Додаток 2 до ріш 239 від 19 09 17

Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Бобринецької районної ради від 19 вересня 2017 року № 239

ЗМІНИ до РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ районного бюджету на 2017 рік, визначених у додатку 2 до рішення Бобринецької районної ради від 21 грудня 2016 року №161 "Про районний бюджет на 2017 рік" із урахуванням змін внесених рішенням районної ради від 25 січня 2017 р. №192, від 24 березня 2017 року №199 та від 16 червня 2017 року №223 грн. Загальний фонд Код програмної класифікації Код видатків та ТПКВКМБ/ кредитуванн ТКВКБМС я місцевих бюджетів (КПКВК)

Код ФКВКБ

1 0100000 0110000

2

0110170

0170

0111

0118600

8600

0180

3

0300000 0300000

0312010

2010

0731

0312180 0312220

2180 2220

0726 0763

Назва головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС

4 Районна рада (головний розпорядник) Районна рада (відповідальний виконавець) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів Інші видатки

0313104

видатки споживання

Всього

6 272 645,00 272 645,00

7 178 850,00 178 850,00

8 18 425,00 18 425,00

270 645,00

270 645,00

178 850,00

18 425,00

2 000,00

2 000,00

624 100,00 624 100,00

624 100,00 624 100,00

38 400,00 38 400,00

132 900,00 260 000,00

132 900,00 260 000,00

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

177 400,00

177 400,00

9

10 -

11 -

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

12 -

13 -

видатки розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

бюджет розвитку

14 -

15 -

Р А З О М

16 -

17 272 645,00 272 645,00

-

-

270 645,00

2 000,00

65 800,00 65 800,00

-

157 000,00

34 650,00

-

38 400,00

65 800,00

-

803 035,00 803 035,00 300 000,00 481 035,00 481 035,00

-

-

-

-

-

-

481 035,00

803 035,00 803 035,00

803 035,00 803 035,00

-

1 427 135,00 1 427 135,00

300 000,00 481 035,00

300 000,00 481 035,00

481 035,00

481 035,00

658 435,00

432 900,00 741 035,00

481 035,00

481 035,00

481 035,00

Первинна медична допомога населенню Інші заходи в галузі охорони здоров"я

92 200,00 132 900,00

92 200,00 132 900,00

-

92 200,00 132 900,00

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

132 900,00

132 900,00

-

132 900,00

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

100 000,00

100 000,00

3104

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

100 000,00

100 000,00

260 000,00

260 000,00

1020

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

6310

0490

0317810

7810

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

50 000,00

50 000,00

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів

51 600,00

51 600,00

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

8370

8600

0180

51 600,00

51 600,00

20 000,00

20 000,00

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (головний розпорядник)

1010000

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)

1020

0921

1011090

1090

0960

1011170

1170

0990

1011200 1011210 1015030

1200 1210 5030

0990 0990

-

157 000,00

34 650,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

Інші видатки

1000000

-

-

в тому числі на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки

в тому числі на виконання заходів районної програми розвитку малого і середнього бізнесу

1011020

видатки споживання

Всього

з них

2 000,00

2 000,00

0316310

0318600

видатки розвитку

5 272 645,00 272 645,00

2 000,00

в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету

0318370

з них:

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

в тому числі на виконання заходів районної програми розвитку місцевого самоврядування у Бобринецькому районі на 2016 - 2020 роки Районна державна адміністрація (головний розпорядник) Районна державна адміністрація (відповідальний виконавець) в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету

0313100

Спеціальний фонд

з них:

260 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

50 000,00 22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

22 000,00

-

-

-

-

-

-

-

20 000,00

20 000,00

562 504,00

562 504,00

107 410,00

73 600,00 73 600,00

20 000,00

-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

562 504,00

562 504,00

562 504,00

107 410,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

562 504,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

146 140,00

146 140,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

146 140,00

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладам ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

315 504,00

315 504,00

67 500,00

в тому числі за рахунок субвенцій з сільських бюджетів

146 140,00

146 140,00

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти Здійснення централізованого господарського обслуговування Утримання інших закладів освіти Розвиток дитячо - юнацького та резервного спорту -

