/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 18/06 al 24/06/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana del 25/06 al 01/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de
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abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018), I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000107, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000108, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000109, de
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fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000110, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar (RD$826,445.16), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida
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por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2692, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Un millón treinta tres mil cincuenta y seis pesos dominicanos con 45/100, (RD$1,033,056.45); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, de fecha ocho (08) de
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junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 16 de julio del 2018; con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos
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mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CARCEL PUBLICA 15 AZUA, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 28 de mayo dos mil
dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 05 de junio dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido
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por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de junio dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 18 de junio dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha dieciséis (16) de julio del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciséis (16) julio del año dos mil dieciocho (2018); Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$826,445.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del
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Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2136. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3180, referencia 1984361455, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR ELIAS PIÑA, por un monto de Quinientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 52/100, (RD$577,756.52), de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los
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anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3180, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Quinientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 52/100, (RD$577,756.52); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro Corrección Rehabilitación ELIAS PIÑA, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana del 26/11 al 02/12/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana del 19/11 al 25/11/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana del 12/11 al 18/11/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana del 05/11 al 11/11/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana del 29/10 al 04/11/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de
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Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (16) de octubre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (16) de octubre del 2018 y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000275, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000275; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000274, de fecha uno (01)
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de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000274; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000273, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000273; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000272, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000272; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000271, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social HERRAJES RACHEL SRL; NCF B1500000271; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; AA) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social,
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de fecha catorce (26) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018 y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3053, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$462,205.22); con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; DD) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica ELIAS PIÑA, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; EE) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos
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Cárcel Publica ELIS PIÑA, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; FF) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica ELIS PIÑA, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y
sello original de la Contraloría General del
Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; GG) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica ELIS PIÑA, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; HH) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica ELIS PIÑA, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; II) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos Cárcel Publica ELIS PIÑA, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; JJ) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica ELIAS PIÑA, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 22 de octubre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha
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diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 29 de octubre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 06 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 12 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018; ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 19 de noviembre dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre
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del 2018; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mi dieciocho (2018); Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$577,756.52, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2137. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3176, Referencia 1984322836 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica La Vega II por un monto de un millón treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,034,268.30) de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3176, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,034,268.30); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica La Vega II, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Noviembre del 29/10/2018 al 04/11/2018, preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Noviembre del 05/11/2018 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Noviembre del 12/11/2018 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Noviembre del 19/11/2018 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible;
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H)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Noviembre del 26/11/2018 al 02/12/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; L) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,034,268.30, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000281, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000282, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000283, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000284, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000285, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento
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recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; U) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3056, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos veinte y siete mil cuatrocientos catorce pesos dominicanos con 64/100, (RD$827,414.64); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la
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Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica La Vega II, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,034,268.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la
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compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2138. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3178, Referencia 1984399370 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica San Juan de la Maguana por un monto de novecientos ochenta y ocho mil cientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100, (RD$988,192.70) de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3178, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, novecientos ochenta y ocho mil cientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100,
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(RD$988,192.70); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/12/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica San Juan de la Maguana, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria;
D)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de Noviembre del 29/10/2018 al 04/11/2018, preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de Noviembre del 05/11/2018 al 11/11/2018, preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de Noviembre del 12/11/2018 al 18/11/2018, preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de Noviembre del 19/11/2018 al 25/11/2018, preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de Noviembre del 26/11/2018 al 02/12/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de diciembre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del
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2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000296, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000297, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000298, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000299, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000300, de fecha uno (01) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andres Campos; U) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha catorce (14)
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de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953974792, de fecha diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3055, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos noventa mil quinientos cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 16/100, (RD$790,554.16); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de diciembre del 2018; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la
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República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 988,192.70, con sello original de la Contraloría General de la República fecha
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diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); LL) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$988,192.70, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2139. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3611, Referencia 20176242731 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la CAIPACLP-Santiago Menores por un monto de seiscientos mil seiscientos setenta y tres pesos dominicanos con 83/100, (RD$600,673.83) de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3611, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, seiscientos mil seiscientos setenta y tres pesos dominicanos con 83/100, (RD$600,673.83); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/07/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a CAIPACLP-Santiago Menores, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria;
D)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3581, de fecha treinta uno (31) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos ochenta mil quinientos treinta y nueve pesos dominicanos con 6/100, (RD$480,539.06); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de mayo del 29/04/2019 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición
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correspondiente a la semana del 2/5 de mayo del 06/05/2019 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de mayo del 13/05/2019 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de mayo del 20/05/2019 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible; I)Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de mayo del 27/05/2019 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 02 de julio del 2019; J) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); L) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000448, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000449, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000450, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000451, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000452, de fecha cinco (05) de junio del año dos
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mil diecinueve (2019); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce de
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HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); AA) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977089, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019); BB) Certificación No. 1147899, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 02 de julio del 2019; FF) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 600,673.83, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
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HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$600,673.83, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres
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a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2140. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4133, Referencia 20939136567 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica Salcedo por un monto de cuatrocientos ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$408,067.80) de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4133, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$408,067.80); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Salcedo, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora
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Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4016, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$408,067.80); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de diciembre del 02/12/2019 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 09/12/2019 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de diciembre del 16/12/2019 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de diciembre del 23/12/2019 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 31 de enero del 2020; K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000649, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000650, de
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fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000651, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000652, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por firma ilegible; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por firma ilegible; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por firma ilegible; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por firma ilegible; T) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta uno (31) de enero del dos mil
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veinte (2020); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de Salcedo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 31 de enero del 2020; Z) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 408,067.80, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); FF)
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Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha treinta uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$408,067.80, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una
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estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2141. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4021, Referencia 20682759130 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. XXII LICEY AL MEDIO por un monto de doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73) de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4021, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/12/2019 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. XXII LICEY AL MEDIO, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3968, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, trescientos dos mil seiscientos veinte y dos pesos dominicanos con 16/100, (RD$302,622.16); E)Documento de requisición
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correspondiente a la semana del 1/4 de noviembre del 04/11/2019 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de noviembre del 11/11/2019 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de noviembre del 18/11/2019 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de noviembre del 25/11/2019 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 20 de diciembre del 2019; K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000616, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000615, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000614, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000613, de fecha cinco (05) de diciembre del año
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dos mil diecinueve (2019); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953985024, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Certificación No. 11499983, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veinte (20) de diciembre del dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20)
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de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR XXII Licey Al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 20 de diciembre del 2019; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil
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diecinueve (2019); HH) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veinte (20) de diciembre dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$242,097.73, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado
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Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2142. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4240, Referencia 20985986341 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica se Salcedo por un monto de ciento dos mil dieciséis pesos dominicanos con 95/100, (RD$102,016.95) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4240, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, ciento dos mil dieciséis pesos dominicanos con 95/100, (RD$102,016.95); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de Salcedo, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4133, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos ocho mil sesenta y siete pesos dominicanos con 80/100, (RD$408,067.80); F) Documento de requisición
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correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); H) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 19 de marzo del 2020; J) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); K) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000653, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; N) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); Ñ) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); O) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social,
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de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); P) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); R) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de Salcedo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; S) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$102,016.95, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el
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contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2143. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4245, Referencia 20985934486 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Isleta Moca por un monto de un millón ciento cincuenta y tres mil quinientos trece pesos dominicanos con 59/100, (RD$1,153,513.59) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4245, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón ciento cincuenta y tres mil quinientos trece pesos dominicanos con 59/100, (RD$1,153,513.59); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. La Isleta Moca, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4132, de fecha
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veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón quinientos treinta y ocho mil dieciocho pesos dominicanos
con
80/100,
(RD$1,538,018.12);
E)
Documento
de
Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 19 de marzo del 2020; K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000657, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000656, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000655, de fecha diecisiete (17) de enero del año
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dos mil veinte (2020); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; R) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); S) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19)
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de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. La Isleta Moca, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; AA) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,153,513.59, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,153, 513.59, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2144. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4179, Referencia 20847353451 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Santiago Menores por un monto de un millón setecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 70/100, (RD$1,787,981.70) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4179, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón setecientos ochenta y siete mil
novecientos
ochenta
y
uno
pesos
dominicanos
con
70/100,
(RD$1,787,981.70); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Santiago Menores, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3979, de fecha veintiocho (28) de
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noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36); E) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09/2019 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10/2019 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10/2019 al 20/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10/2019 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10/2019 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); ); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 14 de febrero del 2020; M) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); N) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental
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NFC: B1500000580, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000581, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000582, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000583, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000580, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; W) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); X) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática
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de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; CC) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,787,981.70, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); EE) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha uno (01) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de
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octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); MM) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,787,981.70, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Herrajes
Rachel
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2145. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4243, Referencia 20985918193 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Najayos Hombres por un monto de dos millones ochocientos veintiún mil ochocientos setenta y seis pesos dominicanos con 20/100, (RD$2,821,876.20) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil
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veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4243, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, dos millones ochocientos veintiún mil ochocientos setenta y seis pesos dominicanos con 20/100, (RD$2,821,876.20); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Najayos Hombres, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel
Sub-Coordinadora
Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4136, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, dos millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,035,674.65); F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 06/01/2019 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 13/01/2019 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); J) Documento de contrato de suministro de
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bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); K) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000660, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000661, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000662, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por Yeudy Reyes; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por Yeudy Reyes; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); R) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL,
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con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); V) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Najayos Hombres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; W) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,821,876.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$2,821,876.20, por la Procuraduría General de la
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República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2146. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3918, referencia 20728921477, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR LICEY AL MEDIO, por un monto de Doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno pesos dominicanos con 76/100, (RD$242,081.76), de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte
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(2020), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3918, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno pesos dominicanos con 76/100, (RD$242,081.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/10/2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. XXII LICEY AL MEDIO, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3833, de fecha uno (26) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), modificado en fecha 01 de octubre 2019, 03:32:52 p.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, trescientos dos mil seiscientos veinte y dos pesos dominicanos con 16/100, (RD$302,622.16); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de septiembre del 23/09/ al 29/09/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de septiembre del 16/09/2019 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de septiembre del 09/09/2019 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del ¼ de septiembre del 02/09/2019 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la
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Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 29 de octubre del 2019; K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019,con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000557, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000556, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000555, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000554, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; R)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979022, de fecha nueve (09) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); V) Certificación No. 11499893, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; X) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello
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original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; CC) Documento Licitación Alimentos 2018 adquisición de alimentos crudos, para los diferentes Recintos Penitenciarios del país, con sello
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original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; DD) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 28 de agosto dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha
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veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; II) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 242,081.76, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$242,081.76, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2147. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4132, Referencia 20783416611 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Isleta Moca por un monto de un millón quinientos treinta y ocho mil dieciocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$1,538,018.12); de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4132, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón quinientos treinta y ocho mil dieciocho pesos dominicanos con 12/100, (RD$1,538,018.12); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020; con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020);
C) Documento con cuadro que indica
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retenciones y monto total a pagar 1,538,081.12, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); D) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. La Isleta Moca, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4022, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón quinientos treinta y ocho mil dieciocho pesos dominicanos con 80/100, (RD$1,538,018.12); G) Documento de requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12/2019 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12/ al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana ¾
diciembre del 16/12/ al 22/12/2019, preparado por firma
ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12/ al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020). L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original
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de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); M) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); N) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000641, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000642, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000643, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000644, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; V) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la
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Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020; W) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020; Y) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020; S) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. La Isleta Moca, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Documento Licitación Alimentos 2018 adquisición de alimentos crudos, para los diferentes Recintos Penitenciarios del país. X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática
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de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 26 de noviembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 16 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,538,018.12, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2148. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 3979, Referencia 20847389852 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica SANTIAGO MENORES, por un monto de Un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de
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transferencia bancaria No. 3979, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), fecha modificada, 29 de noviembre 2019, hora, 10:10:02 a.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de CAIPACPL-SANTIAGO MENORES, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3914, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), fecha modificada, 28 de octubre 2019, hora 10:46:42 a.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Un millón setecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos
con
70/100,
(RD$1,787,981.70);
E)
Documento
de
Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; F) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,430,385.36, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020). G) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); H) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año
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dos mil veinte (2020); I) Documento de requisición correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09/ al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09/ al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición correspondiente a la semana ¾
septiembre del 16/09/ al
22/09/2019, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4
septiembre del 23/09/ al 29/09/2019,
preparado por firma ilegible; M) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; N) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil veinte (2020) recibido por José A. Campos; P) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en
fecha 14 de febrero del 2020; Q) Documento de fianza,
condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; R) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; S) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000571, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2020); U) Factura Gubernamental NFC: B1500000572, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2020); V) Factura Gubernamental NFC: B1500000573, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2020); W) Factura Gubernamental NFC: B1500000574, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil diecinueve (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; Y) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; Z) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; AA) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica CAIPACPL-SANTIAGO MENORES, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; BB) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello
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original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 28 de agosto dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de septiembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,430,385.36, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2149. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3746, referencia 20327144782, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR LICEY AL MEDIO, por un monto de Doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,081.73), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3746, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), fecha
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modificada 28 de octubre 2019, hora, 4:13:04 p.m. a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,081.73); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/08/2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. XXII LICEY AL MEDIO, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3707, de fecha seis (06) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Doscientos cuarenta y dos mil ochenta y uno pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,081.73); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de julio del 22/07/ al 28/07/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de julio del 15/07/2019 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de julio del 08/07/ al 14/07/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del ¼ de julio del 01/07/2019 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la
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Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Publico
sin
fecha;
M)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000508, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000507, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000506, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000505, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-6, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento de cuadro
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comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977098, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); V) Certificación No. 1147997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; X) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Publico sin fecha; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha doce (12) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; CC) Documento Licitación Alimentos 2018 adquisición de alimentos crudos, para los diferentes Recintos Penitenciarios del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F.
