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Contralor revela múltiples dificiencias en Guayanilla
Por Redacción Es Noticia redaccion@esnoticiapr.com @esnoticiapr
GUAYANILLA - Una auditoria de la Oficina del Contralor reveló que el municipio de Guayanilla, entre el 2018 y 2020, otorgó contratos para servicios de vigilancia, recogido de escombros y compra de barreras de concreto, entre otros, sin obligar los créditos presupuestarios. La auditoría reveló un total de siete hallazgos, entre ellos, deficiencias de control interno como la adquisición y pago de bienes sin emitir órdenes de compra, pagos de comprobantes sin la certificación del funcionario que recibió los bienes y órdenes de compra sin la información requerida.
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El informe revela que la Oficina de Auditoría Interna detectó que falsificaron y alteraron seis cheques emitidos a nombre de cinco personas para apropiarse de $5,760 de la cuenta de nómina del Municipio entre el 5 y 7 de mayo de 2020.
Además, se detectaron 16 transferencias electrónicas no autorizadas contra esa cuenta a favor de siete compañías privadas, para apropiarse de $8,652. Estas situaciones se notificaron a la Contraloría de Puerto Rico, a la Oficina de Ética Gubernamental, al Departamento de Justicia y a dos instituciones bancarias.
La investigación no detectó a los responsables de la apropiación de los fondos.
Entre otros hallazgos se encuentra el haber autorizado el pago del 15% de los comprobantes de desembolso, sin las facturas de los proveedores y el 18% sin la firma del proveedor. Estas situaciones restan confianza en los procesos, señaló el informe.
Entre los hallazgos también se encuentra el que contrario a la ley y la reglamentación vigente, no se remitieron 16 órdenes ejecutivas relacionadas con 78 transferencias de créditos por $2,687,337 a la Legislatura Municipal, de las cuales ocho de rebajaban asignaciones presupuestarias de pagos por servicios personales.
Además, el entonces alcalde popular, Nelson Torres Yordán, autorizó en el 2019 una trasferencia de crédito por $40,000 que afectó el pago de la amortización del déficit acumulado del Municipio. El Informe publica que el Municipio envió hasta tres meses tarde a la Oficina del Contralor, el 80% de los informes mensuales de nóminas y puestos contrario a la Ley 1032006, Reforma Fiscal del Gobierno y al Reglamento 53, Registro de Puestos.
Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría M-19-28.
La auditoría detectó que la comisión de Hacienda, Auditoría y Asuntos del Contralor de la Legislatura Municipal no ejerció su función fiscalizadora. Del 2018 al 2019, no evaluaron el Informe de Auditoría M-19-28 de la Oficina del Contralor, ni seis informes de la Unidad de Auditoría Interna y tampoco los estados financieros auditados.
El Informe de Guayanilla revela también, múltiples deficiencias con la administración y operación de la empresa municipal Castillo del Niño.
El Municipio no reglamentó el proceso para la creación de la empresa municipal, no presentó la situación financiera de la Empresa en sus estados financieros auditados, y tampoco recibió $21,271 correspondientes al 75% de las ganancias generadas en Castillo del Niño en el 2018. Además, la Junta del Castillo del Niño no reglamentó las operaciones de recaudaciones, de compras ni manejo de nómina La auditoría comenta que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de hasta el 23% para el 2020.
Al 31 de diciembre de 2020, el Municipio tenía tres demandas pendientes de resolución en los tribunales por $540,213. Además, tenía cinco casos pendientes de resolución ante la Comisión Apelativa del Servicio Público por despido, clasificación de puestos y traslado.
El Municipio no había atendido la recomendación de recobro por $15,309, que se publicó en el Informe de Auditoría M-18-09 del 6 de noviembre de 2017 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
El Informe recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Guayanilla cumpla con el Plan de Acción Correctiva.