17 730,00

-

17 730,00

156 200,00

156 200,00

146 300,00 5 230,00 43 000,00

146 300,00 5 230,00 43 000,00

-

-

315 504,00

-

-

-

40 390,00

-

128 000,00

-

12 000,00 4 300,00 40 000,00

-

-

-

146 140,00

-

17 730,00 156 200,00

-

-

-

-

-

-

-

146 300,00 5 230,00 43 000,00


Загальний фонд Код програмної класифікації Код видатків та ТПКВКМБ/ кредитуванн ТКВКБМС я місцевих бюджетів (КПКВК)

1015031

5031

Код ФКВКБ

0810

1500000

Назва головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС

Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо43 000,00 юнацьких спортивних шкіл Управління соціального захисту населення районної державної 10 928 100,00 адміністрації (головний розпорядник)

в тому числі за рахунок субвенції з Державного бюджету в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету

1060

0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім"ях) в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1513010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

3010

в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1513011

3011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1513012

3012

1030

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

видатки споживання

Всього

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації (відповідальний виконавець)

1510000

1511060

Спеціальний фонд

з них:

-

-

43 000,00 10 928 100,00

видатки розвитку

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

-

з них:

видатки споживання

Всього

40 000,00

з них

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

видатки розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

бюджет розвитку

-

-

-

-

-

Р А З О М

-

-

-

-

-

43 000,00

-

10 928 100,00

10 928 100,00

10 928 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 928 100,00

10 849 923,00

10 849 923,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 849 923,00

77 766,00

77 766,00

77 766,00

142 200,00

-

142 200,00

-

-

142 200,00

142 200,00

-

142 200,00

-

-

142 200,00

10 992 123,00

10 992 123,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 992 123,00

10 992 123,00

10 992 123,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 992 123,00

525 774,19

525 774,19

-

525 774,19

525 774,19

525 774,19

-

525 774,19

12 964,31

12 964,31

-

12 964,31

12 964,31

12 964,31

-

12 964,31


Загальний фонд Код програмної класифікації Код видатків та ТПКВКМБ/ кредитуванн ТКВКБМС я місцевих бюджетів (КПКВК)

1513013

3013

Код ФКВКБ

1070

Назва головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1513014

3014

1070

1513015

3015

1070

1513016

3016

1060

Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

Надання пільг багатодітним сім"ям на житлово - комунальні послуги в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг в тому числі за рахунок субвенцій з Державного бюджету

1513030

3030

1513034

3034

Надання пільг з оплати послуг звя"зку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, тердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачаннч і водовідвення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибуднкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету

1070

Надання пільг окремих категорій громадян з оплати послуг зв"язку в тому числі за рахунок субвенції з міського бюджету

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

2400000

(головний розпорядник)

Відділ культури та туризму районної державної адміністрації

2410000 2414090 2414100 2414200

(відповідальний виконавець)

4090 4100 4200

Спеціальний фонд

з них:

0828 0960 0829

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу Школи естетичного виховання дітей Інші освітньо-культурні заклади та заходи Централізоване ведення бухгалтерського обліку

Всього видатків

Всього

видатки споживання

оплата праці

з них:

видатки розвитку

комунальні послуги та енергоносії

видатки споживання

Всього

з них

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

видатки розвитку

з них капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

бюджет розвитку

Р А З О М

49 366,45

49 366,45

-

49 366,45

49 366,45

49 366,45

-

49 366,45

86 601,79

86 601,79

-

86 601,79

86 601,79

86 601,79

-

86 601,79

58 506,97

58 506,97

-

58 506,97

58 506,97

58 506,97

-

58 506,97

10 258 909,29

10 258 909,29

-

10 258 909,29

10 258 909,29

10 258 909,29

-

10 258 909,29

78 177,00

78 177,00

77 766,00

77 766,00

78 177,00

78 177,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78 177,00

77 766,00

-

78 177,00

77 766,00

77 766,00

138 845,00

138 845,00

34 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138 845,00

138 845,00

138 845,00

34 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138 845,00

84 745,00 45 600,00 8 500,00 8 500,00

84 745,00 45 600,00 8 500,00 8 500,00

12 526 194,00

12 526 194,00

77 766,00

34 500,00 -

359 160,00

-

84 225,00

-

-

-

803 035,00

-

-

-

-

______________________________________________________________________________________

-

-

-

803 035,00

-

803 035,00

-

-

84 745,00 45 600,00 8 500,00 8 500,00

13 329 229,00


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.