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y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 24 de junio dos mil
diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de julio dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de julio dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a
HERRAJES RACHEL, SRL,
de fecha 15 de julio dos mil
diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; HH) Documento con
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cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha tres (03) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$242,081.73, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2150. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4131, referencia 20783412406, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR LICEY AL MEDIO, por un monto de Doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73), de fecha tres (02) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4131, de fecha veintinueve (29) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. XXII LICEY AL MEDIO, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4021, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del ¼ de diciembre del 02/12/ al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 09/12/ al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del ¾ de diciembre del 16/12/ al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de Página 8562 de 12274
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diciembre del 23/12/ al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); K) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); L) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000637, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000638, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000639, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000640, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-6 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; R) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; T) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020; U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2019); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; X) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), Y) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR, Licey Al Medio, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), Z) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 242,081.76, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), AA) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida
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al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), BB) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre
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del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 26 de noviembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 16 de diciembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$242,097.73, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2151. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4180, Referencia 20847382215 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Santiago Menores por un monto de un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4180, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36);
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B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Santiago Menores, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4177, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36); E) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de diciembre del 23/12/2019 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de diciembre del 16/12/2019 al 27/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 09/12/2019 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de diciembre del 02/12/2019 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 14 de febrero del 2020; L) Documento de contrato de suministro de bienes para la
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adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); M) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000648, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000647, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000646, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000645, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; S) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año
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dos mil veinte (2020); U) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); W) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLPSantiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,430,385.36, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,430,385.36, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2152. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4176, Referencia 20847396621 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Najayo Mujeres por un monto de tres millones cientos veinte y tres mil noventa y cinco pesos dominicanos con 55/100, (RD$3,123,095.55) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4176, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, tres millones cientos veinte y tres mil
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noventa y cinco pesos dominicanos con 55/100, (RD$3,123,095.55); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Najayo Mujeres, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3912, de fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos
con
44/100,
(RD$2,498,476.44);
E)
Documento
de
Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 de octubre del 30/09/2019 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/5 de octubre del 07/10/2019 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/5 de octubre del 14/10/2019 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/5 de octubre del 21/10/2019 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición correspondiente a la semana del 5/5 de octubre del 28/10/2019 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática
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de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 14 de febrero del 2020; M) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); N) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000600, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000601, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000602, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000603, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Factura Gubernamental NFC: B1500000604, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil
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diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; Z) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); AA) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Najayo Hombres Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; FF) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 3,123,095.55, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos
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mil veinte (2020); HH) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); LL) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); MM) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$3,123,095.55, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo
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Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2153. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4177, Referencia 20847332519 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Santiago Menores por un monto de un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4177, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Santiago Menores, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4179, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón setecientos
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ochenta y siete mil novecientos ochenta y uno pesos dominicanos con 70/100, (RD$1,787,981.70); E) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de noviembre del 25/11/2019 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de diciembre del 18/11/2019 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 11/11/2019 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de diciembre del 04/11/2019 al
10/11/2019,
preparado
por
firma
ilegible;
J)
Documento
de
Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 14 de febrero del 2020; M) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000624, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000623, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000622, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000621, de fecha cinco (05) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; U) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); W) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES
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RACHEL SRL, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha doce (12) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Santiago Menores, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de
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la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); II) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,430,385.36, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020);
LL)
Documento
de
fianza,
condiciones
particulares,
fiel
cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,430,385.36, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron
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entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2154. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4178, Referencia 20847343868 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Najayo Mujeres por un monto de dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 44/100, (RD$2,498,476.44) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4178, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 44/100, (RD$2,498,476.44); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Najayo Mujeres, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel
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Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4177, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos
con
36/100,
(RD$1,430,385.36);
E)
Documento
de
Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de diciembre del 23/12/2019 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 3/4 de diciembre del 16/12/2019 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 09/12/2019 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 de diciembre del 02/12/2019 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; K) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 14 de febrero del 2020; M) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); N) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la
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Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); Ñ) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000324, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000323, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000322, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Factura Gubernamental NFC: B1500000321, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; V) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; X) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); Z)
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Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); EE) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Najayo Mujeres, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte
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(2020); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); JJ) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); KK) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,498,476.44, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); LL) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$2,498,476.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2155. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4244, Referencia 20985973764 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCRA-XXII Licey Al Medio por un monto de ciento veintiún mil cuarenta y ocho pesos dominicanos con 87/100, (RD$121,048.87) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4244, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, ciento veintiún mil cuarenta y ocho pesos dominicanos con 87/100, (RD$121,048.87); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCRA-XXII Licey Al Medio, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil
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veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; E) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4131, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, doscientos cuarenta y dos mil noventa y siete pesos dominicanos con 73/100, (RD$242,097.73); F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de fecha 19 de marzo del 2020; J) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); K) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000659, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000658, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2019); N)
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José Andres Campos; Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por José Andrés Campos; O) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); P) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); Q) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); S) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); T) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de marzo del dos mil veinte (2020); U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (20202), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19)
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de marzo del año dos mil veinte (2020); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR-XXII Licey Al Medio, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; X) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 121,048.87, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$121,048.87, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de
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los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2156. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4136, referencia 20783410390, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR, NAJAYO HOMBRE, por un monto de Dos millones treinta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,035,574.665), de fecha tres (03) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4136, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Dos millones treinta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,035,674.65); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/01/2020, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. XVII NAJAYO HOMBRES, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4020, de fecha diecisiete (17) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), modificado en fecha 17 de diciembre 2019, hora 01:06:48 p.m., a favor de Página 8592 de 12274
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HERRAJES RACHEL SRL, Dos millones treinta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos dominicanos con 65/100, (RD$2,035,574.665); E)Documento de requisición correspondiente a la semana del ¼ de diciembre del 02/12/ al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana del 2/4 de diciembre del 09/12/ al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana del 4/4 de diciembre del 23/12/ al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019; J) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019; con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); K) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000633, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000634, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000635, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000636, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil
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veinte (2020); O) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); P) Certificación de
la
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C0218953986012, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos CCR NAJAYO HOMBRES, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6 de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campo; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campo; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campo; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campo; W) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); X) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953986012, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de
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fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social; AA) Documento de Dirección de Comercio Interno, sin sello; BB) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 2,035,674.65, sin sello; CC) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); DD) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha treinta y uno (31) de diciembre del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), HH) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de diciembre
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del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 26 de noviembre dos mil diecinueve (2019); sin sello JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de diciembre dos mil diecinueve (2019), sin sello; KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de diciembre dos mil diecinueve (2019), sin sello; LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 16 de diciembre dos mil diecinueve (2019), sin sello. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$2,035,574.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No.
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0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2157. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4175, Referencia 20847402371 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la CCR NAJAYO MUJERES, por un monto de Un millón cientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,172,248.60) de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4175, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), fecha modificada, 12 de febrero 2020, hora, 03:49:39 p.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Un millón cientos setenta y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,172,248.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de CCR NAJAYO MUJERES, de fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora
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Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4176, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Tres millones cientos veintitrés mil noventa y cinco pesos dominicanos con 55/100, (RD$3,123,095.55); I) Documento de requisición correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09/ al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana ¼
noviembre del
04/11/ al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4
noviembre del 11/11/ al
17/11/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana ¾
noviembre del 18/11/ al 24/11/2019,
preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11/ al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 14 de febrero del 2020; J) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; L) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-20180008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019; sin sello; M) Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la
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Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000605, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000606, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000607, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000608, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por José A. Campos; U) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; V) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953986012, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin
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fecha; W) Certificación No. 11499997, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha catorce (14) de febrero del dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; Y) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica CCR NAJAYO MUJERES, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; AA) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,172,248.60, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020). BB) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de
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la República en fecha 14 de febrero del 2020; DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha doce (12) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 28 de octubre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 07 de noviembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 11 de noviembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020; JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de noviembre dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 14 de febrero del 2020. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,172,248.60, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2158. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4241, Referencia 20985952355 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la Cárcel Publica SANTIAGO MENORES, por un monto de Trecientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos dominicanos con 34/100, (RD$357,596.34) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4241, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Trecientos cincuenta
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y siete mil quinientos noventa y seis pesos dominicanos con 34/100, (RD$357,596.34); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240-014293-3; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de CAIPACPL-SANTIAGO MENORES, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; E) Copia Fotostática Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4180, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Un millón cuatrocientos treinta mil trescientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 36/100, (RD$1,430,385.36); F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; I) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019; con sello original de la Contraloría General de la República en
fecha 19 de marzo del 2020; J)
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Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000654, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2020); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000654, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil diecinueve (2020); M) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-6, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; N) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; Ñ) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; O) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; P) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; Q) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; R) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República en
fecha 19 de marzo del 2020; S)
Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato
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94,980,982.20, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; T) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica CAIPACPL- SANTIAGO MENORESCR NAJAYO MUJERES, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$357,596.34, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2159. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 4242, Referencia 20985901915 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos a la CCR NAJAYO MUJERES, por un monto de Un millón doscientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 22/100, (RD$1,249,238.22) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4242, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Un millón doscientos cuarenta y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos dominicanos con 22/100,
(RD$1,249,238.22);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 18/03/2020 del fondo operativo 240014293-3; C) Documento de Reconocimiento de deuda, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de marzo del 2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de CCR NAJAYO MUJERES, de fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora
Administrativa
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria;
E)
Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4178, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, Dos millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos dominicanos con 44/100, (RD$2,498,476.44); F) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al
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05/0109/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana enero del 06/01/2020 al 12/01/202020, preparado por firma ilegible; H) Documento de comité de compras y contrataciones, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002003-2019, de fecha 02 de abril de 2019, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; J) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, CCC-LPN-2018-0008, Lotes (3) y (4), No. 0061/2019; con sello original de la Contraloría General de la República en
fecha 19 de marzo del 2020; K)
Documento de fianza, condiciones particulares, fiel cumplimiento, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha 19 de marzo del 2020; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000663, de fecha treinta y diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000664, de fecha treinta y diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-6, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019) recibido por Yeudy Reyes; Ñ) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-6, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020) recibido por Yeudy Reyes; O) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020) y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Publico sin fecha; P) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953987025, de fecha once (11) de marzo del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); Q) Certificación No. 11599952, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); R) Documento de Dirección de Comercio Interno, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); S) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); T) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica CCR NAJAYO MUJERES, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); U) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 94,980,982.20, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); V) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 1,247,238.22, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020); X)
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Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil veinte (2020). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,249,238.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos
públicos
para
favorecer
a
la
compañía Herrajes
Rachel
S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2160. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2585, referencia 1229326899, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA LA VEGA III, por un monto de Trecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88), de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2585, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Trecientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica La Vega III, de fecha diecisiete (17) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018, sin sello; D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA III correspondiente a la ¼ semana del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA III, correspondiente a la semana 2/4
del 09/04 al 15/03/2018 preparado por firma ilegible;
F)Documento de requisición del CÁRCEL PUBLICA LA VEGA III, correspondiente a la semana ¾ del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA III, correspondiente a la semana 4/4 del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BSPágina 8610 de 12274
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0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); I) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000021, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000022, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000023, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000024, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 389,080.88, sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio
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del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018) sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); T) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); U) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL; sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); V) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2510, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100, (RD$486,351.10); sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática histórico de transferencia, para solicitud de transferencia bancaria No. 1128020100, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100, (RD$486,351.10), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); X) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica La Vega III, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018);
Y) Cuadro con
encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica La Vega III, de fecha quince (15) de abril del año
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dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica La Vega III, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica La Vega III, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de cuadros de listados de alimentos Cárcel Publica La Vega III, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 16 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 26 de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018); GG) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cuatro (04) de junio del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de
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RD$389,080.00, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0061/2019, de fecha 3/1/2019, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2161. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2837, referencia 1503134489, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA AZUA, por un monto de Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100,
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(RD$826,445.16), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2837, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada 20 de agosto 2018 hora 03:22:25 p.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica Azua, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana 4/4 del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana ¾ del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana 2/4 del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA AZUA correspondiente a la semana ¼ del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho
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(2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del
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año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000151, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000150, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000149, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000148, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$826,445.16, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953974792, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V)
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Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2735, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada 13 julio 2018, hora 10:46:13 a.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Ochocientos veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 16/100, (RD$826,445.16); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica Azua, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); Y) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces
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de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica AZUA, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General
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de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 25 de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha
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diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica AZUA, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de
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Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$826,445.16, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez , entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2162. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2841, referencia 1503087200, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81), de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2841, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica 19 marzo, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/08/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 4/4 del 23/07 al 29/07/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana ¾ del 16/07 al 22/07/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 2/4 del 09/07 al 15/07/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 Página 8625 de 12274
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DE MARZO correspondiente a la semana ¼ del 02/07 al 08/07/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); K) Documento
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Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000146, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000144, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000143, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$459,044.81, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por
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Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1147797, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2730, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); X) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica 19 DE MARZO, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto
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del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); Y) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha
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veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 25 de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 02 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del
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Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 09 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha diecinueve (19) de diciembre del 2018; con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica 19 DE MARZO, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018); HH) Comunicación
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emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$459,044.81, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa
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agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2163. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2695, referencia 1341001344, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO, por un monto de Quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 01/100, (RD$573,806.01), de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2695, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada 04 de julio 2018, hora 02:16:06 p.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 01/100, (RD$573,806.01); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica 19 marzo, de fecha veintiséis (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 04/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 1/5 del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible;
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E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 2/5 del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 3/5 del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 4/5 del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA 19 DE MARZO correspondiente a la semana 5/5 del 28/05 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000037, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000038, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000039, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000040, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000076, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$573,806.02, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de
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fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); Z) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2588, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), AA) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel
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Publica 19 DE MARZO, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); CC) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018);
DD) Cuadro con
encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello
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original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); EE) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica 19 DE MARZO, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica 19 DE MARZO, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el
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Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 23 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 07 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 14 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); LL) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 21 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); HH) Comunicación emitida por el Banco BanReservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$573,806.01, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al
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entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2164. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2697, referencia 1340653733, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN, por un monto de Novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 70/100, (RD$944,378.70), de fecha nueve (09) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2697, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada 04 de julio 2018, hora 02:19:36 p.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Novecientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 70/100, (RD$944,378.70); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Página 8641 de 12274
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Cárcel Publica SAN JUAN, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN correspondiente a la semana 1/5 del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN correspondiente a la semana 2/5 del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN correspondiente a la semana 3/5 del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN correspondiente a la semana 4/5 del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA SAN JUAN correspondiente a la semana 5/5 del 28/05 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha
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veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000061, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000062, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000063, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de
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fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2589, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), X) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica
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SAN JUAN DE LA MAGUANA, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); Y) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica SAN JUAN DE LA MAGUANA, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica SAN JUAN DE LA MAGUANA, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica SAN JUAN DE LA MAGUANA, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República
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de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica SAN JUAN DE LA MAGUANA, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica SAN JUAN DE LA MAGUANA, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha
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seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 23 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 07 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 14 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil
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dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 21 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018); JJ) Factura Gubernamental NFC: B1500000064, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Factura Gubernamental NFC: B1500000070, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$944,378.70, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha seis (06) de julio del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$944,378.70, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2165. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2690, referencia 1351910604, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I, por un monto de Setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$741,368.30), de fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2690, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL,
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por un monto de Setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$741,368.30); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/07/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 1/5 del 30/04 al 06/05/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 2/5 del 07/05 al 13/05/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 3/5 del 14/05 al 20/05/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 4/5 del 21/05 al 27/05/2018 preparado por firma ilegible; H)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 5/5 del 28/05 al 03/06/2018 preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres
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(03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi
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dieciocho (2018);
M) Factura Gubernamental NFC: B1500000045, de fecha
ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000046, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000047, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000048, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000074, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); Y) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2587, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), fecha modificada 01 de junio 2018, hora 11:38:23 a.m., a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Quinientos noventa y tres mil noventa y cuatro pesos dominicanos con 64/100, (RD$593,094.64); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica LA VEGA I, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo
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de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018);
BB) Cuadro con
encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); CC) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); DD) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha
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cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); EE) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de cuadro de listado de alimentos Cárcel Publica LA VEGA I, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 23 de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 01 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello
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original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 07 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); JJ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 14 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); KK) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 21 de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); LL) Comunicación emitida por el Banco BanReservas
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dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018); MM) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$741,368.30, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha cinco (05) de julio del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$741,368.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su
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totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2166. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2542, Referencia 1196421765 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega por un monto de trescientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65) de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2542, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, trescientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 15/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3; C) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 febrero del 29/01/2018 al 04/02/2018, preparado por firma ilegible; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 febrero del
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05/02/2018 al 11/02/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4
febrero del 12/02/2018 al
18/02/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4
febrero del 19/02/2018 al 25/02/2018,
preparado por firma ilegible; G) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 28 de mayo del 2018; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 28 de mayo del 2018; I) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo 2018; K) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. El Pinito La Vega, de fecha catorce (14) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; L) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000080, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000081, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000082, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil
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dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000083, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 361,322.65, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); W) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018; X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2474, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de
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HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de un millón doscientos cuatro mil setecientos siete pesos dominicanos con 44/100, (RD$1,204,707.66); Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49);
DD)
Documento
de
Autorización para solicitud trasferencia bancaria, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de marzo del 2018; EE) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 28 de mayo del 2018; FF) Documento de autorizaciones pendientes de
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transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); KK) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950927802, de fecha quince (11) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento solicitud de pago
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MiPyme para aprobación con sello original de la Contraloría General con feche veintiocho (28) de mayo del dos mil dieciocho (2018); NN) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018; ÑÑ) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil veinte (2018); OO) Documento primer ADDENDUM para el contrato NO.0017/2018 con sello original de la Contraloría General con feche veintiocho (28) de mayo del dos mil dieciocho (2018); PP) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018; QQ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); RR) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); SS) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); TT) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha dieciséis (16) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); UU)
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Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 28 de mayo del 2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$361,322.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2018, de fecha 31/1/2018, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez, por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2167. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2591, Referencia 1240902288 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega por un monto de trescientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65) de fecha trece (13) de junio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2591, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, trescientos sesenta y un mil trescientos veinte y dos pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. El Pinito La Vega, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 01/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2541, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y uno pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87); E) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 02/04/2018 al 08/04/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 09/04/2018 al 15/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 16/04/2018 al 22/04/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición
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correspondiente a la semana 4/4 abril del 23/04/2018 al 29/04/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05 de junio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000025, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000026, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000027, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000028, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 361,322.65, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de
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fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; Z) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); AA) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de
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registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49);
GG)
Documento
de
Autorización para solicitud trasferencia bancaria, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; HH) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho
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(2018); II) Certificación No. 993331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); KK) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de junio del 2018; LL) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); MM) Documento de autorizaciones pendientes de transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); NN) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la
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República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha cinco (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$361,322.65, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2168. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2991, Referencia 1737190006 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez por un monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2991, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CAIPACLP-Máximo Álvarez, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; E) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre 2018; F) Factura Gubernamental NFC: B1500000219, de
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fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); G) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 188,068.97, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); H) Documento de requisición correspondiente al mes de septiembre del 2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; K) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; L) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2929, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de cientos ochenta y ocho mil sesenta y ocho mil sesenta y ocho pesos dominicanos con 97/100, (RD$188,068.97); O) Documento Propuesta
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Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; P) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CAIPACLP-Máximo Álvarez, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; Q) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de septiembre del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$188,068.97, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan
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Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2169. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2509, Referencia 1128025432 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Elías Piña por un monto de quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02) de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2509, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Elías Piña, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 09/05/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 Marzo del 26/03/2018 al 01/04/2018,
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preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 Marzo del 19/03/2018 al 25/03/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 Marzo del 12/03/2018 al 18/03/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 Marzo del 05/03/2018 al 11/03/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 Marzo del 26/02/2018 al 04/03/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 10 de mayo del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 10 de mayo del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de mayo del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de mayo 2018; L) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000102, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000036, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000035, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC:
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A010010011500000028, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: A010010011500000027, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 556,619.02, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta (30) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); T) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha nueve (09) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); U) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dos (02) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil
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dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de mayo del 2018; Y) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); AA) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); BB) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); DD) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento Propuesta
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Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de mayo del 2018; FF) Documento primer ADDENDUM para el contrato NO.0017/2018 con sello original de la Contraloría General con feche diez (10) de mayo del dos mil dieciocho (2018); GG) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 10 de mayo del 2018; HH) Documento de contrato de suministro de bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, escuela nacional penitenciaria y centros menores del país, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha diez (10) de mayo del dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$556,619.02, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0017/2018, de fecha 31/1/2018, firmado por Jean Alaín Rodríguez Sánchez,
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por la Procuraduría General de la República y Diego Alfredo Baquero Haigler, por Herrajes Rachel, SRL, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2170. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2990, Referencia 1737185017 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega por un monto de cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y uno pesos dominicanos con 45/100, (RD$434,381.45) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2990, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos treinta y cuatro mil trescientos ochenta y uno pesos dominicanos con 45/100, (RD$434,381.45); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. El Pinito La Vega, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/2018 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; E)
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Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/2018 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/2018 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/2018 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000223, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000222, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000221, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000220, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 434,381.45, con sello
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original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); R) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); S) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); T) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2928, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos quince pesos dominicanos con 37/100, (RD$854,215.37); U) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón
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social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); X) Documento de autorizaciones pendientes de transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); BB) Documento de Autorización para solicitud trasferencia bancaria, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; CC) Documento solicitud de pago MiPyme para aprobación con sello original de la Contraloría General con feche
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diecinueve (19) de octubre del dos mil dieciocho (2018). DD) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; FF) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; GG) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; HH) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; II) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 18 de octubre del 2018; JJ) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); KK) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; MM) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; NN) Documento emitido por el Licdo.
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Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); ÑÑ) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); OO) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); PP) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); QQ) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$434,381.45, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2171. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2927, Referencia 1647627152 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega por un monto de quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2927, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, quinientos setenta y tres mil ochocientos seis pesos dominicanos con 1/100, (RD$573,806.01); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica 19 de Marzo, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel
Sub-Coordinadora
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Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08/2018 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07/2018 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; K) Factura Gubernamental NFC: B1500000194, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000193, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M)
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Factura Gubernamental NFC: B1500000192, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000191, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000190, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 573,806.02, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original
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de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2841, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos cincuenta y nueve mil cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$459,044.81); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el
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Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica 19 de Marzo, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; KK) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$573,806.01, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión
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Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2172. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2924, Referencia 1647667613 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Publica de San Juan por un monto de novecientos ochenta y ocho mil cientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100, (RD$988,192.70) de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2924, de fecha
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veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, novecientos ochenta y ocho mil cientos noventa y dos pesos dominicanos con 70/100, (RD$988,192.70); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08/2018 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08/2018 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08/2018 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08/2018 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07/2018 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26 de septiembre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil
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dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000157, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000156, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000155, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000154, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000153, de fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 988,192.70, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido
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por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2835, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, setecientos cincuenta y cinco mil quinientos dos pesos dominicanos con 96/100, (RD$755,502.96); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello
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original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); ); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); HH) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); II) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); JJ) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Publica de San Juan de la Maguana, sello original de la Contraloría
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General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; KK) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$988,192.70, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2173. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2689, Referencia 1335014872 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega mayo 2018, por un monto de setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87) de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2689, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y un pesos dominicanos con 87/100, (RD$762,891.87); B) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de dos millones ciento diez mil setecientos veinte y uno pesos dominicanos con 10/100
(RD$2,110,721,10);
C)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 4/07/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 7/05 al 13/05/2018,
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preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 12/05 al 20/05/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 05/07/2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 05/07/2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 5 de julio del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 5 de julio 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000057, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000058, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000059, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000060, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000071, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro que
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indica retenciones y monto total a pagar 762,891.87 con sello original de la Contraloría General; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2591, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trescientos sesenta y un mil trescientos veintidós pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); Y) Copia fotostática de documento
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Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, Z) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, AA) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, BB) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, CC) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, DD) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de julio del 2018; EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); GG) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); HH) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); II) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha
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uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$762,891.87, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2174. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2724, Referencia 1378847653 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos Cárcel Pública La Vega III Junio 2018, por un monto de trescientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88) de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2724, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de trescientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); B) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Cárcel Publica La Vega III, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de cuatrocientos ocho mil ochocientos cincuenta y dos pesos dominicanos con 88/100 (RD$408,852.88); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/7/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) E) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 de junio del 04/06 al 10/06/2018, preparado
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por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 de junio del 11/06 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2019, con sello original de fecha 12 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2019, con sello original de fecha 12 de julio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000087, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000088, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000089, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000090, de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro de adjudicación por centros y monto total de contrato 389,080.88, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio
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del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos, T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; U) Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2676, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100, (RD$486,351.10); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 12 de julio del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES
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RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica con fecha 12/07/2018, EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 25 de junio al 1 de julio 2018, II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$389,080.88, por la Procuraduría General
de
la
República
a
favor
de
la
entidad Herrajes
Rachel
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S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2175. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2836, Referencia 1503049209 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos Elías Piña anexo, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$445,295.22) de fecha 23/08/2018, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla,
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contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2836, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$445,295.22); B) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de cuatrocientos sesenta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 56/100 (RD$468,054.56); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 20/8/2018 del fondo
operativo
240-014293-3;
D)
E)
Documento
de
requisición
correspondiente a la semana del 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 de julio del 16/07 al 22/07/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 de julio del 09/07 al 15/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2019, con sello original de fecha 23 de agosto del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2019, con sello original de fecha 23 de
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agosto del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto del 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000141, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000140, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000139, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000138, de fecha nueve (09) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro encabezado Herraje Rachel, SRL, con el monto RD$445,295.22, Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, U) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis
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(16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; X) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2725, de fecha 11/07/2018, a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$445,095.22); Y) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto del 2018; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha seis (06) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha trece (13) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinte (20) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintisiete (27) de julio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 02/07 al 08/07/2018, EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición
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correspondiente a la semana 2/4 julio del 09/07 al 15/07/2018, FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 16/07 al 22/07/2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 23/07 al 29/07/2018, HH) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 23 de agosto del 2018; II) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$445,295.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-
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OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2176. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2723, Referencia 1378783820, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. El Pinito La Vega III junio 2018, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 66/100, (RD$790,478.66) de fecha 20/07/2018, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2723, de fecha once (11) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 66/100, (RD$790,478.66); B) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Carcel Pública La Vega, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de ochocientos treinta mil setecientos ochenta y ocho pesos dominicanos con 64/100 (RD$830,788.64); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad
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financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 11/07/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 04/06 al 10/06/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 11/06 al 17/06/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 18/06 al 24/06/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 25/06 al 01/07/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 13/07/2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 13/07/2018; J) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-20182, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de julio del 2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 13 de julio 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000091, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000092, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000093, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000094, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro encabezado Herrajes Rachel, SRL, con monto total a pagar 790,478.66 con sello original de la Contraloría General; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos; T) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; W) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2693, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de novecientos noventa y ocho mil noventa y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$998,098.30); X) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega II; Y) Copia fotostática de conduce de
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HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018), Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), CC) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega II, DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 04 de junio al 10 de junio 2018, EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 11 de junio al 17 de junio 2018, FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 18 de junio al 24 de junio 2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 22 de junio al 01 de julio 2018, HH) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$790,478.66, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria;
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quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2177. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2926, Referencia 1647648364 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos La Vega II alimentos ago 2018, por un monto de un millón treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 30/100, (RD$1,034,268.30) de fecha 28/09/2018, realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2926, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de un millón treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos
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dominicanos con 30/100, (RD$1,034,268.30); B) Original de la Comunicación realizada
por
la
Licda.
Carolina
Pimentel
B.,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública La Vega II, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de un millón ochenta y siete mil ochenta y cinco pesos dominicanos con 80/100,
(RD$1,087,085.80);
C)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2018 del fondo operativo 240014293-3; D)Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 26/09/2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26/09/2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho
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(2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 26 de septiembre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000169, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000170, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000171, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000172, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000173, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento con cuadro encabezado Herrajes Rachel, SRL, con monto total a pagar 1,034,268.30 con sello original de la Contraloría General; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Certificación de la
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Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2840, de fecha veinte (20) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de setecientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho pesos dominicanos con 64/100, (RD$790,478.64); Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega II; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 del 13/08 al 19/08/2018, HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, II) Copia fotostática de documento Correo
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Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$1,034,268.30, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2178. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2676, Referencia 1335011082 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos
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Cárcel Pública La Vega III mayo 2018, por un monto de cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100, (RD$486,351.10) de fecha seis (6) de julio del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2776, de fecha tres (03) de julio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100, (RD$486,351.10); B) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Pública La Vega III, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de quinientos once mil sesenta y seis pesos dominicanos con 10/100 (RD$511,066.10); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 3/7/2018 del fondo operativo 240014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana del 1/5 mayo del 30/04 al 06/05/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 de mayo del 7/05 al 13/05/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 de mayo del 14/05 al 20/05/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 21/05 al 27/05/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 28/05 al 03/06/2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2019, con sello original de fecha 04 de julio del 2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2019, con sello original de fecha 04 de julio del 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 4 de julio del 2018; L) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 04 de julio 2018; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000072, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000056, de fecha ocho (05) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000055, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha ocho (08) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadro con encabezado Herraje Rachel, SRL, y monto total de RD$486,351.10, R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recibido por Yeudy Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha
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dieciocho (18) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por José Andrés Campos, U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; W) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952158860, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); Y) Certificación No. 1015540, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2585, de fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de trescientos ochenta y nueve mil ochenta pesos dominicanos con 88/100, (RD$389,080.88); Z) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Cárcel Pública Los Veteranos La Vega III, sello original de la Contraloría General de la Republica; AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha once (11) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; CC) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil
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dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticinco (25) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; EE) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; DD) Documento de cuadro comparativo propuestas económicas licitación, con sello original de la Contraloría de la Republica, EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 30 de abril al 06 de mayo 2018, FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 07 de mayo al 13 de mayo 2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 14 de mayo al 20 de mayo 2018, HH) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 21 de mayo al 27 de mayo 2018, II) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 28 de mayo al 03 de junio 2018, JJ) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$486351.10, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria,
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y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de CompraOR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2179. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2928, Referencia 1661619349 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos el Pinito agosto 2018, por un monto de ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos quince pesos dominicanos con 37/100, (RD$854,215.37) de fecha dos (02) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: B) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-
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Coordinadora
Administrativa
del
Modelo
de
Gestión
Penitenciaria,
relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de dos millones doscientos seis mil ochocientos cincuenta y uno pesos dominicanos con 10/100 (RD$2,206,851,10); C) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2928, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de ochocientos cincuenta y cuatro mil doscientos quince pesos dominicanos con 37/100, (RD$854,215.37); D) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/08/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 06/08 al 12/08/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 13/08 al 19/08/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 20/08 al 26/08/2018, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de septiembre de 2018, con sello original de fecha 05/07/2018; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 26/09/2018; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General
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de la Republica de fecha 26 de septiembre 2018; L) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000158, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000159, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000160, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000161, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); P) Factura Gubernamental NFC: B1500000162, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); Q) Documento con cuadricula con encabezado Herrajes Rachel, SRL y monto RD$854,215.37, con sello original de la Contraloría General; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeury Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeury Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeury Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeury Reyes; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos
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mil dieciocho (2018) recibido por Yeury Reyes; U) Certificación No. 1059990, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218952741418, de fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República; X) Copia fotostática de cuadricula con encabezado agosto detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12, X) Copia fotostática del documento autorizaciones pendientes, Y) Histórico de transferencias desde la cuenta corriente 2400121901 hacia la cuenta de destino 96000560811, del beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto pago 20 por ciento alimentos crudos, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49) de fecha 26/03/2018, realizada por Giordano Pierotti, Z) Transferencia emitida por la Procuraduría General de la República, relacionado al número de diario BC-00062970, descripción del diario Transf. 8389 Herrajes Rache, de fecha 27/03/2018, AA) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha 22/03/2018, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); BB) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha 22/03/2018, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
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noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); CC) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de septiembre de 2018, con sello original de fecha 20/09/2018; DD) Certificación No. 935517, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); EE) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); FF) Copia fotostática de la comunicación emitida por la Procuraduría General de la República, de fecha 20/03/2018, elaborada por el Lic. Alfredo A. Solano Augusto, Sub-Director Financiero, relacionado al pago de Mipyme, con sello original de la Contraloría General de la República, GG) Copia fotostática de documento emitido por el Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a la licitación de alimentos 2018, con sello original de la Contraloría General de la República, HH) Copia fotostática de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2834, de fecha 20/08/2018, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trescientos sesenta y un mil trescientos veintidós pesos dominicanos con 65/100, (RD$361,322.65); II) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría, JJ) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; KK) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; LL) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha diecisiete (17)
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de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; MM) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; NN) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; ÑÑ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 30/07 al 05/082018, OO) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 2/5 del 06/08 al 12/08/2018, PP) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 3/5 del 13/08 al 19/08/2018, QQ) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 4/5 del 20/08 al 26/082018,RR) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 27/08 al 02/09/2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$854,215.37, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain
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Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar
Nicolás
Rizik
Pimentel,
José
Miguel
Estrada
Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2180. Histórico de transferencias con solicitud de pago No. 2987, Referencia 1737179636 beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CCR. Elías Piña por un monto de cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$462,205.22) de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, contentiva de los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2987, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$462,205.22); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR. Elías Piña, de fecha cinco (05) de octubre del
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año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018 del fondo operativo 240-014293-3; D) Documento de requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 24/09/2018 al 30/09/2018, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 17/09/2018 al 23/09/2018, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 10/09/2018 al 16/09/2018, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 03/09/2018 al 09/09/2018, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0003139-2018, de fecha 25 de abril de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS-0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 19 de octubre del 2018; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre 2018; K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, con la orden de Orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000206,
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de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000205, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000204, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000203, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar 462,205.22, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del
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año dos mil dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 2922, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, quinientos setenta y siete mil setecientos cincuenta y seis pesos dominicanos con 50/100, (RD$577,756.50); X) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios CCR. Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); BB) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); CC) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F.
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y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); GG) Documento de Presupuesto Licitación Pública Nacional para la adquisición de alimentos crudos para los centros penitenciarios CCR. Elías Piña, con sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018. X) Documento de autorizaciones pendientes de transferencia bancaria, a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Y) Documento de histórico de transferencias a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, con fecha (26) de Marzo del (2018) por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos dominicanos con 49/100, (RD$13,694,496.49); con concepto de Pago 20% alimentos crudos con sello original de la Contraloría General con fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Z) Documento de la Procuraduría General de la Republica con numero de diario BC-00062970 y fecha veintisiete (27) de marzo del dos mil dieciocho
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(2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 8389, de fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL, SRL, por un monto de trece millones seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
noventa
y
seis
pesos
dominicanos
con
49/100,
(RD$13,694,496.49); BB) Documento de Autorización para solicitud trasferencia bancaria, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; CC) Documento solicitud de pago MiPyme para aprobación con sello original de la Contraloría General con feche diecinueve (19) de octubre del dos mil dieciocho (2018). II) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la Republica No. BS0002455-2018, de fecha 26 de marzo de 2018, con sello original de fecha 18 de octubre del 2018; JJ) Certificación No. 961088, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); KK) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218950927802, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciocho (2018); LL) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; MM) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional CCR. El Pinito La Vega, sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 19 de octubre del 2018; QQ) Documento con cuadro de detalle sobre anticipo 20% según decreto 543-12 con un monto a descontar en 11 cuota 1,244,954.23 con sello original de la Contraloría General de la Republica fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018). Con los que
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probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$462,205.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2181. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2983, referencia 1737214648, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos al CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I, por un monto de Setecientos
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dieciséis mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 44/100, (RD$616,069.44), de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2983, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Setecientos dieciséis mil sesenta y nueve pesos dominicanos con 44/100, (RD$616,069.44); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha cinco (05) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, sub – Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/10/2018, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); D) Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana ¼ del 03/09 al 09/09/2018 preparado por firma ilegible; E)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 2/4 del 10/09 al 16/09/2018 preparado por firma ilegible; F)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana ¾ del 17/09 al 23/09/2018 preparado por firma ilegible; G)Documento de requisición de la CÁRCEL PUBLICA LA VEGA I correspondiente a la semana 4/4 del 24/09 al 30/09/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil
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dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); K) Documento Recepción Órdenes de Compra, emitido por Ministerio Público, con la orden de Compra OR-2018-2, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018) al dos (02) de enero del año dos mil diecinueve (2019), ), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); L) Factura Gubernamental NFC: B1500000207, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000208, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos
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mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000209, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000210, de fecha cuatro (04) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); O) Documento con cuadro que indica retenciones y monto total a pagar RD$616,069.44, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018); P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2018-2, de fecha siete (07) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; T) Certificación No. 1096385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953173053, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018); V) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del
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año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); W) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2930, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de Setecientos setenta mil ochenta y seis pesos dominicanos con 80/100, (RD$770,086.80); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), X) Copia fotostática de cuadros de listado de alimentos Cárcel Publica LA VEGA I, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); Z) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); AA) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de
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conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); BB) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); CC) Cuadro con encabezado HERRAJES RACHEL SRL, consistente en relación de conduces de alimentos – Cárcel Publica LA VEGA I, de fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); DD) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 27 de agosto del año dos mil dieciocho
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(2018 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); EE) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 03 de septiembre del año dos mil dieciocho (2018 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); FF) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 10 de septiembre del año dos mil dieciocho (2018 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018); GG) Documento emitido por el Licdo. Franklin Peguero F. y dirigido a HERRAJES RACHEL, SRL, de fecha 17 de septiembre del año dos mil dieciocho (2018 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciocho (2018) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Publico de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mi dieciocho (2018). Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$616,069.44, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2182. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2584, referencia 1240911126, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por concepto de alimentos Elías Piña abril 2018, por un monto de cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$455,295.22), de fecha 13/06/2018, realizada por Mercede Camila Salcedo Disla, con los anexos: A) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 1/06/2018 del fondo operativo 240-014293-3; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2584, de fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciocho (2018), a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos dominicanos con 22/100, (RD$455,295.22); C) Original de la Comunicación realizada por la Licda. Carolina Pimentel B., Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria, relacionada a solicitud de pago de Facturas por concepto de Despacho de Alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, presentadas al cobro por la empresa Herrajes Rachel, por un monto de cuatrocientos sesenta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos dominicanos con 56/100 (RD$468,054.56); D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana 1/4 de abril del 02/04 al 08/04/2018 preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana 2/4 de abril del 09/04 al 15/03/2018 preparado por firma ilegible, F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana 3/4 de abril del 16/04 al 22/04/2018 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Página 8743 de 12274
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Rehabilitación ELIAS PIÑA correspondiente a la semana 4/4 de abril del 23/04 al 29/04/2018 preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0003139-2018, de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; I) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002455-2018, de fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; J) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de enero del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Republica; K) Documento Reposo Orden de Compra, emitido por Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la Republica de fecha 5 de julio 2018; L) Factura Gubernamental NFC: B1500000009, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000012, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); Ñ) Copia de cuadricula con encabezado Herrajes Rachel SRL, O) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes; P) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, Q) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de
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fecha veintidós (22) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2018-2, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recibido por Yeudy Reyes, S) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 2584, referencia 1128025432, beneficiario HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de RD$556,619.02, T) Copia de la Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 2909, de fecha 9/05/2018, a favor de HERRAJES RACHEL SRL, por un monto de quinientos cincuenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos dominicanos con 2/100, (RD$556,619.02); U) Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218951396269, de fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018); V) Certificación No. 9933331, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de mayo del año dos mil dieciocho (2018); con sello original de la Contraloría General de la Republica, W) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34048, de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social HERRAJES RACHEL, SRL, con sello original de la Contraloría General de la Republica, X) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; Y) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha quince (15) de abril el año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República; Z) Copia fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha veintidós (22) de abril el año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, AA) fotostática de conduce de HERRAJES RACHEL SRL, de fecha
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veintinueve (2) de abril el año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República, BB) Documento Propuesta Licitación Pública Nacional Centro de Corrección y Rehabilitación Elías Piña, sello original de la Contraloría General de la Republica; CC) Comunicación emitida por el Banco Banreservas dirigida al Modelo de Gestión Penitenciaria el veintiséis (26) de abril del dos mis dieciocho (2018) con RF-320-102, con sello original de la Contraloría General de la República fecha doce (12) de julio del año dos mil dieciocho (2018), DD) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 09 de abril al 15 de abril 2018, EE) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 02 de abril al 08 de abril 2018, FF) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 16 de abril al 22 de abril 2018, GG) Copia fotostática de documento Correo Electrónico, referente a requisición correspondiente a la semana del 23 de abril al 29 de abril 2018. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de RD$455,295.22, por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Herrajes Rachel S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Herrajes Rachel S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén (a) Rafy y sus asociados Cesar Nicolás
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Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombres a Diego Alfredo Baquero Haigler, por conceptos de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en la Orden de Compra-OR-2018-2, de fecha 02/01/2018 a 02/01/2019, firmada por Jonnathan Rodríguez Imbert, por parte de la Procuraduría General de la República y la empresa Herrajes Rachel S.R.L., no obstante existir un contrato para los mismos fines entre la procuraduría y la mencionada empresa, incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2183. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4124, referencia 20770528637 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76) de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4124, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de Página 8747 de 12274
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pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4098, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana ¾ diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con
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sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000229, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000229; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000230, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000230; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000231, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000231; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000232, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000232; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979945, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos
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mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero
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Ferreras. MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2184. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4125 referencia 20770513449 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4125, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4100, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos cientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 4/100 (213,896.04), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 4/4 diciembre 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro Página 8753 de 12274
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correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al
08/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000228, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información
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sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000228; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000227, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000227; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000226, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000226; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000225, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000225; T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000046; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979945, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la
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Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1155287, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 8/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al
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22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios; NN) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CCR Sabana Toro. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa
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agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2185. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3748, referencia 20267354962 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76) de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3748, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3695, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, Página 8758 de 12274
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(RD$343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de
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documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000118, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000118; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000117, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000117; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000116, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000116; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000115, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000115; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve
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(2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953977690, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1151985 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve
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(2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios;
Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en
relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor
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de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2186. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3543 referencia 20097408497 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní Mujeres, por un monto de
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trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo, la cual anexa los siguientes documentos: A) Documento consistente en descripción del diario ROGAMA T-3543; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3543, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3476, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); F) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); G) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 01/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; M) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019; N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos
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penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000057, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000057; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000058, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000058; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000059, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000059; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000060, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000060; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Y) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Z) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve
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(2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de Certificación de la
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Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;
HH) Documento con encabezado Cuadro
comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al
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07/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2187. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3541 referencia 20097412460 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3541, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3479, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos cientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de
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mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4
abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible; H)
Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 4/4 abril del 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible; I) ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Cuadro titulado Adjudicación por centros, relación ROGAMA y Centros Penitenciarios; K) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del
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año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000065, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000065; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000066, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000066; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000067, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000067; S)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000068, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000068; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); X)
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Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Y) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Z) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019), sello original de fecha del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin sello; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979945, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría
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General del Ministerio Público sin fecha; FF) ) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia Fotostática de cuadro titulado detalle sobre anticipo 20% según Decreto 543-12, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia Fotostática de Histórico de transferencias, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto avance contrato 53 del 2019, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos con 05/100 (RD$7,595,542.05), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Giordano Pierotti, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; II) ) Documento consistente en resumen de transferencia bancaria, Transf. 9920 ROGAMA SRL; JJ) Copia fotostática de impresión de consulta de movimientos Banreservas, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 9920, de fecha veinticinco (25) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos
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con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con solicitud No. 9920, de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de siete millones quinientos noventa y cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos dominicanos con 5/100 (RD7,595,542.05), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; MM) Copia fotostática de autorización de pago, de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Gladys Contreras, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); NN) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha de trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Copia fotostática de documentos consistente en Fianza Condiciones particulares, emitida por la Compañía de Seguros, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); OO) Copia Fotostática de Certificación No. 1151299, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; PP) documento consistente en cuadro
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de relación de los conduces de alimentos; QQ) Copia fotostática de comunicación de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, oficial Experiencia del Cliente oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; RR) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; TT) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; UU) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; VV) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 del 22/04 al 28/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos tres mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con 58/100 (RD$203,559.58), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de
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Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2188. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3736 referencia 20262556042 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3736, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos
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dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 27/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3688, de fecha primero (01) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,281.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha
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veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000111, de fecha diez (10) agosto del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000111; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000112, de fecha diez (10) agosto del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000112; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000113, de fecha diez (10) agosto del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000113; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000114, de fecha diez (10) agosto del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000114; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dos (02)
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de julio del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha
veinticuatro (24) de julio del año dos mil
diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977690, de dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151985, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) julio del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; II) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA, relativo a los conduces de alimentos; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición
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correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019 remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 julio 22/07 al 28/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2189. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3920 referencia 20460219719 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3920, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3820, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil ciento un pesos dominicanos con 95/100 (RD$974,101.95), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del Página 8783 de 12274
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año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4
abril del 09/09 al 15/009/2019, preparado por firma ilegible; H)
Documento
de
requisición
de
la
Cárcel
Pública
Baní-Hombres
correspondiente a la semana 1/4 abril 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), , con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática
de
Contrato
de
Suministro
de
Bienes,
referencia
PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000171, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve
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(2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000171; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000170, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000170; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000169, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000169; R)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000168, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000168; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29)de octubre del año dos mil diecinueve y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General
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de Impuestos Internos No. C0218953979721, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29)de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1153197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha 10 de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29)de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29)de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del dos mil
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diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintinueve (29)de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 septiembre del 02/09 al 08/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; MM) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA, relativo a los conduces de
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alimentos. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2190. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3922 referencia 2400142933 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de
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alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78) de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3922, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 07/08/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Monte Plata de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3726, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón sesenta mil cientos ochenta y cinco pesos dominicanos con 50/100 (RD$1,060,185.50), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Monte Plata
correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, preparado por
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firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al 16/06/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Monte Plata correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018 con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000220, de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecinueve (2019); N)
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Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LESSEPS DIVANI DE LEON CANNAN, NCF B1500000220; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000219, de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LESSEPS DIVANI DE LEON CANNAN, NCF B1500000219; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000218, de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LESSEPS DIVANI DE LEON CANNAN, NCF B1500000218; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000217, de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social LESSEPS DIVANI DE LEON CANNAN, NCF B1500000217; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-8 de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-8 de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-8 de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-8 de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año
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dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 34393, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil trece (2013), razón social Lesseps Divani de León Canaán; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1470716, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0219953806480 de fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha once (11) de junio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de Lesseps Divani de León Canaán Surtidora Divani, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del dos mil diecinueve (2019); JJ) Copia fotostática de listado de alimentos de Lote 8, Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 junio del 03/06 al 09/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 junio del 10/06 al
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16/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 junio del 17/06 al 23/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 junio del 24/06 al 30/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero
Ferreras;
ÑÑ)
documento
consistente
en
cuadro
titulado
Adjudicación por centro relativa a la Surtidora Divani y centros penitenciarios. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos
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fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2191. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3911 referencia 204333397999 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de dos millones veintisiete mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 25/100 (RD$2,027,389.25), de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3911, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones veintisiete mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 25/100 (RD$2,027,389.25); B) Documento consistente en descripción de transferencia, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3694, de fecha ocho (08) de agosto
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del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595.034.33), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/4 julio del 22/07 al 28/07/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 07/07/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia
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fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000146, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000146; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000145, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000145; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000144, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000144; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000143, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000143; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción
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órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953979721 de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1153197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha tres (03) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro
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(24) de julio del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de julio del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de julio del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 julio del 01/07 al 01/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 julio del 08/07 al 14/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 julio del 15/07 al 21/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4
julio del 22/07 al
28/07/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativa a la Surtidora Divani y centros penitenciarios. OO) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y ENAP. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones veintisiete mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 25/100 (RD$2,027,389.25), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo
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de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2192. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3822, referencia 20328020933 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní Mujeres, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100, (RD$428,960.95), de fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3822, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil
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diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$428,960.95); B) Copia fotostática de comunicación No. 320-078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial de Experiencia de Cliente Oficina Av. Jiménez Moya; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3736, de fecha veintisiete (27) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y uno pesos dominicanos con 56/100 (779,281.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 01/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/5 agosto del
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12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019; M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019; N) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000133, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000133; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000134, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000134; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000135, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000135; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000136, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000136; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000137, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000137; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento con encabezado Cuadro comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953978797, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1152489 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Documento de Oferta Económica del Centro de
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Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres; II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); NN) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; ÑÑ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$428,960.95), por la Procuraduría General de la República a favor
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de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2193. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4251 referencia 20987150184 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (160,422.03), de fecha veintitrés (23) de marzo año dos mil veinte (2020),
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realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con lo anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4251, de veintitrés (23) del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (160,422.03); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/3/2020; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4231, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (160,422.03), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20770513449, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04) de fecha treinta y uno (31) de enero año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4125, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04); G) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de
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fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana enero del
06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008; L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000245, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000245; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000244, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000243; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000243, de fecha
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diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000243; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha treinta y uno (31) diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953989967, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha W) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; X) Copia Fotostática de Certificación No. 1154232, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha Y Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno
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(31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de enero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (RD$160,422.03), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2194. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3973 referencia 20847376139 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de dos millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos dominicanos con 56/100 (RD$2,534,236.56), de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3973, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos dominicanos con 56/100 (RD$2,534,236.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3694, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones veintisiete mil trescientos ochenta y nueve pesos dominicanos con 25/100 (RD$2,027,389.25), con sello original de la Contraloría General de la República Página 8810 de 12274
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de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; E) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; F) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 021/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría
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General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General
del
Ministerio
Público;
Ñ)
Factura
Gubernamental
NFC:
B1500000151, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de
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septiembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000151; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000150, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000150; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000149, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000149; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000148, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000148; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000147, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000147; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes
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de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953979987 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; FF) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019),
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con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de julio del año dos mil diecinueve (2019); LL) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; OO) Impresión de correo electrónico con asunto
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Requisición correspondiente a la semana 4/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; QQ) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativa ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios. RR) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y ENAP. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos dominicanos con 56/100 (RD$2,534,236.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa
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agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2195. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4249 referencia 20987160176 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de dos millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 07/100 (RD$2,430,857.07) de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4249, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 07/100 (RD$2,430,857.07); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/3/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4229, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 07/100 (RD$2,430,857.07), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto Página 8817 de 12274
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de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de histórico de transferencias, con referencia 20838666459, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta dos pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,241,142.76); de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4183, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta y unos mil cientos cuarenta dos pesos dominicanos con 76/100, (RD$3,241,142.76), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); G) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a
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la semana enero del 06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000239, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la
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razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000239; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000238, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000238; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000237, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000237; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3 de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); W) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953989967 de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia Fotostática de Certificación No. 1154232, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha
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veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020); EE) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativo ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios. EE) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y ENAP. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones cuatrocientos treinta mil ochocientos cincuenta y siete pesos dominicanos con 07/100 (RD$2,430,857.07), por la Procuraduría
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General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2196. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3977 referencia 20838648034 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos dominicanos con 25/100 (RD$3,241,800.25), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil
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veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3977, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos dominicanos con 25/100 (RD$3,241,800.25); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 12/2/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3973, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones quinientos treinta y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos dominicanos con 56/100 (RD$2,534,236.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09
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al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana ¾ septiembre del 16/09 al 22/09/2019 H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019; I) Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana; J) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) ; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil
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diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000156, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000156; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000157, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000157; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000158, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000158; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000159, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000159; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de documento titulado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-
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0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979987 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General
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de la República de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativo ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios. II) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y ENAP. JJ) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; KK) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; LL) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 22/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; MM) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de tres millones doscientos cuarenta y un mil ochocientos pesos dominicanos con 25/100 (RD$3,241,800.25), por la Procuraduría General de la República a favor de la
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entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2197. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4184, referencia 20847359001 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$ 825,102.78), de fecha veintiuno (21) de febrero año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4184, de trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos (RD$ 825,102.78), B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR XX San Cristóbal, de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4185, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78) con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal
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correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana ¾ diciembre del 16/12 al 22/12/2019 preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público
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sin fecha M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000224, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000224; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000223, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000223; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000222, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000222; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000221, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000221; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado
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Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-20180008, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979987, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de
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ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; II) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; JJ) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; KK) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; LL) Impresión de correo electrónico, con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero. MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA SRL y los Centros Penitenciarios. NN) Documento contentivo de cuadro titulado “ROGAM, SRL” (sic), con relación a los conduces de alimentos y el CCR XX San Cristóbal. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada
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de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2198. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4185 referencia 20847365947 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78), de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4185, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos
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dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3976, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón doscientos cuatro mil cuatro pesos dominicanos con 43/100 (RD$1,204,004.43), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la
semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la
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Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y
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sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000205, de fecha diez nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000205; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000204, de nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000204; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000203, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000203; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000202, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000203; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de
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Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979945, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;; CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce
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de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; NN) Cuadro titulado Adjudicación por centros, relación ROGAMA y Centros Penitenciarios; ÑÑ) documento consistente en cuadro de relación de los conduces de alimentos entre ROGAMA SRL Y el CCR San Cristóbal. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2199. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4126 referencia 20770520985 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos 56/100 (RD$774,241.56), de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Histórico de transferencias con referencia 20911194383, beneficiario
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ROGAMA SRL, por concepto de completivo expediente 4126 transferido por error, por un monto de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00), de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4126, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y
cuatro
doscientos
cuarenta
y
uno
pesos
dominicanos
56/100
(RD$774,241.56); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4099, de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y uno pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,241.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública BaníHombres correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la
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Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000237, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000237; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000236, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000236; Q) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000235, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000235; S)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000234, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000234; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979945, de fecha ocho (08) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1155287, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la
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Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4
diciembre del 23/12 al
29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA
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SRL y Centros Penitenciarios; NN) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA, relativo a los conduces de alimentos. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos 56/100 (RD$774,241.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2200. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4100 referencia 20736033066 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4100, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3974, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos cientos sesenta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100, (RD$267,370.05), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la
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semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al
24/11/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al
10/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019; L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000208, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el
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comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000208; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000207, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000207; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000206, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000206; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000205, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000205; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953980927, de fecha “nueve (26) días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019)” (sic), con sello original de la Contraloría de
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la República de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1155287, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo
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electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios; MM) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos CCR Sabana Toro. NN) Copia fotostática documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas, Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha
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03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2201. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4098, referencia 20728903510 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,158.76), de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, la cual anexa los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4098, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,158.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Página 8851 de 12274
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3972, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con 95/100 (RD$428,960.95), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de
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Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008; L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000210, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000210; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000211, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000211; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000212, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000212; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000213, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000213; S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento con encabezado
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Cuadro comparativo Propuestas Económicas Licitación PGR-CCC-LPN-20180008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953980927, de fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1155287 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Documento de Oferta Económica del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní-Mujeres, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil
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diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres, II) Copia fotostática de comunicación No. 320-078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial de Experiencia de Cliente Oficina Av. Jiménez Moya, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020); JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex
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Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2202. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4099, referencia 20736044184 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 55/100 (RD$779,241.55), de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4099, de
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fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 56/100, (RD$779,241.56); B) Documento de fecha cinco (05) de febrero del año dos mil veinte (2020), sobre descripción del diario: ROGAMA T-4099; C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/01/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3975, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos setenta y cuatro mil cincuenta y un pesos dominicanos con 95/100, (RD$974,051,95), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha ; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 24/11 al 01/11/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma
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ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 noviembre del noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000216, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000216; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000215, de nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000215; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000214, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL;
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NCF B1500000214; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000213, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000213; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953980927 de “nueve (26) días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019)” (sic), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintinueve (29) agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1155287, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; CC) Copia fotostática de certificación de
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Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica con sello original de la Contraloría de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veinte (2020); II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019 , remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana
2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019,
remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4
noviembre del 25/11 al 01/12/2019,
remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; NN) Documento consistente en cuadro titulado ROGAMA,
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relativo a los conduces de alimentos; ÑÑ) Copia fotostática de comunicación No. 320-078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial de Experiencia de Cliente Oficina Av. Jiménez Moya. Con los que probamos: que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos dominicanos con 55/100 (RD$779,241.55), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2203. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4250 referencia 20987164312 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de un millón ciento treinta y seis mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,136,704.95), de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4250, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento treinta y seis mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,136,704.95); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/3/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4230, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento treinta y seis mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,136,704.95), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4184, de fecha
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trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos veinticinco mil ciento dos pesos dominicanos con 78/100 (RD$825,102.78), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); F) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa
del
Modelo
de
Gestión;
G)
Copia
fotostática
de
Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal
correspondiente a la semana enero
06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación XX San Cristóbal correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República,
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consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); Ñ)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000242, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000242; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000241, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000241; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000240, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000240; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); V)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); X) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953989967, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1154232, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de enero del año dos mil
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veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); FF) Cuadro titulado
Adjudicación
por
centros,
relación
ROGAMA
y
Centros
Penitenciarios; GG) documento consistente en cuadro de relación de los conduces de alimentos entre ROGAMA SRL Y el CCR San Cristóbal. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón ciento treinta y seis mil setecientos cuatro pesos dominicanos con 95/100 (RD$1,136,704.95), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L.,
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incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2204. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4181, referencia 20838656886 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,051,428.45), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4181, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,051,428.45); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3977, de fecha veintiocho (28) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta Página 8867 de 12274
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y un mil ochocientos pesos dominicanos con 85/100 (RD$3,241,800.85), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello origina de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 3/5 octubre del 14/10 al 20/10/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello origina de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento
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emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000193, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000193; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000194, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000194; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000195, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000195; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000196, de alimentos de
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ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000196; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000197, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000197; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979987 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria
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de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil trece (2013), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello origina de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello origina de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintinueve (29) de octubre del dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); II) documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativa ROGAMA y centros penitenciarios. JJ) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre
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ROGAMA SRL y ENAP; KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de diecisiete (17) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticuatro (24) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 octubre del 30/09 al 06/10/2019, remitente Unidad de gestión y suministros de alimentos; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 octubre del 07/10 al 13/10/2019, remitente Unidad de gestión y suministros de alimentos; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 octubre de 14/10 al 20/10/2019, remitente Unidad de gestión y suministros de alimentos; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 octubre del 21/10 al 27/10/2019, remitente Unidad de gestión y suministros de alimentos; SS) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 octubre del 28/10 al 03/11/2019, remitente Unidad de gestión y suministros de alimentos. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,051,428.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y
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Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2205. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4182 referencia 20838661423 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia
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bancaria, con oficio No. 4182, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100
(RD$3,241,142.76);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4181, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos dominicanos con 45/100 (RD$4,051,428.45), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de
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la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;); F) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana ¾ noviembre del 18/11 al 24/11/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original
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de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha;
Ñ) Factura
Gubernamental NFC: B1500000201, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000200; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000200, de alimentos de ROGAMA SRL, de nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000199; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000199, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000198; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000198, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000197; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de
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fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979987 de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece
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(13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinte (20) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 noviembre del 04/11 al 10/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 noviembre del 11/11 al 17/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 noviembre del 18/11 al 24/11/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; NN) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativo ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios. ÑÑ) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA
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SRL y ENAP. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2206. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4183 referencia 20838666459 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de
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alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76), de fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4182, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76); B) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Nueva), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 13/02/2020, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha treinta (30) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4182, de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17)
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de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centro relativo ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; L) Copia fotostática de Acta 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2018-0008; Ñ) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); O) Factura Gubernamental NFC: B1500000218, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000217; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000219, de alimentos de ROGAMA SRL, de nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B15000002018; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000220, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000219; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000221, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000220; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha cuatro (04) de
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diciembre del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha dieciocho (18) del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953979987 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos
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mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1154198, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecinueve (2019), sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020); FF) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y ENAP; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 diciembre del 02/12 al 08/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; II) ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 diciembre del 09/12 al 15/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; JJ) ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 diciembre del 16/12 al 22/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 diciembre del 23/12 al 29/12/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA
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SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de tres millones doscientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos dominicanos con 76/100 (RD$3,241,142.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e
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irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2207. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3747 referencia 20267349491 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), de fecha dos (02) de septiembre año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con lo anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4251, de veintitrés (23) del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (160,422.03); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 23/3/2020; C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4231, de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ciento sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos dominicanos con 03/100 (160,422.03), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veinte (2020); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 20770513449, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al
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Centro Penitenciario de Sabana Toro, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04) de fecha treinta y uno (31) de enero año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; F) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4125, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04); G) Copia fotostática de Reconocimiento de deuda, de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil veinte (2020), suscrita por el Lcdo. Jonnathan Joel Rodríguez Imbert actuando en nombre y representación de la Procuraduría General de la República Dominicana; H) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana enero del 13/01/2020 al 19/01/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana enero del
06/01/2020 al 12/01/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana enero del 30/12/2019 al 05/01/2020 preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018); J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008; L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía
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Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000245, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000245; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000244, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000243; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000243, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000243; R) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha trece (13) de enero del año dos mil veinte (2020); S) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha treinta y uno (31) diciembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGRCCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; V) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953989967, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha W) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica; X) Copia Fotostática de Certificación No. 1154232, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría del Ministerio Público
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sin fecha Y Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha seis (06) de enero del año dos mil veinte (2020); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha trece (13) de enero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades
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contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2208. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3608 referencia 20209538063 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de Completivo por error en transferencia 19 de julio, por un monto de treinta mil pesos dominicanos (RD$30,000.00), de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3608 referencia 20176222226, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de Alimentos Sabana Toro, por un monto de doscientos treinta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100 (237,370.05), de fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo; B) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3608, de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100 (237,370.05); C) Documento con No. De diario BC-00048968; D) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 28/06/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión;
F)
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Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Sabana Toro correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de
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insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del
Modelo de Gestión
Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000084, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000084; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000083, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000083; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000082, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000082; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000081, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000081; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000080, de fecha diez (10) de junio del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000080; Y)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); II) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953977589, de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; JJ) Copia Fotostática de Certificación No. 1151956, emitida por la Tesorería de la
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Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del
Modelo de Gestión
Penitenciaria de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018); MM) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3544, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); NN) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha dos (02) de julio del dos mil diecinueve (2019); ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 mayo del 29/04 al 05/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; OO)
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Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/5 mayo del 06/05 al 12/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/5 mayo del 13/05 al 19/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/5 mayo del 20/05 al 26/05/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 mayo del 27/05 al 02/06/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; SS) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios; TT) Documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Yohalisa Valdez Buret Oficial Experiencia del Cliente Oficina Av. Jiménez Moya; UU) documento con cuadro de relación de los conduces de ROGAMA SRL y el CCR Sabana Toro. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de treinta mil pesos (RD$30,000.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como
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prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2209. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3542 referencia 20097413587 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3542, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/05/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel
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Pública Baní-Hombres de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3820, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana 4/4 abril 22/04 al 28/04/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil
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diecinueve (2019), sello original del Departamento de tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; K) Documento consistente en cuadro titulado Adjudicación por centros, relativo a ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios; L) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN2018-0008, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000053, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000053; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000054, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000054; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000055, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000055; S)
Factura Gubernamental NFC:
B1500000056, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000056; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha primero (01) de abril del año
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dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Y) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha primero (01) de abril del año dos mil diecinueve (2019); Z) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de abril del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecinueve (2019); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría de la República de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión
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Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; GG) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; HH) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de
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mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; II) Documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); JJ) ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/4 abril del 01/04 al 07/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; KK) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 abril del 08/04 al 14/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; LL) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 abril del 15/04 al 21/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; MM) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4
abril del 22/04 al
28/04/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no
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fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2210. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4999 referencia 23114305162 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 45/100 (RD$568,429.45), de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4999, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 45/100 (RD$568,429.45); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 16/3/2021, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana Menores, de fecha quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021),
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suscrita por la Lcda. Nathaly Montero, Encarga de Alimentos del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 22786575245, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00), de fecha ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Dulce Miguelina Sánchez Peña, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4910, de fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil veintiuno (2021), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento
de
requisición
del
CAIPACLP-La
Romana
Menores
correspondiente a la semana 4/4 noviembre del 25/11 al 01/12/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la CAIPACLPLa Romana Menores correspondiente a la semana del 02/11 al 08/11/2020, preparado por Stephany Díaz; H) Documento de requisición de la
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CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 09/11 al 15/11/2020, preparado por Stephany Díaz; I) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 16/11 al 22/11/2020, preparado por Stephany Díaz; J) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 23/11 al 27/11/2020, preparado por Stephany Díaz; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el
Comité de Compras y contrataciones, de fecha
diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000415, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000415; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000414, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000414; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000413, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL,
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NCF B1500000413; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000412, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000412; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953986640 de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del
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Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno (2021) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009; GG) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CAIPACLP La Romana. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos veintinueve pesos dominicanos con 45/100 (RD$568,429.45), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2211. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4560 referencia 21461095131 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública El Seibo, por un monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85), de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4560, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete con 85/100 (RD$4,274,947.85); B) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a El Seibo, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; C) Copia fotostática de Histórico de transferencias, referencia 21306057905, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública El Seibo, por un monto de cinco millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos
ochenta
y
cuatro
pesos
dominicanos
con
81/100,
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(RD$5,343,684.81), de fecha tres (03) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4498, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cinco millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con 81/100, (RD$5,343,684.81); E) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 25 al 31 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 18 al 24 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo 2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 04 al 10 de mayo, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta 11-2020, emitida por el
Comité de Compras y
contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de
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Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000322, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000322; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000321 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000321; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000320, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000320; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000319, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000319; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020); X Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de
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relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública
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El Seibo, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2212. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4498 referencia 21306057905 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública El Seibo, por un monto de cinco millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con 81/100 (RD$5,343,684.81), de fecha seis (06) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4498, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto cinco millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro con 81/100, (RD$5,343,684.81); B) Copia fotostática de Procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020), suscrito por el Lcdo. Daniel Omar Caamaño Santana Contralor de la República; C) Copia fotostática de Documento Disponibilidad de fondos de la cuenta corriente No. 240-014293-3 al 29/05/2020; D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a El Seibo, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4416, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos dominicanos con 91/100, (RD$1,498,403.91); F) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del Página 8912 de 12274
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CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma
ilegible;
J) Documento
de
requisición
del CPL-
El Seibo
correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000306, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000306; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000307 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000307; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000308, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte
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(2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000308; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000309, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000309; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000310, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000310; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7, de fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; EE) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la
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Procuraduría General de la República sin fecha; FF) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Procuraduría General de la República sin fecha; HH) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019 II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de abril del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de abril del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28)de abril del año dos mil veinte (2020); NN) Copia fotostática de documento con cuadro relación de las facturas de ROGAMA SRL y Cárcel Pública El Seibo; ÑÑ) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública El Seibo, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cinco millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con 81/100 (RD$5,343,684.81), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio,
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en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2213. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4501 referencia 21336847090 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00), de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintiuno (2021), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4501, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de
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ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100, (RD$1,168,698.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana Menores, de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4418, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,775,084.60), con sello original la Procuraduría General de la República sin fecha; E) Documento de requisición del CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores
correspondiente a la semana del
06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible;
H)
Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores
correspondiente a la semana del 27/04/2020 al 03/05/2020,
preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero
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del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General de la República sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000291, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000291; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000292, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000292; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000293, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000293; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000294, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000294; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000295, de
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alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000295; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General de la República sin sello; CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos
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(02) de abril del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil veinte (2020); KK) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CAIPACLP La Romana; LL) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos (RD$1,168,698.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, SRL, perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de suministro de alimentos en virtud del contrato No. 0017/2020 de fecha 17/01/2020, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., a través del cual se estafó al Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2214. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4500 referencia 21335601795 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75), de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, la cual anexa los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4500, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75); B) Copia fotostática de procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020, D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4419, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores, correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; G) Página 8921 de 12274
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Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la
Centro de Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana del 20/04/2020 al 26/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000296, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000296; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000297, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social
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ROGAMA SRL, NCF B1500000297; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000298, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000298; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000299 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000299; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000300 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000300; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No.
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C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE)
Conduce de
alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veinte (2020); JJ) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR Cucama La Romana; KK) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2215. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4499 referencia 21335714694 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CCR Anamuya Higuey por un monto de tres millones quinientos once mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 50/100 (RD$3,511,378.50), de fecha diez (10) de junio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, la cual anexa los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con
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oficio No. 4499, de fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto tres millones quinientos once mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 50/100 (RD$3,511,378.50); B) Copia fotostática de procedimientos para remitir a la CGR libramientos por correo electrónico, con oficio No. IN-CGR-2020-001351, de fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil veinte (2020); C) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/05/2020, D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Higuey Hombres de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4417, de fecha once (11) de mayo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones ochocientos nueve mil ciento dos pesos dominicanos con 80/100 (RD$2,809,102.80) con sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; F) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores, correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 06/04/2020 al 12/04/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la
Centro de Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana del 13/04/2020 al 19/04/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 20/04/2020 al
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26/04/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana 27/04/2020 al 03/05/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), L) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000301, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000301; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000302, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000302; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000303, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000303; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000304 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF
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B1500000304; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000305 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de mayo del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000305; X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria d fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte (2020); DD) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953986640 de fecha diez (10) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; EE) Copia Fotostática de Certificación No. 1167197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veinte (2020), sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida
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por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de abril del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de tres millones quinientos once mil trescientos setenta y ocho pesos dominicanos con 50/100 (RD$3,511,378.50), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa
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en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2216. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4634 referencia 21678580246 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública El Seibo, por un monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, la cual anexa los siguientes documentos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4634, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete con 85/100
(RD$4,274,947.85);
B)
Copia
fotostática
de
documento
de
disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a El Seibo, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias, referencia 21461095131, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos al Cárcel Pública El Seibo, por un Página 8930 de 12274
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monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85), de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4560, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85); F) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición del CPL- El Seibo
correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020,
preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición del CPL- El Seibo correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta 11-2020, emitida por el
Comité de
Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de
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febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000338, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000338; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000337 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000337; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000336, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000336; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000335, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000335; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; Z) Copia fotostática de Certificación de
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la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953988640 de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1169197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación de persona jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020); II) Copia fotostática de listado de alimentos de Cárcel Pública El Seibo, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009;
JJ) Documento consistente en
cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y El Seibo Hombres. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos dominicanos con 85/100 (RD$4,274,947.85), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora
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Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2217. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4633 referencia 21678587544 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4633, de
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fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020, C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a La Romana Menores de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21461121095, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CAIPACLP ROMANA, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100, (RD$934,958.40), de fecha tres (03) de julio del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla; E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4562, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40); F) Documento de requisición de CAIPACLP- La Romana Menores, correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020 preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la
Centro de Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Rehabilitación Cucama
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La Romana correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, Lote 5, No. 0017/2020 de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000327, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000327; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000328, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000328; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000329, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000329; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000330 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000330; U) Documento recepción órdenes de
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compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); Y)) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953988640 de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1169197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público CC) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana; EE) Copia fotostática de listado de alimentos de CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009; FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha
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cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2218. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4632 referencia 21678593559 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Romana Hombres, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), de fecha doce (12) de agosto dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4632, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21461083265, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Romana por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro con 60/100, (RD$1,775,084.60), de fecha tres (03) de julio dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4559, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100, (RD$1,775,084.60); F) Página 8939 de 12274
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Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, correspondiente a la semana del 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, preparado por firma ilegible;
I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta No. 112020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General de la República sin fecha; K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000334, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF
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B1500000334; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000333, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000333; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000332, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000332; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000331, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000331; U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-7, de diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; Z) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953988640 de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020); AA) Copia Fotostática de Certificación No. 1169197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020); BB)
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Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; CC) Copia fotostática de certificación de persona jurídica (Renovación), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); DD)
Conduce de
alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha doce (12) de junio del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinte (2020); HH) Copia fotostática de listado de alimentos de CCR La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCCLPN-2019-0009; II) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CCR La Romana. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos con 60/100 (RD$1,775,084.60), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José
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Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2219. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4635 referencia 21678575139 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a CCR Higuey Hombres por un monto de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos (RD$2,689,266.00), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4635, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,689,266.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 17/07/2020, C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Higuey Hombres de fecha nueve (09) de julio del año dos mil
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veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; D) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21460977431, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a CCR Anamuya por un monto de dos millones setecientos diez mil trescientos dos pesos dominicanos con 80/100 (RD$2,710,302.80), de fecha tres de julio del año dos mil veinte (2020); E) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4561, de fecha treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones setecientos diez mil trescientos dos pesos dominicanos con 80/100 (RD$2,710,302.80); F) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 30/03/2020 al 05/04/2020, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 01/06 al 07/06/2020, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 08/06 al 14/06/2020, preparado por firma ilegible;
I) Documento de
requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 15/06 al 21/06/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 22/06 al 28/06/2020, preparado por firma ilegible; K) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), L) Copia fotostática de
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documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020); M) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020); N) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020); Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000339, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000339; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000340, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000340; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000341, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000341; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000342 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000342; V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil veinte (2020); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha
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dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veinticinco (25) de junio del año dos mil veinte (2020); Z) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; AA) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953988640 de fecha siete (07) de mayo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Procuraduría General del Ministerio Público sin fecha; BB) Copia Fotostática de Certificación No. 1169197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha ocho (08) de mayo del año dos mil veinte (2020); CC) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL; DD) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres; FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha cuatro (04) junio del año dos mil veinte (2020); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de junio del año dos mil veinte (2020); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veinticinco (25) junio del año dos mil veinte (2020); JJ) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey
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Hombres, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; KK) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación
Anamuya
Higuey
Hombres,
Expediente
No.
PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones seiscientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y seis pesos dominicanos (RD$2,689,266.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de
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libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2220. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4708 referencia 21695718731 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Romana, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos
cincuenta
y
cinco
pesos
dominicanos
con
75/100
(RD$2,218,855.75), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4708, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; C) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954088640 de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia Fotostática de Certificación No. 1170197, emitida
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por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21678593559, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos La Romana Hombres, por un monto de un millón setecientos setenta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con 60/100 (RD$1,775,084.60), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4229, de fecha doce (12) de marzo del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos veintiún mil novecientos cuarenta y cuatro pesos dominicanos con 59/100 (RD$321,944.59); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana
correspondiente a la
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semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000348, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000348; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000349, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000292; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000350, de
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alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000350; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000351, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000351; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000352, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000352; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-7, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de registro de proveedores
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del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana, Expediente No. PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009; II) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama La Romana; JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de julia del año dos mil veinte (2020); MM) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); NN) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de dos millones doscientos dieciocho mil ochocientos cincuenta y cinco pesos dominicanos con 75/100 (RD$2,218,855.75), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L.,
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2221. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4712 referencia 21695641907 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Anamuya Higuey Hombres por un monto de tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos con 50/100 (RD$3,361,582.50), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A)
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Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4712, de fecha catorce (14) agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos con 50/100 (RD$3,361,582.50); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; C) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218954088640 de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia Fotostática de Certificación No. 11770197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a Higuey Hombres de fecha cinco (05) de agosto del año dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21678575139, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Higuey Hombres por un monto
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de dos millones seiscientos ochenta y nueve dos cientos sesenta y seis con 00/100, (RD$2,689,266.00), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4635, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de dos millones seiscientos ochenta y nueve dos cientos sesenta y seis con 00/100, (RD$2,689,266.00); H) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible;
K) Documento de
requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; M) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres correspondiente a la semana 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; N) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio
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Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría
General
del
Ministerio
Público
sin
fecha;
Q)
Factura
Gubernamental NFC: B1500000362, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000362; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000361, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000361; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000360, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000360; W) Factura Gubernamental NFC: B1500000359 de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); X) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000359; Y) Factura Gubernamental NFC: B1500000358 de alimentos
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de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); Z) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000358; AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2020-, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes; GG) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de julio
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del año dos mil veinte (2020); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil veinte (2020); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de julio del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); KK) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-2019-0009; LL) Copia fotostática de listado de alimentos de Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN2019-0009, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha trece (13) de mayo del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha. MM) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Higuey Hombres. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos ochenta y dos pesos con 50/100 (RD$3,361,582.50), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a)
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Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2222. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 4711 referencia 21695652153 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a Romana Menores, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos (RD$1,168,698.00), de fecha quince (15) de agosto del año dos mil veinte (2020), realizada por Mercedes Camelia Salcedo Disla, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 4711, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos con 00/100 (RD$1,168,698.00); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 14/08/2020, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; C) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos
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Internos No. C0218954088640 de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; D) Copia Fotostática de Certificación No. 1170197, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha treinta (30) de julio del año dos mil veinte (2020); E) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Romana Menores, de fecha cinco (05) de agosto del dos mil veinte (2020), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión Penitenciaria; F) Copia fotostática de Histórico de transferencias con referencia 21678587544, beneficiario ROGAMA SRL, por concepto de alimentos a Romana Menores, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40), de fecha doce (12) de agosto del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 4633, de fecha diecisiete (17) de julio del año dos mil veinte (2020), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de novecientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con 40/100 (RD$934,958.40) con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; H) Documento de requisición del CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 27/07 al 02/08/2020, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 20/07 al 26/07/2020, preparado por firma ilegible; J) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana
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Menores correspondiente a la semana del 13/07 al 19/07/2020, preparado por firma ilegible; K) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 06/07 al 12/07/2020, preparado por firma ilegible; L) Documento de requisición de la CAIPACLP-La Romana Menores correspondiente a la semana del 29/06 al 05/07/2020, preparado por firma ilegible; M) Copia fotostática de Acta No. 11-2020, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con oficio ilegible, de fecha trece (13) de marzo del dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍACCC-LPN-2019-0009.
Lote
5,
No.0017/2020,
con
sello
original
del
Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); P) Factura
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Gubernamental NFC: B1500000347, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000347; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000346, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha de tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000346; T) Factura Gubernamental NFC: B1500000345, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha de tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); U) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000345; V) Factura Gubernamental NFC: B1500000344, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha de tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); W) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000344; X) Factura Gubernamental NFC: B1500000343, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha de tres (03) de agosto del año dos mil veinte (2020); Y) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000343; Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); BB) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020); CC) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); DD) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2020-, de fecha dos (02)
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de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Copia fotostática de documento con logo del Escudo de la República Dominicana, con encabezado Procuraduría General de la República, “Año del Fomento de la Vivienda”, año 2019-2020, con tabla de relación de los recintos penitenciarios y los oferentes, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Renovación) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria, de fecha catorce (14) de agosto del año dos mil veinte (2020); y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil veinte (2020); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veinte (2020); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de julio del año dos mil veinte (2020); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de julio del año dos mil veinte (2020); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de julio del año dos mil veinte (2020); GG) Copia fotostática de listado de alimentos de
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CAIPACLP La Romana, Expediente No. PROCURADURÍA-CCC-LPN-20190009; HH) Documento consistente en cuadro de relación de conduces de alimentos entre ROGAMA SRL y CAIPACLP La Romana. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de un millón ciento sesenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos dominicanos (RD$1,168,698.00), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
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2223. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3919, referencia 20468335416 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3919, de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 29/10/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha quince (15) de octubre del año dos mil diecinueve (2019),
suscrita
por
la
Lcda.
Carolina
Pimentel,
Sub-Coordinadora
Administrativa del Modelo de Gestión; D) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria No. 3822, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de cuatrocientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos dominicanos con95/100 (RD$428,960.95), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); E) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana ¼ septiembre del
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02/09 al 08/09/2019 preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana ¾ septiembre del 16/09 al 22/09/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, preparado por firma ilegible; I) Copia fotostática de Acta del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-20180008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de
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la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); M) Factura Gubernamental NFC: B1500000164, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000164; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000165, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000165; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000166, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000166; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000167, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000167; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3 de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección
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General de Impuestos Internos No. C0218953979721, de fecha ocho (08) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1153197 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; AA) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; BB) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); CC) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA
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SRL, de fecha dos (02) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); GG) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres; EE) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y Centros Penitenciarios. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en
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representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2224. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3370 referencia 2385326788 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3370, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente al mes de enero 2019, preparado por firma ilegible; E) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con
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No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; F) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Copia fotostática de Acta 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; H) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Factura Gubernamental NFC:
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B1500000013, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000013; L) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019); M) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975071 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia Fotostática de Certificación No. 1151385, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General
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del Ministerio Público sin fecha; P) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019); Q) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha once (11) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dieciocho (18) del año dos mil diecinueve (2019); S) impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente al mes de enero 2019 Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), remitente Lcdo. Franklin Peguero; T) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la
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Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2225. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3374, referencia 2385338176 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al CCR Baní Mujeres, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Factura Gubernamental NFC: B1500000004, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); B) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000004; C) Factura Gubernamental NFC: B1500000005, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); D) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000005; E) Factura Gubernamental NFC: B1500000006, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); F) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000006; G) Factura Gubernamental NFC: B1500000015, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); H) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000015; I)
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Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); J) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); L) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019); M) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) ) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975071, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia Fotostática de Certificación No. 1151385 emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con
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sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Q) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); R) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); S) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); T) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de enero del año dos mil diecinueve (2019); U) Copia fotostática de Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, remitente Unidad de Gestión y Suministros de alimentos; W) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, remitente Unidad de Gestión y Suministros de alimentos; X) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019, remitente Unidad de Gestión y Suministros de alimentos; Y) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019, remitente Unidad de Gestión y Suministros de alimentos; Z) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas. AA) Cuadro con encabezado ROGAMA SRL, consistente en relación de conduces de alimentos –CCR Baní Mujeres; BB) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3374, de
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fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100, (RD$343,168.76); CC) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019; DD) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR Baní Mujeres, de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; EE) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible; FF) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres
correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019,
preparado por firma ilegible; GG) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, preparado por firma ilegible; HH) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019, preparado por firma ilegible; II) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Baní Mujeres correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019, preparado por firma ilegible; JJ) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello
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original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; KK) Copia fotostática de documento del Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; LL) Copia fotostática de Acta No. 135-2018 del Comité de Compras y contrataciones de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público; MM) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; NN) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuesta licitación pública nacional, oferta económica, PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha cuatro (04) de abril del dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; ÑÑ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. OO) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la
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semana ¼ septiembre del 02/09 al 08/09/2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 2/4 septiembre del 09/09 al 15/09/2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 3/4 septiembre del 16/09 al 16/09 , suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. RR) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 4/4 septiembre del 23/09 al 29/09/2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. SS) impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 5/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de trescientos cuarenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos dominicanos con 76/100 (RD$343,168.76), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha
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03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2226. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3378 referencia 2385316189 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de Baní-Hombres, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3378, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Cárcel Pública Baní-Hombres de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana
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enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana enero del 21/01 al 27/01/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Cárcel Pública Baní-Hombres correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de acta del Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio Público, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de Contrato de Suministro de Bienes, referencia PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, de fecha tres (03) de enero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha); L) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; M) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; N) Factura Gubernamental NFC: B1500000001, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de
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información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B150000001; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000002, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000002; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000003, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000003; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000030, de fecha diez (10) de marzo del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; Y) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975071, de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del
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año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; Z) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; AA) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público, sin fecha; BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); FF) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero 21/01 al 27/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero
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Ferreras; JJ) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 semana del 28/01 al 03/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras. KK) Documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019); LL) Documento consistente en cuadro con relación a los conduces de ROGAMA SRL y Baní-Hombres. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos dominicanos con 56/100 (RD$779,281.56), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como
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cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2227. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3377 referencia 2385298652 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos al Centro Penitenciario de San Cristóbal, por un monto de ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos dominicanos con 40/100 (RD$894,063.40), de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3377, de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos dominicanos con 40/100, (RD$894,063.40); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 03/04/2019; C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos al CCR San Cristóbal de fecha cinco (05) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D) Documento de requisición del Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, preparado por firma ilegible; E) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana enero del 14/01 al 20/01/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación San cristóbal correspondiente a la semana enero 21/01 al 27/01/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección Página 8985 de 12274
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y Rehabilitación San Cristóbal correspondiente a la semana enero del 28/01 al 03/02/2019, preparado por firma ilegible; H) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; J) Copia fotostática de Acta No. 135-2018, emitida por el
Comité de Compras y
contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018 con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; K) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; L) Copia Fotostática Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría del Ministerio Público sin fecha; M) Factura Gubernamental NFC: B1500000025, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); N) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B150000025; Ñ) Factura Gubernamental NFC: B1500000012, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); O) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL;
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NCF B1500000012; P) Factura Gubernamental NFC: B1500000011, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); Q) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000011; R) Factura Gubernamental NFC: B1500000010, de fecha dieciocho (18) de febrero del año dos mil diecinueve (2019); S) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000010; T) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); U) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); X) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953975071 de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Y) Copia Fotostática de Certificación No. 1470716, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero veintinueve (29) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Z) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto
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del año dos mil dieciocho (2018), razón ROGAMA SRL, con sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión de fecha tres (03) de abril del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; AA) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de enro del año dos mil diecinueve (2019); BB) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil diecinueve (2019); CC) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintiuno (21) de enero del año dos mil diecinueve (2019); DD) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha catorce (14) de enero del año dos mil diecinueve (2019); EE) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019); FF) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 07/01 al 13/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; GG) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 14/01/ al 20/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; HH) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana enero del 21/01/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero Ferreras; II) Impresión de correo electrónico con asunto Requerimientos 4/4 semana enero del 28/01 al 03/02/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; JJ) Documento consistente en tabla de relación de conduces entre ROGAMA SRL Y CCR San Cristóbal; KK) Documento con oficio No. 320078 de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019). Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de ochocientos noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos dominicanos con 40/100 (RD$894,063.40), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L.,
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autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso.
2228. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3545 referencia 20097409976 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), de fecha tres (03) de junio del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización
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para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3545, de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 24/05/2019, de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); C) Solicitud de pago de facturas por concepto de Despacho de Alimentos a la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), de fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Lcda. Carolina Pimentel, SubCoordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; D)Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3480, de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), a favor de ROGAMA SRL, por un monto de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33); E) Documento de requisición del Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) correspondiente al mes de abril 2019, preparado por firma ilegible; F) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; G) Cuadro titulado Adjudicación por centros, con relación ROGAMA SRL y
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Centros Penitenciarios, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; H) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; I) Copia fotostática de Acta 135-2018, emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veinte (2020), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); J) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-0008, Lote 15, No. 0053/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Factura Gubernamental NFC: B1500000052, de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecinueve (2019); K) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL, NCF B1500000052; L) Documento recepción órdenes de compra, con No. De
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compra OR-2019-3, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019); M) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintitrés (23) de abril del año dos mil diecinueve (2019); N) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Ñ) Copia fotostática de certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; O) Copia fotostática de Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos No. C0218953975596 de fecha dos (02) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; P) Copia Fotostática de Certificación No. 1151452, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha primero (01) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la
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Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; Q) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCCLPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veintiocho (28) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diecinueve (2019) y sello de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; R) Copia fotostática de documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve, suscrita por Yohalisa Valdez Buret, Oficial Experiencia del Cliente Banreservas; S) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente Mes de abril 2019, suscrita por Lcdo. Franklin Peguero F. Con los que probamos: Que fue efectuado un pago por valor de quinientos noventa y cinco mil treinta y cuatro pesos dominicanos con 33/100 (RD$595,034.33), por la Procuraduría General de la República a favor de la entidad Rogama, S.R.L., autorizados por Mercedes Camelia Salcedo Disla, en su calidad de Ex Coordinadora Administrativa y Financiera del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, y Carolina Pimentel Bonifacio, en su calidad de Ex Encargada de la Unidad de Alimentos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria; quienes actuando de manera coalicionada malversaron los fondos públicos para favorecer a la compañía Rogama, S.R.L., perteneciente al entramado criminal creado por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez entorno a su cuñado Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, y sus asociados César Nicolás Rizik Pimentel y José Miguel Estrada Jackson, teniendo como prestanombre a Francisco Arturo Gómez, por concepto de alimentos que no fueron entregados en su totalidad, ni con la calidad asumida por la empresa
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en el contrato No. 0053/2019 de fecha 03/01/2019, firmado entre Jean Alain Rodríguez Sánchez por parte de la Procuraduría General de la República y Francisco Arturo Santos Gómez, en representación de Rogama, S.R.L., incurriendo los acusados en una estafa agravada en perjuicio de los derechos fundamentales de los privados de libertad y el Estado Dominicano; así como cualquier otra información e irregularidades contenidas en los documentos que sustentan el referido pago y que sea relevante para el proceso. 2229. Histórico de transferencias con solicitud de pago de pago No. 3819 referencia 20341434030 (con sus anexos), beneficiario Rogama, SRL, por concepto de alimentos Sabana Toro, por un monto de doscientos sesenta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100, (RD$267,370.05), de fecha siete (07) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), realizada por Mercedes Camelia Salcedo, con los anexos: A) Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3819, de fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos treinta y siete mil trescientos setenta pesos dominicanos con 05/100 (237,370.05); B) Copia fotostática de documento de disponibilidad financiera emitido por el Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General de la República, al 25/09/2019, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); C) Copia fotostática de Autorización para solicitud de transferencia bancaria, con oficio No. 3747, de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil diecinueve (2019), de ROGAMA SRL, por un monto de doscientos trece mil ochocientos noventa y seis pesos dominicanos con 04/100 (RD$213,896.04); D) Solicitud de pago de facturas por concepto de Página 8994 de 12274
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Despacho de Alimentos al CCR Sabana Toro, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), suscrita por la Licda. Carolina Pimentel, Sub-Coordinadora Administrativa del Modelo de Gestión; E) Documento de requisición del Centro de Corrección y
Rehabilitación
Sabana Toro correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, preparado por firma ilegible; F) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, preparado por firma ilegible; G) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 3/5 agosto del 12/08 al 18/08/2019, preparado por firma ilegible; H) Documento de requisición de la Centro de Corrección y Rehabilitación Sabana Toro correspondiente a la semana 2/5 agosto del 19/08 al 25/08/2019, preparado por firma ilegible; I) Documento de requisición de la Centro de Corrección y
Rehabilitación Sabana Toro
correspondiente a la semana 1/5 agosto del 26/08 al 01/09/2019, preparado por firma ilegible; J) Copia fotostática de Acta emitida por el Comité de Compras y contrataciones, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); K) Copia fotostática de documento emitido por la Contraloría General de la República, consistente en Registro de Contrato con No. BS-0002048-2019, de fecha dos (02) de abril del año dos mil diecinueve (2019); L) Copia fotostática de contrato de Suministro de Bienes para la adquisición de insumos para la preparación de alimentos a los recintos penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País, referencia: PROCURADURÍA-CCC-LPN-2018-
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0008, Lote 15, No. 0053/2019; M) Copia fotostática de documento emitido por el Departamento de Fianzas de la Compañía Dominicana de Seguros, SRL, de fecha catorce (14) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); N) Factura Gubernamental NFC: B1500000138, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); Ñ) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000138; O) Factura Gubernamental NFC: B1500000139, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); P) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000139; Q) Factura Gubernamental NFC: B1500000140, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); R) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000140; S) Factura Gubernamental NFC: B1500000141, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); T) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000141; U) Factura Gubernamental NFC: B1500000142, de fecha diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); V) Documento de información sobre el comprobante fiscal de la razón social ROGAMA SRL; NCF B1500000142; W) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); X) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3 de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); Y) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve
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(2019); Z) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR2019-3, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); AA) Documento recepción órdenes de compra, con No. De compra OR-2019-3, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); BB) Documento con encabezado Cuadro comparativo propuestas económicas licitación PGR-CCC-LPN-2018-0008, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; CC) Copia fotostática de Certificación de
la
Dirección
General de Impuestos Internos No.
C0218953978797, de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019); sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; DD) Copia Fotostática de Certificación No. 1151956, emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, de fecha cuatro (04) de junio del año dos mil diecinueve (2019), con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019) y sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019); EE) Copia fotostática de registro de proveedores del Estado, RPE: 76419, de fecha tres (03) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), razón social ROGAMA SRL, con sello original de la Contraloría General de la República de fecha veinte (20) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), sello original del Departamento de Tesorería del Modelo de Gestión Penitenciaria de fecha veinticinco (25) de
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Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) Criminalidad Organizada Operación Medusa
septiembre del año dos mil diecinueve (2019) y sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; FF) Copia fotostática de Certificación de Persona Jurídica (Nueva) emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; GG) Documento de Propuesta Licitación Pública Nacional, Oferta Económica, con sello original de la Contraloría General del Ministerio Público sin fecha; HH) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); II) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); JJ) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha dos (02) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); KK) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha ocho (08) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); LL) Conduce de alimentos de ROGAMA SRL, de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil diecinueve (2019); MM) Cuadro titulado Adjudicación por centros referente a ROGAMA y los Centros Penitenciarios; NN) Documento con cuadro de relación de los conduces de ROGAMA SRL y el CCR Sabana Toro; ÑÑ) Documento con oficio No. 320-078, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil diecinueve (2019), suscrito por Yohalisa Valdez Buret Oficial Experiencia del Cliente Oficina Av. Jiménez Moya; OO) Documento con cuadro de relación de los conduces de ROGAMA SRL y el CCR Sabana Toro; PP) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana 1/5 agosto del 29/07 al 04/08/2019, remitente Licdo. Franklin Peguero; QQ) Impresión de correo electrónico con asunto Requisición correspondiente a la semana
2/5 agosto del 05/08 al 11/08/2019, remitente Licdo. Franklin
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